Основная информация
Дата опубликования: | 19 мая 2008г. |
Номер документа: | ru24000200800342 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Совет администрации Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2008
г. Красноярск
№ 242-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 № 146-уг «О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края», указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 № 74-уг «О Совете администрации Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 апреля 2008 года (прилагается).
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края
А.Г. Хлопонин
Постановлением
Совета администрации
Красноярского края
от 19.05.2008 № 242-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на 1 апреля 2008 г.
КОДЫ
0503117
Дата
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета: департамент финансов администрации Красноярского края
по ОКПО
Наименование публично-правового образования: Красноярский край
по ОКАТО
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
383
Наименование показателя
Код дохода по КД
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
Доходы бюджета - всего
95 902 116 768,32
22 855 406 655,79
73 046 710 112,53
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
74 055 425 700,00
15 659 072 596,01
58 396 353 103,99
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000
57 828 352 000,00
12 728 596 995,46
45 099 755 004,54
Налог на прибыль организаций
182 1 01 01000 00 0000 110
38 889 002 000,00
8 272 147 278,11
30 616 854 721,89
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
182 1 01 01010 00 0000 110
38 889 002 000,00
8 272 147 278,11
30 616 854 721,89
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01012 02 0000 110
38 861 574 000,00
8 272 147 278,11
30 589 426 721,89
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01014 02 0000 110
27 428 000,00
27 428 000,00
Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02000 01 0000 110
18 939 350 000,00
4 456 449 717,35
14 482 900 282,65
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02010 01 0000 110
245 711 000,00
111 326 054,02
134 384 945,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02011 01 0000 110
225,59
-225,59
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110
18 627 165 000,00
4 331 009 212,05
14 296 155 787,95
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02021 01 0000 110
18 476 210 000,00
4 304 995 207,74
14 171 214 792,26
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02022 01 0000 110
150 955 000,00
26 014 004,31
124 940 995,69
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
49 752 000,00
9 759 157,43
39 992 842,57
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
182 1 01 02040 01 0000 110
16 261 000,00
4 447 410,93
11 813 589,07
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
182 1 01 02050 01 0000 110
461 000,00
-92 342,67
553 342,67
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
3 586 108 000,00
815 604 093,60
2 770 503 906,40
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
3 586 108 000,00
815 604 093,60
2 770 503 906,40
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02010 01 0000 110
16 696 000,00
4 345 058,00
12 350 942,00
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02011 01 0000 110
16 696 000,00
4 345 058,00
12 350 942,00
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02020 01 0000 110
378 000,00
18 409,21
359 590,79
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
182 1 03 02090 01 0000 110
648 000,00
40 568,00
607 432,00
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
182 1 03 02100 01 0000 110
597 885 000,00
120 138 163,83
477 746 836,17
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02110 01 0000 110
102 701 000,00
14 526 142,00
88 174 858,00
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02130 01 0000 110
34,49
-34,49
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02150 01 0000 110
287 079 000,00
80 646 646,23
206 432 353,77
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02160 01 0000 110
20 532 000,00
2 658 583,73
17 873 416,27
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02170 01 0000 110
917 387 000,00
234 081 665,09
683 305 334,91
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02180 01 0000 110
8 970 976,14
-8 970 976,14
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02190 01 0000 110
27 029 000,00
5 915 180,96
21 113 819,04
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02200 01 0000 110
1 615 773 000,00
344 262 665,92
1 271 510 334,08
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 00000 00 0000 000
1 295 070 000,00
302 662 062,31
992 407 937,69
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 110
1 287 730 000,00
300 214 005,55
987 515 994,45
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110
922 671 000,00
225 546 936,90
697 124 063,10
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01020 01 0000 110
365 003 000,00
74 647 959,84
290 355 040,16
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01040 02 0000 110
56 000,00
19 108,81
36 891,19
Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03000 01 0000 110
7 340 000,00
2 448 056,76
4 891 943,24
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 00000 00 0000 000
7 718 813 000,00
529 438 166,66
7 189 374 833,34
Налог на имущество организаций
182 1 06 02000 02 0000 110
6 782 422 000,00
406 460 983,38
6 375 961 016,62
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 02010 02 0000 110
6 782 422 000,00
406 460 983,38
6 375 961 016,62
Транспортный налог
182 1 06 04000 02 0000 110
929 329 000,00
121 931 429,80
807 397 570,20
Транспортный налог с организаций
182 1 06 04011 02 0000 110
302 928 000,00
81 454 374,52
221 473 625,48
Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 04012 02 0000 110
626 401 000,00
40 477 055,28
585 923 944,72
Налог на игорный бизнес
182 1 06 05000 02 0000 110
7 062 000,00
1 045 753,48
6 016 246,52
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
182 1 07 00000 00 0000 000
2 174 759 000,00
637 941 750,91
1 536 817 249,09
Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01000 01 0000 110
2 145 596 000,00
634 961 787,85
1 510 634 212,15
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
182 1 07 01010 01 0000 110
1 095 000,00
1 013 472,41
81 527,59
Нефть
182 1 07 01011 01 0000 110
674 369,51
-674 369,51
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
182 1 07 01013 01 0000 110
1 095 000,00
339 102,90
755 897,10
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110
247 435 000,00
40 707 705,40
206 727 294,60
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
182 1 07 01030 01 0000 110
1 897 066 000,00
593 240 610,04
1 303 825 389,96
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
182 1 07 04000 01 0000 110
29 163 000,00
2 979 963,06
26 183 036,94
Сбор за пользование объектами животного мира
182 1 07 04010 01 0000 110
29 163 000,00
2 979 963,06
26 183 036,94
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000
1 294 000,00
222 254,65
1 071 745,35
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02000 01 0000 110
95 000,00
40 984,65
54 015,35
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02020 01 0000 110
95 000,00
40 984,65
54 015,35
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
000 1 08 07000 01 0000 110
1 199 000,00
181 270,00
1 017 730,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
382 1 08 07080 01 0000 110
90 000,00
10 970,00
79 030,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
382 1 08 07082 01 0000 110
90 000,00
10 970,00
79 030,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
321 1 08 07110 01 0000 110
413 000,00
90 600,00
322 400,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
321 1 08 07120 01 0000 110
9 000,00
9 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
086 1 08 07130 01 0000 110
687 000,00
79 700,00
607 300,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 00000 00 0000 000
5 288 000,00
-39 805 718,86
45 093 718,86
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
182 1 09 01000 00 0000 110
4 031 000,00
-45 688 186,07
49 719 186,07
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 01020 04 0000 110
3 352 000,00
-48 957 174,59
52 309 174,59
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 01030 05 0000 110
679 000,00
3 268 988,52
-2 589 988,52
Платежи за пользование природными ресурсами
182 1 09 03000 00 0000 110
247 000,00
-65 516,74
312 516,74
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
182 1 09 03010 00 0000 110
1 793,97
-1 793,97
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03010 05 0000 110
1 793,97
-1 793,97
Платежи за добычу полезных ископаемых
182 1 09 03020 00 0000 110
64 000,00
-73 812,08
137 812,08
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 09 03021 00 0000 110
8 000,00
-73 714,73
81 714,73
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 03021 04 0000 110
-73 672,35
73 672,35
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03021 05 0000 110
8 000,00
-42,38
8 042,38
Платежи за добычу подземных вод
182 1 09 03023 01 0000 110
21 000,00
-97,35
21 097,35
Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1 09 03025 01 0000 110
35 000,00
35 000,00
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
182 1 09 03080 01 0000 110
183 000,00
6 501,37
176 498,63
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
182 1 09 03082 02 0000 110
183 000,00
6 501,37
176 498,63
Налоги на имущество
182 1 09 04000 00 0000 110
62 000,00
5 581 495,13
-5 519 495,13
Налог на имущество предприятий
182 1 09 04010 02 0000 110
3 196 976,53
-3 196 976,53
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
182 1 09 04020 02 0000 110
62 000,00
37 086,25
24 913,75
Налог на пользователей автомобильных дорог
182 1 09 04030 01 0000 110
2 147 054,59
-2 147 054,59
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
182 1 09 04040 01 0000 110
200 377,76
-200 377,76
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
182 1 09 06000 02 0000 110
948 000,00
366 488,82
581 511,18
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
182 1 09 06020 02 0000 110
948 000,00
368 351,93
579 648,07
Прочие налоги и сборы
182 1 09 06030 02 0000 110
-1 863,11
1 863,11
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
688 537 000,00
108 817 157,65
579 719 842,35
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
116 1 11 01000 00 0000 120
250 728 000,00
250 728 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
116 1 11 01020 02 0000 120
250 728 000,00
250 728 000,00
Доходы от размещения средств бюджетов
090 1 11 02000 00 0000 120
1 000 000,00
1 593 763,13
-593 763,13
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 11 02020 02 0000 120
1 000 000,00
1 593 763,13
-593 763,13
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 03000 00 0000 120
7 318 000,00
5 190 099,33
2 127 900,67
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 11 03020 02 0000 120
7 318 000,00
5 190 099,33
2 127 900,67
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05000 00 0000 120
388 008 000,00
98 131 667,00
289 876 333,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 00 0000 120
264 946 000,00
63 300 545,31
201 645 454,69
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 04 0000 120
264 946 000,00
63 300 545,31
201 645 454,69
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
116 1 11 05020 00 0000 120
1 559 000,00
902 293,14
656 706,86
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
116 1 11 05022 02 0000 120
1 559 000,00
902 293,14
656 706,86
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120
121 503 000,00
33 928 828,55
87 574 171,45
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
000 1 11 05032 02 0000 120
121 503 000,00
33 928 828,55
87 574 171,45
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
116 1 11 07000 00 0000 120
3 483 000,00
1 547 074,10
1 935 925,90
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
116 1 11 07010 00 0000 120
3 483 000,00
1 547 074,10
1 935 925,90
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
116 1 11 07012 02 0000 120
3 483 000,00
1 547 074,10
1 935 925,90
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09000 00 0000 120
38 000 000,00
2 354 554,09
35 645 445,91
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности
123 1 11 09030 00 0000 120
38 000 000,00
2 354 554,09
35 645 445,91
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
123 1 11 09032 02 0000 120
38 000 000,00
2 354 554,09
35 645 445,91
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
460 029 000,00
216 355 043,02
243 673 956,98
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 12 01000 01 0000 120
145 590 000,00
64 798 209,35
80 791 790,65
Платежи при пользовании недрами
000 1 12 02000 01 0000 120
44 790 000,00
17 288 519,05
27 501 480,95
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
182 1 12 02030 01 0000 120
40 939 000,00
16 465 119,05
24 473 880,95
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
030 1 12 02050 01 0000 120
3 000 000,00
600 000,00
2 400 000,00
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
030 1 12 02052 01 0000 120
3 000 000,00
600 000,00
2 400 000,00
Прочие платежи при пользовании недрами
063 1 12 02100 00 0000 120
851 000,00
223 400,00
627 600,00
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
063 1 12 02102 02 0000 120
851 000,00
223 400,00
627 600,00
Плата за использование лесов
000 1 12 04000 00 0000 120
269 649 000,00
134 268 314,62
135 380 685,38
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04020 02 0000 120
267 649 000,00
132 527 440,01
135 121 559,99
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04021 02 0000 120
38 173 000,00
79 751 333,34
-41 578 333,34
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
073 1 12 04021 02 0000 120
250 000,00
250 000,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
187 1 12 04021 02 0000 120
95 000,00
95 000,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
701 1 12 04021 02 0000 120
37 828 000,00
79 751 333,34
-41 923 333,34
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
701 1 12 04022 02 0000 120
229 476 000,00
52 776 106,67
176 699 893,33
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
000 1 12 04040 02 0000 120
32 098,80
-32 098,80
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
030 1 12 04040 02 0000 120
8 157,00
-8 157,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
053 1 12 04040 02 0000 120
14 066,00
-14 066,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
701 1 12 04040 02 0000 120
9 875,80
-9 875,80
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
701 1 12 04060 02 0000 120
2 000 000,00
1 708 775,81
291 224,19
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
39 510 000,00
8 402 172,59
31 107 827,41
Лицензионные сборы
000 1 13 02000 00 0000 130
1 933 000,00
505 700,00
1 427 300,00
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02020 00 0000 130
1 933 000,00
505 700,00
1 427 300,00
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02021 02 0000 130
1 933 000,00
505 700,00
1 427 300,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 03000 00 0000 130
37 577 000,00
7 896 472,59
29 680 527,41
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 13 03020 02 0000 130
37 577 000,00
7 896 472,59
29 680 527,41
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
193 550 000,00
27 915 928,83
165 634 071,17
Доходы от продажи квартир
000 1 14 01000 00 0000 410
2 636 000,00
4 598 998,87
-1 962 998,87
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
000 1 14 01020 02 0000 410
2 636 000,00
4 598 998,87
-1 962 998,87
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
006 1 14 01020 02 0000 410
2 190 000,00
4 521 122,60
-2 331 122,60
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
116 1 14 01020 02 0000 410
446 000,00
77 876,27
368 123,73
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02000 00 0000 000
175 100 000,00
175 100 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02020 02 0000 410
175 100 000,00
175 100 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02022 02 0000 410
100 000,00
100 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02023 02 0000 410
175 000 000,00
175 000 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06000 00 0000 420
15 814 000,00
23 316 929,96
-7 502 929,96
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 420
15 814 000,00
23 316 929,96
-7 502 929,96
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 14 06012 04 0000 420
15 814 000,00
23 316 929,96
-7 502 929,96
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 00 0000 000
4 401 000,00
592 638,37
3 808 361,63
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
000 1 15 02000 00 0000 140
4 401 000,00
592 638,37
3 808 361,63
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
000 1 15 02020 02 0000 140
4 401 000,00
592 638,37
3 808 361,63
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
069 1 15 02020 02 0000 140
4 395 000,00
590 689,37
3 804 310,63
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
170 1 15 02020 02 0000 140
6 000,00
1 949,00
4 051,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
6 890 000,00
4 296 245,37
2 593 754,63
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
000 1 16 02000 00 0000 140
52 000,00
-52 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации
000 1 16 02020 02 0000 140
52 000,00
-52 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
000 1 16 03000 00 0000 140
1 950,00
-1 950,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03020 02 0000 140
1 950,00
-1 950,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
000 1 16 18000 00 0000 140
240 000,00
5 000,00
235 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 18020 02 0000 140
240 000,00
5 000,00
235 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
000 1 16 21000 00 0000 140
900 000,00
54 248,68
845 751,32
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140
900 000,00
54 248,68
845 751,32
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
000 1 16 23000 00 0000 140
50 000,00
50 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 16 23020 02 0000 140
50 000,00
50 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
000 1 16 25000 01 0000 140
15 491,00
-15 491,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
000 1 16 25070 01 0000 140
15 491,00
-15 491,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
000 1 16 25072 02 0000 140
15 491,00
-15 491,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
000 1 16 26000 01 0000 140
200 000,00
429 600,02
-229 600,02
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
000 1 16 32000 00 0000 140
4 500 000,00
3 214 351,55
1 285 648,45
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
3 214 351,55
1 285 648,45
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
011 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
89 380,00
4 410 620,00
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
120 1 16 32020 02 0000 140
3 000,00
-3 000,00
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
090 1 16 32020 02 0000 140
3 121 971,55
-3 121 971,55
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
000 1 16 33000 00 0000 140
150 000,00
-150 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
119 1 16 33020 02 0000 140
150 000,00
-150 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140
1 000 000,00
373 604,12
626 395,88
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 90020 02 0000 140
1 000 000,00
373 604,12
626 395,88
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
107 381 000,00
20 198 002,74
87 182 997,26
Невыясненные поступления
000 1 17 01000 00 0000 180
13 732 324,04
-13 732 324,04
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180
13 732 324,04
-13 732 324,04
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180
107 381 000,00
4 947 121,70
102 433 878,30
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
030 1 17 05020 02 0000 180
107 381 000,00
107 381 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180
4 947 121,70
-4 947 121,70
Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов
000 1 17 09000 01 0000 180
1 518 557,00
-1 518 557,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 18 00000 00 0000 000
342 474 311,89
-342 474 311,89
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
090 1 18 02000 02 0000 000
342 474 311,89
-342 474 311,89
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов
090 1 18 02030 02 0000 151
324 585 172,10
-324 585 172,10
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
090 1 18 02040 02 0000 151
17 834 030,69
-17 834 030,69
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 1 18 02070 02 0000 151
55 109,10
-55 109,10
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 19 00000 00 0000 000
-54 556 300,00
-44 638 509,18
-9 917 790,82
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 19 02000 02 0000 151
-54 556 300,00
-44 638 509,18
-9 917 790,82
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
20 732 115 530,00
6 831 094 716,83
13 901 020 813,17
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
090 2 02 00000 00 0000 000
19 440 527 530,00
6 831 086 460,56
12 609 441 069,44
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 01000 00 0000 151
7 095 001 400,00
2 110 512 600,00
4 984 488 800,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 00 0000 151
3 502 497 400,00
1 167 499 600,00
2 334 997 800,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 02 0000 151
3 502 497 400,00
1 167 499 600,00
2 334 997 800,00
Дотация бюджету Красноярского края
090 2 02 01005 02 0000 151
2 000 000 000,00
500 000 000,00
1 500 000 000,00
Дотации
090 2 02 01007 00 0000 151
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 01007 02 0000 151
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
090 2 02 02000 00 0000 151
4 225 853 880,00
987 656 825,00
3 238 197 055,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка
090 2 02 02001 02 0000 151
67 925 600,00
16 981 000,00
50 944 600,00
Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 00 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 02 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
090 2 02 02005 02 0000 151
29 840 000,00
29 840 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
090 2 02 02006 02 0000 151
79 322 600,00
19 831 000,00
59 491 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
090 2 02 02007 02 0000 151
132 609 700,00
132 609 700,00
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 00 0000 151
32 000 000,00
32 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 02 0000 151
32 000 000,00
32 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ
090 2 02 02022 02 0000 151
82 000 000,00
82 000 000,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 00 0000 151
380 727 600,00
95 181 800,00
285 545 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 02 0000 151
380 727 600,00
95 181 800,00
285 545 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйтсвам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
090 2 02 02027 02 0000 151
31 471 000,00
31 471 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
090 2 02 02032 02 0000 151
181 035 400,00
181 035 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
090 2 02 02033 02 0000 151
185 543 000,00
53 500 000,00
132 043 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
090 2 02 02037 02 0000 151
286 790 200,00
191 193 400,00
95 596 800,00
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 00 0000 151
306 560 000,00
306 560 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 02 0000 151
306 560 000,00
306 560 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
090 2 02 02042 02 0000 151
56 851 200,00
56 851 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
090 2 02 02045 02 0000 151
240 432 200,00
60 108 000,00
180 324 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
090 2 02 02047 02 0000 151
4 382 900,00
4 382 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 00 0000 151
1 000 000 000,00
1 000 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 02 0000 151
1 000 000 000,00
1 000 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
090 2 02 02054 02 0000 151
35 638 700,00
35 638 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
090 2 02 02064 02 0000 151
38 867 000,00
38 867 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
090 2 02 02065 02 0000 151
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
090 2 02 02067 02 0000 151
27 000 000,00
27 000 000,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 00 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 02 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 00 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 02 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 00 0000 151
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 02 0000 151
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
090 2 02 02086 02 0000 151
23 872 700,00
5 000 125,00
18 872 575,00
Прочие субсидии
090 2 02 02999 00 0000 151
241 520 980,00
241 520 980,00
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 02999 02 0000 151
241 520 980,00
241 520 980,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 03000 00 0000 151
5 664 588 140,00
1 874 473 550,00
3 790 114 590,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 00 0000 151
2 269 486 100,00
125 623 800,00
2 143 862 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 02 0000 151
2 269 486 100,00
125 623 800,00
2 143 862 300,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 00 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 02 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 00 0000 151
37 749 000,00
9 437 250,00
28 311 750,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 02 0000 151
37 749 000,00
9 437 250,00
28 311 750,00
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 00 0000 151
882 100,00
882 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 02 0000 151
882 100,00
882 100,00
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 00 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 02 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 00 0000 151
1 210 100,00
1 210 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 02 0000 151
1 210 100,00
1 210 100,00
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 00 0000 151
1 568 400,00
285 000,00
1 283 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 02 0000 151
1 568 400,00
285 000,00
1 283 400,00
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 00 0000 151
128 000,00
18 000,00
110 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 02 0000 151
128 000,00
18 000,00
110 000,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 00 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 02 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 00 0000 151
40 029 500,00
40 029 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 02 0000 151
40 029 500,00
40 029 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 00 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 02 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 00 0000 151
97 932 300,00
97 932 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 02 0000 151
97 932 300,00
97 932 300,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 00 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 02 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 00 0000 151
1 292 028 900,00
323 007 200,00
969 021 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 02 0000 151
1 292 028 900,00
323 007 200,00
969 021 700,00
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 00 0000 151
103 663 000,00
103 663 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 02 0000 151
103 663 000,00
103 663 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
090 2 02 03031 02 0000 151
290 500,00
290 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания
090 2 02 03032 02 0000 151
27 086 100,00
27 086 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
090 2 02 03050 02 0000 151
709 832 400,00
354 916 200,00
354 916 200,00
Прочие субвенции
090 2 02 03999 00 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 03999 02 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Иные межбюджетные трансферты
090 2 02 04000 00 0000 151
2 446 634 900,00
1 849 994 275,56
596 640 624,44
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 00 0000 151
13 560 000,00
858 749,84
12 701 250,16
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 02 0000 151
13 560 000,00
858 749,84
12 701 250,16
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 00 0000 151
3 100 000,00
243 725,72
2 856 274,28
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 02 0000 151
3 100 000,00
243 725,72
2 856 274,28
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
090 2 02 04003 02 0000 151
1 538 968 800,00
1 538 968 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 00 0000 151
796 863 600,00
285 037 000,00
511 826 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 02 0000 151
796 863 600,00
285 037 000,00
511 826 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
090 2 02 04006 02 0000 151
67 050 500,00
16 763 000,00
50 287 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 00 0000 151
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 02 0000 151
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
090 2 02 09000 00 0000 151
8 449 210,00
8 449 210,00
Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета
090 2 02 09010 00 0000 151
8 433 000,00
8 433 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
090 2 02 09011 02 0000 151
8 433 000,00
8 433 000,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 2 02 09070 00 0000 151
16 210,00
16 210,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 00 0000 151
16 210,00
16 210,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 02 0000 151
16 210,00
16 210,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
090 2 03 00000 00 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
090 2 03 10000 00 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 00 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 02 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
090 2 03 10001 02 0001 180
774 770 000,00
774 770 000,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
090 2 03 10001 02 0002 180
516 513 000,00
516 513 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
090 2 07 00000 00 0000 180
305 000,00
8 256,27
296 743,73
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
090 2 07 02000 02 0000 180
305 000,00
8 256,27
296 743,73
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 00 00000 00 0000 000
1 114 575 538,32
365 239 342,95
749 336 195,37
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
000 3 02 00000 00 0000 000
1 108 322 300,00
342 055 490,77
766 266 809,23
Доходы от продажи услуг
000 3 02 01000 00 0000 130
1 067 013 000,00
297 626 080,64
769 386 919,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 01020 02 0000 130
1 067 013 000,00
297 626 080,64
769 386 919,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 01020 02 0000 130
5 744 100,00
564 316,85
5 179 783,15
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 02 01020 02 0000 130
278 745 800,00
75 475 271,15
203 270 528,85
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 02 01020 02 0000 130
120 514 900,00
36 412 682,10
84 102 217,90
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 02 01020 02 0000 130
70 875 100,00
25 551 214,64
45 323 885,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 02 01020 02 0000 130
113 900 000,00
36 402 024,16
77 497 975,84
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
120 3 02 01020 02 0000 130
74 948 900,00
17 172 294,00
57 776 606,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
134 3 02 01020 02 0000 130
52 199 600,00
8 618 688,17
43 580 911,83
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 02 01020 02 0000 130
150 299 500,00
39 691 339,31
110 608 160,69
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 02 01020 02 0000 130
22 227 900,00
5 318 209,89
16 909 690,11
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178 3 02 01020 02 0000 130
5 557 200,00
1 305 320,71
4 251 879,29
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 01020 02 0000 130
22 000 000,00
22 197 400,57
-197 400,57
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
704 3 02 01020 02 0000 130
150 000 000,00
28 917 319,09
121 082 680,91
Доходы от продажи товаров
000 3 02 02000 00 0000 440
41 309 300,00
44 429 410,13
-3 120 110,13
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 02020 02 0000 440
41 309 300,00
44 429 410,13
-3 120 110,13
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 02020 02 0000 440
123 200,00
21 000,00
102 200,00
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 02020 02 0000 440
41 186 100,00
44 408 410,13
-3 222 310,13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 03 00000 00 0000 000
6 253 238,32
23 183 852,18
-16 930 613,86
Прочие безвозмездные поступления
000 3 03 02000 00 0000 180
6 253 238,32
23 183 852,18
-16 930 613,86
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
6 253 238,32
23 183 852,18
-16 930 613,86
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 03 02020 02 0000 180
2 444 028,42
4 311 800,97
-1 867 772,55
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 03 02020 02 0000 180
17 500,00
17 500,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 03 02020 02 0000 180
329 599,90
713 288,95
-383 689,05
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 03 02020 02 0000 180
46 440,00
164 387,44
-117 947,44
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 03 02020 02 0000 180
37 500,00
-37 500,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 03 02020 02 0000 180
3 030 000,00
3 230 000,00
-200 000,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 03 02020 02 0000 180
385 670,00
385 670,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
14 726 874,82
-14 726 874,82
Код ведомства
Наименование показателя
Раздел-подраздел
Целевая статья
Вид расходов
КОСГУ
Утверждено Законом о бюджете
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
8
7
8
9
Расходы бюджета - всего
х
х
х
х
114 786 952 287,21
19 460 199 583,89
95 326 752 703,32
001
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
335 294 300,00
64 355 313,50
270 938 986,50
001
Общегосударственные вопросы
0100
335 294 300,00
64 355 313,50
270 938 986,50
001
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
284 719 400,00
52 833 017,21
231 886 382,79
001
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0103
0020000
281 719 400,00
52 674 121,17
229 045 278,83
001
Центральный аппарат
0103
0020400
223 377 000,00
41 184 957,01
182 192 042,99
001
Центральный аппарат иных органов
0103
0020460
223 377 000,00
41 184 957,01
182 192 042,99
001
Выполнение функций государственными органами
0103
0020460
012
223 377 000,00
41 184 957,01
182 192 042,99
001
Расходы
0103
0020460
012
200000
208 117 000,00
38 950 164,50
169 166 835,50
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0103
0020460
012
210000
160 748 800,00
33 182 238,80
127 566 561,20
001
Заработная плата
0103
0020460
012
211000
129 042 000,00
26 323 132,28
102 718 867,72
001
Прочие выплаты
0103
0020460
012
212000
360 000,00
360 000,00
54 970,40
305 029,60
001
Начисления на оплату труда
0103
0020460
012
213000
31 346 800,00
6 804 136,12
24 542 663,88
001
Приобретение услуг
0103
0020460
012
220000
42 938 200,00
4 953 061,76
37 985 138,24
001
Услуги связи
0103
0020460
012
221000
4 809 200,00
660 095,90
4 149 104,10
001
Транспортные услуги
0103
0020460
012
222000
6 660 000,00
315 892,70
6 344 107,30
001
Арендная плата за пользование имуществом
0103
0020460
012
224000
2 640 000,00
409 223,49
2 230 776,51
001
Услуги по содержанию имущества
0103
0020460
012
225000
6 141 000,00
803 857,25
5 337 142,75
001
Прочие услуги
0103
0020460
012
226000
22 688 000,00
2 763 992,42
19 924 007,58
001
Прочие расходы
0103
0020460
012
290000
4 430 000,00
814 863,94
3 615 136,06
001
Поступление нефинансовых активов
0103
0020460
012
300000
15 260 000,00
2 234 792,51
13 025 207,49
001
Увеличение стоимости основных средств
0103
0020460
012
310000
8 710 000,00
1 286 400,12
7 423 599,88
001
Увеличение стоимости материальных запасов
0103
0020460
012
340000
6 550 000,00
948 392,39
5 601 607,61
001
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0020900
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Выполнение функций государственными органами
0103
0020900
012
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Расходы
0103
0020900
012
200000
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0103
0020900
012
210000
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Заработная плата
0103
0020900
012
211000
1 714 200,00
369 519,56
1 344 680,44
001
Начисления на оплату труда
0103
0020900
012
213000
448 000,00
448 000,00
65 688,82
382 311,18
001
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0021000
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Выполнение функций государственными органами
0103
0021000
012
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Расходы
0103
0021000
012
200000
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0103
0021000
012
210000
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Заработная плата
0103
0021000
012
211000
43 063 900,00
8 805 977,99
34 257 922,01
001
Прочие выплаты
0103
0021000
012
212000
1 835 500,00
19 019,89
1 816 480,11
001
Начисления на оплату труда
0103
0021000
012
213000
11 280 800,00
2 228 957,90
9 051 842,10
001
Резервные фонды
0103
0700000
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
0103
0700400
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Прочие расходы
0103
0700400
013
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Расходы
0103
0700400
013
200000
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Прочие расходы
0103
0700400
013
290000
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Другие общегосударственные вопросы
0114
50 574 900,00
11 522 296,29
39 052 603,71
001
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Расходы
0114
0920300
012
200000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0114
0930000
37 460 000,00
11 522 296,29
25 937 703,71
001
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0939900
37 460 000,00
11 522 296,29
25 937 703,71
001
Транспортное обеспечение
0114
0939900
981
37 460 000,00
11 522 296,29
25 937 703,71
001
Расходы
0114
0939900
981
200000
22 000 000,00
4 342 794,63
17 657 205,37
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0939900
981
210000
18 601 700,00
3 696 777,57
14 904 922,43
001
Заработная плата
0114
0939900
981
211000
14 709 700,00
2 931 188,65
11 778 511,35
001
Прочие выплаты
0114
0939900
981
212000
38 000,00
38 000,00
6 400,00
31 600,00
001
Начисления на оплату труда
0114
0939900
981
213000
3 854 000,00
759 188,92
3 094 811,08
001
Приобретение услуг
0114
0939900
981
220000
3 348 300,00
634 255,48
2 714 044,52
001
Коммунальные услуги
0114
0939900
981
223000
925 300,00
925 300,00
298 696,02
626 603,98
001
Услуги по содержанию имущества
0114
0939900
981
225000
663 300,00
663 300,00
15 295,89
648 004,11
001
Прочие услуги
0114
0939900
981
226000
1 759 700,00
320 263,57
1 439 436,43
001
Прочие расходы
0114
0939900
981
290000
50 000,00
50 000,00
11 761,58
38 238,42
001
Поступление нефинансовых активов
0114
0939900
981
300000
15 460 000,00
7 179 501,66
8 280 498,34
001
Увеличение стоимости основных средств
0114
0939900
981
310000
7 004 000,00
6 083 445,51
920 554,49
001
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0939900
981
340000
8 456 000,00
1 096 056,15
7 359 943,85
002
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Общегосударственные вопросы
0100
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0106
0020000
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Центральный аппарат
0106
0020400
37 450 100,00
6 419 852,00
31 030 248,00
002
Центральный аппарат иных органов
0106
0020460
37 450 100,00
6 419 852,00
31 030 248,00
002
Выполнение функций государственными органами
0106
0020460
012
37 450 100,00
6 419 852,00
31 030 248,00
002
Расходы
0106
0020460
012
200000
35 291 500,00
6 262 253,21
29 029 246,79
002
Оплата труда и начисления на оплату труда
0106
0020460
012
210000
32 229 800,00
5 964 868,39
26 264 931,61
002
Заработная плата
0106
0020460
012
211000
25 411 500,00
4 642 022,32
20 769 477,68
002
Прочие выплаты
0106
0020460
012
212000
160 500,00
160 500,00
20 450,00
140 050,00
002
Начисления на оплату труда
0106
0020460
012
213000
6 657 800,00
1 302 396,07
5 355 403,93
002
Приобретение услуг
0106
0020460
012
220000
2 992 500,00
284 293,37
2 708 206,63
002
Услуги связи
0106
0020460
012
221000
466 900,00
466 900,00
30 263,37
436 636,63
002
Транспортные услуги
0106
0020460
012
222000
468 600,00
468 600,00
83 100,00
385 500,00
002
Услуги по содержанию имущества
0106
0020460
012
225000
287 000,00
287 000,00
7 215,35
279 784,65
002
Прочие услуги
0106
0020460
012
226000
1 770 000,00
163 714,65
1 606 285,35
002
Прочие расходы
0106
0020460
012
290000
69 200,00
69 200,00
13 091,45
56 108,55
002
Поступление нефинансовых активов
0106
0020460
012
300000
2 158 600,00
157 598,79
2 001 001,21
002
Увеличение стоимости основных средств
0106
0020460
012
310000
1 500 000,00
17 000,00
1 483 000,00
002
Увеличение стоимости материальных запасов
0106
0020460
012
340000
658 600,00
658 600,00
140 598,79
518 001,21
002
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
0106
0022400
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Выполнение функций государственными органами
0106
0022400
012
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Расходы
0106
0022400
012
200000
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Оплата труда и начисления на оплату труда
0106
0022400
012
210000
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Заработная плата
0106
0022400
012
211000
2 162 100,00
480 000,00
1 682 100,00
002
Начисления на оплату труда
0106
0022400
012
213000
566 200,00
566 200,00
122 030,00
444 170,00
003
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Общегосударственные вопросы
0100
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Другие общегосударственные вопросы
0114
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Центральный аппарат
0114
0020400
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Расходы
0114
0020460
012
200000
14 484 700,00
1 913 263,31
12 571 436,69
003
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
13 165 700,00
1 730 401,95
11 435 298,05
003
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
10 398 000,00
1 387 981,02
9 010 018,98
003
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
43 400,00
43 400,00
1 400,00
42 000,00
003
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
2 724 300,00
341 020,93
2 383 279,07
003
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
1 314 000,00
182 211,36
1 131 788,64
003
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
178 000,00
178 000,00
24 917,08
153 082,92
003
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
652 000,00
652 000,00
103 658,90
548 341,10
003
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
60 000,00
60 000,00
180,00
59 820,00
003
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
424 000,00
424 000,00
53 455,38
370 544,62
003
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
5 000,00
5 000,00
650,00
4 350,00
003
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
114 000,00
114 000,00
5 682,31
108 317,69
003
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
90 100,00
90 100,00
90 100,00
003
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
23 900,00
23 900,00
5 682,31
18 217,69
004
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Общегосударственные вопросы
0100
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0107
0020000
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Центральный аппарат
0107
0020400
35 702 100,00
5 773 658,60
29 928 441,40
004
Центральный аппарат иных органов
0107
0020460
35 702 100,00
5 773 658,60
29 928 441,40
004
Выполнение функций государственными органами
0107
0020460
012
35 702 100,00
5 773 658,60
29 928 441,40
004
Расходы
0107
0020460
012
200000
34 976 600,00
5 595 399,22
29 381 200,78
004
Оплата труда и начисления на оплату труда
0107
0020460
012
210000
30 577 100,00
5 299 951,88
25 277 148,12
004
Заработная плата
0107
0020460
012
211000
24 439 100,00
4 292 027,71
20 147 072,29
004
Прочие выплаты
0107
0020460
012
212000
250 000,00
250 000,00
200,00
249 800,00
004
Начисления на оплату труда
0107
0020460
012
213000
5 888 000,00
1 007 724,17
4 880 275,83
004
Приобретение услуг
0107
0020460
012
220000
4 399 500,00
295 447,34
4 104 052,66
004
Услуги связи
0107
0020460
012
221000
1 940 900,00
24 233,14
1 916 666,86
004
Транспортные услуги
0107
0020460
012
222000
538 600,00
538 600,00
004
Услуги по содержанию имущества
0107
0020460
012
225000
274 500,00
274 500,00
26 214,20
248 285,80
004
Прочие услуги
0107
0020460
012
226000
205 500,00
1 645 500,00
245 000,00
1 400 500,00
004
Поступление нефинансовых активов
0107
0020460
012
300000
725 500,00
725 500,00
178 259,38
547 240,62
004
Увеличение стоимости основных средств
0107
0020460
012
310000
516 500,00
516 500,00
126 742,25
389 757,75
004
Увеличение стоимости материальных запасов
0107
0020460
012
340000
209 000,00
209 000,00
51 517,13
157 482,87
004
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
0107
0022000
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Выполнение функций государственными органами
0107
0022000
012
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Расходы
0107
0022000
012
200000
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Оплата труда и начисления на оплату труда
0107
0022000
012
210000
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Заработная плата
0107
0022000
012
211000
4 961 800,00
783 821,49
4 177 978,51
004
Начисления на оплату труда
0107
0022000
012
213000
1 190 700,00
187 227,67
1 003 472,33
006
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
758 012 779,79
106 270 522,09
651 742 257,70
006
Общегосударственные вопросы
0100
696 688 651,36
95 711 290,02
600 977 361,34
006
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
240 193 051,36
41 028 476,71
199 164 574,65
006
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0102
0020000
240 193 051,36
41 028 476,71
199 164 574,65
006
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
0102
0020100
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Выполнение функций государственными органами
0102
0020100
012
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Расходы
0102
0020100
012
200000
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0102
0020100
012
210000
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Заработная плата
0102
0020100
012
211000
1 714 302,40
379 868,80
1 334 433,60
006
Начисления на оплату труда
0102
0020100
012
213000
342 800,00
342 697,60
83 546,56
259 151,04
006
Центральный аппарат
0102
0020400
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Центральный аппарат иных органов
0102
0020460
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Выполнение функций государственными органами
0102
0020460
012
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Расходы
0102
0020460
012
200000
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0102
0020460
012
210000
209 141 051,36
35 644 679,74
173 496 371,62
006
Заработная плата
0102
0020460
012
211000
165 587 300,00
27 442 865,89
138 144 434,11
006
Прочие выплаты
0102
0020460
012
212000
887 000,00
887 000,00
209 942,53
677 057,47
006
Начисления на оплату труда
0102
0020460
012
213000
42 666 751,36
7 991 871,32
34 674 880,04
006
Приобретение услуг
0102
0020460
012
220000
25 203 000,00
4 511 435,61
20 691 564,39
006
Транспортные услуги
0102
0020460
012
222000
8 122 000,00
2 230 000,00
5 892 000,00
006
Прочие услуги
0102
0020460
012
226000
17 081 000,00
2 281 435,61
14 799 564,39
006
Прочие расходы
0102
0020460
012
290000
3 792 000,00
408 946,00
3 383 054,00
006
Другие общегосударственные вопросы
0114
456 495 600,00
54 682 813,31
401 812 786,69
006
Руководство и управление в сфере установленных функций
0114
0010000
16 660 000,00
2 002 898,02
14 657 101,98
006
Депутаты Государственной Думы и их помощники
0114
0011000
13 560 000,00
1 697 263,58
11 862 736,42
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0011000
012
13 560 000,00
1 697 263,58
11 862 736,42
006
Расходы
0114
0011000
012
200000
13 175 000,00
1 692 364,34
11 482 635,66
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0011000
012
210000
9 455 000,00
1 523 087,84
7 931 912,16
006
Заработная плата
0114
0011000
012
211000
7 600 000,00
1 114 629,56
6 485 370,44
006
Прочие выплаты
0114
0011000
012
212000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0011000
012
213000
1 755 000,00
408 458,28
1 346 541,72
006
Приобретение услуг
0114
0011000
012
220000
3 720 000,00
169 276,50
3 550 723,50
006
Услуги связи
0114
0011000
012
221000
1 020 000,00
77 289,20
942 710,80
006
Транспортные услуги
0114
0011000
012
222000
1 300 000,00
1 300 000,00
006
Коммунальные услуги
0114
0011000
012
223000
320 000,00
320 000,00
21 128,21
298 871,79
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0011000
012
224000
500 000,00
500 000,00
48 139,00
451 861,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0011000
012
225000
200 000,00
200 000,00
5 224,09
194 775,91
006
Прочие услуги
0114
0011000
012
226000
380 000,00
380 000,00
17 496,00
362 504,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0011000
012
300000
385 000,00
385 000,00
4 899,24
380 100,76
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0011000
012
310000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0011000
012
340000
85 000,00
85 000,00
4 899,24
80 100,76
006
Члены Совета Федерации и их помощники
0114
0011200
3 100 000,00
305 634,44
2 794 365,56
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0011200
012
3 100 000,00
305 634,44
2 794 365,56
006
Расходы
0114
0011200
012
200000
3 036 000,00
305 634,44
2 730 365,56
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0011200
012
210000
2 430 000,00
288 025,40
2 141 974,60
006
Заработная плата
0114
0011200
012
211000
1 900 000,00
225 984,00
1 674 016,00
006
Прочие выплаты
0114
0011200
012
212000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0011200
012
213000
500 000,00
500 000,00
62 041,40
437 958,60
006
Приобретение услуг
0114
0011200
012
220000
606 000,00
606 000,00
17 609,04
588 390,96
006
Услуги связи
0114
0011200
012
221000
90 000,00
90 000,00
9 900,00
80 100,00
006
Транспортные услуги
0114
0011200
012
222000
506 000,00
474 000,00
474 000,00
006
Прочие услуги
0114
0011200
012
226000
10 000,00
42 000,00
7 709,04
34 290,96
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0011200
012
300000
64 000,00
64 000,00
64 000,00
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0011200
012
310000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0011200
012
340000
14 000,00
14 000,00
14 000,00
006
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
81 660 700,00
12 933 105,12
68 727 594,88
006
Центральный аппарат
0114
0020400
81 660 700,00
12 933 105,12
68 727 594,88
006
Центральный аппарат департамента здравоохранения и социального развития
0114
0020410
10 595 500,00
1 627 034,89
8 968 465,11
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020410
012
10 595 500,00
1 627 034,89
8 968 465,11
006
Расходы
0114
0020410
012
200000
10 595 500,00
1 627 034,89
8 968 465,11
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020410
012
210000
9 500 900,00
1 412 034,89
8 088 865,11
006
Заработная плата
0114
0020410
012
211000
7 553 400,00
1 096 278,21
6 457 121,79
006
Прочие выплаты
0114
0020410
012
212000
43 000,00
43 000,00
5 195,00
37 805,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0020410
012
213000
1 904 500,00
310 561,68
1 593 938,32
006
Приобретение услуг
0114
0020410
012
220000
1 094 600,00
215 000,00
879 600,00
006
Транспортные услуги
0114
0020410
012
222000
925 000,00
925 000,00
180 000,00
745 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020410
012
226000
169 600,00
169 600,00
35 000,00
134 600,00
006
Центральный аппарат департамента образования, науки, культуры и спорта
0114
0020420
9 406 600,00
1 339 975,40
8 066 624,60
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020420
012
9 406 600,00
1 339 975,40
8 066 624,60
006
Расходы
0114
0020420
012
200000
9 406 600,00
1 339 975,40
8 066 624,60
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020420
012
210000
8 355 600,00
1 194 975,40
7 160 624,60
006
Заработная плата
0114
0020420
012
211000
6 645 900,00
937 783,64
5 708 116,36
006
Прочие выплаты
0114
0020420
012
212000
43 000,00
43 000,00
10 000,00
33 000,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0020420
012
213000
1 666 700,00
247 191,76
1 419 508,24
006
Приобретение услуг
0114
0020420
012
220000
1 051 000,00
145 000,00
906 000,00
006
Транспортные услуги
0114
0020420
012
222000
968 000,00
968 000,00
120 000,00
848 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020420
012
226000
83 000,00
83 000,00
25 000,00
58 000,00
006
Центральный аппарат департамента строительства и архитектуры
0114
0020450
11 020 600,00
2 009 881,87
9 010 718,13
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020450
012
11 020 600,00
2 009 881,87
9 010 718,13
006
Расходы
0114
0020450
012
200000
11 020 600,00
2 009 881,87
9 010 718,13
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020450
012
210000
10 078 600,00
1 793 881,87
8 284 718,13
006
Заработная плата
0114
0020450
012
211000
8 007 100,00
1 363 602,58
6 643 497,42
006
Прочие выплаты
0114
0020450
012
212000
48 000,00
48 000,00
10 961,50
37 038,50
006
Начисления на оплату труда
0114
0020450
012
213000
2 023 500,00
419 317,79
1 604 182,21
006
Приобретение услуг
0114
0020450
012
220000
842 000,00
942 000,00
216 000,00
726 000,00
006
Транспортные услуги
0114
0020450
012
222000
753 000,00
753 000,00
150 000,00
603 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020450
012
226000
89 000,00
189 000,00
66 000,00
123 000,00
006
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
50 638 000,00
7 956 212,96
42 681 787,04
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
50 638 000,00
7 956 212,96
42 681 787,04
006
Расходы
0114
0020460
012
200000
50 638 000,00
7 956 212,96
42 681 787,04
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
50 148 000,00
7 876 222,96
42 271 777,04
006
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
39 679 800,00
6 060 874,61
33 618 925,39
006
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
72 000,00
72 000,00
5 075,00
66 925,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
10 396 200,00
1 810 273,35
8 585 926,65
006
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
480 000,00
480 000,00
79 990,00
400 010,00
006
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
250 000,00
250 000,00
67 000,00
183 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
230 000,00
230 000,00
12 990,00
217 010,00
006
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
006
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
70 823 100,00
9 129 552,75
61 693 547,25
006
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
70 823 100,00
9 129 552,75
61 693 547,25
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
12 273 800,00
2 176 000,00
10 097 800,00
006
Расходы
0114
0920300
012
200000
12 201 800,00
2 176 000,00
10 025 800,00
006
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
3 112 800,00
3 112 800,00
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0920300
012
224000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
006
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
2 712 800,00
2 712 800,00
006
Прочие расходы
0114
0920300
012
290000
9 089 000,00
2 176 000,00
6 913 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
012
300000
72 000,00
72 000,00
72 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
012
340000
72 000,00
72 000,00
72 000,00
006
Расходы на содержание объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда
0114
0920300
975
55 519 300,00
6 934 052,75
48 585 247,25
006
Расходы
0114
0920300
975
200000
44 339 300,00
6 845 630,75
37 493 669,25
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0920300
975
210000
11 956 300,00
1 570 470,91
10 385 829,09
006
Заработная плата
0114
0920300
975
211000
9 473 300,00
1 282 402,70
8 190 897,30
006
Прочие выплаты
0114
0920300
975
212000
1 000,00
1 000,00
37,74
962,26
006
Начисления на оплату труда
0114
0920300
975
213000
2 482 000,00
288 030,47
2 193 969,53
006
Приобретение услуг
0114
0920300
975
220000
31 083 000,00
5 209 225,58
25 873 774,42
006
Услуги связи
0114
0920300
975
221000
450 000,00
450 000,00
41 971,93
408 028,07
006
Коммунальные услуги
0114
0920300
975
223000
10 380 000,00
2 703 550,96
7 676 449,04
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0920300
975
225000
6 190 000,00
111 750,85
6 078 249,15
006
Прочие услуги
0114
0920300
975
226000
14 063 000,00
2 351 951,84
11 711 048,16
006
Прочие расходы
0114
0920300
975
290000
1 300 000,00
65 934,26
1 234 065,74
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
975
300000
11 180 000,00
88 422,00
11 091 578,00
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0920300
975
310000
10 300 000,00
46 637,00
10 253 363,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
975
340000
880 000,00
880 000,00
41 785,00
838 215,00
006
Мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
0114
0920300
976
3 030 000,00
19 500,00
3 010 500,00
006
Расходы
0114
0920300
976
200000
2 905 000,00
19 500,00
2 885 500,00
006
Приобретение услуг
0114
0920300
976
220000
2 825 000,00
19 500,00
2 805 500,00
006
Транспортные услуги
0114
0920300
976
222000
500 000,00
450 000,00
450 000,00
006
Прочие услуги
0114
0920300
976
226000
2 375 000,00
19 500,00
2 355 500,00
006
Прочие расходы
0114
0920300
976
290000
110 000,00
80 000,00
80 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
976
300000
145 000,00
125 000,00
125 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
976
340000
145 000,00
125 000,00
125 000,00
006
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0114
0930000
287 046 800,00
30 606 657,42
256 440 142,58
006
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0939900
287 046 800,00
30 606 657,42
256 440 142,58
006
Эксплуатация зданий, оборудования, средств связи и материально-техническое обеспечение
0114
0939900
980
177 298 300,00
17 873 398,53
159 424 901,47
006
Расходы
0114
0939900
980
200000
147 856 700,00
17 191 492,00
130 665 208,00
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0939900
980
210000
41 401 000,00
5 675 133,20
35 725 866,80
006
Заработная плата
0114
0939900
980
211000
32 805 100,00
4 529 752,59
28 275 347,41
006
Прочие выплаты
0114
0939900
980
212000
1 000,00
1 000,00
130,00
870,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0939900
980
213000
8 594 900,00
1 145 250,61
7 449 649,39
006
Приобретение услуг
0114
0939900
980
220000
105 930 700,00
11 435 304,55
94 495 395,45
006
Услуги связи
0114
0939900
980
221000
15 062 000,00
2 124 843,05
12 937 156,95
006
Транспортные услуги
0114
0939900
980
222000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
006
Коммунальные услуги
0114
0939900
980
223000
20 950 000,00
4 774 731,40
16 175 268,60
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0939900
980
224000
240 000,00
240 000,00
14 700,00
225 300,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0939900
980
225000
40 675 100,00
600 413,55
40 074 686,45
006
Прочие услуги
0114
0939900
980
226000
28 973 600,00
3 920 616,55
25 052 983,45
006
Прочие расходы
0114
0939900
980
290000
525 000,00
525 000,00
81 054,25
443 945,75
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0939900
980
300000
29 441 600,00
681 906,53
28 759 693,47
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0939900
980
310000
22 130 000,00
193 012,03
21 936 987,97
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0939900
980
340000
7 311 600,00
488 894,50
6 822 705,50
006
Транспортное обеспечение
0114
0939900
981
109 748 500,00
12 733 258,89
97 015 241,11
006
Расходы
0114
0939900
981
200000
77 208 500,00
9 802 065,92
67 406 434,08
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0939900
981
210000
46 260 500,00
7 585 681,13
38 674 818,87
006
Заработная плата
0114
0939900
981
211000
36 457 600,00
6 262 320,64
30 195 279,36
006
Прочие выплаты
0114
0939900
981
212000
251 000,00
251 000,00
55 130,00
195 870,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0939900
981
213000
9 551 900,00
1 268 230,49
8 283 669,51
006
Приобретение услуг
0114
0939900
981
220000
30 828 000,00
2 213 292,08
28 614 707,92
006
Транспортные услуги
0114
0939900
981
222000
22 680 000,00
949 853,44
21 730 146,56
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0939900
981
224000
1 878 000,00
272 700,00
1 605 300,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0939900
981
225000
4 670 000,00
211 980,97
4 458 019,03
006
Прочие услуги
0114
0939900
981
226000
1 600 000,00
778 757,67
821 242,33
006
Прочие расходы
0114
0939900
981
290000
120 000,00
120 000,00
3 092,71
116 907,29
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0939900
981
300000
32 540 000,00
2 931 192,97
29 608 807,03
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0939900
981
310000
9 790 000,00
568 690,00
9 221 310,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0939900
981
340000
22 750 000,00
2 362 502,97
20 387 497,03
006
Расходы, связанные с обеспечением деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Красноярском крае и его аппарата
0114
8270000
305 000,00
305 000,00
10 600,00
294 400,00
006
Выполнение функций государственными органами
0114
8270000
012
305 000,00
305 000,00
10 600,00
294 400,00
006
Расходы
0114
8270000
012
200000
255 000,00
255 000,00
10 600,00
244 400,00
006
Приобретение услуг
0114
8270000
012
220000
255 000,00
255 000,00
10 600,00
244 400,00
006
Услуги связи
0114
8270000
012
221000
70 000,00
70 000,00
10 600,00
59 400,00
006
Коммунальные услуги
0114
8270000
012
223000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
8270000
012
225000
135 000,00
135 000,00
135 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
8270000
012
300000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
8270000
012
340000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Национальная оборона
0200
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Мобилизационная подготовка экономики
0204
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
0204
2090000
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0204
2090100
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Выполнение функций государственными органами
0204
2090100
012
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Расходы
0204
2090100
012
200000
475 000,00
475 000,00
475 000,00
006
Приобретение услуг
0204
2090100
012
220000
475 000,00
475 000,00
475 000,00
006
Услуги связи
0204
2090100
012
221000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
006
Транспортные услуги
0204
2090100
012
222000
55 000,00
55 000,00
55 000,00
006
Прочие услуги
0204
2090100
012
226000
405 000,00
405 000,00
405 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0204
2090100
012
300000
90 000,00
90 000,00
545,10
89 454,90
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0204
2090100
012
340000
90 000,00
90 000,00
545,10
89 454,90
006
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
27 954 128,43
5 706 165,85
22 247 962,58
006
Общеэкономические вопросы
0401
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0401
0020000
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Центральный аппарат
0401
0020400
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Центральный аппарат департамента природных ресурсов и лесного комплекса
0401
0020430
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Выполнение функций государственными органами
0401
0020430
012
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Расходы
0401
0020430
012
200000
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
0020430
012
210000
12 397 000,00
2 205 593,85
10 191 406,15
006
Заработная плата
0401
0020430
012
211000
9 822 100,00
1 691 704,31
8 130 395,69
Краевая целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах»
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
030
Транспортные услуги
0605
0020460
810
222000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
030
Коммунальные услуги
0605
0020460
810
223000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
030
Арендная плата за пользование имуществом
0605
0020460
810
224000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
030
Услуги по содержанию имущества
0605
0020460
810
225000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
030
Прочие услуги
0605
0020460
810
226000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
030
Прочие расходы
0605
0020460
810
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
030
Поступление нефинансовых активов
0605
0020460
810
300000
240 000,00
240 000,00
240 000,00
030
Увеличение стоимости основных средств
0605
0020460
810
310000
175 000,00
175 000,00
175 000,00
030
Увеличение стоимости материальных запасов
0605
0020460
810
340000
65 000,00
65 000,00
65 000,00
030
Территориальные органы
0605
0021500
252 642,63
252 642,63
252 642,63
030
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0605
0021500
810
252 642,63
252 642,63
252 642,63
030
Расходы
0605
0021500
810
200000
202 642,63
202 642,63
202 642,63
030
Приобретение услуг
0605
0021500
810
220000
152 642,63
152 642,63
152 642,63
030
Арендная плата за пользование имуществом
0605
0021500
810
224000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Прочие услуги
0605
0021500
810
226000
102 642,63
102 642,63
102 642,63
030
Прочие расходы
0605
0021500
810
290000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Поступление нефинансовых активов
0605
0021500
810
300000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Увеличение стоимости материальных запасов
0605
0021500
810
340000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Межбюджетные трансферты
1100
46 749 200,00
2 887 300,00
43 861 900,00
030
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
35 200 000,00
35 200 000,00
030
Водохозяйственные мероприятия
1102
2800000
35 200 000,00
35 200 000,00
030
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
1102
2800300
35 200 000,00
35 200 000,00
030
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета
1102
2800301
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Фонд софинансирования
1102
2800301
010
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Расходы
1102
2800301
010
200000
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
2800301
010
250000
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
2800301
010
251000
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета
1102
2800302
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Фонд софинансирования
1102
2800302
010
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Расходы
1102
2800302
010
200000
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
2800302
010
250000
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
2800302
010
251000
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов
1103
5210246
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210246
009
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Расходы
1103
5210246
009
200000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210246
009
250000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210246
009
251000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
054
АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6 843 818 576,72
878 077 162,53
5 965 741 414,19
054
Образование
0700
264 788 336,23
42 165 356,50
222 622 979,73
054
Среднее профессиональное образование
0704
206 893 789,74
36 263 617,89
170 630 171,85
054
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
206 880 467,74
36 252 654,23
170 627 813,51
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
206 880 467,74
36 252 654,23
170 627 813,51
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
179 987 824,00
32 451 750,67
147 536 073,33
054
Расходы
0704
4279900
001
200000
175 705 324,00
31 720 594,64
143 984 729,36
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
131 586 324,00
22 037 132,35
109 549 191,65
054
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
103 131 281,00
17 837 066,57
85 294 214,43
054
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
1 670 700,00
118 853,13
1 551 846,87
054
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
26 784 343,00
4 081 212,65
22 703 130,35
054
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
21 378 400,00
4 824 883,77
16 553 516,23
054
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
629 300,00
629 300,00
129 268,29
500 031,71
054
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
640 500,00
640 500,00
109 302,80
531 197,20
054
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
12 871 000,00
3 735 764,58
9 135 235,42
054
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
428 800,00
428 800,00
428 800,00
054
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
2 453 200,00
307 176,21
2 146 023,79
054
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
4 355 600,00
543 371,89
3 812 228,11
054
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
9 304 200,00
1 378 028,08
7 926 171,92
054
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
9 304 200,00
1 378 028,08
7 926 171,92
054
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
13 436 400,00
3 480 550,44
9 955 849,56
054
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
4 282 500,00
731 156,03
3 551 343,97
054
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
640 000,00
640 000,00
115 205,00
524 795,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
3 642 500,00
615 951,03
3 026 548,97
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
26 571 240,89
3 727 735,96
22 843 504,93
054
Расходы
0704
4279900
810
200000
21 050 311,89
2 802 314,41
18 247 997,48
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
17 101 546,08
2 439 723,41
14 661 822,67
054
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
13 489 078,08
1 949 688,01
11 539 390,07
054
Прочие выплаты
0704
4279900
810
212000
76 600,00
76 600,00
20 350,00
56 250,00
054
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
3 535 868,00
469 685,40
3 066 182,60
054
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
3 535 065,81
317 964,64
3 217 101,17
054
Услуги связи
0704
4279900
810
221000
153 180,00
153 180,00
11 167,25
142 012,75
054
Транспортные услуги
0704
4279900
810
222000
551 600,00
551 600,00
85 343,15
466 256,85
054
Коммунальные услуги
0704
4279900
810
223000
581 200,00
581 200,00
25 000,00
556 200,00
054
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
730 000,00
730 000,00
67 606,28
662 393,72
054
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
1 519 085,81
128 847,96
1 390 237,85
054
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
413 700,00
413 700,00
44 626,36
369 073,64
054
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
5 520 929,00
925 421,55
4 595 507,45
054
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
1 988 328,09
222 473,99
1 765 854,10
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
3 532 600,91
702 947,56
2 829 653,35
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
284 330,45
321 402,85
73 167,60
248 235,25
054
Расходы
0704
4279900
811
200000
81 991,70
119 064,10
26 317,60
92 746,50
054
Приобретение услуг
0704
4279900
811
220000
50 516,05
87 588,45
17,60
87 570,85
054
Транспортные услуги
0704
4279900
811
222000
17,60
17,60
17,60
054
Прочие услуги
0704
4279900
811
226000
50 498,45
87 570,85
87 570,85
054
Социальное обеспечение
0704
4279900
811
260000
24 800,00
24 800,00
24 800,00
054
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
811
262000
24 800,00
24 800,00
24 800,00
054
Прочие расходы
0704
4279900
811
290000
6 675,65
6 675,65
1 500,00
5 175,65
054
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
202 338,75
202 338,75
46 850,00
155 488,75
054
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
150 054,78
150 054,78
43 002,00
107 052,78
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
811
340000
52 283,97
52 283,97
3 848,00
48 435,97
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0704
5200000
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0704
5201500
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0704
5201501
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
5201501
001
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Расходы
0704
5201501
001
200000
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
5201501
001
210000
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Заработная плата
0704
5201501
001
211000
10 555,00
8 728,10
1 826,90
054
Начисления на оплату труда
0704
5201501
001
213000
2 767,00
2 235,56
531,44
054
Переподготовка и повышение квалификации
0705
30 414 546,49
5 901 738,61
24 512 807,88
054
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
0705
4290000
30 414 546,49
5 901 738,61
24 512 807,88
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4299900
30 414 546,49
5 901 738,61
24 512 807,88
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0705
4299900
001
14 847 206,00
2 797 340,03
12 049 865,97
054
Расходы
0705
4299900
001
200000
14 847 206,00
2 797 340,03
12 049 865,97
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4299900
001
210000
14 230 306,00
2 610 101,52
11 620 204,48
054
Заработная плата
0705
4299900
001
211000
11 255 902,00
2 120 824,05
9 135 077,95
054
Прочие выплаты
0705
4299900
001
212000
47 900,00
47 900,00
2 262,00
45 638,00
054
Начисления на оплату труда
0705
4299900
001
213000
2 926 504,00
487 015,47
2 439 488,53
054
Приобретение услуг
0705
4299900
001
220000
616 900,00
616 900,00
187 238,51
429 661,49
054
Услуги связи
0705
4299900
001
221000
10 600,00
10 600,00
10 600,00
054
Коммунальные услуги
0705
4299900
001
223000
427 400,00
427 400,00
118 466,75
308 933,25
054
Услуги по содержанию имущества
0705
4299900
001
225000
63 500,00
63 500,00
12 131,76
51 368,24
054
Прочие услуги
0705
4299900
001
226000
115 400,00
115 400,00
56 640,00
58 760,00
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0705
4299900
810
15 567 340,49
3 104 398,58
12 462 941,91
054
Расходы
0705
4299900
810
200000
14 102 940,49
2 918 881,62
11 184 058,87
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4299900
810
210000
6 492 700,00
1 658 261,23
4 834 438,77
054
Заработная плата
0705
4299900
810
211000
5 025 900,00
1 241 792,99
3 784 107,01
054
Прочие выплаты
0705
4299900
810
212000
150 000,00
150 000,00
40 000,00
110 000,00
054
Начисления на оплату труда
0705
4299900
810
213000
1 316 800,00
376 468,24
940 331,76
054
Приобретение услуг
0705
4299900
810
220000
6 360 240,49
989 653,58
5 370 586,91
054
Услуги связи
0705
4299900
810
221000
295 000,00
295 000,00
26 975,58
268 024,42
054
Транспортные услуги
0705
4299900
810
222000
170 000,00
170 000,00
40 000,00
130 000,00
054
Коммунальные услуги
0705
4299900
810
223000
2 003 940,49
595 203,99
1 408 736,50
054
Услуги по содержанию имущества
0705
4299900
810
225000
2 786 300,00
96 847,12
2 689 452,88
054
Прочие услуги
0705
4299900
810
226000
1 105 000,00
230 626,89
874 373,11
054
Прочие расходы
0705
4299900
810
290000
1 250 000,00
270 966,81
979 033,19
054
Поступление нефинансовых активов
0705
4299900
810
300000
1 464 400,00
185 516,96
1 278 883,04
054
Увеличение стоимости основных средств
0705
4299900
810
310000
500 000,00
500 000,00
36 000,00
464 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4299900
810
340000
964 400,00
964 400,00
149 516,96
814 883,04
054
Другие вопросы в области образования
0709
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Региональные целевые программы
0709
5220000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
0709
5223000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0709
5223007
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0709
5223007
079
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Расходы
0709
5223007
079
200000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Приобретение услуг
0709
5223007
079
220000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Услуги по содержанию имущества
0709
5223007
079
225000
27 150 000,00
27 150 000,00
054
Прочие услуги
0709
5223007
079
226000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
054
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
5 214 334 580,49
720 306 788,13
4 494 027 792,36
054
Стационарная медицинская помощь
0901
2 361 034 346,30
364 322 211,80
1 996 712 134,50
054
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
4700000
2 119 511 678,30
364 320 700,33
1 755 190 977,97
054
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
0901
4700200
33 906 200,00
33 906 200,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
4700200
001
33 906 200,00
33 906 200,00
054
Расходы
0901
4700200
001
200000
6 781 200,00
6 781 200,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4700200
001
210000
6 781 200,00
6 781 200,00
054
Заработная плата
0901
4700200
001
211000
5 373 400,00
5 373 400,00
054
Начисления на оплату труда
0901
4700200
001
213000
1 407 800,00
1 407 800,00
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4700200
001
300000
27 125 000,00
27 125 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4700200
001
340000
27 125 000,00
27 125 000,00
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4709900
2 085 605 478,30
364 320 700,33
1 721 284 777,97
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
4709900
001
1 883 608 362,00
333 936 052,12
1 549 672 309,88
054
Расходы
0901
4709900
001
200000
1 475 904 662,00
267 514 310,06
1 208 390 351,94
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
001
210000
1 235 596 462,00
223 605 907,24
1 011 990 554,76
054
Заработная плата
0901
4709900
001
211000
971 795 664,00
179 939 290,28
791 856 373,72
054
Прочие выплаты
0901
4709900
001
212000
15 351 400,00
2 143 047,70
13 208 352,30
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
001
213000
248 449 398,00
41 523 569,26
206 925 828,74
054
Приобретение услуг
0901
4709900
001
220000
238 152 500,00
43 580 005,47
194 572 494,53
054
Услуги связи
0901
4709900
001
221000
6 158 700,00
1 147 841,93
5 010 858,07
054
Транспортные услуги
0901
4709900
001
222000
12 942 500,00
1 996 121,69
10 946 378,31
054
Коммунальные услуги
0901
4709900
001
223000
110 557 110,00
24 863 675,19
85 693 434,81
054
Арендная плата за пользование имуществом
0901
4709900
001
224000
1 090 790,00
172 012,55
918 777,45
054
Услуги по содержанию имущества
0901
4709900
001
225000
71 891 600,00
7 609 265,03
64 282 334,97
054
Прочие услуги
0901
4709900
001
226000
35 511 800,00
7 791 089,08
27 720 710,92
054
Социальное обеспечение
0901
4709900
001
260000
496 100,00
496 100,00
100 560,10
395 539,90
054
Пособия по социальной помощи населению
0901
4709900
001
262000
496 100,00
496 100,00
100 560,10
395 539,90
054
Прочие расходы
0901
4709900
001
290000
1 659 600,00
227 837,25
1 431 762,75
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4709900
001
300000
407 703 700,00
66 421 742,06
341 281 957,94
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4709900
001
310000
23 521 200,00
451 798,35
23 069 401,65
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4709900
001
340000
384 182 500,00
65 969 943,71
318 212 556,29
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0901
4709900
810
181 584 246,51
27 157 267,23
154 426 979,28
054
Расходы
0901
4709900
810
200000
145 075 925,05
23 374 483,38
121 701 441,67
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
810
210000
107 804 354,35
18 294 488,50
89 509 865,85
054
Заработная плата
0901
4709900
810
211000
83 340 950,50
14 690 838,65
68 650 111,85
054
Прочие выплаты
0901
4709900
810
212000
2 459 600,00
126 204,17
2 333 395,83
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
810
213000
22 003 803,85
3 477 445,68
18 526 358,17
054
Приобретение услуг
0901
4709900
810
220000
30 447 670,53
4 182 169,69
26 265 500,84
054
Услуги связи
0901
4709900
810
221000
981 400,00
981 400,00
105 193,41
876 206,59
054
Транспортные услуги
0901
4709900
810
222000
3 360 312,90
441 933,40
2 918 379,50
054
Коммунальные услуги
0901
4709900
810
223000
6 068 800,00
1 073 228,66
4 995 571,34
054
Арендная плата за пользование имуществом
0901
4709900
810
224000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
054
Услуги по содержанию имущества
0901
4709900
810
225000
11 830 580,00
907 167,07
10 923 412,93
054
Прочие услуги
0901
4709900
810
226000
8 160 577,63
1 654 647,15
6 505 930,48
054
Социальное обеспечение
0901
4709900
810
260000
40 300,00
40 300,00
10 202,99
30 097,01
054
Пособия по социальной помощи населению
0901
4709900
810
262000
40 300,00
40 300,00
10 202,99
30 097,01
054
Прочие расходы
0901
4709900
810
290000
6 783 600,17
887 622,20
5 895 977,97
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4709900
810
300000
36 508 321,46
3 782 783,85
32 725 537,61
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4709900
810
310000
12 895 086,91
1 178 949,38
11 716 137,53
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4709900
810
340000
23 613 234,55
2 603 834,47
21 009 400,08
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0901
4709900
811
8 081 469,79
2 507 511,60
5 573 958,19
054
Расходы
0901
4709900
811
200000
4 688 522,12
711 034,04
3 977 488,08
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
811
210000
2 927 071,34
273 894,29
2 653 177,05
054
Заработная плата
0901
4709900
811
211000
2 260 959,59
206 965,41
2 053 994,18
054
Прочие выплаты
0901
4709900
811
212000
1 700,00
27 000,00
5 250,00
21 750,00
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
811
213000
599 343,84
639 111,75
61 678,88
577 432,87
054
Приобретение услуг
0901
4709900
811
220000
1 624 324,76
384 207,22
1 240 117,54
054
Услуги связи
0901
4709900
811
221000
141 047,26
9 820,04
9 820,04
054
Транспортные услуги
0901
4709900
811
222000
61 948,79
74 799,91
74 799,91
054
Коммунальные услуги
0901
4709900
811
223000
20,20
18 276,26
4 543,45
13 732,81
054
Услуги по содержанию имущества
0901
4709900
811
225000
796 278,44
818 727,73
229 644,37
589 083,36
054
Прочие услуги
0901
4709900
811
226000
510 044,82
702 700,82
150 019,40
552 681,42
054
Прочие расходы
0901
4709900
811
290000
80 426,03
137 126,02
52 932,53
84 193,49
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4709900
811
300000
3 392 947,67
1 796 477,56
1 596 470,11
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4709900
811
310000
908 643,22
2 020 455,02
1 302 146,52
718 308,50
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4709900
811
340000
849 832,78
1 372 492,65
494 331,04
878 161,61
054
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
0901
4709900
987
12 331 400,00
719 869,38
11 611 530,62
054
Расходы
0901
4709900
987
200000
12 331 400,00
719 869,38
11 611 530,62
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
987
210000
11 326 600,00
597 244,38
10 729 355,62
054
Заработная плата
0901
4709900
987
211000
8 801 300,00
474 950,23
8 326 349,77
054
Прочие выплаты
0901
4709900
987
212000
219 400,00
219 400,00
13 650,00
205 750,00
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
987
213000
2 305 900,00
108 644,15
2 197 255,85
054
Приобретение услуг
0901
4709900
987
220000
1 004 800,00
122 625,00
882 175,00
054
Транспортные услуги
0901
4709900
987
222000
342 700,00
342 700,00
9 000,00
333 700,00
054
Прочие услуги
0901
4709900
987
226000
662 100,00
662 100,00
113 625,00
548 475,00
054
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0901
4850000
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
0901
4850900
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Выполнение функций государственными органами
0901
4850900
012
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4850900
012
300000
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4850900
012
310000
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0901
5200000
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0901
5201500
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0901
5201501
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
5201501
001
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Расходы
0901
5201501
001
200000
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
5201501
001
210000
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Заработная плата
0901
5201501
001
211000
1 336,00
1 196,80
139,20
054
Начисления на оплату труда
0901
5201501
001
213000
352,00
314,67
37,33
054
Амбулаторная помощь
0902
763 585 604,45
62 319 748,80
701 265 855,65
054
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
0902
4710000
53 750 606,45
7 693 772,23
46 056 834,22
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0902
4719900
53 750 606,45
7 693 772,23
46 056 834,22
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0902
4719900
001
44 865 127,00
6 864 709,50
38 000 417,50
054
Расходы
0902
4719900
001
200000
37 956 927,00
6 292 311,80
31 664 615,20
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0902
4719900
001
210000
34 049 527,00
5 647 114,29
28 402 412,71
054
Заработная плата
0902
4719900
001
211000
27 045 594,00
4 543 954,84
22 501 639,16
054
Прочие выплаты
0902
4719900
001
212000
77 900,00
77 900,00
11 024,61
66 875,39
054
Начисления на оплату труда
0902
4719900
001
213000
6 926 033,00
1 092 134,84
5 833 898,16
054
Приобретение услуг
0902
4719900
001
220000
3 335 500,00
584 818,51
2 750 681,49
054
Услуги связи
0902
4719900
001
221000
200 300,00
200 300,00
27 494,03
172 805,97
054
Транспортные услуги
0902
4719900
001
222000
138 000,00
138 000,00
2 000,00
136 000,00
054
Коммунальные услуги
0902
4719900
001
223000
1 325 400,00
265 896,22
1 059 503,78
054
Арендная плата за пользование имуществом
0902
4719900
001
224000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
054
Услуги по содержанию имущества
0902
4719900
001
225000
641 200,00
641 200,00
54 979,32
586 220,68
054
Прочие услуги
0902
4719900
001
226000
984 600,00
984 600,00
234 448,94
750 151,06
054
Прочие расходы
0902
4719900
001
290000
571 900,00
571 900,00
60 379,00
511 521,00
054
Поступление нефинансовых активов
0902
4719900
001
300000
6 908 200,00
572 397,70
6 335 802,30
054
Увеличение стоимости основных средств
0902
4719900
001
310000
250 000,00
250 000,00
3 851,00
246 149,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0902
4719900
001
340000
6 658 200,00
568 546,70
6 089 653,30
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0902
4719900
810
8 885 479,45
829 062,73
8 056 416,72
054
Расходы
0902
4719900
810
200000
5 129 150,00
617 323,88
4 511 826,12
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0902
4719900
810
210000
3 259 850,00
461 150,15
2 798 699,85
054
Заработная плата
0902
4719900
810
211000
2 571 850,00
404 875,44
2 166 974,56
054
Прочие выплаты
0902
4719900
810
212000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
054
Начисления на оплату труда
0902
4719900
810
213000
676 000,00
676 000,00
56 274,71
619 725,29
054
Приобретение услуг
0902
4719900
810
220000
1 482 300,00
115 713,73
1 366 586,27
054
Услуги связи
0902
4719900
810
221000
57 500,00
57 500,00
7 529,93
49 970,07
054
Транспортные услуги
0902
4719900
810
222000
164 000,00
164 000,00
10 848,80
153 151,20
054
Коммунальные услуги
0902
4719900
810
223000
37 500,00
37 500,00
37 500,00
054
Услуги по содержанию имущества
0902
4719900
810
225000
699 500,00
699 500,00
6 136,00
693 364,00
054
Прочие услуги
0902
4719900
810
226000
523 800,00
523 800,00
91 199,00
432 601,00
054
Прочие расходы
0902
4719900
810
290000
387 000,00
387 000,00
40 460,00
346 540,00
054
Поступление нефинансовых активов
0902
4719900
810
300000
3 756 329,45
211 738,85
3 544 590,60
054
Увеличение стоимости основных средств
0902
4719900
810
310000
585 000,00
585 000,00
30 250,00
554 750,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0902
4719900
810
340000
3 171 329,45
181 488,85
2 989 840,60
054
Социальная помощь
0902
5050000
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
0902
5050300
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
0902
5050302
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Социальные выплаты
0902
5050302
005
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Поступление нефинансовых активов
0902
5050302
005
300000
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0902
5050302
005
340000
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0902
5200000
2 598,00
2 598,00
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0902
5201500
2 598,00
2 598,00
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0902
5201501
2 598,00
2 598,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0902
5201501
001
2 598,00
2 598,00
054
Расходы
0902
5201501
001
200000
2 598,00
2 598,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0902
5201501
001
210000
2 598,00
2 598,00
054
Заработная плата
0902
5201501
001
211000
2 058,00
2 058,00
054
Начисления на оплату труда
0902
5201501
001
213000
540,00
540,00
054
Скорая медицинская помощь
0904
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0904
4700000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0904
4709900
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Специализированная санитарно-авиационная скорая медицинская помощь
0904
4709900
549
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Расходы
0904
4709900
549
200000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Приобретение услуг
0904
4709900
549
220000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Прочие услуги
0904
4709900
549
226000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Санаторно-оздоровительная помощь
0905
168 619 414,92
33 107 497,85
135 511 917,07
054
Санатории для больных туберкулезом
0905
4730000
108 379 156,37
21 366 164,44
87 012 991,93
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0905
4739900
108 379 156,37
21 366 164,44
87 012 991,93
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0905
4739900
001
108 223 551,00
21 241 244,13
86 982 306,87
054
Расходы
0905
4739900
001
200000
94 088 451,00
18 482 933,45
75 605 517,55
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0905
4739900
001
210000
74 331 051,00
13 697 480,07
60 633 570,93
054
Заработная плата
0905
4739900
001
211000
58 895 587,00
10 641 031,55
48 254 555,45
054
Прочие выплаты
0905
4739900
001
212000
153 800,00
153 800,00
47 377,87
106 422,13
054
Начисления на оплату труда
0905
4739900
001
213000
15 281 664,00
3 009 070,65
12 272 593,35
054
Приобретение услуг
0905
4739900
001
220000
19 097 200,00
4 481 968,47
14 615 231,53
054
Услуги связи
0905
4739900
001
221000
156 900,00
156 900,00
28 109,43
128 790,57
054
Транспортные услуги
0905
4739900
001
222000
27 700,00
27 700,00
576,20
27 123,80
054
Коммунальные услуги
0905
4739900
001
223000
13 346 300,00
3 798 202,01
9 548 097,99
054
Услуги по содержанию имущества
0905
4739900
001
225000
3 277 700,00
386 377,28
2 891 322,72
054
Прочие услуги
0905
4739900
001
226000
2 288 600,00
268 703,55
2 019 896,45
054
Социальное обеспечение
0905
4739900
001
260000
514 200,00
278 614,91
235 585,09
054
Пособия по социальной помощи населению
0905
4739900
001
262000
514 200,00
278 614,91
235 585,09
054
Прочие расходы
0905
4739900
001
290000
146 000,00
146 000,00
24 870,00
121 130,00
054
Поступление нефинансовых активов
0905
4739900
001
300000
14 135 100,00
2 758 310,68
11 376 789,32
054
Увеличение стоимости основных средств
0905
4739900
001
310000
440 000,00
440 000,00
33 006,00
406 994,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0905
4739900
001
340000
13 695 100,00
2 725 304,68
10 969 795,32
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0905
4739900
811
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Расходы
0905
4739900
811
200000
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Приобретение услуг
0905
4739900
811
220000
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Коммунальные услуги
0905
4739900
811
223000
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Санатории для детей и подростков
0905
4740000
60 240 258,55
11 741 333,41
48 498 925,14
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0905
4749900
60 240 258,55
11 741 333,41
48 498 925,14
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0905
4749900
001
60 121 241,00
11 738 422,63
48 382 818,37
054
Расходы
0905
4749900
001
200000
51 134 541,00
10 193 049,38
40 941 491,62
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0905
4749900
001
210000
40 951 041,00
7 613 090,05
33 337 950,95
054
Заработная плата
0905
4749900
001
211000
32 499 297,00
6 237 783,30
26 261 513,70
054
Прочие выплаты
0905
4749900
001
212000
74 600,00
74 600,00
4 968,79
69 631,21
054
Начисления на оплату труда
0905
4749900
001
213000
8 377 144,00
1 370 337,96
7 006 806,04
054
Приобретение услуг
0905
4749900
001
220000
9 277 800,00
1 712 482,84
7 565 317,16
054
Услуги связи
0905
4749900
001
221000
122 300,00
122 300,00
24 807,43
97 492,57
054
Транспортные услуги
0905
4749900
001
222000
938 800,00
938 800,00
128 936,07
809 863,93
054
Коммунальные услуги
0905
4749900
001
223000
5 908 600,00
1 362 721,44
4 545 878,56
054
Услуги по содержанию имущества
0905
4749900
001
225000
1 806 900,00
86 358,19
1 720 541,81
054
Прочие услуги
0905
4749900
001
226000
501 200,00
501 200,00
109 659,71
391 540,29
054
Прочие расходы
0905
4749900
001
290000
38 700,00
905 700,00
867 476,49
38 223,51
054
Поступление нефинансовых активов
0905
4749900
001
300000
8 986 700,00
1 545 373,25
7 441 326,75
054
Увеличение стоимости основных средств
0905
4749900
001
310000
240 000,00
240 000,00
103 189,00
136 811,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0905
4749900
001
340000
8 746 700,00
1 442 184,25
7 304 515,75
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0905
4749900
811
78 313,58
119 017,55
2 910,78
116 106,77
054
Расходы
0905
4749900
811
200000
78 313,58
119 017,55
2 910,78
116 106,77
054
Приобретение услуг
0905
4749900
811
220000
78 313,58
119 017,55
2 910,78
116 106,77
054
Коммунальные услуги
0905
4749900
811
223000
3 600,00
37 226,95
2 910,78
34 316,17
054
Услуги по содержанию имущества
0905
4749900
811
225000
74 713,58
81 790,60
81 790,60
054
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
0906
192 485 241,59
31 976 317,91
160 508 923,68
054
Центры, станции и отделения переливания крови
0906
4720000
192 485 241,59
31 976 317,91
160 508 923,68
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0906
4729900
192 485 241,59
31 976 317,91
160 508 923,68
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0906
4729900
001
185 896 916,00
31 004 197,62
154 892 718,38
054
Расходы
0906
4729900
001
200000
121 681 016,00
22 648 094,12
99 032 921,88
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0906
4729900
001
210000
107 593 316,00
20 400 364,23
87 192 951,77
054
Заработная плата
0906
4729900
001
211000
83 465 005,00
15 830 606,78
67 634 398,22
054
Прочие выплаты
0906
4729900
001
212000
2 836 400,00
266 004,20
2 570 395,80
054
Начисления на оплату труда
0906
4729900
001
213000
21 291 911,00
4 303 753,25
16 988 157,75
054
Приобретение услуг
0906
4729900
001
220000
13 650 300,00
2 207 953,54
11 442 346,46
054
Услуги связи
0906
4729900
001
221000
810 000,00
810 000,00
142 996,27
667 003,73
054
Транспортные услуги
0906
4729900
001
222000
1 434 100,00
236 916,86
1 197 183,14
054
Коммунальные услуги
0906
4729900
001
223000
3 557 100,00
836 445,87
2 720 654,13
054
Услуги по содержанию имущества
0906
4729900
001
225000
3 258 500,00
423 812,02
2 834 687,98
054
Прочие услуги
0906
4729900
001
226000
4 590 600,00
567 782,52
4 022 817,48
054
Социальное обеспечение
0906
4729900
001
260000
437 400,00
437 400,00
39 776,35
397 623,65
054
Пособия по социальной помощи населению
0906
4729900
001
262000
437 400,00
437 400,00
39 776,35
397 623,65
054
Поступление нефинансовых активов
0906
4729900
001
300000
64 215 900,00
8 356 103,50
55 859 796,50
054
Увеличение стоимости основных средств
0906
4729900
001
310000
700 000,00
700 000,00
700 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0906
4729900
001
340000
63 515 900,00
8 356 103,50
55 159 796,50
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0906
4729900
810
6 504 557,27
958 611,20
5 545 946,07
054
Расходы
0906
4729900
810
200000
4 426 873,64
801 970,51
3 624 903,13
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0906
4729900
810
210000
2 558 332,00
648 324,69
1 910 007,31
054
Заработная плата
0906
4729900
810
211000
1 939 298,00
518 854,11
1 420 443,89
054
Прочие выплаты
0906
4729900
810
212000
110 900,00
110 900,00
1 490,00
109 410,00
054
Начисления на оплату труда
0906
4729900
810
213000
508 134,00
508 134,00
127 980,58
380 153,42
054
Приобретение услуг
0906
4729900
810
220000
1 353 541,64
29 330,74
1 324 210,90
054
Услуги связи
0906
4729900
810
221000
14 300,00
14 300,00
396,24
13 903,76
054
Транспортные услуги
0906
4729900
810
222000
262 500,00
262 500,00
15 980,30
246 519,70
054
Коммунальные услуги
0906
4729900
810
223000
54 300,00
54 300,00
54 300,00
054
Услуги по содержанию имущества
0906
4729900
810
225000
518 000,00
518 000,00
420,00
517 580,00
054
Прочие услуги
0906
4729900
810
226000
504 441,64
504 441,64
12 534,20
491 907,44
054
Прочие расходы
0906
4729900
810
290000
515 000,00
515 000,00
124 315,08
390 684,92
054
Поступление нефинансовых активов
0906
4729900
810
300000
2 077 683,63
156 640,69
1 921 042,94
054
Увеличение стоимости основных средств
0906
4729900
810
310000
829 883,63
829 883,63
7 430,00
822 453,63
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0906
4729900
810
340000
1 247 800,00
149 210,69
1 098 589,31
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0906
4729900
811
31 931,32
83 768,32
13 509,09
70 259,23
054
Расходы
0906
4729900
811
200000
2 924,09
2 924,09
054
Приобретение услуг
0906
4729900
811
220000
2 924,09
2 924,09
054
Транспортные услуги
0906
4729900
811
222000
2 924,09
2 924,09
054
Поступление нефинансовых активов
0906
4729900
811
300000
31 931,32
80 844,23
10 585,00
70 259,23
054
Увеличение стоимости основных средств
0906
4729900
811
310000
31 931,32
80 844,23
10 585,00
70 259,23
054
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
1 500 199 273,23
172 297 761,23
1 327 901 512,00
054
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0910
0020000
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Центральный аппарат
0910
0020400
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Центральный аппарат иных органов
0910
0020460
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Выполнение функций государственными органами
0910
0020460
012
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Расходы
0910
0020460
012
200000
53 776 400,00
7 890 977,43
45 885 422,57
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
0020460
012
210000
47 277 400,00
7 003 152,14
40 274 247,86
054
Заработная плата
0910
0020460
012
211000
37 328 100,00
5 776 539,93
31 551 560,07
054
Прочие выплаты
0910
0020460
012
212000
169 300,00
169 300,00
33 600,00
135 700,00
054
Начисления на оплату труда
0910
0020460
012
213000
9 780 000,00
1 193 012,21
8 586 987,79
054
Приобретение услуг
0910
0020460
012
220000
6 456 000,00
878 356,86
5 577 643,14
054
Услуги связи
0910
0020460
012
221000
1 679 300,00
265 016,63
1 414 283,37
054
Транспортные услуги
0910
0020460
012
222000
815 500,00
815 500,00
198 819,10
616 680,90
054
Услуги по содержанию имущества
0910
0020460
012
225000
581 600,00
581 600,00
48 000,00
533 600,00
054
Прочие услуги
0910
0020460
012
226000
3 379 600,00
366 521,13
3 013 078,87
054
Прочие расходы
0910
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
9 468,43
33 531,57
054
Поступление нефинансовых активов
0910
0020460
012
300000
1 711 700,00
112 765,39
1 598 934,61
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
0020460
012
310000
1 000 000,00
31 560,00
968 440,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
0020460
012
340000
711 700,00
711 700,00
81 205,39
630 494,61
054
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0910
4690000
588 622 052,64
101 002 186,82
487 619 865,82
054
Средства на увеличение норм расходов на медикаменты по подведомственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь
0910
4693500
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4693500
001
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4693500
001
300000
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4693500
001
340000
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4699900
573 622 052,64
101 002 186,82
472 619 865,82
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4699900
001
497 497 278,00
84 486 694,09
413 010 583,91
054
Расходы
0910
4699900
001
200000
451 035 278,00
75 547 065,49
375 488 212,51
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4699900
001
210000
387 576 078,00
65 354 206,80
322 221 871,20
054
Заработная плата
0910
4699900
001
211000
306 090 325,00
53 635 187,81
252 455 137,19
054
Прочие выплаты
0910
4699900
001
212000
2 400 700,00
177 992,07
2 222 707,93
054
Начисления на оплату труда
0910
4699900
001
213000
79 085 053,00
11 541 026,92
67 544 026,08
054
Приобретение услуг
0910
4699900
001
220000
55 177 600,00
9 913 741,68
45 263 858,32
054
Услуги связи
0910
4699900
001
221000
2 414 300,00
313 229,52
2 101 070,48
054
Транспортные услуги
0910
4699900
001
222000
1 887 000,00
103 078,70
1 783 921,30
054
Коммунальные услуги
0910
4699900
001
223000
8 852 700,00
1 916 886,02
6 935 813,98
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
4699900
001
224000
1 041 600,00
42 850,24
998 749,76
054
Услуги по содержанию имущества
0910
4699900
001
225000
5 893 700,00
446 144,90
5 447 555,10
054
Прочие услуги
0910
4699900
001
226000
35 088 300,00
7 091 552,30
27 996 747,70
054
Социальное обеспечение
0910
4699900
001
260000
15 400,00
15 400,00
15 400,00
054
Пособия по социальной помощи населению
0910
4699900
001
262000
15 400,00
15 400,00
15 400,00
054
Прочие расходы
0910
4699900
001
290000
8 266 200,00
279 117,01
7 987 082,99
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4699900
001
300000
46 462 000,00
8 939 628,60
37 522 371,40
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4699900
001
310000
3 355 000,00
45 912,00
3 309 088,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4699900
001
340000
43 107 000,00
8 893 716,60
34 213 283,40
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0910
4699900
810
73 958 461,07
16 072 963,76
57 885 497,31
054
Расходы
0910
4699900
810
200000
40 767 000,00
10 539 412,83
30 227 587,17
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4699900
810
210000
29 299 950,00
8 505 559,16
20 794 390,84
054
Заработная плата
0910
4699900
810
211000
23 212 400,00
6 657 802,22
16 554 597,78
054
Прочие выплаты
0910
4699900
810
212000
46 200,00
46 200,00
6 000,00
40 200,00
054
Начисления на оплату труда
0910
4699900
810
213000
6 041 350,00
1 841 756,94
4 199 593,06
054
Приобретение услуг
0910
4699900
810
220000
5 334 600,00
633 198,74
4 701 401,26
054
Услуги связи
0910
4699900
810
221000
377 700,00
377 700,00
49 694,01
328 005,99
054
Транспортные услуги
0910
4699900
810
222000
2 836 500,00
365 000,00
2 471 500,00
054
Коммунальные услуги
0910
4699900
810
223000
215 000,00
215 000,00
11 241,50
203 758,50
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
4699900
810
224000
461 200,00
461 200,00
87 205,20
373 994,80
054
Услуги по содержанию имущества
0910
4699900
810
225000
448 500,00
448 500,00
42 674,05
405 825,95
054
Прочие услуги
0910
4699900
810
226000
995 700,00
995 700,00
77 383,98
918 316,02
054
Прочие расходы
0910
4699900
810
290000
6 132 450,00
1 400 654,93
4 731 795,07
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4699900
810
300000
33 191 461,07
5 533 550,93
27 657 910,14
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4699900
810
310000
6 778 568,88
134 108,80
6 644 460,08
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4699900
810
340000
26 412 892,19
5 399 442,13
21 013 450,06
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0910
4699900
811
2 166 313,57
442 528,97
1 723 784,60
054
Расходы
0910
4699900
811
200000
1 575 533,58
417 948,97
1 157 584,61
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4699900
811
210000
269 112,49
301 014,49
184 191,55
116 822,94
054
Заработная плата
0910
4699900
811
211000
212 576,14
216 776,14
126 074,00
90 702,14
054
Прочие выплаты
0910
4699900
811
212000
2 900,00
29 500,00
27 000,00
2 500,00
054
Начисления на оплату труда
0910
4699900
811
213000
53 636,35
54 738,35
31 117,55
23 620,80
054
Приобретение услуг
0910
4699900
811
220000
1 264 996,97
228 711,42
1 036 285,55
054
Услуги связи
0910
4699900
811
221000
18 805,02
18 805,02
18 805,02
054
Транспортные услуги
0910
4699900
811
222000
21 200,00
61 200,00
31 885,35
29 314,65
054
Коммунальные услуги
0910
4699900
811
223000
18 858,33
18 858,33
2 428,29
16 430,04
054
Прочие услуги
0910
4699900
811
226000
1 166 133,62
194 397,78
971 735,84
054
Прочие расходы
0910
4699900
811
290000
9 522,12
9 522,12
5 046,00
4 476,12
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4699900
811
300000
590 621,99
590 779,99
24 580,00
566 199,99
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4699900
811
310000
548 576,49
548 576,49
24 580,00
523 996,49
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4699900
811
340000
42 045,50
42 203,50
42 203,50
054
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0910
4850000
47 888 340,00
12 662,00
47 875 678,00
054
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
0910
4851000
14 296 500,00
14 296 500,00
054
Выполнение функций государственными органами
0910
4851000
012
14 296 500,00
14 296 500,00
054
Расходы
0910
4851000
012
200000
13 896 500,00
13 896 500,00
054
Приобретение услуг
0910
4851000
012
220000
13 896 500,00
13 896 500,00
054
Прочие услуги
0910
4851000
012
226000
13 896 500,00
13 896 500,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4851000
012
300000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4851000
012
310000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0910
4859700
33 591 840,00
12 662,00
33 579 178,00
054
Выполнение функций государственными органами
0910
4859700
012
1 858 640,00
1 858 640,00
054
Расходы
0910
4859700
012
200000
1 858 640,00
1 858 640,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4859700
012
210000
1 560 700,00
1 560 700,00
054
Заработная плата
0910
4859700
012
211000
1 236 700,00
1 236 700,00
054
Начисления на оплату труда
0910
4859700
012
213000
324 000,00
324 000,00
324 000,00
054
Приобретение услуг
0910
4859700
012
220000
297 940,00
297 940,00
297 940,00
054
Транспортные услуги
0910
4859700
012
222000
27 900,00
27 900,00
27 900,00
054
Прочие услуги
0910
4859700
012
226000
270 040,00
270 040,00
270 040,00
054
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
0910
4859700
814
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Расходы
0910
4859700
814
200000
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Приобретение услуг
0910
4859700
814
220000
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Прочие услуги
0910
4859700
814
226000
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
0910
4859700
987
31 668 600,00
31 668 600,00
054
Расходы
0910
4859700
987
200000
31 668 600,00
31 668 600,00
054
Прочие расходы
0910
4859700
987
290000
31 668 600,00
31 668 600,00
054
Дома ребенка
0910
4860000
214 511 143,59
38 131 311,38
176 379 832,21
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0910
4869900
214 511 143,59
38 131 311,38
176 379 832,21
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4869900
001
214 492 390,00
38 119 715,35
176 372 674,65
054
Расходы
0910
4869900
001
200000
192 456 990,00
33 891 341,55
158 565 648,45
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4869900
001
210000
177 149 590,00
30 829 396,53
146 320 193,47
054
Заработная плата
0910
4869900
001
211000
140 704 899,00
25 052 377,03
115 652 521,97
054
Прочие выплаты
0910
4869900
001
212000
102 100,00
102 100,00
15 083,45
87 016,55
054
Начисления на оплату труда
0910
4869900
001
213000
36 342 591,00
5 761 936,05
30 580 654,95
054
Приобретение услуг
0910
4869900
001
220000
15 238 300,00
3 051 553,61
12 186 746,39
054
Услуги связи
0910
4869900
001
221000
365 700,00
365 700,00
63 093,18
302 606,82
054
Транспортные услуги
0910
4869900
001
222000
1 246 000,00
187 395,45
1 058 604,55
054
Коммунальные услуги
0910
4869900
001
223000
8 265 700,00
1 894 448,01
6 371 251,99
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
4869900
001
224000
39 200,00
39 200,00
7 101,55
32 098,45
054
Услуги по содержанию имущества
0910
4869900
001
225000
3 346 600,00
370 569,16
2 976 030,84
054
Прочие услуги
0910
4869900
001
226000
1 975 100,00
528 946,26
1 446 153,74
054
Прочие расходы
0910
4869900
001
290000
69 100,00
69 100,00
10 391,41
58 708,59
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4869900
001
300000
22 035 400,00
4 228 373,80
17 807 026,20
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4869900
001
310000
1 100 000,00
203 567,66
896 432,34
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4869900
001
340000
20 935 400,00
4 024 806,14
16 910 593,86
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0910
4869900
811
17 753,59
18 753,59
11 596,03
7 157,56
054
Расходы
0910
4869900
811
200000
15 048,59
16 048,59
8 940,03
7 108,56
054
Приобретение услуг
0910
4869900
811
220000
15 048,59
15 048,59
8 940,03
6 108,56
054
Услуги связи
0910
4869900
811
221000
1 587,59
1 587,59
1 440,03
147,56
054
Прочие услуги
0910
4869900
811
226000
13 461,00
13 461,00
7 500,00
5 961,00
054
Прочие расходы
0910
4869900
811
290000
1 000,00
1 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4869900
811
300000
2 705,00
2 705,00
2 656,00
49,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4869900
811
310000
2 705,00
2 705,00
2 656,00
49,00
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0910
5200000
3 537,00
3 537,00
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0910
5201500
3 537,00
3 537,00
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0910
5201501
3 537,00
3 537,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
5201501
001
3 537,00
3 537,00
054
Расходы
0910
5201501
001
200000
3 537,00
3 537,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
5201501
001
210000
3 537,00
3 537,00
054
Заработная плата
0910
5201501
001
211000
2 802,00
2 802,00
054
Начисления на оплату труда
0910
5201501
001
213000
735,00
735,00
054
Региональные целевые программы
0910
5220000
590 386 100,00
25 147 858,21
565 238 241,79
054
Краевая целевая программа «Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008-2010 годы
0910
5221400
86 791 300,00
100 500,00
86 690 800,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5221400
079
86 791 300,00
100 500,00
86 690 800,00
054
Расходы
0910
5221400
079
200000
3 507 500,00
100 500,00
3 407 000,00
054
Приобретение услуг
0910
5221400
079
220000
2 607 500,00
100 500,00
2 507 000,00
054
Прочие услуги
0910
5221400
079
226000
2 607 500,00
100 500,00
2 507 000,00
054
Прочие расходы
0910
5221400
079
290000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5221400
079
300000
83 283 800,00
83 283 800,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5221400
079
310000
24 617 900,00
24 617 900,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5221400
079
340000
58 665 900,00
58 665 900,00
054
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
0910
5222900
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0910
5222911
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5222911
079
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5222911
079
300000
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5222911
079
310000
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
0910
5223000
402 449 200,00
12 320 458,21
390 128 741,79
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0910
5223007
402 449 200,00
12 320 458,21
390 128 741,79
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223007
079
402 449 200,00
12 320 458,21
390 128 741,79
054
Расходы
0910
5223007
079
200000
256 157 200,00
8 389 052,61
247 768 147,39
054
Приобретение услуг
0910
5223007
079
220000
256 157 200,00
8 389 052,61
247 768 147,39
054
Услуги по содержанию имущества
0910
5223007
079
225000
240 804 000,00
7 644 052,61
233 159 947,39
054
Прочие услуги
0910
5223007
079
226000
15 353 200,00
745 000,00
14 608 200,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223007
079
300000
146 292 000,00
3 931 405,60
142 360 594,40
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223007
079
310000
146 292 000,00
3 931 405,60
142 360 594,40
054
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0910
5223300
16 038 100,00
16 038 100,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223300
079
16 038 100,00
16 038 100,00
054
Расходы
0910
5223300
079
200000
1 125 600,00
1 125 600,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
5223300
079
210000
15 700,00
054
Прочие выплаты
0910
5223300
079
212000
15 700,00
054
Приобретение услуг
0910
5223300
079
220000
1 125 600,00
1 125 600,00
054
Услуги связи
0910
5223300
079
221000
4 200,00
4 200,00
4 200,00
054
Транспортные услуги
0910
5223300
079
222000
150 400,00
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
5223300
079
224000
12 600,00
12 600,00
12 600,00
054
Услуги по содержанию имущества
0910
5223300
079
225000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
054
Прочие услуги
0910
5223300
079
226000
808 800,00
808 800,00
054
Прочие расходы
0910
5223300
079
290000
374 300,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223300
079
300000
14 912 500,00
14 912 500,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223300
079
310000
12 408 100,00
12 408 100,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223300
079
340000
764 400,00
2 504 400,00
2 504 400,00
054
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
0910
5223400
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0910
5223407
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223407
079
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223407
079
300000
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223407
079
310000
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0910
5223600
62 648 900,00
62 648 900,00
054
Приобретение реанимационных комплексов для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
0910
5223601
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223601
079
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223601
079
300000
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223601
079
310000
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Приобретение инкубаторов для выхаживания новорожденных для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
0910
5223602
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223602
079
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223602
079
300000
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223602
079
310000
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Приобретение медикаментов, расходных материалов, в том числе наборов для эндоваскулярной диагностики и лечения ишемической болезни сердца, для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
0910
5223603
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223603
079
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223603
079
300000
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223603
079
340000
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Приобретение медицинского и технологического оборудования для автоматической заготовки плазмы и ее карантинизации для краевых государственных учреждений здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1», «Красноярский краевой центр крови №2»
0910
5223606
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223606
079
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223606
079
300000
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223606
079
310000
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Приобретение расходного материала, медицинского инструментария для оперативного лечения сколиозов для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
0910
5223607
3 407 000,00
3 407 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223607
079
3 407 000,00
3 407 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223607
079
300000
3 407 000,00
3 407 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223607
079
310000
160 300,00
160 300,00
160 300,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223607
079
340000
3 246 700,00
3 246 700,00
054
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
0910
5223700
12 780 000,00
12 726 900,00
53 100,00
054
Вакцинация против клещевого энцефалита детей 10-летнего возраста
0910
5223703
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223703
079
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223703
079
300000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223703
079
340000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Приобретение экспертно-скрининговых систем для проведения диспансерного осмотра детей в возрасте 0-18 лет для передачи в учреждения здравоохранения
0910
5223704
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223704
079
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223704
079
300000
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223704
079
310000
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Краевая целевая программа «Развитие общих врачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
0910
5224100
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5224100
079
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Расходы
0910
5224100
079
200000
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Приобретение услуг
0910
5224100
079
220000
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Прочие услуги
0910
5224100
079
226000
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0910
8040000
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Приобретение снегоболотоходов для муниципальных учреждений здравоохранения
0910
8042700
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Выполнение функций государственными органами
0910
8042700
012
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
8042700
012
300000
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
8042700
012
310000
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Межбюджетные трансферты
1100
1 364 695 660,00
115 605 017,90
1 249 090 642,10
054
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
812 023 500,00
5 385 538,21
806 637 961,79
054
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
054
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
054
Субсидия бюджету города Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница»
1102
5210116
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
054
Фонд софинансирования
1102
5210116
010
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
054
Расходы
1102
5210116
010
200000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
054
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210116
010
250000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
Субсидии ЗАТО г.Железногорск для приобретения современного медицинского оборудования, автотранспорта для федерального государственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №51»
Краевая целевая программа «Развитие общих врачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения»
Субвенции на реализацию подпункта «б» подпункта 5 пункта 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан»
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Кочующая культурная столица»
Реализация мероприятий в рамках проекта «Государственный социально-творческий заказ»
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
Субсидии на приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива «Северный ветер» на базе районного Дома культуры с.Туруханск
Субсидии на приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории «Юный археолог» на базе муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» г.Железногорска
056
Субсидии на приобретение музыкальных инструментов
1102
5220419
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220419
010
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Расходы
1102
5220419
010
200000
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220419
010
250000
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220419
010
251000
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Субсидии на приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
1102
5220420
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220420
010
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Расходы
1102
5220420
010
200000
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220420
010
250000
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220420
010
251000
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Субсидии на приобретение средств автоматизации
1102
5220421
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220421
010
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Расходы
1102
5220421
010
200000
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220421
010
250000
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220421
010
251000
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Субсидии на приобретение аудио- и видеотехники
1102
5220422
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220422
010
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Расходы
1102
5220422
010
200000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220422
010
250000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220422
010
251000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Субсидии на приобретение одежды сцены и костюмов
1102
5220423
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220423
010
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Расходы
1102
5220423
010
200000
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220423
010
250000
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220423
010
251000
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Субсидии на приобретение автотранспорта
1102
5220424
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220424
010
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Расходы
1102
5220424
010
200000
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220424
010
250000
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220424
010
251000
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Субсидии на приобретение специального оборудования
1102
5220425
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220425
010
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Расходы
1102
5220425
010
200000
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220425
010
250000
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220425
010
251000
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Субсидии на приобретение мебели
1102
5220426
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220426
010
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Расходы
1102
5220426
010
200000
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220426
010
250000
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220426
010
251000
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Субсидии на проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней
1102
5220427
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220427
010
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Расходы
1102
5220427
010
200000
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220427
010
250000
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220427
010
251000
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Субсидии на организацию передвижной культурной бригады в летний период как замещающей формы культурного обслуживания населения в отдаленных пунктах Туруханского района
1102
5220428
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220428
010
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Расходы
1102
5220428
010
200000
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220428
010
250000
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220428
010
251000
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Субсидии на организацию для жителей юга края передвижных выставок картин выдающихся русских художников (г.Минусинск)
1102
5220429
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220429
010
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Расходы
1102
5220429
010
200000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220429
010
250000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220429
010
251000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Субсидии на проведение культурных акций
1102
5220430
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220430
010
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Расходы
1102
5220430
010
200000
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220430
010
250000
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220430
010
251000
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Субсидии на поддержку опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края
1102
5220431
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220431
010
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Расходы
1102
5220431
010
200000
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220431
010
250000
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220431
010
251000
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Субсидии на создание детской эстрадной студии «Элита» на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района
1102
5220432
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220432
010
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Расходы
1102
5220432
010
200000
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220432
010
250000
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220432
010
251000
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Субсидии на создание Центра развития творчества подростков и молодежи «Новый мир» на базе культурно-досугового центра «Юбилейный» г.Назарово
1102
5220433
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220433
010
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Расходы
1102
5220433
010
200000
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220433
010
250000
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220433
010
251000
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Субсидии на создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района
1102
5220435
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220435
010
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Расходы
1102
5220435
010
200000
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220435
010
250000
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220435
010
251000
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Субсидии на создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности
1102
5220436
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220436
010
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Расходы
1102
5220436
010
200000
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220436
010
250000
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220436
010
251000
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
1102
5220437
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220437
010
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Расходы
1102
5220437
010
200000
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220437
010
250000
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220437
010
251000
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
1102
5220438
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220438
010
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Расходы
1102
5220438
010
200000
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220438
010
250000
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220438
010
251000
1 800 000,00
1 800 000,00
063
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
41 701 758,97
3 647 489,31
38 054 269,66
063
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
41 701 758,97
3 647 489,31
38 054 269,66
063
Общеэкономические вопросы
0401
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0401
0020000
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Центральный аппарат
0401
0020400
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Центральный аппарат иных органов
0401
0020460
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Выполнение функций государственными органами
0401
0020460
012
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Расходы
0401
0020460
012
200000
16 695 080,00
2 494 854,39
14 200 225,61
063
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
0020460
012
210000
14 268 740,00
2 160 986,93
12 107 753,07
063
Заработная плата
0401
0020460
012
211000
11 035 161,00
1 721 512,23
9 313 648,77
063
Прочие выплаты
0401
0020460
012
212000
357 000,00
342 400,00
15 200,00
327 200,00
063
Начисления на оплату труда
0401
0020460
012
213000
2 891 179,00
424 274,70
2 466 904,30
063
Приобретение услуг
0401
0020460
012
220000
2 421 340,00
333 867,46
2 087 472,54
063
Услуги связи
0401
0020460
012
221000
537 200,00
522 600,00
77 844,96
444 755,04
063
Транспортные услуги
0401
0020460
012
222000
774 700,00
754 400,00
80 000,00
674 400,00
063
Услуги по содержанию имущества
0401
0020460
012
225000
103 500,00
101 540,00
13 224,00
88 316,00
063
Прочие услуги
0401
0020460
012
226000
1 042 800,00
162 798,50
880 001,50
063
Прочие расходы
0401
0020460
012
290000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
063
Поступление нефинансовых активов
0401
0020460
012
300000
1 121 550,00
88 377,80
1 033 172,20
063
Увеличение стоимости основных средств
0401
0020460
012
310000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
063
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
0020460
012
340000
535 200,00
521 550,00
88 377,80
433 172,20
063
Лесное хозяйство
0407
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Вопросы в области лесных отношений
0407
2920000
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
0407
2920100
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Выполнение функций государственными органами
0407
2920100
012
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Расходы
0407
2920100
012
200000
22 909 534,89
1 064 257,12
21 845 277,77
063
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2920100
012
210000
19 730 129,79
925 610,12
18 804 519,67
063
Заработная плата
0407
2920100
012
211000
14 943 988,94
675 964,84
14 268 024,10
063
Прочие выплаты
0407
2920100
012
212000
796 650,00
796 650,00
21 000,00
775 650,00
063
Начисления на оплату труда
0407
2920100
012
213000
3 989 490,85
228 645,28
3 760 845,57
063
Приобретение услуг
0407
2920100
012
220000
3 169 405,10
138 647,00
3 030 758,10
063
Услуги связи
0407
2920100
012
221000
359 900,00
359 900,00
359 900,00
063
Транспортные услуги
0407
2920100
012
222000
600 294,10
600 294,10
56 563,00
543 731,10
063
Коммунальные услуги
0407
2920100
012
223000
373 175,00
373 175,00
373 175,00
063
Услуги по содержанию имущества
0407
2920100
012
225000
151 500,00
151 500,00
151 500,00
063
Прочие услуги
0407
2920100
012
226000
1 684 536,00
82 084,00
1 602 452,00
063
Прочие расходы
0407
2920100
012
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
063
Поступление нефинансовых активов
0407
2920100
012
300000
975 594,08
975 594,08
975 594,08
063
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920100
012
340000
975 594,08
975 594,08
975 594,08
068
СЛУЖБА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
33 164 700,00
4 660 314,76
28 504 385,24
068
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
33 164 700,00
4 660 314,76
28 504 385,24
068
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
33 164 700,00
4 660 314,76
28 504 385,24
068
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Центральный аппарат
0405
0020400
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Расходы
0405
0020460
012
200000
29 497 000,00
4 336 097,74
25 160 902,26
068
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
26 640 000,00
3 771 457,43
22 868 542,57
068
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
21 002 400,00
3 100 000,00
17 902 400,00
068
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
135 000,00
135 000,00
33 000,00
102 000,00
068
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
5 502 600,00
638 457,43
4 864 142,57
068
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
2 835 000,00
564 340,31
2 270 659,69
068
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
210 000,00
210 000,00
27 056,36
182 943,64
068
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
1 490 000,00
264 153,02
1 225 846,98
068
Коммунальные услуги
0405
0020460
012
223000
300 000,00
170 000,00
37 894,66
132 105,34
068
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0020460
012
224000
65 000,00
295 000,00
58 756,02
236 243,98
068
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
250 000,00
250 000,00
17 614,00
232 386,00
068
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
420 000,00
420 000,00
158 866,25
261 133,75
068
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
22 000,00
22 000,00
300,00
21 700,00
068
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
2 667 700,00
324 217,02
2 343 482,98
068
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
068
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
1 767 700,00
324 217,02
1 443 482,98
068
Государственная поддержка сельского хозяйства
0405
2600000
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600400
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации
0405
2600404
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Выполнение функций государственными органами
0405
2600404
012
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Расходы
0405
2600404
012
200000
995 000,00
995 000,00
995 000,00
068
Приобретение услуг
0405
2600404
012
220000
645 000,00
645 000,00
645 000,00
068
Транспортные услуги
0405
2600404
012
222000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
068
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2600404
012
224000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
068
Прочие услуги
0405
2600404
012
226000
620 000,00
620 000,00
620 000,00
068
Прочие расходы
0405
2600404
012
290000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
068
Поступление нефинансовых активов
0405
2600404
012
300000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
068
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2600404
012
340000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
069
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Центральный аппарат
0405
0020400
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Расходы
0405
0020460
012
200000
42 643 700,00
6 715 937,86
35 927 762,14
069
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
37 106 900,00
5 975 439,43
31 131 460,57
069
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
29 294 300,00
4 765 803,36
24 528 496,64
069
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
262 600,00
262 600,00
9 100,00
253 500,00
069
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
7 550 000,00
1 200 536,07
6 349 463,93
069
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
5 217 300,00
717 678,43
4 499 621,57
069
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
686 600,00
686 600,00
84 914,23
601 685,77
069
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
275 900,00
275 900,00
9 987,80
265 912,20
069
Коммунальные услуги
0405
0020460
012
223000
462 100,00
462 100,00
42 031,83
420 068,17
069
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0020460
012
224000
1 483 000,00
287 954,43
1 195 045,57
069
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
617 900,00
617 900,00
18 495,01
599 404,99
069
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
1 691 800,00
274 295,13
1 417 504,87
069
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
319 500,00
319 500,00
22 820,00
296 680,00
069
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
5 094 400,00
640 013,25
4 454 386,75
069
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
1 646 000,00
64 936,20
1 581 063,80
069
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
3 448 400,00
575 077,05
2 873 322,95
075
АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
17 329 539 756,65
3 369 426 660,46
13 960 113 096,19
075
Образование
0700
3 978 885 205,19
553 325 748,01
3 425 559 457,18
075
Общее образование
0702
2 570 444 736,96
422 380 220,77
2 148 064 516,19
075
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
4210000
39 082 972,63
6 372 181,56
32 710 791,07
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4219900
39 082 972,63
6 372 181,56
32 710 791,07
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4219900
001
39 082 972,63
6 372 181,56
32 710 791,07
075
Расходы
0702
4219900
001
200000
37 305 022,63
6 350 916,84
30 954 105,79
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4219900
001
210000
36 912 272,63
6 300 682,15
30 611 590,48
075
Заработная плата
0702
4219900
001
211000
29 301 754,30
5 241 396,89
24 060 357,41
075
Прочие выплаты
0702
4219900
001
212000
137 900,00
137 900,00
19 830,00
118 070,00
075
Начисления на оплату труда
0702
4219900
001
213000
7 472 618,33
1 039 455,26
6 433 163,07
075
Приобретение услуг
0702
4219900
001
220000
382 700,00
382 850,00
50 234,69
332 615,31
075
Услуги связи
0702
4219900
001
221000
3 300,00
3 450,00
1 600,00
1 850,00
075
Транспортные услуги
0702
4219900
001
222000
10 100,00
10 100,00
10 100,00
075
Прочие услуги
0702
4219900
001
226000
369 300,00
369 300,00
48 634,69
320 665,31
075
Прочие расходы
0702
4219900
001
290000
8 900,00
9 900,00
9 900,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4219900
001
300000
1 777 950,00
21 264,72
1 756 685,28
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4219900
001
310000
1 717 000,00
15 923,75
1 701 076,25
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4219900
001
340000
62 100,00
60 950,00
5 340,97
55 609,03
075
Школы-интернаты
0702
4220000
563 640 624,86
101 165 008,11
462 475 616,75
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4229900
563 640 624,86
101 165 008,11
462 475 616,75
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4229900
001
562 175 149,49
100 480 930,51
461 694 218,98
075
Расходы
0702
4229900
001
200000
439 133 349,49
82 905 052,93
356 228 296,56
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4229900
001
210000
335 595 949,49
59 674 598,12
275 921 351,37
075
Заработная плата
0702
4229900
001
211000
264 116 280,81
48 011 442,25
216 104 838,56
075
Прочие выплаты
0702
4229900
001
212000
2 152 300,00
226 913,38
1 925 386,62
075
Начисления на оплату труда
0702
4229900
001
213000
69 327 368,68
11 436 242,49
57 891 126,19
075
Приобретение услуг
0702
4229900
001
220000
102 590 600,00
23 160 966,42
79 429 633,58
075
Услуги связи
0702
4229900
001
221000
1 531 100,00
204 847,48
1 326 252,52
075
Транспортные услуги
0702
4229900
001
222000
2 235 400,00
144 889,29
2 090 510,71
075
Коммунальные услуги
0702
4229900
001
223000
36 013 700,00
6 146 731,41
29 866 968,59
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4229900
001
224000
151 300,00
151 300,00
39 871,75
111 428,25
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4229900
001
225000
14 112 100,00
1 145 446,31
12 966 653,69
075
Прочие услуги
0702
4229900
001
226000
48 547 000,00
15 479 180,18
33 067 819,82
075
Социальное обеспечение
0702
4229900
001
260000
164 400,00
164 400,00
4 417,43
159 982,57
075
Пособия по социальной помощи населению
0702
4229900
001
262000
164 400,00
164 400,00
4 417,43
159 982,57
075
Прочие расходы
0702
4229900
001
290000
782 400,00
782 400,00
65 070,96
717 329,04
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4229900
001
300000
123 041 800,00
17 575 877,58
105 465 922,42
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4229900
001
310000
26 422 000,00
380 848,63
26 041 151,37
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4229900
001
340000
96 619 800,00
17 195 028,95
79 424 771,05
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0702
4229900
810
1 286 582,59
598 080,13
688 502,46
075
Расходы
0702
4229900
810
200000
1 110 085,90
517 724,89
592 361,01
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4229900
810
210000
690 795,20
690 795,20
446 479,79
244 315,41
075
Заработная плата
0702
4229900
810
211000
546 271,95
546 271,95
353 353,83
192 918,12
075
Прочие выплаты
0702
4229900
810
212000
1 400,00
1 400,00
1 400,00
075
Начисления на оплату труда
0702
4229900
810
213000
143 123,25
143 123,25
93 125,96
49 997,29
075
Приобретение услуг
0702
4229900
810
220000
321 330,66
321 330,66
70 023,89
251 306,77
075
Услуги связи
0702
4229900
810
221000
45 456,00
45 456,00
40 000,00
5 456,00
075
Транспортные услуги
0702
4229900
810
222000
58 900,00
58 900,00
58 900,00
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4229900
810
225000
18 707,45
18 707,45
1 965,00
16 742,45
075
Прочие услуги
0702
4229900
810
226000
198 267,21
198 267,21
28 058,89
170 208,32
075
Прочие расходы
0702
4229900
810
290000
97 960,04
97 960,04
1 221,21
96 738,83
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4229900
810
300000
176 496,69
176 496,69
80 355,24
96 141,45
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4229900
810
310000
100 410,00
100 410,00
71 650,20
28 759,80
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4229900
810
340000
76 086,69
76 086,69
8 705,04
67 381,65
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4229900
811
45 642,78
178 892,78
85 997,47
92 895,31
075
Расходы
0702
4229900
811
200000
16 586,33
28 586,33
14 000,00
14 586,33
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4229900
811
210000
31,10
31,10
31,10
075
Заработная плата
0702
4229900
811
211000
24,64
24,64
24,64
075
Начисления на оплату труда
0702
4229900
811
213000
6,46
6,46
6,46
075
Приобретение услуг
0702
4229900
811
220000
16 555,23
28 555,23
14 000,00
14 555,23
075
Транспортные услуги
0702
4229900
811
222000
27,34
27,34
27,34
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4229900
811
225000
18,45
12 018,45
12 000,00
18,45
075
Прочие услуги
0702
4229900
811
226000
16 509,44
16 509,44
2 000,00
14 509,44
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4229900
811
300000
29 056,45
150 306,45
71 997,47
78 308,98
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4229900
811
310000
13 853,17
108 048,68
39 500,70
68 547,98
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4229900
811
340000
15 203,28
42 257,77
32 496,77
9 761,00
075
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
147 163 498,93
23 365 659,95
123 797 838,98
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
147 163 498,93
23 365 659,95
123 797 838,98
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4239900
001
145 696 388,18
23 043 953,64
122 652 434,54
075
Расходы
0702
4239900
001
200000
120 067 288,18
20 971 529,99
99 095 758,19
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4239900
001
210000
95 004 888,18
16 624 325,56
78 380 562,62
075
Заработная плата
0702
4239900
001
211000
74 698 064,99
13 547 910,63
61 150 154,36
075
Прочие выплаты
0702
4239900
001
212000
740 600,00
740 600,00
132 267,88
608 332,12
075
Начисления на оплату труда
0702
4239900
001
213000
19 566 223,19
2 944 147,05
16 622 076,14
075
Приобретение услуг
0702
4239900
001
220000
24 342 100,00
4 221 722,04
20 120 377,96
075
Услуги связи
0702
4239900
001
221000
771 600,00
771 600,00
159 437,29
612 162,71
075
Транспортные услуги
0702
4239900
001
222000
839 700,00
839 700,00
94 785,90
744 914,10
075
Коммунальные услуги
0702
4239900
001
223000
9 923 600,00
2 261 639,48
7 661 960,52
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4239900
001
224000
416 800,00
416 800,00
416 800,00
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4239900
001
225000
3 289 900,00
235 611,77
3 054 288,23
075
Прочие услуги
0702
4239900
001
226000
9 100 500,00
1 470 247,60
7 630 252,40
075
Прочие расходы
0702
4239900
001
290000
720 300,00
720 300,00
125 482,39
594 817,61
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
001
300000
25 629 100,00
2 072 423,65
23 556 676,35
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
001
310000
20 029 100,00
565 006,99
19 464 093,01
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
001
340000
5 600 000,00
1 507 416,66
4 092 583,34
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0702
4239900
810
1 344 105,75
221 706,31
1 122 399,44
075
Расходы
0702
4239900
810
200000
866 321,44
866 321,44
173 818,60
692 502,84
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4239900
810
210000
383 267,63
383 267,63
91 825,66
291 441,97
075
Заработная плата
0702
4239900
810
211000
292 566,90
292 566,90
72 612,60
219 954,30
075
Прочие выплаты
0702
4239900
810
212000
14 000,00
14 000,00
1 800,00
12 200,00
075
Начисления на оплату труда
0702
4239900
810
213000
76 700,73
76 700,73
17 413,06
59 287,67
075
Приобретение услуг
0702
4239900
810
220000
355 327,81
355 327,81
47 899,94
307 427,87
075
Услуги связи
0702
4239900
810
221000
3 400,00
3 400,00
215,00
3 185,00
075
Транспортные услуги
0702
4239900
810
222000
16 300,00
16 300,00
5 666,60
10 633,40
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4239900
810
225000
240 100,00
240 100,00
20 990,00
219 110,00
075
Прочие услуги
0702
4239900
810
226000
95 527,81
95 527,81
21 028,34
74 499,47
075
Прочие расходы
0702
4239900
810
290000
127 726,00
127 726,00
34 093,00
93 633,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
810
300000
477 784,31
477 784,31
47 887,71
429 896,60
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
810
310000
262 774,00
262 774,00
14 020,00
248 754,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
810
340000
215 010,31
215 010,31
33 867,71
181 142,60
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4239900
811
123 005,00
123 005,00
100 000,00
23 005,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
811
300000
123 005,00
123 005,00
100 000,00
23 005,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
811
310000
3 911,42
3 911,42
3 911,42
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
811
340000
119 093,58
119 093,58
100 000,00
19 093,58
075
Детские дома
0702
4240000
760 156 478,21
126 933 576,05
633 222 902,16
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4249900
760 156 478,21
126 933 576,05
633 222 902,16
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4249900
001
753 530 552,05
125 502 454,95
628 028 097,10
075
Расходы
0702
4249900
001
200000
569 247 665,48
97 716 773,33
471 530 892,15
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4249900
001
210000
447 238 988,42
76 602 133,65
370 636 854,77
075
Заработная плата
0702
4249900
001
211000
350 663 911,05
62 729 428,13
287 934 482,92
075
Прочие выплаты
0702
4249900
001
212000
6 169 733,00
511 442,62
5 658 290,38
075
Начисления на оплату труда
0702
4249900
001
213000
90 405 344,37
13 361 262,90
77 044 081,47
075
Приобретение услуг
0702
4249900
001
220000
112 540 116,94
19 289 056,34
93 251 060,60
075
Услуги связи
0702
4249900
001
221000
2 779 700,00
421 964,70
2 357 735,30
075
Транспортные услуги
0702
4249900
001
222000
2 839 300,00
356 604,48
2 482 695,52
075
Коммунальные услуги
0702
4249900
001
223000
56 819 218,66
12 255 619,59
44 563 599,07
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4249900
001
224000
664 500,00
664 500,00
71 574,72
592 925,28
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4249900
001
225000
20 034 488,46
1 399 498,86
18 634 989,60
075
Прочие услуги
0702
4249900
001
226000
29 402 909,82
4 783 793,99
24 619 115,83
075
Социальное обеспечение
0702
4249900
001
260000
6 603 360,12
1 601 020,77
5 002 339,35
075
Пособия по социальной помощи населению
0702
4249900
001
262000
6 603 360,12
1 601 020,77
5 002 339,35
075
Прочие расходы
0702
4249900
001
290000
2 865 200,00
224 562,57
2 640 637,43
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4249900
001
300000
184 282 886,57
27 785 681,62
156 497 204,95
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4249900
001
310000
35 992 500,00
591 980,82
35 400 519,18
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4249900
001
340000
148 290 386,57
27 193 700,80
121 096 685,77
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4249900
811
107 276,26
303 626,16
239 015,35
64 610,81
075
Расходы
0702
4249900
811
200000
63 267,18
259 617,08
196 349,90
63 267,18
075
Приобретение услуг
0702
4249900
811
220000
196 349,90
196 349,90
075
Транспортные услуги
0702
4249900
811
222000
96 350,00
96 350,00
075
Прочие услуги
0702
4249900
811
226000
99 999,90
99 999,90
075
Прочие расходы
0702
4249900
811
290000
63 267,18
63 267,18
63 267,18
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4249900
811
300000
44 009,08
44 009,08
42 665,45
1 343,63
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4249900
811
310000
42 665,45
42 665,45
42 665,45
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4249900
811
340000
1 343,63
1 343,63
1 343,63
075
Расходы на оплату курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0702
4249900
904
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Расходы
0702
4249900
904
200000
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Приобретение услуг
0702
4249900
904
220000
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Прочие услуги
0702
4249900
904
226000
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Расходы на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных детских домах
0702
4249900
974
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Расходы
0702
4249900
974
200000
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Приобретение услуг
0702
4249900
974
220000
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Прочие услуги
0702
4249900
974
226000
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Специальные (коррекционные) учреждения
0702
4330000
1 004 892 162,33
163 868 821,25
841 023 341,08
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4339900
1 004 892 162,33
163 868 821,25
841 023 341,08
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4339900
001
1 003 832 337,31
163 769 106,67
840 063 230,64
075
Расходы
0702
4339900
001
200000
838 014 737,31
138 358 548,87
699 656 188,44
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4339900
001
210000
701 558 024,90
114 597 654,52
586 960 370,38
075
Заработная плата
0702
4339900
001
211000
547 993 388,16
93 509 285,70
454 484 102,46
075
Прочие выплаты
0702
4339900
001
212000
10 661 400,00
901 229,98
9 760 170,02
075
Начисления на оплату труда
0702
4339900
001
213000
142 903 236,74
20 187 138,84
122 716 097,90
075
Приобретение услуг
0702
4339900
001
220000
133 325 973,35
23 615 717,22
109 710 256,13
075
Услуги связи
0702
4339900
001
221000
2 918 900,00
389 925,99
2 528 974,01
075
Транспортные услуги
0702
4339900
001
222000
8 670 800,00
1 124 002,44
7 546 797,56
075
Коммунальные услуги
0702
4339900
001
223000
62 839 000,00
14 843 836,17
47 995 163,83
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4339900
001
224000
161 400,00
133 773,35
20 726,44
113 046,91
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4339900
001
225000
25 239 342,09
1 740 590,56
23 498 751,53
075
Прочие услуги
0702
4339900
001
226000
33 524 157,91
5 496 635,62
28 027 522,29
075
Социальное обеспечение
0702
4339900
001
260000
1 661 839,06
58 989,60
1 602 849,46
075
Пособия по социальной помощи населению
0702
4339900
001
262000
1 661 839,06
58 989,60
1 602 849,46
075
Прочие расходы
0702
4339900
001
290000
1 468 900,00
86 187,53
1 382 712,47
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4339900
001
300000
165 817 600,00
25 410 557,80
140 407 042,20
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4339900
001
310000
37 264 200,00
595 896,20
36 668 303,80
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4339900
001
340000
128 553 400,00
24 814 661,60
103 738 738,40
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0702
4339900
810
997 922,24
997 922,24
53 583,77
944 338,47
075
Расходы
0702
4339900
810
200000
765 919,10
765 919,10
40 699,45
725 219,65
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4339900
810
210000
19 600,00
19 600,00
-700,00
20 300,00
075
Прочие выплаты
0702
4339900
810
212000
19 600,00
19 600,00
-700,00
20 300,00
075
Приобретение услуг
0702
4339900
810
220000
741 787,10
741 787,10
37 407,45
704 379,65
075
Услуги связи
0702
4339900
810
221000
10 800,00
10 800,00
1 145,50
9 654,50
075
Транспортные услуги
0702
4339900
810
222000
88 000,00
88 000,00
-5 128,60
93 128,60
075
Коммунальные услуги
0702
4339900
810
223000
219 742,55
219 742,55
40 690,55
179 052,00
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4339900
810
225000
19 244,55
19 244,55
700,00
18 544,55
075
Прочие услуги
0702
4339900
810
226000
404 000,00
404 000,00
404 000,00
075
Прочие расходы
0702
4339900
810
290000
4 532,00
4 532,00
3 992,00
540,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4339900
810
300000
232 003,14
232 003,14
12 884,32
219 118,82
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4339900
810
310000
114 200,00
114 200,00
114 200,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4339900
810
340000
117 803,14
117 803,14
12 884,32
104 918,82
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4339900
811
61 902,78
61 902,78
46 130,81
15 771,97
075
Расходы
0702
4339900
811
200000
300,59
300,59
300,59
075
Прочие расходы
0702
4339900
811
290000
300,59
300,59
300,59
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4339900
811
300000
61 602,19
61 602,19
46 130,81
15 471,38
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4339900
811
310000
53 127,27
53 127,27
45 360,00
7 767,27
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4339900
811
340000
8 474,92
8 474,92
770,81
7 704,11
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
5200000
55 509 000,00
674 973,85
54 834 026,15
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
5200900
18 109 000,00
674 973,85
17 434 026,15
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
0702
5200901
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
5200901
001
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Расходы
0702
5200901
001
200000
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
5200901
001
210000
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Заработная плата
0702
5200901
001
211000
10 928 200,00
134 370,76
10 793 829,24
075
Начисления на оплату труда
0702
5200901
001
213000
2 863 200,00
41 336,37
2 821 863,63
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
0702
5200902
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
5200902
001
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Расходы
0702
5200902
001
200000
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
5200902
001
210000
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Заработная плата
0702
5200902
001
211000
3 421 200,00
432 047,46
2 989 152,54
075
Начисления на оплату труда
0702
5200902
001
213000
896 400,00
896 400,00
67 219,26
829 180,74
075
Поощрение лучших учителей
0702
5201100
37 400 000,00
37 400 000,00
075
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета
0702
5201101
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201101
013
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Расходы
0702
5201101
013
200000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201101
013
290000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета
0702
5201102
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201102
013
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Расходы
0702
5201102
013
200000
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201102
013
290000
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Среднее профессиональное образование
0704
344 535 680,15
53 152 813,39
291 382 866,76
075
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
344 535 680,15
53 152 813,39
291 382 866,76
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
344 535 680,15
53 152 813,39
291 382 866,76
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
311 620 126,17
48 861 785,67
262 758 340,50
075
Расходы
0704
4279900
001
200000
295 752 926,17
47 650 368,06
248 102 558,11
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
226 972 326,17
36 257 446,36
190 714 879,81
075
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
177 215 445,96
29 187 475,68
148 027 970,28
075
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
3 326 700,00
169 439,00
3 157 261,00
075
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
46 430 180,21
6 900 531,68
39 529 648,53
075
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
37 951 700,00
6 100 113,91
31 851 586,09
075
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
1 723 300,00
266 667,92
1 456 632,08
075
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
1 350 600,00
168 386,92
1 182 213,08
075
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
15 323 100,00
3 847 617,32
11 475 482,68
075
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
245 200,00
245 200,00
23 592,91
221 607,09
075
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
9 263 000,00
568 993,82
8 694 006,18
075
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
10 046 500,00
1 224 855,02
8 821 644,98
075
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
13 583 800,00
2 120 177,83
11 463 622,17
075
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
13 583 800,00
2 120 177,83
11 463 622,17
075
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
17 245 100,00
3 172 629,96
14 072 470,04
075
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
15 867 200,00
1 211 417,61
14 655 782,39
075
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
10 927 100,00
316 790,73
10 610 309,27
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
4 940 100,00
894 626,88
4 045 473,12
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
32 301 402,80
4 229 177,72
28 072 225,08
075
Расходы
0704
4279900
810
200000
21 504 103,09
2 592 595,66
18 911 507,43
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
11 882 695,75
1 823 481,65
10 059 214,10
075
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
9 224 504,56
1 416 741,62
7 807 762,94
075
Прочие выплаты
0704
4279900
810
212000
241 400,00
241 400,00
50 950,00
190 450,00
075
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
2 416 791,19
355 790,03
2 061 001,16
075
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
8 430 545,21
553 428,54
7 877 116,67
075
Услуги связи
0704
4279900
810
221000
176 408,64
176 408,64
18 894,56
157 514,08
075
Транспортные услуги
0704
4279900
810
222000
670 300,00
659 800,00
90 499,60
569 300,40
075
Коммунальные услуги
0704
4279900
810
223000
42 700,00
42 700,00
10 958,72
31 741,28
075
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
810
224000
24 000,00
24 000,00
24 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
3 131 762,85
46 871,30
3 084 891,55
075
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
4 395 873,72
386 204,36
4 009 669,36
075
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
1 190 862,13
215 685,47
975 176,66
075
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
10 797 299,71
1 636 582,06
9 160 717,65
075
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
2 690 710,50
139 583,55
2 551 126,95
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
8 106 589,21
1 496 998,51
6 609 590,70
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
614 151,18
614 151,18
61 850,00
552 301,18
075
Расходы
0704
4279900
811
200000
79 199,85
79 199,85
79 199,85
075
Приобретение услуг
0704
4279900
811
220000
79 199,85
79 199,85
79 199,85
075
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
811
225000
62 085,06
62 085,06
62 085,06
075
Прочие услуги
0704
4279900
811
226000
17 114,79
17 114,79
17 114,79
075
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
534 951,33
534 951,33
61 850,00
473 101,33
075
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
534 886,02
534 886,02
61 850,00
473 036,02
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
811
340000
65,31
65,31
65,31
075
Переподготовка и повышение квалификации
0705
132 612 396,83
27 038 386,41
105 574 010,42
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4280000
132 612 396,83
27 038 386,41
105 574 010,42
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4289900
132 612 396,83
27 038 386,41
105 574 010,42
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0705
4289900
001
92 335 216,97
15 437 115,85
76 898 101,12
075
Расходы
0705
4289900
001
200000
89 164 416,97
15 151 616,51
74 012 800,46
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4289900
001
210000
80 694 016,97
13 773 793,12
66 920 223,85
075
Заработная плата
0705
4289900
001
211000
62 742 625,50
11 262 785,66
51 479 839,84
075
Прочие выплаты
0705
4289900
001
212000
1 512 800,00
119 680,00
1 393 120,00
075
Начисления на оплату труда
0705
4289900
001
213000
16 438 591,47
2 391 327,46
14 047 264,01
075
Приобретение услуг
0705
4289900
001
220000
8 434 400,00
1 377 818,53
7 056 581,47
075
Услуги связи
0705
4289900
001
221000
786 300,00
786 300,00
59 616,80
726 683,20
075
Транспортные услуги
0705
4289900
001
222000
635 500,00
635 500,00
142 101,35
493 398,65
075
Коммунальные услуги
0705
4289900
001
223000
3 235 500,00
815 096,69
2 420 403,31
075
Услуги по содержанию имущества
0705
4289900
001
225000
1 337 800,00
102 728,40
1 235 071,60
075
Прочие услуги
0705
4289900
001
226000
2 439 300,00
258 275,29
2 181 024,71
075
Социальное обеспечение
0705
4289900
001
260000
12 100,00
12 100,00
12 100,00
075
Пособия по социальной помощи населению
0705
4289900
001
262000
12 100,00
12 100,00
12 100,00
075
Прочие расходы
0705
4289900
001
290000
23 900,00
23 900,00
4,86
23 895,14
075
Поступление нефинансовых активов
0705
4289900
001
300000
3 170 800,00
285 499,34
2 885 300,66
075
Увеличение стоимости основных средств
0705
4289900
001
310000
1 844 200,00
32 795,70
1 811 404,30
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4289900
001
340000
1 326 600,00
252 703,64
1 073 896,36
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0705
4289900
810
40 269 959,42
11 601 270,56
28 668 688,86
075
Расходы
0705
4289900
810
200000
36 231 609,42
11 179 334,50
25 052 274,92
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4289900
810
210000
8 639 916,24
351 242,68
8 288 673,56
075
Заработная плата
0705
4289900
810
211000
6 848 594,96
299 298,40
6 549 296,56
075
Начисления на оплату труда
0705
4289900
810
213000
1 791 321,28
51 944,28
1 739 377,00
075
Приобретение услуг
0705
4289900
810
220000
22 434 419,71
8 734 200,56
13 700 219,15
075
Услуги связи
0705
4289900
810
221000
37 800,00
37 800,00
1 223,00
36 577,00
075
Транспортные услуги
0705
4289900
810
222000
952 600,00
952 600,00
58 029,00
894 571,00
075
Коммунальные услуги
0705
4289900
810
223000
1 140 422,74
1 140 422,74
075
Услуги по содержанию имущества
0705
4289900
810
225000
663 944,97
663 944,97
4 000,00
659 944,97
075
Прочие услуги
0705
4289900
810
226000
19 639 652,00
8 670 948,56
10 968 703,44
075
Прочие расходы
0705
4289900
810
290000
5 157 273,47
2 093 891,26
3 063 382,21
075
Поступление нефинансовых активов
0705
4289900
810
300000
4 038 350,00
421 936,06
3 616 413,94
075
Увеличение стоимости основных средств
0705
4289900
810
310000
890 950,00
890 950,00
98 700,00
792 250,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4289900
810
340000
3 147 400,00
323 236,06
2 824 163,94
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0705
4289900
811
7 220,44
7 220,44
7 220,44
075
Поступление нефинансовых активов
0705
4289900
811
300000
7 220,44
7 220,44
7 220,44
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4289900
811
340000
7 220,44
7 220,44
7 220,44
075
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
42 554 207,08
4 231 093,58
38 323 113,50
075
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
4310000
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0707
4310100
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Прочие мероприятия
0707
4310104
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0707
4310104
001
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Расходы
0707
4310104
001
200000
7 222 207,08
1 225 599,14
5 996 607,94
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0707
4310104
001
210000
4 002 620,72
715 116,56
3 287 504,16
075
Заработная плата
0707
4310104
001
211000
3 170 084,76
573 452,31
2 596 632,45
075
Прочие выплаты
0707
4310104
001
212000
2 000,00
2 000,00
2 000,00
075
Начисления на оплату труда
0707
4310104
001
213000
830 535,96
830 535,96
141 664,25
688 871,71
075
Приобретение услуг
0707
4310104
001
220000
3 218 786,36
510 482,58
2 708 303,78
075
Услуги связи
0707
4310104
001
221000
43 300,00
43 300,00
43 300,00
075
Коммунальные услуги
0707
4310104
001
223000
1 440 100,00
330 437,50
1 109 662,50
075
Услуги по содержанию имущества
0707
4310104
001
225000
790 500,00
1 061 286,36
102 407,91
958 878,45
075
Прочие услуги
0707
4310104
001
226000
674 100,00
674 100,00
77 637,17
596 462,83
075
Прочие расходы
0707
4310104
001
290000
800,00
800,00
800,00
075
Поступление нефинансовых активов
0707
4310104
001
300000
9 176 900,00
830 734,44
8 346 165,56
075
Увеличение стоимости основных средств
0707
4310104
001
310000
3 169 100,00
3 169 100,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0707
4310104
001
340000
6 007 800,00
830 734,44
5 177 065,56
075
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
26 155 100,00
2 174 760,00
23 980 340,00
075
Оздоровление детей
0707
4320200
26 155 100,00
2 174 760,00
23 980 340,00
075
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
26 155 100,00
2 174 760,00
23 980 340,00
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0707
4320202
001
12 079 200,00
2 174 760,00
9 904 440,00
075
Расходы
0707
4320202
001
200000
12 079 200,00
2 174 760,00
9 904 440,00
075
Социальное обеспечение
0707
4320202
001
260000
8 353 700,00
8 353 700,00
075
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
001
262000
8 353 700,00
8 353 700,00
075
Прочие расходы
0707
4320202
001
290000
3 725 500,00
2 174 760,00
1 550 740,00
075
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
14 075 900,00
14 075 900,00
075
Расходы
0707
4320202
012
200000
13 286 364,80
13 286 364,80
075
Приобретение услуг
0707
4320202
012
220000
10 061 364,80
10 061 364,80
075
Транспортные услуги
0707
4320202
012
222000
143 800,00
8 000,00
8 000,00
075
Прочие услуги
0707
4320202
012
226000
10 053 364,80
10 053 364,80
075
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
3 225 000,00
3 225 000,00
075
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
3 225 000,00
3 225 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0707
4320202
012
300000
789 535,20
789 535,20
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0707
4320202
012
340000
789 535,20
789 535,20
075
Другие вопросы в области образования
0709
888 738 184,17
46 523 233,86
842 214 950,31
075
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0709
0020000
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Центральный аппарат
0709
0020400
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Центральный аппарат иных органов
0709
0020460
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Выполнение функций государственными органами
0709
0020460
012
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Расходы
0709
0020460
012
200000
62 009 100,00
13 039 090,09
48 970 009,91
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
0020460
012
210000
52 532 700,00
8 612 157,63
43 920 542,37
075
Заработная плата
0709
0020460
012
211000
42 769 900,00
7 111 099,13
35 658 800,87
075
Прочие выплаты
0709
0020460
012
212000
217 600,00
217 600,00
50 958,50
166 641,50
075
Начисления на оплату труда
0709
0020460
012
213000
9 545 200,00
1 450 100,00
8 095 100,00
075
Приобретение услуг
0709
0020460
012
220000
9 426 800,00
4 418 702,46
5 008 097,54
075
Услуги связи
0709
0020460
012
221000
1 940 100,00
274 969,88
1 665 130,12
075
Транспортные услуги
0709
0020460
012
222000
979 700,00
979 700,00
185 940,60
793 759,40
075
Услуги по содержанию имущества
0709
0020460
012
225000
448 000,00
448 000,00
78 829,35
369 170,65
075
Прочие услуги
0709
0020460
012
226000
6 059 000,00
3 878 962,63
2 180 037,37
075
Прочие расходы
0709
0020460
012
290000
49 600,00
49 600,00
8 230,00
41 370,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
0020460
012
300000
6 356 900,00
322 785,34
6 034 114,66
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
0020460
012
310000
2 650 600,00
2 650 600,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
0020460
012
340000
3 706 300,00
322 785,34
3 383 514,66
075
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
33 323 911,86
4 604 704,17
28 719 207,69
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
33 323 911,86
4 604 704,17
28 719 207,69
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
26 800 438,95
4 045 213,90
22 755 225,05
075
Расходы
0709
4359900
001
200000
22 129 860,95
3 765 714,52
18 364 146,43
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
17 903 038,95
3 216 812,73
14 686 226,22
075
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
14 112 274,80
2 503 461,70
11 608 813,10
075
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
93 600,00
93 600,00
22 390,00
71 210,00
075
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
3 697 164,15
690 961,03
3 006 203,12
075
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
4 126 522,00
546 901,79
3 579 620,21
075
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
423 300,00
423 300,00
64 746,22
358 553,78
075
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
162 200,00
162 200,00
33 888,70
128 311,30
075
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
674 800,00
674 800,00
39 699,12
635 100,88
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
1 297 422,00
194 077,75
1 103 344,25
075
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
1 568 800,00
214 490,00
1 354 310,00
075
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
100 300,00
100 300,00
2 000,00
98 300,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
4 670 578,00
279 499,38
4 391 078,62
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4359900
001
310000
3 963 978,00
120 528,00
3 843 450,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
706 600,00
706 600,00
158 971,38
547 628,62
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0709
4359900
810
6 523 472,91
559 490,27
5 963 982,64
075
Расходы
0709
4359900
810
200000
5 648 872,91
518 742,76
5 130 130,15
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
810
210000
3 151 100,00
372 416,20
2 778 683,80
075
Заработная плата
0709
4359900
810
211000
2 481 100,00
295 100,00
2 186 000,00
075
Прочие выплаты
0709
4359900
810
212000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
075
Начисления на оплату труда
0709
4359900
810
213000
650 000,00
650 000,00
77 316,20
572 683,80
075
Приобретение услуг
0709
4359900
810
220000
2 317 238,18
144 734,56
2 172 503,62
075
Услуги связи
0709
4359900
810
221000
170 000,00
170 000,00
170 000,00
075
Транспортные услуги
0709
4359900
810
222000
208 000,00
208 000,00
208 000,00
075
Коммунальные услуги
0709
4359900
810
223000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4359900
810
224000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
810
225000
141 000,00
141 000,00
450,00
140 550,00
075
Прочие услуги
0709
4359900
810
226000
1 508 238,18
144 284,56
1 363 953,62
075
Прочие расходы
0709
4359900
810
290000
180 534,73
180 534,73
1 592,00
178 942,73
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
810
300000
874 600,00
874 600,00
40 747,51
833 852,49
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
810
340000
874 600,00
874 600,00
40 747,51
833 852,49
075
Мероприятия в области образования
0709
4360000
474 408 013,64
6 371 629,21
468 036 384,43
075
Государственная поддержка в сфере образования
0709
4360100
23 086 900,00
1 268 008,52
21 818 891,48
075
Мероприятия в сфере образования
0709
4360100
022
11 248 900,00
1 268 008,52
9 980 891,48
075
Расходы
0709
4360100
022
200000
11 089 300,00
1 264 116,92
9 825 183,08
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4360100
022
210000
2 400,00
2 400,00
2 400,00
075
Прочие выплаты
0709
4360100
022
212000
2 400,00
2 400,00
2 400,00
075
Приобретение услуг
0709
4360100
022
220000
10 906 400,00
1 264 116,92
9 642 283,08
075
Услуги связи
0709
4360100
022
221000
10 100,00
10 100,00
4 000,00
6 100,00
075
Транспортные услуги
0709
4360100
022
222000
87 300,00
87 300,00
87 300,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4360100
022
224000
189 400,00
189 400,00
189 400,00
075
Прочие услуги
0709
4360100
022
226000
10 619 600,00
1 260 116,92
9 359 483,08
075
Прочие расходы
0709
4360100
022
290000
180 500,00
180 500,00
180 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360100
022
300000
159 600,00
159 600,00
3 891,60
155 708,40
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4360100
022
340000
159 600,00
159 600,00
3 891,60
155 708,40
075
Мероприятия по развитию и поддержке информационной сети системы образования
0709
4360100
813
2 838 000,00
2 838 000,00
075
Расходы
0709
4360100
813
200000
2 838 000,00
2 838 000,00
075
Приобретение услуг
0709
4360100
813
220000
2 438 000,00
2 438 000,00
075
Прочие услуги
0709
4360100
813
226000
2 438 000,00
2 438 000,00
075
Прочие расходы
0709
4360100
813
290000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
075
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
0709
4360100
814
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Расходы
0709
4360100
814
200000
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
4360100
814
220000
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Прочие услуги
0709
4360100
814
226000
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
0709
4360600
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4360600
012
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360600
012
300000
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4360600
012
310000
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
0709
4360700
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4360700
012
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360700
012
300000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4360700
012
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0709
4360900
36 423 300,00
5 002 677,50
31 420 622,50
075
Мероприятия в сфере образования
0709
4360900
022
36 423 300,00
5 002 677,50
31 420 622,50
075
Расходы
0709
4360900
022
200000
35 659 100,00
4 928 641,71
30 730 458,29
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4360900
022
210000
30 800,00
47 550,00
15 600,00
31 950,00
075
Прочие выплаты
0709
4360900
022
212000
30 800,00
47 550,00
15 600,00
31 950,00
075
Приобретение услуг
0709
4360900
022
220000
33 034 040,00
4 014 680,91
29 019 359,09
075
Услуги связи
0709
4360900
022
221000
70 000,00
70 000,00
70 000,00
075
Транспортные услуги
0709
4360900
022
222000
177 840,00
177 840,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4360900
022
225000
10 100,00
10 100,00
10 100,00
075
Прочие услуги
0709
4360900
022
226000
32 776 100,00
4 014 680,91
28 761 419,09
075
Прочие расходы
0709
4360900
022
290000
2 577 510,00
898 360,80
1 679 149,20
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360900
022
300000
761 200,00
764 200,00
74 035,79
690 164,21
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4360900
022
340000
761 200,00
764 200,00
74 035,79
690 164,21
075
Закон края «О краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края»
0709
4361300
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Расходы на выплату краевых именных стипендий
0709
4361301
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Прочие расходы
0709
4361301
013
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Расходы
0709
4361301
013
200000
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Прочие расходы
0709
4361301
013
290000
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в городской местности
0709
4361600
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4361600
012
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4361600
012
300000
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4361600
012
310000
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Расходы на приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей
0709
4361700
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4361700
012
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Расходы
0709
4361700
012
200000
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
4361700
012
220000
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4361700
012
225000
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Расходы на проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление ПСД и ее экспертизу
0709
4361800
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4361800
012
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Расходы
0709
4361800
012
200000
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Приобретение услуг
0709
4361800
012
220000
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4361800
012
225000
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный педагог Красноярского края»
0709
4361900
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания «Заслуженный педагог Красноярского края»
0709
4361901
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
4361901
022
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Расходы
0709
4361901
022
200000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Прочие расходы
0709
4361901
022
290000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
0709
4367500
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Прочие расходы
0709
4367500
013
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Расходы
0709
4367500
013
200000
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4367500
013
210000
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Заработная плата
0709
4367500
013
211000
413 800,00
413 800,00
41 476,85
372 323,15
075
Начисления на оплату труда
0709
4367500
013
213000
108 400,00
108 400,00
10 866,34
97 533,66
075
Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях образования
0709
4367600
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Прочие расходы
0709
4367600
013
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Расходы
0709
4367600
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4367600
013
210000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Заработная плата
0709
4367600
013
211000
15 847 900,00
15 847 900,00
075
Начисления на оплату труда
0709
4367600
013
213000
4 152 100,00
4 152 100,00
075
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
4520000
110 774 896,07
19 310 890,01
91 464 006,06
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4529900
110 774 896,07
19 310 890,01
91 464 006,06
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4529900
001
110 774 896,07
19 310 890,01
91 464 006,06
075
Расходы
0709
4529900
001
200000
101 861 396,07
18 666 391,54
83 195 004,53
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4529900
001
210000
91 825 096,07
17 283 213,07
74 541 883,00
075
Заработная плата
0709
4529900
001
211000
72 085 383,22
13 651 624,97
58 433 758,25
075
Прочие выплаты
0709
4529900
001
212000
853 400,00
853 400,00
51 750,17
801 649,83
075
Начисления на оплату труда
0709
4529900
001
213000
18 886 312,85
3 579 837,93
15 306 474,92
075
Приобретение услуг
0709
4529900
001
220000
10 023 700,00
1 382 568,47
8 641 131,53
075
Услуги связи
0709
4529900
001
221000
409 200,00
409 200,00
43 579,40
365 620,60
075
Транспортные услуги
0709
4529900
001
222000
536 300,00
536 300,00
65 045,10
471 254,90
075
Коммунальные услуги
0709
4529900
001
223000
782 400,00
782 400,00
151 438,13
630 961,87
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4529900
001
225000
4 356 800,00
152 280,84
4 204 519,16
075
Прочие услуги
0709
4529900
001
226000
3 939 000,00
970 225,00
2 968 775,00
075
Прочие расходы
0709
4529900
001
290000
12 600,00
12 600,00
610,00
11 990,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4529900
001
300000
8 913 500,00
644 498,47
8 269 001,53
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4529900
001
310000
4 401 100,00
37 963,40
4 363 136,60
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4529900
001
340000
4 512 400,00
606 535,07
3 905 864,93
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0709
5200000
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
0709
5201200
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Прочие расходы
0709
5201200
013
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5201200
013
300000
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5201200
013
310000
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Региональные целевые программы
0709
5220000
164 935 400,00
2 874 135,04
162 061 264,96
075
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
0709
5221000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых государственных образовательных учреждений
0709
5221005
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5221005
022
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Расходы
0709
5221005
022
200000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5221005
022
220000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
5221005
022
225000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
0709
5222900
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0709
5222909
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5222909
022
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5222909
022
300000
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5222909
022
310000
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0709
5223300
3 570 000,00
3 570 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223300
022
3 570 000,00
3 570 000,00
075
Расходы
0709
5223300
022
200000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223300
022
220000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223300
022
226000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223300
022
300000
3 520 000,00
3 520 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223300
022
310000
3 520 000,00
3 520 000,00
075
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0709
5223500
1 981 800,00
1 981 800,00
075
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0709
5223508
1 981 800,00
1 981 800,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223508
022
1 981 800,00
1 981 800,00
075
Расходы
0709
5223508
022
200000
415 400,00
415 400,00
415 400,00
075
Приобретение услуг
0709
5223508
022
220000
415 400,00
415 400,00
415 400,00
075
Прочие услуги
0709
5223508
022
226000
415 400,00
415 400,00
415 400,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223508
022
300000
1 566 400,00
1 566 400,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223508
022
310000
1 195 000,00
1 195 000,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223508
022
340000
371 400,00
371 400,00
371 400,00
075
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
0709
5223700
135 552 900,00
2 874 135,04
132 678 764,96
075
Предоставление грантов муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования
0709
5223701
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223701
022
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Расходы
0709
5223701
022
200000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Прочие расходы
0709
5223701
022
290000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
0709
5223702
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223702
022
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Расходы
0709
5223702
022
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Прочие расходы
0709
5223702
022
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для передачи физкультурно-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края - победителям конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
0709
5223706
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223706
022
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223706
022
300000
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223706
022
310000
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Приобретение туристского снаряжения и оборудования для передачи туристско-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края
0709
5223708
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223708
022
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223708
022
300000
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223708
022
310000
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Проведение краевой фитнес-конвенции «Наш выбор - здоровый образ жизни»
0709
5223710
1 385 000,00
1 385 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223710
022
1 385 000,00
1 385 000,00
075
Расходы
0709
5223710
022
200000
827 600,00
827 600,00
827 600,00
075
Приобретение услуг
0709
5223710
022
220000
647 100,00
647 100,00
647 100,00
075
Транспортные услуги
0709
5223710
022
222000
42 500,00
42 500,00
42 500,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223710
022
224000
47 900,00
47 900,00
47 900,00
075
Прочие услуги
0709
5223710
022
226000
556 700,00
556 700,00
556 700,00
075
Прочие расходы
0709
5223710
022
290000
180 500,00
180 500,00
180 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223710
022
300000
557 400,00
557 400,00
557 400,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223710
022
340000
557 400,00
557 400,00
557 400,00
075
Проведение открытого футбольного турнира среди дворовых команд на призы АНО «Футбольный клуб «Металлург»
0709
5223713
1 896 000,00
1 896 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223713
022
1 896 000,00
1 896 000,00
075
Расходы
0709
5223713
022
200000
1 793 600,00
1 793 600,00
075
Приобретение услуг
0709
5223713
022
220000
1 580 600,00
1 580 600,00
075
Транспортные услуги
0709
5223713
022
222000
157 600,00
157 600,00
157 600,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223713
022
224000
53 300,00
53 300,00
53 300,00
075
Прочие услуги
0709
5223713
022
226000
1 369 700,00
1 369 700,00
075
Прочие расходы
0709
5223713
022
290000
213 000,00
213 000,00
213 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223713
022
300000
102 400,00
102 400,00
102 400,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223713
022
340000
102 400,00
102 400,00
102 400,00
075
Проведение краевого фестиваля среди физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных школ «Спорт. Искусство. Интеллект»
0709
5223714
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223714
022
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Расходы
0709
5223714
022
200000
633 000,00
633 000,00
633 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223714
022
220000
565 500,00
565 500,00
565 500,00
075
Транспортные услуги
0709
5223714
022
222000
180 000,00
180 000,00
180 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223714
022
226000
385 500,00
385 500,00
385 500,00
075
Прочие расходы
0709
5223714
022
290000
67 500,00
67 500,00
67 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223714
022
300000
113 000,00
113 000,00
113 000,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223714
022
340000
113 000,00
113 000,00
113 000,00
075
Фестиваль фигурного катания «Ледяная феерия»
0709
5223716
852 000,00
852 000,00
852 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223716
022
852 000,00
852 000,00
852 000,00
075
Расходы
0709
5223716
022
200000
595 700,00
595 700,00
595 700,00
075
Приобретение услуг
0709
5223716
022
220000
533 500,00
533 500,00
533 500,00
075
Транспортные услуги
0709
5223716
022
222000
103 800,00
103 800,00
103 800,00
075
Прочие услуги
0709
5223716
022
226000
429 700,00
429 700,00
429 700,00
075
Прочие расходы
0709
5223716
022
290000
62 200,00
62 200,00
62 200,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223716
022
300000
256 300,00
256 300,00
256 300,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223716
022
340000
256 300,00
256 300,00
256 300,00
075
Проведение форума музеев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне
0709
5223717
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223717
022
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Расходы
0709
5223717
022
200000
689 500,00
689 500,00
689 500,00
075
Приобретение услуг
0709
5223717
022
220000
644 500,00
644 500,00
644 500,00
075
Транспортные услуги
0709
5223717
022
222000
62 200,00
62 200,00
62 200,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223717
022
224000
75 000,00
75 000,00
75 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223717
022
226000
507 300,00
507 300,00
507 300,00
075
Прочие расходы
0709
5223717
022
290000
45 000,00
45 000,00
45 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223717
022
300000
56 500,00
56 500,00
56 500,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223717
022
340000
56 500,00
56 500,00
56 500,00
075
Проведение первенства Красноярского края по спортивному туризму (туристское многоборье)
0709
5223718
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223718
022
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Расходы
0709
5223718
022
200000
431 500,00
431 500,00
431 500,00
075
Приобретение услуг
0709
5223718
022
220000
196 400,00
196 400,00
196 400,00
075
Прочие услуги
0709
5223718
022
226000
196 400,00
196 400,00
196 400,00
075
Прочие расходы
0709
5223718
022
290000
235 100,00
235 100,00
235 100,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223718
022
300000
314 500,00
314 500,00
314 500,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223718
022
340000
314 500,00
314 500,00
314 500,00
075
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей и выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
0709
5223719
50 000 000,00
50 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223719
022
50 000 000,00
50 000 000,00
075
Расходы
0709
5223719
022
200000
50 000 000,00
50 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223719
022
220000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223719
022
226000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
075
Прочие расходы
0709
5223719
022
290000
49 800 000,00
49 800 000,00
075
Капитальный ремонт, в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации, установка оборудования спортивных площадок государственных образовательных учреждений
0709
5223720
6 976 200,00
6 976 200,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223720
022
6 976 200,00
6 976 200,00
075
Расходы
0709
5223720
022
200000
5 057 200,00
5 057 200,00
075
Приобретение услуг
0709
5223720
022
220000
5 057 200,00
5 057 200,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
5223720
022
225000
5 057 200,00
5 057 200,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223720
022
300000
1 919 000,00
1 919 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223720
022
310000
1 919 000,00
1 919 000,00
075
Приобретение комплектов туристского снаряжения и оборудования для передачи в учреждения дополнительного образования туристко-краеведческой направленности муниципальных образований края
0709
5223721
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223721
022
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223721
022
300000
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223721
022
310000
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Приобретение автомототехники для передачи спортивно-техническим клубам учреждений дополнительного образования детей муниципальных образований края
0709
5223722
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223722
022
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223722
022
300000
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223722
022
310000
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Проведение краевой Спартакиады по спортивно-техническим видам на приз Губернатора края
0709
5223723
1 044 000,00
1 044 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223723
022
1 044 000,00
1 044 000,00
075
Расходы
0709
5223723
022
200000
973 500,00
973 500,00
973 500,00
075
Приобретение услуг
0709
5223723
022
220000
811 800,00
811 800,00
811 800,00
075
Транспортные услуги
0709
5223723
022
222000
71 600,00
71 600,00
71 600,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223723
022
224000
10 700,00
10 700,00
10 700,00
075
Прочие услуги
0709
5223723
022
226000
729 500,00
729 500,00
729 500,00
075
Прочие расходы
0709
5223723
022
290000
161 700,00
161 700,00
161 700,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223723
022
300000
70 500,00
70 500,00
70 500,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223723
022
340000
70 500,00
70 500,00
70 500,00
075
Проведение первых краевых детских Олимпийских игр, посвященных Олимпиаде в Пекине
0709
5223724
3 195 000,00
3 195 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223724
022
3 195 000,00
3 195 000,00
075
Расходы
0709
5223724
022
200000
2 928 400,00
2 928 400,00
075
Приобретение услуг
0709
5223724
022
220000
2 757 600,00
2 757 600,00
075
Транспортные услуги
0709
5223724
022
222000
555 000,00
555 000,00
555 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223724
022
226000
2 202 600,00
2 202 600,00
075
Прочие расходы
0709
5223724
022
290000
170 800,00
170 800,00
170 800,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223724
022
300000
266 600,00
266 600,00
266 600,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223724
022
340000
266 600,00
266 600,00
266 600,00
075
Проведение краевой зимней Спартакиады школьников
0709
5223725
3 195 000,00
2 874 135,04
320 864,96
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223725
022
3 195 000,00
2 874 135,04
320 864,96
075
Расходы
0709
5223725
022
200000
2 928 400,00
2 632 929,04
295 470,96
075
Приобретение услуг
0709
5223725
022
220000
2 757 600,00
2 518 737,04
238 862,96
075
Транспортные услуги
0709
5223725
022
222000
556 900,00
556 900,00
519 857,04
37 042,96
075
Прочие услуги
0709
5223725
022
226000
2 200 700,00
1 998 880,00
201 820,00
075
Прочие расходы
0709
5223725
022
290000
170 800,00
170 800,00
114 192,00
56 608,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223725
022
300000
266 600,00
266 600,00
241 206,00
25 394,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223725
022
340000
266 600,00
266 600,00
241 206,00
25 394,00
075
Расходы на доставку выплат денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
0709
5223732
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223732
022
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Расходы
0709
5223732
022
200000
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223732
022
220000
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223732
022
226000
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
0709
5225200
870 000,00
870 000,00
870 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5225200
022
870 000,00
870 000,00
870 000,00
075
Расходы
0709
5225200
022
200000
870 000,00
870 000,00
870 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5225200
022
220000
513 000,00
513 000,00
513 000,00
075
Услуги связи
0709
5225200
022
221000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
075
Транспортные услуги
0709
5225200
022
222000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5225200
022
224000
223 000,00
223 000,00
223 000,00
075
Прочие услуги
0709
5225200
022
226000
270 000,00
270 000,00
270 000,00
075
Прочие расходы
0709
5225200
022
290000
357 000,00
357 000,00
357 000,00
075
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0709
8040000
36 275 000,00
36 275 000,00
075
Расходы на приобретение учебников
0709
8040100
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
8040100
012
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
8040100
012
300000
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
8040100
012
310000
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
0709
8040200
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
8040200
012
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Расходы
0709
8040200
012
200000
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Приобретение услуг
0709
8040200
012
220000
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Прочие услуги
0709
8040200
012
226000
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Социальная политика
1000
1 045 109 101,46
143 689 018,34
901 420 083,12
075
Социальное обеспечение населения
1003
22 182 900,00
22 182 900,00
075
Социальная помощь
1003
5050000
22 182 900,00
22 182 900,00
075
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
1003
5053600
22 182 900,00
22 182 900,00
075
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета
1003
5053601
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Социальные выплаты
1003
5053601
005
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Поступление нефинансовых активов
1003
5053601
005
300000
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Увеличение стоимости основных средств
1003
5053601
005
310000
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета
1003
5053602
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Социальные выплаты
1003
5053602
005
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
1003
5053602
005
300000
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
1003
5053602
005
310000
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Охрана семьи и детства
1004
1 022 926 201,46
143 689 018,34
879 237 183,12
075
Социальная помощь
1004
5050000
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1004
5050500
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1004
5050502
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Социальные выплаты
1004
5050502
005
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Расходы
1004
5050502
005
200000
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Приобретение услуг
1004
5050502
005
220000
541 200,00
541 200,00
541 200,00
075
Услуги связи
1004
5050502
005
221000
1 000,00
1 000,00
1 000,00
075
Прочие услуги
1004
5050502
005
226000
540 200,00
540 200,00
540 200,00
075
Социальное обеспечение
1004
5050502
005
260000
54 090 100,00
54 090 100,00
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5050502
005
262000
54 090 100,00
54 090 100,00
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1004
5200000
968 294 901,46
143 689 018,34
824 605 883,12
075
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя
1004
5201300
949 328 901,46
142 068 458,94
807 260 442,52
075
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из федерального бюджета
1004
5201311
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Социальные выплаты
1004
5201311
005
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Расходы
1004
5201311
005
200000
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Социальное обеспечение
1004
5201311
005
260000
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201311
005
262000
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета
1004
5201312
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Социальные выплаты
1004
5201312
005
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Расходы
1004
5201312
005
200000
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Приобретение услуг
1004
5201312
005
220000
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Прочие услуги
1004
5201312
005
226000
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из федерального бюджета
1004
5201313
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Социальные выплаты
1004
5201313
005
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Расходы
1004
5201313
005
200000
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Социальное обеспечение
1004
5201313
005
260000
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201313
005
262000
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201314
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Социальные выплаты
1004
5201314
005
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Расходы
1004
5201314
005
200000
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Социальное обеспечение
1004
5201314
005
260000
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201314
005
262000
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201315
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Социальные выплаты
1004
5201315
005
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Расходы
1004
5201315
005
200000
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Социальное обеспечение
1004
5201315
005
260000
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201315
005
262000
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Оплата труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета
1004
5201316
47 217 101,46
7 789 452,30
39 427 649,16
075
Социальные выплаты
1004
5201316
005
47 217 101,46
7 789 452,30
39 427 649,16
075
Расходы
1004
5201316
005
200000
47 217 101,46
7 789 452,30
39 427 649,16
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
1004
5201316
005
210000
-38 179,46
38 179,46
075
Начисления на оплату труда
1004
5201316
005
213000
-38 179,46
38 179,46
075
Приобретение услуг
1004
5201316
005
220000
47 217 101,46
7 827 631,76
39 389 469,70
075
Прочие услуги
1004
5201316
005
226000
47 217 101,46
7 827 631,76
39 389 469,70
075
Расходы на доставку оплаты труда приемного родителя
1004
5201317
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Социальные выплаты
1004
5201317
005
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Расходы
1004
5201317
005
200000
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Приобретение услуг
1004
5201317
005
220000
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Прочие услуги
1004
5201317
005
226000
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Расходы на доставку выплат приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201318
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Социальные выплаты
1004
5201318
005
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Расходы
1004
5201318
005
200000
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Приобретение услуг
1004
5201318
005
220000
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Прочие услуги
1004
5201318
005
226000
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Расходы на доставку выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201319
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Социальные выплаты
1004
5201319
005
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Расходы
1004
5201319
005
200000
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Приобретение услуг
1004
5201319
005
220000
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Услуги связи
1004
5201319
005
221000
190 800,00
190 800,00
37 937,59
152 862,41
075
Прочие услуги
1004
5201319
005
226000
7 792 500,00
1 196 613,70
6 595 886,30
075
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
1004
5203000
18 966 000,00
1 620 559,40
17 345 440,60
075
Выплаты на содержание подопечных детей
1004
5203011
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Социальные выплаты
1004
5203011
005
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Расходы
1004
5203011
005
200000
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Социальное обеспечение
1004
5203011
005
260000
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5203011
005
262000
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Выплаты патронатному воспитателю
1004
5203012
4 988 400,00
329 486,51
4 658 913,49
075
Социальные выплаты
1004
5203012
005
4 988 400,00
329 486,51
4 658 913,49
075
Расходы
1004
5203012
005
200000
4 988 400,00
329 486,51
4 658 913,49
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
1004
5203012
005
210000
-20 338,96
20 338,96
075
Начисления на оплату труда
1004
5203012
005
213000
-20 338,96
20 338,96
075
Приобретение услуг
1004
5203012
005
220000
4 988 400,00
349 825,47
4 638 574,53
075
Прочие услуги
1004
5203012
005
226000
4 988 400,00
349 825,47
4 638 574,53
075
Межбюджетные трансферты
1100
12 305 545 450,00
2 672 411 894,11
9 633 133 555,89
075
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
925 394 700,00
67 932 627,34
857 462 072,66
075
Мероприятия в области образования
1102
4360000
373 561 300,00
61 329 900,00
312 231 400,00
075
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
1102
4361200
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
4361200
010
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Расходы
1102
4361200
010
200000
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
4361200
010
250000
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
4361200
010
251000
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
1102
4367500
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Фонд софинансирования
1102
4367500
010
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Расходы
1102
4367500
010
200000
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
4367500
010
250000
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
4367500
010
251000
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1102
5200000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
1102
5201200
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Фонд софинансирования
1102
5201200
010
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Расходы
1102
5201200
010
200000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5201200
010
250000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5201200
010
251000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных
1102
5210118
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5210118
010
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Расходы
1102
5210118
010
200000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210118
010
250000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210118
010
251000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Региональные целевые программы
1102
5220000
494 330 200,00
6 602 727,34
487 727 472,66
075
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
1102
5221000
65 888 000,00
65 888 000,00
075
Субсидии на приобретение комплекта технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края
1102
5221001
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5221001
010
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Расходы
1102
5221001
010
200000
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5221001
010
250000
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5221001
010
251000
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных учреждениях края
1102
5221003
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5221003
010
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Расходы
1102
5221003
010
200000
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5221003
010
250000
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5221003
010
251000
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
1102
5223700
428 442 200,00
6 602 727,34
421 839 472,66
075
Субсидии на строительство зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
1102
5223726
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223726
010
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Расходы
1102
5223726
010
200000
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223726
010
250000
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223726
010
251000
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
1102
5223727
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223727
010
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Расходы
1102
5223727
010
200000
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223727
010
250000
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223727
010
251000
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Субсидии на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений
1102
5223728
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223728
010
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Расходы
1102
5223728
010
200000
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223728
010
250000
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223728
010
251000
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Субсидии на проведение зональных турниров
1102
5223729
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Фонд софинансирования
1102
5223729
010
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Расходы
1102
5223729
010
200000
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223729
010
250000
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223729
010
251000
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Субсидии на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта
1102
5223730
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223730
010
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Расходы
1102
5223730
010
200000
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223730
010
250000
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223730
010
251000
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Субсидии на изготовление и монтаж комплекта оборудования в спортивных залах общеобразовательных учреждений для занятий спортивным туризмом (туристское многоборье)
1102
5223731
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223731
010
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Расходы
1102
5223731
010
200000
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223731
010
250000
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223731
010
251000
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Субсидии на завершение работ, начатых в 2006-2007 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений
1102
5223733
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223733
010
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Расходы
1102
5223733
010
200000
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223733
010
250000
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223733
010
251000
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Субсидии на завершение начатых в 2007 году работ по строительству зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
1102
5223734
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223734
010
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Расходы
1102
5223734
010
200000
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223734
010
250000
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223734
010
251000
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
11 112 064 450,00
2 602 274 266,77
8 509 790 183,23
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1103
5200000
476 673 600,00
114 730 855,57
361 942 744,43
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1103
5200900
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
1103
5200901
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5200901
009
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Расходы
1103
5200901
009
200000
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5200901
009
250000
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5200901
009
251000
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1103
5201000
203 674 800,00
52 064 955,57
151 609 844,43
075
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
1103
5201001
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5201001
009
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Расходы
1103
5201001
009
200000
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5201001
009
250000
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5201001
009
251000
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета без учета расходов на доставку
1103
5201002
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5201002
009
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Расходы
1103
5201002
009
200000
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5201002
009
250000
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5201002
009
251000
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Расходы на доставку компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
1103
5201003
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5201003
009
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Расходы
1103
5201003
009
200000
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5201003
009
250000
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5201003
009
251000
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
10 635 390 850,00
2 487 543 411,20
8 147 847 438,80
075
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
10 635 390 850,00
2 487 543 411,20
8 147 847 438,80
075
Субвенции на выполнение государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1103
5210211
35 152 600,00
8 199 120,00
26 953 480,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210211
009
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Расходы
1103
5210211
009
200000
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210211
009
250000
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210211
009
251000
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210211
478
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Расходы
1103
5210211
478
200000
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210211
478
250000
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210211
478
251000
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210211
479
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Расходы
1103
5210211
479
200000
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210211
479
250000
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210211
479
251000
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», за исключением субвенций Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальным районам
1103
5210212
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210212
009
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Расходы
1103
5210212
009
200000
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210212
009
250000
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210212
009
251000
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»
1103
5210213
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210213
009
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Расходы
1103
5210213
009
200000
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210213
009
250000
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210213
009
251000
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
1103
5210214
464 165 300,00
159 762 500,00
304 402 800,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210214
009
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Расходы
1103
5210214
009
200000
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210214
009
250000
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210214
009
251000
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210214
478
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Расходы
1103
5210214
478
200000
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210214
478
250000
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210214
478
251000
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Субвенции для обеспечения компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы без учета расходов на доставку
1103
5210230
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210230
009
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Расходы
1103
5210230
009
200000
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210230
009
250000
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210230
009
251000
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Субвенция Эвенкийскому мун. району на фин. обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного нач. общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобр. программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
1103
5210231
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210231
009
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Расходы
1103
5210231
009
200000
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210231
009
250000
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210231
009
251000
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Субвенция Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
1103
5210232
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210232
009
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Расходы
1103
5210232
009
200000
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210232
009
250000
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210232
009
251000
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Субвенция на реализацию полномочий по содержанию детского дома
1103
5210243
62 359 400,00
16 360 740,00
45 998 660,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210243
478
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Расходы
1103
5210243
478
200000
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210243
478
250000
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210243
478
251000
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210243
479
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Расходы
1103
5210243
479
200000
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210243
479
250000
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210243
479
251000
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
1103
5210249
7 461 100,00
1 100 000,00
6 361 100,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210249
478
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Расходы
1103
5210249
478
200000
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210249
478
250000
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210249
478
251000
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210249
479
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Расходы
1103
5210249
479
200000
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210249
479
250000
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210249
479
251000
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Субвенция на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
1103
5210254
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210254
009
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Расходы
1103
5210254
009
200000
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210254
009
250000
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210254
009
251000
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Расходы на доставку компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы
1103
5210263
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210263
009
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Расходы
1103
5210263
009
200000
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210263
009
250000
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210263
009
251000
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
268 086 300,00
2 205 000,00
265 881 300,00
075
Мероприятия в области образования
1104
4360000
259 589 400,00
259 589 400,00
075
Внедрение инновационных образовательных программ
1104
4360200
92 000 000,00
92 000 000,00
075
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета
1104
4360201
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
4360201
017
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Расходы
1104
4360201
017
200000
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
4360201
017
250000
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
4360201
017
251000
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств краевого бюджета
1104
4360202
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
4360202
017
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Расходы
1104
4360202
017
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
4360202
017
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
4360202
017
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Создание современных безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях
1104
4361400
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
4361400
017
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Расходы
1104
4361400
017
200000
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
4361400
017
250000
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
4361400
017
251000
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1104
5200000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Финансовое обеспечение образовательной программы международного бакалавриата
1104
5208500
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
5208500
017
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Расходы
1104
5208500
017
200000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
5208500
017
250000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
5208500
017
251000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
078
АГЕНТСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 393 401 394,95
319 085 156,42
2 074 316 238,53
078
Образование
0700
2 387 502 294,95
318 172 427,86
2 069 329 867,09
078
Общее образование
0702
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4239900
001
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Расходы
0702
4239900
001
200000
3 206 800,00
717 954,09
2 488 845,91
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4239900
001
210000
2 540 900,00
402 844,53
2 138 055,47
078
Заработная плата
0702
4239900
001
211000
2 001 500,00
327 329,19
1 674 170,81
078
Прочие выплаты
0702
4239900
001
212000
15 100,00
15 100,00
900,00
14 200,00
078
Начисления на оплату труда
0702
4239900
001
213000
524 300,00
524 300,00
74 615,34
449 684,66
078
Приобретение услуг
0702
4239900
001
220000
549 500,00
549 500,00
198 723,56
350 776,44
078
Услуги связи
0702
4239900
001
221000
27 800,00
27 800,00
4 461,32
23 338,68
078
Транспортные услуги
0702
4239900
001
222000
43 000,00
43 000,00
4 743,40
38 256,60
078
Услуги по содержанию имущества
0702
4239900
001
225000
7 500,00
7 500,00
2 500,00
5 000,00
078
Прочие услуги
0702
4239900
001
226000
471 200,00
471 200,00
187 018,84
284 181,16
078
Прочие расходы
0702
4239900
001
290000
116 400,00
116 400,00
116 386,00
14,00
078
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
001
300000
130 300,00
130 300,00
11 487,00
118 813,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
001
310000
70 000,00
70 000,00
70 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
001
340000
60 300,00
60 300,00
11 487,00
48 813,00
078
Начальное профессиональное образование
0703
1 920 661 778,98
266 173 785,90
1 654 487 993,08
078
Профессионально-технические училища
0703
4250000
1 920 661 778,98
266 173 785,90
1 654 487 993,08
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0703
4259900
1 920 661 778,98
266 173 785,90
1 654 487 993,08
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0703
4259900
001
1 806 538 800,00
250 148 951,19
1 556 389 848,81
078
Расходы
0703
4259900
001
200000
1 545 798 100,00
219 276 675,04
1 326 521 424,96
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0703
4259900
001
210000
829 090 800,00
130 532 163,83
698 558 636,17
078
Заработная плата
0703
4259900
001
211000
648 783 600,00
104 809 078,25
543 974 521,75
078
Прочие выплаты
0703
4259900
001
212000
10 326 000,00
861 183,01
9 464 816,99
078
Начисления на оплату труда
0703
4259900
001
213000
169 981 200,00
24 861 902,57
145 119 297,43
078
Приобретение услуг
0703
4259900
001
220000
438 100 400,00
56 555 411,70
381 544 988,30
078
Услуги связи
0703
4259900
001
221000
3 523 500,00
628 692,45
2 894 807,55
078
Транспортные услуги
0703
4259900
001
222000
3 458 600,00
384 695,98
3 073 904,02
078
Коммунальные услуги
0703
4259900
001
223000
135 799 600,00
36 416 096,53
99 383 503,47
078
Арендная плата за пользование имуществом
0703
4259900
001
224000
335 800,00
335 800,00
6 600,00
329 200,00
078
Услуги по содержанию имущества
0703
4259900
001
225000
216 739 200,00
4 448 327,17
212 290 872,83
078
Прочие услуги
0703
4259900
001
226000
78 243 700,00
14 670 999,57
63 572 700,43
078
Социальное обеспечение
0703
4259900
001
260000
136 799 000,00
11 335 611,58
125 463 388,42
078
Пособия по социальной помощи населению
0703
4259900
001
262000
136 799 000,00
11 335 611,58
125 463 388,42
078
Прочие расходы
0703
4259900
001
290000
141 807 900,00
20 853 487,93
120 954 412,07
078
Поступление нефинансовых активов
0703
4259900
001
300000
260 740 700,00
30 872 276,15
229 868 423,85
078
Увеличение стоимости основных средств
0703
4259900
001
310000
119 038 900,00
99 400,00
118 939 500,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0703
4259900
001
340000
141 701 800,00
30 772 876,15
110 928 923,85
078
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0703
4259900
810
113 324 996,03
15 917 978,20
97 407 017,83
078
Расходы
0703
4259900
810
200000
82 973 268,52
13 810 070,85
69 163 197,67
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0703
4259900
810
210000
62 275 320,21
11 123 698,63
51 151 621,58
078
Заработная плата
0703
4259900
810
211000
49 136 996,47
8 864 307,35
40 272 689,12
078
Прочие выплаты
0703
4259900
810
212000
302 900,00
302 900,00
37 100,00
265 800,00
078
Начисления на оплату труда
0703
4259900
810
213000
12 835 423,74
2 222 291,28
10 613 132,46
078
Приобретение услуг
0703
4259900
810
220000
16 591 936,89
1 914 717,83
14 677 219,06
078
Услуги связи
0703
4259900
810
221000
1 246 786,83
134 531,41
1 112 255,42
078
Транспортные услуги
0703
4259900
810
222000
745 660,75
745 660,75
38 597,90
707 062,85
078
Коммунальные услуги
0703
4259900
810
223000
3 817 270,35
725 187,35
3 092 083,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0703
4259900
810
224000
71 000,00
71 000,00
9 000,00
62 000,00
078
Услуги по содержанию имущества
0703
4259900
810
225000
3 160 928,55
70 830,58
3 090 097,97
078
Прочие услуги
0703
4259900
810
226000
7 550 290,41
936 570,59
6 613 719,82
078
Социальное обеспечение
0703
4259900
810
260000
3 700,00
3 700,00
3 700,00
078
Пособия по социальной помощи населению
0703
4259900
810
262000
3 700,00
3 700,00
3 700,00
078
Прочие расходы
0703
4259900
810
290000
4 102 311,42
771 654,39
3 330 657,03
078
Поступление нефинансовых активов
0703
4259900
810
300000
30 351 727,51
2 107 907,35
28 243 820,16
078
Увеличение стоимости основных средств
0703
4259900
810
310000
15 591 024,21
122 690,00
15 468 334,21
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0703
4259900
810
340000
14 760 703,30
1 985 217,35
12 775 485,95
078
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0703
4259900
811
751 542,95
797 982,95
106 856,51
691 126,44
078
Расходы
0703
4259900
811
200000
623 893,54
670 333,54
106 856,51
563 477,03
078
Приобретение услуг
0703
4259900
811
220000
409 407,05
455 847,05
44 155,24
411 691,81
078
Услуги связи
0703
4259900
811
221000
5 462,20
5 462,20
2 575,24
2 886,96
078
Услуги по содержанию имущества
0703
4259900
811
225000
402 144,85
402 144,85
41 580,00
360 564,85
078
Прочие услуги
0703
4259900
811
226000
1 800,00
48 240,00
48 240,00
078
Прочие расходы
0703
4259900
811
290000
214 486,49
214 486,49
62 701,27
151 785,22
078
Поступление нефинансовых активов
0703
4259900
811
300000
127 649,41
127 649,41
127 649,41
078
Увеличение стоимости основных средств
0703
4259900
811
310000
122 677,66
122 677,66
122 677,66
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0703
4259900
811
340000
4 971,75
4 971,75
4 971,75
078
Среднее профессиональное образование
0704
333 313 946,01
46 217 610,38
287 096 335,63
078
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
333 313 946,01
46 217 610,38
287 096 335,63
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
333 313 946,01
46 217 610,38
287 096 335,63
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
311 610 500,00
41 893 425,83
269 717 074,17
078
Расходы
0704
4279900
001
200000
277 567 600,00
40 116 348,78
237 451 251,22
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
166 003 400,00
27 447 008,58
138 556 391,42
078
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
127 659 400,00
21 819 748,14
105 839 651,86
078
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
4 897 400,00
194 800,00
4 702 600,00
078
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
33 446 600,00
5 432 460,44
28 014 139,56
078
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
79 824 200,00
7 333 509,49
72 490 690,51
078
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
791 400,00
791 400,00
146 799,67
644 600,33
078
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
368 300,00
368 300,00
67 000,00
301 300,00
078
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
21 766 500,00
5 244 403,20
16 522 096,80
078
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
86 100,00
86 100,00
23 000,00
63 100,00
078
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
46 617 800,00
346 566,96
46 271 233,04
078
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
10 194 100,00
1 505 739,66
8 688 360,34
078
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
12 714 100,00
2 180 084,23
10 534 015,77
078
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
12 714 100,00
2 180 084,23
10 534 015,77
078
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
19 025 900,00
3 155 746,48
15 870 153,52
078
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
34 042 900,00
1 777 077,05
32 265 822,95
078
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
25 489 000,00
25 489 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
8 553 900,00
1 777 077,05
6 776 822,95
078
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
21 091 088,24
4 178 980,17
16 912 108,07
078
Расходы
0704
4279900
810
200000
18 532 351,10
3 981 399,30
14 550 951,80
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
13 966 043,55
3 324 842,26
10 641 201,29
078
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
11 042 028,30
2 725 095,86
8 316 932,44
078
Прочие выплаты
0704
4279900
810
212000
17 600,00
17 600,00
1 500,00
16 100,00
078
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
2 906 415,25
598 246,40
2 308 168,85
078
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
3 346 906,37
172 581,44
3 174 324,93
078
Услуги связи
0704
4279900
810
221000
259 905,00
259 905,00
13 822,18
246 082,82
078
Транспортные услуги
0704
4279900
810
222000
85 720,00
85 720,00
1 608,60
84 111,40
078
Коммунальные услуги
0704
4279900
810
223000
84 602,57
84 602,57
84 602,57
078
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
1 857 800,00
21 820,00
1 835 980,00
078
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
1 058 878,80
135 330,66
923 548,14
078
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
1 219 401,18
483 975,60
735 425,58
078
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
2 558 737,14
197 580,87
2 361 156,27
078
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
1 443 193,52
1 443 193,52
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
1 115 543,62
197 580,87
917 962,75
078
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
612 357,77
612 357,77
145 204,38
467 153,39
078
Расходы
0704
4279900
811
200000
291 435,13
291 435,13
124 323,75
167 111,38
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
811
210000
1 700,00
1 700,00
700,00
1 000,00
078
Прочие выплаты
0704
4279900
811
212000
1 700,00
1 700,00
700,00
1 000,00
078
Приобретение услуг
0704
4279900
811
220000
282 735,13
282 735,13
117 623,75
165 111,38
078
Услуги связи
0704
4279900
811
221000
3 000,00
3 000,00
3 000,00
078
Транспортные услуги
0704
4279900
811
222000
16 500,00
16 500,00
15 323,75
1 176,25
078
Коммунальные услуги
0704
4279900
811
223000
24 235,13
24 235,13
24 235,13
078
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
811
225000
37 700,00
37 700,00
37 700,00
078
Прочие услуги
0704
4279900
811
226000
201 300,00
201 300,00
102 300,00
99 000,00
078
Прочие расходы
0704
4279900
811
290000
7 000,00
7 000,00
6 000,00
1 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
320 922,64
320 922,64
20 880,63
300 042,01
078
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
61 923,68
61 923,68
61 923,68
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
811
340000
258 998,96
258 998,96
20 880,63
238 118,33
078
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Оздоровление детей
0707
4320200
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Расходы
0707
4320202
012
200000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Другие вопросы в области образования
0709
126 800 069,96
5 051 590,49
121 748 479,47
078
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0709
0020000
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Центральный аппарат
0709
0020400
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Центральный аппарат иных органов
0709
0020460
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Выполнение функций государственными органами
0709
0020460
012
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Расходы
0709
0020460
012
200000
21 577 300,00
3 092 812,20
18 484 487,80
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
0020460
012
210000
16 153 100,00
2 881 532,16
13 271 567,84
078
Заработная плата
0709
0020460
012
211000
12 704 100,00
2 375 545,16
10 328 554,84
078
Прочие выплаты
0709
0020460
012
212000
120 500,00
120 500,00
6 928,00
113 572,00
078
Начисления на оплату труда
0709
0020460
012
213000
3 328 500,00
499 059,00
2 829 441,00
078
Приобретение услуг
0709
0020460
012
220000
5 335 500,00
210 860,04
5 124 639,96
078
Услуги связи
0709
0020460
012
221000
343 900,00
343 900,00
54 222,28
289 677,72
078
Транспортные услуги
0709
0020460
012
222000
1 072 800,00
29 443,00
1 043 357,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0709
0020460
012
224000
86 100,00
86 100,00
86 100,00
078
Услуги по содержанию имущества
0709
0020460
012
225000
175 400,00
175 400,00
12 517,00
162 883,00
078
Прочие услуги
0709
0020460
012
226000
3 657 300,00
114 677,76
3 542 622,24
078
Социальное обеспечение
0709
0020460
012
260000
11 600,00
11 600,00
11 600,00
078
Пособия по социальной помощи населению
0709
0020460
012
262000
11 600,00
11 600,00
11 600,00
078
Прочие расходы
0709
0020460
012
290000
77 100,00
77 100,00
420,00
76 680,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
0020460
012
300000
2 290 100,00
93 580,24
2 196 519,76
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
0020460
012
310000
1 600 000,00
1 600 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
0020460
012
340000
690 100,00
690 100,00
93 580,24
596 519,76
078
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
23 543 369,96
1 362 179,37
22 181 190,59
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
23 543 369,96
1 362 179,37
22 181 190,59
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
23 493 900,00
1 332 179,37
22 161 720,63
078
Расходы
0709
4359900
001
200000
20 614 800,00
1 282 114,89
19 332 685,11
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
7 579 900,00
1 113 936,88
6 465 963,12
078
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
5 950 200,00
902 336,35
5 047 863,65
078
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
70 700,00
70 700,00
4 000,00
66 700,00
078
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
1 559 000,00
207 600,53
1 351 399,47
078
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
12 560 200,00
116 637,31
12 443 562,69
078
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
109 500,00
109 500,00
17 852,50
91 647,50
078
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
255 100,00
255 100,00
2 302,50
252 797,50
078
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
246 700,00
246 700,00
54 600,00
192 100,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4359900
001
224000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
078
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
3 844 600,00
5 825,99
3 838 774,01
078
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
8 044 300,00
36 056,32
8 008 243,68
078
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
474 700,00
474 700,00
51 540,70
423 159,30
078
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
2 879 100,00
50 064,48
2 829 035,52
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
4359900
001
310000
2 300 000,00
2 300 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
579 100,00
579 100,00
50 064,48
529 035,52
078
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0709
4359900
810
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Расходы
0709
4359900
810
200000
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Приобретение услуг
0709
4359900
810
220000
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Прочие услуги
0709
4359900
810
226000
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Мероприятия в области образования
0709
4360000
9 935 300,00
480 452,44
9 454 847,56
078
Государственная поддержка в сфере образования
0709
4360100
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
4360100
022
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Расходы
0709
4360100
022
200000
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Приобретение услуг
0709
4360100
022
220000
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Прочие услуги
0709
4360100
022
226000
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Закон края «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
0709
4361100
659 100,00
659 100,00
90 000,00
569 100,00
078
Расходы на выплату краевых именных стипендий
0709
4361101
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Прочие расходы
0709
4361101
013
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Расходы
0709
4361101
013
200000
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Прочие расходы
0709
4361101
013
290000
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
0709
4361102
251 100,00
251 100,00
251 100,00
078
Прочие расходы
0709
4361102
013
251 100,00
251 100,00
251 100,00
078
Расходы
0709
4361102
013
200000
251 100,00
251 100,00
251 100,00
078
Приобретение услуг
0709
4361102
013
220000
227 100,00
227 100,00
227 100,00
078
Прочие услуги
0709
4361102
013
226000
227 100,00
227 100,00
227 100,00
078
Прочие расходы
0709
4361102
013
290000
24 000,00
24 000,00
24 000,00
078
Закон края «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
0709
4365200
1 611 400,00
390 452,44
1 220 947,56
078
Расходы на выплату краевых именных стипендий
0709
4365201
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Прочие расходы
0709
4365201
013
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Расходы
0709
4365201
013
200000
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Прочие расходы
0709
4365201
013
290000
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
0709
4365202
243 400,00
243 400,00
120 452,44
122 947,56
078
Прочие расходы
0709
4365202
013
243 400,00
243 400,00
120 452,44
122 947,56
078
Расходы
0709
4365202
013
200000
243 400,00
164 180,00
51 232,44
112 947,56
078
Приобретение услуг
0709
4365202
013
220000
211 100,00
131 880,00
18 932,78
112 947,22
078
Прочие услуги
0709
4365202
013
226000
211 100,00
131 880,00
18 932,78
112 947,22
078
Прочие расходы
0709
4365202
013
290000
32 300,00
32 300,00
32 299,66
0,34
078
Поступление нефинансовых активов
0709
4365202
013
300000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4365202
013
340000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
078
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0709
4369300
4 501 100,00
4 501 100,00
078
Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования
0709
4369301
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Прочие расходы
0709
4369301
013
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Расходы
0709
4369301
013
200000
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Прочие расходы
0709
4369301
013
290000
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Мероприятия, связанные с назначением премий
0709
4369302
301 100,00
301 100,00
301 100,00
078
Прочие расходы
0709
4369302
013
301 100,00
301 100,00
301 100,00
078
Расходы
0709
4369302
013
200000
301 100,00
301 100,00
301 100,00
078
Приобретение услуг
0709
4369302
013
220000
242 500,00
242 500,00
242 500,00
078
Прочие услуги
0709
4369302
013
226000
242 500,00
242 500,00
242 500,00
078
Прочие расходы
0709
4369302
013
290000
58 600,00
58 600,00
58 600,00
078
Региональные целевые программы
0709
5220000
67 424 000,00
22 566,24
67 401 433,76
078
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
0709
5221100
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Приобретение сельскохозяйственных машин для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений начального профессионального образования
0709
5221106
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5221106
022
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5221106
022
300000
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5221106
022
310000
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0709
5223300
580 000,00
580 000,00
580 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223300
022
580 000,00
580 000,00
580 000,00
078
Расходы
0709
5223300
022
200000
217 100,00
217 100,00
217 100,00
078
Приобретение услуг
0709
5223300
022
220000
217 100,00
217 100,00
217 100,00
078
Транспортные услуги
0709
5223300
022
222000
4 500,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223300
022
224000
15 300,00
15 300,00
15 300,00
078
Прочие услуги
0709
5223300
022
226000
197 300,00
201 800,00
201 800,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223300
022
300000
362 900,00
362 900,00
362 900,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223300
022
310000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223300
022
340000
32 900,00
32 900,00
32 900,00
078
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
0709
5223700
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации, в краевых государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
0709
5223709
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223709
022
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223709
022
300000
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223709
022
310000
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края» на 2007-2009 годы
0709
5223800
49 903 000,00
22 566,24
49 880 433,76
078
Приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
0709
5223801
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223801
022
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Расходы
0709
5223801
022
200000
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223801
022
220000
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223801
022
226000
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Повышение квалификации мастеров и управленческих кадров для подготовки рабочих и специалистов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
0709
5223802
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223802
022
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Расходы
0709
5223802
022
200000
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Приобретение услуг
0709
5223802
022
220000
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Прочие услуги
0709
5223802
022
226000
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Организация деятельности аттестационных комиссий с привлечением работодателей
0709
5223803
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223803
022
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Расходы
0709
5223803
022
200000
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223803
022
220000
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223803
022
226000
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Проведение исследований с целью определения необходимых изменений программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях
0709
5223804
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223804
022
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Расходы
0709
5223804
022
200000
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223804
022
220000
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223804
022
226000
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Разработка и приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов
0709
5223805
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223805
022
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Расходы
0709
5223805
022
200000
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223805
022
220000
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223805
022
226000
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и управленческих кадров
0709
5223806
647 250,00
647 250,00
7 500,00
639 750,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223806
022
647 250,00
647 250,00
7 500,00
639 750,00
078
Расходы
0709
5223806
022
200000
647 250,00
647 250,00
7 500,00
639 750,00
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
5223806
022
210000
103 500,00
103 500,00
103 500,00
078
Прочие выплаты
0709
5223806
022
212000
103 500,00
103 500,00
103 500,00
078
Приобретение услуг
0709
5223806
022
220000
543 750,00
543 750,00
7 500,00
536 250,00
078
Транспортные услуги
0709
5223806
022
222000
93 750,00
93 750,00
93 750,00
078
Прочие услуги
0709
5223806
022
226000
450 000,00
450 000,00
7 500,00
442 500,00
078
Создание лаборатории профессионального образования для сопровождения подготовки кадров
0709
5223807
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223807
022
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Расходы
0709
5223807
022
200000
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223807
022
220000
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223807
022
226000
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Оснащение оборудованием мастерских и учебных классов
0709
5223808
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223808
022
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223808
022
300000
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223808
022
310000
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Внедрение информационных, дистанционных технологий
0709
5223809
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223809
022
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223809
022
300000
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223809
022
310000
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Капитальный ремонт
0709
5223810
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223810
022
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Расходы
0709
5223810
022
200000
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Приобретение услуг
0709
5223810
022
220000
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Услуги по содержанию имущества
0709
5223810
022
225000
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0709
8040000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
0709
8040200
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Выполнение функций государственными органами
0709
8040200
012
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Расходы
0709
8040200
012
200000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Приобретение услуг
0709
8040200
012
220000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Прочие услуги
0709
8040200
012
226000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Культура
0801
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
4400000
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4409900
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0801
4409900
001
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Расходы
0801
4409900
001
200000
4 030 300,00
706 517,08
3 323 782,92
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0801
4409900
001
210000
2 915 300,00
618 716,99
2 296 583,01
078
Заработная плата
0801
4409900
001
211000
2 290 500,00
489 840,19
1 800 659,81
078
Прочие выплаты
0801
4409900
001
212000
24 700,00
24 700,00
24 700,00
078
Начисления на оплату труда
0801
4409900
001
213000
600 100,00
600 100,00
128 876,80
471 223,20
078
Приобретение услуг
0801
4409900
001
220000
980 000,00
980 000,00
87 400,09
892 599,91
078
Услуги связи
0801
4409900
001
221000
23 700,00
23 700,00
23 700,00
078
Транспортные услуги
0801
4409900
001
222000
41 500,00
41 500,00
41 500,00
078
Услуги по содержанию имущества
0801
4409900
001
225000
30 400,00
30 400,00
4 000,00
26 400,00
078
Прочие услуги
0801
4409900
001
226000
884 400,00
884 400,00
83 400,09
800 999,91
078
Прочие расходы
0801
4409900
001
290000
135 000,00
135 000,00
400,00
134 600,00
078
Поступление нефинансовых активов
0801
4409900
001
300000
348 400,00
348 400,00
9 956,80
338 443,20
078
Увеличение стоимости основных средств
0801
4409900
001
310000
160 000,00
160 000,00
160 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0801
4409900
001
340000
188 400,00
188 400,00
9 956,80
178 443,20
078
Социальная политика
1000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Охрана семьи и детства
1004
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1004
5200000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
1004
5203000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Выплаты патронатному воспитателю
1004
5203012
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Социальные выплаты
1004
5203012
005
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Расходы
1004
5203012
005
200000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Приобретение услуг
1004
5203012
005
220000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Прочие услуги
1004
5203012
005
226000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
090
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
19 757 484 865,37
4 193 467 599,55
15 564 017 265,82
090
Общегосударственные вопросы
0100
1 130 777 740,54
32 689 279,19
1 098 088 461,35
090
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0106
0020000
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Центральный аппарат
0106
0020400
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Центральный аппарат иных органов
0106
0020460
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Выполнение функций государственными органами
0106
0020460
012
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Расходы
0106
0020460
012
200000
116 387 200,00
16 206 752,56
100 180 447,44
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0106
0020460
012
210000
95 041 200,00
14 199 148,45
80 842 051,55
090
Заработная плата
0106
0020460
012
211000
75 056 400,00
11 348 110,51
63 708 289,49
090
Прочие выплаты
0106
0020460
012
212000
320 000,00
320 000,00
32 660,00
287 340,00
090
Начисления на оплату труда
0106
0020460
012
213000
19 664 800,00
2 818 377,94
16 846 422,06
090
Приобретение услуг
0106
0020460
012
220000
21 166 000,00
1 976 575,12
19 189 424,88
090
Услуги связи
0106
0020460
012
221000
1 600 000,00
166 764,08
1 433 235,92
090
Транспортные услуги
0106
0020460
012
222000
1 550 000,00
328 000,00
1 222 000,00
090
Коммунальные услуги
0106
0020460
012
223000
600 000,00
600 000,00
196 000,00
404 000,00
090
Услуги по содержанию имущества
0106
0020460
012
225000
6 830 000,00
749 320,18
6 080 679,82
090
Прочие услуги
0106
0020460
012
226000
10 586 000,00
536 490,86
10 049 509,14
090
Прочие расходы
0106
0020460
012
290000
180 000,00
180 000,00
31 028,99
148 971,01
090
Поступление нефинансовых активов
0106
0020460
012
300000
3 777 500,00
434 044,60
3 343 455,40
090
Увеличение стоимости основных средств
0106
0020460
012
310000
1 180 400,00
4 407,26
1 175 992,74
090
Увеличение стоимости материальных запасов
0106
0020460
012
340000
2 597 100,00
429 637,34
2 167 462,66
090
Обслуживание государственного и муниципального долга
0111
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Процентные платежи по долговым обязательствам
0111
0650000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
0111
0650200
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Прочие расходы
0111
0650200
013
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Расходы
0111
0650200
013
200000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Обслуживание долговых обязательств
0111
0650200
013
230000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Обслуживание внутренних долговых обязательств
0111
0650200
013
231000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Резервные фонды
0112
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Резервные фонды
0112
0700000
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
0112
0700400
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Прочие расходы
0112
0700400
013
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Расходы
0112
0700400
013
200000
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Прочие расходы
0112
0700400
013
290000
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Другие общегосударственные вопросы
0114
598 691 190,54
1 249 291,08
597 441 899,46
090
Руководство и управление в сфере установленных функций
0114
0010000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0114
0013600
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Прочие расходы
0114
0013600
013
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Расходы
0114
0013600
013
200000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
0114
0013600
013
250000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0114
0013600
013
251000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
163 497 900,00
1 249 291,08
162 248 608,92
090
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
163 497 900,00
1 249 291,08
162 248 608,92
090
Прочие расходы
0114
0920300
013
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Расходы
0114
0920300
013
200000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Приобретение услуг
0114
0920300
013
220000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Прочие услуги
0114
0920300
013
226000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета)
0114
0920300
860
90 697 900,00
1 235 131,08
89 462 768,92
090
Расходы
0114
0920300
860
200000
90 697 900,00
1 235 131,08
89 462 768,92
090
Прочие расходы
0114
0920300
860
290000
90 697 900,00
1 235 131,08
89 462 768,92
090
Расходы на оплату услуг по предоставлению информационно-аналитического и научно-методологического обеспечения бюджетного процесса Красноярского края
0114
0920300
886
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Расходы
0114
0920300
886
200000
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Приобретение услуг
0114
0920300
886
220000
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Прочие услуги
0114
0920300
886
226000
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Реформирование региональных и муниципальных финансов
0114
5180000
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Реформирование региональных финансов
0114
5180100
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Выполнение функций государственными органами
0114
5180100
012
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Расходы
0114
5180100
012
200000
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Прочие расходы
0114
5180100
012
290000
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0114
5200000
192 024 511,33
192 024 511,33
090
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
0114
5201000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
0114
5201001
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Прочие расходы
0114
5201001
013
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Расходы
0114
5201001
013
200000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
0114
5201001
013
250000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0114
5201001
013
251000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0114
5201500
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0114
5201501
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Прочие расходы
0114
5201501
013
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Расходы
0114
5201501
013
200000
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
5201501
013
210000
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Заработная плата
0114
5201501
013
211000
109 682 800,00
109 682 800,00
090
Начисления на оплату труда
0114
5201501
013
213000
28 737 200,00
28 737 200,00
090
Реализация Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы за счет средств краевого бюджета
0114
8200000
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Выполнение функций государственными органами
0114
8200000
012
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Расходы
0114
8200000
012
200000
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Прочие расходы
0114
8200000
012
290000
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Обеспечение пожарной безопасности
0310
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Фонд компенсаций
0310
5190000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
0310
5190100
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")
0310
5190100
533
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Расходы
0310
5190100
533
200000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
5190100
533
210000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Заработная плата
0310
5190100
533
211000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
7 165 800,00
190 774,36
6 975 025,64
090
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
7 165 800,00
190 774,36
6 975 025,64
090
Региональные целевые программы
0412
5220000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0412
5223300
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Выполнение функций государственными органами
0412
5223300
012
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Расходы
0412
5223300
012
200000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Приобретение услуг
0412
5223300
012
220000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Прочие услуги
0412
5223300
012
226000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Прочие субвенции
0412
8390000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Субсидии юридическим лицам
0412
8390000
006
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Расходы
0412
8390000
006
200000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
8390000
006
240000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0412
8390000
006
241000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Охрана окружающей среды
0600
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Охрана объектов растительного и животного мираи среды их обитания
0603
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Региональные целевые программы
0603
5220000
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
0603
5223400
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0603
5223407
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Выполнение функций государственными органами
0603
5223407
012
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Расходы
0603
5223407
012
200000
58 168 000,00
58 168 000,00
090
Приобретение услуг
0603
5223407
012
220000
58 168 000,00
58 168 000,00
090
Прочие услуги
0603
5223407
012
226000
58 168 000,00
58 168 000,00
090
Поступление нефинансовых активов
0603
5223407
012
300000
4 913 000,00
4 913 000,00
090
Увеличение стоимости основных средств
0603
5223407
012
310000
4 913 000,00
4 913 000,00
090
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Стационарная медицинская помощь
0901
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
4700000
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
0901
4700200
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
4700200
001
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Расходы
0901
4700200
001
200000
5 218 336,00
5 218 336,00
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4700200
001
210000
5 218 336,00
5 218 336,00
090
Заработная плата
0901
4700200
001
211000
3 604 864,00
3 604 864,00
090
Начисления на оплату труда
0901
4700200
001
213000
1 613 472,00
1 613 472,00
090
Поступление нефинансовых активов
0901
4700200
001
300000
5 517 493,17
5 517 493,17
090
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4700200
001
340000
5 517 493,17
5 517 493,17
090
Межбюджетные трансферты
1100
18 513 747 100,00
4 160 587 546,00
14 353 159 554,00
090
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1101
13 873 882 800,00
3 514 266 825,00
10 359 615 975,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1101
5160000
10 746 399 700,00
3 022 028 075,00
7 724 371 625,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Красноярского края
1101
5160100
5 527 970 100,00
1 880 325 075,00
3 647 645 025,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160101
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160101
008
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Расходы
1101
5160101
008
200000
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160101
008
250000
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160101
008
251000
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160102
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160102
008
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Расходы
1101
5160102
008
200000
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160102
008
250000
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160102
008
251000
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1101
5160200
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160201
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160201
008
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Расходы
1101
5160201
008
200000
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160201
008
250000
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160201
008
251000
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Эвенкийского автономного округа
1101
5160300
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160301
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160301
008
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Расходы
1101
5160301
008
200000
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160301
008
250000
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160301
008
251000
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Дотации
1101
5170000
3 127 483 100,00
492 238 750,00
2 635 244 350,00
090
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
1101
5170100
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Прочие дотации
1101
5170100
007
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Расходы
1101
5170100
007
200000
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5170100
007
250000
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5170100
007
251000
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1101
5170200
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Прочие дотации
1101
5170200
007
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Расходы
1101
5170200
007
200000
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5170200
007
250000
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5170200
007
251000
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Дотация в целях сохранения объема финансовой помощи на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1101
5170300
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Прочие дотации
1101
5170300
007
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Расходы
1101
5170300
007
200000
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5170300
007
250000
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5170300
007
251000
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
2 635 660 000,00
173 201 000,00
2 462 459 000,00
090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1102
5200000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
1102
5200300
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5200300
010
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Расходы
1102
5200300
010
200000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5200300
010
250000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5200300
010
251000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда
1102
5210121
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Фонд софинансирования
1102
5210121
010
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Расходы
1102
5210121
010
200000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210121
010
250000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210121
010
251000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Региональные целевые программы
1102
5220000
750 152 100,00
750 152 100,00
090
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
1102
5222200
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222200
010
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Расходы
1102
5222200
010
200000
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222200
010
250000
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222200
010
251000
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
1102
5222900
16 721 600,00
16 721 600,00
090
Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков
1102
5222901
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222901
010
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Расходы
1102
5222901
010
200000
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222901
010
250000
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222901
010
251000
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Субсидии на реконструкцию системы маршрутного ориентирования
1102
5222902
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222902
010
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Расходы
1102
5222902
010
200000
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222902
010
250000
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222902
010
251000
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Субсидии на строительство светофорных объектов на светоизлучающих диодах
1102
5222904
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222904
010
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Расходы
1102
5222904
010
200000
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222904
010
250000
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222904
010
251000
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Субсидии на проведение капитального ремонта светофорных объектов с заменой ламповых источников света на светоизлучающие диоды
1102
5222905
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222905
010
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Расходы
1102
5222905
010
200000
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222905
010
250000
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222905
010
251000
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
1102
5223500
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города
1102
5223501
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Фонд софинансирования
1102
5223501
010
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Расходы
1102
5223501
010
200000
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223501
010
250000
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223501
010
251000
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Краевая целевая программа «Безопасный город»
1102
5224700
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Фонд софинансирования
1102
5224700
010
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Расходы
1102
5224700
010
200000
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5224700
010
250000
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5224700
010
251000
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
1102
5225100
710 000 000,00
710 000 000,00
090
Субсидии на поощрение достижений лучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
1102
5225101
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225101
010
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Расходы
1102
5225101
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225101
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225101
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Субсидии на реформирование муниципальных финансов
1102
5225102
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225102
010
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Расходы
1102
5225102
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225102
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225102
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Субсидии на осуществление социально значимых расходов капитального характера
1102
5225103
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225103
010
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Расходы
1102
5225103
010
200000
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225103
010
250000
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225103
010
251000
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Проведение конкурсов среди муниципальных образований
1102
5225105
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225105
010
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Расходы
1102
5225105
010
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225105
010
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225105
010
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
1102
8300000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
1102
8300100
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Фонд софинансирования
1102
8300100
010
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Расходы
1102
8300100
010
200000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
8300100
010
250000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
8300100
010
251000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
794 384 800,00
194 612 285,00
599 772 515,00
090
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
0010000
41 239 600,00
10 007 375,00
31 232 225,00
090
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1103
0013600
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
0013600
009
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Расходы
1103
0013600
009
200000
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
0013600
009
250000
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
0013600
009
251000
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1103
0014000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
0014000
009
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Расходы
1103
0014000
009
200000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
0014000
009
250000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
0014000
009
251000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
753 145 200,00
184 604 910,00
568 540 290,00
090
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
753 145 200,00
184 604 910,00
568 540 290,00
090
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1103
5210201
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210201
009
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Расходы
1103
5210201
009
200000
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210201
009
250000
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210201
009
251000
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края
1103
5210255
699 400 500,00
174 850 210,00
524 550 290,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210255
009
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Расходы
1103
5210255
009
200000
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210255
009
250000
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210255
009
251000
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210255
478
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Расходы
1103
5210255
478
200000
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210255
478
250000
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210255
478
251000
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210255
479
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Расходы
1103
5210255
479
200000
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210255
479
250000
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210255
479
251000
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Субвенция на реализацию полномочий в области национальной политики и развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
1103
5210262
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210262
478
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Расходы
1103
5210262
478
200000
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210262
478
250000
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210262
478
251000
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
240 946 200,00
23 038 486,00
217 907 714,00
090
Воинские формирования (органы, подразделения)
1104
2020000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
1104
2020100
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
2020100
017
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Расходы
1104
2020100
017
200000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
2020100
017
250000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
2020100
017
251000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1104
5200000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
1104
5200600
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
5200600
017
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Расходы
1104
5200600
017
200000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
5200600
017
250000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
5200600
017
251000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Региональные целевые программы
1104
5220000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
1104
5225100
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Межбюджетные трансферты на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство»
1104
5225106
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
5225106
017
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Расходы
1104
5225106
017
200000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
5225106
017
250000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
5225106
017
251000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
1105
968 873 300,00
255 468 950,00
713 404 350,00
090
Социальная помощь
1105
5050000
968 873 300,00
255 468 950,00
713 404 350,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
1105
5053100
146 537 900,00
36 635 050,00
109 902 850,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
1105
5053110
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5053110
016
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Расходы
1105
5053110
016
200000
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5053110
016
250000
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5053110
016
251000
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
1105
5053120
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5053120
016
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Расходы
1105
5053120
016
200000
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5053120
016
250000
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5053120
016
251000
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1105
5054700
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5054700
016
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Расходы
1105
5054700
016
200000
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5054700
016
250000
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5054700
016
251000
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Оказание социальной помощи
1105
5055700
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5055700
016
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Расходы
1105
5055700
016
200000
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5055700
016
250000
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5055700
016
251000
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Средства для финансирования программы льготного лекарственного обеспечения пенсионеров
1105
5059400
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5059400
016
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Расходы
1105
5059400
016
200000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5059400
016
250000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5059400
016
251000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
114
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 246 421 550,00
30 958 964,82
1 215 462 585,18
114
Общегосударственные вопросы
0100
97 536 050,00
19 973 169,18
77 562 880,82
114
Другие общегосударственные вопросы
0114
97 536 050,00
19 973 169,18
77 562 880,82
114
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Центральный аппарат
0114
0020400
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Расходы
0114
0020460
012
200000
84 371 400,00
13 350 391,51
71 021 008,49
114
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
77 215 500,00
12 303 270,79
64 912 229,21
114
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
61 112 000,00
10 241 060,35
50 870 939,65
114
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
166 500,00
166 500,00
32 236,07
134 263,93
114
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
15 937 000,00
2 029 974,37
13 907 025,63
114
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
6 859 800,00
1 047 120,72
5 812 679,28
114
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
1 371 000,00
279 044,51
1 091 955,49
114
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
2 054 400,00
352 719,39
1 701 680,61
114
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
128 400,00
128 400,00
23 160,00
105 240,00
114
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
3 306 000,00
392 196,82
2 913 803,18
114
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
296 100,00
296 100,00
296 100,00
114
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
2 939 600,00
220 014,92
2 719 585,08
114
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
1 760 000,00
1 760 000,00
114
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
1 179 600,00
220 014,92
959 585,08
114
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Расходы
0114
0920300
012
200000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Реформирование региональных и муниципальных финансов
0114
5180000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Реформирование региональных финансов
0114
5180100
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Выполнение функций государственными органами
0114
5180100
012
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Расходы
0114
5180100
012
200000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Приобретение услуг
0114
5180100
012
220000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Прочие услуги
0114
5180100
012
226000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Реализация Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы за счет средств краевого бюджета
0114
8200000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Выполнение функций государственными органами
0114
8200000
012
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Расходы
0114
8200000
012
200000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Приобретение услуг
0114
8200000
012
220000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Прочие услуги
0114
8200000
012
226000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 075 396 900,00
10 943 215,64
1 064 453 684,36
114
Общеэкономические вопросы
0401
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Реализация государственной политики занятости населения
0401
5100000
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
0401
5100200
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости
0401
5100201
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Выполнение функций государственными органами
0401
5100201
012
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Расходы
0401
5100201
012
200000
3 620 800,00
627 642,79
2 993 157,21
114
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
5100201
012
210000
3 026 700,00
469 727,25
2 556 972,75
114
Заработная плата
0401
5100201
012
211000
2 319 100,00
361 756,04
1 957 343,96
114
Прочие выплаты
0401
5100201
012
212000
100 000,00
100 000,00
25 600,00
74 400,00
114
Начисления на оплату труда
0401
5100201
012
213000
607 600,00
607 600,00
82 371,21
525 228,79
114
Приобретение услуг
0401
5100201
012
220000
594 100,00
594 100,00
157 915,54
436 184,46
114
Услуги связи
0401
5100201
012
221000
24 100,00
24 100,00
24 100,00
114
Транспортные услуги
0401
5100201
012
222000
120 000,00
120 000,00
7 115,30
112 884,70
114
Прочие услуги
0401
5100201
012
226000
450 000,00
450 000,00
150 800,24
299 199,76
114
Поступление нефинансовых активов
0401
5100201
012
300000
97 900,00
97 900,00
10 514,88
87 385,12
114
Увеличение стоимости основных средств
0401
5100201
012
310000
75 300,00
75 300,00
75 300,00
114
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
5100201
012
340000
22 600,00
22 600,00
10 514,88
12 085,12
114
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
1 071 678 200,00
10 305 057,97
1 061 373 142,03
114
Региональные целевые программы
0412
5220000
75 500 000,00
6 734 071,45
68 765 928,55
114
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
0412
5222200
75 500 000,00
6 734 071,45
68 765 928,55
114
Субсидии юридическим лицам
0412
5222200
006
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Расходы
0412
5222200
006
200000
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Приобретение услуг
0412
5222200
006
220000
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Прочие услуги
0412
5222200
006
226000
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Прочие расходы
0412
5222200
013
68 550 000,00
6 734 071,45
61 815 928,55
114
Расходы
0412
5222200
013
200000
68 550 000,00
6 734 071,45
61 815 928,55
114
Приобретение услуг
0412
5222200
013
220000
5 250 000,00
5 250 000,00
114
Услуги связи
0412
5222200
013
221000
5 250 000,00
5 250 000,00
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
5222200
013
240000
63 300 000,00
6 734 071,45
56 565 928,55
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0412
5222200
013
242000
63 300 000,00
6 734 071,45
56 565 928,55
114
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0412
8080000
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Бюджетные инвестиции
0412
8080000
003
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Поступление нефинансовых активов
0412
8080000
003
300000
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Увеличение стоимости основных средств
0412
8080000
003
310000
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства
0412
8100000
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Субсидии юридическим лицам
0412
8100000
006
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Расходы
0412
8100000
006
200000
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
8100000
006
240000
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0412
8100000
006
241000
334 000,00
2 834 000,00
72 234,93
2 761 765,07
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0412
8100000
006
242000
59 834 000,00
3 498 751,59
56 335 248,41
114
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Коммунальное хозяйство
0502
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0502
1020000
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0502
1020100
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0502
1020101
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции
0502
1020101
003
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Поступление нефинансовых активов
0502
1020101
003
300000
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Увеличение стоимости основных средств
0502
1020101
003
310000
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Образование
0700
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Переподготовка и повышение квалификации
0705
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
0705
4340000
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Выполнение функций государственными органами
0705
4340000
012
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Расходы
0705
4340000
012
200000
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4340000
012
210000
4 600,00
4 600,00
1 050,00
3 550,00
114
Прочие выплаты
0705
4340000
012
212000
4 600,00
4 600,00
1 050,00
3 550,00
114
Приобретение услуг
0705
4340000
012
220000
2 484 000,00
41 530,00
2 442 470,00
114
Транспортные услуги
0705
4340000
012
222000
61 000,00
61 000,00
20 010,00
40 990,00
114
Прочие услуги
0705
4340000
012
226000
2 423 000,00
21 520,00
2 401 480,00
116
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ КРАЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
579 898 773,00
430 095 794,16
149 802 978,84
116
Общегосударственные вопросы
0100
53 009 673,00
7 466 064,46
45 543 608,54
116
Другие общегосударственные вопросы
0114
53 009 673,00
7 466 064,46
45 543 608,54
116
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
34 446 600,00
4 835 710,98
29 610 889,02
116
Центральный аппарат
0114
0020400
31 786 600,00
4 771 210,98
27 015 389,02
116
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
31 786 600,00
4 771 210,98
27 015 389,02
116
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
31 786 600,00
4 771 210,98
27 015 389,02
116
Расходы
0114
0020460
012
200000
31 070 600,00
4 748 025,26
26 322 574,74
116
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
28 611 240,00
4 527 009,88
24 084 230,12
116
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
22 599 660,00
3 712 155,59
18 887 504,41
116
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
91 440,00
91 440,00
5 950,00
85 490,00
116
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
5 920 140,00
808 904,29
5 111 235,71
116
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
2 389 360,00
218 015,38
2 171 344,62
116
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
522 360,00
522 360,00
66 154,55
456 205,45
116
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
371 000,00
371 000,00
35 300,00
335 700,00
116
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
116 000,00
116 000,00
116 000,00
116
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
1 380 000,00
116 560,83
1 263 439,17
116
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
10 000,00
70 000,00
3 000,00
67 000,00
116
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
716 000,00
716 000,00
23 185,72
692 814,28
116
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
316 000,00
316 000,00
316 000,00
116
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
400 000,00
400 000,00
23 185,72
376 814,28
116
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
0114
0022900
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Выполнение функций государственными органами
0114
0022900
012
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Расходы
0114
0022900
012
200000
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Приобретение услуг
0114
0022900
012
220000
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Прочие услуги
0114
0022900
012
226000
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
0114
0900000
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
0114
0900200
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Выполнение функций государственными органами
0114
0900200
012
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Расходы
0114
0900200
012
200000
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Приобретение услуг
0114
0900200
012
220000
8 870 000,00
2 599 907,48
6 270 092,52
116
Прочие услуги
0114
0900200
012
226000
8 870 000,00
2 599 907,48
6 270 092,52
116
Прочие расходы
0114
0900200
012
290000
9 547 122,00
30 446,00
9 516 676,00
116
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Погашение задолженности по заработной плате работникам ликвидированного ГУ «Дирекция строящейся макаронной фабрики в г.Ачинске»
0114
0920300
773
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Расходы
0114
0920300
773
200000
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Прочие расходы
0114
0920300
773
290000
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
526 889 100,00
422 629 729,70
104 259 370,30
116
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
526 889 100,00
422 629 729,70
104 259 370,30
116
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0412
3400000
22 262 800,00
198 000,00
22 064 800,00
116
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0412
3400300
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Выполнение функций государственными органами
0412
3400300
012
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Расходы
0412
3400300
012
200000
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Приобретение услуг
0412
3400300
012
220000
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Прочие услуги
0412
3400300
012
226000
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Реализация преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
0412
3405100
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Выполнение функций государственными органами
0412
3405100
012
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Поступление нефинансовых активов
0412
3405100
012
300000
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Увеличение стоимости непроизведенных активов
0412
3405100
012
330000
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Изъятие земельных участков путем выкупа для государственных нужд
0412
3405200
11 060 000,00
11 060 000,00
116
Выполнение функций государственными органами
0412
3405200
012
11 060 000,00
11 060 000,00
116
Расходы
0412
3405200
012
200000
1 500 000,00
1 500 000,00
116
Приобретение услуг
0412
3405200
012
220000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
116
Прочие услуги
0412
3405200
012
226000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
116
Прочие расходы
0412
3405200
012
290000
1 100 000,00
1 100 000,00
116
Поступление нефинансовых активов
0412
3405200
012
300000
9 560 000,00
9 560 000,00
116
Увеличение стоимости непроизведенных активов
0412
3405200
012
330000
9 560 000,00
9 560 000,00
116
Региональные целевые программы
0412
5220000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Краевая целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Красноярского края» на 2008-2010 год»
0412
5220900
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Выполнение функций государственными органами
0412
5220900
012
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Расходы
0412
5220900
012
200000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Приобретение услуг
0412
5220900
012
220000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Прочие услуги
0412
5220900
012
226000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Расходы на увеличение уставного капитала краевых государственных унитарных предприятий
0412
8050000
392 575 000,00
392 575 000,00
116
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Дорожно-эксплутационная организация»
0412
8050000
907
200 000 000,00
200 000 000,00
116
Поступление финансовых активов
0412
8050000
907
500000
200 000 000,00
200 000 000,00
116
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0412
8050000
907
530000
200 000 000,00
200 000 000,00
116
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Центр транспортной логистики»
0412
8050000
946
192 575 000,00
192 575 000,00
116
Поступление финансовых активов
0412
8050000
946
500000
192 575 000,00
192 575 000,00
116
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0412
8050000
946
530000
192 575 000,00
192 575 000,00
116
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0412
8080000
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
116
Бюджетные инвестиции
0412
8080000
003
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
116
Поступление финансовых активов
0412
8080000
003
500000
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
116
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0412
8080000
003
530000
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
118
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Общегосударственные вопросы
0100
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Другие общегосударственные вопросы
0114
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Центральный аппарат
0114
0020400
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Расходы
0114
0020460
012
200000
19 220 500,00
3 127 253,52
16 093 246,48
118
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
17 039 100,00
2 859 113,98
14 179 986,02
118
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
13 466 100,00
2 343 548,31
11 122 551,69
118
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
44 900,00
44 900,00
6 850,00
38 050,00
118
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
3 528 100,00
508 715,67
3 019 384,33
118
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
2 181 400,00
268 139,54
1 913 260,46
118
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
637 000,00
637 000,00
77 709,46
559 290,54
118
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
463 800,00
463 800,00
103 581,10
360 218,90
118
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
95 700,00
95 700,00
6 400,00
89 300,00
118
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
984 900,00
984 900,00
80 448,98
904 451,02
118
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
1 131 500,00
44 251,00
1 087 249,00
118
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
850 000,00
850 000,00
850 000,00
118
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
281 500,00
281 500,00
44 251,00
237 249,00
119
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Общегосударственные вопросы
0100
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Другие общегосударственные вопросы
0114
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Центральный аппарат
0114
0020400
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Расходы
0114
0020460
012
200000
11 921 800,00
2 074 822,59
9 846 977,41
119
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
11 106 300,00
1 896 109,37
9 210 190,63
119
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
8 713 800,00
1 555 963,89
7 157 836,11
119
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
110 000,00
110 000,00
22 350,00
87 650,00
119
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
2 282 500,00
317 795,48
1 964 704,52
119
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
811 000,00
811 000,00
178 219,22
632 780,78
119
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
130 000,00
130 000,00
31 531,53
98 468,47
119
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
236 000,00
236 000,00
57 694,75
178 305,25
119
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
445 000,00
445 000,00
88 992,94
356 007,06
119
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
4 500,00
4 500,00
494,00
4 006,00
119
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
200 500,00
200 500,00
3 921,77
196 578,23
119
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
96 200,00
96 200,00
96 200,00
119
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
104 300,00
104 300,00
3 921,77
100 378,23
120
СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
633 056 285,23
96 355 707,25
536 700 577,98
120
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
633 056 285,23
96 355 707,25
536 700 577,98
120
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
633 056 285,23
96 355 707,25
536 700 577,98
120
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Центральный аппарат
0405
0020400
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Расходы
0405
0020460
012
200000
16 544 500,00
2 155 378,33
14 389 121,67
120
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
11 095 400,00
1 743 878,98
9 351 521,02
120
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
8 712 700,00
1 399 994,66
7 312 705,34
120
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
100 000,00
100 000,00
12 000,00
88 000,00
120
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
2 282 700,00
331 884,32
1 950 815,68
120
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
5 249 100,00
411 499,35
4 837 600,65
120
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
430 000,00
430 000,00
68 817,78
361 182,22
120
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
120 000,00
120 000,00
1 000,00
119 000,00
120
Коммунальные услуги
0405
0020460
012
223000
890 000,00
890 000,00
236 737,80
653 262,20
120
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0020460
012
224000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
120
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
3 379 100,00
44 465,08
3 334 634,92
120
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
410 000,00
410 000,00
60 478,69
349 521,31
120
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
120
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
1 300 000,00
296 508,53
1 003 491,47
120
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
400 000,00
400 000,00
181 586,27
218 413,73
120
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
900 000,00
900 000,00
114 922,26
785 077,74
120
Государственная поддержка сельского хозяйства
0405
2600000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600400
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Противоэпизоотические мероприятия
0405
2600401
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Выполнение функций государственными органами
0405
2600401
012
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Расходы
0405
2600401
012
200000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Приобретение услуг
0405
2600401
012
220000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Прочие услуги
0405
2600401
012
226000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
0405
2630000
596 248 285,23
93 903 820,39
502 344 464,84
120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0405
2639900
596 248 285,23
93 903 820,39
502 344 464,84
120
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0405
2639900
001
512 274 100,00
81 895 144,22
430 378 955,78
120
Расходы
0405
2639900
001
200000
492 384 400,00
78 672 734,49
413 711 665,51
120
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
2639900
001
210000
451 950 072,14
72 025 268,76
379 924 803,38
120
Заработная плата
0405
2639900
001
211000
352 965 742,14
57 831 547,45
295 134 194,69
120
Прочие выплаты
0405
2639900
001
212000
6 503 900,00
494 240,30
6 009 659,70
120
Начисления на оплату труда
0405
2639900
001
213000
92 480 430,00
13 699 481,01
78 780 948,99
120
Приобретение услуг
0405
2639900
001
220000
39 703 500,00
6 483 024,38
33 220 475,62
120
Услуги связи
0405
2639900
001
221000
1 432 200,00
278 451,67
1 153 748,33
120
Транспортные услуги
0405
2639900
001
222000
7 233 100,00
323 834,29
6 909 265,71
120
Коммунальные услуги
0405
2639900
001
223000
18 352 800,00
5 143 411,38
13 209 388,62
120
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2639900
001
224000
1 153 200,00
191 348,98
961 851,02
120
Услуги по содержанию имущества
0405
2639900
001
225000
7 900 800,00
23 116,65
7 877 683,35
120
Прочие услуги
0405
2639900
001
226000
3 631 400,00
522 861,41
3 108 538,59
120
Социальное обеспечение
0405
2639900
001
260000
12 827,86
12 827,86
120
Пособия по социальной помощи населению
0405
2639900
001
262000
12 827,86
12 827,86
120
Прочие расходы
0405
2639900
001
290000
718 000,00
718 000,00
164 441,35
553 558,65
120
Поступление нефинансовых активов
0405
2639900
001
300000
19 889 700,00
3 222 409,73
16 667 290,27
120
Увеличение стоимости основных средств
0405
2639900
001
310000
7 803 700,00
708 205,93
7 095 494,07
120
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2639900
001
340000
12 086 000,00
2 514 203,80
9 571 796,20
120
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0405
2639900
810
83 974 185,23
12 008 676,17
71 965 509,06
120
Расходы
0405
2639900
810
200000
52 564 291,00
7 814 382,76
44 749 908,24
120
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
2639900
810
210000
21 493 901,68
3 076 205,27
18 417 696,41
120
Заработная плата
0405
2639900
810
211000
16 407 248,94
2 371 158,87
14 036 090,07
120
Прочие выплаты
0405
2639900
810
212000
782 777,50
782 777,50
120 665,20
662 112,30
120
Начисления на оплату труда
0405
2639900
810
213000
4 303 875,24
584 381,20
3 719 494,04
120
Приобретение услуг
0405
2639900
810
220000
20 169 828,58
2 607 281,61
17 562 546,97
120
Услуги связи
0405
2639900
810
221000
1 521 460,95
229 764,59
1 291 696,36
120
Транспортные услуги
0405
2639900
810
222000
756 400,00
776 400,00
55 181,10
721 218,90
120
Коммунальные услуги
0405
2639900
810
223000
553 740,00
553 740,00
46 619,51
507 120,49
120
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2639900
810
224000
247 270,31
303 370,31
11 920,40
291 449,91
120
Услуги по содержанию имущества
0405
2639900
810
225000
5 962 433,13
388 355,06
5 574 078,07
120
Прочие услуги
0405
2639900
810
226000
11 052 424,19
1 875 440,95
9 176 983,24
120
Прочие расходы
0405
2639900
810
290000
10 900 560,74
2 130 895,88
8 769 664,86
120
Поступление нефинансовых активов
0405
2639900
810
300000
31 409 894,23
4 194 293,41
27 215 600,82
120
Увеличение стоимости основных средств
0405
2639900
810
310000
7 439 557,14
236 237,01
7 203 320,13
120
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2639900
810
340000
23 970 337,09
3 958 056,40
20 012 280,69
121
АГЕНТСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 192 757 760,00
227 265 230,08
1 965 492 529,92
121
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 943 267 560,00
210 165 621,08
1 733 101 938,92
121
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
1 943 267 560,00
210 165 621,08
1 733 101 938,92
121
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Центральный аппарат
0405
0020400
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Расходы
0405
0020460
012
200000
41 493 600,00
7 571 357,06
33 922 242,94
121
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
36 627 600,00
6 878 468,38
29 749 131,62
121
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
28 912 500,00
5 217 243,41
23 695 256,59
121
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
140 000,00
140 000,00
35 000,00
105 000,00
121
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
7 575 100,00
1 626 224,97
5 948 875,03
121
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
4 616 000,00
673 151,78
3 942 848,22
121
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
1 290 000,00
232 304,40
1 057 695,60
121
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
460 000,00
500 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
150 000,00
230 000,00
39 491,00
190 509,00
121
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
2 596 000,00
151 356,38
2 444 643,62
121
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
30 000,00
250 000,00
19 736,90
230 263,10
121
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
1 800 000,00
99 035,13
1 700 964,87
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
1 200 000,00
1 200 000,00
121
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
550 000,00
600 000,00
99 035,13
500 964,87
121
Государственная поддержка сельского хозяйства
0405
2600000
1 778 879 460,00
200 518 111,00
1 578 361 349,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2004-2009 годах на срок от 2 до 8 лет
0405
2600100
178 376 200,00
178 376 200,00
121
Субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сроком до 5 лет
0405
2600101
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600101
006
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Расходы
0405
2600101
006
200000
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600101
006
240000
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2600101
006
241000
36 000,00
36 000,00
36 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600101
006
242000
64 214 500,00
64 214 500,00
121
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в срок до 8 лет субъектами агропромышленного комплекса
0405
2600102
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600102
006
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Расходы
0405
2600102
006
200000
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600102
006
240000
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2600102
006
241000
113 200,00
113 200,00
113 200,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600102
006
242000
114 012 500,00
114 012 500,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет
0405
2600200
5 829 100,00
844 071,00
4 985 029,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, привлекаемым на развитие малых форм хозяйствования
0405
2600201
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600201
006
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Расходы
0405
2600201
006
200000
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600201
006
240000
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600201
006
242000
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
0405
2600202
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600202
006
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Расходы
0405
2600202
006
200000
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600202
006
240000
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600202
006
242000
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600400
119 901 400,00
119 901 400,00
121
Финансирование научно-технических работ
0405
2600402
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600402
012
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Расходы
0405
2600402
012
200000
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600402
012
220000
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600402
012
226000
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Расходы на приобретение электронно-вычислительной техники, оргтехники, компьютерного программного обеспечения для создания и развития информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса края, на оказание услуг по обучению пользователей электронно-вычислительной техникой
0405
2600403
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600403
012
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Расходы
0405
2600403
012
200000
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Приобретение услуг
0405
2600403
012
220000
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Прочие услуги
0405
2600403
012
226000
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации
0405
2600404
9 000 000,00
9 000 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600404
012
9 000 000,00
9 000 000,00
121
Расходы
0405
2600404
012
200000
9 000 000,00
9 000 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600404
012
220000
5 700 000,00
5 700 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600404
012
226000
5 700 000,00
5 700 000,00
121
Прочие расходы
0405
2600404
012
290000
3 300 000,00
3 300 000,00
121
Оплата услуг, связанных с агрохимическим обследованием земель сельскохозяйственного назначения
0405
2600405
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600405
012
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Расходы
0405
2600405
012
200000
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600405
012
220000
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600405
012
226000
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Исследование качества молока, достоверности происхождения животных подконтрольного маточного поголовья и проведение генетической экспертизы
0405
2600406
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600406
012
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Расходы
0405
2600406
012
200000
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Приобретение услуг
0405
2600406
012
220000
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Прочие услуги
0405
2600406
012
226000
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Финансирование мероприятий, связанных с созданием межрегионального оптово-розничного сельскохозяйственного комплекса
0405
2600407
28 329 500,00
28 329 500,00
121
Бюджетные инвестиции
0405
2600407
003
25 329 500,00
25 329 500,00
121
Поступление нефинансовых активов
0405
2600407
003
300000
25 329 500,00
25 329 500,00
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
2600407
003
310000
25 329 500,00
25 329 500,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600407
012
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Расходы
0405
2600407
012
200000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600407
012
220000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600407
012
226000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Финансирование мероприятий по повышению эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса края
0405
2600408
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Бюджетные инвестиции
0405
2600408
003
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Поступление нефинансовых активов
0405
2600408
003
300000
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
2600408
003
310000
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Расходы на приобретение семян многолетних трав для закладки долглетних культурных пастбищ
0405
2600409
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600409
006
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Расходы
0405
2600409
006
200000
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600409
006
240000
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600409
006
242000
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Субсидии на поддержку овцеводства
0405
2600600
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600600
006
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Расходы
0405
2600600
006
200000
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600600
006
240000
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600600
006
242000
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
0405
2600700
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600700
006
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Расходы
0405
2600700
006
200000
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600700
006
240000
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2600700
006
241000
241 900,00
241 900,00
241 900,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600700
006
242000
11 853 600,00
253 399,00
11 600 201,00
121
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями
0405
2601000
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601000
006
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Расходы
0405
2601000
006
200000
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601000
006
240000
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601000
006
241000
88 000,00
88 000,00
88 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601000
006
242000
279 500,00
279 500,00
279 500,00
121
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
0405
2601100
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601100
006
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Расходы
0405
2601100
006
200000
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601100
006
240000
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601100
006
241000
419 500,00
419 500,00
419 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601100
006
242000
15 871 160,00
15 871 160,00
121
Субсидии на поддержку племенного животноводства
0405
2601300
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601300
006
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Расходы
0405
2601300
006
200000
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601300
006
240000
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601300
006
241000
5 175 200,00
617 100,00
4 558 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601300
006
242000
92 855 400,00
23 705 844,00
69 149 556,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации
0405
2601400
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601400
006
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Расходы
0405
2601400
006
200000
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601400
006
240000
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601400
006
241000
1 569 300,00
1 569 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601400
006
242000
86 080 200,00
1 552 670,00
84 527 530,00
121
Развитие производства продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
0405
2601700
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601700
006
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Расходы
0405
2601700
006
200000
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601700
006
240000
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601700
006
241000
785 500,00
785 500,00
785 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601700
006
242000
16 669 100,00
16 669 100,00
121
Субсидии на компенсацию 50 процентов стоимости витаминно-минеральных добавок (премиксов)
0405
2601800
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601800
006
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Расходы
0405
2601800
006
200000
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601800
006
240000
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601800
006
241000
2 000 000,00
2 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601800
006
242000
9 273 100,00
9 273 100,00
121
Субсидии на поддержку животноводства
0405
2603000
675 425 500,00
160 830 629,00
514 594 871,00
121
Компенсация части затрат на производство и реализацию молока и молокопродуктов
0405
2603001
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603001
006
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Расходы
0405
2603001
006
200000
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603001
006
240000
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603001
006
241000
15 698 964,00
2 221 257,00
13 477 707,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603001
006
242000
549 463 336,00
130 300 233,00
419 163 103,00
121
Компенсация части затрат на производство и реализацию продукции свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов
0405
2603002
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603002
006
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Расходы
0405
2603002
006
200000
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603002
006
240000
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603002
006
241000
419 000,00
371 400,00
32 400,00
339 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603002
006
242000
109 891 800,00
28 276 739,00
81 615 061,00
121
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации
0405
2603100
140 124 300,00
140 124 300,00
121
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение пестицидов
0405
2603101
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603101
006
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Расходы
0405
2603101
006
200000
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603101
006
240000
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603101
006
241000
330 500,00
330 500,00
330 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603101
006
242000
73 123 200,00
73 123 200,00
121
Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений
0405
2603102
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603102
006
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Расходы
0405
2603102
006
200000
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603102
006
240000
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603102
006
241000
333 400,00
333 400,00
333 400,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603102
006
242000
66 337 200,00
66 337 200,00
121
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
0405
2603200
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603200
006
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Расходы
0405
2603200
006
200000
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603200
006
240000
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603200
006
241000
296 400,00
296 400,00
296 400,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603200
006
242000
8 173 600,00
8 173 600,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на посев многолетних трав
0405
2603300
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603300
006
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Расходы
0405
2603300
006
200000
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603300
006
240000
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603300
006
241000
73 100,00
73 100,00
73 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603300
006
242000
8 051 900,00
8 051 900,00
121
Финансирование расходов на приобретение средств химизации
0405
2603400
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2603400
012
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Расходы
0405
2603400
012
200000
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Приобретение услуг
0405
2603400
012
220000
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Прочие услуги
0405
2603400
012
226000
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Компенсация части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования
0405
2603600
251 442 400,00
12 714 398,00
238 728 002,00
121
Субсидии на компенсацию 30 процентов стоимости изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, технологического оборудования
0405
2603601
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603601
006
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Расходы
0405
2603601
006
200000
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603601
006
240000
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603601
006
241000
800 000,00
800 000,00
800 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603601
006
242000
99 200 000,00
1 457 124,00
97 742 876,00
121
Субсидии на компенсацию 50 процентов стоимости многооперационных почвообрабатывающих и посевных машин (агрегатов, комплексов), тракторов, агрегатируемых с этими машинами (агрегатами, комплексами), зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов
0405
2603602
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603602
006
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Расходы
0405
2603602
006
200000
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603602
006
240000
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603602
006
241000
6 743 300,00
6 743 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603602
006
242000
144 699 100,00
11 257 274,00
133 441 826,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и (или) займам, полученным сроком до 10 лет субъектами агропромышленного комплекса
0405
2603800
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603800
006
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Расходы
0405
2603800
006
200000
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603800
006
240000
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603800
006
241000
27 300,00
27 300,00
27 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603800
006
242000
22 942 200,00
22 942 200,00
121
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира
0405
2610000
1 505 000,00
121 652,61
1 383 347,39
121
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0405
2619900
1 505 000,00
121 652,61
1 383 347,39
121
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0405
2619900
001
1 505 000,00
121 652,61
1 383 347,39
121
Расходы
0405
2619900
001
200000
1 325 000,00
118 221,97
1 206 778,03
121
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
2619900
001
210000
890 300,00
890 300,00
103 567,87
786 732,13
121
Заработная плата
0405
2619900
001
211000
692 800,00
692 800,00
78 355,41
614 444,59
121
Прочие выплаты
0405
2619900
001
212000
16 000,00
16 000,00
16 000,00
121
Начисления на оплату труда
0405
2619900
001
213000
181 500,00
181 500,00
25 212,46
156 287,54
121
Приобретение услуг
0405
2619900
001
220000
415 400,00
415 400,00
14 654,10
400 745,90
121
Услуги связи
0405
2619900
001
221000
59 200,00
59 200,00
6 404,10
52 795,90
121
Транспортные услуги
0405
2619900
001
222000
43 000,00
43 000,00
43 000,00
121
Коммунальные услуги
0405
2619900
001
223000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
121
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2619900
001
224000
55 000,00
55 000,00
55 000,00
121
Услуги по содержанию имущества
0405
2619900
001
225000
48 200,00
48 200,00
48 200,00
121
Прочие услуги
0405
2619900
001
226000
198 000,00
198 000,00
8 250,00
189 750,00
121
Прочие расходы
0405
2619900
001
290000
19 300,00
19 300,00
19 300,00
121
Поступление нефинансовых активов
0405
2619900
001
300000
180 000,00
180 000,00
3 430,64
176 569,36
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
2619900
001
310000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
121
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2619900
001
340000
140 000,00
140 000,00
3 430,64
136 569,36
121
Региональные целевые программы
0405
5220000
119 589 500,00
1 855 465,28
117 734 034,72
121
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
0405
5221100
19 635 000,00
1 809 242,28
17 825 757,72
121
Оплата услуг образовательным учреждениям по повышению квалификации руководителей и специалистов организаций АПК
0405
5221101
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
5221101
012
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Расходы
0405
5221101
012
200000
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Приобретение услуг
0405
5221101
012
220000
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Прочие услуги
0405
5221101
012
226000
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Оказание материальной поддержки в виде единовременного пособия молодым специалистам при их приеме на работу по трудовому договору
0405
5221103
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Социальные выплаты
0405
5221103
005
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Расходы
0405
5221103
005
200000
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Социальное обеспечение
0405
5221103
005
260000
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Пособия по социальной помощи населению
0405
5221103
005
262000
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям для погашения части затрат, связанных с выплатами вновь избранным (назначенным) руководителям и молодым специалистам заработной платы
0405
5221104
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5221104
006
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Расходы
0405
5221104
006
200000
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5221104
006
240000
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
5221104
006
241000
258 000,00
258 000,00
258 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5221104
006
242000
8 342 000,00
1 809 242,28
6 532 757,72
121
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
0405
5224000
99 954 500,00
46 223,00
99 908 277,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным в российских кредитных организациях и (или) в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 2 лет
0405
5224001
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224001
006
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Расходы
0405
5224001
006
200000
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224001
006
240000
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224001
006
242000
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 3 лет
0405
5224002
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224002
006
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Расходы
0405
5224002
006
200000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224002
006
240000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224002
006
242000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на срок до 5 лет
0405
5224003
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224003
006
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Расходы
0405
5224003
006
200000
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224003
006
240000
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224003
006
242000
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным в российских кредитных организациях и (или) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет
0405
5224004
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224004
006
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Расходы
0405
5224004
006
200000
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224004
006
240000
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224004
006
242000
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
0405
5224005
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224005
006
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Расходы
0405
5224005
006
200000
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224005
006
240000
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224005
006
242000
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Субсидии кооперативам на компенсацию части стоимости машин, тракторов и оборудования
0405
5224006
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224006
006
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Расходы
0405
5224006
006
200000
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224006
006
240000
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224006
006
242000
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Оплата услуг образовательным учреждениям по подготовке и повышению квалификации руководителей, специалистов и работников кооперативов
0405
5224007
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
5224007
012
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Расходы
0405
5224007
012
200000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Приобретение услуг
0405
5224007
012
220000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Прочие услуги
0405
5224007
012
226000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Субсидии членам кооперативов на компенсацию части затрат собственных средств (в том числе заемных), потраченных на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
0405
5224008
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Социальные выплаты
0405
5224008
005
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Расходы
0405
5224008
005
200000
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Социальное обеспечение
0405
5224008
005
260000
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Пособия по социальной помощи населению
0405
5224008
005
262000
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Социальная политика
1000
134 236 100,00
134 236 100,00
121
Социальное обеспечение населения
1003
134 236 100,00
134 236 100,00
121
Федеральные целевые программы
1003
1000000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
1003
1001100
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
1003
1001100
021
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Расходы
1003
1001100
021
200000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Социальное обеспечение
1003
1001100
021
260000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Пособия по социальной помощи населению
1003
1001100
021
262000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Региональные целевые программы
1003
5220000
101 316 900,00
101 316 900,00
121
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
1003
5223200
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Субсидии гражданам, имеющим собственные (в том числе заемные) средства на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и являющимся членами молодой семьи или молодыми специалистами
1003
5223201
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Социальные выплаты
1003
5223201
005
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Расходы
1003
5223201
005
200000
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Социальное обеспечение
1003
5223201
005
260000
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Пособия по социальной помощи населению
1003
5223201
005
262000
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
1003
5224000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Предоставление субсидий гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
1003
5224009
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Социальные выплаты
1003
5224009
005
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Расходы
1003
5224009
005
200000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Социальное обеспечение
1003
5224009
005
260000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Пособия по социальной помощи населению
1003
5224009
005
262000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Межбюджетные трансферты
1100
115 254 100,00
17 099 609,00
98 154 491,00
121
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Региональные целевые программы
1102
5220000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
1102
5223200
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1102
5223202
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Фонд софинансирования
1102
5223202
010
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Расходы
1102
5223202
010
200000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223202
010
250000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223202
010
251000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
84 273 400,00
17 099 609,00
67 173 791,00
121
Государственная поддержка сельского хозяйства
1103
2600000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет
1103
2600200
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, привлекаемым на развитие малых форм хозяйствования
1103
2600201
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
1103
2600201
006
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Расходы
1103
2600201
006
200000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
2600201
006
250000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
2600201
006
251000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
1103
5210252
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210252
009
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Расходы
1103
5210252
009
200000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210252
009
250000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210252
009
251000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
123
АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
10 504 488 009,00
1 533 611 727,60
8 970 876 281,40
123
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
8 928 733 468,00
1 522 852 747,80
7 405 880 720,20
123
Топливно - энергетический комплекс
0402
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Вопросы топливно-энергетического комплекса
0402
2480000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Субсидии юридическим лицам
0402
2480000
006
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Расходы
0402
2480000
006
200000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0402
2480000
006
240000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0402
2480000
006
242000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Транспорт
0408
675 630 700,00
55 038 954,00
620 591 746,00
123
Воздушный транспорт
0408
3000000
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
0408
3000200
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3000200
006
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Расходы
0408
3000200
006
200000
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3000200
006
240000
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
3000200
006
241000
37 832 800,00
957 490,00
36 875 310,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3000200
006
242000
18 350 400,00
1 955 659,00
16 394 741,00
123
Водный транспорт
0408
3010000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта
0408
3010300
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3010300
006
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Расходы
0408
3010300
006
200000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3010300
006
240000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3010300
006
242000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Автомобильный транспорт
0408
3030000
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
0408
3030200
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3030200
006
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Расходы
0408
3030200
006
200000
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3030200
006
240000
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
3030200
006
241000
23 244 000,00
23 244 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3030200
006
242000
11 070 000,00
11 070 000,00
123
Железнодорожный транспорт
0408
3050000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
0408
3050200
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3050200
006
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Расходы
0408
3050200
006
200000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3050200
006
240000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3050200
006
242000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Социальная помощь
0408
5050000
420 169 500,00
44 607 392,00
375 562 108,00
123
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
0408
5053700
420 169 500,00
44 607 392,00
375 562 108,00
123
Обеспечение равной транспортной доступности общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
0408
5053701
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
5053701
006
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Расходы
0408
5053701
006
200000
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
5053701
006
240000
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
5053701
006
241000
40 230 300,00
8 999 201,00
31 231 099,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
5053701
006
242000
26 820 200,00
6 705 073,00
20 115 127,00
123
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением транспортных услуг по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации
0408
5053703
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
5053703
006
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Расходы
0408
5053703
006
200000
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
5053703
006
240000
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
5053703
006
241000
237 356 700,00
15 885 740,00
221 470 960,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
5053703
006
242000
95 985 000,00
12 129 103,00
83 855 897,00
123
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
0408
5053704
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
5053704
006
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Расходы
0408
5053704
006
200000
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
5053704
006
240000
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
5053704
006
241000
10 877 300,00
499 065,00
10 378 235,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
5053704
006
242000
8 900 000,00
389 210,00
8 510 790,00
123
Дорожное хозяйство
0409
8 058 729 509,00
1 446 684 541,35
6 612 044 967,65
123
Инвестиционный фонд
0409
0750000
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Инвестиционный фонд
0409
0750100
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Расходы на реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит"
0409
0750100
877
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
0750100
877
300000
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
0750100
877
310000
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Федеральные целевые программы
0409
1000000
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"
0409
1000100
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
0409
1000102
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Бюджетные инвестиции
0409
1000102
003
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
1000102
003
300000
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
1000102
003
310000
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Дорожное хозяйство
0409
3150000
527 285 801,00
17 189 953,95
510 095 847,05
123
Управление дорожным хозяйством
0409
3150100
181 838 000,00
17 189 953,95
164 648 046,05
123
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0409
3150100
001
181 838 000,00
17 189 953,95
164 648 046,05
123
Расходы
0409
3150100
001
200000
164 883 600,00
15 638 677,61
149 244 922,39
123
Оплата труда и начисления на оплату труда
0409
3150100
001
210000
110 720 900,00
12 305 187,38
98 415 712,62
123
Заработная плата
0409
3150100
001
211000
86 386 900,00
9 701 400,93
76 685 499,07
123
Прочие выплаты
0409
3150100
001
212000
1 700 500,00
198 447,27
1 502 052,73
123
Начисления на оплату труда
0409
3150100
001
213000
22 633 500,00
2 405 339,18
20 228 160,82
123
Приобретение услуг
0409
3150100
001
220000
52 111 500,00
3 104 723,66
49 006 776,34
123
Услуги связи
0409
3150100
001
221000
2 192 000,00
183 035,93
2 008 964,07
123
Транспортные услуги
0409
3150100
001
222000
1 183 500,00
182 632,30
1 000 867,70
123
Коммунальные услуги
0409
3150100
001
223000
1 846 500,00
277 105,23
1 569 394,77
123
Арендная плата за пользование имуществом
0409
3150100
001
224000
262 700,00
262 700,00
10 698,42
252 001,58
123
Услуги по содержанию имущества
0409
3150100
001
225000
5 964 000,00
273 572,70
5 690 427,30
123
Прочие услуги
0409
3150100
001
226000
40 662 800,00
2 177 679,08
38 485 120,92
123
Прочие расходы
0409
3150100
001
290000
2 051 200,00
228 766,57
1 822 433,43
123
Поступление нефинансовых активов
0409
3150100
001
300000
16 954 400,00
1 551 276,34
15 403 123,66
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
3150100
001
310000
7 020 400,00
40 363,40
6 980 036,60
123
Увеличение стоимости материальных запасов
0409
3150100
001
340000
9 934 000,00
1 510 912,94
8 423 087,06
123
Поддержка дорожного хозяйства
0409
3150200
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
0409
3150201
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Бюджетные инвестиции
0409
3150201
003
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
3150201
003
300000
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
3150201
003
310000
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Региональные целевые программы
0409
5220000
4 636 126 900,00
549 203 180,40
4 086 923 719,60
123
Краевая целевая программа «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы
0409
5222000
4 636 126 900,00
549 203 180,40
4 086 923 719,60
123
Бюджетные инвестиции
0409
5222000
003
868 282 000,00
187 082 790,00
681 199 210,00
123
Расходы
0409
5222000
003
200000
2 000 000,00
1 947 929,00
52 071,00
123
Прочие расходы
0409
5222000
003
290000
2 000 000,00
1 947 929,00
52 071,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
5222000
003
300000
866 282 000,00
185 134 861,00
681 147 139,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
5222000
003
310000
866 282 000,00
185 134 861,00
681 147 139,00
123
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0409
5222000
365
3 767 844 900,00
362 120 390,40
3 405 724 509,60
123
Расходы
0409
5222000
365
200000
3 688 244 900,00
356 620 390,40
3 331 624 509,60
123
Приобретение услуг
0409
5222000
365
220000
3 684 054 900,00
356 620 390,40
3 327 434 509,60
123
Услуги по содержанию имущества
0409
5222000
365
225000
3 671 876 900,00
356 224 688,40
3 315 652 211,60
123
Прочие услуги
0409
5222000
365
226000
12 178 000,00
395 702,00
11 782 298,00
123
Прочие расходы
0409
5222000
365
290000
4 190 000,00
4 190 000,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
5222000
365
300000
79 600 000,00
5 500 000,00
74 100 000,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
5222000
365
310000
79 600 000,00
5 500 000,00
74 100 000,00
123
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0409
8080000
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Бюджетные инвестиции
0409
8080000
003
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
8080000
003
300000
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
8080000
003
310000
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Связь и информатика
0410
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Региональные целевые программы
0410
5220000
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Краевая целевая программа «Развитие региональной телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей»)» на 2006-2008 годы
0410
5222100
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Бюджетные инвестиции
0410
5222100
003
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Поступление нефинансовых активов
0410
5222100
003
300000
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0410
5222100
003
310000
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
136 530 400,00
3 370 393,45
133 160 006,55
123
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0412
0020000
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Центральный аппарат
0412
0020400
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Центральный аппарат иных органов
0412
0020460
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Выполнение функций государственными органами
0412
0020460
012
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Расходы
0412
0020460
012
200000
20 713 800,00
3 361 185,96
17 352 614,04
123
Оплата труда и начисления на оплату труда
0412
0020460
012
210000
17 730 000,00
3 038 203,59
14 691 796,41
123
Заработная плата
0412
0020460
012
211000
13 960 400,00
2 600 587,66
11 359 812,34
123
Прочие выплаты
0412
0020460
012
212000
111 900,00
111 900,00
8 500,00
103 400,00
123
Начисления на оплату труда
0412
0020460
012
213000
3 657 700,00
429 115,93
3 228 584,07
123
Приобретение услуг
0412
0020460
012
220000
2 965 300,00
320 982,37
2 644 317,63
123
Услуги связи
0412
0020460
012
221000
624 000,00
624 000,00
44 666,13
579 333,87
123
Транспортные услуги
0412
0020460
012
222000
850 000,00
850 000,00
89 398,50
760 601,50
123
Коммунальные услуги
0412
0020460
012
223000
200 000,00
200 000,00
38 700,08
161 299,92
123
Услуги по содержанию имущества
0412
0020460
012
225000
430 400,00
430 400,00
17 522,96
412 877,04
123
Прочие услуги
0412
0020460
012
226000
860 900,00
860 900,00
130 694,70
730 205,30
123
Прочие расходы
0412
0020460
012
290000
18 500,00
2 000,00
16 500,00
123
Поступление нефинансовых активов
0412
0020460
012
300000
760 600,00
742 100,00
9 207,49
732 892,51
123
Увеличение стоимости основных средств
0412
0020460
012
310000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
123
Увеличение стоимости материальных запасов
0412
0020460
012
340000
260 600,00
242 100,00
9 207,49
232 892,51
123
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0412
8080000
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Бюджетные инвестиции
0412
8080000
003
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Поступление нефинансовых активов
0412
8080000
003
300000
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0412
8080000
003
310000
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Коммунальное хозяйство
0502
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Поддержка коммунального хозяйства
0502
3510000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Мероприятия в области коммунального хозяйства
0502
3510500
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Субсидии юридическим лицам
0502
3510500
006
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Расходы
0502
3510500
006
200000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0502
3510500
006
240000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0502
3510500
006
242000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Межбюджетные трансферты
1100
1 453 470 400,00
1 453 470 400,00
123
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
1 453 470 400,00
1 453 470 400,00
123
Дорожное хозяйство
1102
3150000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Поддержка дорожного хозяйства
1102
3150200
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Субсидии на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации
1102
3150206
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Фонд софинансирования
1102
3150206
010
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Расходы
1102
3150206
010
200000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
3150206
010
250000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
3150206
010
251000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Региональные целевые программы
1102
5220000
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
1102
5225100
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городов и поселений муниципальных образований края
1102
5225104
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Фонд софинансирования
1102
5225104
010
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Расходы
1102
5225104
010
200000
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225104
010
250000
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225104
010
251000
430 000 000,00
430 000 000,00
130
АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
13 444 010 316,85
917 593 591,24
12 526 416 725,61
130
Общегосударственные вопросы
0100
64 000 000,00
64 000 000,00
130
Судебная система
0105
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0105
8010000
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0105
8010000
003
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0105
8010000
003
300000
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0105
8010000
003
310000
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Другие общегосударственные вопросы
0114
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0114
8010000
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0114
8010000
003
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0114
8010000
003
300000
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0114
8010000
003
310000
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Национальная оборона
0200
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Мобилизационная подготовка экономики
0204
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0204
8010000
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0204
8010000
003
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0204
8010000
003
300000
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0204
8010000
003
310000
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
241 985 200,00
4 250 666,74
237 734 533,26
130
Органы внутренних дел
0302
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0302
8010000
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Бюджетные инвестиции
0302
8010000
003
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Поступление нефинансовых активов
0302
8010000
003
300000
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Увеличение стоимости основных средств
0302
8010000
003
310000
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Обеспечение пожарной безопасности
0310
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0310
8010000
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0310
8010000
003
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0310
8010000
003
300000
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0310
8010000
003
310000
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Региональные целевые программы
0314
5220000
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Краевая целевая программа «Безопасный город»
0314
5224700
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Бюджетные инвестиции
0314
5224700
003
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Поступление нефинансовых активов
0314
5224700
003
300000
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0314
5224700
003
310000
26 883 800,00
26 883 800,00
130
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
132 157 300,00
132 157 300,00
130
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0405
8010000
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Бюджетные инвестиции
0405
8010000
003
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Поступление нефинансовых активов
0405
8010000
003
300000
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0405
8010000
003
310000
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Водные ресурсы
0406
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0406
8010000
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Бюджетные инвестиции
0406
8010000
003
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Поступление нефинансовых активов
0406
8010000
003
300000
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0406
8010000
003
310000
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Транспорт
0408
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0408
8010000
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0408
8010000
003
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0408
8010000
003
300000
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0408
8010000
003
310000
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Региональные целевые программы
0412
5220000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
0412
5222400
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Выполнение функций государственными органами
0412
5222400
012
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Расходы
0412
5222400
012
200000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
0412
5222400
012
250000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0412
5222400
012
226000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
1 109 062 600,00
88 211 700,16
1 020 850 899,84
130
Жилищное хозяйство
0501
272 048 900,00
15 813 600,00
256 235 300,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
0501
0980000
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
0501
0980200
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
0501
0980202
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках краевой целевой программы "Переселение граждан п. Дубинино г.Шарыпово Красноярского края из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2006-2008 годы"
0501
0980202
649
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Поступление нефинансовых активов
0501
0980202
649
300000
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0501
0980202
649
310000
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0501
8010000
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Бюджетные инвестиции
0501
8010000
003
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Поступление нефинансовых активов
0501
8010000
003
300000
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0501
8010000
003
310000
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Коммунальное хозяйство
0502
775 592 000,00
62 897 184,40
712 694 815,60
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0502
1020000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0502
1020100
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0502
1020101
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0502
1020101
003
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Расходы
0502
1020101
003
200000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Приобретение услуг
0502
1020101
003
220000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Прочие услуги
0502
1020101
003
226000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0502
1020101
003
300000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0502
1020101
003
310000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
0502
1040000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
0502
1040500
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе малоэтажного
0502
1040500
414
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Расходы
0502
1040500
414
200000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0502
1040500
414
240000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0502
1040500
414
242000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Региональные целевые программы
0502
5220000
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
0502
5223400
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0502
5223407
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Бюджетные инвестиции
0502
5223407
003
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Расходы
0502
5223407
003
200000
3 320 800,00
3 320 800,00
130
Приобретение услуг
0502
5223407
003
220000
3 320 800,00
3 320 800,00
130
Услуги по содержанию имущества
0502
5223407
003
225000
3 320 800,00
3 320 800,00
130
Поступление нефинансовых активов
0502
5223407
003
300000
28 131 000,00
28 131 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0502
5223407
003
310000
28 131 000,00
28 131 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0502
8010000
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Бюджетные инвестиции
0502
8010000
003
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Поступление нефинансовых активов
0502
8010000
003
300000
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Увеличение стоимости основных средств
0502
8010000
003
310000
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Центральный аппарат
0505
0020400
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Центральный аппарат иных органов
0505
0020460
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Выполнение функций государственными органами
0505
0020460
012
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Расходы
0505
0020460
012
200000
58 185 900,00
9 052 982,75
49 132 917,25
130
Оплата труда и начисления на оплату труда
0505
0020460
012
210000
53 996 000,00
8 223 159,34
45 772 840,66
130
Заработная плата
0505
0020460
012
211000
42 682 900,00
6 790 678,10
35 892 221,90
130
Прочие выплаты
0505
0020460
012
212000
130 200,00
130 200,00
23 900,00
106 300,00
130
Начисления на оплату труда
0505
0020460
012
213000
11 182 900,00
1 408 581,24
9 774 318,76
130
Приобретение услуг
0505
0020460
012
220000
4 059 900,00
821 663,09
3 238 236,91
130
Услуги связи
0505
0020460
012
221000
808 900,00
908 900,00
195 000,00
713 900,00
130
Транспортные услуги
0505
0020460
012
222000
440 000,00
440 000,00
72 295,50
367 704,50
130
Коммунальные услуги
0505
0020460
012
223000
327 400,00
327 400,00
115 000,00
212 400,00
130
Арендная плата за пользование имуществом
0505
0020460
012
224000
566 600,00
566 600,00
103 981,00
462 619,00
130
Услуги по содержанию имущества
0505
0020460
012
225000
385 000,00
385 000,00
65 209,80
319 790,20
130
Прочие услуги
0505
0020460
012
226000
1 432 000,00
270 176,79
1 161 823,21
130
Социальное обеспечение
0505
0020460
012
260000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
130
Пособия по социальной помощи населению
0505
0020460
012
262000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
130
Прочие расходы
0505
0020460
012
290000
100 000,00
100 000,00
8 160,32
91 839,68
130
Поступление нефинансовых активов
0505
0020460
012
300000
3 235 800,00
447 933,01
2 787 866,99
130
Увеличение стоимости основных средств
0505
0020460
012
310000
789 000,00
789 000,00
100 314,79
688 685,21
130
Увеличение стоимости материальных запасов
0505
0020460
012
340000
2 446 800,00
347 618,22
2 099 181,78
130
Охрана окружающей среды
0600
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0605
8010000
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Бюджетные инвестиции
0605
8010000
003
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Поступление нефинансовых активов
0605
8010000
003
300000
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0605
8010000
003
310000
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Образование
0700
1 989 373 200,00
69 031 869,74
1 920 341 330,26
130
Дошкольное образование
0701
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0701
8010000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0701
8010000
003
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0701
8010000
003
300000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0701
8010000
003
310000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Общее образование
0702
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0702
8010000
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Бюджетные инвестиции
0702
8010000
003
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Поступление нефинансовых активов
0702
8010000
003
300000
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Увеличение стоимости основных средств
0702
8010000
003
310000
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Высшее профессиональное образование
0706
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0706
8010000
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Бюджетные инвестиции
0706
8010000
003
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Поступление нефинансовых активов
0706
8010000
003
300000
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Увеличение стоимости основных средств
0706
8010000
003
310000
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0707
8010000
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Бюджетные инвестиции
0707
8010000
003
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Поступление нефинансовых активов
0707
8010000
003
300000
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Увеличение стоимости основных средств
0707
8010000
003
310000
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
867 976 153,00
4 428 534,15
863 547 618,85
130
Культура
0801
867 976 153,00
4 428 534,15
863 547 618,85
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0801
1020000
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0801
1020100
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0801
1020101
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Бюджетные инвестиции
0801
1020101
003
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Поступление нефинансовых активов
0801
1020101
003
300000
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0801
1020101
003
310000
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0801
8010000
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Бюджетные инвестиции
0801
8010000
003
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Поступление нефинансовых активов
0801
8010000
003
300000
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Увеличение стоимости основных средств
0801
8010000
003
310000
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
1 768 136 463,85
98 412 783,05
1 669 723 680,80
130
Стационарная медицинская помощь
0901
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0901
8010000
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Бюджетные инвестиции
0901
8010000
003
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Поступление нефинансовых активов
0901
8010000
003
300000
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Увеличение стоимости основных средств
0901
8010000
003
310000
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Амбулаторная помощь
0902
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0902
8010000
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Бюджетные инвестиции
0902
8010000
003
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Поступление нефинансовых активов
0902
8010000
003
300000
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0902
8010000
003
310000
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Физическая культура и спорт
0908
601 111 363,85
17 667 638,56
583 443 725,29
130
Федеральные целевые программы
0908
1000000
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
0908
1005800
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Бюджетные инвестиции
0908
1005800
003
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Поступление нефинансовых активов
0908
1005800
003
300000
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Увеличение стоимости основных средств
0908
1005800
003
310000
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0908
8010000
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Бюджетные инвестиции
0908
8010000
003
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Поступление нефинансовых активов
0908
8010000
003
300000
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Увеличение стоимости основных средств
0908
8010000
003
310000
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Региональные целевые программы
0910
5220000
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Краевая целевая программа «Развитие общих врачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
0910
5224100
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5224100
079
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Поступление нефинансовых активов
0910
5224100
079
300000
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0910
5224100
079
310000
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Социальная политика
1000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Социальное обслуживание населения
1002
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Краевая адресная инвестиционная программа
1002
8010000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Бюджетные инвестиции
1002
8010000
003
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Поступление нефинансовых активов
1002
8010000
003
300000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Увеличение стоимости основных средств
1002
8010000
003
310000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Межбюджетные трансферты
1100
6 968 699 100,00
640 591 522,00
6 328 107 578,00
130
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
6 968 699 100,00
640 591 522,00
6 328 107 578,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1102
0980000
2 399 033 800,00
2 399 033 800,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1102
0980100
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1102
0980101
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
0980101
010
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Расходы
1102
0980101
010
200000
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980101
010
250000
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980101
010
251000
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1102
0980102
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
0980102
010
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Расходы
1102
0980102
010
200000
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980102
010
250000
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980102
010
251000
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
1102
0980200
1 107 750 800,00
1 107 750 800,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1102
0980201
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
0980201
010
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Расходы
1102
0980201
010
200000
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980201
010
250000
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980201
010
251000
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1102
0980202
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках краевой целевой программы "Дом" на 2007-2009 годы в части расходов на софинансирование
1102
0980202
648
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Расходы
1102
0980202
648
200000
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980202
648
250000
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980202
648
251000
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
3 238 601 000,00
614 002 400,00
2 624 598 600,00
130
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
3 238 601 000,00
614 002 400,00
2 624 598 600,00
130
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
1102
5210102
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210102
010
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Расходы
1102
5210102
010
200000
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210102
010
250000
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210102
010
251000
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Субсидии на возмещение убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
1102
5210103
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210103
010
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Расходы
1102
5210103
010
200000
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210103
010
250000
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210103
010
251000
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Субсидии на проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности
1102
5210104
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210104
010
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Расходы
1102
5210104
010
200000
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210104
010
250000
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210104
010
251000
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края
1102
5210112
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210112
010
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Расходы
1102
5210112
010
200000
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210112
010
250000
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210112
010
251000
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
1102
5210119
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210119
010
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Расходы
1102
5210119
010
200000
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210119
010
250000
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210119
010
251000
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1102
5210120
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210120
010
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Расходы
1102
5210120
010
200000
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210120
010
250000
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210120
010
251000
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Субсидии на замену и модернизацию лифтового оборудовании жилищного фонда
1102
5210122
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210122
010
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Расходы
1102
5210122
010
200000
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210122
010
250000
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210122
010
251000
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Региональные целевые программы
1102
5220000
1 301 064 300,00
26 589 122,00
1 274 475 178,00
130
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
1102
5222400
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Фонд софинансирования
1102
5222400
010
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Расходы
1102
5222400
010
200000
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222400
010
250000
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222400
010
251000
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
1102
5223900
1 162 223 400,00
23 653 462,00
1 138 569 938,00
130
Субсидии на строительство жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания ( за исключением расходов на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
1102
5223901
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223901
010
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Расходы
1102
5223901
010
200000
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223901
010
250000
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223901
010
251000
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Субсидии на реконструкцию жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
1102
5223902
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223902
010
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Расходы
1102
5223902
010
200000
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223902
010
250000
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223902
010
251000
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Субсидии на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
1102
5223903
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223903
010
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Расходы
1102
5223903
010
200000
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223903
010
250000
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223903
010
251000
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Субсидии на строительство жилых домов, квартир в многоквартирном жилом доме в г.Красноярске для предоставления жилья по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
1102
5223904
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223904
010
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Расходы
1102
5223904
010
200000
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223904
010
250000
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223904
010
251000
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Субсидии на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
1102
5223906
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223906
010
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Расходы
1102
5223906
010
200000
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223906
010
250000
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223906
010
251000
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления жилья по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
1102
5223907
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223907
010
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Расходы
1102
5223907
010
200000
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223907
010
250000
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223907
010
251000
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1102
5230000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
1102
5230100
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Субсидия бюджету города Ачинска на реконструкцию здания хирургического корпуса ЦРБ
1102
5230101
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5230101
010
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Расходы
1102
5230101
010
200000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5230101
010
250000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5230101
010
251000
30 000 000,00
30 000 000,00
134
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
343 027 304,10
49 393 712,08
293 633 592,02
134
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
343 027 304,10
49 393 712,08
293 633 592,02
134
Телевидение и радиовещание
0803
118 276 456,81
14 351 930,65
103 924 526,16
134
Телерадиокомпании и телеорганизации
0803
4530000
18 382 190,81
2 815 730,51
15 566 460,30
134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0803
4539900
18 382 190,81
2 815 730,51
15 566 460,30
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0803
4539900
001
7 393 899,00
916 071,62
6 477 827,38
134
Расходы
0803
4539900
001
200000
5 577 299,00
791 315,55
4 785 983,45
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0803
4539900
001
210000
3 301 599,00
527 733,15
2 773 865,85
134
Заработная плата
0803
4539900
001
211000
2 611 726,00
427 239,30
2 184 486,70
134
Прочие выплаты
0803
4539900
001
212000
5 600,00
5 600,00
1 400,00
4 200,00
134
Начисления на оплату труда
0803
4539900
001
213000
684 273,00
684 273,00
99 093,85
585 179,15
134
Приобретение услуг
0803
4539900
001
220000
2 201 700,00
257 742,64
1 943 957,36
134
Услуги связи
0803
4539900
001
221000
1 222 600,00
116 234,06
1 106 365,94
134
Транспортные услуги
0803
4539900
001
222000
73 200,00
73 200,00
17 710,00
55 490,00
134
Коммунальные услуги
0803
4539900
001
223000
33 000,00
33 000,00
4 204,54
28 795,46
134
Арендная плата за пользование имуществом
0803
4539900
001
224000
108 500,00
108 500,00
2 508,22
105 991,78
134
Услуги по содержанию имущества
0803
4539900
001
225000
272 500,00
272 500,00
37 734,82
234 765,18
134
Прочие услуги
0803
4539900
001
226000
491 900,00
491 900,00
79 351,00
412 549,00
134
Прочие расходы
0803
4539900
001
290000
74 000,00
74 000,00
5 839,76
68 160,24
134
Поступление нефинансовых активов
0803
4539900
001
300000
1 816 600,00
124 756,07
1 691 843,93
134
Увеличение стоимости основных средств
0803
4539900
001
310000
1 115 900,00
1 115 900,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0803
4539900
001
340000
700 700,00
700 700,00
124 756,07
575 943,93
134
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0803
4539900
810
10 988 291,81
1 899 658,89
9 088 632,92
134
Расходы
0803
4539900
810
200000
10 003 291,81
1 785 487,63
8 217 804,18
134
Приобретение услуг
0803
4539900
810
220000
8 772 300,00
1 305 813,13
7 466 486,87
134
Услуги связи
0803
4539900
810
221000
519 000,00
519 000,00
89 192,43
429 807,57
134
Коммунальные услуги
0803
4539900
810
223000
140 700,00
140 700,00
23 145,92
117 554,08
134
Арендная плата за пользование имуществом
0803
4539900
810
224000
518 400,00
518 400,00
81 502,08
436 897,92
134
Услуги по содержанию имущества
0803
4539900
810
225000
956 100,00
956 100,00
132 748,64
823 351,36
134
Прочие услуги
0803
4539900
810
226000
6 638 100,00
979 224,06
5 658 875,94
134
Прочие расходы
0803
4539900
810
290000
1 230 991,81
479 674,50
751 317,31
134
Поступление нефинансовых активов
0803
4539900
810
300000
985 000,00
985 000,00
114 171,26
870 828,74
134
Увеличение стоимости основных средств
0803
4539900
810
310000
985 000,00
985 000,00
114 171,26
870 828,74
134
Расходы по распространению телепрограмм на территорию края на оборудовании системы «Енисей», находящемся в краевой собственности
0803
8420000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0803
8420000
001
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Расходы
0803
8420000
001
200000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Приобретение услуг
0803
8420000
001
220000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Услуги связи
0803
8420000
001
221000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Расходы по созданию и размещению телепрограмм на государственном телеканале «Енисей-Регион»
0803
8430000
7 371 966,00
1 480 363,86
5 891 602,14
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0803
8430000
001
7 371 966,00
1 480 363,86
5 891 602,14
134
Расходы
0803
8430000
001
200000
7 058 866,00
1 413 512,84
5 645 353,16
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0803
8430000
001
210000
1 894 966,00
327 012,59
1 567 953,41
134
Заработная плата
0803
8430000
001
211000
1 345 550,00
237 887,69
1 107 662,31
134
Прочие выплаты
0803
8430000
001
212000
196 900,00
196 900,00
40 000,00
156 900,00
134
Начисления на оплату труда
0803
8430000
001
213000
352 516,00
352 516,00
49 124,90
303 391,10
134
Приобретение услуг
0803
8430000
001
220000
4 633 900,00
1 086 500,25
3 547 399,75
134
Транспортные услуги
0803
8430000
001
222000
391 000,00
391 000,00
19 835,00
371 165,00
134
Арендная плата за пользование имуществом
0803
8430000
001
224000
3 303 800,00
1 044 665,25
2 259 134,75
134
Прочие услуги
0803
8430000
001
226000
939 100,00
939 100,00
22 000,00
917 100,00
134
Прочие расходы
0803
8430000
001
290000
530 000,00
530 000,00
530 000,00
134
Поступление нефинансовых активов
0803
8430000
001
300000
313 100,00
313 100,00
66 851,02
246 248,98
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0803
8430000
001
340000
313 100,00
313 100,00
66 851,02
246 248,98
134
Периодическая печать и издательства
0804
134 794 247,29
20 248 716,30
114 545 530,99
134
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
0804
4570000
110 859 138,29
9 568 774,72
101 290 363,57
134
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4578500
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Субсидии некоммерческим организациям
0804
4578500
019
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Расходы
0804
4578500
019
200000
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0804
4578500
019
240000
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0804
4578500
019
241000
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0804
4579900
96 920 438,29
9 568 774,72
87 351 663,57
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
4579900
001
52 874 626,00
6 635 685,34
46 238 940,66
134
Расходы
0804
4579900
001
200000
46 882 526,00
6 520 114,22
40 362 411,78
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
4579900
001
210000
32 652 426,00
6 366 498,58
26 285 927,42
134
Заработная плата
0804
4579900
001
211000
25 863 605,00
5 201 512,23
20 662 092,77
134
Прочие выплаты
0804
4579900
001
212000
12 500,00
12 500,00
138,62
12 361,38
134
Начисления на оплату труда
0804
4579900
001
213000
6 776 321,00
1 164 847,73
5 611 473,27
134
Приобретение услуг
0804
4579900
001
220000
14 159 900,00
153 615,64
14 006 284,36
134
Услуги связи
0804
4579900
001
221000
399 900,00
399 900,00
41 800,00
358 100,00
134
Коммунальные услуги
0804
4579900
001
223000
260 800,00
260 800,00
14 926,57
245 873,43
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
4579900
001
224000
1 728 800,00
68 486,94
1 660 313,06
134
Услуги по содержанию имущества
0804
4579900
001
225000
2 357 500,00
2 838,66
2 354 661,34
134
Прочие услуги
0804
4579900
001
226000
9 412 900,00
25 563,47
9 387 336,53
134
Прочие расходы
0804
4579900
001
290000
70 200,00
70 200,00
70 200,00
134
Поступление нефинансовых активов
0804
4579900
001
300000
5 992 100,00
115 571,12
5 876 528,88
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
4579900
001
310000
5 067 700,00
5 067 700,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0804
4579900
001
340000
924 400,00
924 400,00
115 571,12
808 828,88
134
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0804
4579900
810
44 045 812,29
2 933 089,38
41 112 722,91
134
Расходы
0804
4579900
810
200000
37 930 545,29
2 655 405,11
35 275 140,18
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
4579900
810
210000
16 197 100,00
461 840,84
15 735 259,16
134
Заработная плата
0804
4579900
810
211000
12 504 600,00
352 495,38
12 152 104,62
134
Прочие выплаты
0804
4579900
810
212000
406 600,00
406 600,00
5 300,00
401 300,00
134
Начисления на оплату труда
0804
4579900
810
213000
3 285 900,00
104 045,46
3 181 854,54
134
Приобретение услуг
0804
4579900
810
220000
20 248 033,29
2 139 401,25
18 108 632,04
134
Услуги связи
0804
4579900
810
221000
945 800,00
935 900,00
127 138,46
808 761,54
134
Транспортные услуги
0804
4579900
810
222000
193 200,00
254 760,00
39 671,88
215 088,12
134
Коммунальные услуги
0804
4579900
810
223000
2 266 253,00
538 937,85
1 727 315,15
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
4579900
810
224000
200 500,00
147 000,00
147 000,00
134
Услуги по содержанию имущества
0804
4579900
810
225000
2 394 800,00
71 502,14
2 323 297,86
134
Прочие услуги
0804
4579900
810
226000
14 249 320,29
1 362 150,92
12 887 169,37
134
Прочие расходы
0804
4579900
810
290000
1 485 412,00
54 163,02
1 431 248,98
134
Поступление нефинансовых активов
0804
4579900
810
300000
6 115 267,00
277 684,27
5 837 582,73
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
4579900
810
310000
2 004 700,00
2 004 700,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0804
4579900
810
340000
4 110 567,00
277 684,27
3 832 882,73
134
Расходы на издание и распространение газеты «Конкурсные торги в Красноярском крае» и районных газет «Нива», «Новая жизнь», «Новый путь», «Вместе с Вами»
0804
8440000
7 587 209,00
1 161 733,59
6 425 475,41
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
8440000
001
7 587 209,00
1 161 733,59
6 425 475,41
134
Расходы
0804
8440000
001
200000
6 735 309,00
1 075 423,59
5 659 885,41
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
8440000
001
210000
6 226 509,00
988 383,03
5 238 125,97
134
Заработная плата
0804
8440000
001
211000
4 933 878,00
809 110,61
4 124 767,39
134
Начисления на оплату труда
0804
8440000
001
213000
1 292 631,00
179 272,42
1 113 358,58
134
Приобретение услуг
0804
8440000
001
220000
508 800,00
508 800,00
87 040,56
421 759,44
134
Услуги связи
0804
8440000
001
221000
157 200,00
157 200,00
18 640,78
138 559,22
134
Коммунальные услуги
0804
8440000
001
223000
228 100,00
228 100,00
38 237,69
189 862,31
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
8440000
001
224000
123 500,00
123 500,00
30 162,09
93 337,91
134
Поступление нефинансовых активов
0804
8440000
001
300000
851 900,00
851 900,00
86 310,00
765 590,00
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
8440000
001
310000
390 300,00
390 300,00
390 300,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0804
8440000
001
340000
461 600,00
461 600,00
86 310,00
375 290,00
134
Расходы на издание и распространение журнала «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»
0804
8450000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
8450000
001
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Расходы
0804
8450000
001
200000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Приобретение услуг
0804
8450000
001
220000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Прочие услуги
0804
8450000
001
226000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет редакций печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти края
0804
8500000
9 291 800,00
7 754 107,99
1 537 692,01
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
8500000
001
9 291 800,00
7 754 107,99
1 537 692,01
134
Расходы
0804
8500000
001
200000
9 209 619,16
7 754 107,99
1 455 511,17
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
8500000
001
210000
724 222,81
724 222,81
134
Заработная плата
0804
8500000
001
211000
402 367,00
402 367,00
134
Начисления на оплату труда
0804
8500000
001
213000
321 855,81
321 855,81
134
Приобретение услуг
0804
8500000
001
220000
1 315 619,16
1 062 323,86
253 295,30
134
Коммунальные услуги
0804
8500000
001
223000
239 014,03
239 014,03
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
8500000
001
224000
114 523,08
114 523,08
134
Прочие услуги
0804
8500000
001
226000
962 082,05
708 786,75
253 295,30
134
Прочие расходы
0804
8500000
001
290000
7 169 777,19
6 691 784,13
477 993,06
134
Поступление нефинансовых активов
0804
8500000
001
300000
82 180,84
82 180,84
82 180,84
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
8500000
001
310000
82 180,84
82 180,84
82 180,84
134
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
89 956 600,00
14 793 065,13
75 163 534,87
134
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0806
0020000
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Центральный аппарат
0806
0020400
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Центральный аппарат иных органов
0806
0020460
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Выполнение функций государственными органами
0806
0020460
012
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Расходы
0806
0020460
012
200000
15 671 600,00
1 709 093,63
13 962 506,37
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0806
0020460
012
210000
9 965 900,00
1 289 702,13
8 676 197,87
134
Заработная плата
0806
0020460
012
211000
7 817 700,00
1 045 984,87
6 771 715,13
134
Прочие выплаты
0806
0020460
012
212000
100 000,00
100 000,00
9 760,00
90 240,00
134
Начисления на оплату труда
0806
0020460
012
213000
2 048 200,00
233 957,26
1 814 242,74
134
Приобретение услуг
0806
0020460
012
220000
5 575 700,00
417 572,42
5 158 127,58
134
Услуги связи
0806
0020460
012
221000
460 800,00
460 800,00
37 401,42
423 398,58
134
Транспортные услуги
0806
0020460
012
222000
310 000,00
310 000,00
34 462,00
275 538,00
134
Коммунальные услуги
0806
0020460
012
223000
600 000,00
600 000,00
89 746,87
510 253,13
134
Арендная плата за пользование имуществом
0806
0020460
012
224000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
134
Услуги по содержанию имущества
0806
0020460
012
225000
1 948 500,00
38 680,68
1 909 819,32
134
Прочие услуги
0806
0020460
012
226000
2 206 400,00
217 281,45
1 989 118,55
134
Прочие расходы
0806
0020460
012
290000
130 000,00
130 000,00
1 819,08
128 180,92
134
Поступление нефинансовых активов
0806
0020460
012
300000
1 757 700,00
93 298,21
1 664 401,79
134
Увеличение стоимости основных средств
0806
0020460
012
310000
1 057 700,00
8 337,00
1 049 363,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
0020460
012
340000
700 000,00
700 000,00
84 961,21
615 038,79
134
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
4500000
50 238 500,00
10 222 931,61
40 015 568,39
134
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
0806
4508500
50 238 500,00
10 222 931,61
40 015 568,39
134
Выполнение функций государственными органами
0806
4508500
012
50 238 500,00
10 222 931,61
40 015 568,39
134
Расходы
0806
4508500
012
200000
42 629 700,00
10 222 931,61
32 406 768,39
134
Приобретение услуг
0806
4508500
012
220000
32 415 300,00
10 222 931,61
22 192 368,39
134
Прочие услуги
0806
4508500
012
226000
32 415 300,00
10 222 931,61
22 192 368,39
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0806
4508500
012
240000
10 000 000,00
10 000 000,00
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0806
4508500
012
241000
10 000 000,00
10 000 000,00
134
Прочие расходы
0806
4508500
012
290000
214 400,00
214 400,00
214 400,00
134
Поступление нефинансовых активов
0806
4508500
012
300000
7 608 800,00
7 608 800,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
4508500
012
340000
7 608 800,00
7 608 800,00
134
Региональные целевые программы
0806
5220000
11 575 300,00
910 951,68
10 664 348,32
134
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
0806
5222200
2 500 000,00
2 500 000,00
134
Выполнение функций государственными органами
0806
5222200
012
2 500 000,00
2 500 000,00
134
Расходы
0806
5222200
012
200000
2 500 000,00
2 500 000,00
134
Приобретение услуг
0806
5222200
012
220000
2 250 000,00
2 250 000,00
134
Прочие услуги
0806
5222200
012
226000
2 250 000,00
2 250 000,00
134
Прочие расходы
0806
5222200
012
290000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
134
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0806
5223500
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0806
5223508
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Прочие расходы
0806
5223508
013
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Расходы
0806
5223508
013
200000
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Приобретение услуг
0806
5223508
013
220000
6 985 900,00
910 951,68
6 074 948,32
134
Прочие услуги
0806
5223508
013
226000
6 985 900,00
910 951,68
6 074 948,32
134
Прочие расходы
0806
5223508
013
290000
477 400,00
477 400,00
477 400,00
134
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
0806
5225200
1 612 000,00
1 612 000,00
134
Выполнение функций государственными органами
0806
5225200
012
1 612 000,00
1 612 000,00
134
Расходы
0806
5225200
012
200000
1 012 000,00
1 012 000,00
134
Приобретение услуг
0806
5225200
012
220000
812 000,00
812 000,00
812 000,00
134
Прочие услуги
0806
5225200
012
226000
812 000,00
812 000,00
812 000,00
134
Прочие расходы
0806
5225200
012
290000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
134
Поступление нефинансовых активов
0806
5225200
012
300000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
5225200
012
340000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
134
Реализация Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы за счет средств краевого бюджета
0806
8200000
490 000,00
490 000,00
134
Выполнение функций государственными органами
0806
8200000
012
490 000,00
490 000,00
134
Расходы
0806
8200000
012
200000
490 000,00
490 000,00
134
Приобретение услуг
0806
8200000
012
220000
490 000,00
490 000,00
134
Прочие услуги
0806
8200000
012
226000
490 000,00
490 000,00
134
Расходы на социальную рекламу и информационные материалы, пропагандирующие ценности семьи, материнства и детства в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»
0806
8460000
10 223 500,00
1 856 790,00
8 366 710,00
134
Прочие расходы
0806
8460000
013
10 223 500,00
1 856 790,00
8 366 710,00
134
Расходы
0806
8460000
013
200000
10 013 500,00
1 856 790,00
8 156 710,00
134
Приобретение услуг
0806
8460000
013
220000
9 813 500,00
1 856 790,00
7 956 710,00
134
Прочие услуги
0806
8460000
013
226000
9 813 500,00
1 856 790,00
7 956 710,00
134
Прочие расходы
0806
8460000
013
290000
200 000,00
200 000,00
134
Поступление нефинансовых активов
0806
8460000
013
300000
210 000,00
210 000,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
8460000
013
340000
210 000,00
210 000,00
136
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Общегосударственные вопросы
0100
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Другие общегосударственные вопросы
0114
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Центральный аппарат
0114
0020400
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Расходы
0114
0020460
012
200000
12 381 900,00
1 859 367,65
10 522 532,35
136
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
10 028 900,00
1 592 150,00
8 436 750,00
136
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
7 899 300,00
1 386 150,00
6 513 150,00
136
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
60 000,00
60 000,00
6 000,00
54 000,00
136
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
2 069 600,00
200 000,00
1 869 600,00
136
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
2 310 000,00
267 217,65
2 042 782,35
136
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
340 000,00
340 000,00
37 661,55
302 338,45
136
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
130 000,00
130 000,00
21 520,00
108 480,00
136
Коммунальные услуги
0114
0020460
012
223000
500 000,00
500 000,00
65 657,47
434 342,53
136
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
660 000,00
660 000,00
48 915,04
611 084,96
136
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
680 000,00
680 000,00
93 463,59
586 536,41
136
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
43 000,00
136
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
1 032 200,00
96 231,70
935 968,30
136
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
315 100,00
315 100,00
17 668,00
297 432,00
136
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
717 100,00
717 100,00
78 563,70
638 536,30
138
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Центральный аппарат
0505
0020400
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Центральный аппарат иных органов
0505
0020460
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Выполнение функций государственными органами
0505
0020460
012
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Расходы
0505
0020460
012
200000
70 472 300,00
9 480 635,47
60 991 664,53
138
Оплата труда и начисления на оплату труда
0505
0020460
012
210000
61 705 800,00
8 488 368,37
53 217 431,63
138
Заработная плата
0505
0020460
012
211000
48 619 600,00
7 123 688,55
41 495 911,45
138
Прочие выплаты
0505
0020460
012
212000
348 000,00
348 000,00
53 250,00
294 750,00
138
Начисления на оплату труда
0505
0020460
012
213000
12 738 200,00
1 311 429,82
11 426 770,18
138
Приобретение услуг
0505
0020460
012
220000
8 696 500,00
990 582,10
7 705 917,90
138
Услуги связи
0505
0020460
012
221000
1 025 000,00
55 316,30
969 683,70
138
Транспортные услуги
0505
0020460
012
222000
441 200,00
441 200,00
109 869,20
331 330,80
138
Коммунальные услуги
0505
0020460
012
223000
187 600,00
187 600,00
18 979,92
168 620,08
138
Арендная плата за пользование имуществом
0505
0020460
012
224000
870 000,00
870 000,00
99 734,56
770 265,44
138
Услуги по содержанию имущества
0505
0020460
012
225000
2 982 000,00
512 439,35
2 469 560,65
138
Прочие услуги
0505
0020460
012
226000
3 190 700,00
194 242,77
2 996 457,23
138
Прочие расходы
0505
0020460
012
290000
70 000,00
70 000,00
1 685,00
68 315,00
138
Поступление нефинансовых активов
0505
0020460
012
300000
3 902 900,00
177 064,58
3 725 835,42
138
Увеличение стоимости основных средств
0505
0020460
012
310000
1 250 000,00
1 250 000,00
138
Увеличение стоимости материальных запасов
0505
0020460
012
340000
2 652 900,00
177 064,58
2 475 835,42
139
АГЕНТСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
536 121 000,00
62 616 784,45
473 504 215,55
139
Общегосударственные вопросы
0100
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Другие общегосударственные вопросы
0114
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Региональные целевые программы
0114
5220000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
0114
5223900
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0114
5223910
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Выполнение функций государственными органами
0114
5223910
012
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Расходы
0114
5223910
012
200000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0114
5223910
012
240000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0114
5223910
012
242000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Центральный аппарат
0505
0020400
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Центральный аппарат иных органов
0505
0020460
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Выполнение функций государственными органами
0505
0020460
012
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Расходы
0505
0020460
012
200000
20 282 200,00
2 602 427,51
17 679 772,49
139
Оплата труда и начисления на оплату труда
0505
0020460
012
210000
18 440 200,00
2 475 023,21
15 965 176,79
139
Заработная плата
0505
0020460
012
211000
14 570 300,00
1 972 508,78
12 597 791,22
139
Прочие выплаты
0505
0020460
012
212000
52 500,00
52 500,00
3 700,00
48 800,00
139
Начисления на оплату труда
0505
0020460
012
213000
3 817 400,00
498 814,43
3 318 585,57
139
Приобретение услуг
0505
0020460
012
220000
1 799 000,00
124 414,30
1 674 585,70
139
Услуги связи
0505
0020460
012
221000
634 300,00
634 300,00
38 400,00
595 900,00
139
Транспортные услуги
0505
0020460
012
222000
243 500,00
243 500,00
30 268,35
213 231,65
139
Услуги по содержанию имущества
0505
0020460
012
225000
414 100,00
414 100,00
16 493,75
397 606,25
139
Прочие услуги
0505
0020460
012
226000
507 100,00
507 100,00
39 252,20
467 847,80
139
Прочие расходы
0505
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
2 990,00
40 010,00
139
Поступление нефинансовых активов
0505
0020460
012
300000
1 176 900,00
37 814,75
1 139 085,25
139
Увеличение стоимости основных средств
0505
0020460
012
310000
570 000,00
570 000,00
570 000,00
139
Увеличение стоимости материальных запасов
0505
0020460
012
340000
606 900,00
606 900,00
37 814,75
569 085,25
139
Социальная политика
1000
320 661 900,00
45 976 542,19
274 685 357,81
139
Социальное обеспечение населения
1003
320 661 900,00
45 976 542,19
274 685 357,81
139
Резервные фонды
1003
0700000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
1003
0700300
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Социальные выплаты
1003
0700300
005
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Расходы
1003
0700300
005
200000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Социальное обеспечение
1003
0700300
005
260000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
0700300
005
262000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
1003
1040000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
1003
1040200
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Социальные выплаты
1003
1040200
005
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Расходы
1003
1040200
005
200000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Социальное обеспечение
1003
1040200
005
260000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
1040200
005
262000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Реализация государственных функций в области социальной политики
1003
5140000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Закон края «О субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий»
1003
5146900
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий
1003
5146901
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Социальные выплаты
1003
5146901
005
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Расходы
1003
5146901
005
200000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Социальное обеспечение
1003
5146901
005
260000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
5146901
005
262000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Региональные целевые программы
1003
5220000
106 400 000,00
106 400 000,00
139
Краевая целевая программа «Север на Юг» на 2008-2010 годы
1003
5220100
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Мероприятия в области социальной политики
1003
5220100
068
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Расходы
1003
5220100
068
200000
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Социальное обеспечение
1003
5220100
068
260000
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
5220100
068
262000
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
1003
5223100
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Компенсация затрат участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, не имеющей детей на момент получения субсидии на приобретение или строительство жилья
1003
5223102
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Социальные выплаты
1003
5223102
005
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Расходы
1003
5223102
005
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Социальное обеспечение
1003
5223102
005
260000
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
5223102
005
262000
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Межбюджетные трансферты
1100
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Региональные целевые программы
1102
5220000
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
1102
5223100
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Субсидии муниципальным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинансирования средства из местного бюджета для предоставления субсидий участникам программы
1102
5223101
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Фонд софинансирования
1102
5223101
010
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Расходы
1102
5223101
010
200000
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223101
010
250000
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223101
010
251000
180 000 000,00
180 000 000,00
148
АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
20 550 799 701,67
4 463 170 673,54
16 087 629 028,13
148
Образование
0700
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Оздоровление детей
0707
4320200
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
0707
4320201
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Выполнение функций государственными органами
0707
4320201
012
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Расходы
0707
4320201
012
200000
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Социальное обеспечение
0707
4320201
012
260000
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320201
012
262000
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Расходы
0707
4320202
012
200000
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Социальная политика
1000
1 962 038 786,22
328 641 647,83
1 633 397 138,39
148
Пенсионное обеспечение
1001
71 724 700,00
11 776 749,84
59 947 950,16
148
Пенсии
1001
4900000
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Закон края «О негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы Красноярского края»
1001
4905800
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Выплаты негосударственных пенсий
1001
4905801
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Прочие расходы
1001
4905801
013
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Расходы
1001
4905801
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Прочие расходы
1001
4905801
013
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
1001
4910000
51 724 700,00
11 776 749,84
39 947 950,16
148
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
1001
4910100
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Социальные выплаты
1001
4910100
005
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Расходы
1001
4910100
005
200000
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Социальное обеспечение
1001
4910100
005
260000
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910100
005
263000
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Закон края «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»
1001
4910200
4 202 400,00
1 050 150,00
3 152 250,00
148
Выплата ежемесячного пособия Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным пенсионерам союзного значения в размере 800 рублей
1001
4910201
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Социальные выплаты
1001
4910201
005
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Расходы
1001
4910201
005
200000
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Социальное обеспечение
1001
4910201
005
260000
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910201
005
263000
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам республиканского значения в размере 600 рублей
1001
4910202
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Социальные выплаты
1001
4910202
005
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Расходы
1001
4910202
005
200000
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Социальное обеспечение
1001
4910202
005
260000
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910202
005
263000
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам местного значения в размере 500 рублей
1001
4910203
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Социальные выплаты
1001
4910203
005
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Расходы
1001
4910203
005
200000
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Социальное обеспечение
1001
4910203
005
260000
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910203
005
263000
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Социальное обслуживание населения
1002
1 549 096 695,18
256 854 655,65
1 292 242 039,53
148
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1002
5010000
889 080 053,10
149 300 268,09
739 779 785,01
148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5019900
889 080 053,10
149 300 268,09
739 779 785,01
148
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1002
5019900
001
731 808 151,00
125 355 117,17
606 453 033,83
148
Расходы
1002
5019900
001
200000
578 929 051,00
100 576 527,80
478 352 523,20
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5019900
001
210000
462 227 751,00
79 929 989,59
382 297 761,41
148
Заработная плата
1002
5019900
001
211000
365 645 740,00
65 060 774,75
300 584 965,25
148
Прочие выплаты
1002
5019900
001
212000
782 700,00
783 025,00
102 567,99
680 457,01
148
Начисления на оплату труда
1002
5019900
001
213000
95 798 986,00
14 766 646,85
81 032 339,15
148
Приобретение услуг
1002
5019900
001
220000
114 810 500,00
20 471 751,58
94 338 748,42
148
Услуги связи
1002
5019900
001
221000
2 524 600,00
455 996,42
2 068 603,58
148
Транспортные услуги
1002
5019900
001
222000
3 715 100,00
785 675,48
2 929 424,52
148
Коммунальные услуги
1002
5019900
001
223000
49 676 100,00
13 030 864,04
36 645 235,96
148
Арендная плата за пользование имуществом
1002
5019900
001
224000
29 700,00
29 700,00
10 814,50
18 885,50
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5019900
001
225000
39 199 800,00
2 879 844,31
36 319 955,69
148
Прочие услуги
1002
5019900
001
226000
19 665 200,00
3 308 556,83
16 356 643,17
148
Прочие расходы
1002
5019900
001
290000
1 890 800,00
174 786,63
1 716 013,37
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5019900
001
300000
152 879 100,00
24 778 589,37
128 100 510,63
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5019900
001
310000
2 893 900,00
106 205,17
2 787 694,83
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5019900
001
340000
149 985 200,00
24 672 384,20
125 312 815,80
148
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
1002
5019900
810
157 253 071,42
23 964 350,92
133 288 720,50
148
Расходы
1002
5019900
810
200000
6 309 017,87
662 585,56
5 646 432,31
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5019900
810
210000
4 864 017,87
790 671,24
4 073 346,63
148
Заработная плата
1002
5019900
810
211000
3 844 900,00
613 399,21
3 231 500,79
148
Прочие выплаты
1002
5019900
810
212000
1 000,00
1 000,00
266,00
734,00
148
Начисления на оплату труда
1002
5019900
810
213000
1 018 117,87
177 006,03
841 111,84
148
Приобретение услуг
1002
5019900
810
220000
1 224 000,00
-154 165,68
1 378 165,68
148
Услуги связи
1002
5019900
810
221000
27 000,00
27 000,00
9 000,00
18 000,00
148
Транспортные услуги
1002
5019900
810
222000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
148
Коммунальные услуги
1002
5019900
810
223000
75 000,00
75 000,00
75 000,00
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5019900
810
225000
885 700,00
885 700,00
9 784,36
875 915,64
148
Прочие услуги
1002
5019900
810
226000
186 300,00
186 300,00
-172 950,04
359 250,04
148
Прочие расходы
1002
5019900
810
290000
221 000,00
221 000,00
26 080,00
194 920,00
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5019900
810
300000
150 944 053,55
23 301 765,36
127 642 288,19
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5019900
810
310000
158 028,00
158 028,00
158 028,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5019900
810
340000
150 786 025,55
23 301 765,36
127 484 260,19
148
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1002
5019900
811
18 830,68
18 830,68
-19 200,00
38 030,68
148
Расходы
1002
5019900
811
200000
18 828,00
18 828,00
-19 200,00
38 028,00
148
Приобретение услуг
1002
5019900
811
220000
18 828,00
18 828,00
-19 200,00
38 028,00
148
Прочие услуги
1002
5019900
811
226000
18 828,00
18 828,00
-19 200,00
38 028,00
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5019900
811
300000
2,68
2,68
2,68
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5019900
811
340000
2,68
2,68
2,68
148
Учреждения социального обслуживания населения
1002
5070000
659 887 731,08
107 530 589,00
552 357 142,08
148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5079900
659 887 731,08
107 530 589,00
552 357 142,08
148
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1002
5079900
001
650 882 938,00
106 315 790,92
544 567 147,08
148
Расходы
1002
5079900
001
200000
542 081 638,00
91 062 423,95
451 019 214,05
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5079900
001
210000
458 149 591,47
77 065 956,29
381 083 635,18
148
Заработная плата
1002
5079900
001
211000
358 438 973,47
63 037 010,09
295 401 963,38
148
Прочие выплаты
1002
5079900
001
212000
5 794 900,00
352 317,20
5 442 582,80
148
Начисления на оплату труда
1002
5079900
001
213000
93 915 718,00
13 676 629,00
80 239 089,00
148
Приобретение услуг
1002
5079900
001
220000
81 661 545,00
13 721 122,14
67 940 422,86
148
Услуги связи
1002
5079900
001
221000
2 524 400,00
394 883,78
2 129 516,22
148
Транспортные услуги
1002
5079900
001
222000
2 676 700,00
154 671,39
2 522 028,61
148
Коммунальные услуги
1002
5079900
001
223000
36 902 000,00
8 476 526,42
28 425 473,58
148
Арендная плата за пользование имуществом
1002
5079900
001
224000
2 100 600,00
210 368,75
1 890 231,25
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5079900
001
225000
19 076 200,00
1 274 147,26
17 802 052,74
148
Прочие услуги
1002
5079900
001
226000
18 381 645,00
3 210 524,54
15 171 120,46
148
Социальное обеспечение
1002
5079900
001
260000
792 100,00
491 401,53
32 452,66
458 948,87
148
Пособия по социальной помощи населению
1002
5079900
001
262000
792 100,00
491 401,53
32 452,66
458 948,87
148
Прочие расходы
1002
5079900
001
290000
1 779 100,00
242 892,86
1 536 207,14
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5079900
001
300000
108 801 300,00
15 253 366,97
93 547 933,03
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5079900
001
310000
2 631 800,00
168 372,37
2 463 427,63
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5079900
001
340000
106 169 500,00
15 084 994,60
91 084 505,40
148
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
1002
5079900
810
8 943 280,63
1 214 798,08
7 728 482,55
148
Расходы
1002
5079900
810
200000
1 667 195,24
19 670,01
1 647 525,23
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5079900
810
210000
38 600,00
38 600,00
2 352,00
36 248,00
148
Заработная плата
1002
5079900
810
211000
30 600,00
30 600,00
780,00
29 820,00
148
Начисления на оплату труда
1002
5079900
810
213000
8 000,00
8 000,00
1 572,00
6 428,00
148
Приобретение услуг
1002
5079900
810
220000
1 580 395,24
17 318,01
1 563 077,23
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5079900
810
225000
659 340,00
659 340,00
17 318,01
642 021,99
148
Прочие услуги
1002
5079900
810
226000
921 055,24
921 055,24
921 055,24
148
Прочие расходы
1002
5079900
810
290000
48 200,00
48 200,00
48 200,00
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5079900
810
300000
7 276 085,39
1 195 128,07
6 080 957,32
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5079900
810
310000
41 633,36
41 633,36
41 633,36
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5079900
810
340000
7 234 452,03
1 195 128,07
6 039 323,96
148
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1002
5079900
811
61 512,45
61 512,45
61 512,45
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5079900
811
300000
61 512,45
61 512,45
61 512,45
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5079900
811
340000
61 512,45
61 512,45
61 512,45
148
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1002
5200000
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1002
5201500
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
1002
5201501
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1002
5201501
001
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Расходы
1002
5201501
001
200000
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5201501
001
210000
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Заработная плата
1002
5201501
001
211000
98 655,00
102 151,00
18 897,38
83 253,62
148
Начисления на оплату труда
1002
5201501
001
213000
25 845,00
26 760,00
4 901,18
21 858,82
148
Социальное обеспечение населения
1003
175 009 155,03
16 648 856,56
158 360 298,47
148
Резервные фонды
1003
0700000
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
1003
0700400
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Прочие расходы
1003
0700400
013
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Поступление нефинансовых активов
1003
0700400
013
300000
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Увеличение стоимости основных средств
1003
0700400
013
310000
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Социальная помощь
1003
5050000
170 722 355,03
16 298 856,56
154 423 498,47
148
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»
1003
5052900
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
1003
5052901
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Социальные выплаты
1003
5052901
005
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Расходы
1003
5052901
005
200000
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Приобретение услуг
1003
5052901
005
220000
589 252,62
589 252,62
155 689,40
433 563,22
148
Прочие услуги
1003
5052901
005
226000
589 252,62
589 252,62
155 689,40
433 563,22
148
Социальное обеспечение
1003
5052901
005
260000
38 275 003,03
10 380 934,55
27 894 068,48
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5052901
005
262000
38 275 003,03
10 380 934,55
27 894 068,48
148
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
1003
5053100
3 989 100,00
212 076,05
3 777 023,95
148
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
1003
5053110
3 698 900,00
209 867,05
3 489 032,95
148
Социальные выплаты
1003
5053110
005
3 698 900,00
209 867,05
3 489 032,95
148
Расходы
1003
5053110
005
200000
3 698 900,00
209 867,05
3 489 032,95
148
Приобретение услуг
1003
5053110
005
220000
244 800,00
244 800,00
244 800,00
148
Прочие услуги
1003
5053110
005
226000
244 800,00
244 800,00
244 800,00
148
Социальное обеспечение
1003
5053110
005
260000
3 454 100,00
209 867,05
3 244 232,95
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5053110
005
262000
3 454 100,00
209 867,05
3 244 232,95
148
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
1003
5053120
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Социальные выплаты
1003
5053120
005
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Расходы
1003
5053120
005
200000
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Социальное обеспечение
1003
5053120
005
260000
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5053120
005
262000
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Мероприятия в области социальной политики
1003
5053300
32 341 500,00
319 920,00
32 021 580,00
148
Социальные выплаты
1003
5053300
005
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Расходы
1003
5053300
005
200000
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Социальное обеспечение
1003
5053300
005
260000
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5053300
005
262000
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Прочие расходы
1003
5053300
013
10 135 100,00
215 920,00
9 919 180,00
148
Расходы
1003
5053300
013
200000
10 065 500,00
215 920,00
9 849 580,00
148
Приобретение услуг
1003
5053300
013
220000
4 503 300,00
40 000,00
4 463 300,00
148
Услуги связи
1003
5053300
013
221000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
148
Транспортные услуги
1003
5053300
013
222000
64 800,00
64 800,00
64 800,00
148
Арендная плата за пользование имуществом
1003
5053300
013
224000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
148
Прочие услуги
1003
5053300
013
226000
4 211 000,00
40 000,00
4 171 000,00
148
Прочие расходы
1003
5053300
013
290000
5 562 200,00
175 920,00
5 386 280,00
148
Поступление нефинансовых активов
1003
5053300
013
300000
99 600,00
69 600,00
69 600,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1003
5053300
013
340000
99 600,00
69 600,00
69 600,00
148
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
1003
5054400
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1003
5054401
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Социальные выплаты
1003
5054401
005
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Расходы
1003
5054401
005
200000
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Социальное обеспечение
1003
5054401
005
260000
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054401
005
262000
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1003
5054500
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Социальные выплаты
1003
5054500
005
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Расходы
1003
5054500
005
200000
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Социальное обеспечение
1003
5054500
005
260000
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054500
005
262000
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1003
5054700
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Социальные выплаты
1003
5054700
005
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Расходы
1003
5054700
005
200000
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Социальное обеспечение
1003
5054700
005
260000
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054700
005
262000
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года №1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"
1003
5054900
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
1003
5054901
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Социальные выплаты
1003
5054901
005
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Расходы
1003
5054901
005
200000
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Социальное обеспечение
1003
5054901
005
260000
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054901
005
262000
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Закон края «О защите прав ребенка»
1003
5057700
6 355 700,00
117 276,30
6 238 423,70
148
Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту стационарного лечения и обратно либо компенсацией стоимости проезда
1003
5057701
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Социальные выплаты
1003
5057701
005
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Расходы
1003
5057701
005
200000
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Социальное обеспечение
1003
5057701
005
260000
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057701
005
262000
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Расходы на компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации
1003
5057702
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Социальные выплаты
1003
5057702
005
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Расходы
1003
5057702
005
200000
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Социальное обеспечение
1003
5057702
005
260000
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057702
005
262000
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
1003
5057800
20 903 000,00
3 677 100,00
17 225 900,00
148
Расходы на единовременную компенсационную выплату при рождении одновременно двух и более детей
1003
5057801
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5057801
005
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Расходы
1003
5057801
005
200000
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5057801
005
260000
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057801
005
262000
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Расходы на проведение ежегодного Форума красноярской семьи
1003
5057802
3 228 000,00
3 228 000,00
148
Прочие расходы
1003
5057802
013
3 228 000,00
3 228 000,00
148
Расходы
1003
5057802
013
200000
2 582 400,00
2 582 400,00
148
Приобретение услуг
1003
5057802
013
220000
1 721 600,00
1 721 600,00
148
Прочие услуги
1003
5057802
013
226000
1 721 600,00
1 721 600,00
148
Прочие расходы
1003
5057802
013
290000
860 800,00
860 800,00
860 800,00
148
Поступление нефинансовых активов
1003
5057802
013
300000
645 600,00
645 600,00
645 600,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1003
5057802
013
340000
645 600,00
645 600,00
645 600,00
148
Расходы на доставку единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей
1003
5057803
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Прочие расходы
1003
5057803
013
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Расходы
1003
5057803
013
200000
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Приобретение услуг
1003
5057803
013
220000
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Прочие услуги
1003
5057803
013
226000
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
1003
5057900
4 055 400,00
623 860,26
3 431 539,74
148
Расходы на компенсацию проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
1003
5057901
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Социальные выплаты
1003
5057901
005
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Расходы
1003
5057901
005
200000
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Социальное обеспечение
1003
5057901
005
260000
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057901
005
262000
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Расходы на оплату услуг сурдопереводчиков
1003
5057902
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Субсидии некоммерческим организациям
1003
5057902
019
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Расходы
1003
5057902
019
200000
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
1003
5057902
019
240000
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1003
5057902
019
242000
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Расходы на доставку компенсации проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
1003
5057903
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Прочие расходы
1003
5057903
013
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Расходы
1003
5057903
013
200000
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Приобретение услуг
1003
5057903
013
220000
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Прочие услуги
1003
5057903
013
226000
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф.»
1003
5058000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Решетневой Людмиле Георгиевне, вдове покойного Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, академика Михаила Федоровича Решетнева
1003
5058001
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058001
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058001
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058001
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058001
005
262000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С.»
1003
5058100
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Ярыгиной Наталье Алексеевне, супруге погибшего Ярыгина Ивана Сергеевича
1003
5058101
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058101
005
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Расходы
1003
5058101
005
200000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058101
005
260000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058101
005
262000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении Плисова В.В.»
1003
5058200
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Плисову Виктору Васильевичу, бывшему председателю исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов
1003
5058201
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058201
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058201
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058201
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1003
5058201
005
263000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О ежемесячном пособии Гудовской В.Н.»
1003
5058400
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 2000 рублей Гудовской Вере Николаевне, художественному руководителю хореографического детского танцевального ансамбля «Орленок», заслуженному работнику культуры Российской Федерации
1003
5058401
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058401
005
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Расходы
1003
5058401
005
200000
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058401
005
260000
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1003
5058401
005
263000
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Шпиллера И.В.»
1003
5058600
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Загайновой Любови Федоровне, вдове главного дирижера, художественного руководителя Красноярского академического симфонического оркестра, народного артиста России Шпиллера Ивана Всеволодовича
1003
5058601
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058601
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058601
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058601
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058601
005
262000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Поздеева А.Г.»
1003
5058700
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Поздеевой Валентине Михайловне, вдове члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Поздеева Андрея Геннадьевича
1003
5058701
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058701
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058701
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058701
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058701
005
262000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении профессора Красноярской государственной академии музыки и театра Иофель Е.К.»
1003
5058800
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Иофель Екатерине Константиновне, профессору кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженному деятелю искусств России, за особые заслуги перед краем
1003
5058801
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058801
005
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Расходы
1003
5058801
005
200000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058801
005
260000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1003
5058801
005
263000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Закон края «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края»
1003
5058900
624 000,00
624 000,00
156 000,00
468 000,00
148
Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей родителям и супругам лиц, погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края, после достижения пенсионного возраста, а также в случае наступления инвалидности
1003
5058901
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058901
005
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Расходы
1003
5058901
005
200000
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058901
005
260000
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058901
005
262000
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей детям погибших до достижения возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов - до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
1003
5058902
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058902
005
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Расходы
1003
5058902
005
200000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058902
005
260000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058902
005
262000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 2 000 рублей лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края
1003
5058903
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058903
005
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Расходы
1003
5058903
005
200000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058903
005
260000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058903
005
262000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Закон края «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края»
1003
5059000
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Выплата компенсации расходов адвокату за оказание бесплатной юридической помощи
1003
5059001
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Прочие расходы
1003
5059001
013
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Расходы
1003
5059001
013
200000
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Прочие расходы
1003
5059001
013
290000
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»
1003
5059100
43 000 000,00
43 000 000,00
148
Расходы на выплату социального пособия на погребение
1003
5059101
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Социальные выплаты
1003
5059101
005
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Расходы
1003
5059101
005
200000
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Социальное обеспечение
1003
5059101
005
260000
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5059101
005
262000
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
1003
5059102
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Социальные выплаты
1003
5059102
005
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Расходы
1003
5059102
005
200000
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Социальное обеспечение
1003
5059102
005
260000
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5059102
005
262000
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Расходы на доставку социального пособия на погребение
1003
5059103
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Прочие расходы
1003
5059103
013
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Расходы
1003
5059103
013
200000
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Приобретение услуг
1003
5059103
013
220000
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Прочие услуги
1003
5059103
013
226000
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Региональные целевые программы
1003
5220000
3 286 800,00
350 000,00
2 936 800,00
148
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
1003
5221700
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Расходы на оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1003
5221701
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1003
5221701
012
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Расходы
1003
5221701
012
200000
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5221701
012
260000
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5221701
012
262000
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
1003
5223600
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид
1003
5223608
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Выполнение функций государственными органами
1003
5223608
012
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Расходы
1003
5223608
012
200000
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Прочие расходы
1003
5223608
012
290000
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Охрана семьи и детства
1004
2 780 336,01
102 178,00
2 678 158,01
148
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
1004
5110000
2 780 336,01
102 178,00
2 678 158,01
148
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
1004
5110200
2 330 036,01
102 178,00
2 227 858,01
148
Прочие расходы
1004
5110200
013
2 330 036,01
102 178,00
2 227 858,01
148
Расходы
1004
5110200
013
200000
2 287 836,01
101 148,00
2 186 688,01
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1004
5110200
013
210000
144 200,00
144 200,00
4 100,00
140 100,00
148
Прочие выплаты
1004
5110200
013
212000
144 200,00
144 200,00
4 100,00
140 100,00
148
Приобретение услуг
1004
5110200
013
220000
2 143 636,01
97 048,00
2 046 588,01
148
Транспортные услуги
1004
5110200
013
222000
1 994 336,01
93 800,00
1 900 536,01
148
Прочие услуги
1004
5110200
013
226000
149 300,00
149 300,00
3 248,00
146 052,00
148
Поступление нефинансовых активов
1004
5110200
013
300000
42 200,00
42 200,00
1 030,00
41 170,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1004
5110200
013
340000
42 200,00
42 200,00
1 030,00
41 170,00
148
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1004
5110300
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Расходы на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
1004
5110301
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Прочие расходы
1004
5110301
013
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Расходы
1004
5110301
013
200000
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Социальное обеспечение
1004
5110301
013
260000
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1004
5110301
013
262000
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Другие вопросы в области социальной политики
1006
163 427 900,00
43 259 207,78
120 168 692,22
148
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
1006
0020000
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Центральный аппарат
1006
0020400
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Центральный аппарат иных органов
1006
0020460
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Выполнение функций государственными органами
1006
0020460
012
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Расходы
1006
0020460
012
200000
81 707 800,00
13 549 074,30
68 158 725,70
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1006
0020460
012
210000
72 398 900,00
12 442 624,97
59 956 275,03
148
Заработная плата
1006
0020460
012
211000
57 271 000,00
10 426 297,03
46 844 702,97
148
Прочие выплаты
1006
0020460
012
212000
122 900,00
122 900,00
12 220,00
110 680,00
148
Начисления на оплату труда
1006
0020460
012
213000
15 005 000,00
2 004 107,94
13 000 892,06
148
Приобретение услуг
1006
0020460
012
220000
8 994 300,00
1 091 242,19
7 903 057,81
148
Услуги связи
1006
0020460
012
221000
1 596 200,00
255 927,13
1 340 272,87
148
Транспортные услуги
1006
0020460
012
222000
581 600,00
581 600,00
28 000,00
553 600,00
148
Коммунальные услуги
1006
0020460
012
223000
1 241 100,00
303 237,96
937 862,04
148
Арендная плата за пользование имуществом
1006
0020460
012
224000
53 800,00
53 800,00
28 000,00
25 800,00
148
Услуги по содержанию имущества
1006
0020460
012
225000
2 854 200,00
250 658,46
2 603 541,54
148
Прочие услуги
1006
0020460
012
226000
2 667 400,00
225 418,64
2 441 981,36
148
Прочие расходы
1006
0020460
012
290000
314 600,00
314 600,00
15 207,14
299 392,86
148
Поступление нефинансовых активов
1006
0020460
012
300000
3 013 700,00
184 133,48
2 829 566,52
148
Увеличение стоимости основных средств
1006
0020460
012
310000
1 590 000,00
2 718,00
1 587 282,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
0020460
012
340000
1 423 700,00
181 415,48
1 242 284,52
148
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
56 326 400,00
29 526 000,00
26 800 400,00
148
Мероприятия в области социальной политики
1006
5140100
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Предоставление субсидии автономному учреждению «Тесь» на оплату оказанных услуг согласно государственному заданию
1006
5140101
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Субсидии некоммерческим организациям
1006
5140101
019
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Расходы
1006
5140101
019
200000
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
1006
5140101
019
240000
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1006
5140101
019
242000
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
1006
5140500
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
1006
5140501
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Субсидии некоммерческим организациям
1006
5140501
019
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Расходы
1006
5140501
019
200000
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
1006
5140501
019
240000
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1006
5140501
019
242000
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Региональные целевые программы
1006
5220000
22 380 000,00
22 380 000,00
148
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
1006
5225000
22 380 000,00
22 380 000,00
148
Расходы на проведение капитального ремонта в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
1006
5225001
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225001
012
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Расходы
1006
5225001
012
200000
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Приобретение услуг
1006
5225001
012
220000
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Услуги по содержанию имущества
1006
5225001
012
225000
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Расходы на приобретение технологического оборудования, инвентаря, мебели, предметов длительного пользования для краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания
1006
5225002
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225002
012
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Поступление нефинансовых активов
1006
5225002
012
300000
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Увеличение стоимости основных средств
1006
5225002
012
310000
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Расходы на централизованные закупки автотранспорта для муниципальных учреждений социального обслуживания
1006
5225003
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225003
012
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Поступление нефинансовых активов
1006
5225003
012
300000
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Увеличение стоимости основных средств
1006
5225003
012
310000
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Расходы на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектоно-сметной документации) в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
1006
5225004
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225004
012
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Расходы
1006
5225004
012
200000
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Приобретение услуг
1006
5225004
012
220000
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Прочие услуги
1006
5225004
012
226000
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Межбюджетные трансферты
1100
18 545 359 113,60
4 134 529 025,71
14 410 830 087,89
148
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
66 482 000,00
66 482 000,00
148
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
1102
4320000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Оздоровление детей
1102
4320200
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
1102
4320201
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Фонд софинансирования
1102
4320201
010
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Расходы
1102
4320201
010
200000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
4320201
010
250000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
4320201
010
251000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Региональные целевые программы
1102
5220000
55 752 000,00
55 752 000,00
148
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
1102
5225000
55 752 000,00
55 752 000,00
148
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания
1102
5225005
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Фонд софинансирования
1102
5225005
010
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Расходы
1102
5225005
010
200000
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225005
010
250000
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225005
010
251000
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Субсидии бюджетам муниципальных образований на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретения приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации и др.) в муниципальных учреждениях социального обслуживания
1102
5225006
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Фонд софинансирования
1102
5225006
010
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Расходы
1102
5225006
010
200000
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225006
010
250000
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225006
010
251000
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
13 329 654 303,60
2 803 032 465,71
10 526 621 837,89
148
Социальная помощь
1103
5050000
10 638 234 703,60
2 211 241 160,71
8 426 993 542,89
148
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
1103
5053400
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5053400
009
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Расходы
1103
5053400
009
200000
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5053400
009
250000
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5053400
009
251000
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1103
5054600
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5054600
009
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Расходы
1103
5054600
009
200000
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5054600
009
250000
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5054600
009
251000
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
1103
5055300
730 121 300,00
164 779 300,00
565 342 000,00
148
Ежемесячное пособие на ребенка
1103
5055301
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5055301
009
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Расходы
1103
5055301
009
200000
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5055301
009
250000
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5055301
009
251000
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Расходы на доставку ежемесячного пособия на ребенка
1103
5055302
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5055302
009
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Расходы
1103
5055302
009
200000
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5055302
009
250000
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5055302
009
251000
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
1103
5056000
34 566 000,00
7 318 473,00
27 247 527,00
148
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных)
1103
5056001
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056001
009
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Расходы
1103
5056001
009
200000
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056001
009
250000
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056001
009
251000
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости установки квартирного телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения сотового телефона
1103
5056002
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056002
009
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Расходы
1103
5056002
009
200000
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056002
009
250000
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056002
009
251000
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости проезда на междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте
1103
5056003
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056003
009
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Расходы
1103
5056003
009
200000
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056003
009
250000
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056003
009
251000
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
1103
5056004
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056004
009
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Расходы
1103
5056004
009
200000
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056004
009
250000
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056004
009
251000
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Закон края «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципального района отдельными государственными полномочиями по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи»
1103
5056200
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Субвенция на реализацию полномочий по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи
1103
5056201
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056201
009
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Расходы
1103
5056201
009
200000
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056201
009
250000
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056201
009
251000
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
1103
5056500
6 129 418 900,00
1 416 700 742,00
4 712 718 158,00
148
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полит. репрессий, ветеранам труда края, родителям погибших военнослужащих, лицам, работающим и проживающим в сельской местности, участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, супругу (супруге), детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов БД, инвалидов БД, супругу (супруге) погибших (без вести пропавших) военнослужащих, умерших участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, родителям погибших (умерших) военнослужащих
1103
5056501
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056501
009
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Расходы
1103
5056501
009
200000
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056501
009
250000
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056501
009
251000
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1103
5056502
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056502
009
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Расходы
1103
5056502
009
200000
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056502
009
250000
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056502
009
251000
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
5056504
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056504
009
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Расходы
1103
5056504
009
200000
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056504
009
250000
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056504
009
251000
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
5056505
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056505
009
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Расходы
1103
5056505
009
200000
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056505
009
250000
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056505
009
251000
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
1103
5056600
799 409 000,00
243 930 281,71
555 478 718,29
148
Расходы на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)
1103
5056601
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056601
009
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Расходы
1103
5056601
009
200000
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056601
009
250000
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056601
009
251000
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения
1103
5056602
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056602
009
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Расходы
1103
5056602
009
200000
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056602
009
250000
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056602
009
251000
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
1103
5056602
090
163 200,00
148
Расходы
1103
5056602
090
200000
163 200,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056602
090
250000
163 200,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056602
090
251000
163 200,00
148
Денежная компенсация стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)
1103
5056603
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056603
009
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Расходы
1103
5056603
009
200000
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056603
009
250000
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056603
009
251000
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Ежемесячная денежная компенсация за пользование услугами местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
1103
5056604
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056604
009
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Расходы
1103
5056604
009
200000
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056604
009
250000
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056604
009
251000
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио
1103
5056605
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056605
009
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Расходы
1103
5056605
009
200000
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056605
009
250000
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056605
009
251000
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, ветеранам труда края, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
1103
5056606
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056606
009
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Расходы
1103
5056606
009
200000
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056606
009
250000
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056606
009
251000
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Расходы на возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости пользования коллективной телевизионной антенной
1103
5056607
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056607
009
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Расходы
1103
5056607
009
200000
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056607
009
250000
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056607
009
251000
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах "д", ''е" статьи 1 Закона края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
1103
5056608
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056608
009
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Расходы
1103
5056608
009
200000
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056608
009
250000
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056608
009
251000
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы»
1103
5056700
28 142 300,00
4 625 837,00
23 516 463,00
148
Ежемесячная денежная выплата
1103
5056701
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056701
009
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Расходы
1103
5056701
009
200000
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056701
009
250000
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056701
009
251000
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
1103
5056702
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056702
009
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Расходы
1103
5056702
009
200000
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056702
009
250000
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056702
009
251000
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Закон края «О защите прав ребенка»
1103
5057700
8 291 300,00
1 011 800,00
7 279 500,00
148
Субвенции на оплату стоимости проезда детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
1103
5057703
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057703
009
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Расходы
1103
5057703
009
200000
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057703
009
250000
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057703
009
251000
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Субвенции на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
1103
5057704
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057704
009
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Расходы
1103
5057704
009
200000
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057704
009
250000
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057704
009
251000
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
1103
5057800
90 622 200,00
14 332 695,00
76 289 505,00
148
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста
1103
5057804
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057804
009
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Расходы
1103
5057804
009
200000
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057804
009
250000
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057804
009
251000
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста
1103
5057805
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057805
009
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Расходы
1103
5057805
009
200000
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057805
009
250000
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057805
009
251000
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды
1103
5057806
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057806
009
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Расходы
1103
5057806
009
200000
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057806
009
250000
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057806
009
251000
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды
1103
5057807
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057807
009
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Расходы
1103
5057807
009
200000
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057807
009
250000
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057807
009
251000
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
1103
5057900
21 589 700,00
3 866 235,00
17 723 465,00
148
Расходы на возмещение стоимости затрат краевым государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей-инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования
1103
5057904
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057904
009
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Расходы
1103
5057904
009
200000
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057904
009
250000
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057904
009
251000
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, и стоимости затрат на обучение и воспитание ребенка-инвалида в дошкольном или общеобразовательном учреждении
1103
5057905
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057905
009
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Расходы
1103
5057905
009
200000
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057905
009
250000
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057905
009
251000
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
1103
5057906
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057906
009
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Расходы
1103
5057906
009
200000
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057906
009
250000
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057906
009
251000
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Расходы на доставку компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов
1103
5057907
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057907
009
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Расходы
1103
5057907
009
200000
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057907
009
250000
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057907
009
251000
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
2 145 159 800,00
476 907 296,00
1 668 252 504,00
148
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
2 145 159 800,00
476 907 296,00
1 668 252 504,00
148
Субвенции на выполнение функций органов социальной защиты населения
1103
5210202
934 161 000,00
189 798 428,00
744 362 572,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210202
009
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Расходы
1103
5210202
009
200000
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210202
009
250000
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210202
009
251000
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210202
478
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Расходы
1103
5210202
478
200000
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210202
478
250000
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210202
478
251000
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210202
479
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Расходы
1103
5210202
479
200000
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210202
479
250000
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210202
479
251000
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»
1103
5210261
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210261
009
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Расходы
1103
5210261
009
200000
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210261
009
250000
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210261
009
251000
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Региональные целевые программы
1103
5220000
32 785 000,00
7 585 700,00
25 199 300,00
148
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
1103
5221700
32 785 000,00
7 585 700,00
25 199 300,00
148
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1103
5221702
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5221702
009
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Расходы
1103
5221702
009
200000
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5221702
009
250000
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5221702
009
251000
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья
1103
5221703
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5221703
009
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Расходы
1103
5221703
009
200000
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5221703
009
250000
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5221703
009
251000
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Меры социальной поддержки по Закону Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»
1103
8060000
259 122 000,00
44 872 642,00
214 249 358,00
148
Меры социальной поддержки по Закону Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»
1103
8060100
259 122 000,00
44 872 642,00
214 249 358,00
148
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Таймыра»
1103
8060101
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060101
478
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Расходы
1103
8060101
478
200000
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060101
478
250000
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060101
478
251000
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам
1103
8060102
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060102
478
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Расходы
1103
8060102
478
200000
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060102
478
250000
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060102
478
251000
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
1103
8060103
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060103
478
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Расходы
1103
8060103
478
200000
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060103
478
250000
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060103
478
251000
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей
1103
8060104
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060104
478
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Расходы
1103
8060104
478
200000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060104
478
250000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060104
478
251000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и не вступившим в повторный брак супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1103
8060105
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060105
478
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Расходы
1103
8060105
478
200000
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060105
478
250000
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060105
478
251000
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также лицам из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
1103
8060106
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060106
478
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Расходы
1103
8060106
478
200000
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060106
478
250000
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060106
478
251000
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднеспециальных и высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
1103
8060107
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060107
478
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Расходы
1103
8060107
478
200000
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060107
478
250000
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060107
478
251000
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Адресная социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам по месту жительства или по месту пребывания
1103
8060108
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060108
478
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Расходы
1103
8060108
478
200000
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060108
478
250000
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060108
478
251000
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Расходы на предоставление адресной материальной помощи в натуральном виде
1103
8060109
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060109
478
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Расходы
1103
8060109
478
200000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060109
478
250000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060109
478
251000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Денежные выплаты многодетным семьям
1103
8060110
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060110
478
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Расходы
1103
8060110
478
200000
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060110
478
250000
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060110
478
251000
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Ежемесячная денежная выплата за особые заслуги перед автономным округом
1103
8060111
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060111
478
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Расходы
1103
8060111
478
200000
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060111
478
250000
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060111
478
251000
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
1103
8060113
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060113
478
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Расходы
1103
8060113
478
200000
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060113
478
250000
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060113
478
251000
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Расходы на компенсацию расходов, связанных с выездом из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и переездом к новому месту жительства в пределах Российской Федерации пенсионерам, инвалидам и их несовершеннолетним детям
1103
8060114
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060114
478
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Расходы
1103
8060114
478
200000
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060114
478
250000
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060114
478
251000
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности автономного округа, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа
1103
8060115
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060115
478
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Расходы
1103
8060115
478
200000
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060115
478
250000
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060115
478
251000
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Ежемесячное пособие на ребенка
1103
8060116
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060116
478
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Расходы
1103
8060116
478
200000
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060116
478
250000
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060116
478
251000
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам
1103
8060117
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060117
478
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Расходы
1103
8060117
478
200000
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060117
478
250000
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060117
478
251000
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Денежные выплаты ветеранам труда, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий
1103
8060118
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060118
478
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Расходы
1103
8060118
478
200000
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060118
478
250000
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060118
478
251000
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий
1103
8060119
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060119
478
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Расходы
1103
8060119
478
200000
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060119
478
250000
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060119
478
251000
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности
1103
8060120
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060120
478
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Расходы
1103
8060120
478
200000
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060120
478
250000
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060120
478
251000
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Расходы на доставку денежных выплат
1103
8060121
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060121
478
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Расходы
1103
8060121
478
200000
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060121
478
250000
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060121
478
251000
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Денежные выплаты молодым специалистам
1103
8060122
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060122
478
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Расходы
1103
8060122
478
200000
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060122
478
250000
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060122
478
251000
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
8060123
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060123
478
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Расходы
1103
8060123
478
200000
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060123
478
250000
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060123
478
251000
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
8060124
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060124
478
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Расходы
1103
8060124
478
200000
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060124
478
250000
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060124
478
251000
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
Меры социальной поддержки по Закону Эвенкийского автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»
Меры социальной поддержки по Закону Эвенкийского автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проработавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, лицам, награжденным Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», супругу (супруге) погибшего (пропавшего без вести) военнослужащего, детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих
Расходы на реализацию Закона края «О краевых социальных грантах»
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
164
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
811
300000
19 606,03
19 606,03
19 606,03
164
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
811
310000
19 146,00
19 146,00
19 146,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
811
340000
460,03
460,03
460,03
164
Среднее профессиональное образование
0704
139 653 450,71
27 711 952,50
111 941 498,21
164
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
139 653 450,71
27 711 952,50
111 941 498,21
164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
139 653 450,71
27 711 952,50
111 941 498,21
164
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
119 757 690,00
24 087 104,26
95 670 585,74
164
Расходы
0704
4279900
001
200000
110 193 690,00
22 452 311,23
87 741 378,77
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
78 399 190,00
14 822 778,66
63 576 411,34
164
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
62 091 622,00
11 518 371,76
50 573 250,24
164
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
88 200,00
88 200,00
15 900,00
72 300,00
164
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
16 219 368,00
3 288 506,90
12 930 861,10
164
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
29 443 200,00
7 343 598,17
22 099 601,83
164
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
1 089 000,00
49 668,67
1 039 331,33
164
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
337 200,00
337 200,00
9 923,70
327 276,30
164
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
19 725 000,00
6 674 211,74
13 050 788,26
164
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
452 300,00
452 300,00
17 248,89
435 051,11
164
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
4 662 300,00
76 699,48
4 585 600,52
164
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
3 177 400,00
515 845,69
2 661 554,31
164
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
147 800,00
147 800,00
147 800,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
147 800,00
147 800,00
147 800,00
164
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
2 203 500,00
285 934,40
1 917 565,60
164
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
9 564 000,00
1 634 793,03
7 929 206,97
164
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
1 550 000,00
90 433,29
1 459 566,71
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
8 014 000,00
1 544 359,74
6 469 640,26
164
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
19 816 925,51
3 624 848,24
16 192 077,27
164
Расходы
0704
4279900
810
200000
15 744 797,51
2 793 614,48
12 951 183,03
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
10 590 660,00
2 154 201,36
8 436 458,64
164
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
8 579 060,00
1 770 538,49
6 808 521,51
164
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
2 011 600,00
383 662,87
1 627 937,13
164
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
3 366 837,51
373 436,62
2 993 400,89
164
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
685 420,51
685 420,51
364 303,62
321 116,89
164
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
2 681 417,00
9 133,00
2 672 284,00
164
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
1 787 300,00
265 976,50
1 521 323,50
164
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
4 072 128,00
831 233,76
3 240 894,24
164
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
1 330 128,00
339 127,12
991 000,88
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
2 742 000,00
492 106,64
2 249 893,36
164
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
78 835,20
78 835,20
78 835,20
164
Расходы
0704
4279900
811
200000
42 035,20
42 035,20
42 035,20
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
811
210000
23 200,00
23 200,00
23 200,00
164
Заработная плата
0704
4279900
811
211000
18 383,52
18 383,52
18 383,52
164
Начисления на оплату труда
0704
4279900
811
213000
4 816,48
4 816,48
4 816,48
164
Прочие расходы
0704
4279900
811
290000
18 835,20
18 835,20
18 835,20
164
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
36 800,00
36 800,00
36 800,00
164
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
36 800,00
36 800,00
36 800,00
164
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Оздоровление детей
0707
4320200
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Расходы
0707
4320202
012
200000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Другие вопросы в области образования
0709
45 684 589,24
7 911 037,40
37 773 551,84
164
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
45 684 589,24
7 911 037,40
37 773 551,84
164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
45 684 589,24
7 911 037,40
37 773 551,84
164
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
45 182 387,00
7 845 152,40
37 337 234,60
164
Расходы
0709
4359900
001
200000
44 133 217,00
7 784 379,75
36 348 837,25
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
40 937 287,00
6 999 701,00
33 937 586,00
164
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
32 386 379,00
5 769 153,00
26 617 226,00
164
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
67 900,00
65 700,00
9 000,00
56 700,00
164
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
8 485 208,00
1 221 548,00
7 263 660,00
164
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
3 185 930,00
784 678,75
2 401 251,25
164
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
175 300,00
175 300,00
37 209,88
138 090,12
164
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
119 700,00
64 000,00
1 865,20
62 134,80
164
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
2 228 700,00
680 018,00
1 548 682,00
164
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4359900
001
224000
147 100,00
194 880,00
24 280,00
170 600,00
164
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
131 000,00
131 000,00
21 963,59
109 036,41
164
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
420 100,00
392 050,00
19 342,08
372 707,92
164
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
164
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
1 049 170,00
60 772,65
988 397,35
164
Увеличение стоимости основных средств
0709
4359900
001
310000
800 000,00
800 000,00
800 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
211 000,00
249 170,00
60 772,65
188 397,35
164
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0709
4359900
810
502 202,24
502 202,24
65 885,00
436 317,24
164
Расходы
0709
4359900
810
200000
227 702,24
227 702,24
3 141,00
224 561,24
164
Приобретение услуг
0709
4359900
810
220000
180 000,00
180 000,00
180 000,00
164
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
810
225000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
164
Прочие услуги
0709
4359900
810
226000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
164
Прочие расходы
0709
4359900
810
290000
47 702,24
47 702,24
3 141,00
44 561,24
164
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
810
300000
274 500,00
274 500,00
62 744,00
211 756,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
810
340000
274 500,00
274 500,00
62 744,00
211 756,00
164
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
501 744 656,76
76 853 189,01
424 891 467,75
164
Физическая культура и спорт
0908
474 114 756,76
73 364 172,60
400 750 584,16
164
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
0908
4820000
115 886 038,95
22 789 012,26
93 097 026,69
164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0908
4829900
115 886 038,95
22 789 012,26
93 097 026,69
164
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0908
4829900
001
113 033 933,00
22 144 437,36
90 889 495,64
164
Расходы
0908
4829900
001
200000
104 124 633,00
21 168 857,45
82 955 775,55
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0908
4829900
001
210000
70 565 713,00
12 046 132,95
58 519 580,05
164
Заработная плата
0908
4829900
001
211000
55 778 875,00
9 657 022,40
46 121 852,60
164
Прочие выплаты
0908
4829900
001
212000
124 200,00
124 200,00
35 808,31
88 391,69
164
Начисления на оплату труда
0908
4829900
001
213000
14 662 638,00
2 353 302,24
12 309 335,76
164
Приобретение услуг
0908
4829900
001
220000
32 659 420,00
9 091 582,50
23 567 837,50
164
Услуги связи
0908
4829900
001
221000
500 400,00
500 400,00
115 944,15
384 455,85
164
Транспортные услуги
0908
4829900
001
222000
9 853 500,00
3 000 613,20
6 852 886,80
164
Коммунальные услуги
0908
4829900
001
223000
1 361 600,00
435 555,00
926 045,00
164
Арендная плата за пользование имуществом
0908
4829900
001
224000
1 111 800,00
178 155,56
933 644,44
164
Услуги по содержанию имущества
0908
4829900
001
225000
1 622 400,00
50 041,76
1 572 358,24
164
Прочие услуги
0908
4829900
001
226000
18 209 720,00
5 311 272,83
12 898 447,17
164
Прочие расходы
0908
4829900
001
290000
899 500,00
899 500,00
31 142,00
868 358,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
4829900
001
300000
8 909 300,00
975 579,91
7 933 720,09
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
4829900
001
310000
2 550 000,00
13 100,00
2 536 900,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
4829900
001
340000
6 359 300,00
962 479,91
5 396 820,09
164
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0908
4829900
810
2 852 105,95
644 574,90
2 207 531,05
164
Расходы
0908
4829900
810
200000
832 100,00
832 100,00
34 850,00
797 250,00
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0908
4829900
810
210000
15 500,00
15 500,00
15 500,00
164
Прочие выплаты
0908
4829900
810
212000
15 500,00
15 500,00
15 500,00
164
Приобретение услуг
0908
4829900
810
220000
793 600,00
793 600,00
31 850,00
761 750,00
164
Транспортные услуги
0908
4829900
810
222000
200 300,00
200 300,00
200 300,00
164
Услуги по содержанию имущества
0908
4829900
810
225000
58 500,00
58 500,00
1 850,00
56 650,00
164
Прочие услуги
0908
4829900
810
226000
534 800,00
534 800,00
30 000,00
504 800,00
164
Прочие расходы
0908
4829900
810
290000
23 000,00
23 000,00
3 000,00
20 000,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
4829900
810
300000
2 020 005,95
609 724,90
1 410 281,05
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
4829900
810
310000
170 000,00
170 000,00
170 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
4829900
810
340000
1 850 005,95
609 724,90
1 240 281,05
164
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
0908
5120000
138 150 717,81
26 662 139,03
111 488 578,78
164
Закон края «О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.»
0908
5120100
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Пожизненное ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей
0908
5120101
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120101
013
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Расходы
0908
5120101
013
200000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Социальное обеспечение
0908
5120101
013
260000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0908
5120101
013
262000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
0908
5120200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 5 тыс. рублей лицам, удостоенным почетного краевого звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
0908
5120201
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120201
013
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Расходы
0908
5120201
013
200000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120201
013
290000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Закон края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»
0908
5120300
21 120 000,00
986 400,00
20 133 600,00
164
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам, представляющим край и выступающим на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или края, и тренеру, подготовившему соответствующего спортсмена
0908
5120301
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120301
013
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Расходы
0908
5120301
013
200000
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120301
013
290000
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Пожизненное ежемесячное пособие чемпионам и призерам Олимпийских игр в размере 5 тыс. рублей и их тренерам в размере 3 тыс.рублей
0908
5120302
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Прочие расходы
0908
5120302
013
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Расходы
0908
5120302
013
200000
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Социальное обеспечение
0908
5120302
013
260000
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0908
5120302
013
262000
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0908
5129700
116 950 717,81
25 660 739,03
91 289 978,78
164
Выполнение функций государственными органами
0908
5129700
012
8 000 000,00
8 000 000,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5129700
012
300000
8 000 000,00
8 000 000,00
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
5129700
012
310000
8 000 000,00
8 000 000,00
164
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0908
5129700
811
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Расходы
0908
5129700
811
200000
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Приобретение услуг
0908
5129700
811
220000
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Прочие услуги
0908
5129700
811
226000
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Спортивно-массовые мероприятия (краевой календарь)
0908
5129700
913
35 000 000,00
10 082 397,63
24 917 602,37
164
Расходы
0908
5129700
913
200000
32 755 777,00
9 584 215,92
23 171 561,08
164
Приобретение услуг
0908
5129700
913
220000
26 793 297,00
9 026 538,92
17 766 758,08
164
Прочие услуги
0908
5129700
913
226000
26 793 297,00
9 026 538,92
17 766 758,08
164
Прочие расходы
0908
5129700
913
290000
5 962 480,00
557 677,00
5 404 803,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5129700
913
300000
2 244 223,00
498 181,71
1 746 041,29
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5129700
913
340000
2 244 223,00
498 181,71
1 746 041,29
164
Подготовка и участие спортсменов края в Российских и международных соревнованиях (выездной календарь)
0908
5129700
914
70 000 000,00
15 362 141,40
54 637 858,60
164
Расходы
0908
5129700
914
200000
67 723 000,00
15 362 141,40
52 360 858,60
164
Приобретение услуг
0908
5129700
914
220000
67 723 000,00
15 362 141,40
52 360 858,60
164
Транспортные услуги
0908
5129700
914
222000
54 000,00
54 000,00
164
Прочие услуги
0908
5129700
914
226000
67 669 000,00
15 362 141,40
52 306 858,60
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5129700
914
300000
2 277 000,00
2 277 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5129700
914
340000
2 277 000,00
2 277 000,00
164
Региональные целевые программы
0908
5220000
220 078 000,00
23 913 021,31
196 164 978,69
164
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае»
0908
5221600
214 248 000,00
23 913 021,31
190 334 978,69
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0908
5221600
079
214 248 000,00
23 913 021,31
190 334 978,69
164
Расходы
0908
5221600
079
200000
188 475 000,00
23 913 021,31
164 561 978,69
164
Приобретение услуг
0908
5221600
079
220000
16 227 000,00
2 765 621,31
13 461 378,69
164
Прочие услуги
0908
5221600
079
226000
16 227 000,00
2 765 621,31
13 461 378,69
164
Социальное обеспечение
0908
5221600
079
260000
172 248 000,00
21 147 400,00
151 100 600,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0908
5221600
079
262000
172 248 000,00
21 147 400,00
151 100 600,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5221600
079
300000
25 773 000,00
25 773 000,00
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
5221600
079
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5221600
079
340000
5 773 000,00
5 773 000,00
164
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0908
5223300
5 830 000,00
5 830 000,00
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0908
5223300
079
5 830 000,00
5 830 000,00
164
Расходы
0908
5223300
079
200000
5 790 900,00
5 790 900,00
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0908
5223300
079
210000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
164
Прочие выплаты
0908
5223300
079
212000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
164
Приобретение услуг
0908
5223300
079
220000
4 727 000,00
4 727 000,00
164
Транспортные услуги
0908
5223300
079
222000
376 100,00
376 100,00
376 100,00
164
Арендная плата за пользование имуществом
0908
5223300
079
224000
114 800,00
114 800,00
114 800,00
164
Прочие услуги
0908
5223300
079
226000
4 236 100,00
4 236 100,00
164
Прочие расходы
0908
5223300
079
290000
1 056 900,00
1 056 900,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5223300
079
300000
39 100,00
39 100,00
39 100,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5223300
079
340000
39 100,00
39 100,00
39 100,00
164
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
27 629 900,00
3 489 016,41
24 140 883,59
164
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0910
0020000
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Центральный аппарат
0910
0020400
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Центральный аппарат иных органов
0910
0020460
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Выполнение функций государственными органами
0910
0020460
012
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Расходы
0910
0020460
012
200000
22 360 251,00
3 448 604,62
18 911 646,38
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
0020460
012
210000
19 696 800,00
3 130 356,05
16 566 443,95
164
Заработная плата
0910
0020460
012
211000
15 531 600,00
2 592 597,60
12 939 002,40
164
Прочие выплаты
0910
0020460
012
212000
95 900,00
95 900,00
8 560,00
87 340,00
164
Начисления на оплату труда
0910
0020460
012
213000
4 069 300,00
529 198,45
3 540 101,55
164
Приобретение услуг
0910
0020460
012
220000
2 547 151,00
318 248,57
2 228 902,43
164
Услуги связи
0910
0020460
012
221000
251 100,00
515 151,00
94 502,07
420 648,93
164
Транспортные услуги
0910
0020460
012
222000
261 000,00
401 000,00
96 750,00
304 250,00
164
Услуги по содержанию имущества
0910
0020460
012
225000
736 500,00
736 500,00
4 323,50
732 176,50
164
Прочие услуги
0910
0020460
012
226000
894 500,00
894 500,00
122 673,00
771 827,00
164
Прочие расходы
0910
0020460
012
290000
116 300,00
116 300,00
116 300,00
164
Поступление нефинансовых активов
0910
0020460
012
300000
2 744 349,00
26 869,83
2 717 479,17
164
Увеличение стоимости основных средств
0910
0020460
012
310000
1 800 000,00
2 600,00
1 797 400,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
0020460
012
340000
944 349,00
24 269,83
920 079,17
164
Поддержка туристической деятельности
0910
5130000
2 525 300,00
13 541,96
2 511 758,04
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0910
5139700
2 525 300,00
13 541,96
2 511 758,04
164
Выполнение функций государственными органами
0910
5139700
012
2 525 300,00
13 541,96
2 511 758,04
164
Расходы
0910
5139700
012
200000
2 208 282,00
13 541,96
2 194 740,04
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
5139700
012
210000
41 400,00
4 550,00
36 850,00
164
Прочие выплаты
0910
5139700
012
212000
41 400,00
4 550,00
36 850,00
164
Приобретение услуг
0910
5139700
012
220000
2 166 882,00
8 991,96
2 157 890,04
164
Услуги связи
0910
5139700
012
221000
446 300,00
446 300,00
446 300,00
164
Транспортные услуги
0910
5139700
012
222000
463 900,00
463 900,00
463 900,00
164
Прочие услуги
0910
5139700
012
226000
1 256 682,00
8 991,96
1 247 690,04
164
Поступление нефинансовых активов
0910
5139700
012
300000
317 018,00
317 018,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5139700
012
340000
317 018,00
317 018,00
164
Межбюджетные трансферты
1100
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Региональные целевые программы
1102
5220000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае»
1102
5221600
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Фонд софинансирования
1102
5221600
010
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Расходы
1102
5221600
010
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5221600
010
250000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5221600
010
251000
20 000 000,00
20 000 000,00
170
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
53 876 600,00
6 223 777,89
47 652 822,11
170
Общегосударственные вопросы
0100
53 068 500,00
6 223 777,89
46 844 722,11
170
Другие общегосударственные вопросы
0114
53 068 500,00
6 223 777,89
46 844 722,11
170
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Центральный аппарат
0114
0020400
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Расходы
0114
0020460
012
200000
48 965 600,00
6 103 851,57
42 861 748,43
170
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
33 749 600,00
5 286 720,25
28 462 879,75
170
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
26 696 100,00
4 455 862,80
22 240 237,20
170
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
59 200,00
59 200,00
7 894,00
51 306,00
170
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
6 994 300,00
822 963,45
6 171 336,55
170
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
15 205 200,00
814 431,32
14 390 768,68
170
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
379 700,00
379 700,00
35 946,18
343 753,82
170
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
198 000,00
198 000,00
37 917,00
160 083,00
170
Коммунальные услуги
0114
0020460
012
223000
1 147 900,00
274 131,22
873 768,78
170
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
3 663 300,00
48 363,68
3 614 936,32
170
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
9 816 300,00
418 073,24
9 398 226,76
170
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
10 800,00
10 800,00
2 700,00
8 100,00
170
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
3 355 400,00
119 926,32
3 235 473,68
170
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
2 253 000,00
7 482,00
2 245 518,00
170
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
1 102 400,00
112 444,32
989 955,68
170
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Расходы
0114
0920300
012
200000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Социальная политика
1000
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Другие вопросы в области социальной политики
1006
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Мероприятия в области социальной политики
1006
5140100
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Расходы на издание книги памяти жертв политических репрессий
1006
5140109
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Выполнение функций государственными органами
1006
5140109
012
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Расходы
1006
5140109
012
200000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
170
Приобретение услуг
1006
5140109
012
220000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
170
Прочие услуги
1006
5140109
012
226000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
170
Поступление нефинансовых активов
1006
5140109
012
300000
608 100,00
608 100,00
608 100,00
170
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
5140109
012
340000
608 100,00
608 100,00
608 100,00
176
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
162 265 147,62
37 108 616,06
125 156 531,56
176
Общегосударственные вопросы
0100
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Другие общегосударственные вопросы
0114
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Руководство и управление в сфере установленных функций
0114
0010000
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0114
0013800
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Выполнение функций государственными органами
0114
0013800
012
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Расходы
0114
0013800
012
200000
132 377 847,62
24 657 556,76
107 720 290,86
176
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0013800
012
210000
108 283 047,62
21 648 821,66
86 634 225,96
176
Заработная плата
0114
0013800
012
211000
85 681 231,00
17 210 847,70
68 470 383,30
176
Прочие выплаты
0114
0013800
012
212000
883 300,00
883 300,00
99 586,13
783 713,87
176
Начисления на оплату труда
0114
0013800
012
213000
21 718 516,62
4 338 387,83
17 380 128,79
176
Приобретение услуг
0114
0013800
012
220000
24 085 700,00
3 005 725,10
21 079 974,90
176
Услуги связи
0114
0013800
012
221000
2 636 200,00
516 138,95
2 120 061,05
176
Транспортные услуги
0114
0013800
012
222000
846 500,00
846 500,00
125 464,96
721 035,04
176
Коммунальные услуги
0114
0013800
012
223000
4 649 500,00
821 461,06
3 828 038,94
176
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0013800
012
224000
5 138 700,00
693 729,51
4 444 970,49
176
Услуги по содержанию имущества
0114
0013800
012
225000
5 283 100,00
182 917,47
5 100 182,53
176
Прочие услуги
0114
0013800
012
226000
5 531 700,00
666 013,15
4 865 686,85
176
Прочие расходы
0114
0013800
012
290000
9 100,00
9 100,00
3 010,00
6 090,00
176
Поступление нефинансовых активов
0114
0013800
012
300000
4 331 700,00
90 291,00
4 241 409,00
176
Увеличение стоимости основных средств
0114
0013800
012
310000
2 064 200,00
45 327,00
2 018 873,00
176
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0013800
012
340000
2 267 500,00
44 964,00
2 222 536,00
176
Социальная политика
1000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Другие вопросы в области социальной политики
1006
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Мероприятия в области социальной политики
1006
5140100
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Расходы, связанные с реализацией Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
1006
5140108
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Выполнение функций государственными органами
1006
5140108
012
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Расходы
1006
5140108
012
200000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Приобретение услуг
1006
5140108
012
220000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Прочие услуги
1006
5140108
012
226000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Межбюджетные трансферты
1100
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
0010000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1103
0013800
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
0013800
478
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Расходы
1103
0013800
478
200000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
0013800
478
250000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
0013800
478
251000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
178
АГЕНТСТВО ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 577 617 521,43
452 039 091,08
2 125 578 430,35
178
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
2 439 733 121,43
444 572 941,08
1 995 160 180,35
178
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
298 442 065,91
37 615 689,62
260 826 376,29
178
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0309
0020000
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Центральный аппарат
0309
0020400
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Центральный аппарат иных органов
0309
0020460
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Выполнение функций государственными органами
0309
0020460
012
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Расходы
0309
0020460
012
200000
125 662 400,00
16 302 945,62
109 359 454,38
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
0020460
012
210000
94 656 300,00
14 191 581,69
80 464 718,31
178
Заработная плата
0309
0020460
012
211000
74 648 300,00
11 619 801,75
63 028 498,25
178
Прочие выплаты
0309
0020460
012
212000
450 000,00
450 000,00
50 000,00
400 000,00
178
Начисления на оплату труда
0309
0020460
012
213000
19 558 000,00
2 521 779,94
17 036 220,06
178
Приобретение услуг
0309
0020460
012
220000
30 631 100,00
2 095 883,93
28 535 216,07
178
Услуги связи
0309
0020460
012
221000
10 021 810,00
1 116 955,87
8 904 854,13
178
Транспортные услуги
0309
0020460
012
222000
500 000,00
500 000,00
70 000,00
430 000,00
178
Коммунальные услуги
0309
0020460
012
223000
801 700,00
801 700,00
209 041,78
592 658,22
178
Арендная плата за пользование имуществом
0309
0020460
012
224000
1 189 290,00
202 287,15
987 002,85
178
Услуги по содержанию имущества
0309
0020460
012
225000
3 112 200,00
127 317,40
2 984 882,60
178
Прочие услуги
0309
0020460
012
226000
15 006 100,00
370 281,73
14 635 818,27
178
Социальное обеспечение
0309
0020460
012
260000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
178
Пособия по социальной помощи населению
0309
0020460
012
262000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
178
Прочие расходы
0309
0020460
012
290000
75 000,00
75 000,00
15 480,00
59 520,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
0020460
012
300000
15 691 100,00
730 998,32
14 960 101,68
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
0020460
012
310000
10 538 800,00
120 000,00
10 418 800,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
0020460
012
340000
5 152 300,00
610 998,32
4 541 301,68
178
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
0309
2180000
2 280 100,00
2 280 100,00
178
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309
2180100
2 280 100,00
2 280 100,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0309
2180100
014
2 280 100,00
2 280 100,00
178
Расходы
0309
2180100
014
200000
498 200,00
498 200,00
498 200,00
178
Приобретение услуг
0309
2180100
014
220000
498 200,00
498 200,00
498 200,00
178
Прочие услуги
0309
2180100
014
226000
498 200,00
498 200,00
498 200,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
2180100
014
300000
1 781 900,00
1 781 900,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
2180100
014
310000
375 300,00
375 300,00
375 300,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
2180100
014
340000
1 406 600,00
1 406 600,00
178
Мероприятия по гражданской обороне
0309
2190000
19 599 400,00
2 251 643,55
17 347 756,45
178
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
0309
2190100
19 599 400,00
2 251 643,55
17 347 756,45
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0309
2190100
014
19 599 400,00
2 251 643,55
17 347 756,45
178
Расходы
0309
2190100
014
200000
19 132 200,00
2 249 077,23
16 883 122,77
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
2190100
014
210000
17 100,00
17 100,00
17 100,00
178
Прочие выплаты
0309
2190100
014
212000
17 100,00
17 100,00
17 100,00
178
Приобретение услуг
0309
2190100
014
220000
19 115 100,00
2 249 077,23
16 866 022,77
178
Транспортные услуги
0309
2190100
014
222000
50 300,00
50 300,00
50 300,00
178
Услуги по содержанию имущества
0309
2190100
014
225000
18 377 900,00
2 247 327,23
16 130 572,77
178
Прочие услуги
0309
2190100
014
226000
686 900,00
686 900,00
1 750,00
685 150,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
2190100
014
300000
467 200,00
467 200,00
2 566,32
464 633,68
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
2190100
014
310000
349 900,00
349 900,00
349 900,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
2190100
014
340000
117 300,00
117 300,00
2 566,32
114 733,68
178
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0309
2470000
19 729 754,00
3 096 373,50
16 633 380,50
178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0309
2479900
19 729 754,00
3 096 373,50
16 633 380,50
178
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0309
2479900
001
19 729 754,00
3 096 373,50
16 633 380,50
178
Расходы
0309
2479900
001
200000
18 379 754,00
3 020 024,70
15 359 729,30
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
2479900
001
210000
13 593 854,00
2 526 677,66
11 067 176,34
178
Заработная плата
0309
2479900
001
211000
10 697 594,00
2 027 438,86
8 670 155,14
178
Прочие выплаты
0309
2479900
001
212000
141 200,00
141 200,00
60 000,00
81 200,00
178
Начисления на оплату труда
0309
2479900
001
213000
2 755 060,00
439 238,80
2 315 821,20
178
Приобретение услуг
0309
2479900
001
220000
4 719 000,00
491 324,41
4 227 675,59
178
Услуги связи
0309
2479900
001
221000
59 400,00
59 400,00
10 644,03
48 755,97
178
Транспортные услуги
0309
2479900
001
222000
201 000,00
201 000,00
50 000,00
151 000,00
178
Коммунальные услуги
0309
2479900
001
223000
863 900,00
863 900,00
250 114,13
613 785,87
178
Услуги по содержанию имущества
0309
2479900
001
225000
2 927 400,00
24 983,73
2 902 416,27
178
Прочие услуги
0309
2479900
001
226000
667 300,00
667 300,00
155 582,52
511 717,48
178
Социальное обеспечение
0309
2479900
001
260000
46 900,00
46 900,00
46 900,00
178
Пособия по социальной помощи населению
0309
2479900
001
262000
46 900,00
46 900,00
46 900,00
178
Прочие расходы
0309
2479900
001
290000
20 000,00
20 000,00
2 022,63
17 977,37
178
Поступление нефинансовых активов
0309
2479900
001
300000
1 350 000,00
76 348,80
1 273 651,20
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
2479900
001
310000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
2479900
001
340000
950 000,00
950 000,00
76 348,80
873 651,20
178
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
0309
3020000
115 469 964,91
15 224 381,63
100 245 583,28
178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0309
3029900
115 469 964,91
15 224 381,63
100 245 583,28
178
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0309
3029900
001
115 311 546,00
15 224 381,63
100 087 164,37
178
Расходы
0309
3029900
001
200000
101 920 346,00
14 356 266,47
87 564 079,53
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
3029900
001
210000
95 516 646,00
13 109 362,32
82 407 283,68
178
Заработная плата
0309
3029900
001
211000
75 264 957,00
12 366 876,25
62 898 080,75
178
Прочие выплаты
0309
3029900
001
212000
532 200,00
532 200,00
80 000,00
452 200,00
178
Начисления на оплату труда
0309
3029900
001
213000
19 719 489,00
662 486,07
19 057 002,93
178
Приобретение услуг
0309
3029900
001
220000
5 481 800,00
1 011 004,15
4 470 795,85
178
Услуги связи
0309
3029900
001
221000
530 700,00
530 700,00
68 340,51
462 359,49
178
Транспортные услуги
0309
3029900
001
222000
63 800,00
63 800,00
9 081,50
54 718,50
178
Коммунальные услуги
0309
3029900
001
223000
1 055 100,00
301 629,48
753 470,52
178
Арендная плата за пользование имуществом
0309
3029900
001
224000
54 600,00
54 600,00
54 600,00
178
Услуги по содержанию имущества
0309
3029900
001
225000
1 949 200,00
136 210,99
1 812 989,01
178
Прочие услуги
0309
3029900
001
226000
1 828 400,00
495 741,67
1 332 658,33
178
Прочие расходы
0309
3029900
001
290000
921 900,00
921 900,00
235 900,00
686 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
3029900
001
300000
13 391 200,00
868 115,16
12 523 084,84
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
3029900
001
310000
7 058 400,00
81 300,00
6 977 100,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
3029900
001
340000
6 332 800,00
786 815,16
5 545 984,84
178
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0309
3029900
810
158 418,91
158 418,91
158 418,91
178
Расходы
0309
3029900
810
200000
33 618,91
33 618,91
33 618,91
178
Прочие расходы
0309
3029900
810
290000
33 618,91
33 618,91
33 618,91
178
Поступление нефинансовых активов
0309
3029900
810
300000
124 800,00
124 800,00
124 800,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
3029900
810
310000
108 900,00
108 900,00
108 900,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
3029900
810
340000
15 900,00
15 900,00
15 900,00
178
Реформирование региональных и муниципальных финансов
0309
5180000
9 347,00
9 347,00
178
Реформирование региональных финансов
0309
5180100
9 347,00
9 347,00
178
Выполнение функций государственными органами
0309
5180100
012
9 347,00
9 347,00
178
Расходы
0309
5180100
012
200000
9 347,00
9 347,00
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
5180100
012
210000
9 347,00
9 347,00
178
Заработная плата
0309
5180100
012
211000
9 347,00
9 347,00
178
Обеспечение пожарной безопасности
0310
2 076 320 255,52
406 957 251,46
1 669 363 004,06
178
Руководство и управление в сфере установленных функций
0310
0010000
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
0310
0013700
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
0013700
014
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Расходы
0310
0013700
014
200000
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
0013700
014
210000
1 515 555 800,00
335 763 533,94
1 179 792 266,06
178
Заработная плата
0310
0013700
014
211000
1 345 647 000,00
311 824 294,85
1 033 822 705,15
178
Прочие выплаты
0310
0013700
014
212000
50 432 800,00
547 100,00
49 885 700,00
178
Начисления на оплату труда
0310
0013700
014
213000
119 476 000,00
23 392 139,09
96 083 860,91
178
Приобретение услуг
0310
0013700
014
220000
10 223 700,00
1 190 000,00
9 033 700,00
178
Прочие услуги
0310
0013700
014
226000
10 223 700,00
1 190 000,00
9 033 700,00
178
Социальное обеспечение
0310
0013700
014
260000
13 189 400,00
1 652 334,55
11 537 065,45
178
Пособия по социальной помощи населению
0310
0013700
014
262000
10 000 000,00
1 390 805,00
8 609 195,00
178
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0310
0013700
014
263000
3 189 400,00
261 529,55
2 927 870,45
178
Воинские формирования (органы, подразделения)
0310
2020000
218 823 572,53
34 048 011,79
184 775 560,74
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310
2026700
192 823 572,53
31 617 098,28
161 206 474,25
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
2026700
014
186 676 100,00
30 562 698,74
156 113 401,26
178
Расходы
0310
2026700
014
200000
122 489 000,00
18 547 874,94
103 941 125,06
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2026700
014
210000
11 662 253,00
1 180 398,79
10 481 854,21
178
Прочие выплаты
0310
2026700
014
212000
11 662 253,00
1 180 398,79
10 481 854,21
178
Приобретение услуг
0310
2026700
014
220000
109 007 387,00
17 224 399,89
91 782 987,11
178
Услуги связи
0310
2026700
014
221000
8 000 000,00
1 273 527,10
6 726 472,90
178
Транспортные услуги
0310
2026700
014
222000
4 343 464,00
733 014,53
3 610 449,47
178
Коммунальные услуги
0310
2026700
014
223000
57 470 600,00
11 264 650,95
46 205 949,05
178
Арендная плата за пользование имуществом
0310
2026700
014
224000
500 000,00
590 936,00
55 650,86
535 285,14
178
Услуги по содержанию имущества
0310
2026700
014
225000
21 918 991,00
1 052 232,61
20 866 758,39
178
Прочие услуги
0310
2026700
014
226000
16 683 396,00
2 845 323,84
13 838 072,16
178
Прочие расходы
0310
2026700
014
290000
1 819 360,00
143 076,26
1 676 283,74
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2026700
014
300000
64 187 100,00
12 014 823,80
52 172 276,20
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
2026700
014
310000
10 182 100,00
854 287,88
9 327 812,12
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2026700
014
340000
54 005 000,00
11 160 535,92
42 844 464,08
178
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0310
2026700
810
6 124 460,13
1 032 887,14
5 091 572,99
178
Расходы
0310
2026700
810
200000
4 887 586,05
890 754,76
3 996 831,29
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2026700
810
210000
4 127 031,40
839 240,00
3 287 791,40
178
Заработная плата
0310
2026700
810
211000
3 574 659,40
784 768,00
2 789 891,40
178
Прочие выплаты
0310
2026700
810
212000
360 500,00
360 500,00
900,00
359 600,00
178
Начисления на оплату труда
0310
2026700
810
213000
191 872,00
191 872,00
53 572,00
138 300,00
178
Приобретение услуг
0310
2026700
810
220000
667 240,65
667 240,65
33 200,76
634 039,89
178
Услуги связи
0310
2026700
810
221000
9 700,00
9 700,00
4 700,00
5 000,00
178
Коммунальные услуги
0310
2026700
810
223000
141 729,47
141 729,47
10 908,88
130 820,59
178
Арендная плата за пользование имуществом
0310
2026700
810
224000
44 556,53
44 556,53
11 702,23
32 854,30
178
Услуги по содержанию имущества
0310
2026700
810
225000
420 400,00
420 400,00
420 400,00
178
Прочие услуги
0310
2026700
810
226000
50 854,65
50 854,65
5 889,65
44 965,00
178
Социальное обеспечение
0310
2026700
810
260000
93 314,00
93 314,00
18 314,00
75 000,00
178
Пособия по социальной помощи населению
0310
2026700
810
262000
18 314,00
18 314,00
18 314,00
178
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0310
2026700
810
263000
75 000,00
75 000,00
75 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2026700
810
300000
1 236 874,08
142 132,38
1 094 741,70
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
2026700
810
310000
753 721,10
753 721,10
47 800,00
705 921,10
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2026700
810
340000
483 152,98
483 152,98
94 332,38
388 820,60
178
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0310
2026700
811
23 012,40
23 012,40
21 512,40
1 500,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2026700
811
300000
23 012,40
23 012,40
21 512,40
1 500,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2026700
811
340000
23 012,40
23 012,40
21 512,40
1 500,00
178
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0310
2027600
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Социальные выплаты
0310
2027600
005
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Расходы
0310
2027600
005
200000
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Приобретение услуг
0310
2027600
005
220000
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Транспортные услуги
0310
2027600
005
222000
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310
2470000
237 162 882,99
34 070 871,18
203 092 011,81
178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0310
2479900
237 162 882,99
34 070 871,18
203 092 011,81
178
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0310
2479900
001
236 774 500,00
33 958 027,73
202 816 472,27
178
Расходы
0310
2479900
001
200000
195 440 800,00
30 293 766,76
165 147 033,24
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2479900
001
210000
178 614 100,00
28 166 009,98
150 448 090,02
178
Заработная плата
0310
2479900
001
211000
139 919 485,00
21 972 803,01
117 946 681,99
178
Прочие выплаты
0310
2479900
001
212000
2 035 800,00
434 000,00
1 601 800,00
178
Начисления на оплату труда
0310
2479900
001
213000
36 658 815,00
5 759 206,97
30 899 608,03
178
Приобретение услуг
0310
2479900
001
220000
16 728 300,00
2 127 756,78
14 600 543,22
178
Услуги связи
0310
2479900
001
221000
812 200,00
812 200,00
145 946,32
666 253,68
178
Транспортные услуги
0310
2479900
001
222000
593 000,00
593 000,00
63 763,28
529 236,72
178
Коммунальные услуги
0310
2479900
001
223000
5 902 000,00
1 118 234,60
4 783 765,40
178
Услуги по содержанию имущества
0310
2479900
001
225000
5 581 000,00
213 435,98
5 367 564,02
178
Прочие услуги
0310
2479900
001
226000
3 840 100,00
586 376,60
3 253 723,40
178
Прочие расходы
0310
2479900
001
290000
98 400,00
98 400,00
98 400,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2479900
001
300000
41 333 700,00
3 664 260,97
37 669 439,03
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
2479900
001
310000
13 445 900,00
154 593,63
13 291 306,37
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2479900
001
340000
27 887 800,00
3 509 667,34
24 378 132,66
178
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0310
2479900
810
388 382,99
388 382,99
112 843,45
275 539,54
178
Расходы
0310
2479900
810
200000
116 957,45
116 957,45
14 043,45
102 914,00
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2479900
810
210000
13 745,45
13 745,45
11 981,87
1 763,58
178
Заработная плата
0310
2479900
810
211000
10 891,80
10 891,80
10 891,80
178
Начисления на оплату труда
0310
2479900
810
213000
2 853,65
2 853,65
1 090,07
1 763,58
178
Прочие расходы
0310
2479900
810
290000
103 212,00
103 212,00
2 061,58
101 150,42
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2479900
810
300000
271 425,54
271 425,54
98 800,00
172 625,54
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2479900
810
340000
271 425,54
271 425,54
98 800,00
172 625,54
178
Региональные целевые программы
0310
5220000
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
0310
5224800
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Расходы на реализацию программы за исключением субсидий местным бюджетам
0310
5224803
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Выполнение функций государственными органами
0310
5224803
012
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
5224803
012
300000
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
5224803
012
310000
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0310
8040000
38 957 800,00
232 500,00
38 725 300,00
178
Расходы на приобретение вещевого имущества
0310
8040500
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8040500
014
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
8040500
014
300000
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
8040500
014
340000
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов
0310
8040900
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8040900
014
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
8040900
014
300000
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
8040900
014
340000
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Расходы на приобретение пожарной, специальной техники, специального оборудования и средств пожаротушения
0310
8041100
21 150 000,00
21 150 000,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8041100
014
21 150 000,00
21 150 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
8041100
014
300000
21 150 000,00
21 150 000,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
8041100
014
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
8041100
014
340000
1 150 000,00
1 150 000,00
178
Расходы на текущий ремонт специальной пожарной техники, пожарно-технического оборудования, средств связи, аварийно-спасательного инструмента и средств защиты органов дыхания
0310
8041800
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8041800
014
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Расходы
0310
8041800
014
200000
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Приобретение услуг
0310
8041800
014
220000
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Услуги по содержанию имущества
0310
8041800
014
225000
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Региональные целевые программы
0314
5220000
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Краевая целевая программа «Безопасный город»
0314
5224700
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Выполнение функций государственными органами
0314
5224700
012
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Поступление нефинансовых активов
0314
5224700
012
300000
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0314
5224700
012
310000
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Межбюджетные трансферты
1100
137 884 400,00
7 466 150,00
130 418 250,00
178
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
103 430 900,00
103 430 900,00
178
Региональные целевые программы
1102
5220000
103 430 900,00
103 430 900,00
178
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
1102
5224800
103 430 900,00
103 430 900,00
178
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования
1102
5224801
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Фонд софинансирования
1102
5224801
010
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Расходы
1102
5224801
010
200000
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5224801
010
250000
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5224801
010
251000
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
1102
5224802
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Фонд софинансирования
1102
5224802
010
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Расходы
1102
5224802
010
200000
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5224802
010
250000
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5224802
010
251000
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций
1103
5210218
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210218
009
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Расходы
1103
5210218
009
200000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210218
009
250000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210218
009
251000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
188
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
4 302 413 577,24
958 248 073,42
3 344 165 503,82
188
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
4 302 413 577,24
958 248 073,42
3 344 165 503,82
188
Органы внутренних дел
0302
4 302 413 577,24
958 248 073,42
3 344 165 503,82
188
Резервные фонды
0302
0700000
1 787 950,00
1 787 950,00
188
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
0302
0700400
1 787 950,00
1 787 950,00
188
Прочие расходы
0302
0700400
013
1 787 950,00
1 787 950,00
188
Расходы
0302
0700400
013
200000
70 000,00
70 000,00
188
Приобретение услуг
0302
0700400
013
220000
70 000,00
70 000,00
188
Транспортные услуги
0302
0700400
013
222000
70 000,00
70 000,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
0700400
013
300000
1 717 950,00
1 717 950,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
0700400
013
310000
377 623,95
377 623,95
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
0700400
013
340000
1 340 326,05
1 340 326,05
188
Воинские формирования (органы, подразделения)
0302
2020000
3 879 947 311,24
954 974 209,42
2 924 973 101,82
188
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
0302
2020100
762 052 027,24
250 857 837,16
511 194 190,08
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2020100
014
762 052 027,24
250 857 837,16
511 194 190,08
188
Расходы
0302
2020100
014
200000
762 052 027,24
250 857 837,16
511 194 190,08
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2020100
014
210000
758 571 224,08
249 925 575,25
508 645 648,83
188
Заработная плата
0302
2020100
014
211000
727 936 889,45
248 043 495,13
479 893 394,32
188
Прочие выплаты
0302
2020100
014
212000
22 314 200,00
-11 200,00
22 325 400,00
188
Начисления на оплату труда
0302
2020100
014
213000
8 320 134,63
1 893 280,12
6 426 854,51
188
Социальное обеспечение
0302
2020100
014
260000
3 480 803,16
932 261,91
2 548 541,25
188
Пособия по социальной помощи населению
0302
2020100
014
262000
3 480 803,16
932 261,91
2 548 541,25
188
Военный персонал
0302
2025800
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2025800
014
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Расходы
0302
2025800
014
200000
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2025800
014
210000
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Заработная плата
0302
2025800
014
211000
2 146 573 783,05
564 554 090,38
1 582 019 692,67
188
Начисления на оплату труда
0302
2025800
014
213000
8 412 254,00
1 919 065,00
6 493 189,00
188
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
0302
2026400
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Социальные выплаты
0302
2026400
005
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Расходы
0302
2026400
005
200000
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Социальное обеспечение
0302
2026400
005
260000
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0302
2026400
005
263000
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0302
2026700
740 189 403,64
101 748 914,54
638 440 489,10
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2026700
014
740 189 403,64
101 748 914,54
638 440 489,10
188
Расходы
0302
2026700
014
200000
549 958 519,64
63 221 501,38
486 737 018,26
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2026700
014
210000
166 361 037,05
34 465 426,17
131 895 610,88
188
Заработная плата
0302
2026700
014
211000
115 252 157,05
25 118 948,86
90 133 208,19
188
Прочие выплаты
0302
2026700
014
212000
20 680 000,00
2 636 073,50
18 043 926,50
188
Начисления на оплату труда
0302
2026700
014
213000
30 428 880,00
6 710 403,81
23 718 476,19
188
Приобретение услуг
0302
2026700
014
220000
377 845 470,12
27 858 599,73
349 986 870,39
188
Услуги связи
0302
2026700
014
221000
30 165 500,00
3 742 979,92
26 422 520,08
188
Транспортные услуги
0302
2026700
014
222000
11 793 048,00
2 002 834,12
9 790 213,88
188
Коммунальные услуги
0302
2026700
014
223000
80 981 947,63
10 110 011,78
70 871 935,85
188
Арендная плата за пользование имуществом
0302
2026700
014
224000
4 333 083,69
1 663 369,53
2 669 714,16
188
Услуги по содержанию имущества
0302
2026700
014
225000
196 159 488,00
4 409 692,32
191 749 795,68
188
Прочие услуги
0302
2026700
014
226000
54 412 402,80
5 929 712,06
48 482 690,74
188
Социальное обеспечение
0302
2026700
014
260000
15 497,75
15 497,75
188
Пособия по социальной помощи населению
0302
2026700
014
262000
15 497,75
15 497,75
188
Прочие расходы
0302
2026700
014
290000
5 736 514,72
881 977,73
4 854 536,99
188
Поступление нефинансовых активов
0302
2026700
014
300000
190 230 884,00
38 527 413,16
151 703 470,84
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
2026700
014
340000
190 230 884,00
38 527 413,16
151 703 470,84
188
Вещевое обеспечение
0302
2027200
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2027200
014
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Расходы
0302
2027200
014
200000
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2027200
014
210000
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Прочие выплаты
0302
2027200
014
212000
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0302
2027600
99 214 243,31
19 142 766,03
80 071 477,28
188
Социальные выплаты
0302
2027600
005
99 214 243,31
19 142 766,03
80 071 477,28
188
Расходы
0302
2027600
005
200000
99 214 243,31
19 142 766,03
80 071 477,28
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2027600
005
210000
13 874 588,16
1 694 711,98
12 179 876,18
188
Прочие выплаты
0302
2027600
005
212000
13 874 588,16
1 694 711,98
12 179 876,18
188
Приобретение услуг
0302
2027600
005
220000
68 136 827,00
13 395 955,85
54 740 871,15
188
Транспортные услуги
0302
2027600
005
222000
68 136 827,00
13 395 955,85
54 740 871,15
188
Социальное обеспечение
0302
2027600
005
260000
17 202 828,15
4 052 098,20
13 150 729,95
188
Пособия по социальной помощи населению
0302
2027600
005
262000
15 254 477,40
3 942 976,94
11 311 500,46
188
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0302
2027600
005
263000
1 948 350,75
109 121,26
1 839 229,49
188
Расходы на приобретение специальной продукции для органов внутренних дел Красноярского края
0302
2028300
115 727 000,00
14 822 710,00
100 904 290,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2028300
014
115 727 000,00
14 822 710,00
100 904 290,00
188
Расходы
0302
2028300
014
200000
115 727 000,00
14 822 710,00
100 904 290,00
188
Приобретение услуг
0302
2028300
014
220000
71 094 500,00
6 068 710,00
65 025 790,00
188
Прочие услуги
0302
2028300
014
226000
71 094 500,00
6 068 710,00
65 025 790,00
188
Прочие расходы
0302
2028300
014
290000
44 632 500,00
8 754 000,00
35 878 500,00
188
Расходы на оплату услуг по проведению экспертиз и ревизий, проводимых по расследованиям, ведущимся в интересах краевого бюджета
0302
2028400
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2028400
014
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Расходы
0302
2028400
014
200000
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Приобретение услуг
0302
2028400
014
220000
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Прочие услуги
0302
2028400
014
226000
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Региональные целевые программы
0302
5220000
22 300 600,00
72 964,00
22 227 636,00
188
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
0302
5222900
7 881 400,00
7 881 400,00
188
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0302
5222909
7 881 400,00
7 881 400,00
188
Выполнение функций государственными органами
0302
5222909
012
7 881 400,00
7 881 400,00
188
Расходы
0302
5222909
012
200000
1 116 600,00
1 116 600,00
188
Приобретение услуг
0302
5222909
012
220000
1 116 600,00
1 116 600,00
188
Прочие услуги
0302
5222909
012
226000
1 116 600,00
1 116 600,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
5222909
012
300000
6 764 800,00
6 764 800,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
5222909
012
310000
6 764 800,00
6 764 800,00
188
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0302
5223500
14 419 200,00
72 964,00
14 346 236,00
188
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0302
5223508
14 419 200,00
72 964,00
14 346 236,00
188
Выполнение функций государственными органами
0302
5223508
012
14 419 200,00
72 964,00
14 346 236,00
188
Расходы
0302
5223508
012
200000
1 920 700,00
72 964,00
1 847 736,00
188
Приобретение услуг
0302
5223508
012
220000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
188
Прочие услуги
0302
5223508
012
226000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
188
Прочие расходы
0302
5223508
012
290000
1 890 700,00
72 964,00
1 817 736,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
5223508
012
300000
12 498 500,00
12 498 500,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
5223508
012
310000
12 498 500,00
12 498 500,00
188
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0302
8040000
398 377 716,00
1 412 950,00
396 964 766,00
188
Расходы на приобретение вещевого имущества
0302
8040500
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
8040500
014
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
8040500
014
300000
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
8040500
014
340000
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Расходы на обязательное государственное страхование сотрудников
0302
8040700
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
8040700
014
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Расходы
0302
8040700
014
200000
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Приобретение услуг
0302
8040700
014
220000
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Прочие услуги
0302
8040700
014
226000
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения милиции общественной безопасности ГУВД Красноярского края
0302
8041600
306 967 716,00
1 412 950,00
305 554 766,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
8041600
014
306 967 716,00
1 412 950,00
305 554 766,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
8041600
014
300000
306 967 716,00
1 412 950,00
305 554 766,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
8041600
014
310000
295 718 316,00
1 412 950,00
294 305 366,00
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
8041600
014
340000
11 249 400,00
11 249 400,00
342
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Национальная оборона
0200
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Мобилизационная подготовка экономики
0204
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
0204
2090000
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0204
2090100
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0204
2090100
001
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Расходы
0204
2090100
001
200000
18 276 500,00
2 810 194,17
15 466 305,83
342
Оплата труда и начисления на оплату труда
0204
2090100
001
210000
13 173 700,00
1 980 720,51
11 192 979,49
342
Заработная плата
0204
2090100
001
211000
10 462 000,00
1 578 895,80
8 883 104,20
342
Начисления на оплату труда
0204
2090100
001
213000
2 711 700,00
401 824,71
2 309 875,29
342
Приобретение услуг
0204
2090100
001
220000
5 101 700,00
829 473,66
4 272 226,34
342
Услуги связи
0204
2090100
001
221000
205 500,00
205 500,00
3 109,54
202 390,46
342
Транспортные услуги
0204
2090100
001
222000
398 300,00
398 300,00
398 300,00
342
Коммунальные услуги
0204
2090100
001
223000
1 125 000,00
221 600,00
903 400,00
342
Услуги по содержанию имущества
0204
2090100
001
225000
3 266 200,00
595 431,08
2 670 768,92
342
Прочие услуги
0204
2090100
001
226000
106 700,00
106 700,00
9 333,04
97 366,96
342
Прочие расходы
0204
2090100
001
290000
1 100,00
1 100,00
1 100,00
342
Поступление нефинансовых активов
0204
2090100
001
300000
1 227 700,00
78 448,19
1 149 251,81
342
Увеличение стоимости основных средств
0204
2090100
001
310000
700 000,00
700 000,00
700 000,00
342
Увеличение стоимости материальных запасов
0204
2090100
001
340000
527 700,00
527 700,00
78 448,19
449 251,81
363
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Общегосударственные вопросы
0100
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Фундаментальные исследования
0110
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования
0110
0610000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
0110
0619000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Субсидии юридическим лицам
0110
0619000
006
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Расходы
0110
0619000
006
200000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0110
0619000
006
240000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0110
0619000
006
241000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
364
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОО ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Социальная политика
1000
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Другие вопросы в области социальной политики
1006
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
1006
5140500
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Поддержка Красноярской краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
1006
5140502
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Субсидии некоммерческим организациям
1006
5140502
019
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Расходы
1006
5140502
019
200000
1 594 000,00
193 028,19
1 400 971,81
364
Оплата труда и начисления на оплату труда
1006
5140502
019
210000
1 264 000,00
169 309,00
1 094 691,00
364
Заработная плата
1006
5140502
019
211000
998 000,00
998 000,00
142 551,00
855 449,00
364
Прочие выплаты
1006
5140502
019
212000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
364
Начисления на оплату труда
1006
5140502
019
213000
260 000,00
260 000,00
26 758,00
233 242,00
364
Приобретение услуг
1006
5140502
019
220000
315 000,00
315 000,00
20 159,19
294 840,81
364
Услуги связи
1006
5140502
019
221000
80 000,00
80 000,00
8 856,49
71 143,51
364
Транспортные услуги
1006
5140502
019
222000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
364
Коммунальные услуги
1006
5140502
019
223000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
364
Арендная плата за пользование имуществом
1006
5140502
019
224000
85 000,00
85 000,00
85 000,00
364
Услуги по содержанию имущества
1006
5140502
019
225000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
364
Прочие услуги
1006
5140502
019
226000
70 000,00
70 000,00
11 302,70
58 697,30
364
Прочие расходы
1006
5140502
019
290000
15 000,00
15 000,00
3 560,00
11 440,00
364
Поступление нефинансовых активов
1006
5140502
019
300000
106 000,00
106 000,00
106 000,00
364
Увеличение стоимости основных средств
1006
5140502
019
310000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
364
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
5140502
019
340000
26 000,00
26 000,00
26 000,00
366
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Общегосударственные вопросы
0100
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Другие общегосударственные вопросы
0114
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0029900
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
0029900
001
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Расходы
0114
0029900
001
200000
4 445 500,00
834 122,00
3 611 378,00
366
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0029900
001
210000
3 517 700,00
688 490,09
2 829 209,91
366
Заработная плата
0114
0029900
001
211000
2 751 000,00
540 284,00
2 210 716,00
366
Прочие выплаты
0114
0029900
001
212000
46 100,00
46 100,00
4 120,00
41 980,00
366
Начисления на оплату труда
0114
0029900
001
213000
720 600,00
720 600,00
144 086,09
576 513,91
366
Приобретение услуг
0114
0029900
001
220000
907 800,00
907 800,00
145 631,91
762 168,09
366
Услуги связи
0114
0029900
001
221000
204 300,00
204 300,00
26 025,39
178 274,61
366
Транспортные услуги
0114
0029900
001
222000
56 000,00
56 000,00
4 379,50
51 620,50
366
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0029900
001
224000
96 000,00
96 000,00
16 000,00
80 000,00
366
Услуги по содержанию имущества
0114
0029900
001
225000
14 200,00
14 200,00
6 800,00
7 400,00
366
Прочие услуги
0114
0029900
001
226000
537 300,00
537 300,00
92 427,02
444 872,98
366
Прочие расходы
0114
0029900
001
290000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
366
Поступление нефинансовых активов
0114
0029900
001
300000
313 900,00
313 900,00
26 029,65
287 870,35
366
Увеличение стоимости основных средств
0114
0029900
001
310000
37 800,00
37 800,00
37 800,00
366
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0029900
001
340000
276 100,00
276 100,00
26 029,65
250 070,35
368
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0412
0020000
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Центральный аппарат
0412
0020400
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Центральный аппарат иных органов
0412
0020460
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Выполнение функций государственными органами
0412
0020460
012
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Расходы
0412
0020460
012
200000
21 568 000,00
3 681 602,32
17 886 397,68
368
Оплата труда и начисления на оплату труда
0412
0020460
012
210000
16 448 500,00
2 817 682,03
13 630 817,97
368
Заработная плата
0412
0020460
012
211000
12 986 300,00
2 263 465,42
10 722 834,58
368
Прочие выплаты
0412
0020460
012
212000
60 200,00
60 200,00
1 400,00
58 800,00
368
Начисления на оплату труда
0412
0020460
012
213000
3 402 000,00
552 816,61
2 849 183,39
368
Приобретение услуг
0412
0020460
012
220000
5 104 500,00
863 920,29
4 240 579,71
368
Услуги связи
0412
0020460
012
221000
350 400,00
350 400,00
36 850,47
313 549,53
368
Транспортные услуги
0412
0020460
012
222000
280 200,00
280 200,00
280 200,00
368
Арендная плата за пользование имуществом
0412
0020460
012
224000
2 207 100,00
485 790,21
1 721 309,79
368
Услуги по содержанию имущества
0412
0020460
012
225000
96 000,00
96 000,00
718,02
95 281,98
368
Прочие услуги
0412
0020460
012
226000
2 170 800,00
340 561,59
1 830 238,41
368
Прочие расходы
0412
0020460
012
290000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
368
Поступление нефинансовых активов
0412
0020460
012
300000
537 500,00
537 500,00
18 696,83
518 803,17
368
Увеличение стоимости основных средств
0412
0020460
012
310000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
368
Увеличение стоимости материальных запасов
0412
0020460
012
340000
437 500,00
437 500,00
18 696,83
418 803,17
369
АГЕНТСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 375 299 100,96
198 906 598,60
1 176 392 502,36
369
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
608 756 300,96
61 278 734,76
547 477 566,20
369
Общеэкономические вопросы
0401
608 756 300,96
61 278 734,76
547 477 566,20
369
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0401
0020000
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Центральный аппарат
0401
0020400
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Центральный аппарат иных органов
0401
0020460
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Выполнение функций государственными органами
0401
0020460
012
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Расходы
0401
0020460
012
200000
10 988 700,00
877 704,78
10 110 995,22
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
0020460
012
210000
5 652 000,00
771 253,47
4 880 746,53
369
Заработная плата
0401
0020460
012
211000
4 455 700,00
617 092,47
3 838 607,53
369
Прочие выплаты
0401
0020460
012
212000
29 000,00
29 000,00
29 000,00
369
Начисления на оплату труда
0401
0020460
012
213000
1 167 300,00
154 161,00
1 013 139,00
369
Приобретение услуг
0401
0020460
012
220000
5 336 700,00
106 451,31
5 230 248,69
369
Услуги связи
0401
0020460
012
221000
265 400,00
265 400,00
31 898,64
233 501,36
369
Транспортные услуги
0401
0020460
012
222000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
369
Коммунальные услуги
0401
0020460
012
223000
120 000,00
120 000,00
120 000,00
369
Услуги по содержанию имущества
0401
0020460
012
225000
3 976 400,00
3 976 400,00
369
Прочие услуги
0401
0020460
012
226000
774 900,00
774 900,00
74 552,67
700 347,33
369
Поступление нефинансовых активов
0401
0020460
012
300000
811 900,00
811 900,00
811 900,00
369
Увеличение стоимости основных средств
0401
0020460
012
310000
347 300,00
347 300,00
347 300,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
0020460
012
340000
464 600,00
464 600,00
464 600,00
369
Реализация государственной политики занятости населения
0401
5100000
596 955 700,96
60 401 029,98
536 554 670,98
369
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
0401
5100200
596 955 700,96
60 401 029,98
536 554 670,98
369
Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости
0401
5100201
79 080 100,00
6 522 620,32
72 557 479,68
369
Выполнение функций государственными органами
0401
5100201
012
79 080 100,00
6 522 620,32
72 557 479,68
369
Расходы
0401
5100201
012
200000
64 673 200,00
6 460 945,32
58 212 254,68
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
5100201
012
210000
49 288 700,00
5 764 569,52
43 524 130,48
369
Заработная плата
0401
5100201
012
211000
38 721 500,00
4 731 024,57
33 990 475,43
369
Прочие выплаты
0401
5100201
012
212000
422 200,00
422 200,00
10 660,00
411 540,00
369
Начисления на оплату труда
0401
5100201
012
213000
10 145 000,00
1 022 884,95
9 122 115,05
369
Приобретение услуг
0401
5100201
012
220000
15 364 500,00
695 245,80
14 669 254,20
369
Услуги связи
0401
5100201
012
221000
1 038 800,00
161 270,96
877 529,04
369
Транспортные услуги
0401
5100201
012
222000
283 000,00
283 000,00
90 169,62
192 830,38
369
Коммунальные услуги
0401
5100201
012
223000
681 800,00
681 800,00
156 121,96
525 678,04
369
Услуги по содержанию имущества
0401
5100201
012
225000
7 766 200,00
102 466,45
7 663 733,55
369
Прочие услуги
0401
5100201
012
226000
5 594 700,00
185 216,81
5 409 483,19
369
Прочие расходы
0401
5100201
012
290000
20 000,00
20 000,00
1 130,00
18 870,00
369
Поступление нефинансовых активов
0401
5100201
012
300000
14 406 900,00
61 675,00
14 345 225,00
369
Увеличение стоимости основных средств
0401
5100201
012
310000
13 628 300,00
13 628 300,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
5100201
012
340000
778 600,00
778 600,00
61 675,00
716 925,00
369
Центры занятости населения
0401
5100202
390 281 400,96
49 307 513,03
340 973 887,93
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0401
5100202
001
390 281 400,96
49 307 513,03
340 973 887,93
369
Расходы
0401
5100202
001
200000
299 618 000,96
47 246 085,90
252 371 915,06
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
5100202
001
210000
202 593 900,00
36 618 411,54
165 975 488,46
369
Заработная плата
0401
5100202
001
211000
156 769 700,00
28 852 589,85
127 917 110,15
369
Прочие выплаты
0401
5100202
001
212000
4 750 600,00
825 012,64
3 925 587,36
369
Начисления на оплату труда
0401
5100202
001
213000
41 073 600,00
6 940 809,05
34 132 790,95
369
Приобретение услуг
0401
5100202
001
220000
95 834 400,96
10 516 097,79
85 318 303,17
369
Услуги связи
0401
5100202
001
221000
6 219 600,00
829 057,94
5 390 542,06
369
Транспортные услуги
0401
5100202
001
222000
2 398 200,00
267 409,50
2 130 790,50
369
Коммунальные услуги
0401
5100202
001
223000
9 034 600,00
2 225 551,49
6 809 048,51
369
Арендная плата за пользование имуществом
0401
5100202
001
224000
4 035 900,00
779 783,58
3 256 116,42
369
Услуги по содержанию имущества
0401
5100202
001
225000
42 916 000,00
1 981 528,97
40 934 471,03
369
Прочие услуги
0401
5100202
001
226000
31 230 100,96
4 432 766,31
26 797 334,65
369
Прочие расходы
0401
5100202
001
290000
1 189 700,00
111 576,57
1 078 123,43
369
Поступление нефинансовых активов
0401
5100202
001
300000
90 663 400,00
2 061 427,13
88 601 972,87
369
Увеличение стоимости основных средств
0401
5100202
001
310000
77 394 900,00
203 966,63
77 190 933,37
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
5100202
001
340000
13 268 500,00
1 857 460,50
11 411 039,50
369
Мероприятия в области занятости населения
0401
5100203
127 594 200,00
4 570 896,63
123 023 303,37
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0401
5100203
001
123 178 300,00
4 303 931,63
118 874 368,37
369
Расходы
0401
5100203
001
200000
123 178 300,00
4 303 931,63
118 874 368,37
369
Приобретение услуг
0401
5100203
001
220000
55 810 100,00
1 782 738,20
54 027 361,80
369
Услуги связи
0401
5100203
001
221000
59 100,00
59 100,00
1 130,30
57 969,70
369
Прочие услуги
0401
5100203
001
226000
55 751 000,00
1 781 607,90
53 969 392,10
369
Прочие расходы
0401
5100203
001
290000
67 368 200,00
2 521 193,43
64 847 006,57
369
Выполнение функций государственными органами
0401
5100203
012
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Расходы
0401
5100203
012
200000
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Приобретение услуг
0401
5100203
012
220000
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Прочие услуги
0401
5100203
012
226000
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Образование
0700
10 897 800,00
1 361 685,69
9 536 114,31
369
Переподготовка и повышение квалификации
0705
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
0705
4290000
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4299900
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0705
4299900
001
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Расходы
0705
4299900
001
200000
4 397 144,00
745 091,59
3 652 052,41
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4299900
001
210000
2 454 244,00
391 276,66
2 062 967,34
369
Заработная плата
0705
4299900
001
211000
1 891 600,00
324 470,00
1 567 130,00
369
Прочие выплаты
0705
4299900
001
212000
67 000,00
67 000,00
67 000,00
369
Начисления на оплату труда
0705
4299900
001
213000
495 644,00
495 644,00
66 806,66
428 837,34
369
Приобретение услуг
0705
4299900
001
220000
1 926 800,00
349 830,70
1 576 969,30
369
Услуги связи
0705
4299900
001
221000
78 000,00
78 000,00
3 534,75
74 465,25
369
Транспортные услуги
0705
4299900
001
222000
75 900,00
75 900,00
75 900,00
369
Коммунальные услуги
0705
4299900
001
223000
706 600,00
706 600,00
131 135,88
575 464,12
369
Услуги по содержанию имущества
0705
4299900
001
225000
182 300,00
182 300,00
2 605,87
179 694,13
369
Прочие услуги
0705
4299900
001
226000
884 000,00
884 000,00
212 554,20
671 445,80
369
Прочие расходы
0705
4299900
001
290000
16 100,00
16 100,00
3 984,23
12 115,77
369
Поступление нефинансовых активов
0705
4299900
001
300000
248 700,00
248 700,00
54 547,12
194 152,88
369
Увеличение стоимости основных средств
0705
4299900
001
310000
52 700,00
52 700,00
13 000,00
39 700,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4299900
001
340000
196 000,00
196 000,00
41 547,12
154 452,88
369
Другие вопросы в области образования
0709
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Расходы
0709
4359900
001
200000
6 001 956,00
552 672,98
5 449 283,02
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
4 098 656,00
444 480,12
3 654 175,88
369
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
3 225 540,00
355 895,77
2 869 644,23
369
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
28 000,00
28 000,00
28 000,00
369
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
845 116,00
845 116,00
88 584,35
756 531,65
369
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
1 803 300,00
108 192,86
1 695 107,14
369
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
78 000,00
78 000,00
9 726,36
68 273,64
369
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
60 000,00
60 000,00
240,00
59 760,00
369
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
420 000,00
420 000,00
70 000,00
350 000,00
369
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
266 700,00
266 700,00
15 312,00
251 388,00
369
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
978 600,00
978 600,00
12 914,50
965 685,50
369
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
369
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
250 000,00
250 000,00
9 374,00
240 626,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
250 000,00
250 000,00
9 374,00
240 626,00
369
Социальная политика
1000
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Социальное обеспечение населения
1003
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Реализация государственной политики занятости населения
1003
5100000
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
1003
5100200
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Социальная поддержка безработных граждан
1003
5100204
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Социальные выплаты
1003
5100204
005
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Расходы
1003
5100204
005
200000
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Приобретение услуг
1003
5100204
005
220000
4 240 700,00
704 966,56
3 535 733,44
369
Услуги связи
1003
5100204
005
221000
1 219 580,00
133 970,64
1 085 609,36
369
Прочие услуги
1003
5100204
005
226000
3 021 120,00
570 995,92
2 450 124,08
369
Социальное обеспечение
1003
5100204
005
260000
724 722 200,00
134 303 562,14
590 418 637,86
369
Пособия по социальной помощи населению
1003
5100204
005
262000
724 722 200,00
134 303 562,14
590 418 637,86
369
Прочие расходы
1003
5100204
005
290000
26 682 100,00
1 257 649,45
25 424 450,55
382
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
12 031 100,00
1 645 054,64
10 386 045,36
382
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0412
0020000
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Центральный аппарат
0412
0020400
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Центральный аппарат иных органов
0412
0020460
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Выполнение функций государственными органами
0412
0020460
012
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Расходы
0412
0020460
012
200000
11 581 700,00
1 645 054,64
9 936 645,36
382
Оплата труда и начисления на оплату труда
0412
0020460
012
210000
10 044 800,00
1 558 442,57
8 486 357,43
382
Заработная плата
0412
0020460
012
211000
7 881 600,00
1 253 838,70
6 627 761,30
382
Прочие выплаты
0412
0020460
012
212000
98 100,00
98 100,00
3 720,00
94 380,00
382
Начисления на оплату труда
0412
0020460
012
213000
2 065 100,00
300 883,87
1 764 216,13
382
Приобретение услуг
0412
0020460
012
220000
1 506 900,00
86 612,07
1 420 287,93
382
Услуги связи
0412
0020460
012
221000
308 800,00
308 800,00
38 611,60
270 188,40
382
Транспортные услуги
0412
0020460
012
222000
295 600,00
295 600,00
295 600,00
382
Коммунальные услуги
0412
0020460
012
223000
119 200,00
119 200,00
582,11
118 617,89
382
Арендная плата за пользование имуществом
0412
0020460
012
224000
149 600,00
149 600,00
149 600,00
382
Услуги по содержанию имущества
0412
0020460
012
225000
211 900,00
211 900,00
211 900,00
382
Прочие услуги
0412
0020460
012
226000
421 800,00
421 800,00
47 418,36
374 381,64
382
Прочие расходы
0412
0020460
012
290000
30 000,00
30 000,00
382
Поступление нефинансовых активов
0412
0020460
012
300000
264 100,00
234 100,00
234 100,00
382
Увеличение стоимости основных средств
0412
0020460
012
310000
96 500,00
96 500,00
96 500,00
382
Увеличение стоимости материальных запасов
0412
0020460
012
340000
167 600,00
137 600,00
137 600,00
382
Межбюджетные трансферты
1100
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Субвенция на реализацию полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
1103
5210204
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210204
009
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Расходы
1103
5210204
009
200000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210204
009
250000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210204
009
251000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
439
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Общегосударственные вопросы
0100
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Судебная система
0105
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0105
0020000
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Обеспечение деятельности аппаратов судов
0105
0022300
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Выполнение функций государственными органами
0105
0022300
012
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Расходы
0105
0022300
012
200000
344 684 300,00
48 462 781,88
296 221 518,12
439
Оплата труда и начисления на оплату труда
0105
0022300
012
210000
273 969 600,00
37 843 736,53
236 125 863,47
439
Заработная плата
0105
0022300
012
211000
215 129 300,00
30 284 465,34
184 844 834,66
439
Прочие выплаты
0105
0022300
012
212000
2 476 300,00
102 766,45
2 373 533,55
439
Начисления на оплату труда
0105
0022300
012
213000
56 364 000,00
7 456 504,74
48 907 495,26
439
Приобретение услуг
0105
0022300
012
220000
70 629 700,00
10 612 099,80
60 017 600,20
439
Услуги связи
0105
0022300
012
221000
12 639 000,00
2 959 408,80
9 679 591,20
439
Транспортные услуги
0105
0022300
012
222000
1 145 100,00
39 334,50
1 105 765,50
439
Коммунальные услуги
0105
0022300
012
223000
6 060 800,00
1 108 649,25
4 952 150,75
439
Арендная плата за пользование имуществом
0105
0022300
012
224000
18 496 000,00
3 627 637,79
14 868 362,21
439
Услуги по содержанию имущества
0105
0022300
012
225000
18 124 700,00
1 331 195,28
16 793 504,72
439
Прочие услуги
0105
0022300
012
226000
14 164 100,00
1 545 874,18
12 618 225,82
439
Прочие расходы
0105
0022300
012
290000
85 000,00
85 000,00
6 945,55
78 054,45
439
Поступление нефинансовых активов
0105
0022300
012
300000
26 473 000,00
1 309 277,25
25 163 722,75
439
Увеличение стоимости основных средств
0105
0022300
012
310000
17 450 800,00
22 999,18
17 427 800,82
439
Увеличение стоимости материальных запасов
0105
0022300
012
340000
9 022 200,00
1 286 278,07
7 735 921,93
701
АГЕНТСТВО ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 291 651 752,88
219 360 805,41
1 072 290 947,47
701
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 291 651 752,88
219 360 805,41
1 072 290 947,47
701
Лесное хозяйство
0407
1 290 751 752,88
219 360 805,41
1 071 390 947,47
701
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0407
0020000
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Центральный аппарат
0407
0020400
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Центральный аппарат иных органов
0407
0020460
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Выполнение функций государственными органами
0407
0020460
012
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Расходы
0407
0020460
012
200000
5 483 800,00
801 112,26
4 682 687,74
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
0020460
012
210000
5 029 600,00
773 024,35
4 256 575,65
701
Заработная плата
0407
0020460
012
211000
3 960 800,00
644 215,30
3 316 584,70
701
Прочие выплаты
0407
0020460
012
212000
31 200,00
31 200,00
4 800,00
26 400,00
701
Начисления на оплату труда
0407
0020460
012
213000
1 037 600,00
124 009,05
913 590,95
701
Приобретение услуг
0407
0020460
012
220000
454 200,00
454 200,00
28 087,91
426 112,09
701
Услуги связи
0407
0020460
012
221000
41 300,00
41 300,00
41 300,00
701
Транспортные услуги
0407
0020460
012
222000
112 000,00
112 000,00
112 000,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
0020460
012
225000
83 300,00
83 300,00
21 560,90
61 739,10
701
Прочие услуги
0407
0020460
012
226000
217 600,00
217 600,00
6 527,01
211 072,99
701
Поступление нефинансовых активов
0407
0020460
012
300000
3 248 700,00
35 260,00
3 213 440,00
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
0020460
012
310000
2 725 000,00
35 260,00
2 689 740,00
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
0020460
012
340000
523 700,00
523 700,00
523 700,00
701
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
0407
2910000
239 868 446,62
126 867 546,73
113 000 899,89
701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0407
2919900
239 868 446,62
126 867 546,73
113 000 899,89
701
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0407
2919900
001
2 034 000,00
82 400,00
1 951 600,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2919900
001
300000
2 034 000,00
82 400,00
1 951 600,00
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2919900
001
310000
2 034 000,00
82 400,00
1 951 600,00
701
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0407
2919900
810
237 443 975,94
126 785 146,73
110 658 829,21
701
Расходы
0407
2919900
810
200000
200 844 386,00
122 388 328,77
78 456 057,23
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2919900
810
210000
66 031 359,00
33 930 932,79
32 100 426,21
701
Заработная плата
0407
2919900
810
211000
51 279 804,46
27 211 532,27
24 068 272,19
701
Прочие выплаты
0407
2919900
810
212000
971 703,88
1 231 597,88
593 741,90
637 855,98
701
Начисления на оплату труда
0407
2919900
810
213000
13 519 956,66
6 125 658,62
7 394 298,04
701
Приобретение услуг
0407
2919900
810
220000
45 368 283,53
20 744 698,45
24 623 585,08
701
Услуги связи
0407
2919900
810
221000
1 337 452,59
223 656,50
1 113 796,09
701
Транспортные услуги
0407
2919900
810
222000
3 634 100,12
523 777,05
3 110 323,07
701
Коммунальные услуги
0407
2919900
810
223000
3 639 731,65
1 325 484,75
2 314 246,90
701
Арендная плата за пользование имуществом
0407
2919900
810
224000
449 719,16
271 570,01
40 040,01
231 530,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2919900
810
225000
5 638 011,31
132 835,60
5 505 175,71
701
Прочие услуги
0407
2919900
810
226000
30 847 417,85
18 498 904,54
12 348 513,31
701
Социальное обеспечение
0407
2919900
810
260000
2 026 015,30
364 854,88
1 661 160,42
701
Пособия по социальной помощи населению
0407
2919900
810
262000
2 026 015,30
364 854,88
1 661 160,42
701
Прочие расходы
0407
2919900
810
290000
87 418 728,17
67 347 842,65
20 070 885,52
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2919900
810
300000
36 599 589,94
4 396 817,96
32 202 771,98
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2919900
810
310000
20 636 901,36
836 244,40
19 800 656,96
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2919900
810
340000
15 962 688,58
3 560 573,56
12 402 115,02
701
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0407
2919900
811
4 800,68
390 470,68
390 470,68
701
Расходы
0407
2919900
811
200000
3 685,91
389 355,91
389 355,91
701
Приобретение услуг
0407
2919900
811
220000
3 685,91
3 685,91
3 685,91
701
Прочие услуги
0407
2919900
811
226000
3 685,91
3 685,91
3 685,91
701
Прочие расходы
0407
2919900
811
290000
385 670,00
385 670,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2919900
811
300000
1 114,77
1 114,77
1 114,77
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2919900
811
310000
1 114,77
1 114,77
1 114,77
701
Вопросы в области лесных отношений
0407
2920000
1 042 150 806,26
91 656 886,42
950 493 919,84
701
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
0407
2920100
997 690 806,26
91 656 886,42
906 033 919,84
701
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0407
2920100
001
464 516 501,43
69 470 870,82
395 045 630,61
701
Расходы
0407
2920100
001
200000
430 435 401,43
63 567 223,74
366 868 177,69
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2920100
001
210000
383 769 178,23
56 688 134,30
327 081 043,93
701
Заработная плата
0407
2920100
001
211000
301 211 927,57
45 635 234,31
255 576 693,26
701
Прочие выплаты
0407
2920100
001
212000
3 662 300,00
483 714,80
3 178 585,20
701
Начисления на оплату труда
0407
2920100
001
213000
78 894 950,66
10 569 185,19
68 325 765,47
701
Приобретение услуг
0407
2920100
001
220000
39 500 523,20
6 212 993,47
33 287 529,73
701
Услуги связи
0407
2920100
001
221000
6 037 700,00
892 324,10
5 145 375,90
701
Транспортные услуги
0407
2920100
001
222000
3 314 500,00
444 607,40
2 869 892,60
701
Коммунальные услуги
0407
2920100
001
223000
12 845 800,00
2 548 205,61
10 297 594,39
701
Арендная плата за пользование имуществом
0407
2920100
001
224000
332 100,00
332 100,00
9 900,00
322 200,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2920100
001
225000
3 870 600,00
238 783,31
3 631 816,69
701
Прочие услуги
0407
2920100
001
226000
13 099 823,20
2 079 173,05
11 020 650,15
701
Социальное обеспечение
0407
2920100
001
260000
53 776,80
701
Пособия по социальной помощи населению
0407
2920100
001
262000
53 776,80
701
Прочие расходы
0407
2920100
001
290000
7 165 700,00
666 095,97
6 499 604,03
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2920100
001
300000
34 081 100,00
5 903 647,08
28 177 452,92
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920100
001
340000
34 081 100,00
5 903 647,08
28 177 452,92
701
Выполнение функций государственными органами
0407
2920100
012
533 174 304,83
22 186 015,60
510 988 289,23
701
Расходы
0407
2920100
012
200000
530 952 504,83
21 889 252,00
509 063 252,83
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2920100
012
210000
57 456 900,00
6 149 351,59
51 307 548,41
701
Заработная плата
0407
2920100
012
211000
45 407 400,00
4 986 123,74
40 421 276,26
701
Прочие выплаты
0407
2920100
012
212000
152 800,00
152 800,00
37 860,00
114 940,00
701
Начисления на оплату труда
0407
2920100
012
213000
11 896 700,00
1 125 367,85
10 771 332,15
701
Приобретение услуг
0407
2920100
012
220000
473 480 804,83
15 739 900,41
457 740 904,42
701
Услуги связи
0407
2920100
012
221000
1 200 000,00
149 727,75
1 050 272,25
701
Транспортные услуги
0407
2920100
012
222000
469 000,00
469 000,00
119 783,15
349 216,85
701
Коммунальные услуги
0407
2920100
012
223000
376 500,00
50 000,00
8 101,31
41 898,69
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2920100
012
225000
13 000 004,83
2 091 168,35
10 908 836,48
701
Прочие услуги
0407
2920100
012
226000
458 761 800,00
13 371 119,85
445 390 680,15
701
Прочие расходы
0407
2920100
012
290000
14 800,00
14 800,00
14 800,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2920100
012
300000
2 221 800,00
296 763,60
1 925 036,40
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2920100
012
310000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920100
012
340000
2 021 800,00
296 763,60
1 725 036,40
701
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
0407
2920200
44 460 000,00
44 460 000,00
701
Лесоустройство на землях лесного фонда на территории края
0407
2920201
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Выполнение функций государственными органами
0407
2920201
012
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Расходы
0407
2920201
012
200000
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Приобретение услуг
0407
2920201
012
220000
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Прочие услуги
0407
2920201
012
226000
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Материально техническое оснащение и ремонт авиабазы
0407
2920202
10 400 000,00
10 400 000,00
701
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0407
2920202
001
10 400 000,00
10 400 000,00
701
Расходы
0407
2920202
001
200000
6 007 200,00
6 007 200,00
701
Приобретение услуг
0407
2920202
001
220000
6 007 200,00
6 007 200,00
701
Транспортные услуги
0407
2920202
001
222000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2920202
001
225000
5 947 200,00
5 947 200,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2920202
001
300000
4 392 800,00
4 392 800,00
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2920202
001
310000
4 160 800,00
4 160 800,00
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920202
001
340000
232 000,00
232 000,00
232 000,00
701
Разработка системы управления пожарами
0407
2920203
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Выполнение функций государственными органами
0407
2920203
012
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Расходы
0407
2920203
012
200000
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Приобретение услуг
0407
2920203
012
220000
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Прочие услуги
0407
2920203
012
226000
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
0411
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Прикладные научные исследования и разработки
0411
0810000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам
0411
0816900
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Выполнение функций государственными органами
0411
0816900
012
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Расходы
0411
0816900
012
200000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Приобретение услуг
0411
0816900
012
220000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Прочие услуги
0411
0816900
012
226000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
702
АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
23 184 900,00
1 258 306,21
21 926 593,79
702
Общегосударственные вопросы
0100
7 686 200,00
792 388,66
6 893 811,34
702
Другие общегосударственные вопросы
0114
7 686 200,00
792 388,66
6 893 811,34
702
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Центральный аппарат
0114
0020400
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Расходы
0114
0020460
012
200000
7 183 500,00
782 720,66
6 400 779,34
702
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
5 556 600,00
629 692,86
4 926 907,14
702
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
4 356 600,00
496 587,05
3 860 012,95
702
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
58 500,00
58 500,00
9 550,00
48 950,00
702
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
1 141 500,00
123 555,81
1 017 944,19
702
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
1 621 900,00
153 027,80
1 468 872,20
702
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
213 400,00
213 400,00
29 352,06
184 047,94
702
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
470 800,00
470 800,00
87 571,46
383 228,54
702
Коммунальные услуги
0114
0020460
012
223000
128 900,00
128 900,00
128 900,00
702
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
97 800,00
97 800,00
97 800,00
702
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
711 000,00
711 000,00
36 104,28
674 895,72
702
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
702
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
302 700,00
302 700,00
9 668,00
293 032,00
702
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
702
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
202 700,00
202 700,00
9 668,00
193 032,00
702
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Расходы
0114
0920300
012
200000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Региональные целевые программы
0412
5220000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
0412
5222800
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Субсидии юридическим лицам
0412
5222800
006
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Расходы
0412
5222800
006
200000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
5222800
006
240000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0412
5222800
006
242000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Социальная политика
1000
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Другие вопросы в области социальной политики
1006
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Региональные целевые программы
1006
5220000
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
1006
5222800
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Мероприятия в области социальной политики
1006
5222800
068
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Расходы
1006
5222800
068
200000
8 903 200,00
457 818,90
8 445 381,10
702
Приобретение услуг
1006
5222800
068
220000
4 335 800,00
10 700,00
4 325 100,00
702
Услуги связи
1006
5222800
068
221000
125 700,00
125 700,00
10 700,00
115 000,00
702
Транспортные услуги
1006
5222800
068
222000
306 500,00
306 500,00
306 500,00
702
Прочие услуги
1006
5222800
068
226000
3 903 600,00
3 903 600,00
702
Социальное обеспечение
1006
5222800
068
260000
3 407 900,00
357 150,00
3 050 750,00
702
Пособия по социальной помощи населению
1006
5222800
068
262000
3 407 900,00
357 150,00
3 050 750,00
702
Прочие расходы
1006
5222800
068
290000
1 159 500,00
89 968,90
1 069 531,10
702
Поступление нефинансовых активов
1006
5222800
068
300000
4 187 700,00
8 098,65
4 179 601,35
702
Увеличение стоимости основных средств
1006
5222800
068
310000
1 110 000,00
1 110 000,00
702
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
5222800
068
340000
3 077 700,00
8 098,65
3 069 601,35
703
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0806
0020000
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Центральный аппарат
0806
0020400
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Центральный аппарат иных органов
0806
0020460
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Выполнение функций государственными органами
0806
0020460
012
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Расходы
0806
0020460
012
200000
8 942 500,00
1 304 667,82
7 637 832,18
703
Оплата труда и начисления на оплату труда
0806
0020460
012
210000
7 319 500,00
1 188 132,22
6 131 367,78
703
Заработная плата
0806
0020460
012
211000
5 775 500,00
979 953,27
4 795 546,73
703
Прочие выплаты
0806
0020460
012
212000
31 000,00
31 000,00
3 200,00
27 800,00
703
Начисления на оплату труда
0806
0020460
012
213000
1 513 000,00
204 978,95
1 308 021,05
703
Приобретение услуг
0806
0020460
012
220000
1 603 000,00
115 345,60
1 487 654,40
703
Услуги связи
0806
0020460
012
221000
199 700,00
199 700,00
30 721,50
168 978,50
703
Транспортные услуги
0806
0020460
012
222000
123 100,00
123 100,00
174,30
122 925,70
703
Коммунальные услуги
0806
0020460
012
223000
189 600,00
189 600,00
18 781,76
170 818,24
703
Услуги по содержанию имущества
0806
0020460
012
225000
341 300,00
341 300,00
20 073,56
321 226,44
703
Прочие услуги
0806
0020460
012
226000
749 300,00
749 300,00
45 594,48
703 705,52
703
Прочие расходы
0806
0020460
012
290000
20 000,00
20 000,00
1 190,00
18 810,00
703
Поступление нефинансовых активов
0806
0020460
012
300000
1 061 320,00
46 266,52
1 015 053,48
703
Увеличение стоимости основных средств
0806
0020460
012
310000
639 720,00
639 720,00
22 698,50
617 021,50
703
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
0020460
012
340000
421 600,00
421 600,00
23 568,02
398 031,98
704
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Общегосударственные вопросы
0100
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Другие общегосударственные вопросы
0114
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0114
0920300
810
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Расходы
0114
0920300
810
200000
231 769 027,74
34 055 592,65
197 713 435,09
704
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0920300
810
210000
63 300 000,00
8 918 281,05
54 381 718,95
704
Заработная плата
0114
0920300
810
211000
50 000 000,00
7 174 341,88
42 825 658,12
704
Прочие выплаты
0114
0920300
810
212000
200 000,00
200 000,00
11 000,00
189 000,00
704
Начисления на оплату труда
0114
0920300
810
213000
13 100 000,00
1 732 939,17
11 367 060,83
704
Приобретение услуг
0114
0920300
810
220000
89 500 000,00
3 469 438,53
86 030 561,47
704
Услуги связи
0114
0920300
810
221000
500 000,00
500 000,00
76 427,97
423 572,03
704
Транспортные услуги
0114
0920300
810
222000
1 500 000,00
103 744,60
1 396 255,40
704
Коммунальные услуги
0114
0920300
810
223000
2 500 000,00
70 724,79
2 429 275,21
704
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0920300
810
224000
3 000 000,00
890 046,27
2 109 953,73
704
Услуги по содержанию имущества
0114
0920300
810
225000
22 000 000,00
1 011 285,97
20 988 714,03
704
Прочие услуги
0114
0920300
810
226000
60 000 000,00
1 317 208,93
58 682 791,07
704
Прочие расходы
0114
0920300
810
290000
78 969 027,74
21 667 873,07
57 301 154,67
704
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
810
300000
9 500 000,00
688 614,51
8 811 385,49
704
Увеличение стоимости основных средств
0114
0920300
810
310000
7 500 000,00
429 879,08
7 070 120,92
704
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
810
340000
2 000 000,00
258 735,43
1 741 264,57
706
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 508 037 254,76
211 057 582,39
2 296 979 672,37
706
Общегосударственные вопросы
0100
248 025 140,00
13 350 993,54
234 674 146,46
706
Другие общегосударственные вопросы
0114
248 025 140,00
13 350 993,54
234 674 146,46
706
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
54 530 740,00
7 826 236,44
46 704 503,56
706
Центральный аппарат
0114
0020400
25 977 400,00
3 504 655,49
22 472 744,51
706
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
25 977 400,00
3 504 655,49
22 472 744,51
706
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
25 977 400,00
3 504 655,49
22 472 744,51
706
Расходы
0114
0020460
012
200000
25 128 800,00
3 407 076,49
21 721 723,51
706
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
16 149 500,00
2 318 721,48
13 830 778,52
706
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
12 547 000,00
1 903 166,55
10 643 833,45
706
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
390 400,00
390 400,00
90 806,45
299 593,55
706
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
3 212 100,00
324 748,48
2 887 351,52
706
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
8 829 300,00
1 087 055,01
7 742 244,99
706
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
802 400,00
802 400,00
116 118,04
686 281,96
706
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
6 176 300,00
637 700,00
5 538 600,00
706
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
36 000,00
36 000,00
4 660,00
31 340,00
706
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
1 814 600,00
328 576,97
1 486 023,03
706
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
150 000,00
150 000,00
1 300,00
148 700,00
706
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
848 600,00
848 600,00
97 579,00
751 021,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
320 900,00
320 900,00
55 600,00
265 300,00
706
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
527 700,00
527 700,00
41 979,00
485 721,00
706
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0029900
28 553 340,00
4 321 580,95
24 231 759,05
706
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
0029900
001
28 553 340,00
4 321 580,95
24 231 759,05
706
Расходы
0114
0029900
001
200000
25 269 000,00
4 003 707,95
21 265 292,05
706
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0029900
001
210000
23 272 100,00
3 684 978,17
19 587 121,83
706
Заработная плата
0114
0029900
001
211000
18 121 340,00
3 172 433,00
14 948 907,00
706
Прочие выплаты
0114
0029900
001
212000
403 100,00
403 100,00
42 300,00
360 800,00
706
Начисления на оплату труда
0114
0029900
001
213000
4 747 660,00
470 245,17
4 277 414,83
706
Приобретение услуг
0114
0029900
001
220000
1 876 000,00
315 729,78
1 560 270,22
706
Услуги связи
0114
0029900
001
221000
521 000,00
521 000,00
156 013,55
364 986,45
706
Транспортные услуги
0114
0029900
001
222000
235 000,00
235 000,00
20 500,00
214 500,00
706
Коммунальные услуги
0114
0029900
001
223000
230 300,00
230 300,00
31 516,23
198 783,77
706
Услуги по содержанию имущества
0114
0029900
001
225000
99 500,00
99 500,00
27 300,00
72 200,00
706
Прочие услуги
0114
0029900
001
226000
790 200,00
790 200,00
80 400,00
709 800,00
706
Прочие расходы
0114
0029900
001
290000
120 900,00
120 900,00
3 000,00
117 900,00
706
Поступление нефинансовых активов
0114
0029900
001
300000
3 284 340,00
317 873,00
2 966 467,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0114
0029900
001
310000
2 365 740,00
98 873,00
2 266 867,00
706
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0029900
001
340000
918 600,00
918 600,00
219 000,00
699 600,00
706
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
157 578 900,00
5 524 757,10
152 054 142,90
706
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
157 578 900,00
5 524 757,10
152 054 142,90
706
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
149 578 900,00
5 524 757,10
144 054 142,90
706
Расходы
0114
0920300
012
200000
139 878 900,00
4 008 916,10
135 869 983,90
706
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
136 300 000,00
4 008 916,10
132 291 083,90
706
Услуги связи
0114
0920300
012
221000
50 000,00
2 516,10
47 483,90
706
Транспортные услуги
0114
0920300
012
222000
3 100 000,00
3 100 000,00
706
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0920300
012
224000
17 300 000,00
17 300 000,00
706
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
115 850 000,00
4 006 400,00
111 843 600,00
706
Прочие расходы
0114
0920300
012
290000
3 578 900,00
3 578 900,00
706
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
012
300000
9 700 000,00
1 515 841,00
8 184 159,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0114
0920300
012
310000
5 000 000,00
1 500 000,00
3 500 000,00
706
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
012
340000
4 700 000,00
15 841,00
4 684 159,00
706
Прочие расходы
0114
0920300
013
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Расходы
0114
0920300
013
200000
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Приобретение услуг
0114
0920300
013
220000
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Прочие услуги
0114
0920300
013
226000
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Реализация государственных функций в области социальной политики
0114
5140000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
0114
5146800
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Оплата расходов, связанных с провозом багажа граждан и членов их семей из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС к месту предоставления жилого помещения
0114
5146802
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
5146802
001
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Расходы
0114
5146802
001
200000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Приобретение услуг
0114
5146802
001
220000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Транспортные услуги
0114
5146802
001
222000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Социальное обеспечение
0114
5146802
001
260000
706
Пособия по социальной помощи населению
0114
5146802
001
262000
706
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 255 891 814,76
197 706 588,85
2 058 185 225,91
706
Топливно - энергетический комплекс
0402
2 196 236 414,76
197 706 588,85
1 998 529 825,91
706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0402
1020000
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0402
1020100
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0402
1020101
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Бюджетные инвестиции
0402
1020101
003
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Поступление нефинансовых активов
0402
1020101
003
300000
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Увеличение стоимости основных средств
0402
1020101
003
310000
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0402
8080000
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Бюджетные инвестиции
0402
8080000
003
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Поступление нефинансовых активов
0402
8080000
003
300000
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Увеличение стоимости основных средств
0402
8080000
003
310000
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Транспорт
0408
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0408
8080000
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Бюджетные инвестиции
0408
8080000
003
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Поступление нефинансовых активов
0408
8080000
003
300000
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0408
8080000
003
310000
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Социальная политика
1000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Социальное обеспечение населения
1003
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Реализация государственных функций в области социальной политики
1003
5140000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
1003
5146800
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Оплата расходов, связанных с выездом граждан и членов их семей из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС к месту предоставления жилого помещения
1003
5146801
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1003
5146801
001
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Расходы
1003
5146801
001
200000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Приобретение услуг
1003
5146801
001
220000
706
Транспортные услуги
1003
5146801
001
222000
706
Социальное обеспечение
1003
5146801
001
260000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Пособия по социальной помощи населению
1003
5146801
001
262000
4 120 300,00
4 120 300,00
707
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
65 838 066,79
1 820 050,74
64 018 016,05
707
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
52 891 353,00
864 995,60
52 026 357,40
707
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
52 891 353,00
864 995,60
52 026 357,40
707
Руководство и управление в сфере установленных функций
0405
0010000
26 236 100,00
26 236 100,00
707
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
0405
0015100
26 236 100,00
26 236 100,00
707
Выполнение функций государственными органами
0405
0015100
012
26 236 100,00
26 236 100,00
707
Расходы
0405
0015100
012
200000
23 246 100,00
23 246 100,00
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0015100
012
210000
19 708 800,00
19 708 800,00
707
Заработная плата
0405
0015100
012
211000
15 336 300,00
15 336 300,00
707
Прочие выплаты
0405
0015100
012
212000
354 500,00
354 500,00
354 500,00
707
Начисления на оплату труда
0405
0015100
012
213000
4 018 000,00
4 018 000,00
707
Приобретение услуг
0405
0015100
012
220000
3 486 300,00
3 486 300,00
707
Услуги связи
0405
0015100
012
221000
540 000,00
540 000,00
540 000,00
707
Транспортные услуги
0405
0015100
012
222000
612 800,00
612 800,00
612 800,00
707
Коммунальные услуги
0405
0015100
012
223000
420 000,00
420 000,00
420 000,00
707
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0015100
012
224000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
707
Услуги по содержанию имущества
0405
0015100
012
225000
370 000,00
370 000,00
370 000,00
707
Прочие услуги
0405
0015100
012
226000
1 463 500,00
1 463 500,00
707
Прочие расходы
0405
0015100
012
290000
51 000,00
51 000,00
51 000,00
707
Поступление нефинансовых активов
0405
0015100
012
300000
2 990 000,00
2 990 000,00
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0015100
012
340000
2 990 000,00
2 990 000,00
707
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Центральный аппарат
0405
0020400
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Расходы
0405
0020460
012
200000
1 118 203,00
13 294,38
1 104 908,62
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
1 029 406,00
13 294,38
1 016 111,62
707
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
802 917,00
4 409,00
798 508,00
707
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
16 125,00
16 125,00
707
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
210 364,00
8 885,38
201 478,62
707
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
88 797,00
88 797,00
707
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
14 600,00
14 600,00
707
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
38 300,00
38 300,00
707
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
1 960,00
1 960,00
707
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
33 937,00
33 937,00
707
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
25 537 050,00
851 701,22
24 685 348,78
707
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
25 500 000,00
851 701,22
24 648 298,78
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
37 050,00
37 050,00
707
Охрана окружающей среды
0600
12 292 313,79
955 055,14
11 337 258,65
707
Охрана объектов растительного и животного мираи среды их обитания
0603
12 292 313,79
955 055,14
11 337 258,65
707
Охрана и использование объектов животного мира
0603
2640000
7 251 300,00
955 055,14
6 296 244,86
707
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
0603
2640100
6 960 800,00
955 055,14
6 005 744,86
707
Выполнение функций государственными органами
0603
2640100
012
6 960 800,00
955 055,14
6 005 744,86
707
Расходы
0603
2640100
012
200000
5 950 800,00
955 055,14
4 995 744,86
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0603
2640100
012
210000
4 323 500,00
955 055,14
3 368 444,86
707
Заработная плата
0603
2640100
012
211000
3 413 500,00
756 495,29
2 657 004,71
707
Прочие выплаты
0603
2640100
012
212000
15 500,00
15 500,00
15 500,00
707
Начисления на оплату труда
0603
2640100
012
213000
894 500,00
894 500,00
198 559,85
695 940,15
707
Приобретение услуг
0603
2640100
012
220000
1 627 300,00
1 627 300,00
707
Услуги связи
0603
2640100
012
221000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
707
Транспортные услуги
0603
2640100
012
222000
1 080 000,00
1 080 000,00
707
Услуги по содержанию имущества
0603
2640100
012
225000
140 000,00
140 000,00
140 000,00
707
Прочие услуги
0603
2640100
012
226000
307 300,00
307 300,00
307 300,00
707
Поступление нефинансовых активов
0603
2640100
012
300000
1 010 000,00
1 010 000,00
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0603
2640100
012
340000
1 010 000,00
1 010 000,00
707
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
0603
2640200
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Выполнение функций государственными органами
0603
2640200
012
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Расходы
0603
2640200
012
200000
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Приобретение услуг
0603
2640200
012
220000
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Прочие услуги
0603
2640200
012
226000
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Рыболовное хозяйство
0603
2700000
927 913,79
927 913,79
927 913,79
707
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
0603
2700400
927 913,79
927 913,79
927 913,79
707
Выполнение функций государственными органами
0603
2700400
012
927 913,79
927 913,79
927 913,79
707
Расходы
0603
2700400
012
200000
882 100,00
882 100,00
882 100,00
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0603
2700400
012
210000
447 000,00
447 000,00
447 000,00
707
Заработная плата
0603
2700400
012
211000
349 500,00
349 500,00
349 500,00
707
Прочие выплаты
0603
2700400
012
212000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
707
Начисления на оплату труда
0603
2700400
012
213000
91 500,00
91 500,00
91 500,00
707
Приобретение услуг
0603
2700400
012
220000
435 100,00
435 100,00
435 100,00
707
Транспортные услуги
0603
2700400
012
222000
120 500,00
120 500,00
120 500,00
707
Прочие услуги
0603
2700400
012
226000
314 600,00
314 600,00
314 600,00
707
Поступление нефинансовых активов
0603
2700400
012
300000
45 813,79
45 813,79
45 813,79
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0603
2700400
012
340000
45 813,79
45 813,79
45 813,79
707
Природоохранные учреждения
0603
4110000
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0603
4119900
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0603
4119900
001
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Расходы
0603
4119900
001
200000
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0603
4119900
001
210000
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Заработная плата
0603
4119900
001
211000
3 259 100,00
3 259 100,00
707
Начисления на оплату труда
0603
4119900
001
213000
854 000,00
854 000,00
854 000,00
707
Межбюджетные трансферты
1100
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов
1103
5210246
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210246
009
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Расходы
1103
5210246
009
200000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210246
009
250000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210246
009
251000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
х
х
х
х
-18 884 835 518,89
3 395 207 071,90
Наименование показателя
Код
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
х
18 884 835 518,89
-3 395 207 071,90
22 280 042 590,79
в том числе:
х
18 884 835 518,89
-3 395 207 071,90
22 280 042 590,79
Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 00 0000 000
3 505 808 500,00
3 505 808 500,00
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 00 0000 700
4 000 000 000,00
4 000 000 000,00
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 02 0000 710
4 000 000 000,00
4 000 000 000,00
Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 00 0000 800
494 191 500,00
494 191 500,00
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 02 0000 810
494 191 500,00
494 191 500,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 00 0000 700
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 02 0000 710
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 00 0000 800
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 02 0000 810
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
090 01 03 00 00 00 0000 000
-41 382 800,00
-164 285,72
-41 218 514,28
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 00 0000 700
0,00
0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 02 0000 710
0,00
0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 00 0000 800
41 382 800,00
164 285,72
41 218 514,28
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 02 0000 810
41 382 800,00
164 285,72
41 218 514,28
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
090 01 05 00 00 00 0000 000
15 217 445 618,89
-3 573 106 499,76
18 790 552 118,65
Увеличение остатков средств бюджетов
090 01 05 00 00 00 0000 500
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
090 01 05 02 00 00 0000 500
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
090 01 05 02 01 00 0000 510
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации
090 01 05 02 01 02 0000 510
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Уменьшение остатков средств бюджетов
090 01 05 00 00 00 0000 600
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
090 01 05 02 00 00 0000 600
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
090 01 05 02 01 00 0000 610
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации
090 01 05 02 01 02 0000 610
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000
202 964 200,00
202 964 200,00
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
116 01 06 01 00 00 0000 000
2 794 500,00
2 794 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
116 01 06 01 00 00 0000 630
2 794 500,00
2 794 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в краевой собственности
116 01 06 01 00 02 0000 630
2 794 500,00
2 794 500,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
090 01 06 04 00 00 0000 000
0,00
0,00
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации с правом гаранта требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных по государственной гарантии
090 01 06 04 00 02 0000 540
209 762 200,00
209 762 200,00
Возмещение принципалами в порядке регресса сумм, уплаченных по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации
090 01 06 04 00 02 0000 640
209 762 200,00
209 762 200,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 000
200 169 700,00
178 063 713,58
22 105 986,42
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600
900 169 700,00
178 063 713,58
722 105 986,42
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 01 02 0000 640
117 120 000,00
56 452 988,58
60 667 011,42
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации внутри страны в валюте Российской Федерации
090 01 06 05 02 02 0000 640
783 049 700,00
121 610 725,00
661 438 975,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
090 01 06 05 02 02 0000 500
700 000 000,00
700 000 000,00
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2008
г. Красноярск
№ 242-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 № 146-уг «О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края», указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 № 74-уг «О Совете администрации Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 апреля 2008 года (прилагается).
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края
А.Г. Хлопонин
Постановлением
Совета администрации
Красноярского края
от 19.05.2008 № 242-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на 1 апреля 2008 г.
КОДЫ
0503117
Дата
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета: департамент финансов администрации Красноярского края
по ОКПО
Наименование публично-правового образования: Красноярский край
по ОКАТО
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
383
Наименование показателя
Код дохода по КД
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
Доходы бюджета - всего
95 902 116 768,32
22 855 406 655,79
73 046 710 112,53
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
74 055 425 700,00
15 659 072 596,01
58 396 353 103,99
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000
57 828 352 000,00
12 728 596 995,46
45 099 755 004,54
Налог на прибыль организаций
182 1 01 01000 00 0000 110
38 889 002 000,00
8 272 147 278,11
30 616 854 721,89
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
182 1 01 01010 00 0000 110
38 889 002 000,00
8 272 147 278,11
30 616 854 721,89
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01012 02 0000 110
38 861 574 000,00
8 272 147 278,11
30 589 426 721,89
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01014 02 0000 110
27 428 000,00
27 428 000,00
Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02000 01 0000 110
18 939 350 000,00
4 456 449 717,35
14 482 900 282,65
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02010 01 0000 110
245 711 000,00
111 326 054,02
134 384 945,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02011 01 0000 110
225,59
-225,59
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110
18 627 165 000,00
4 331 009 212,05
14 296 155 787,95
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02021 01 0000 110
18 476 210 000,00
4 304 995 207,74
14 171 214 792,26
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02022 01 0000 110
150 955 000,00
26 014 004,31
124 940 995,69
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
49 752 000,00
9 759 157,43
39 992 842,57
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
182 1 01 02040 01 0000 110
16 261 000,00
4 447 410,93
11 813 589,07
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
182 1 01 02050 01 0000 110
461 000,00
-92 342,67
553 342,67
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
3 586 108 000,00
815 604 093,60
2 770 503 906,40
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
3 586 108 000,00
815 604 093,60
2 770 503 906,40
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02010 01 0000 110
16 696 000,00
4 345 058,00
12 350 942,00
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02011 01 0000 110
16 696 000,00
4 345 058,00
12 350 942,00
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02020 01 0000 110
378 000,00
18 409,21
359 590,79
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
182 1 03 02090 01 0000 110
648 000,00
40 568,00
607 432,00
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
182 1 03 02100 01 0000 110
597 885 000,00
120 138 163,83
477 746 836,17
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02110 01 0000 110
102 701 000,00
14 526 142,00
88 174 858,00
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02130 01 0000 110
34,49
-34,49
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02150 01 0000 110
287 079 000,00
80 646 646,23
206 432 353,77
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02160 01 0000 110
20 532 000,00
2 658 583,73
17 873 416,27
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02170 01 0000 110
917 387 000,00
234 081 665,09
683 305 334,91
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02180 01 0000 110
8 970 976,14
-8 970 976,14
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02190 01 0000 110
27 029 000,00
5 915 180,96
21 113 819,04
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02200 01 0000 110
1 615 773 000,00
344 262 665,92
1 271 510 334,08
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 00000 00 0000 000
1 295 070 000,00
302 662 062,31
992 407 937,69
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 110
1 287 730 000,00
300 214 005,55
987 515 994,45
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110
922 671 000,00
225 546 936,90
697 124 063,10
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01020 01 0000 110
365 003 000,00
74 647 959,84
290 355 040,16
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01040 02 0000 110
56 000,00
19 108,81
36 891,19
Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03000 01 0000 110
7 340 000,00
2 448 056,76
4 891 943,24
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 00000 00 0000 000
7 718 813 000,00
529 438 166,66
7 189 374 833,34
Налог на имущество организаций
182 1 06 02000 02 0000 110
6 782 422 000,00
406 460 983,38
6 375 961 016,62
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 02010 02 0000 110
6 782 422 000,00
406 460 983,38
6 375 961 016,62
Транспортный налог
182 1 06 04000 02 0000 110
929 329 000,00
121 931 429,80
807 397 570,20
Транспортный налог с организаций
182 1 06 04011 02 0000 110
302 928 000,00
81 454 374,52
221 473 625,48
Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 04012 02 0000 110
626 401 000,00
40 477 055,28
585 923 944,72
Налог на игорный бизнес
182 1 06 05000 02 0000 110
7 062 000,00
1 045 753,48
6 016 246,52
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
182 1 07 00000 00 0000 000
2 174 759 000,00
637 941 750,91
1 536 817 249,09
Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01000 01 0000 110
2 145 596 000,00
634 961 787,85
1 510 634 212,15
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
182 1 07 01010 01 0000 110
1 095 000,00
1 013 472,41
81 527,59
Нефть
182 1 07 01011 01 0000 110
674 369,51
-674 369,51
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
182 1 07 01013 01 0000 110
1 095 000,00
339 102,90
755 897,10
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110
247 435 000,00
40 707 705,40
206 727 294,60
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
182 1 07 01030 01 0000 110
1 897 066 000,00
593 240 610,04
1 303 825 389,96
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
182 1 07 04000 01 0000 110
29 163 000,00
2 979 963,06
26 183 036,94
Сбор за пользование объектами животного мира
182 1 07 04010 01 0000 110
29 163 000,00
2 979 963,06
26 183 036,94
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000
1 294 000,00
222 254,65
1 071 745,35
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02000 01 0000 110
95 000,00
40 984,65
54 015,35
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02020 01 0000 110
95 000,00
40 984,65
54 015,35
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
000 1 08 07000 01 0000 110
1 199 000,00
181 270,00
1 017 730,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
382 1 08 07080 01 0000 110
90 000,00
10 970,00
79 030,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
382 1 08 07082 01 0000 110
90 000,00
10 970,00
79 030,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
321 1 08 07110 01 0000 110
413 000,00
90 600,00
322 400,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
321 1 08 07120 01 0000 110
9 000,00
9 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
086 1 08 07130 01 0000 110
687 000,00
79 700,00
607 300,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 00000 00 0000 000
5 288 000,00
-39 805 718,86
45 093 718,86
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
182 1 09 01000 00 0000 110
4 031 000,00
-45 688 186,07
49 719 186,07
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 01020 04 0000 110
3 352 000,00
-48 957 174,59
52 309 174,59
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 01030 05 0000 110
679 000,00
3 268 988,52
-2 589 988,52
Платежи за пользование природными ресурсами
182 1 09 03000 00 0000 110
247 000,00
-65 516,74
312 516,74
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
182 1 09 03010 00 0000 110
1 793,97
-1 793,97
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03010 05 0000 110
1 793,97
-1 793,97
Платежи за добычу полезных ископаемых
182 1 09 03020 00 0000 110
64 000,00
-73 812,08
137 812,08
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 09 03021 00 0000 110
8 000,00
-73 714,73
81 714,73
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 03021 04 0000 110
-73 672,35
73 672,35
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03021 05 0000 110
8 000,00
-42,38
8 042,38
Платежи за добычу подземных вод
182 1 09 03023 01 0000 110
21 000,00
-97,35
21 097,35
Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1 09 03025 01 0000 110
35 000,00
35 000,00
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
182 1 09 03080 01 0000 110
183 000,00
6 501,37
176 498,63
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
182 1 09 03082 02 0000 110
183 000,00
6 501,37
176 498,63
Налоги на имущество
182 1 09 04000 00 0000 110
62 000,00
5 581 495,13
-5 519 495,13
Налог на имущество предприятий
182 1 09 04010 02 0000 110
3 196 976,53
-3 196 976,53
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
182 1 09 04020 02 0000 110
62 000,00
37 086,25
24 913,75
Налог на пользователей автомобильных дорог
182 1 09 04030 01 0000 110
2 147 054,59
-2 147 054,59
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
182 1 09 04040 01 0000 110
200 377,76
-200 377,76
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
182 1 09 06000 02 0000 110
948 000,00
366 488,82
581 511,18
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
182 1 09 06020 02 0000 110
948 000,00
368 351,93
579 648,07
Прочие налоги и сборы
182 1 09 06030 02 0000 110
-1 863,11
1 863,11
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
688 537 000,00
108 817 157,65
579 719 842,35
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
116 1 11 01000 00 0000 120
250 728 000,00
250 728 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
116 1 11 01020 02 0000 120
250 728 000,00
250 728 000,00
Доходы от размещения средств бюджетов
090 1 11 02000 00 0000 120
1 000 000,00
1 593 763,13
-593 763,13
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 11 02020 02 0000 120
1 000 000,00
1 593 763,13
-593 763,13
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 03000 00 0000 120
7 318 000,00
5 190 099,33
2 127 900,67
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 11 03020 02 0000 120
7 318 000,00
5 190 099,33
2 127 900,67
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05000 00 0000 120
388 008 000,00
98 131 667,00
289 876 333,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 00 0000 120
264 946 000,00
63 300 545,31
201 645 454,69
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 04 0000 120
264 946 000,00
63 300 545,31
201 645 454,69
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
116 1 11 05020 00 0000 120
1 559 000,00
902 293,14
656 706,86
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
116 1 11 05022 02 0000 120
1 559 000,00
902 293,14
656 706,86
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120
121 503 000,00
33 928 828,55
87 574 171,45
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
000 1 11 05032 02 0000 120
121 503 000,00
33 928 828,55
87 574 171,45
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
116 1 11 07000 00 0000 120
3 483 000,00
1 547 074,10
1 935 925,90
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
116 1 11 07010 00 0000 120
3 483 000,00
1 547 074,10
1 935 925,90
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
116 1 11 07012 02 0000 120
3 483 000,00
1 547 074,10
1 935 925,90
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09000 00 0000 120
38 000 000,00
2 354 554,09
35 645 445,91
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности
123 1 11 09030 00 0000 120
38 000 000,00
2 354 554,09
35 645 445,91
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
123 1 11 09032 02 0000 120
38 000 000,00
2 354 554,09
35 645 445,91
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
460 029 000,00
216 355 043,02
243 673 956,98
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 12 01000 01 0000 120
145 590 000,00
64 798 209,35
80 791 790,65
Платежи при пользовании недрами
000 1 12 02000 01 0000 120
44 790 000,00
17 288 519,05
27 501 480,95
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
182 1 12 02030 01 0000 120
40 939 000,00
16 465 119,05
24 473 880,95
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
030 1 12 02050 01 0000 120
3 000 000,00
600 000,00
2 400 000,00
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
030 1 12 02052 01 0000 120
3 000 000,00
600 000,00
2 400 000,00
Прочие платежи при пользовании недрами
063 1 12 02100 00 0000 120
851 000,00
223 400,00
627 600,00
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
063 1 12 02102 02 0000 120
851 000,00
223 400,00
627 600,00
Плата за использование лесов
000 1 12 04000 00 0000 120
269 649 000,00
134 268 314,62
135 380 685,38
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04020 02 0000 120
267 649 000,00
132 527 440,01
135 121 559,99
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04021 02 0000 120
38 173 000,00
79 751 333,34
-41 578 333,34
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
073 1 12 04021 02 0000 120
250 000,00
250 000,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
187 1 12 04021 02 0000 120
95 000,00
95 000,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
701 1 12 04021 02 0000 120
37 828 000,00
79 751 333,34
-41 923 333,34
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
701 1 12 04022 02 0000 120
229 476 000,00
52 776 106,67
176 699 893,33
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
000 1 12 04040 02 0000 120
32 098,80
-32 098,80
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
030 1 12 04040 02 0000 120
8 157,00
-8 157,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
053 1 12 04040 02 0000 120
14 066,00
-14 066,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
701 1 12 04040 02 0000 120
9 875,80
-9 875,80
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
701 1 12 04060 02 0000 120
2 000 000,00
1 708 775,81
291 224,19
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
39 510 000,00
8 402 172,59
31 107 827,41
Лицензионные сборы
000 1 13 02000 00 0000 130
1 933 000,00
505 700,00
1 427 300,00
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02020 00 0000 130
1 933 000,00
505 700,00
1 427 300,00
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02021 02 0000 130
1 933 000,00
505 700,00
1 427 300,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 03000 00 0000 130
37 577 000,00
7 896 472,59
29 680 527,41
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 13 03020 02 0000 130
37 577 000,00
7 896 472,59
29 680 527,41
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
193 550 000,00
27 915 928,83
165 634 071,17
Доходы от продажи квартир
000 1 14 01000 00 0000 410
2 636 000,00
4 598 998,87
-1 962 998,87
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
000 1 14 01020 02 0000 410
2 636 000,00
4 598 998,87
-1 962 998,87
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
006 1 14 01020 02 0000 410
2 190 000,00
4 521 122,60
-2 331 122,60
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
116 1 14 01020 02 0000 410
446 000,00
77 876,27
368 123,73
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02000 00 0000 000
175 100 000,00
175 100 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02020 02 0000 410
175 100 000,00
175 100 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02022 02 0000 410
100 000,00
100 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02023 02 0000 410
175 000 000,00
175 000 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06000 00 0000 420
15 814 000,00
23 316 929,96
-7 502 929,96
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 420
15 814 000,00
23 316 929,96
-7 502 929,96
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 14 06012 04 0000 420
15 814 000,00
23 316 929,96
-7 502 929,96
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 00 0000 000
4 401 000,00
592 638,37
3 808 361,63
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
000 1 15 02000 00 0000 140
4 401 000,00
592 638,37
3 808 361,63
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
000 1 15 02020 02 0000 140
4 401 000,00
592 638,37
3 808 361,63
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
069 1 15 02020 02 0000 140
4 395 000,00
590 689,37
3 804 310,63
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
170 1 15 02020 02 0000 140
6 000,00
1 949,00
4 051,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
6 890 000,00
4 296 245,37
2 593 754,63
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
000 1 16 02000 00 0000 140
52 000,00
-52 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации
000 1 16 02020 02 0000 140
52 000,00
-52 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
000 1 16 03000 00 0000 140
1 950,00
-1 950,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03020 02 0000 140
1 950,00
-1 950,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
000 1 16 18000 00 0000 140
240 000,00
5 000,00
235 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 18020 02 0000 140
240 000,00
5 000,00
235 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
000 1 16 21000 00 0000 140
900 000,00
54 248,68
845 751,32
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140
900 000,00
54 248,68
845 751,32
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
000 1 16 23000 00 0000 140
50 000,00
50 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 16 23020 02 0000 140
50 000,00
50 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
000 1 16 25000 01 0000 140
15 491,00
-15 491,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
000 1 16 25070 01 0000 140
15 491,00
-15 491,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
000 1 16 25072 02 0000 140
15 491,00
-15 491,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
000 1 16 26000 01 0000 140
200 000,00
429 600,02
-229 600,02
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
000 1 16 32000 00 0000 140
4 500 000,00
3 214 351,55
1 285 648,45
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
3 214 351,55
1 285 648,45
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
011 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
89 380,00
4 410 620,00
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
120 1 16 32020 02 0000 140
3 000,00
-3 000,00
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
090 1 16 32020 02 0000 140
3 121 971,55
-3 121 971,55
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
000 1 16 33000 00 0000 140
150 000,00
-150 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
119 1 16 33020 02 0000 140
150 000,00
-150 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140
1 000 000,00
373 604,12
626 395,88
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 90020 02 0000 140
1 000 000,00
373 604,12
626 395,88
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
107 381 000,00
20 198 002,74
87 182 997,26
Невыясненные поступления
000 1 17 01000 00 0000 180
13 732 324,04
-13 732 324,04
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180
13 732 324,04
-13 732 324,04
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180
107 381 000,00
4 947 121,70
102 433 878,30
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
030 1 17 05020 02 0000 180
107 381 000,00
107 381 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180
4 947 121,70
-4 947 121,70
Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов
000 1 17 09000 01 0000 180
1 518 557,00
-1 518 557,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 18 00000 00 0000 000
342 474 311,89
-342 474 311,89
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
090 1 18 02000 02 0000 000
342 474 311,89
-342 474 311,89
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов
090 1 18 02030 02 0000 151
324 585 172,10
-324 585 172,10
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
090 1 18 02040 02 0000 151
17 834 030,69
-17 834 030,69
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 1 18 02070 02 0000 151
55 109,10
-55 109,10
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 19 00000 00 0000 000
-54 556 300,00
-44 638 509,18
-9 917 790,82
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 19 02000 02 0000 151
-54 556 300,00
-44 638 509,18
-9 917 790,82
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
20 732 115 530,00
6 831 094 716,83
13 901 020 813,17
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
090 2 02 00000 00 0000 000
19 440 527 530,00
6 831 086 460,56
12 609 441 069,44
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 01000 00 0000 151
7 095 001 400,00
2 110 512 600,00
4 984 488 800,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 00 0000 151
3 502 497 400,00
1 167 499 600,00
2 334 997 800,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 02 0000 151
3 502 497 400,00
1 167 499 600,00
2 334 997 800,00
Дотация бюджету Красноярского края
090 2 02 01005 02 0000 151
2 000 000 000,00
500 000 000,00
1 500 000 000,00
Дотации
090 2 02 01007 00 0000 151
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 01007 02 0000 151
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
090 2 02 02000 00 0000 151
4 225 853 880,00
987 656 825,00
3 238 197 055,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка
090 2 02 02001 02 0000 151
67 925 600,00
16 981 000,00
50 944 600,00
Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 00 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 02 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
090 2 02 02005 02 0000 151
29 840 000,00
29 840 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
090 2 02 02006 02 0000 151
79 322 600,00
19 831 000,00
59 491 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
090 2 02 02007 02 0000 151
132 609 700,00
132 609 700,00
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 00 0000 151
32 000 000,00
32 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 02 0000 151
32 000 000,00
32 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ
090 2 02 02022 02 0000 151
82 000 000,00
82 000 000,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 00 0000 151
380 727 600,00
95 181 800,00
285 545 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 02 0000 151
380 727 600,00
95 181 800,00
285 545 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйтсвам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
090 2 02 02027 02 0000 151
31 471 000,00
31 471 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
090 2 02 02032 02 0000 151
181 035 400,00
181 035 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
090 2 02 02033 02 0000 151
185 543 000,00
53 500 000,00
132 043 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
090 2 02 02037 02 0000 151
286 790 200,00
191 193 400,00
95 596 800,00
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 00 0000 151
306 560 000,00
306 560 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 02 0000 151
306 560 000,00
306 560 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
090 2 02 02042 02 0000 151
56 851 200,00
56 851 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
090 2 02 02045 02 0000 151
240 432 200,00
60 108 000,00
180 324 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
090 2 02 02047 02 0000 151
4 382 900,00
4 382 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 00 0000 151
1 000 000 000,00
1 000 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 02 0000 151
1 000 000 000,00
1 000 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
090 2 02 02054 02 0000 151
35 638 700,00
35 638 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
090 2 02 02064 02 0000 151
38 867 000,00
38 867 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
090 2 02 02065 02 0000 151
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
090 2 02 02067 02 0000 151
27 000 000,00
27 000 000,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 00 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 02 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 00 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 02 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 00 0000 151
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 02 0000 151
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
090 2 02 02086 02 0000 151
23 872 700,00
5 000 125,00
18 872 575,00
Прочие субсидии
090 2 02 02999 00 0000 151
241 520 980,00
241 520 980,00
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 02999 02 0000 151
241 520 980,00
241 520 980,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 03000 00 0000 151
5 664 588 140,00
1 874 473 550,00
3 790 114 590,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 00 0000 151
2 269 486 100,00
125 623 800,00
2 143 862 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 02 0000 151
2 269 486 100,00
125 623 800,00
2 143 862 300,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 00 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 02 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 00 0000 151
37 749 000,00
9 437 250,00
28 311 750,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 02 0000 151
37 749 000,00
9 437 250,00
28 311 750,00
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 00 0000 151
882 100,00
882 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 02 0000 151
882 100,00
882 100,00
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 00 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 02 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 00 0000 151
1 210 100,00
1 210 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 02 0000 151
1 210 100,00
1 210 100,00
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 00 0000 151
1 568 400,00
285 000,00
1 283 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 02 0000 151
1 568 400,00
285 000,00
1 283 400,00
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 00 0000 151
128 000,00
18 000,00
110 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 02 0000 151
128 000,00
18 000,00
110 000,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 00 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 02 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 00 0000 151
40 029 500,00
40 029 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 02 0000 151
40 029 500,00
40 029 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 00 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 02 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 00 0000 151
97 932 300,00
97 932 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 02 0000 151
97 932 300,00
97 932 300,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 00 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 02 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 00 0000 151
1 292 028 900,00
323 007 200,00
969 021 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 02 0000 151
1 292 028 900,00
323 007 200,00
969 021 700,00
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 00 0000 151
103 663 000,00
103 663 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 02 0000 151
103 663 000,00
103 663 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
090 2 02 03031 02 0000 151
290 500,00
290 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания
090 2 02 03032 02 0000 151
27 086 100,00
27 086 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
090 2 02 03050 02 0000 151
709 832 400,00
354 916 200,00
354 916 200,00
Прочие субвенции
090 2 02 03999 00 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 03999 02 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Иные межбюджетные трансферты
090 2 02 04000 00 0000 151
2 446 634 900,00
1 849 994 275,56
596 640 624,44
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 00 0000 151
13 560 000,00
858 749,84
12 701 250,16
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 02 0000 151
13 560 000,00
858 749,84
12 701 250,16
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 00 0000 151
3 100 000,00
243 725,72
2 856 274,28
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 02 0000 151
3 100 000,00
243 725,72
2 856 274,28
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
090 2 02 04003 02 0000 151
1 538 968 800,00
1 538 968 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 00 0000 151
796 863 600,00
285 037 000,00
511 826 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 02 0000 151
796 863 600,00
285 037 000,00
511 826 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
090 2 02 04006 02 0000 151
67 050 500,00
16 763 000,00
50 287 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 00 0000 151
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 02 0000 151
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
090 2 02 09000 00 0000 151
8 449 210,00
8 449 210,00
Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета
090 2 02 09010 00 0000 151
8 433 000,00
8 433 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
090 2 02 09011 02 0000 151
8 433 000,00
8 433 000,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 2 02 09070 00 0000 151
16 210,00
16 210,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 00 0000 151
16 210,00
16 210,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 02 0000 151
16 210,00
16 210,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
090 2 03 00000 00 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
090 2 03 10000 00 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 00 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 02 0000 180
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
090 2 03 10001 02 0001 180
774 770 000,00
774 770 000,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
090 2 03 10001 02 0002 180
516 513 000,00
516 513 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
090 2 07 00000 00 0000 180
305 000,00
8 256,27
296 743,73
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
090 2 07 02000 02 0000 180
305 000,00
8 256,27
296 743,73
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 00 00000 00 0000 000
1 114 575 538,32
365 239 342,95
749 336 195,37
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
000 3 02 00000 00 0000 000
1 108 322 300,00
342 055 490,77
766 266 809,23
Доходы от продажи услуг
000 3 02 01000 00 0000 130
1 067 013 000,00
297 626 080,64
769 386 919,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 01020 02 0000 130
1 067 013 000,00
297 626 080,64
769 386 919,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 01020 02 0000 130
5 744 100,00
564 316,85
5 179 783,15
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 02 01020 02 0000 130
278 745 800,00
75 475 271,15
203 270 528,85
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 02 01020 02 0000 130
120 514 900,00
36 412 682,10
84 102 217,90
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 02 01020 02 0000 130
70 875 100,00
25 551 214,64
45 323 885,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 02 01020 02 0000 130
113 900 000,00
36 402 024,16
77 497 975,84
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
120 3 02 01020 02 0000 130
74 948 900,00
17 172 294,00
57 776 606,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
134 3 02 01020 02 0000 130
52 199 600,00
8 618 688,17
43 580 911,83
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 02 01020 02 0000 130
150 299 500,00
39 691 339,31
110 608 160,69
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 02 01020 02 0000 130
22 227 900,00
5 318 209,89
16 909 690,11
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178 3 02 01020 02 0000 130
5 557 200,00
1 305 320,71
4 251 879,29
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 01020 02 0000 130
22 000 000,00
22 197 400,57
-197 400,57
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
704 3 02 01020 02 0000 130
150 000 000,00
28 917 319,09
121 082 680,91
Доходы от продажи товаров
000 3 02 02000 00 0000 440
41 309 300,00
44 429 410,13
-3 120 110,13
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 02020 02 0000 440
41 309 300,00
44 429 410,13
-3 120 110,13
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 02020 02 0000 440
123 200,00
21 000,00
102 200,00
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 02020 02 0000 440
41 186 100,00
44 408 410,13
-3 222 310,13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 03 00000 00 0000 000
6 253 238,32
23 183 852,18
-16 930 613,86
Прочие безвозмездные поступления
000 3 03 02000 00 0000 180
6 253 238,32
23 183 852,18
-16 930 613,86
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
6 253 238,32
23 183 852,18
-16 930 613,86
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 03 02020 02 0000 180
2 444 028,42
4 311 800,97
-1 867 772,55
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 03 02020 02 0000 180
17 500,00
17 500,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 03 02020 02 0000 180
329 599,90
713 288,95
-383 689,05
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 03 02020 02 0000 180
46 440,00
164 387,44
-117 947,44
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 03 02020 02 0000 180
37 500,00
-37 500,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 03 02020 02 0000 180
3 030 000,00
3 230 000,00
-200 000,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 03 02020 02 0000 180
385 670,00
385 670,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
14 726 874,82
-14 726 874,82
Код ведомства
Наименование показателя
Раздел-подраздел
Целевая статья
Вид расходов
КОСГУ
Утверждено Законом о бюджете
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
8
7
8
9
Расходы бюджета - всего
х
х
х
х
114 786 952 287,21
19 460 199 583,89
95 326 752 703,32
001
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
335 294 300,00
64 355 313,50
270 938 986,50
001
Общегосударственные вопросы
0100
335 294 300,00
64 355 313,50
270 938 986,50
001
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
284 719 400,00
52 833 017,21
231 886 382,79
001
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0103
0020000
281 719 400,00
52 674 121,17
229 045 278,83
001
Центральный аппарат
0103
0020400
223 377 000,00
41 184 957,01
182 192 042,99
001
Центральный аппарат иных органов
0103
0020460
223 377 000,00
41 184 957,01
182 192 042,99
001
Выполнение функций государственными органами
0103
0020460
012
223 377 000,00
41 184 957,01
182 192 042,99
001
Расходы
0103
0020460
012
200000
208 117 000,00
38 950 164,50
169 166 835,50
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0103
0020460
012
210000
160 748 800,00
33 182 238,80
127 566 561,20
001
Заработная плата
0103
0020460
012
211000
129 042 000,00
26 323 132,28
102 718 867,72
001
Прочие выплаты
0103
0020460
012
212000
360 000,00
360 000,00
54 970,40
305 029,60
001
Начисления на оплату труда
0103
0020460
012
213000
31 346 800,00
6 804 136,12
24 542 663,88
001
Приобретение услуг
0103
0020460
012
220000
42 938 200,00
4 953 061,76
37 985 138,24
001
Услуги связи
0103
0020460
012
221000
4 809 200,00
660 095,90
4 149 104,10
001
Транспортные услуги
0103
0020460
012
222000
6 660 000,00
315 892,70
6 344 107,30
001
Арендная плата за пользование имуществом
0103
0020460
012
224000
2 640 000,00
409 223,49
2 230 776,51
001
Услуги по содержанию имущества
0103
0020460
012
225000
6 141 000,00
803 857,25
5 337 142,75
001
Прочие услуги
0103
0020460
012
226000
22 688 000,00
2 763 992,42
19 924 007,58
001
Прочие расходы
0103
0020460
012
290000
4 430 000,00
814 863,94
3 615 136,06
001
Поступление нефинансовых активов
0103
0020460
012
300000
15 260 000,00
2 234 792,51
13 025 207,49
001
Увеличение стоимости основных средств
0103
0020460
012
310000
8 710 000,00
1 286 400,12
7 423 599,88
001
Увеличение стоимости материальных запасов
0103
0020460
012
340000
6 550 000,00
948 392,39
5 601 607,61
001
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0020900
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Выполнение функций государственными органами
0103
0020900
012
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Расходы
0103
0020900
012
200000
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0103
0020900
012
210000
2 162 200,00
435 208,38
1 726 991,62
001
Заработная плата
0103
0020900
012
211000
1 714 200,00
369 519,56
1 344 680,44
001
Начисления на оплату труда
0103
0020900
012
213000
448 000,00
448 000,00
65 688,82
382 311,18
001
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0021000
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Выполнение функций государственными органами
0103
0021000
012
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Расходы
0103
0021000
012
200000
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0103
0021000
012
210000
56 180 200,00
11 053 955,78
45 126 244,22
001
Заработная плата
0103
0021000
012
211000
43 063 900,00
8 805 977,99
34 257 922,01
001
Прочие выплаты
0103
0021000
012
212000
1 835 500,00
19 019,89
1 816 480,11
001
Начисления на оплату труда
0103
0021000
012
213000
11 280 800,00
2 228 957,90
9 051 842,10
001
Резервные фонды
0103
0700000
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
0103
0700400
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Прочие расходы
0103
0700400
013
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Расходы
0103
0700400
013
200000
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Прочие расходы
0103
0700400
013
290000
3 000 000,00
158 896,04
2 841 103,96
001
Другие общегосударственные вопросы
0114
50 574 900,00
11 522 296,29
39 052 603,71
001
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Расходы
0114
0920300
012
200000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
13 114 900,00
13 114 900,00
001
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0114
0930000
37 460 000,00
11 522 296,29
25 937 703,71
001
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0939900
37 460 000,00
11 522 296,29
25 937 703,71
001
Транспортное обеспечение
0114
0939900
981
37 460 000,00
11 522 296,29
25 937 703,71
001
Расходы
0114
0939900
981
200000
22 000 000,00
4 342 794,63
17 657 205,37
001
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0939900
981
210000
18 601 700,00
3 696 777,57
14 904 922,43
001
Заработная плата
0114
0939900
981
211000
14 709 700,00
2 931 188,65
11 778 511,35
001
Прочие выплаты
0114
0939900
981
212000
38 000,00
38 000,00
6 400,00
31 600,00
001
Начисления на оплату труда
0114
0939900
981
213000
3 854 000,00
759 188,92
3 094 811,08
001
Приобретение услуг
0114
0939900
981
220000
3 348 300,00
634 255,48
2 714 044,52
001
Коммунальные услуги
0114
0939900
981
223000
925 300,00
925 300,00
298 696,02
626 603,98
001
Услуги по содержанию имущества
0114
0939900
981
225000
663 300,00
663 300,00
15 295,89
648 004,11
001
Прочие услуги
0114
0939900
981
226000
1 759 700,00
320 263,57
1 439 436,43
001
Прочие расходы
0114
0939900
981
290000
50 000,00
50 000,00
11 761,58
38 238,42
001
Поступление нефинансовых активов
0114
0939900
981
300000
15 460 000,00
7 179 501,66
8 280 498,34
001
Увеличение стоимости основных средств
0114
0939900
981
310000
7 004 000,00
6 083 445,51
920 554,49
001
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0939900
981
340000
8 456 000,00
1 096 056,15
7 359 943,85
002
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Общегосударственные вопросы
0100
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0106
0020000
40 178 400,00
7 021 882,00
33 156 518,00
002
Центральный аппарат
0106
0020400
37 450 100,00
6 419 852,00
31 030 248,00
002
Центральный аппарат иных органов
0106
0020460
37 450 100,00
6 419 852,00
31 030 248,00
002
Выполнение функций государственными органами
0106
0020460
012
37 450 100,00
6 419 852,00
31 030 248,00
002
Расходы
0106
0020460
012
200000
35 291 500,00
6 262 253,21
29 029 246,79
002
Оплата труда и начисления на оплату труда
0106
0020460
012
210000
32 229 800,00
5 964 868,39
26 264 931,61
002
Заработная плата
0106
0020460
012
211000
25 411 500,00
4 642 022,32
20 769 477,68
002
Прочие выплаты
0106
0020460
012
212000
160 500,00
160 500,00
20 450,00
140 050,00
002
Начисления на оплату труда
0106
0020460
012
213000
6 657 800,00
1 302 396,07
5 355 403,93
002
Приобретение услуг
0106
0020460
012
220000
2 992 500,00
284 293,37
2 708 206,63
002
Услуги связи
0106
0020460
012
221000
466 900,00
466 900,00
30 263,37
436 636,63
002
Транспортные услуги
0106
0020460
012
222000
468 600,00
468 600,00
83 100,00
385 500,00
002
Услуги по содержанию имущества
0106
0020460
012
225000
287 000,00
287 000,00
7 215,35
279 784,65
002
Прочие услуги
0106
0020460
012
226000
1 770 000,00
163 714,65
1 606 285,35
002
Прочие расходы
0106
0020460
012
290000
69 200,00
69 200,00
13 091,45
56 108,55
002
Поступление нефинансовых активов
0106
0020460
012
300000
2 158 600,00
157 598,79
2 001 001,21
002
Увеличение стоимости основных средств
0106
0020460
012
310000
1 500 000,00
17 000,00
1 483 000,00
002
Увеличение стоимости материальных запасов
0106
0020460
012
340000
658 600,00
658 600,00
140 598,79
518 001,21
002
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
0106
0022400
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Выполнение функций государственными органами
0106
0022400
012
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Расходы
0106
0022400
012
200000
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Оплата труда и начисления на оплату труда
0106
0022400
012
210000
2 728 300,00
602 030,00
2 126 270,00
002
Заработная плата
0106
0022400
012
211000
2 162 100,00
480 000,00
1 682 100,00
002
Начисления на оплату труда
0106
0022400
012
213000
566 200,00
566 200,00
122 030,00
444 170,00
003
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Общегосударственные вопросы
0100
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Другие общегосударственные вопросы
0114
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Центральный аппарат
0114
0020400
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
14 598 700,00
1 918 945,62
12 679 754,38
003
Расходы
0114
0020460
012
200000
14 484 700,00
1 913 263,31
12 571 436,69
003
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
13 165 700,00
1 730 401,95
11 435 298,05
003
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
10 398 000,00
1 387 981,02
9 010 018,98
003
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
43 400,00
43 400,00
1 400,00
42 000,00
003
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
2 724 300,00
341 020,93
2 383 279,07
003
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
1 314 000,00
182 211,36
1 131 788,64
003
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
178 000,00
178 000,00
24 917,08
153 082,92
003
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
652 000,00
652 000,00
103 658,90
548 341,10
003
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
60 000,00
60 000,00
180,00
59 820,00
003
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
424 000,00
424 000,00
53 455,38
370 544,62
003
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
5 000,00
5 000,00
650,00
4 350,00
003
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
114 000,00
114 000,00
5 682,31
108 317,69
003
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
90 100,00
90 100,00
90 100,00
003
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
23 900,00
23 900,00
5 682,31
18 217,69
004
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Общегосударственные вопросы
0100
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0107
0020000
41 854 600,00
6 744 707,76
35 109 892,24
004
Центральный аппарат
0107
0020400
35 702 100,00
5 773 658,60
29 928 441,40
004
Центральный аппарат иных органов
0107
0020460
35 702 100,00
5 773 658,60
29 928 441,40
004
Выполнение функций государственными органами
0107
0020460
012
35 702 100,00
5 773 658,60
29 928 441,40
004
Расходы
0107
0020460
012
200000
34 976 600,00
5 595 399,22
29 381 200,78
004
Оплата труда и начисления на оплату труда
0107
0020460
012
210000
30 577 100,00
5 299 951,88
25 277 148,12
004
Заработная плата
0107
0020460
012
211000
24 439 100,00
4 292 027,71
20 147 072,29
004
Прочие выплаты
0107
0020460
012
212000
250 000,00
250 000,00
200,00
249 800,00
004
Начисления на оплату труда
0107
0020460
012
213000
5 888 000,00
1 007 724,17
4 880 275,83
004
Приобретение услуг
0107
0020460
012
220000
4 399 500,00
295 447,34
4 104 052,66
004
Услуги связи
0107
0020460
012
221000
1 940 900,00
24 233,14
1 916 666,86
004
Транспортные услуги
0107
0020460
012
222000
538 600,00
538 600,00
004
Услуги по содержанию имущества
0107
0020460
012
225000
274 500,00
274 500,00
26 214,20
248 285,80
004
Прочие услуги
0107
0020460
012
226000
205 500,00
1 645 500,00
245 000,00
1 400 500,00
004
Поступление нефинансовых активов
0107
0020460
012
300000
725 500,00
725 500,00
178 259,38
547 240,62
004
Увеличение стоимости основных средств
0107
0020460
012
310000
516 500,00
516 500,00
126 742,25
389 757,75
004
Увеличение стоимости материальных запасов
0107
0020460
012
340000
209 000,00
209 000,00
51 517,13
157 482,87
004
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
0107
0022000
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Выполнение функций государственными органами
0107
0022000
012
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Расходы
0107
0022000
012
200000
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Оплата труда и начисления на оплату труда
0107
0022000
012
210000
6 152 500,00
971 049,16
5 181 450,84
004
Заработная плата
0107
0022000
012
211000
4 961 800,00
783 821,49
4 177 978,51
004
Начисления на оплату труда
0107
0022000
012
213000
1 190 700,00
187 227,67
1 003 472,33
006
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
758 012 779,79
106 270 522,09
651 742 257,70
006
Общегосударственные вопросы
0100
696 688 651,36
95 711 290,02
600 977 361,34
006
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
240 193 051,36
41 028 476,71
199 164 574,65
006
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0102
0020000
240 193 051,36
41 028 476,71
199 164 574,65
006
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
0102
0020100
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Выполнение функций государственными органами
0102
0020100
012
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Расходы
0102
0020100
012
200000
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0102
0020100
012
210000
2 057 000,00
463 415,36
1 593 584,64
006
Заработная плата
0102
0020100
012
211000
1 714 302,40
379 868,80
1 334 433,60
006
Начисления на оплату труда
0102
0020100
012
213000
342 800,00
342 697,60
83 546,56
259 151,04
006
Центральный аппарат
0102
0020400
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Центральный аппарат иных органов
0102
0020460
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Выполнение функций государственными органами
0102
0020460
012
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Расходы
0102
0020460
012
200000
238 136 051,36
40 565 061,35
197 570 990,01
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0102
0020460
012
210000
209 141 051,36
35 644 679,74
173 496 371,62
006
Заработная плата
0102
0020460
012
211000
165 587 300,00
27 442 865,89
138 144 434,11
006
Прочие выплаты
0102
0020460
012
212000
887 000,00
887 000,00
209 942,53
677 057,47
006
Начисления на оплату труда
0102
0020460
012
213000
42 666 751,36
7 991 871,32
34 674 880,04
006
Приобретение услуг
0102
0020460
012
220000
25 203 000,00
4 511 435,61
20 691 564,39
006
Транспортные услуги
0102
0020460
012
222000
8 122 000,00
2 230 000,00
5 892 000,00
006
Прочие услуги
0102
0020460
012
226000
17 081 000,00
2 281 435,61
14 799 564,39
006
Прочие расходы
0102
0020460
012
290000
3 792 000,00
408 946,00
3 383 054,00
006
Другие общегосударственные вопросы
0114
456 495 600,00
54 682 813,31
401 812 786,69
006
Руководство и управление в сфере установленных функций
0114
0010000
16 660 000,00
2 002 898,02
14 657 101,98
006
Депутаты Государственной Думы и их помощники
0114
0011000
13 560 000,00
1 697 263,58
11 862 736,42
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0011000
012
13 560 000,00
1 697 263,58
11 862 736,42
006
Расходы
0114
0011000
012
200000
13 175 000,00
1 692 364,34
11 482 635,66
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0011000
012
210000
9 455 000,00
1 523 087,84
7 931 912,16
006
Заработная плата
0114
0011000
012
211000
7 600 000,00
1 114 629,56
6 485 370,44
006
Прочие выплаты
0114
0011000
012
212000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0011000
012
213000
1 755 000,00
408 458,28
1 346 541,72
006
Приобретение услуг
0114
0011000
012
220000
3 720 000,00
169 276,50
3 550 723,50
006
Услуги связи
0114
0011000
012
221000
1 020 000,00
77 289,20
942 710,80
006
Транспортные услуги
0114
0011000
012
222000
1 300 000,00
1 300 000,00
006
Коммунальные услуги
0114
0011000
012
223000
320 000,00
320 000,00
21 128,21
298 871,79
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0011000
012
224000
500 000,00
500 000,00
48 139,00
451 861,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0011000
012
225000
200 000,00
200 000,00
5 224,09
194 775,91
006
Прочие услуги
0114
0011000
012
226000
380 000,00
380 000,00
17 496,00
362 504,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0011000
012
300000
385 000,00
385 000,00
4 899,24
380 100,76
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0011000
012
310000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0011000
012
340000
85 000,00
85 000,00
4 899,24
80 100,76
006
Члены Совета Федерации и их помощники
0114
0011200
3 100 000,00
305 634,44
2 794 365,56
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0011200
012
3 100 000,00
305 634,44
2 794 365,56
006
Расходы
0114
0011200
012
200000
3 036 000,00
305 634,44
2 730 365,56
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0011200
012
210000
2 430 000,00
288 025,40
2 141 974,60
006
Заработная плата
0114
0011200
012
211000
1 900 000,00
225 984,00
1 674 016,00
006
Прочие выплаты
0114
0011200
012
212000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0011200
012
213000
500 000,00
500 000,00
62 041,40
437 958,60
006
Приобретение услуг
0114
0011200
012
220000
606 000,00
606 000,00
17 609,04
588 390,96
006
Услуги связи
0114
0011200
012
221000
90 000,00
90 000,00
9 900,00
80 100,00
006
Транспортные услуги
0114
0011200
012
222000
506 000,00
474 000,00
474 000,00
006
Прочие услуги
0114
0011200
012
226000
10 000,00
42 000,00
7 709,04
34 290,96
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0011200
012
300000
64 000,00
64 000,00
64 000,00
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0011200
012
310000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0011200
012
340000
14 000,00
14 000,00
14 000,00
006
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
81 660 700,00
12 933 105,12
68 727 594,88
006
Центральный аппарат
0114
0020400
81 660 700,00
12 933 105,12
68 727 594,88
006
Центральный аппарат департамента здравоохранения и социального развития
0114
0020410
10 595 500,00
1 627 034,89
8 968 465,11
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020410
012
10 595 500,00
1 627 034,89
8 968 465,11
006
Расходы
0114
0020410
012
200000
10 595 500,00
1 627 034,89
8 968 465,11
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020410
012
210000
9 500 900,00
1 412 034,89
8 088 865,11
006
Заработная плата
0114
0020410
012
211000
7 553 400,00
1 096 278,21
6 457 121,79
006
Прочие выплаты
0114
0020410
012
212000
43 000,00
43 000,00
5 195,00
37 805,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0020410
012
213000
1 904 500,00
310 561,68
1 593 938,32
006
Приобретение услуг
0114
0020410
012
220000
1 094 600,00
215 000,00
879 600,00
006
Транспортные услуги
0114
0020410
012
222000
925 000,00
925 000,00
180 000,00
745 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020410
012
226000
169 600,00
169 600,00
35 000,00
134 600,00
006
Центральный аппарат департамента образования, науки, культуры и спорта
0114
0020420
9 406 600,00
1 339 975,40
8 066 624,60
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020420
012
9 406 600,00
1 339 975,40
8 066 624,60
006
Расходы
0114
0020420
012
200000
9 406 600,00
1 339 975,40
8 066 624,60
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020420
012
210000
8 355 600,00
1 194 975,40
7 160 624,60
006
Заработная плата
0114
0020420
012
211000
6 645 900,00
937 783,64
5 708 116,36
006
Прочие выплаты
0114
0020420
012
212000
43 000,00
43 000,00
10 000,00
33 000,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0020420
012
213000
1 666 700,00
247 191,76
1 419 508,24
006
Приобретение услуг
0114
0020420
012
220000
1 051 000,00
145 000,00
906 000,00
006
Транспортные услуги
0114
0020420
012
222000
968 000,00
968 000,00
120 000,00
848 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020420
012
226000
83 000,00
83 000,00
25 000,00
58 000,00
006
Центральный аппарат департамента строительства и архитектуры
0114
0020450
11 020 600,00
2 009 881,87
9 010 718,13
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020450
012
11 020 600,00
2 009 881,87
9 010 718,13
006
Расходы
0114
0020450
012
200000
11 020 600,00
2 009 881,87
9 010 718,13
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020450
012
210000
10 078 600,00
1 793 881,87
8 284 718,13
006
Заработная плата
0114
0020450
012
211000
8 007 100,00
1 363 602,58
6 643 497,42
006
Прочие выплаты
0114
0020450
012
212000
48 000,00
48 000,00
10 961,50
37 038,50
006
Начисления на оплату труда
0114
0020450
012
213000
2 023 500,00
419 317,79
1 604 182,21
006
Приобретение услуг
0114
0020450
012
220000
842 000,00
942 000,00
216 000,00
726 000,00
006
Транспортные услуги
0114
0020450
012
222000
753 000,00
753 000,00
150 000,00
603 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020450
012
226000
89 000,00
189 000,00
66 000,00
123 000,00
006
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
50 638 000,00
7 956 212,96
42 681 787,04
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
50 638 000,00
7 956 212,96
42 681 787,04
006
Расходы
0114
0020460
012
200000
50 638 000,00
7 956 212,96
42 681 787,04
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
50 148 000,00
7 876 222,96
42 271 777,04
006
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
39 679 800,00
6 060 874,61
33 618 925,39
006
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
72 000,00
72 000,00
5 075,00
66 925,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
10 396 200,00
1 810 273,35
8 585 926,65
006
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
480 000,00
480 000,00
79 990,00
400 010,00
006
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
250 000,00
250 000,00
67 000,00
183 000,00
006
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
230 000,00
230 000,00
12 990,00
217 010,00
006
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
006
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
70 823 100,00
9 129 552,75
61 693 547,25
006
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
70 823 100,00
9 129 552,75
61 693 547,25
006
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
12 273 800,00
2 176 000,00
10 097 800,00
006
Расходы
0114
0920300
012
200000
12 201 800,00
2 176 000,00
10 025 800,00
006
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
3 112 800,00
3 112 800,00
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0920300
012
224000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
006
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
2 712 800,00
2 712 800,00
006
Прочие расходы
0114
0920300
012
290000
9 089 000,00
2 176 000,00
6 913 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
012
300000
72 000,00
72 000,00
72 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
012
340000
72 000,00
72 000,00
72 000,00
006
Расходы на содержание объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда
0114
0920300
975
55 519 300,00
6 934 052,75
48 585 247,25
006
Расходы
0114
0920300
975
200000
44 339 300,00
6 845 630,75
37 493 669,25
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0920300
975
210000
11 956 300,00
1 570 470,91
10 385 829,09
006
Заработная плата
0114
0920300
975
211000
9 473 300,00
1 282 402,70
8 190 897,30
006
Прочие выплаты
0114
0920300
975
212000
1 000,00
1 000,00
37,74
962,26
006
Начисления на оплату труда
0114
0920300
975
213000
2 482 000,00
288 030,47
2 193 969,53
006
Приобретение услуг
0114
0920300
975
220000
31 083 000,00
5 209 225,58
25 873 774,42
006
Услуги связи
0114
0920300
975
221000
450 000,00
450 000,00
41 971,93
408 028,07
006
Коммунальные услуги
0114
0920300
975
223000
10 380 000,00
2 703 550,96
7 676 449,04
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0920300
975
225000
6 190 000,00
111 750,85
6 078 249,15
006
Прочие услуги
0114
0920300
975
226000
14 063 000,00
2 351 951,84
11 711 048,16
006
Прочие расходы
0114
0920300
975
290000
1 300 000,00
65 934,26
1 234 065,74
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
975
300000
11 180 000,00
88 422,00
11 091 578,00
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0920300
975
310000
10 300 000,00
46 637,00
10 253 363,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
975
340000
880 000,00
880 000,00
41 785,00
838 215,00
006
Мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
0114
0920300
976
3 030 000,00
19 500,00
3 010 500,00
006
Расходы
0114
0920300
976
200000
2 905 000,00
19 500,00
2 885 500,00
006
Приобретение услуг
0114
0920300
976
220000
2 825 000,00
19 500,00
2 805 500,00
006
Транспортные услуги
0114
0920300
976
222000
500 000,00
450 000,00
450 000,00
006
Прочие услуги
0114
0920300
976
226000
2 375 000,00
19 500,00
2 355 500,00
006
Прочие расходы
0114
0920300
976
290000
110 000,00
80 000,00
80 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
976
300000
145 000,00
125 000,00
125 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
976
340000
145 000,00
125 000,00
125 000,00
006
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0114
0930000
287 046 800,00
30 606 657,42
256 440 142,58
006
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0939900
287 046 800,00
30 606 657,42
256 440 142,58
006
Эксплуатация зданий, оборудования, средств связи и материально-техническое обеспечение
0114
0939900
980
177 298 300,00
17 873 398,53
159 424 901,47
006
Расходы
0114
0939900
980
200000
147 856 700,00
17 191 492,00
130 665 208,00
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0939900
980
210000
41 401 000,00
5 675 133,20
35 725 866,80
006
Заработная плата
0114
0939900
980
211000
32 805 100,00
4 529 752,59
28 275 347,41
006
Прочие выплаты
0114
0939900
980
212000
1 000,00
1 000,00
130,00
870,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0939900
980
213000
8 594 900,00
1 145 250,61
7 449 649,39
006
Приобретение услуг
0114
0939900
980
220000
105 930 700,00
11 435 304,55
94 495 395,45
006
Услуги связи
0114
0939900
980
221000
15 062 000,00
2 124 843,05
12 937 156,95
006
Транспортные услуги
0114
0939900
980
222000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
006
Коммунальные услуги
0114
0939900
980
223000
20 950 000,00
4 774 731,40
16 175 268,60
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0939900
980
224000
240 000,00
240 000,00
14 700,00
225 300,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0939900
980
225000
40 675 100,00
600 413,55
40 074 686,45
006
Прочие услуги
0114
0939900
980
226000
28 973 600,00
3 920 616,55
25 052 983,45
006
Прочие расходы
0114
0939900
980
290000
525 000,00
525 000,00
81 054,25
443 945,75
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0939900
980
300000
29 441 600,00
681 906,53
28 759 693,47
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0939900
980
310000
22 130 000,00
193 012,03
21 936 987,97
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0939900
980
340000
7 311 600,00
488 894,50
6 822 705,50
006
Транспортное обеспечение
0114
0939900
981
109 748 500,00
12 733 258,89
97 015 241,11
006
Расходы
0114
0939900
981
200000
77 208 500,00
9 802 065,92
67 406 434,08
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0939900
981
210000
46 260 500,00
7 585 681,13
38 674 818,87
006
Заработная плата
0114
0939900
981
211000
36 457 600,00
6 262 320,64
30 195 279,36
006
Прочие выплаты
0114
0939900
981
212000
251 000,00
251 000,00
55 130,00
195 870,00
006
Начисления на оплату труда
0114
0939900
981
213000
9 551 900,00
1 268 230,49
8 283 669,51
006
Приобретение услуг
0114
0939900
981
220000
30 828 000,00
2 213 292,08
28 614 707,92
006
Транспортные услуги
0114
0939900
981
222000
22 680 000,00
949 853,44
21 730 146,56
006
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0939900
981
224000
1 878 000,00
272 700,00
1 605 300,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
0939900
981
225000
4 670 000,00
211 980,97
4 458 019,03
006
Прочие услуги
0114
0939900
981
226000
1 600 000,00
778 757,67
821 242,33
006
Прочие расходы
0114
0939900
981
290000
120 000,00
120 000,00
3 092,71
116 907,29
006
Поступление нефинансовых активов
0114
0939900
981
300000
32 540 000,00
2 931 192,97
29 608 807,03
006
Увеличение стоимости основных средств
0114
0939900
981
310000
9 790 000,00
568 690,00
9 221 310,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0939900
981
340000
22 750 000,00
2 362 502,97
20 387 497,03
006
Расходы, связанные с обеспечением деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Красноярском крае и его аппарата
0114
8270000
305 000,00
305 000,00
10 600,00
294 400,00
006
Выполнение функций государственными органами
0114
8270000
012
305 000,00
305 000,00
10 600,00
294 400,00
006
Расходы
0114
8270000
012
200000
255 000,00
255 000,00
10 600,00
244 400,00
006
Приобретение услуг
0114
8270000
012
220000
255 000,00
255 000,00
10 600,00
244 400,00
006
Услуги связи
0114
8270000
012
221000
70 000,00
70 000,00
10 600,00
59 400,00
006
Коммунальные услуги
0114
8270000
012
223000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Услуги по содержанию имущества
0114
8270000
012
225000
135 000,00
135 000,00
135 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0114
8270000
012
300000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
8270000
012
340000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
006
Национальная оборона
0200
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Мобилизационная подготовка экономики
0204
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
0204
2090000
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0204
2090100
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Выполнение функций государственными органами
0204
2090100
012
565 000,00
565 000,00
545,10
564 454,90
006
Расходы
0204
2090100
012
200000
475 000,00
475 000,00
475 000,00
006
Приобретение услуг
0204
2090100
012
220000
475 000,00
475 000,00
475 000,00
006
Услуги связи
0204
2090100
012
221000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
006
Транспортные услуги
0204
2090100
012
222000
55 000,00
55 000,00
55 000,00
006
Прочие услуги
0204
2090100
012
226000
405 000,00
405 000,00
405 000,00
006
Поступление нефинансовых активов
0204
2090100
012
300000
90 000,00
90 000,00
545,10
89 454,90
006
Увеличение стоимости материальных запасов
0204
2090100
012
340000
90 000,00
90 000,00
545,10
89 454,90
006
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
27 954 128,43
5 706 165,85
22 247 962,58
006
Общеэкономические вопросы
0401
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0401
0020000
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Центральный аппарат
0401
0020400
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Центральный аппарат департамента природных ресурсов и лесного комплекса
0401
0020430
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Выполнение функций государственными органами
0401
0020430
012
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Расходы
0401
0020430
012
200000
14 213 500,00
2 590 593,85
11 622 906,15
006
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
0020430
012
210000
12 397 000,00
2 205 593,85
10 191 406,15
006
Заработная плата
0401
0020430
012
211000
9 822 100,00
1 691 704,31
8 130 395,69
Краевая целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах»
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
030
Транспортные услуги
0605
0020460
810
222000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
030
Коммунальные услуги
0605
0020460
810
223000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
030
Арендная плата за пользование имуществом
0605
0020460
810
224000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
030
Услуги по содержанию имущества
0605
0020460
810
225000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
030
Прочие услуги
0605
0020460
810
226000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
030
Прочие расходы
0605
0020460
810
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
030
Поступление нефинансовых активов
0605
0020460
810
300000
240 000,00
240 000,00
240 000,00
030
Увеличение стоимости основных средств
0605
0020460
810
310000
175 000,00
175 000,00
175 000,00
030
Увеличение стоимости материальных запасов
0605
0020460
810
340000
65 000,00
65 000,00
65 000,00
030
Территориальные органы
0605
0021500
252 642,63
252 642,63
252 642,63
030
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0605
0021500
810
252 642,63
252 642,63
252 642,63
030
Расходы
0605
0021500
810
200000
202 642,63
202 642,63
202 642,63
030
Приобретение услуг
0605
0021500
810
220000
152 642,63
152 642,63
152 642,63
030
Арендная плата за пользование имуществом
0605
0021500
810
224000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Прочие услуги
0605
0021500
810
226000
102 642,63
102 642,63
102 642,63
030
Прочие расходы
0605
0021500
810
290000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Поступление нефинансовых активов
0605
0021500
810
300000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Увеличение стоимости материальных запасов
0605
0021500
810
340000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
030
Межбюджетные трансферты
1100
46 749 200,00
2 887 300,00
43 861 900,00
030
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
35 200 000,00
35 200 000,00
030
Водохозяйственные мероприятия
1102
2800000
35 200 000,00
35 200 000,00
030
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
1102
2800300
35 200 000,00
35 200 000,00
030
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета
1102
2800301
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Фонд софинансирования
1102
2800301
010
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Расходы
1102
2800301
010
200000
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
2800301
010
250000
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
2800301
010
251000
32 000 000,00
32 000 000,00
030
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета
1102
2800302
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Фонд софинансирования
1102
2800302
010
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Расходы
1102
2800302
010
200000
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
2800302
010
250000
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
2800302
010
251000
3 200 000,00
3 200 000,00
030
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов
1103
5210246
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210246
009
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Расходы
1103
5210246
009
200000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210246
009
250000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
030
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210246
009
251000
11 549 200,00
2 887 300,00
8 661 900,00
054
АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6 843 818 576,72
878 077 162,53
5 965 741 414,19
054
Образование
0700
264 788 336,23
42 165 356,50
222 622 979,73
054
Среднее профессиональное образование
0704
206 893 789,74
36 263 617,89
170 630 171,85
054
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
206 880 467,74
36 252 654,23
170 627 813,51
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
206 880 467,74
36 252 654,23
170 627 813,51
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
179 987 824,00
32 451 750,67
147 536 073,33
054
Расходы
0704
4279900
001
200000
175 705 324,00
31 720 594,64
143 984 729,36
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
131 586 324,00
22 037 132,35
109 549 191,65
054
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
103 131 281,00
17 837 066,57
85 294 214,43
054
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
1 670 700,00
118 853,13
1 551 846,87
054
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
26 784 343,00
4 081 212,65
22 703 130,35
054
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
21 378 400,00
4 824 883,77
16 553 516,23
054
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
629 300,00
629 300,00
129 268,29
500 031,71
054
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
640 500,00
640 500,00
109 302,80
531 197,20
054
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
12 871 000,00
3 735 764,58
9 135 235,42
054
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
428 800,00
428 800,00
428 800,00
054
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
2 453 200,00
307 176,21
2 146 023,79
054
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
4 355 600,00
543 371,89
3 812 228,11
054
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
9 304 200,00
1 378 028,08
7 926 171,92
054
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
9 304 200,00
1 378 028,08
7 926 171,92
054
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
13 436 400,00
3 480 550,44
9 955 849,56
054
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
4 282 500,00
731 156,03
3 551 343,97
054
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
640 000,00
640 000,00
115 205,00
524 795,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
3 642 500,00
615 951,03
3 026 548,97
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
26 571 240,89
3 727 735,96
22 843 504,93
054
Расходы
0704
4279900
810
200000
21 050 311,89
2 802 314,41
18 247 997,48
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
17 101 546,08
2 439 723,41
14 661 822,67
054
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
13 489 078,08
1 949 688,01
11 539 390,07
054
Прочие выплаты
0704
4279900
810
212000
76 600,00
76 600,00
20 350,00
56 250,00
054
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
3 535 868,00
469 685,40
3 066 182,60
054
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
3 535 065,81
317 964,64
3 217 101,17
054
Услуги связи
0704
4279900
810
221000
153 180,00
153 180,00
11 167,25
142 012,75
054
Транспортные услуги
0704
4279900
810
222000
551 600,00
551 600,00
85 343,15
466 256,85
054
Коммунальные услуги
0704
4279900
810
223000
581 200,00
581 200,00
25 000,00
556 200,00
054
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
730 000,00
730 000,00
67 606,28
662 393,72
054
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
1 519 085,81
128 847,96
1 390 237,85
054
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
413 700,00
413 700,00
44 626,36
369 073,64
054
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
5 520 929,00
925 421,55
4 595 507,45
054
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
1 988 328,09
222 473,99
1 765 854,10
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
3 532 600,91
702 947,56
2 829 653,35
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
284 330,45
321 402,85
73 167,60
248 235,25
054
Расходы
0704
4279900
811
200000
81 991,70
119 064,10
26 317,60
92 746,50
054
Приобретение услуг
0704
4279900
811
220000
50 516,05
87 588,45
17,60
87 570,85
054
Транспортные услуги
0704
4279900
811
222000
17,60
17,60
17,60
054
Прочие услуги
0704
4279900
811
226000
50 498,45
87 570,85
87 570,85
054
Социальное обеспечение
0704
4279900
811
260000
24 800,00
24 800,00
24 800,00
054
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
811
262000
24 800,00
24 800,00
24 800,00
054
Прочие расходы
0704
4279900
811
290000
6 675,65
6 675,65
1 500,00
5 175,65
054
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
202 338,75
202 338,75
46 850,00
155 488,75
054
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
150 054,78
150 054,78
43 002,00
107 052,78
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
811
340000
52 283,97
52 283,97
3 848,00
48 435,97
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0704
5200000
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0704
5201500
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0704
5201501
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
5201501
001
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Расходы
0704
5201501
001
200000
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
5201501
001
210000
13 322,00
10 963,66
2 358,34
054
Заработная плата
0704
5201501
001
211000
10 555,00
8 728,10
1 826,90
054
Начисления на оплату труда
0704
5201501
001
213000
2 767,00
2 235,56
531,44
054
Переподготовка и повышение квалификации
0705
30 414 546,49
5 901 738,61
24 512 807,88
054
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
0705
4290000
30 414 546,49
5 901 738,61
24 512 807,88
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4299900
30 414 546,49
5 901 738,61
24 512 807,88
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0705
4299900
001
14 847 206,00
2 797 340,03
12 049 865,97
054
Расходы
0705
4299900
001
200000
14 847 206,00
2 797 340,03
12 049 865,97
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4299900
001
210000
14 230 306,00
2 610 101,52
11 620 204,48
054
Заработная плата
0705
4299900
001
211000
11 255 902,00
2 120 824,05
9 135 077,95
054
Прочие выплаты
0705
4299900
001
212000
47 900,00
47 900,00
2 262,00
45 638,00
054
Начисления на оплату труда
0705
4299900
001
213000
2 926 504,00
487 015,47
2 439 488,53
054
Приобретение услуг
0705
4299900
001
220000
616 900,00
616 900,00
187 238,51
429 661,49
054
Услуги связи
0705
4299900
001
221000
10 600,00
10 600,00
10 600,00
054
Коммунальные услуги
0705
4299900
001
223000
427 400,00
427 400,00
118 466,75
308 933,25
054
Услуги по содержанию имущества
0705
4299900
001
225000
63 500,00
63 500,00
12 131,76
51 368,24
054
Прочие услуги
0705
4299900
001
226000
115 400,00
115 400,00
56 640,00
58 760,00
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0705
4299900
810
15 567 340,49
3 104 398,58
12 462 941,91
054
Расходы
0705
4299900
810
200000
14 102 940,49
2 918 881,62
11 184 058,87
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4299900
810
210000
6 492 700,00
1 658 261,23
4 834 438,77
054
Заработная плата
0705
4299900
810
211000
5 025 900,00
1 241 792,99
3 784 107,01
054
Прочие выплаты
0705
4299900
810
212000
150 000,00
150 000,00
40 000,00
110 000,00
054
Начисления на оплату труда
0705
4299900
810
213000
1 316 800,00
376 468,24
940 331,76
054
Приобретение услуг
0705
4299900
810
220000
6 360 240,49
989 653,58
5 370 586,91
054
Услуги связи
0705
4299900
810
221000
295 000,00
295 000,00
26 975,58
268 024,42
054
Транспортные услуги
0705
4299900
810
222000
170 000,00
170 000,00
40 000,00
130 000,00
054
Коммунальные услуги
0705
4299900
810
223000
2 003 940,49
595 203,99
1 408 736,50
054
Услуги по содержанию имущества
0705
4299900
810
225000
2 786 300,00
96 847,12
2 689 452,88
054
Прочие услуги
0705
4299900
810
226000
1 105 000,00
230 626,89
874 373,11
054
Прочие расходы
0705
4299900
810
290000
1 250 000,00
270 966,81
979 033,19
054
Поступление нефинансовых активов
0705
4299900
810
300000
1 464 400,00
185 516,96
1 278 883,04
054
Увеличение стоимости основных средств
0705
4299900
810
310000
500 000,00
500 000,00
36 000,00
464 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4299900
810
340000
964 400,00
964 400,00
149 516,96
814 883,04
054
Другие вопросы в области образования
0709
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Региональные целевые программы
0709
5220000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
0709
5223000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0709
5223007
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0709
5223007
079
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Расходы
0709
5223007
079
200000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Приобретение услуг
0709
5223007
079
220000
27 480 000,00
27 480 000,00
054
Услуги по содержанию имущества
0709
5223007
079
225000
27 150 000,00
27 150 000,00
054
Прочие услуги
0709
5223007
079
226000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
054
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
5 214 334 580,49
720 306 788,13
4 494 027 792,36
054
Стационарная медицинская помощь
0901
2 361 034 346,30
364 322 211,80
1 996 712 134,50
054
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
4700000
2 119 511 678,30
364 320 700,33
1 755 190 977,97
054
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
0901
4700200
33 906 200,00
33 906 200,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
4700200
001
33 906 200,00
33 906 200,00
054
Расходы
0901
4700200
001
200000
6 781 200,00
6 781 200,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4700200
001
210000
6 781 200,00
6 781 200,00
054
Заработная плата
0901
4700200
001
211000
5 373 400,00
5 373 400,00
054
Начисления на оплату труда
0901
4700200
001
213000
1 407 800,00
1 407 800,00
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4700200
001
300000
27 125 000,00
27 125 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4700200
001
340000
27 125 000,00
27 125 000,00
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4709900
2 085 605 478,30
364 320 700,33
1 721 284 777,97
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
4709900
001
1 883 608 362,00
333 936 052,12
1 549 672 309,88
054
Расходы
0901
4709900
001
200000
1 475 904 662,00
267 514 310,06
1 208 390 351,94
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
001
210000
1 235 596 462,00
223 605 907,24
1 011 990 554,76
054
Заработная плата
0901
4709900
001
211000
971 795 664,00
179 939 290,28
791 856 373,72
054
Прочие выплаты
0901
4709900
001
212000
15 351 400,00
2 143 047,70
13 208 352,30
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
001
213000
248 449 398,00
41 523 569,26
206 925 828,74
054
Приобретение услуг
0901
4709900
001
220000
238 152 500,00
43 580 005,47
194 572 494,53
054
Услуги связи
0901
4709900
001
221000
6 158 700,00
1 147 841,93
5 010 858,07
054
Транспортные услуги
0901
4709900
001
222000
12 942 500,00
1 996 121,69
10 946 378,31
054
Коммунальные услуги
0901
4709900
001
223000
110 557 110,00
24 863 675,19
85 693 434,81
054
Арендная плата за пользование имуществом
0901
4709900
001
224000
1 090 790,00
172 012,55
918 777,45
054
Услуги по содержанию имущества
0901
4709900
001
225000
71 891 600,00
7 609 265,03
64 282 334,97
054
Прочие услуги
0901
4709900
001
226000
35 511 800,00
7 791 089,08
27 720 710,92
054
Социальное обеспечение
0901
4709900
001
260000
496 100,00
496 100,00
100 560,10
395 539,90
054
Пособия по социальной помощи населению
0901
4709900
001
262000
496 100,00
496 100,00
100 560,10
395 539,90
054
Прочие расходы
0901
4709900
001
290000
1 659 600,00
227 837,25
1 431 762,75
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4709900
001
300000
407 703 700,00
66 421 742,06
341 281 957,94
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4709900
001
310000
23 521 200,00
451 798,35
23 069 401,65
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4709900
001
340000
384 182 500,00
65 969 943,71
318 212 556,29
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0901
4709900
810
181 584 246,51
27 157 267,23
154 426 979,28
054
Расходы
0901
4709900
810
200000
145 075 925,05
23 374 483,38
121 701 441,67
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
810
210000
107 804 354,35
18 294 488,50
89 509 865,85
054
Заработная плата
0901
4709900
810
211000
83 340 950,50
14 690 838,65
68 650 111,85
054
Прочие выплаты
0901
4709900
810
212000
2 459 600,00
126 204,17
2 333 395,83
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
810
213000
22 003 803,85
3 477 445,68
18 526 358,17
054
Приобретение услуг
0901
4709900
810
220000
30 447 670,53
4 182 169,69
26 265 500,84
054
Услуги связи
0901
4709900
810
221000
981 400,00
981 400,00
105 193,41
876 206,59
054
Транспортные услуги
0901
4709900
810
222000
3 360 312,90
441 933,40
2 918 379,50
054
Коммунальные услуги
0901
4709900
810
223000
6 068 800,00
1 073 228,66
4 995 571,34
054
Арендная плата за пользование имуществом
0901
4709900
810
224000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
054
Услуги по содержанию имущества
0901
4709900
810
225000
11 830 580,00
907 167,07
10 923 412,93
054
Прочие услуги
0901
4709900
810
226000
8 160 577,63
1 654 647,15
6 505 930,48
054
Социальное обеспечение
0901
4709900
810
260000
40 300,00
40 300,00
10 202,99
30 097,01
054
Пособия по социальной помощи населению
0901
4709900
810
262000
40 300,00
40 300,00
10 202,99
30 097,01
054
Прочие расходы
0901
4709900
810
290000
6 783 600,17
887 622,20
5 895 977,97
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4709900
810
300000
36 508 321,46
3 782 783,85
32 725 537,61
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4709900
810
310000
12 895 086,91
1 178 949,38
11 716 137,53
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4709900
810
340000
23 613 234,55
2 603 834,47
21 009 400,08
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0901
4709900
811
8 081 469,79
2 507 511,60
5 573 958,19
054
Расходы
0901
4709900
811
200000
4 688 522,12
711 034,04
3 977 488,08
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
811
210000
2 927 071,34
273 894,29
2 653 177,05
054
Заработная плата
0901
4709900
811
211000
2 260 959,59
206 965,41
2 053 994,18
054
Прочие выплаты
0901
4709900
811
212000
1 700,00
27 000,00
5 250,00
21 750,00
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
811
213000
599 343,84
639 111,75
61 678,88
577 432,87
054
Приобретение услуг
0901
4709900
811
220000
1 624 324,76
384 207,22
1 240 117,54
054
Услуги связи
0901
4709900
811
221000
141 047,26
9 820,04
9 820,04
054
Транспортные услуги
0901
4709900
811
222000
61 948,79
74 799,91
74 799,91
054
Коммунальные услуги
0901
4709900
811
223000
20,20
18 276,26
4 543,45
13 732,81
054
Услуги по содержанию имущества
0901
4709900
811
225000
796 278,44
818 727,73
229 644,37
589 083,36
054
Прочие услуги
0901
4709900
811
226000
510 044,82
702 700,82
150 019,40
552 681,42
054
Прочие расходы
0901
4709900
811
290000
80 426,03
137 126,02
52 932,53
84 193,49
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4709900
811
300000
3 392 947,67
1 796 477,56
1 596 470,11
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4709900
811
310000
908 643,22
2 020 455,02
1 302 146,52
718 308,50
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4709900
811
340000
849 832,78
1 372 492,65
494 331,04
878 161,61
054
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
0901
4709900
987
12 331 400,00
719 869,38
11 611 530,62
054
Расходы
0901
4709900
987
200000
12 331 400,00
719 869,38
11 611 530,62
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4709900
987
210000
11 326 600,00
597 244,38
10 729 355,62
054
Заработная плата
0901
4709900
987
211000
8 801 300,00
474 950,23
8 326 349,77
054
Прочие выплаты
0901
4709900
987
212000
219 400,00
219 400,00
13 650,00
205 750,00
054
Начисления на оплату труда
0901
4709900
987
213000
2 305 900,00
108 644,15
2 197 255,85
054
Приобретение услуг
0901
4709900
987
220000
1 004 800,00
122 625,00
882 175,00
054
Транспортные услуги
0901
4709900
987
222000
342 700,00
342 700,00
9 000,00
333 700,00
054
Прочие услуги
0901
4709900
987
226000
662 100,00
662 100,00
113 625,00
548 475,00
054
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0901
4850000
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
0901
4850900
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Выполнение функций государственными органами
0901
4850900
012
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Поступление нефинансовых активов
0901
4850900
012
300000
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0901
4850900
012
310000
241 520 980,00
241 520 980,00
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0901
5200000
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0901
5201500
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0901
5201501
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
5201501
001
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Расходы
0901
5201501
001
200000
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
5201501
001
210000
1 688,00
1 511,47
176,53
054
Заработная плата
0901
5201501
001
211000
1 336,00
1 196,80
139,20
054
Начисления на оплату труда
0901
5201501
001
213000
352,00
314,67
37,33
054
Амбулаторная помощь
0902
763 585 604,45
62 319 748,80
701 265 855,65
054
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
0902
4710000
53 750 606,45
7 693 772,23
46 056 834,22
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0902
4719900
53 750 606,45
7 693 772,23
46 056 834,22
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0902
4719900
001
44 865 127,00
6 864 709,50
38 000 417,50
054
Расходы
0902
4719900
001
200000
37 956 927,00
6 292 311,80
31 664 615,20
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0902
4719900
001
210000
34 049 527,00
5 647 114,29
28 402 412,71
054
Заработная плата
0902
4719900
001
211000
27 045 594,00
4 543 954,84
22 501 639,16
054
Прочие выплаты
0902
4719900
001
212000
77 900,00
77 900,00
11 024,61
66 875,39
054
Начисления на оплату труда
0902
4719900
001
213000
6 926 033,00
1 092 134,84
5 833 898,16
054
Приобретение услуг
0902
4719900
001
220000
3 335 500,00
584 818,51
2 750 681,49
054
Услуги связи
0902
4719900
001
221000
200 300,00
200 300,00
27 494,03
172 805,97
054
Транспортные услуги
0902
4719900
001
222000
138 000,00
138 000,00
2 000,00
136 000,00
054
Коммунальные услуги
0902
4719900
001
223000
1 325 400,00
265 896,22
1 059 503,78
054
Арендная плата за пользование имуществом
0902
4719900
001
224000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
054
Услуги по содержанию имущества
0902
4719900
001
225000
641 200,00
641 200,00
54 979,32
586 220,68
054
Прочие услуги
0902
4719900
001
226000
984 600,00
984 600,00
234 448,94
750 151,06
054
Прочие расходы
0902
4719900
001
290000
571 900,00
571 900,00
60 379,00
511 521,00
054
Поступление нефинансовых активов
0902
4719900
001
300000
6 908 200,00
572 397,70
6 335 802,30
054
Увеличение стоимости основных средств
0902
4719900
001
310000
250 000,00
250 000,00
3 851,00
246 149,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0902
4719900
001
340000
6 658 200,00
568 546,70
6 089 653,30
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0902
4719900
810
8 885 479,45
829 062,73
8 056 416,72
054
Расходы
0902
4719900
810
200000
5 129 150,00
617 323,88
4 511 826,12
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0902
4719900
810
210000
3 259 850,00
461 150,15
2 798 699,85
054
Заработная плата
0902
4719900
810
211000
2 571 850,00
404 875,44
2 166 974,56
054
Прочие выплаты
0902
4719900
810
212000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
054
Начисления на оплату труда
0902
4719900
810
213000
676 000,00
676 000,00
56 274,71
619 725,29
054
Приобретение услуг
0902
4719900
810
220000
1 482 300,00
115 713,73
1 366 586,27
054
Услуги связи
0902
4719900
810
221000
57 500,00
57 500,00
7 529,93
49 970,07
054
Транспортные услуги
0902
4719900
810
222000
164 000,00
164 000,00
10 848,80
153 151,20
054
Коммунальные услуги
0902
4719900
810
223000
37 500,00
37 500,00
37 500,00
054
Услуги по содержанию имущества
0902
4719900
810
225000
699 500,00
699 500,00
6 136,00
693 364,00
054
Прочие услуги
0902
4719900
810
226000
523 800,00
523 800,00
91 199,00
432 601,00
054
Прочие расходы
0902
4719900
810
290000
387 000,00
387 000,00
40 460,00
346 540,00
054
Поступление нефинансовых активов
0902
4719900
810
300000
3 756 329,45
211 738,85
3 544 590,60
054
Увеличение стоимости основных средств
0902
4719900
810
310000
585 000,00
585 000,00
30 250,00
554 750,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0902
4719900
810
340000
3 171 329,45
181 488,85
2 989 840,60
054
Социальная помощь
0902
5050000
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
0902
5050300
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
0902
5050302
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Социальные выплаты
0902
5050302
005
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Поступление нефинансовых активов
0902
5050302
005
300000
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0902
5050302
005
340000
709 832 400,00
54 623 378,57
655 209 021,43
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0902
5200000
2 598,00
2 598,00
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0902
5201500
2 598,00
2 598,00
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0902
5201501
2 598,00
2 598,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0902
5201501
001
2 598,00
2 598,00
054
Расходы
0902
5201501
001
200000
2 598,00
2 598,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0902
5201501
001
210000
2 598,00
2 598,00
054
Заработная плата
0902
5201501
001
211000
2 058,00
2 058,00
054
Начисления на оплату труда
0902
5201501
001
213000
540,00
540,00
054
Скорая медицинская помощь
0904
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0904
4700000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0904
4709900
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Специализированная санитарно-авиационная скорая медицинская помощь
0904
4709900
549
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Расходы
0904
4709900
549
200000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Приобретение услуг
0904
4709900
549
220000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Прочие услуги
0904
4709900
549
226000
228 410 700,00
56 283 250,54
172 127 449,46
054
Санаторно-оздоровительная помощь
0905
168 619 414,92
33 107 497,85
135 511 917,07
054
Санатории для больных туберкулезом
0905
4730000
108 379 156,37
21 366 164,44
87 012 991,93
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0905
4739900
108 379 156,37
21 366 164,44
87 012 991,93
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0905
4739900
001
108 223 551,00
21 241 244,13
86 982 306,87
054
Расходы
0905
4739900
001
200000
94 088 451,00
18 482 933,45
75 605 517,55
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0905
4739900
001
210000
74 331 051,00
13 697 480,07
60 633 570,93
054
Заработная плата
0905
4739900
001
211000
58 895 587,00
10 641 031,55
48 254 555,45
054
Прочие выплаты
0905
4739900
001
212000
153 800,00
153 800,00
47 377,87
106 422,13
054
Начисления на оплату труда
0905
4739900
001
213000
15 281 664,00
3 009 070,65
12 272 593,35
054
Приобретение услуг
0905
4739900
001
220000
19 097 200,00
4 481 968,47
14 615 231,53
054
Услуги связи
0905
4739900
001
221000
156 900,00
156 900,00
28 109,43
128 790,57
054
Транспортные услуги
0905
4739900
001
222000
27 700,00
27 700,00
576,20
27 123,80
054
Коммунальные услуги
0905
4739900
001
223000
13 346 300,00
3 798 202,01
9 548 097,99
054
Услуги по содержанию имущества
0905
4739900
001
225000
3 277 700,00
386 377,28
2 891 322,72
054
Прочие услуги
0905
4739900
001
226000
2 288 600,00
268 703,55
2 019 896,45
054
Социальное обеспечение
0905
4739900
001
260000
514 200,00
278 614,91
235 585,09
054
Пособия по социальной помощи населению
0905
4739900
001
262000
514 200,00
278 614,91
235 585,09
054
Прочие расходы
0905
4739900
001
290000
146 000,00
146 000,00
24 870,00
121 130,00
054
Поступление нефинансовых активов
0905
4739900
001
300000
14 135 100,00
2 758 310,68
11 376 789,32
054
Увеличение стоимости основных средств
0905
4739900
001
310000
440 000,00
440 000,00
33 006,00
406 994,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0905
4739900
001
340000
13 695 100,00
2 725 304,68
10 969 795,32
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0905
4739900
811
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Расходы
0905
4739900
811
200000
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Приобретение услуг
0905
4739900
811
220000
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Коммунальные услуги
0905
4739900
811
223000
41 193,49
155 605,37
124 920,31
30 685,06
054
Санатории для детей и подростков
0905
4740000
60 240 258,55
11 741 333,41
48 498 925,14
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0905
4749900
60 240 258,55
11 741 333,41
48 498 925,14
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0905
4749900
001
60 121 241,00
11 738 422,63
48 382 818,37
054
Расходы
0905
4749900
001
200000
51 134 541,00
10 193 049,38
40 941 491,62
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0905
4749900
001
210000
40 951 041,00
7 613 090,05
33 337 950,95
054
Заработная плата
0905
4749900
001
211000
32 499 297,00
6 237 783,30
26 261 513,70
054
Прочие выплаты
0905
4749900
001
212000
74 600,00
74 600,00
4 968,79
69 631,21
054
Начисления на оплату труда
0905
4749900
001
213000
8 377 144,00
1 370 337,96
7 006 806,04
054
Приобретение услуг
0905
4749900
001
220000
9 277 800,00
1 712 482,84
7 565 317,16
054
Услуги связи
0905
4749900
001
221000
122 300,00
122 300,00
24 807,43
97 492,57
054
Транспортные услуги
0905
4749900
001
222000
938 800,00
938 800,00
128 936,07
809 863,93
054
Коммунальные услуги
0905
4749900
001
223000
5 908 600,00
1 362 721,44
4 545 878,56
054
Услуги по содержанию имущества
0905
4749900
001
225000
1 806 900,00
86 358,19
1 720 541,81
054
Прочие услуги
0905
4749900
001
226000
501 200,00
501 200,00
109 659,71
391 540,29
054
Прочие расходы
0905
4749900
001
290000
38 700,00
905 700,00
867 476,49
38 223,51
054
Поступление нефинансовых активов
0905
4749900
001
300000
8 986 700,00
1 545 373,25
7 441 326,75
054
Увеличение стоимости основных средств
0905
4749900
001
310000
240 000,00
240 000,00
103 189,00
136 811,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0905
4749900
001
340000
8 746 700,00
1 442 184,25
7 304 515,75
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0905
4749900
811
78 313,58
119 017,55
2 910,78
116 106,77
054
Расходы
0905
4749900
811
200000
78 313,58
119 017,55
2 910,78
116 106,77
054
Приобретение услуг
0905
4749900
811
220000
78 313,58
119 017,55
2 910,78
116 106,77
054
Коммунальные услуги
0905
4749900
811
223000
3 600,00
37 226,95
2 910,78
34 316,17
054
Услуги по содержанию имущества
0905
4749900
811
225000
74 713,58
81 790,60
81 790,60
054
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
0906
192 485 241,59
31 976 317,91
160 508 923,68
054
Центры, станции и отделения переливания крови
0906
4720000
192 485 241,59
31 976 317,91
160 508 923,68
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0906
4729900
192 485 241,59
31 976 317,91
160 508 923,68
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0906
4729900
001
185 896 916,00
31 004 197,62
154 892 718,38
054
Расходы
0906
4729900
001
200000
121 681 016,00
22 648 094,12
99 032 921,88
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0906
4729900
001
210000
107 593 316,00
20 400 364,23
87 192 951,77
054
Заработная плата
0906
4729900
001
211000
83 465 005,00
15 830 606,78
67 634 398,22
054
Прочие выплаты
0906
4729900
001
212000
2 836 400,00
266 004,20
2 570 395,80
054
Начисления на оплату труда
0906
4729900
001
213000
21 291 911,00
4 303 753,25
16 988 157,75
054
Приобретение услуг
0906
4729900
001
220000
13 650 300,00
2 207 953,54
11 442 346,46
054
Услуги связи
0906
4729900
001
221000
810 000,00
810 000,00
142 996,27
667 003,73
054
Транспортные услуги
0906
4729900
001
222000
1 434 100,00
236 916,86
1 197 183,14
054
Коммунальные услуги
0906
4729900
001
223000
3 557 100,00
836 445,87
2 720 654,13
054
Услуги по содержанию имущества
0906
4729900
001
225000
3 258 500,00
423 812,02
2 834 687,98
054
Прочие услуги
0906
4729900
001
226000
4 590 600,00
567 782,52
4 022 817,48
054
Социальное обеспечение
0906
4729900
001
260000
437 400,00
437 400,00
39 776,35
397 623,65
054
Пособия по социальной помощи населению
0906
4729900
001
262000
437 400,00
437 400,00
39 776,35
397 623,65
054
Поступление нефинансовых активов
0906
4729900
001
300000
64 215 900,00
8 356 103,50
55 859 796,50
054
Увеличение стоимости основных средств
0906
4729900
001
310000
700 000,00
700 000,00
700 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0906
4729900
001
340000
63 515 900,00
8 356 103,50
55 159 796,50
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0906
4729900
810
6 504 557,27
958 611,20
5 545 946,07
054
Расходы
0906
4729900
810
200000
4 426 873,64
801 970,51
3 624 903,13
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0906
4729900
810
210000
2 558 332,00
648 324,69
1 910 007,31
054
Заработная плата
0906
4729900
810
211000
1 939 298,00
518 854,11
1 420 443,89
054
Прочие выплаты
0906
4729900
810
212000
110 900,00
110 900,00
1 490,00
109 410,00
054
Начисления на оплату труда
0906
4729900
810
213000
508 134,00
508 134,00
127 980,58
380 153,42
054
Приобретение услуг
0906
4729900
810
220000
1 353 541,64
29 330,74
1 324 210,90
054
Услуги связи
0906
4729900
810
221000
14 300,00
14 300,00
396,24
13 903,76
054
Транспортные услуги
0906
4729900
810
222000
262 500,00
262 500,00
15 980,30
246 519,70
054
Коммунальные услуги
0906
4729900
810
223000
54 300,00
54 300,00
54 300,00
054
Услуги по содержанию имущества
0906
4729900
810
225000
518 000,00
518 000,00
420,00
517 580,00
054
Прочие услуги
0906
4729900
810
226000
504 441,64
504 441,64
12 534,20
491 907,44
054
Прочие расходы
0906
4729900
810
290000
515 000,00
515 000,00
124 315,08
390 684,92
054
Поступление нефинансовых активов
0906
4729900
810
300000
2 077 683,63
156 640,69
1 921 042,94
054
Увеличение стоимости основных средств
0906
4729900
810
310000
829 883,63
829 883,63
7 430,00
822 453,63
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0906
4729900
810
340000
1 247 800,00
149 210,69
1 098 589,31
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0906
4729900
811
31 931,32
83 768,32
13 509,09
70 259,23
054
Расходы
0906
4729900
811
200000
2 924,09
2 924,09
054
Приобретение услуг
0906
4729900
811
220000
2 924,09
2 924,09
054
Транспортные услуги
0906
4729900
811
222000
2 924,09
2 924,09
054
Поступление нефинансовых активов
0906
4729900
811
300000
31 931,32
80 844,23
10 585,00
70 259,23
054
Увеличение стоимости основных средств
0906
4729900
811
310000
31 931,32
80 844,23
10 585,00
70 259,23
054
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
1 500 199 273,23
172 297 761,23
1 327 901 512,00
054
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0910
0020000
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Центральный аппарат
0910
0020400
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Центральный аппарат иных органов
0910
0020460
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Выполнение функций государственными органами
0910
0020460
012
55 488 100,00
8 003 742,82
47 484 357,18
054
Расходы
0910
0020460
012
200000
53 776 400,00
7 890 977,43
45 885 422,57
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
0020460
012
210000
47 277 400,00
7 003 152,14
40 274 247,86
054
Заработная плата
0910
0020460
012
211000
37 328 100,00
5 776 539,93
31 551 560,07
054
Прочие выплаты
0910
0020460
012
212000
169 300,00
169 300,00
33 600,00
135 700,00
054
Начисления на оплату труда
0910
0020460
012
213000
9 780 000,00
1 193 012,21
8 586 987,79
054
Приобретение услуг
0910
0020460
012
220000
6 456 000,00
878 356,86
5 577 643,14
054
Услуги связи
0910
0020460
012
221000
1 679 300,00
265 016,63
1 414 283,37
054
Транспортные услуги
0910
0020460
012
222000
815 500,00
815 500,00
198 819,10
616 680,90
054
Услуги по содержанию имущества
0910
0020460
012
225000
581 600,00
581 600,00
48 000,00
533 600,00
054
Прочие услуги
0910
0020460
012
226000
3 379 600,00
366 521,13
3 013 078,87
054
Прочие расходы
0910
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
9 468,43
33 531,57
054
Поступление нефинансовых активов
0910
0020460
012
300000
1 711 700,00
112 765,39
1 598 934,61
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
0020460
012
310000
1 000 000,00
31 560,00
968 440,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
0020460
012
340000
711 700,00
711 700,00
81 205,39
630 494,61
054
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0910
4690000
588 622 052,64
101 002 186,82
487 619 865,82
054
Средства на увеличение норм расходов на медикаменты по подведомственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь
0910
4693500
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4693500
001
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4693500
001
300000
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4693500
001
340000
15 000 000,00
15 000 000,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4699900
573 622 052,64
101 002 186,82
472 619 865,82
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4699900
001
497 497 278,00
84 486 694,09
413 010 583,91
054
Расходы
0910
4699900
001
200000
451 035 278,00
75 547 065,49
375 488 212,51
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4699900
001
210000
387 576 078,00
65 354 206,80
322 221 871,20
054
Заработная плата
0910
4699900
001
211000
306 090 325,00
53 635 187,81
252 455 137,19
054
Прочие выплаты
0910
4699900
001
212000
2 400 700,00
177 992,07
2 222 707,93
054
Начисления на оплату труда
0910
4699900
001
213000
79 085 053,00
11 541 026,92
67 544 026,08
054
Приобретение услуг
0910
4699900
001
220000
55 177 600,00
9 913 741,68
45 263 858,32
054
Услуги связи
0910
4699900
001
221000
2 414 300,00
313 229,52
2 101 070,48
054
Транспортные услуги
0910
4699900
001
222000
1 887 000,00
103 078,70
1 783 921,30
054
Коммунальные услуги
0910
4699900
001
223000
8 852 700,00
1 916 886,02
6 935 813,98
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
4699900
001
224000
1 041 600,00
42 850,24
998 749,76
054
Услуги по содержанию имущества
0910
4699900
001
225000
5 893 700,00
446 144,90
5 447 555,10
054
Прочие услуги
0910
4699900
001
226000
35 088 300,00
7 091 552,30
27 996 747,70
054
Социальное обеспечение
0910
4699900
001
260000
15 400,00
15 400,00
15 400,00
054
Пособия по социальной помощи населению
0910
4699900
001
262000
15 400,00
15 400,00
15 400,00
054
Прочие расходы
0910
4699900
001
290000
8 266 200,00
279 117,01
7 987 082,99
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4699900
001
300000
46 462 000,00
8 939 628,60
37 522 371,40
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4699900
001
310000
3 355 000,00
45 912,00
3 309 088,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4699900
001
340000
43 107 000,00
8 893 716,60
34 213 283,40
054
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0910
4699900
810
73 958 461,07
16 072 963,76
57 885 497,31
054
Расходы
0910
4699900
810
200000
40 767 000,00
10 539 412,83
30 227 587,17
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4699900
810
210000
29 299 950,00
8 505 559,16
20 794 390,84
054
Заработная плата
0910
4699900
810
211000
23 212 400,00
6 657 802,22
16 554 597,78
054
Прочие выплаты
0910
4699900
810
212000
46 200,00
46 200,00
6 000,00
40 200,00
054
Начисления на оплату труда
0910
4699900
810
213000
6 041 350,00
1 841 756,94
4 199 593,06
054
Приобретение услуг
0910
4699900
810
220000
5 334 600,00
633 198,74
4 701 401,26
054
Услуги связи
0910
4699900
810
221000
377 700,00
377 700,00
49 694,01
328 005,99
054
Транспортные услуги
0910
4699900
810
222000
2 836 500,00
365 000,00
2 471 500,00
054
Коммунальные услуги
0910
4699900
810
223000
215 000,00
215 000,00
11 241,50
203 758,50
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
4699900
810
224000
461 200,00
461 200,00
87 205,20
373 994,80
054
Услуги по содержанию имущества
0910
4699900
810
225000
448 500,00
448 500,00
42 674,05
405 825,95
054
Прочие услуги
0910
4699900
810
226000
995 700,00
995 700,00
77 383,98
918 316,02
054
Прочие расходы
0910
4699900
810
290000
6 132 450,00
1 400 654,93
4 731 795,07
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4699900
810
300000
33 191 461,07
5 533 550,93
27 657 910,14
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4699900
810
310000
6 778 568,88
134 108,80
6 644 460,08
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4699900
810
340000
26 412 892,19
5 399 442,13
21 013 450,06
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0910
4699900
811
2 166 313,57
442 528,97
1 723 784,60
054
Расходы
0910
4699900
811
200000
1 575 533,58
417 948,97
1 157 584,61
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4699900
811
210000
269 112,49
301 014,49
184 191,55
116 822,94
054
Заработная плата
0910
4699900
811
211000
212 576,14
216 776,14
126 074,00
90 702,14
054
Прочие выплаты
0910
4699900
811
212000
2 900,00
29 500,00
27 000,00
2 500,00
054
Начисления на оплату труда
0910
4699900
811
213000
53 636,35
54 738,35
31 117,55
23 620,80
054
Приобретение услуг
0910
4699900
811
220000
1 264 996,97
228 711,42
1 036 285,55
054
Услуги связи
0910
4699900
811
221000
18 805,02
18 805,02
18 805,02
054
Транспортные услуги
0910
4699900
811
222000
21 200,00
61 200,00
31 885,35
29 314,65
054
Коммунальные услуги
0910
4699900
811
223000
18 858,33
18 858,33
2 428,29
16 430,04
054
Прочие услуги
0910
4699900
811
226000
1 166 133,62
194 397,78
971 735,84
054
Прочие расходы
0910
4699900
811
290000
9 522,12
9 522,12
5 046,00
4 476,12
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4699900
811
300000
590 621,99
590 779,99
24 580,00
566 199,99
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4699900
811
310000
548 576,49
548 576,49
24 580,00
523 996,49
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4699900
811
340000
42 045,50
42 203,50
42 203,50
054
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0910
4850000
47 888 340,00
12 662,00
47 875 678,00
054
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
0910
4851000
14 296 500,00
14 296 500,00
054
Выполнение функций государственными органами
0910
4851000
012
14 296 500,00
14 296 500,00
054
Расходы
0910
4851000
012
200000
13 896 500,00
13 896 500,00
054
Приобретение услуг
0910
4851000
012
220000
13 896 500,00
13 896 500,00
054
Прочие услуги
0910
4851000
012
226000
13 896 500,00
13 896 500,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4851000
012
300000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4851000
012
310000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0910
4859700
33 591 840,00
12 662,00
33 579 178,00
054
Выполнение функций государственными органами
0910
4859700
012
1 858 640,00
1 858 640,00
054
Расходы
0910
4859700
012
200000
1 858 640,00
1 858 640,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4859700
012
210000
1 560 700,00
1 560 700,00
054
Заработная плата
0910
4859700
012
211000
1 236 700,00
1 236 700,00
054
Начисления на оплату труда
0910
4859700
012
213000
324 000,00
324 000,00
324 000,00
054
Приобретение услуг
0910
4859700
012
220000
297 940,00
297 940,00
297 940,00
054
Транспортные услуги
0910
4859700
012
222000
27 900,00
27 900,00
27 900,00
054
Прочие услуги
0910
4859700
012
226000
270 040,00
270 040,00
270 040,00
054
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
0910
4859700
814
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Расходы
0910
4859700
814
200000
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Приобретение услуг
0910
4859700
814
220000
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Прочие услуги
0910
4859700
814
226000
64 600,00
64 600,00
12 662,00
51 938,00
054
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
0910
4859700
987
31 668 600,00
31 668 600,00
054
Расходы
0910
4859700
987
200000
31 668 600,00
31 668 600,00
054
Прочие расходы
0910
4859700
987
290000
31 668 600,00
31 668 600,00
054
Дома ребенка
0910
4860000
214 511 143,59
38 131 311,38
176 379 832,21
054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0910
4869900
214 511 143,59
38 131 311,38
176 379 832,21
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
4869900
001
214 492 390,00
38 119 715,35
176 372 674,65
054
Расходы
0910
4869900
001
200000
192 456 990,00
33 891 341,55
158 565 648,45
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
4869900
001
210000
177 149 590,00
30 829 396,53
146 320 193,47
054
Заработная плата
0910
4869900
001
211000
140 704 899,00
25 052 377,03
115 652 521,97
054
Прочие выплаты
0910
4869900
001
212000
102 100,00
102 100,00
15 083,45
87 016,55
054
Начисления на оплату труда
0910
4869900
001
213000
36 342 591,00
5 761 936,05
30 580 654,95
054
Приобретение услуг
0910
4869900
001
220000
15 238 300,00
3 051 553,61
12 186 746,39
054
Услуги связи
0910
4869900
001
221000
365 700,00
365 700,00
63 093,18
302 606,82
054
Транспортные услуги
0910
4869900
001
222000
1 246 000,00
187 395,45
1 058 604,55
054
Коммунальные услуги
0910
4869900
001
223000
8 265 700,00
1 894 448,01
6 371 251,99
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
4869900
001
224000
39 200,00
39 200,00
7 101,55
32 098,45
054
Услуги по содержанию имущества
0910
4869900
001
225000
3 346 600,00
370 569,16
2 976 030,84
054
Прочие услуги
0910
4869900
001
226000
1 975 100,00
528 946,26
1 446 153,74
054
Прочие расходы
0910
4869900
001
290000
69 100,00
69 100,00
10 391,41
58 708,59
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4869900
001
300000
22 035 400,00
4 228 373,80
17 807 026,20
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4869900
001
310000
1 100 000,00
203 567,66
896 432,34
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
4869900
001
340000
20 935 400,00
4 024 806,14
16 910 593,86
054
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0910
4869900
811
17 753,59
18 753,59
11 596,03
7 157,56
054
Расходы
0910
4869900
811
200000
15 048,59
16 048,59
8 940,03
7 108,56
054
Приобретение услуг
0910
4869900
811
220000
15 048,59
15 048,59
8 940,03
6 108,56
054
Услуги связи
0910
4869900
811
221000
1 587,59
1 587,59
1 440,03
147,56
054
Прочие услуги
0910
4869900
811
226000
13 461,00
13 461,00
7 500,00
5 961,00
054
Прочие расходы
0910
4869900
811
290000
1 000,00
1 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
4869900
811
300000
2 705,00
2 705,00
2 656,00
49,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
4869900
811
310000
2 705,00
2 705,00
2 656,00
49,00
054
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0910
5200000
3 537,00
3 537,00
054
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0910
5201500
3 537,00
3 537,00
054
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0910
5201501
3 537,00
3 537,00
054
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0910
5201501
001
3 537,00
3 537,00
054
Расходы
0910
5201501
001
200000
3 537,00
3 537,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
5201501
001
210000
3 537,00
3 537,00
054
Заработная плата
0910
5201501
001
211000
2 802,00
2 802,00
054
Начисления на оплату труда
0910
5201501
001
213000
735,00
735,00
054
Региональные целевые программы
0910
5220000
590 386 100,00
25 147 858,21
565 238 241,79
054
Краевая целевая программа «Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008-2010 годы
0910
5221400
86 791 300,00
100 500,00
86 690 800,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5221400
079
86 791 300,00
100 500,00
86 690 800,00
054
Расходы
0910
5221400
079
200000
3 507 500,00
100 500,00
3 407 000,00
054
Приобретение услуг
0910
5221400
079
220000
2 607 500,00
100 500,00
2 507 000,00
054
Прочие услуги
0910
5221400
079
226000
2 607 500,00
100 500,00
2 507 000,00
054
Прочие расходы
0910
5221400
079
290000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5221400
079
300000
83 283 800,00
83 283 800,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5221400
079
310000
24 617 900,00
24 617 900,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5221400
079
340000
58 665 900,00
58 665 900,00
054
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
0910
5222900
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0910
5222911
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5222911
079
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5222911
079
300000
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5222911
079
310000
2 104 800,00
2 104 800,00
054
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
0910
5223000
402 449 200,00
12 320 458,21
390 128 741,79
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0910
5223007
402 449 200,00
12 320 458,21
390 128 741,79
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223007
079
402 449 200,00
12 320 458,21
390 128 741,79
054
Расходы
0910
5223007
079
200000
256 157 200,00
8 389 052,61
247 768 147,39
054
Приобретение услуг
0910
5223007
079
220000
256 157 200,00
8 389 052,61
247 768 147,39
054
Услуги по содержанию имущества
0910
5223007
079
225000
240 804 000,00
7 644 052,61
233 159 947,39
054
Прочие услуги
0910
5223007
079
226000
15 353 200,00
745 000,00
14 608 200,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223007
079
300000
146 292 000,00
3 931 405,60
142 360 594,40
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223007
079
310000
146 292 000,00
3 931 405,60
142 360 594,40
054
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0910
5223300
16 038 100,00
16 038 100,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223300
079
16 038 100,00
16 038 100,00
054
Расходы
0910
5223300
079
200000
1 125 600,00
1 125 600,00
054
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
5223300
079
210000
15 700,00
054
Прочие выплаты
0910
5223300
079
212000
15 700,00
054
Приобретение услуг
0910
5223300
079
220000
1 125 600,00
1 125 600,00
054
Услуги связи
0910
5223300
079
221000
4 200,00
4 200,00
4 200,00
054
Транспортные услуги
0910
5223300
079
222000
150 400,00
054
Арендная плата за пользование имуществом
0910
5223300
079
224000
12 600,00
12 600,00
12 600,00
054
Услуги по содержанию имущества
0910
5223300
079
225000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
054
Прочие услуги
0910
5223300
079
226000
808 800,00
808 800,00
054
Прочие расходы
0910
5223300
079
290000
374 300,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223300
079
300000
14 912 500,00
14 912 500,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223300
079
310000
12 408 100,00
12 408 100,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223300
079
340000
764 400,00
2 504 400,00
2 504 400,00
054
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
0910
5223400
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0910
5223407
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223407
079
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223407
079
300000
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223407
079
310000
7 200 000,00
7 200 000,00
054
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0910
5223600
62 648 900,00
62 648 900,00
054
Приобретение реанимационных комплексов для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
0910
5223601
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223601
079
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223601
079
300000
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223601
079
310000
21 290 000,00
21 290 000,00
054
Приобретение инкубаторов для выхаживания новорожденных для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
0910
5223602
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223602
079
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223602
079
300000
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223602
079
310000
5 760 000,00
5 760 000,00
054
Приобретение медикаментов, расходных материалов, в том числе наборов для эндоваскулярной диагностики и лечения ишемической болезни сердца, для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
0910
5223603
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223603
079
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223603
079
300000
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223603
079
340000
29 411 900,00
29 411 900,00
054
Приобретение медицинского и технологического оборудования для автоматической заготовки плазмы и ее карантинизации для краевых государственных учреждений здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1», «Красноярский краевой центр крови №2»
0910
5223606
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223606
079
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223606
079
300000
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223606
079
310000
2 780 000,00
2 780 000,00
054
Приобретение расходного материала, медицинского инструментария для оперативного лечения сколиозов для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
0910
5223607
3 407 000,00
3 407 000,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223607
079
3 407 000,00
3 407 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223607
079
300000
3 407 000,00
3 407 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223607
079
310000
160 300,00
160 300,00
160 300,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223607
079
340000
3 246 700,00
3 246 700,00
054
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
0910
5223700
12 780 000,00
12 726 900,00
53 100,00
054
Вакцинация против клещевого энцефалита детей 10-летнего возраста
0910
5223703
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223703
079
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223703
079
300000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5223703
079
340000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
054
Приобретение экспертно-скрининговых систем для проведения диспансерного осмотра детей в возрасте 0-18 лет для передачи в учреждения здравоохранения
0910
5223704
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5223704
079
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
5223704
079
300000
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
5223704
079
310000
2 236 500,00
2 236 500,00
054
Краевая целевая программа «Развитие общих врачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
0910
5224100
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5224100
079
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Расходы
0910
5224100
079
200000
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Приобретение услуг
0910
5224100
079
220000
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Прочие услуги
0910
5224100
079
226000
373 800,00
373 800,00
373 800,00
054
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0910
8040000
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Приобретение снегоболотоходов для муниципальных учреждений здравоохранения
0910
8042700
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Выполнение функций государственными органами
0910
8042700
012
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Поступление нефинансовых активов
0910
8042700
012
300000
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Увеличение стоимости основных средств
0910
8042700
012
310000
3 300 000,00
3 300 000,00
054
Межбюджетные трансферты
1100
1 364 695 660,00
115 605 017,90
1 249 090 642,10
054
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
812 023 500,00
5 385 538,21
806 637 961,79
054
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
054
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
054
Субсидия бюджету города Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница»
1102
5210116
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
054
Фонд софинансирования
1102
5210116
010
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
054
Расходы
1102
5210116
010
200000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
054
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210116
010
250000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
Субсидии ЗАТО г.Железногорск для приобретения современного медицинского оборудования, автотранспорта для федерального государственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №51»
Краевая целевая программа «Развитие общих врачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения»
Субвенции на реализацию подпункта «б» подпункта 5 пункта 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан»
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Кочующая культурная столица»
Реализация мероприятий в рамках проекта «Государственный социально-творческий заказ»
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
Субсидии на приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива «Северный ветер» на базе районного Дома культуры с.Туруханск
Субсидии на приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории «Юный археолог» на базе муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» г.Железногорска
056
Субсидии на приобретение музыкальных инструментов
1102
5220419
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220419
010
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Расходы
1102
5220419
010
200000
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220419
010
250000
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220419
010
251000
1 505 300,00
1 505 300,00
056
Субсидии на приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
1102
5220420
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220420
010
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Расходы
1102
5220420
010
200000
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220420
010
250000
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220420
010
251000
4 208 900,00
50 000,00
4 158 900,00
056
Субсидии на приобретение средств автоматизации
1102
5220421
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220421
010
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Расходы
1102
5220421
010
200000
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220421
010
250000
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220421
010
251000
1 894 100,00
185 000,00
1 709 100,00
056
Субсидии на приобретение аудио- и видеотехники
1102
5220422
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220422
010
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Расходы
1102
5220422
010
200000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220422
010
250000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220422
010
251000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
056
Субсидии на приобретение одежды сцены и костюмов
1102
5220423
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220423
010
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Расходы
1102
5220423
010
200000
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220423
010
250000
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220423
010
251000
186 600,00
186 600,00
186 600,00
056
Субсидии на приобретение автотранспорта
1102
5220424
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220424
010
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Расходы
1102
5220424
010
200000
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220424
010
250000
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220424
010
251000
3 170 000,00
175 000,00
2 995 000,00
056
Субсидии на приобретение специального оборудования
1102
5220425
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220425
010
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Расходы
1102
5220425
010
200000
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220425
010
250000
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220425
010
251000
478 200,00
478 200,00
10 000,00
468 200,00
056
Субсидии на приобретение мебели
1102
5220426
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220426
010
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Расходы
1102
5220426
010
200000
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220426
010
250000
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220426
010
251000
750 000,00
750 000,00
146 250,00
603 750,00
056
Субсидии на проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней
1102
5220427
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220427
010
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Расходы
1102
5220427
010
200000
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220427
010
250000
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220427
010
251000
642 000,00
642 000,00
642 000,00
056
Субсидии на организацию передвижной культурной бригады в летний период как замещающей формы культурного обслуживания населения в отдаленных пунктах Туруханского района
1102
5220428
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220428
010
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Расходы
1102
5220428
010
200000
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220428
010
250000
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220428
010
251000
84 000,00
84 000,00
84 000,00
056
Субсидии на организацию для жителей юга края передвижных выставок картин выдающихся русских художников (г.Минусинск)
1102
5220429
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220429
010
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Расходы
1102
5220429
010
200000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220429
010
250000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220429
010
251000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
056
Субсидии на проведение культурных акций
1102
5220430
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220430
010
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Расходы
1102
5220430
010
200000
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220430
010
250000
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220430
010
251000
741 800,00
741 800,00
102 600,00
639 200,00
056
Субсидии на поддержку опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края
1102
5220431
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220431
010
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Расходы
1102
5220431
010
200000
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220431
010
250000
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220431
010
251000
22 000,00
22 000,00
22 000,00
056
Субсидии на создание детской эстрадной студии «Элита» на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района
1102
5220432
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220432
010
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Расходы
1102
5220432
010
200000
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220432
010
250000
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220432
010
251000
185 000,00
185 000,00
185 000,00
056
Субсидии на создание Центра развития творчества подростков и молодежи «Новый мир» на базе культурно-досугового центра «Юбилейный» г.Назарово
1102
5220433
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220433
010
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Расходы
1102
5220433
010
200000
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220433
010
250000
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220433
010
251000
18 000,00
18 000,00
18 000,00
056
Субсидии на создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района
1102
5220435
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220435
010
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Расходы
1102
5220435
010
200000
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220435
010
250000
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220435
010
251000
34 000,00
34 000,00
34 000,00
056
Субсидии на создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности
1102
5220436
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220436
010
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Расходы
1102
5220436
010
200000
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220436
010
250000
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220436
010
251000
812 300,00
812 300,00
812 300,00
056
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
1102
5220437
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220437
010
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Расходы
1102
5220437
010
200000
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220437
010
250000
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220437
010
251000
18 810 300,00
18 810 300,00
056
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
1102
5220438
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Фонд софинансирования
1102
5220438
010
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Расходы
1102
5220438
010
200000
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5220438
010
250000
1 800 000,00
1 800 000,00
056
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5220438
010
251000
1 800 000,00
1 800 000,00
063
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
41 701 758,97
3 647 489,31
38 054 269,66
063
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
41 701 758,97
3 647 489,31
38 054 269,66
063
Общеэкономические вопросы
0401
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0401
0020000
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Центральный аппарат
0401
0020400
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Центральный аппарат иных органов
0401
0020460
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Выполнение функций государственными органами
0401
0020460
012
17 816 630,00
2 583 232,19
15 233 397,81
063
Расходы
0401
0020460
012
200000
16 695 080,00
2 494 854,39
14 200 225,61
063
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
0020460
012
210000
14 268 740,00
2 160 986,93
12 107 753,07
063
Заработная плата
0401
0020460
012
211000
11 035 161,00
1 721 512,23
9 313 648,77
063
Прочие выплаты
0401
0020460
012
212000
357 000,00
342 400,00
15 200,00
327 200,00
063
Начисления на оплату труда
0401
0020460
012
213000
2 891 179,00
424 274,70
2 466 904,30
063
Приобретение услуг
0401
0020460
012
220000
2 421 340,00
333 867,46
2 087 472,54
063
Услуги связи
0401
0020460
012
221000
537 200,00
522 600,00
77 844,96
444 755,04
063
Транспортные услуги
0401
0020460
012
222000
774 700,00
754 400,00
80 000,00
674 400,00
063
Услуги по содержанию имущества
0401
0020460
012
225000
103 500,00
101 540,00
13 224,00
88 316,00
063
Прочие услуги
0401
0020460
012
226000
1 042 800,00
162 798,50
880 001,50
063
Прочие расходы
0401
0020460
012
290000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
063
Поступление нефинансовых активов
0401
0020460
012
300000
1 121 550,00
88 377,80
1 033 172,20
063
Увеличение стоимости основных средств
0401
0020460
012
310000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
063
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
0020460
012
340000
535 200,00
521 550,00
88 377,80
433 172,20
063
Лесное хозяйство
0407
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Вопросы в области лесных отношений
0407
2920000
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
0407
2920100
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Выполнение функций государственными органами
0407
2920100
012
23 885 128,97
1 064 257,12
22 820 871,85
063
Расходы
0407
2920100
012
200000
22 909 534,89
1 064 257,12
21 845 277,77
063
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2920100
012
210000
19 730 129,79
925 610,12
18 804 519,67
063
Заработная плата
0407
2920100
012
211000
14 943 988,94
675 964,84
14 268 024,10
063
Прочие выплаты
0407
2920100
012
212000
796 650,00
796 650,00
21 000,00
775 650,00
063
Начисления на оплату труда
0407
2920100
012
213000
3 989 490,85
228 645,28
3 760 845,57
063
Приобретение услуг
0407
2920100
012
220000
3 169 405,10
138 647,00
3 030 758,10
063
Услуги связи
0407
2920100
012
221000
359 900,00
359 900,00
359 900,00
063
Транспортные услуги
0407
2920100
012
222000
600 294,10
600 294,10
56 563,00
543 731,10
063
Коммунальные услуги
0407
2920100
012
223000
373 175,00
373 175,00
373 175,00
063
Услуги по содержанию имущества
0407
2920100
012
225000
151 500,00
151 500,00
151 500,00
063
Прочие услуги
0407
2920100
012
226000
1 684 536,00
82 084,00
1 602 452,00
063
Прочие расходы
0407
2920100
012
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
063
Поступление нефинансовых активов
0407
2920100
012
300000
975 594,08
975 594,08
975 594,08
063
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920100
012
340000
975 594,08
975 594,08
975 594,08
068
СЛУЖБА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
33 164 700,00
4 660 314,76
28 504 385,24
068
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
33 164 700,00
4 660 314,76
28 504 385,24
068
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
33 164 700,00
4 660 314,76
28 504 385,24
068
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Центральный аппарат
0405
0020400
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
32 164 700,00
4 660 314,76
27 504 385,24
068
Расходы
0405
0020460
012
200000
29 497 000,00
4 336 097,74
25 160 902,26
068
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
26 640 000,00
3 771 457,43
22 868 542,57
068
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
21 002 400,00
3 100 000,00
17 902 400,00
068
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
135 000,00
135 000,00
33 000,00
102 000,00
068
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
5 502 600,00
638 457,43
4 864 142,57
068
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
2 835 000,00
564 340,31
2 270 659,69
068
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
210 000,00
210 000,00
27 056,36
182 943,64
068
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
1 490 000,00
264 153,02
1 225 846,98
068
Коммунальные услуги
0405
0020460
012
223000
300 000,00
170 000,00
37 894,66
132 105,34
068
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0020460
012
224000
65 000,00
295 000,00
58 756,02
236 243,98
068
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
250 000,00
250 000,00
17 614,00
232 386,00
068
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
420 000,00
420 000,00
158 866,25
261 133,75
068
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
22 000,00
22 000,00
300,00
21 700,00
068
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
2 667 700,00
324 217,02
2 343 482,98
068
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
068
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
1 767 700,00
324 217,02
1 443 482,98
068
Государственная поддержка сельского хозяйства
0405
2600000
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600400
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации
0405
2600404
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Выполнение функций государственными органами
0405
2600404
012
1 000 000,00
1 000 000,00
068
Расходы
0405
2600404
012
200000
995 000,00
995 000,00
995 000,00
068
Приобретение услуг
0405
2600404
012
220000
645 000,00
645 000,00
645 000,00
068
Транспортные услуги
0405
2600404
012
222000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
068
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2600404
012
224000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
068
Прочие услуги
0405
2600404
012
226000
620 000,00
620 000,00
620 000,00
068
Прочие расходы
0405
2600404
012
290000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
068
Поступление нефинансовых активов
0405
2600404
012
300000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
068
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2600404
012
340000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
069
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Центральный аппарат
0405
0020400
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
47 738 100,00
7 355 951,11
40 382 148,89
069
Расходы
0405
0020460
012
200000
42 643 700,00
6 715 937,86
35 927 762,14
069
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
37 106 900,00
5 975 439,43
31 131 460,57
069
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
29 294 300,00
4 765 803,36
24 528 496,64
069
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
262 600,00
262 600,00
9 100,00
253 500,00
069
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
7 550 000,00
1 200 536,07
6 349 463,93
069
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
5 217 300,00
717 678,43
4 499 621,57
069
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
686 600,00
686 600,00
84 914,23
601 685,77
069
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
275 900,00
275 900,00
9 987,80
265 912,20
069
Коммунальные услуги
0405
0020460
012
223000
462 100,00
462 100,00
42 031,83
420 068,17
069
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0020460
012
224000
1 483 000,00
287 954,43
1 195 045,57
069
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
617 900,00
617 900,00
18 495,01
599 404,99
069
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
1 691 800,00
274 295,13
1 417 504,87
069
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
319 500,00
319 500,00
22 820,00
296 680,00
069
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
5 094 400,00
640 013,25
4 454 386,75
069
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
1 646 000,00
64 936,20
1 581 063,80
069
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
3 448 400,00
575 077,05
2 873 322,95
075
АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
17 329 539 756,65
3 369 426 660,46
13 960 113 096,19
075
Образование
0700
3 978 885 205,19
553 325 748,01
3 425 559 457,18
075
Общее образование
0702
2 570 444 736,96
422 380 220,77
2 148 064 516,19
075
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
4210000
39 082 972,63
6 372 181,56
32 710 791,07
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4219900
39 082 972,63
6 372 181,56
32 710 791,07
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4219900
001
39 082 972,63
6 372 181,56
32 710 791,07
075
Расходы
0702
4219900
001
200000
37 305 022,63
6 350 916,84
30 954 105,79
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4219900
001
210000
36 912 272,63
6 300 682,15
30 611 590,48
075
Заработная плата
0702
4219900
001
211000
29 301 754,30
5 241 396,89
24 060 357,41
075
Прочие выплаты
0702
4219900
001
212000
137 900,00
137 900,00
19 830,00
118 070,00
075
Начисления на оплату труда
0702
4219900
001
213000
7 472 618,33
1 039 455,26
6 433 163,07
075
Приобретение услуг
0702
4219900
001
220000
382 700,00
382 850,00
50 234,69
332 615,31
075
Услуги связи
0702
4219900
001
221000
3 300,00
3 450,00
1 600,00
1 850,00
075
Транспортные услуги
0702
4219900
001
222000
10 100,00
10 100,00
10 100,00
075
Прочие услуги
0702
4219900
001
226000
369 300,00
369 300,00
48 634,69
320 665,31
075
Прочие расходы
0702
4219900
001
290000
8 900,00
9 900,00
9 900,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4219900
001
300000
1 777 950,00
21 264,72
1 756 685,28
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4219900
001
310000
1 717 000,00
15 923,75
1 701 076,25
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4219900
001
340000
62 100,00
60 950,00
5 340,97
55 609,03
075
Школы-интернаты
0702
4220000
563 640 624,86
101 165 008,11
462 475 616,75
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4229900
563 640 624,86
101 165 008,11
462 475 616,75
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4229900
001
562 175 149,49
100 480 930,51
461 694 218,98
075
Расходы
0702
4229900
001
200000
439 133 349,49
82 905 052,93
356 228 296,56
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4229900
001
210000
335 595 949,49
59 674 598,12
275 921 351,37
075
Заработная плата
0702
4229900
001
211000
264 116 280,81
48 011 442,25
216 104 838,56
075
Прочие выплаты
0702
4229900
001
212000
2 152 300,00
226 913,38
1 925 386,62
075
Начисления на оплату труда
0702
4229900
001
213000
69 327 368,68
11 436 242,49
57 891 126,19
075
Приобретение услуг
0702
4229900
001
220000
102 590 600,00
23 160 966,42
79 429 633,58
075
Услуги связи
0702
4229900
001
221000
1 531 100,00
204 847,48
1 326 252,52
075
Транспортные услуги
0702
4229900
001
222000
2 235 400,00
144 889,29
2 090 510,71
075
Коммунальные услуги
0702
4229900
001
223000
36 013 700,00
6 146 731,41
29 866 968,59
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4229900
001
224000
151 300,00
151 300,00
39 871,75
111 428,25
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4229900
001
225000
14 112 100,00
1 145 446,31
12 966 653,69
075
Прочие услуги
0702
4229900
001
226000
48 547 000,00
15 479 180,18
33 067 819,82
075
Социальное обеспечение
0702
4229900
001
260000
164 400,00
164 400,00
4 417,43
159 982,57
075
Пособия по социальной помощи населению
0702
4229900
001
262000
164 400,00
164 400,00
4 417,43
159 982,57
075
Прочие расходы
0702
4229900
001
290000
782 400,00
782 400,00
65 070,96
717 329,04
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4229900
001
300000
123 041 800,00
17 575 877,58
105 465 922,42
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4229900
001
310000
26 422 000,00
380 848,63
26 041 151,37
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4229900
001
340000
96 619 800,00
17 195 028,95
79 424 771,05
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0702
4229900
810
1 286 582,59
598 080,13
688 502,46
075
Расходы
0702
4229900
810
200000
1 110 085,90
517 724,89
592 361,01
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4229900
810
210000
690 795,20
690 795,20
446 479,79
244 315,41
075
Заработная плата
0702
4229900
810
211000
546 271,95
546 271,95
353 353,83
192 918,12
075
Прочие выплаты
0702
4229900
810
212000
1 400,00
1 400,00
1 400,00
075
Начисления на оплату труда
0702
4229900
810
213000
143 123,25
143 123,25
93 125,96
49 997,29
075
Приобретение услуг
0702
4229900
810
220000
321 330,66
321 330,66
70 023,89
251 306,77
075
Услуги связи
0702
4229900
810
221000
45 456,00
45 456,00
40 000,00
5 456,00
075
Транспортные услуги
0702
4229900
810
222000
58 900,00
58 900,00
58 900,00
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4229900
810
225000
18 707,45
18 707,45
1 965,00
16 742,45
075
Прочие услуги
0702
4229900
810
226000
198 267,21
198 267,21
28 058,89
170 208,32
075
Прочие расходы
0702
4229900
810
290000
97 960,04
97 960,04
1 221,21
96 738,83
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4229900
810
300000
176 496,69
176 496,69
80 355,24
96 141,45
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4229900
810
310000
100 410,00
100 410,00
71 650,20
28 759,80
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4229900
810
340000
76 086,69
76 086,69
8 705,04
67 381,65
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4229900
811
45 642,78
178 892,78
85 997,47
92 895,31
075
Расходы
0702
4229900
811
200000
16 586,33
28 586,33
14 000,00
14 586,33
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4229900
811
210000
31,10
31,10
31,10
075
Заработная плата
0702
4229900
811
211000
24,64
24,64
24,64
075
Начисления на оплату труда
0702
4229900
811
213000
6,46
6,46
6,46
075
Приобретение услуг
0702
4229900
811
220000
16 555,23
28 555,23
14 000,00
14 555,23
075
Транспортные услуги
0702
4229900
811
222000
27,34
27,34
27,34
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4229900
811
225000
18,45
12 018,45
12 000,00
18,45
075
Прочие услуги
0702
4229900
811
226000
16 509,44
16 509,44
2 000,00
14 509,44
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4229900
811
300000
29 056,45
150 306,45
71 997,47
78 308,98
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4229900
811
310000
13 853,17
108 048,68
39 500,70
68 547,98
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4229900
811
340000
15 203,28
42 257,77
32 496,77
9 761,00
075
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
147 163 498,93
23 365 659,95
123 797 838,98
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
147 163 498,93
23 365 659,95
123 797 838,98
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4239900
001
145 696 388,18
23 043 953,64
122 652 434,54
075
Расходы
0702
4239900
001
200000
120 067 288,18
20 971 529,99
99 095 758,19
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4239900
001
210000
95 004 888,18
16 624 325,56
78 380 562,62
075
Заработная плата
0702
4239900
001
211000
74 698 064,99
13 547 910,63
61 150 154,36
075
Прочие выплаты
0702
4239900
001
212000
740 600,00
740 600,00
132 267,88
608 332,12
075
Начисления на оплату труда
0702
4239900
001
213000
19 566 223,19
2 944 147,05
16 622 076,14
075
Приобретение услуг
0702
4239900
001
220000
24 342 100,00
4 221 722,04
20 120 377,96
075
Услуги связи
0702
4239900
001
221000
771 600,00
771 600,00
159 437,29
612 162,71
075
Транспортные услуги
0702
4239900
001
222000
839 700,00
839 700,00
94 785,90
744 914,10
075
Коммунальные услуги
0702
4239900
001
223000
9 923 600,00
2 261 639,48
7 661 960,52
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4239900
001
224000
416 800,00
416 800,00
416 800,00
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4239900
001
225000
3 289 900,00
235 611,77
3 054 288,23
075
Прочие услуги
0702
4239900
001
226000
9 100 500,00
1 470 247,60
7 630 252,40
075
Прочие расходы
0702
4239900
001
290000
720 300,00
720 300,00
125 482,39
594 817,61
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
001
300000
25 629 100,00
2 072 423,65
23 556 676,35
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
001
310000
20 029 100,00
565 006,99
19 464 093,01
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
001
340000
5 600 000,00
1 507 416,66
4 092 583,34
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0702
4239900
810
1 344 105,75
221 706,31
1 122 399,44
075
Расходы
0702
4239900
810
200000
866 321,44
866 321,44
173 818,60
692 502,84
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4239900
810
210000
383 267,63
383 267,63
91 825,66
291 441,97
075
Заработная плата
0702
4239900
810
211000
292 566,90
292 566,90
72 612,60
219 954,30
075
Прочие выплаты
0702
4239900
810
212000
14 000,00
14 000,00
1 800,00
12 200,00
075
Начисления на оплату труда
0702
4239900
810
213000
76 700,73
76 700,73
17 413,06
59 287,67
075
Приобретение услуг
0702
4239900
810
220000
355 327,81
355 327,81
47 899,94
307 427,87
075
Услуги связи
0702
4239900
810
221000
3 400,00
3 400,00
215,00
3 185,00
075
Транспортные услуги
0702
4239900
810
222000
16 300,00
16 300,00
5 666,60
10 633,40
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4239900
810
225000
240 100,00
240 100,00
20 990,00
219 110,00
075
Прочие услуги
0702
4239900
810
226000
95 527,81
95 527,81
21 028,34
74 499,47
075
Прочие расходы
0702
4239900
810
290000
127 726,00
127 726,00
34 093,00
93 633,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
810
300000
477 784,31
477 784,31
47 887,71
429 896,60
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
810
310000
262 774,00
262 774,00
14 020,00
248 754,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
810
340000
215 010,31
215 010,31
33 867,71
181 142,60
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4239900
811
123 005,00
123 005,00
100 000,00
23 005,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
811
300000
123 005,00
123 005,00
100 000,00
23 005,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
811
310000
3 911,42
3 911,42
3 911,42
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
811
340000
119 093,58
119 093,58
100 000,00
19 093,58
075
Детские дома
0702
4240000
760 156 478,21
126 933 576,05
633 222 902,16
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4249900
760 156 478,21
126 933 576,05
633 222 902,16
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4249900
001
753 530 552,05
125 502 454,95
628 028 097,10
075
Расходы
0702
4249900
001
200000
569 247 665,48
97 716 773,33
471 530 892,15
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4249900
001
210000
447 238 988,42
76 602 133,65
370 636 854,77
075
Заработная плата
0702
4249900
001
211000
350 663 911,05
62 729 428,13
287 934 482,92
075
Прочие выплаты
0702
4249900
001
212000
6 169 733,00
511 442,62
5 658 290,38
075
Начисления на оплату труда
0702
4249900
001
213000
90 405 344,37
13 361 262,90
77 044 081,47
075
Приобретение услуг
0702
4249900
001
220000
112 540 116,94
19 289 056,34
93 251 060,60
075
Услуги связи
0702
4249900
001
221000
2 779 700,00
421 964,70
2 357 735,30
075
Транспортные услуги
0702
4249900
001
222000
2 839 300,00
356 604,48
2 482 695,52
075
Коммунальные услуги
0702
4249900
001
223000
56 819 218,66
12 255 619,59
44 563 599,07
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4249900
001
224000
664 500,00
664 500,00
71 574,72
592 925,28
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4249900
001
225000
20 034 488,46
1 399 498,86
18 634 989,60
075
Прочие услуги
0702
4249900
001
226000
29 402 909,82
4 783 793,99
24 619 115,83
075
Социальное обеспечение
0702
4249900
001
260000
6 603 360,12
1 601 020,77
5 002 339,35
075
Пособия по социальной помощи населению
0702
4249900
001
262000
6 603 360,12
1 601 020,77
5 002 339,35
075
Прочие расходы
0702
4249900
001
290000
2 865 200,00
224 562,57
2 640 637,43
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4249900
001
300000
184 282 886,57
27 785 681,62
156 497 204,95
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4249900
001
310000
35 992 500,00
591 980,82
35 400 519,18
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4249900
001
340000
148 290 386,57
27 193 700,80
121 096 685,77
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4249900
811
107 276,26
303 626,16
239 015,35
64 610,81
075
Расходы
0702
4249900
811
200000
63 267,18
259 617,08
196 349,90
63 267,18
075
Приобретение услуг
0702
4249900
811
220000
196 349,90
196 349,90
075
Транспортные услуги
0702
4249900
811
222000
96 350,00
96 350,00
075
Прочие услуги
0702
4249900
811
226000
99 999,90
99 999,90
075
Прочие расходы
0702
4249900
811
290000
63 267,18
63 267,18
63 267,18
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4249900
811
300000
44 009,08
44 009,08
42 665,45
1 343,63
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4249900
811
310000
42 665,45
42 665,45
42 665,45
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4249900
811
340000
1 343,63
1 343,63
1 343,63
075
Расходы на оплату курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0702
4249900
904
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Расходы
0702
4249900
904
200000
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Приобретение услуг
0702
4249900
904
220000
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Прочие услуги
0702
4249900
904
226000
371 100,00
371 100,00
4 000,00
367 100,00
075
Расходы на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных детских домах
0702
4249900
974
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Расходы
0702
4249900
974
200000
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Приобретение услуг
0702
4249900
974
220000
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Прочие услуги
0702
4249900
974
226000
5 951 200,00
1 188 105,75
4 763 094,25
075
Специальные (коррекционные) учреждения
0702
4330000
1 004 892 162,33
163 868 821,25
841 023 341,08
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4339900
1 004 892 162,33
163 868 821,25
841 023 341,08
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4339900
001
1 003 832 337,31
163 769 106,67
840 063 230,64
075
Расходы
0702
4339900
001
200000
838 014 737,31
138 358 548,87
699 656 188,44
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4339900
001
210000
701 558 024,90
114 597 654,52
586 960 370,38
075
Заработная плата
0702
4339900
001
211000
547 993 388,16
93 509 285,70
454 484 102,46
075
Прочие выплаты
0702
4339900
001
212000
10 661 400,00
901 229,98
9 760 170,02
075
Начисления на оплату труда
0702
4339900
001
213000
142 903 236,74
20 187 138,84
122 716 097,90
075
Приобретение услуг
0702
4339900
001
220000
133 325 973,35
23 615 717,22
109 710 256,13
075
Услуги связи
0702
4339900
001
221000
2 918 900,00
389 925,99
2 528 974,01
075
Транспортные услуги
0702
4339900
001
222000
8 670 800,00
1 124 002,44
7 546 797,56
075
Коммунальные услуги
0702
4339900
001
223000
62 839 000,00
14 843 836,17
47 995 163,83
075
Арендная плата за пользование имуществом
0702
4339900
001
224000
161 400,00
133 773,35
20 726,44
113 046,91
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4339900
001
225000
25 239 342,09
1 740 590,56
23 498 751,53
075
Прочие услуги
0702
4339900
001
226000
33 524 157,91
5 496 635,62
28 027 522,29
075
Социальное обеспечение
0702
4339900
001
260000
1 661 839,06
58 989,60
1 602 849,46
075
Пособия по социальной помощи населению
0702
4339900
001
262000
1 661 839,06
58 989,60
1 602 849,46
075
Прочие расходы
0702
4339900
001
290000
1 468 900,00
86 187,53
1 382 712,47
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4339900
001
300000
165 817 600,00
25 410 557,80
140 407 042,20
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4339900
001
310000
37 264 200,00
595 896,20
36 668 303,80
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4339900
001
340000
128 553 400,00
24 814 661,60
103 738 738,40
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0702
4339900
810
997 922,24
997 922,24
53 583,77
944 338,47
075
Расходы
0702
4339900
810
200000
765 919,10
765 919,10
40 699,45
725 219,65
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4339900
810
210000
19 600,00
19 600,00
-700,00
20 300,00
075
Прочие выплаты
0702
4339900
810
212000
19 600,00
19 600,00
-700,00
20 300,00
075
Приобретение услуг
0702
4339900
810
220000
741 787,10
741 787,10
37 407,45
704 379,65
075
Услуги связи
0702
4339900
810
221000
10 800,00
10 800,00
1 145,50
9 654,50
075
Транспортные услуги
0702
4339900
810
222000
88 000,00
88 000,00
-5 128,60
93 128,60
075
Коммунальные услуги
0702
4339900
810
223000
219 742,55
219 742,55
40 690,55
179 052,00
075
Услуги по содержанию имущества
0702
4339900
810
225000
19 244,55
19 244,55
700,00
18 544,55
075
Прочие услуги
0702
4339900
810
226000
404 000,00
404 000,00
404 000,00
075
Прочие расходы
0702
4339900
810
290000
4 532,00
4 532,00
3 992,00
540,00
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4339900
810
300000
232 003,14
232 003,14
12 884,32
219 118,82
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4339900
810
310000
114 200,00
114 200,00
114 200,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4339900
810
340000
117 803,14
117 803,14
12 884,32
104 918,82
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0702
4339900
811
61 902,78
61 902,78
46 130,81
15 771,97
075
Расходы
0702
4339900
811
200000
300,59
300,59
300,59
075
Прочие расходы
0702
4339900
811
290000
300,59
300,59
300,59
075
Поступление нефинансовых активов
0702
4339900
811
300000
61 602,19
61 602,19
46 130,81
15 471,38
075
Увеличение стоимости основных средств
0702
4339900
811
310000
53 127,27
53 127,27
45 360,00
7 767,27
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4339900
811
340000
8 474,92
8 474,92
770,81
7 704,11
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
5200000
55 509 000,00
674 973,85
54 834 026,15
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
5200900
18 109 000,00
674 973,85
17 434 026,15
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
0702
5200901
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
5200901
001
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Расходы
0702
5200901
001
200000
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
5200901
001
210000
13 791 400,00
175 707,13
13 615 692,87
075
Заработная плата
0702
5200901
001
211000
10 928 200,00
134 370,76
10 793 829,24
075
Начисления на оплату труда
0702
5200901
001
213000
2 863 200,00
41 336,37
2 821 863,63
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
0702
5200902
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
5200902
001
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Расходы
0702
5200902
001
200000
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
5200902
001
210000
4 317 600,00
499 266,72
3 818 333,28
075
Заработная плата
0702
5200902
001
211000
3 421 200,00
432 047,46
2 989 152,54
075
Начисления на оплату труда
0702
5200902
001
213000
896 400,00
896 400,00
67 219,26
829 180,74
075
Поощрение лучших учителей
0702
5201100
37 400 000,00
37 400 000,00
075
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета
0702
5201101
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201101
013
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Расходы
0702
5201101
013
200000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201101
013
290000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета
0702
5201102
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201102
013
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Расходы
0702
5201102
013
200000
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Прочие расходы
0702
5201102
013
290000
10 400 000,00
10 400 000,00
075
Среднее профессиональное образование
0704
344 535 680,15
53 152 813,39
291 382 866,76
075
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
344 535 680,15
53 152 813,39
291 382 866,76
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
344 535 680,15
53 152 813,39
291 382 866,76
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
311 620 126,17
48 861 785,67
262 758 340,50
075
Расходы
0704
4279900
001
200000
295 752 926,17
47 650 368,06
248 102 558,11
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
226 972 326,17
36 257 446,36
190 714 879,81
075
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
177 215 445,96
29 187 475,68
148 027 970,28
075
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
3 326 700,00
169 439,00
3 157 261,00
075
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
46 430 180,21
6 900 531,68
39 529 648,53
075
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
37 951 700,00
6 100 113,91
31 851 586,09
075
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
1 723 300,00
266 667,92
1 456 632,08
075
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
1 350 600,00
168 386,92
1 182 213,08
075
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
15 323 100,00
3 847 617,32
11 475 482,68
075
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
245 200,00
245 200,00
23 592,91
221 607,09
075
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
9 263 000,00
568 993,82
8 694 006,18
075
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
10 046 500,00
1 224 855,02
8 821 644,98
075
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
13 583 800,00
2 120 177,83
11 463 622,17
075
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
13 583 800,00
2 120 177,83
11 463 622,17
075
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
17 245 100,00
3 172 629,96
14 072 470,04
075
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
15 867 200,00
1 211 417,61
14 655 782,39
075
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
10 927 100,00
316 790,73
10 610 309,27
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
4 940 100,00
894 626,88
4 045 473,12
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
32 301 402,80
4 229 177,72
28 072 225,08
075
Расходы
0704
4279900
810
200000
21 504 103,09
2 592 595,66
18 911 507,43
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
11 882 695,75
1 823 481,65
10 059 214,10
075
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
9 224 504,56
1 416 741,62
7 807 762,94
075
Прочие выплаты
0704
4279900
810
212000
241 400,00
241 400,00
50 950,00
190 450,00
075
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
2 416 791,19
355 790,03
2 061 001,16
075
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
8 430 545,21
553 428,54
7 877 116,67
075
Услуги связи
0704
4279900
810
221000
176 408,64
176 408,64
18 894,56
157 514,08
075
Транспортные услуги
0704
4279900
810
222000
670 300,00
659 800,00
90 499,60
569 300,40
075
Коммунальные услуги
0704
4279900
810
223000
42 700,00
42 700,00
10 958,72
31 741,28
075
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
810
224000
24 000,00
24 000,00
24 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
3 131 762,85
46 871,30
3 084 891,55
075
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
4 395 873,72
386 204,36
4 009 669,36
075
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
1 190 862,13
215 685,47
975 176,66
075
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
10 797 299,71
1 636 582,06
9 160 717,65
075
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
2 690 710,50
139 583,55
2 551 126,95
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
8 106 589,21
1 496 998,51
6 609 590,70
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
614 151,18
614 151,18
61 850,00
552 301,18
075
Расходы
0704
4279900
811
200000
79 199,85
79 199,85
79 199,85
075
Приобретение услуг
0704
4279900
811
220000
79 199,85
79 199,85
79 199,85
075
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
811
225000
62 085,06
62 085,06
62 085,06
075
Прочие услуги
0704
4279900
811
226000
17 114,79
17 114,79
17 114,79
075
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
534 951,33
534 951,33
61 850,00
473 101,33
075
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
534 886,02
534 886,02
61 850,00
473 036,02
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
811
340000
65,31
65,31
65,31
075
Переподготовка и повышение квалификации
0705
132 612 396,83
27 038 386,41
105 574 010,42
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4280000
132 612 396,83
27 038 386,41
105 574 010,42
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4289900
132 612 396,83
27 038 386,41
105 574 010,42
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0705
4289900
001
92 335 216,97
15 437 115,85
76 898 101,12
075
Расходы
0705
4289900
001
200000
89 164 416,97
15 151 616,51
74 012 800,46
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4289900
001
210000
80 694 016,97
13 773 793,12
66 920 223,85
075
Заработная плата
0705
4289900
001
211000
62 742 625,50
11 262 785,66
51 479 839,84
075
Прочие выплаты
0705
4289900
001
212000
1 512 800,00
119 680,00
1 393 120,00
075
Начисления на оплату труда
0705
4289900
001
213000
16 438 591,47
2 391 327,46
14 047 264,01
075
Приобретение услуг
0705
4289900
001
220000
8 434 400,00
1 377 818,53
7 056 581,47
075
Услуги связи
0705
4289900
001
221000
786 300,00
786 300,00
59 616,80
726 683,20
075
Транспортные услуги
0705
4289900
001
222000
635 500,00
635 500,00
142 101,35
493 398,65
075
Коммунальные услуги
0705
4289900
001
223000
3 235 500,00
815 096,69
2 420 403,31
075
Услуги по содержанию имущества
0705
4289900
001
225000
1 337 800,00
102 728,40
1 235 071,60
075
Прочие услуги
0705
4289900
001
226000
2 439 300,00
258 275,29
2 181 024,71
075
Социальное обеспечение
0705
4289900
001
260000
12 100,00
12 100,00
12 100,00
075
Пособия по социальной помощи населению
0705
4289900
001
262000
12 100,00
12 100,00
12 100,00
075
Прочие расходы
0705
4289900
001
290000
23 900,00
23 900,00
4,86
23 895,14
075
Поступление нефинансовых активов
0705
4289900
001
300000
3 170 800,00
285 499,34
2 885 300,66
075
Увеличение стоимости основных средств
0705
4289900
001
310000
1 844 200,00
32 795,70
1 811 404,30
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4289900
001
340000
1 326 600,00
252 703,64
1 073 896,36
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0705
4289900
810
40 269 959,42
11 601 270,56
28 668 688,86
075
Расходы
0705
4289900
810
200000
36 231 609,42
11 179 334,50
25 052 274,92
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4289900
810
210000
8 639 916,24
351 242,68
8 288 673,56
075
Заработная плата
0705
4289900
810
211000
6 848 594,96
299 298,40
6 549 296,56
075
Начисления на оплату труда
0705
4289900
810
213000
1 791 321,28
51 944,28
1 739 377,00
075
Приобретение услуг
0705
4289900
810
220000
22 434 419,71
8 734 200,56
13 700 219,15
075
Услуги связи
0705
4289900
810
221000
37 800,00
37 800,00
1 223,00
36 577,00
075
Транспортные услуги
0705
4289900
810
222000
952 600,00
952 600,00
58 029,00
894 571,00
075
Коммунальные услуги
0705
4289900
810
223000
1 140 422,74
1 140 422,74
075
Услуги по содержанию имущества
0705
4289900
810
225000
663 944,97
663 944,97
4 000,00
659 944,97
075
Прочие услуги
0705
4289900
810
226000
19 639 652,00
8 670 948,56
10 968 703,44
075
Прочие расходы
0705
4289900
810
290000
5 157 273,47
2 093 891,26
3 063 382,21
075
Поступление нефинансовых активов
0705
4289900
810
300000
4 038 350,00
421 936,06
3 616 413,94
075
Увеличение стоимости основных средств
0705
4289900
810
310000
890 950,00
890 950,00
98 700,00
792 250,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4289900
810
340000
3 147 400,00
323 236,06
2 824 163,94
075
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0705
4289900
811
7 220,44
7 220,44
7 220,44
075
Поступление нефинансовых активов
0705
4289900
811
300000
7 220,44
7 220,44
7 220,44
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4289900
811
340000
7 220,44
7 220,44
7 220,44
075
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
42 554 207,08
4 231 093,58
38 323 113,50
075
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
4310000
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0707
4310100
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Прочие мероприятия
0707
4310104
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0707
4310104
001
16 399 107,08
2 056 333,58
14 342 773,50
075
Расходы
0707
4310104
001
200000
7 222 207,08
1 225 599,14
5 996 607,94
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0707
4310104
001
210000
4 002 620,72
715 116,56
3 287 504,16
075
Заработная плата
0707
4310104
001
211000
3 170 084,76
573 452,31
2 596 632,45
075
Прочие выплаты
0707
4310104
001
212000
2 000,00
2 000,00
2 000,00
075
Начисления на оплату труда
0707
4310104
001
213000
830 535,96
830 535,96
141 664,25
688 871,71
075
Приобретение услуг
0707
4310104
001
220000
3 218 786,36
510 482,58
2 708 303,78
075
Услуги связи
0707
4310104
001
221000
43 300,00
43 300,00
43 300,00
075
Коммунальные услуги
0707
4310104
001
223000
1 440 100,00
330 437,50
1 109 662,50
075
Услуги по содержанию имущества
0707
4310104
001
225000
790 500,00
1 061 286,36
102 407,91
958 878,45
075
Прочие услуги
0707
4310104
001
226000
674 100,00
674 100,00
77 637,17
596 462,83
075
Прочие расходы
0707
4310104
001
290000
800,00
800,00
800,00
075
Поступление нефинансовых активов
0707
4310104
001
300000
9 176 900,00
830 734,44
8 346 165,56
075
Увеличение стоимости основных средств
0707
4310104
001
310000
3 169 100,00
3 169 100,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0707
4310104
001
340000
6 007 800,00
830 734,44
5 177 065,56
075
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
26 155 100,00
2 174 760,00
23 980 340,00
075
Оздоровление детей
0707
4320200
26 155 100,00
2 174 760,00
23 980 340,00
075
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
26 155 100,00
2 174 760,00
23 980 340,00
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0707
4320202
001
12 079 200,00
2 174 760,00
9 904 440,00
075
Расходы
0707
4320202
001
200000
12 079 200,00
2 174 760,00
9 904 440,00
075
Социальное обеспечение
0707
4320202
001
260000
8 353 700,00
8 353 700,00
075
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
001
262000
8 353 700,00
8 353 700,00
075
Прочие расходы
0707
4320202
001
290000
3 725 500,00
2 174 760,00
1 550 740,00
075
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
14 075 900,00
14 075 900,00
075
Расходы
0707
4320202
012
200000
13 286 364,80
13 286 364,80
075
Приобретение услуг
0707
4320202
012
220000
10 061 364,80
10 061 364,80
075
Транспортные услуги
0707
4320202
012
222000
143 800,00
8 000,00
8 000,00
075
Прочие услуги
0707
4320202
012
226000
10 053 364,80
10 053 364,80
075
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
3 225 000,00
3 225 000,00
075
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
3 225 000,00
3 225 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0707
4320202
012
300000
789 535,20
789 535,20
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0707
4320202
012
340000
789 535,20
789 535,20
075
Другие вопросы в области образования
0709
888 738 184,17
46 523 233,86
842 214 950,31
075
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0709
0020000
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Центральный аппарат
0709
0020400
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Центральный аппарат иных органов
0709
0020460
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Выполнение функций государственными органами
0709
0020460
012
68 366 000,00
13 361 875,43
55 004 124,57
075
Расходы
0709
0020460
012
200000
62 009 100,00
13 039 090,09
48 970 009,91
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
0020460
012
210000
52 532 700,00
8 612 157,63
43 920 542,37
075
Заработная плата
0709
0020460
012
211000
42 769 900,00
7 111 099,13
35 658 800,87
075
Прочие выплаты
0709
0020460
012
212000
217 600,00
217 600,00
50 958,50
166 641,50
075
Начисления на оплату труда
0709
0020460
012
213000
9 545 200,00
1 450 100,00
8 095 100,00
075
Приобретение услуг
0709
0020460
012
220000
9 426 800,00
4 418 702,46
5 008 097,54
075
Услуги связи
0709
0020460
012
221000
1 940 100,00
274 969,88
1 665 130,12
075
Транспортные услуги
0709
0020460
012
222000
979 700,00
979 700,00
185 940,60
793 759,40
075
Услуги по содержанию имущества
0709
0020460
012
225000
448 000,00
448 000,00
78 829,35
369 170,65
075
Прочие услуги
0709
0020460
012
226000
6 059 000,00
3 878 962,63
2 180 037,37
075
Прочие расходы
0709
0020460
012
290000
49 600,00
49 600,00
8 230,00
41 370,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
0020460
012
300000
6 356 900,00
322 785,34
6 034 114,66
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
0020460
012
310000
2 650 600,00
2 650 600,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
0020460
012
340000
3 706 300,00
322 785,34
3 383 514,66
075
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
33 323 911,86
4 604 704,17
28 719 207,69
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
33 323 911,86
4 604 704,17
28 719 207,69
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
26 800 438,95
4 045 213,90
22 755 225,05
075
Расходы
0709
4359900
001
200000
22 129 860,95
3 765 714,52
18 364 146,43
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
17 903 038,95
3 216 812,73
14 686 226,22
075
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
14 112 274,80
2 503 461,70
11 608 813,10
075
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
93 600,00
93 600,00
22 390,00
71 210,00
075
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
3 697 164,15
690 961,03
3 006 203,12
075
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
4 126 522,00
546 901,79
3 579 620,21
075
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
423 300,00
423 300,00
64 746,22
358 553,78
075
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
162 200,00
162 200,00
33 888,70
128 311,30
075
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
674 800,00
674 800,00
39 699,12
635 100,88
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
1 297 422,00
194 077,75
1 103 344,25
075
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
1 568 800,00
214 490,00
1 354 310,00
075
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
100 300,00
100 300,00
2 000,00
98 300,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
4 670 578,00
279 499,38
4 391 078,62
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4359900
001
310000
3 963 978,00
120 528,00
3 843 450,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
706 600,00
706 600,00
158 971,38
547 628,62
075
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0709
4359900
810
6 523 472,91
559 490,27
5 963 982,64
075
Расходы
0709
4359900
810
200000
5 648 872,91
518 742,76
5 130 130,15
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
810
210000
3 151 100,00
372 416,20
2 778 683,80
075
Заработная плата
0709
4359900
810
211000
2 481 100,00
295 100,00
2 186 000,00
075
Прочие выплаты
0709
4359900
810
212000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
075
Начисления на оплату труда
0709
4359900
810
213000
650 000,00
650 000,00
77 316,20
572 683,80
075
Приобретение услуг
0709
4359900
810
220000
2 317 238,18
144 734,56
2 172 503,62
075
Услуги связи
0709
4359900
810
221000
170 000,00
170 000,00
170 000,00
075
Транспортные услуги
0709
4359900
810
222000
208 000,00
208 000,00
208 000,00
075
Коммунальные услуги
0709
4359900
810
223000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4359900
810
224000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
810
225000
141 000,00
141 000,00
450,00
140 550,00
075
Прочие услуги
0709
4359900
810
226000
1 508 238,18
144 284,56
1 363 953,62
075
Прочие расходы
0709
4359900
810
290000
180 534,73
180 534,73
1 592,00
178 942,73
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
810
300000
874 600,00
874 600,00
40 747,51
833 852,49
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
810
340000
874 600,00
874 600,00
40 747,51
833 852,49
075
Мероприятия в области образования
0709
4360000
474 408 013,64
6 371 629,21
468 036 384,43
075
Государственная поддержка в сфере образования
0709
4360100
23 086 900,00
1 268 008,52
21 818 891,48
075
Мероприятия в сфере образования
0709
4360100
022
11 248 900,00
1 268 008,52
9 980 891,48
075
Расходы
0709
4360100
022
200000
11 089 300,00
1 264 116,92
9 825 183,08
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4360100
022
210000
2 400,00
2 400,00
2 400,00
075
Прочие выплаты
0709
4360100
022
212000
2 400,00
2 400,00
2 400,00
075
Приобретение услуг
0709
4360100
022
220000
10 906 400,00
1 264 116,92
9 642 283,08
075
Услуги связи
0709
4360100
022
221000
10 100,00
10 100,00
4 000,00
6 100,00
075
Транспортные услуги
0709
4360100
022
222000
87 300,00
87 300,00
87 300,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4360100
022
224000
189 400,00
189 400,00
189 400,00
075
Прочие услуги
0709
4360100
022
226000
10 619 600,00
1 260 116,92
9 359 483,08
075
Прочие расходы
0709
4360100
022
290000
180 500,00
180 500,00
180 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360100
022
300000
159 600,00
159 600,00
3 891,60
155 708,40
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4360100
022
340000
159 600,00
159 600,00
3 891,60
155 708,40
075
Мероприятия по развитию и поддержке информационной сети системы образования
0709
4360100
813
2 838 000,00
2 838 000,00
075
Расходы
0709
4360100
813
200000
2 838 000,00
2 838 000,00
075
Приобретение услуг
0709
4360100
813
220000
2 438 000,00
2 438 000,00
075
Прочие услуги
0709
4360100
813
226000
2 438 000,00
2 438 000,00
075
Прочие расходы
0709
4360100
813
290000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
075
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
0709
4360100
814
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Расходы
0709
4360100
814
200000
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
4360100
814
220000
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Прочие услуги
0709
4360100
814
226000
9 000 000,00
9 000 000,00
075
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
0709
4360600
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4360600
012
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360600
012
300000
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4360600
012
310000
18 300 000,00
18 300 000,00
075
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
0709
4360700
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4360700
012
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360700
012
300000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4360700
012
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0709
4360900
36 423 300,00
5 002 677,50
31 420 622,50
075
Мероприятия в сфере образования
0709
4360900
022
36 423 300,00
5 002 677,50
31 420 622,50
075
Расходы
0709
4360900
022
200000
35 659 100,00
4 928 641,71
30 730 458,29
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4360900
022
210000
30 800,00
47 550,00
15 600,00
31 950,00
075
Прочие выплаты
0709
4360900
022
212000
30 800,00
47 550,00
15 600,00
31 950,00
075
Приобретение услуг
0709
4360900
022
220000
33 034 040,00
4 014 680,91
29 019 359,09
075
Услуги связи
0709
4360900
022
221000
70 000,00
70 000,00
70 000,00
075
Транспортные услуги
0709
4360900
022
222000
177 840,00
177 840,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4360900
022
225000
10 100,00
10 100,00
10 100,00
075
Прочие услуги
0709
4360900
022
226000
32 776 100,00
4 014 680,91
28 761 419,09
075
Прочие расходы
0709
4360900
022
290000
2 577 510,00
898 360,80
1 679 149,20
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4360900
022
300000
761 200,00
764 200,00
74 035,79
690 164,21
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4360900
022
340000
761 200,00
764 200,00
74 035,79
690 164,21
075
Закон края «О краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края»
0709
4361300
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Расходы на выплату краевых именных стипендий
0709
4361301
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Прочие расходы
0709
4361301
013
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Расходы
0709
4361301
013
200000
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Прочие расходы
0709
4361301
013
290000
252 000,00
252 000,00
48 600,00
203 400,00
075
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в городской местности
0709
4361600
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4361600
012
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4361600
012
300000
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4361600
012
310000
1 700 000,00
1 700 000,00
075
Расходы на приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей
0709
4361700
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4361700
012
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Расходы
0709
4361700
012
200000
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
4361700
012
220000
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4361700
012
225000
17 000 000,00
17 000 000,00
075
Расходы на проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление ПСД и ее экспертизу
0709
4361800
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Выполнение функций государственными органами
0709
4361800
012
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Расходы
0709
4361800
012
200000
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Приобретение услуг
0709
4361800
012
220000
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4361800
012
225000
336 823 613,64
336 823 613,64
075
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный педагог Красноярского края»
0709
4361900
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания «Заслуженный педагог Красноярского края»
0709
4361901
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
4361901
022
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Расходы
0709
4361901
022
200000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Прочие расходы
0709
4361901
022
290000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
075
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
0709
4367500
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Прочие расходы
0709
4367500
013
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Расходы
0709
4367500
013
200000
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4367500
013
210000
522 200,00
522 200,00
52 343,19
469 856,81
075
Заработная плата
0709
4367500
013
211000
413 800,00
413 800,00
41 476,85
372 323,15
075
Начисления на оплату труда
0709
4367500
013
213000
108 400,00
108 400,00
10 866,34
97 533,66
075
Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях образования
0709
4367600
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Прочие расходы
0709
4367600
013
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Расходы
0709
4367600
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4367600
013
210000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Заработная плата
0709
4367600
013
211000
15 847 900,00
15 847 900,00
075
Начисления на оплату труда
0709
4367600
013
213000
4 152 100,00
4 152 100,00
075
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
4520000
110 774 896,07
19 310 890,01
91 464 006,06
075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4529900
110 774 896,07
19 310 890,01
91 464 006,06
075
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4529900
001
110 774 896,07
19 310 890,01
91 464 006,06
075
Расходы
0709
4529900
001
200000
101 861 396,07
18 666 391,54
83 195 004,53
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4529900
001
210000
91 825 096,07
17 283 213,07
74 541 883,00
075
Заработная плата
0709
4529900
001
211000
72 085 383,22
13 651 624,97
58 433 758,25
075
Прочие выплаты
0709
4529900
001
212000
853 400,00
853 400,00
51 750,17
801 649,83
075
Начисления на оплату труда
0709
4529900
001
213000
18 886 312,85
3 579 837,93
15 306 474,92
075
Приобретение услуг
0709
4529900
001
220000
10 023 700,00
1 382 568,47
8 641 131,53
075
Услуги связи
0709
4529900
001
221000
409 200,00
409 200,00
43 579,40
365 620,60
075
Транспортные услуги
0709
4529900
001
222000
536 300,00
536 300,00
65 045,10
471 254,90
075
Коммунальные услуги
0709
4529900
001
223000
782 400,00
782 400,00
151 438,13
630 961,87
075
Услуги по содержанию имущества
0709
4529900
001
225000
4 356 800,00
152 280,84
4 204 519,16
075
Прочие услуги
0709
4529900
001
226000
3 939 000,00
970 225,00
2 968 775,00
075
Прочие расходы
0709
4529900
001
290000
12 600,00
12 600,00
610,00
11 990,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
4529900
001
300000
8 913 500,00
644 498,47
8 269 001,53
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
4529900
001
310000
4 401 100,00
37 963,40
4 363 136,60
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4529900
001
340000
4 512 400,00
606 535,07
3 905 864,93
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0709
5200000
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
0709
5201200
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Прочие расходы
0709
5201200
013
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5201200
013
300000
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5201200
013
310000
654 962,60
654 962,60
654 962,60
075
Региональные целевые программы
0709
5220000
164 935 400,00
2 874 135,04
162 061 264,96
075
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
0709
5221000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых государственных образовательных учреждений
0709
5221005
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5221005
022
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Расходы
0709
5221005
022
200000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5221005
022
220000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
5221005
022
225000
18 000 000,00
18 000 000,00
075
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
0709
5222900
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0709
5222909
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5222909
022
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5222909
022
300000
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5222909
022
310000
4 960 700,00
4 960 700,00
075
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0709
5223300
3 570 000,00
3 570 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223300
022
3 570 000,00
3 570 000,00
075
Расходы
0709
5223300
022
200000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223300
022
220000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223300
022
226000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223300
022
300000
3 520 000,00
3 520 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223300
022
310000
3 520 000,00
3 520 000,00
075
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0709
5223500
1 981 800,00
1 981 800,00
075
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0709
5223508
1 981 800,00
1 981 800,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223508
022
1 981 800,00
1 981 800,00
075
Расходы
0709
5223508
022
200000
415 400,00
415 400,00
415 400,00
075
Приобретение услуг
0709
5223508
022
220000
415 400,00
415 400,00
415 400,00
075
Прочие услуги
0709
5223508
022
226000
415 400,00
415 400,00
415 400,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223508
022
300000
1 566 400,00
1 566 400,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223508
022
310000
1 195 000,00
1 195 000,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223508
022
340000
371 400,00
371 400,00
371 400,00
075
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
0709
5223700
135 552 900,00
2 874 135,04
132 678 764,96
075
Предоставление грантов муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования
0709
5223701
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223701
022
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Расходы
0709
5223701
022
200000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Прочие расходы
0709
5223701
022
290000
27 000 000,00
27 000 000,00
075
Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
0709
5223702
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223702
022
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Расходы
0709
5223702
022
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Прочие расходы
0709
5223702
022
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
075
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для передачи физкультурно-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края - победителям конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
0709
5223706
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223706
022
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223706
022
300000
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223706
022
310000
3 919 200,00
3 919 200,00
075
Приобретение туристского снаряжения и оборудования для передачи туристско-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края
0709
5223708
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223708
022
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223708
022
300000
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223708
022
310000
1 810 500,00
1 810 500,00
075
Проведение краевой фитнес-конвенции «Наш выбор - здоровый образ жизни»
0709
5223710
1 385 000,00
1 385 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223710
022
1 385 000,00
1 385 000,00
075
Расходы
0709
5223710
022
200000
827 600,00
827 600,00
827 600,00
075
Приобретение услуг
0709
5223710
022
220000
647 100,00
647 100,00
647 100,00
075
Транспортные услуги
0709
5223710
022
222000
42 500,00
42 500,00
42 500,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223710
022
224000
47 900,00
47 900,00
47 900,00
075
Прочие услуги
0709
5223710
022
226000
556 700,00
556 700,00
556 700,00
075
Прочие расходы
0709
5223710
022
290000
180 500,00
180 500,00
180 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223710
022
300000
557 400,00
557 400,00
557 400,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223710
022
340000
557 400,00
557 400,00
557 400,00
075
Проведение открытого футбольного турнира среди дворовых команд на призы АНО «Футбольный клуб «Металлург»
0709
5223713
1 896 000,00
1 896 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223713
022
1 896 000,00
1 896 000,00
075
Расходы
0709
5223713
022
200000
1 793 600,00
1 793 600,00
075
Приобретение услуг
0709
5223713
022
220000
1 580 600,00
1 580 600,00
075
Транспортные услуги
0709
5223713
022
222000
157 600,00
157 600,00
157 600,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223713
022
224000
53 300,00
53 300,00
53 300,00
075
Прочие услуги
0709
5223713
022
226000
1 369 700,00
1 369 700,00
075
Прочие расходы
0709
5223713
022
290000
213 000,00
213 000,00
213 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223713
022
300000
102 400,00
102 400,00
102 400,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223713
022
340000
102 400,00
102 400,00
102 400,00
075
Проведение краевого фестиваля среди физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных школ «Спорт. Искусство. Интеллект»
0709
5223714
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223714
022
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Расходы
0709
5223714
022
200000
633 000,00
633 000,00
633 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223714
022
220000
565 500,00
565 500,00
565 500,00
075
Транспортные услуги
0709
5223714
022
222000
180 000,00
180 000,00
180 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223714
022
226000
385 500,00
385 500,00
385 500,00
075
Прочие расходы
0709
5223714
022
290000
67 500,00
67 500,00
67 500,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223714
022
300000
113 000,00
113 000,00
113 000,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223714
022
340000
113 000,00
113 000,00
113 000,00
075
Фестиваль фигурного катания «Ледяная феерия»
0709
5223716
852 000,00
852 000,00
852 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223716
022
852 000,00
852 000,00
852 000,00
075
Расходы
0709
5223716
022
200000
595 700,00
595 700,00
595 700,00
075
Приобретение услуг
0709
5223716
022
220000
533 500,00
533 500,00
533 500,00
075
Транспортные услуги
0709
5223716
022
222000
103 800,00
103 800,00
103 800,00
075
Прочие услуги
0709
5223716
022
226000
429 700,00
429 700,00
429 700,00
075
Прочие расходы
0709
5223716
022
290000
62 200,00
62 200,00
62 200,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223716
022
300000
256 300,00
256 300,00
256 300,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223716
022
340000
256 300,00
256 300,00
256 300,00
075
Проведение форума музеев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне
0709
5223717
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223717
022
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Расходы
0709
5223717
022
200000
689 500,00
689 500,00
689 500,00
075
Приобретение услуг
0709
5223717
022
220000
644 500,00
644 500,00
644 500,00
075
Транспортные услуги
0709
5223717
022
222000
62 200,00
62 200,00
62 200,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223717
022
224000
75 000,00
75 000,00
75 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223717
022
226000
507 300,00
507 300,00
507 300,00
075
Прочие расходы
0709
5223717
022
290000
45 000,00
45 000,00
45 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223717
022
300000
56 500,00
56 500,00
56 500,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223717
022
340000
56 500,00
56 500,00
56 500,00
075
Проведение первенства Красноярского края по спортивному туризму (туристское многоборье)
0709
5223718
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223718
022
746 000,00
746 000,00
746 000,00
075
Расходы
0709
5223718
022
200000
431 500,00
431 500,00
431 500,00
075
Приобретение услуг
0709
5223718
022
220000
196 400,00
196 400,00
196 400,00
075
Прочие услуги
0709
5223718
022
226000
196 400,00
196 400,00
196 400,00
075
Прочие расходы
0709
5223718
022
290000
235 100,00
235 100,00
235 100,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223718
022
300000
314 500,00
314 500,00
314 500,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223718
022
340000
314 500,00
314 500,00
314 500,00
075
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей и выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
0709
5223719
50 000 000,00
50 000 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223719
022
50 000 000,00
50 000 000,00
075
Расходы
0709
5223719
022
200000
50 000 000,00
50 000 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223719
022
220000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223719
022
226000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
075
Прочие расходы
0709
5223719
022
290000
49 800 000,00
49 800 000,00
075
Капитальный ремонт, в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации, установка оборудования спортивных площадок государственных образовательных учреждений
0709
5223720
6 976 200,00
6 976 200,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223720
022
6 976 200,00
6 976 200,00
075
Расходы
0709
5223720
022
200000
5 057 200,00
5 057 200,00
075
Приобретение услуг
0709
5223720
022
220000
5 057 200,00
5 057 200,00
075
Услуги по содержанию имущества
0709
5223720
022
225000
5 057 200,00
5 057 200,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223720
022
300000
1 919 000,00
1 919 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223720
022
310000
1 919 000,00
1 919 000,00
075
Приобретение комплектов туристского снаряжения и оборудования для передачи в учреждения дополнительного образования туристко-краеведческой направленности муниципальных образований края
0709
5223721
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223721
022
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223721
022
300000
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223721
022
310000
1 704 000,00
1 704 000,00
075
Приобретение автомототехники для передачи спортивно-техническим клубам учреждений дополнительного образования детей муниципальных образований края
0709
5223722
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223722
022
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223722
022
300000
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223722
022
310000
9 984 000,00
9 984 000,00
075
Проведение краевой Спартакиады по спортивно-техническим видам на приз Губернатора края
0709
5223723
1 044 000,00
1 044 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223723
022
1 044 000,00
1 044 000,00
075
Расходы
0709
5223723
022
200000
973 500,00
973 500,00
973 500,00
075
Приобретение услуг
0709
5223723
022
220000
811 800,00
811 800,00
811 800,00
075
Транспортные услуги
0709
5223723
022
222000
71 600,00
71 600,00
71 600,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223723
022
224000
10 700,00
10 700,00
10 700,00
075
Прочие услуги
0709
5223723
022
226000
729 500,00
729 500,00
729 500,00
075
Прочие расходы
0709
5223723
022
290000
161 700,00
161 700,00
161 700,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223723
022
300000
70 500,00
70 500,00
70 500,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223723
022
340000
70 500,00
70 500,00
70 500,00
075
Проведение первых краевых детских Олимпийских игр, посвященных Олимпиаде в Пекине
0709
5223724
3 195 000,00
3 195 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223724
022
3 195 000,00
3 195 000,00
075
Расходы
0709
5223724
022
200000
2 928 400,00
2 928 400,00
075
Приобретение услуг
0709
5223724
022
220000
2 757 600,00
2 757 600,00
075
Транспортные услуги
0709
5223724
022
222000
555 000,00
555 000,00
555 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223724
022
226000
2 202 600,00
2 202 600,00
075
Прочие расходы
0709
5223724
022
290000
170 800,00
170 800,00
170 800,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223724
022
300000
266 600,00
266 600,00
266 600,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223724
022
340000
266 600,00
266 600,00
266 600,00
075
Проведение краевой зимней Спартакиады школьников
0709
5223725
3 195 000,00
2 874 135,04
320 864,96
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223725
022
3 195 000,00
2 874 135,04
320 864,96
075
Расходы
0709
5223725
022
200000
2 928 400,00
2 632 929,04
295 470,96
075
Приобретение услуг
0709
5223725
022
220000
2 757 600,00
2 518 737,04
238 862,96
075
Транспортные услуги
0709
5223725
022
222000
556 900,00
556 900,00
519 857,04
37 042,96
075
Прочие услуги
0709
5223725
022
226000
2 200 700,00
1 998 880,00
201 820,00
075
Прочие расходы
0709
5223725
022
290000
170 800,00
170 800,00
114 192,00
56 608,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
5223725
022
300000
266 600,00
266 600,00
241 206,00
25 394,00
075
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223725
022
340000
266 600,00
266 600,00
241 206,00
25 394,00
075
Расходы на доставку выплат денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
0709
5223732
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5223732
022
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Расходы
0709
5223732
022
200000
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5223732
022
220000
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Прочие услуги
0709
5223732
022
226000
354 000,00
354 000,00
354 000,00
075
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
0709
5225200
870 000,00
870 000,00
870 000,00
075
Мероприятия в сфере образования
0709
5225200
022
870 000,00
870 000,00
870 000,00
075
Расходы
0709
5225200
022
200000
870 000,00
870 000,00
870 000,00
075
Приобретение услуг
0709
5225200
022
220000
513 000,00
513 000,00
513 000,00
075
Услуги связи
0709
5225200
022
221000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
075
Транспортные услуги
0709
5225200
022
222000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
075
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5225200
022
224000
223 000,00
223 000,00
223 000,00
075
Прочие услуги
0709
5225200
022
226000
270 000,00
270 000,00
270 000,00
075
Прочие расходы
0709
5225200
022
290000
357 000,00
357 000,00
357 000,00
075
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0709
8040000
36 275 000,00
36 275 000,00
075
Расходы на приобретение учебников
0709
8040100
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
8040100
012
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
0709
8040100
012
300000
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
0709
8040100
012
310000
35 000 000,00
35 000 000,00
075
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
0709
8040200
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Выполнение функций государственными органами
0709
8040200
012
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Расходы
0709
8040200
012
200000
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Приобретение услуг
0709
8040200
012
220000
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Прочие услуги
0709
8040200
012
226000
1 275 000,00
1 275 000,00
075
Социальная политика
1000
1 045 109 101,46
143 689 018,34
901 420 083,12
075
Социальное обеспечение населения
1003
22 182 900,00
22 182 900,00
075
Социальная помощь
1003
5050000
22 182 900,00
22 182 900,00
075
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
1003
5053600
22 182 900,00
22 182 900,00
075
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета
1003
5053601
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Социальные выплаты
1003
5053601
005
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Поступление нефинансовых активов
1003
5053601
005
300000
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Увеличение стоимости основных средств
1003
5053601
005
310000
4 382 900,00
4 382 900,00
075
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета
1003
5053602
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Социальные выплаты
1003
5053602
005
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Поступление нефинансовых активов
1003
5053602
005
300000
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Увеличение стоимости основных средств
1003
5053602
005
310000
17 800 000,00
17 800 000,00
075
Охрана семьи и детства
1004
1 022 926 201,46
143 689 018,34
879 237 183,12
075
Социальная помощь
1004
5050000
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1004
5050500
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1004
5050502
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Социальные выплаты
1004
5050502
005
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Расходы
1004
5050502
005
200000
54 631 300,00
54 631 300,00
075
Приобретение услуг
1004
5050502
005
220000
541 200,00
541 200,00
541 200,00
075
Услуги связи
1004
5050502
005
221000
1 000,00
1 000,00
1 000,00
075
Прочие услуги
1004
5050502
005
226000
540 200,00
540 200,00
540 200,00
075
Социальное обеспечение
1004
5050502
005
260000
54 090 100,00
54 090 100,00
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5050502
005
262000
54 090 100,00
54 090 100,00
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1004
5200000
968 294 901,46
143 689 018,34
824 605 883,12
075
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя
1004
5201300
949 328 901,46
142 068 458,94
807 260 442,52
075
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из федерального бюджета
1004
5201311
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Социальные выплаты
1004
5201311
005
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Расходы
1004
5201311
005
200000
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Социальное обеспечение
1004
5201311
005
260000
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201311
005
262000
16 258 600,00
16 258 600,00
075
Оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета
1004
5201312
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Социальные выплаты
1004
5201312
005
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Расходы
1004
5201312
005
200000
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Приобретение услуг
1004
5201312
005
220000
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Прочие услуги
1004
5201312
005
226000
10 434 200,00
10 434 200,00
075
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из федерального бюджета
1004
5201313
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Социальные выплаты
1004
5201313
005
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Расходы
1004
5201313
005
200000
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Социальное обеспечение
1004
5201313
005
260000
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201313
005
262000
154 342 600,00
154 342 600,00
075
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201314
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Социальные выплаты
1004
5201314
005
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Расходы
1004
5201314
005
200000
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Социальное обеспечение
1004
5201314
005
260000
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201314
005
262000
643 986 000,00
120 448 504,04
523 537 495,96
075
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201315
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Социальные выплаты
1004
5201315
005
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Расходы
1004
5201315
005
200000
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Социальное обеспечение
1004
5201315
005
260000
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5201315
005
262000
67 838 400,00
12 416 037,44
55 422 362,56
075
Оплата труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета
1004
5201316
47 217 101,46
7 789 452,30
39 427 649,16
075
Социальные выплаты
1004
5201316
005
47 217 101,46
7 789 452,30
39 427 649,16
075
Расходы
1004
5201316
005
200000
47 217 101,46
7 789 452,30
39 427 649,16
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
1004
5201316
005
210000
-38 179,46
38 179,46
075
Начисления на оплату труда
1004
5201316
005
213000
-38 179,46
38 179,46
075
Приобретение услуг
1004
5201316
005
220000
47 217 101,46
7 827 631,76
39 389 469,70
075
Прочие услуги
1004
5201316
005
226000
47 217 101,46
7 827 631,76
39 389 469,70
075
Расходы на доставку оплаты труда приемного родителя
1004
5201317
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Социальные выплаты
1004
5201317
005
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Расходы
1004
5201317
005
200000
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Приобретение услуг
1004
5201317
005
220000
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Прочие услуги
1004
5201317
005
226000
427 700,00
427 700,00
55 753,49
371 946,51
075
Расходы на доставку выплат приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201318
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Социальные выплаты
1004
5201318
005
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Расходы
1004
5201318
005
200000
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Приобретение услуг
1004
5201318
005
220000
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Прочие услуги
1004
5201318
005
226000
841 000,00
841 000,00
124 160,38
716 839,62
075
Расходы на доставку выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
1004
5201319
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Социальные выплаты
1004
5201319
005
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Расходы
1004
5201319
005
200000
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Приобретение услуг
1004
5201319
005
220000
7 983 300,00
1 234 551,29
6 748 748,71
075
Услуги связи
1004
5201319
005
221000
190 800,00
190 800,00
37 937,59
152 862,41
075
Прочие услуги
1004
5201319
005
226000
7 792 500,00
1 196 613,70
6 595 886,30
075
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
1004
5203000
18 966 000,00
1 620 559,40
17 345 440,60
075
Выплаты на содержание подопечных детей
1004
5203011
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Социальные выплаты
1004
5203011
005
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Расходы
1004
5203011
005
200000
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Социальное обеспечение
1004
5203011
005
260000
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Пособия по социальной помощи населению
1004
5203011
005
262000
13 977 600,00
1 291 072,89
12 686 527,11
075
Выплаты патронатному воспитателю
1004
5203012
4 988 400,00
329 486,51
4 658 913,49
075
Социальные выплаты
1004
5203012
005
4 988 400,00
329 486,51
4 658 913,49
075
Расходы
1004
5203012
005
200000
4 988 400,00
329 486,51
4 658 913,49
075
Оплата труда и начисления на оплату труда
1004
5203012
005
210000
-20 338,96
20 338,96
075
Начисления на оплату труда
1004
5203012
005
213000
-20 338,96
20 338,96
075
Приобретение услуг
1004
5203012
005
220000
4 988 400,00
349 825,47
4 638 574,53
075
Прочие услуги
1004
5203012
005
226000
4 988 400,00
349 825,47
4 638 574,53
075
Межбюджетные трансферты
1100
12 305 545 450,00
2 672 411 894,11
9 633 133 555,89
075
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
925 394 700,00
67 932 627,34
857 462 072,66
075
Мероприятия в области образования
1102
4360000
373 561 300,00
61 329 900,00
312 231 400,00
075
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
1102
4361200
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
4361200
010
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Расходы
1102
4361200
010
200000
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
4361200
010
250000
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
4361200
010
251000
40 000 000,00
40 000 000,00
075
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
1102
4367500
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Фонд софинансирования
1102
4367500
010
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Расходы
1102
4367500
010
200000
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
4367500
010
250000
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
4367500
010
251000
333 561 300,00
61 329 900,00
272 231 400,00
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1102
5200000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
1102
5201200
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Фонд софинансирования
1102
5201200
010
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Расходы
1102
5201200
010
200000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5201200
010
250000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5201200
010
251000
56 851 200,00
56 851 200,00
075
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных
1102
5210118
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5210118
010
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Расходы
1102
5210118
010
200000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210118
010
250000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210118
010
251000
652 000,00
652 000,00
652 000,00
075
Региональные целевые программы
1102
5220000
494 330 200,00
6 602 727,34
487 727 472,66
075
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
1102
5221000
65 888 000,00
65 888 000,00
075
Субсидии на приобретение комплекта технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края
1102
5221001
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5221001
010
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Расходы
1102
5221001
010
200000
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5221001
010
250000
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5221001
010
251000
24 528 000,00
24 528 000,00
075
Субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных учреждениях края
1102
5221003
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5221003
010
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Расходы
1102
5221003
010
200000
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5221003
010
250000
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5221003
010
251000
41 360 000,00
41 360 000,00
075
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
1102
5223700
428 442 200,00
6 602 727,34
421 839 472,66
075
Субсидии на строительство зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
1102
5223726
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223726
010
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Расходы
1102
5223726
010
200000
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223726
010
250000
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223726
010
251000
147 941 000,00
147 941 000,00
075
Субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
1102
5223727
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223727
010
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Расходы
1102
5223727
010
200000
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223727
010
250000
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223727
010
251000
118 917 900,00
118 917 900,00
075
Субсидии на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений
1102
5223728
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223728
010
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Расходы
1102
5223728
010
200000
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223728
010
250000
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223728
010
251000
46 336 000,00
46 336 000,00
075
Субсидии на проведение зональных турниров
1102
5223729
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Фонд софинансирования
1102
5223729
010
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Расходы
1102
5223729
010
200000
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223729
010
250000
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223729
010
251000
17 173 000,00
6 602 727,34
10 570 272,66
075
Субсидии на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта
1102
5223730
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223730
010
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Расходы
1102
5223730
010
200000
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223730
010
250000
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223730
010
251000
47 925 000,00
47 925 000,00
075
Субсидии на изготовление и монтаж комплекта оборудования в спортивных залах общеобразовательных учреждений для занятий спортивным туризмом (туристское многоборье)
1102
5223731
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223731
010
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Расходы
1102
5223731
010
200000
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223731
010
250000
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223731
010
251000
2 130 000,00
2 130 000,00
075
Субсидии на завершение работ, начатых в 2006-2007 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений
1102
5223733
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223733
010
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Расходы
1102
5223733
010
200000
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223733
010
250000
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223733
010
251000
15 108 800,00
15 108 800,00
075
Субсидии на завершение начатых в 2007 году работ по строительству зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
1102
5223734
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Фонд софинансирования
1102
5223734
010
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Расходы
1102
5223734
010
200000
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223734
010
250000
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223734
010
251000
32 910 500,00
32 910 500,00
075
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
11 112 064 450,00
2 602 274 266,77
8 509 790 183,23
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1103
5200000
476 673 600,00
114 730 855,57
361 942 744,43
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1103
5200900
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
1103
5200901
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5200901
009
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Расходы
1103
5200901
009
200000
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5200901
009
250000
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5200901
009
251000
272 998 800,00
62 665 900,00
210 332 900,00
075
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1103
5201000
203 674 800,00
52 064 955,57
151 609 844,43
075
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
1103
5201001
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5201001
009
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Расходы
1103
5201001
009
200000
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5201001
009
250000
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5201001
009
251000
185 543 000,00
37 033 500,14
148 509 499,86
075
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета без учета расходов на доставку
1103
5201002
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5201002
009
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Расходы
1103
5201002
009
200000
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5201002
009
250000
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5201002
009
251000
14 589 400,00
14 206 824,89
382 575,11
075
Расходы на доставку компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
1103
5201003
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5201003
009
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Расходы
1103
5201003
009
200000
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5201003
009
250000
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5201003
009
251000
3 542 400,00
824 630,54
2 717 769,46
075
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
10 635 390 850,00
2 487 543 411,20
8 147 847 438,80
075
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
10 635 390 850,00
2 487 543 411,20
8 147 847 438,80
075
Субвенции на выполнение государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1103
5210211
35 152 600,00
8 199 120,00
26 953 480,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210211
009
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Расходы
1103
5210211
009
200000
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210211
009
250000
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210211
009
251000
15 241 500,00
4 583 940,00
10 657 560,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210211
478
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Расходы
1103
5210211
478
200000
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210211
478
250000
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210211
478
251000
11 805 300,00
1 871 450,00
9 933 850,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210211
479
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Расходы
1103
5210211
479
200000
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210211
479
250000
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210211
479
251000
8 105 800,00
1 743 730,00
6 362 070,00
075
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», за исключением субвенций Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальным районам
1103
5210212
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210212
009
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Расходы
1103
5210212
009
200000
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210212
009
250000
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210212
009
251000
8 178 087 900,00
1 764 684 005,80
6 413 403 894,20
075
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»
1103
5210213
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210213
009
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Расходы
1103
5210213
009
200000
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210213
009
250000
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210213
009
251000
50 538 700,00
10 530 510,00
40 008 190,00
075
Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
1103
5210214
464 165 300,00
159 762 500,00
304 402 800,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210214
009
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Расходы
1103
5210214
009
200000
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210214
009
250000
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210214
009
251000
439 124 300,00
152 248 440,00
286 875 860,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210214
478
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Расходы
1103
5210214
478
200000
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210214
478
250000
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210214
478
251000
25 041 000,00
7 514 060,00
17 526 940,00
075
Субвенции для обеспечения компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы без учета расходов на доставку
1103
5210230
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210230
009
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Расходы
1103
5210230
009
200000
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210230
009
250000
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210230
009
251000
1 000 126 940,00
320 568 966,00
679 557 974,00
075
Субвенция Эвенкийскому мун. району на фин. обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного нач. общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобр. программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
1103
5210231
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210231
009
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Расходы
1103
5210231
009
200000
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210231
009
250000
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210231
009
251000
234 972 100,00
49 900 230,00
185 071 870,00
075
Субвенция Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
1103
5210232
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210232
009
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Расходы
1103
5210232
009
200000
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210232
009
250000
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210232
009
251000
494 394 100,00
133 064 617,40
361 329 482,60
075
Субвенция на реализацию полномочий по содержанию детского дома
1103
5210243
62 359 400,00
16 360 740,00
45 998 660,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210243
478
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Расходы
1103
5210243
478
200000
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210243
478
250000
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210243
478
251000
29 189 900,00
6 319 290,00
22 870 610,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210243
479
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Расходы
1103
5210243
479
200000
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210243
479
250000
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210243
479
251000
33 169 500,00
10 041 450,00
23 128 050,00
075
Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
1103
5210249
7 461 100,00
1 100 000,00
6 361 100,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210249
478
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Расходы
1103
5210249
478
200000
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210249
478
250000
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210249
478
251000
5 348 300,00
5 348 300,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210249
479
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Расходы
1103
5210249
479
200000
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210249
479
250000
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210249
479
251000
2 112 800,00
1 100 000,00
1 012 800,00
075
Субвенция на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
1103
5210254
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210254
009
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Расходы
1103
5210254
009
200000
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210254
009
250000
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210254
009
251000
90 435 300,00
18 564 016,00
71 871 284,00
075
Расходы на доставку компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы
1103
5210263
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210263
009
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Расходы
1103
5210263
009
200000
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210263
009
250000
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210263
009
251000
17 697 410,00
4 808 706,00
12 888 704,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
268 086 300,00
2 205 000,00
265 881 300,00
075
Мероприятия в области образования
1104
4360000
259 589 400,00
259 589 400,00
075
Внедрение инновационных образовательных программ
1104
4360200
92 000 000,00
92 000 000,00
075
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета
1104
4360201
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
4360201
017
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Расходы
1104
4360201
017
200000
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
4360201
017
250000
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
4360201
017
251000
82 000 000,00
82 000 000,00
075
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств краевого бюджета
1104
4360202
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
4360202
017
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Расходы
1104
4360202
017
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
4360202
017
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
4360202
017
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
075
Создание современных безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях
1104
4361400
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
4361400
017
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Расходы
1104
4361400
017
200000
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
4361400
017
250000
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
4361400
017
251000
167 589 400,00
167 589 400,00
075
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1104
5200000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Финансовое обеспечение образовательной программы международного бакалавриата
1104
5208500
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Иные межбюджетные трансферты
1104
5208500
017
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Расходы
1104
5208500
017
200000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
5208500
017
250000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
075
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
5208500
017
251000
8 496 900,00
2 205 000,00
6 291 900,00
078
АГЕНТСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 393 401 394,95
319 085 156,42
2 074 316 238,53
078
Образование
0700
2 387 502 294,95
318 172 427,86
2 069 329 867,09
078
Общее образование
0702
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
4239900
001
3 337 100,00
729 441,09
2 607 658,91
078
Расходы
0702
4239900
001
200000
3 206 800,00
717 954,09
2 488 845,91
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0702
4239900
001
210000
2 540 900,00
402 844,53
2 138 055,47
078
Заработная плата
0702
4239900
001
211000
2 001 500,00
327 329,19
1 674 170,81
078
Прочие выплаты
0702
4239900
001
212000
15 100,00
15 100,00
900,00
14 200,00
078
Начисления на оплату труда
0702
4239900
001
213000
524 300,00
524 300,00
74 615,34
449 684,66
078
Приобретение услуг
0702
4239900
001
220000
549 500,00
549 500,00
198 723,56
350 776,44
078
Услуги связи
0702
4239900
001
221000
27 800,00
27 800,00
4 461,32
23 338,68
078
Транспортные услуги
0702
4239900
001
222000
43 000,00
43 000,00
4 743,40
38 256,60
078
Услуги по содержанию имущества
0702
4239900
001
225000
7 500,00
7 500,00
2 500,00
5 000,00
078
Прочие услуги
0702
4239900
001
226000
471 200,00
471 200,00
187 018,84
284 181,16
078
Прочие расходы
0702
4239900
001
290000
116 400,00
116 400,00
116 386,00
14,00
078
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
001
300000
130 300,00
130 300,00
11 487,00
118 813,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
001
310000
70 000,00
70 000,00
70 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
001
340000
60 300,00
60 300,00
11 487,00
48 813,00
078
Начальное профессиональное образование
0703
1 920 661 778,98
266 173 785,90
1 654 487 993,08
078
Профессионально-технические училища
0703
4250000
1 920 661 778,98
266 173 785,90
1 654 487 993,08
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0703
4259900
1 920 661 778,98
266 173 785,90
1 654 487 993,08
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0703
4259900
001
1 806 538 800,00
250 148 951,19
1 556 389 848,81
078
Расходы
0703
4259900
001
200000
1 545 798 100,00
219 276 675,04
1 326 521 424,96
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0703
4259900
001
210000
829 090 800,00
130 532 163,83
698 558 636,17
078
Заработная плата
0703
4259900
001
211000
648 783 600,00
104 809 078,25
543 974 521,75
078
Прочие выплаты
0703
4259900
001
212000
10 326 000,00
861 183,01
9 464 816,99
078
Начисления на оплату труда
0703
4259900
001
213000
169 981 200,00
24 861 902,57
145 119 297,43
078
Приобретение услуг
0703
4259900
001
220000
438 100 400,00
56 555 411,70
381 544 988,30
078
Услуги связи
0703
4259900
001
221000
3 523 500,00
628 692,45
2 894 807,55
078
Транспортные услуги
0703
4259900
001
222000
3 458 600,00
384 695,98
3 073 904,02
078
Коммунальные услуги
0703
4259900
001
223000
135 799 600,00
36 416 096,53
99 383 503,47
078
Арендная плата за пользование имуществом
0703
4259900
001
224000
335 800,00
335 800,00
6 600,00
329 200,00
078
Услуги по содержанию имущества
0703
4259900
001
225000
216 739 200,00
4 448 327,17
212 290 872,83
078
Прочие услуги
0703
4259900
001
226000
78 243 700,00
14 670 999,57
63 572 700,43
078
Социальное обеспечение
0703
4259900
001
260000
136 799 000,00
11 335 611,58
125 463 388,42
078
Пособия по социальной помощи населению
0703
4259900
001
262000
136 799 000,00
11 335 611,58
125 463 388,42
078
Прочие расходы
0703
4259900
001
290000
141 807 900,00
20 853 487,93
120 954 412,07
078
Поступление нефинансовых активов
0703
4259900
001
300000
260 740 700,00
30 872 276,15
229 868 423,85
078
Увеличение стоимости основных средств
0703
4259900
001
310000
119 038 900,00
99 400,00
118 939 500,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0703
4259900
001
340000
141 701 800,00
30 772 876,15
110 928 923,85
078
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0703
4259900
810
113 324 996,03
15 917 978,20
97 407 017,83
078
Расходы
0703
4259900
810
200000
82 973 268,52
13 810 070,85
69 163 197,67
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0703
4259900
810
210000
62 275 320,21
11 123 698,63
51 151 621,58
078
Заработная плата
0703
4259900
810
211000
49 136 996,47
8 864 307,35
40 272 689,12
078
Прочие выплаты
0703
4259900
810
212000
302 900,00
302 900,00
37 100,00
265 800,00
078
Начисления на оплату труда
0703
4259900
810
213000
12 835 423,74
2 222 291,28
10 613 132,46
078
Приобретение услуг
0703
4259900
810
220000
16 591 936,89
1 914 717,83
14 677 219,06
078
Услуги связи
0703
4259900
810
221000
1 246 786,83
134 531,41
1 112 255,42
078
Транспортные услуги
0703
4259900
810
222000
745 660,75
745 660,75
38 597,90
707 062,85
078
Коммунальные услуги
0703
4259900
810
223000
3 817 270,35
725 187,35
3 092 083,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0703
4259900
810
224000
71 000,00
71 000,00
9 000,00
62 000,00
078
Услуги по содержанию имущества
0703
4259900
810
225000
3 160 928,55
70 830,58
3 090 097,97
078
Прочие услуги
0703
4259900
810
226000
7 550 290,41
936 570,59
6 613 719,82
078
Социальное обеспечение
0703
4259900
810
260000
3 700,00
3 700,00
3 700,00
078
Пособия по социальной помощи населению
0703
4259900
810
262000
3 700,00
3 700,00
3 700,00
078
Прочие расходы
0703
4259900
810
290000
4 102 311,42
771 654,39
3 330 657,03
078
Поступление нефинансовых активов
0703
4259900
810
300000
30 351 727,51
2 107 907,35
28 243 820,16
078
Увеличение стоимости основных средств
0703
4259900
810
310000
15 591 024,21
122 690,00
15 468 334,21
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0703
4259900
810
340000
14 760 703,30
1 985 217,35
12 775 485,95
078
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0703
4259900
811
751 542,95
797 982,95
106 856,51
691 126,44
078
Расходы
0703
4259900
811
200000
623 893,54
670 333,54
106 856,51
563 477,03
078
Приобретение услуг
0703
4259900
811
220000
409 407,05
455 847,05
44 155,24
411 691,81
078
Услуги связи
0703
4259900
811
221000
5 462,20
5 462,20
2 575,24
2 886,96
078
Услуги по содержанию имущества
0703
4259900
811
225000
402 144,85
402 144,85
41 580,00
360 564,85
078
Прочие услуги
0703
4259900
811
226000
1 800,00
48 240,00
48 240,00
078
Прочие расходы
0703
4259900
811
290000
214 486,49
214 486,49
62 701,27
151 785,22
078
Поступление нефинансовых активов
0703
4259900
811
300000
127 649,41
127 649,41
127 649,41
078
Увеличение стоимости основных средств
0703
4259900
811
310000
122 677,66
122 677,66
122 677,66
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0703
4259900
811
340000
4 971,75
4 971,75
4 971,75
078
Среднее профессиональное образование
0704
333 313 946,01
46 217 610,38
287 096 335,63
078
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
333 313 946,01
46 217 610,38
287 096 335,63
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
333 313 946,01
46 217 610,38
287 096 335,63
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
311 610 500,00
41 893 425,83
269 717 074,17
078
Расходы
0704
4279900
001
200000
277 567 600,00
40 116 348,78
237 451 251,22
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
166 003 400,00
27 447 008,58
138 556 391,42
078
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
127 659 400,00
21 819 748,14
105 839 651,86
078
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
4 897 400,00
194 800,00
4 702 600,00
078
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
33 446 600,00
5 432 460,44
28 014 139,56
078
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
79 824 200,00
7 333 509,49
72 490 690,51
078
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
791 400,00
791 400,00
146 799,67
644 600,33
078
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
368 300,00
368 300,00
67 000,00
301 300,00
078
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
21 766 500,00
5 244 403,20
16 522 096,80
078
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
86 100,00
86 100,00
23 000,00
63 100,00
078
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
46 617 800,00
346 566,96
46 271 233,04
078
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
10 194 100,00
1 505 739,66
8 688 360,34
078
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
12 714 100,00
2 180 084,23
10 534 015,77
078
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
12 714 100,00
2 180 084,23
10 534 015,77
078
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
19 025 900,00
3 155 746,48
15 870 153,52
078
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
34 042 900,00
1 777 077,05
32 265 822,95
078
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
25 489 000,00
25 489 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
8 553 900,00
1 777 077,05
6 776 822,95
078
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
21 091 088,24
4 178 980,17
16 912 108,07
078
Расходы
0704
4279900
810
200000
18 532 351,10
3 981 399,30
14 550 951,80
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
13 966 043,55
3 324 842,26
10 641 201,29
078
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
11 042 028,30
2 725 095,86
8 316 932,44
078
Прочие выплаты
0704
4279900
810
212000
17 600,00
17 600,00
1 500,00
16 100,00
078
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
2 906 415,25
598 246,40
2 308 168,85
078
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
3 346 906,37
172 581,44
3 174 324,93
078
Услуги связи
0704
4279900
810
221000
259 905,00
259 905,00
13 822,18
246 082,82
078
Транспортные услуги
0704
4279900
810
222000
85 720,00
85 720,00
1 608,60
84 111,40
078
Коммунальные услуги
0704
4279900
810
223000
84 602,57
84 602,57
84 602,57
078
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
1 857 800,00
21 820,00
1 835 980,00
078
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
1 058 878,80
135 330,66
923 548,14
078
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
1 219 401,18
483 975,60
735 425,58
078
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
2 558 737,14
197 580,87
2 361 156,27
078
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
1 443 193,52
1 443 193,52
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
1 115 543,62
197 580,87
917 962,75
078
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
612 357,77
612 357,77
145 204,38
467 153,39
078
Расходы
0704
4279900
811
200000
291 435,13
291 435,13
124 323,75
167 111,38
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
811
210000
1 700,00
1 700,00
700,00
1 000,00
078
Прочие выплаты
0704
4279900
811
212000
1 700,00
1 700,00
700,00
1 000,00
078
Приобретение услуг
0704
4279900
811
220000
282 735,13
282 735,13
117 623,75
165 111,38
078
Услуги связи
0704
4279900
811
221000
3 000,00
3 000,00
3 000,00
078
Транспортные услуги
0704
4279900
811
222000
16 500,00
16 500,00
15 323,75
1 176,25
078
Коммунальные услуги
0704
4279900
811
223000
24 235,13
24 235,13
24 235,13
078
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
811
225000
37 700,00
37 700,00
37 700,00
078
Прочие услуги
0704
4279900
811
226000
201 300,00
201 300,00
102 300,00
99 000,00
078
Прочие расходы
0704
4279900
811
290000
7 000,00
7 000,00
6 000,00
1 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
320 922,64
320 922,64
20 880,63
300 042,01
078
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
61 923,68
61 923,68
61 923,68
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
811
340000
258 998,96
258 998,96
20 880,63
238 118,33
078
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Оздоровление детей
0707
4320200
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Расходы
0707
4320202
012
200000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
3 389 400,00
3 389 400,00
078
Другие вопросы в области образования
0709
126 800 069,96
5 051 590,49
121 748 479,47
078
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0709
0020000
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Центральный аппарат
0709
0020400
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Центральный аппарат иных органов
0709
0020460
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Выполнение функций государственными органами
0709
0020460
012
23 867 400,00
3 186 392,44
20 681 007,56
078
Расходы
0709
0020460
012
200000
21 577 300,00
3 092 812,20
18 484 487,80
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
0020460
012
210000
16 153 100,00
2 881 532,16
13 271 567,84
078
Заработная плата
0709
0020460
012
211000
12 704 100,00
2 375 545,16
10 328 554,84
078
Прочие выплаты
0709
0020460
012
212000
120 500,00
120 500,00
6 928,00
113 572,00
078
Начисления на оплату труда
0709
0020460
012
213000
3 328 500,00
499 059,00
2 829 441,00
078
Приобретение услуг
0709
0020460
012
220000
5 335 500,00
210 860,04
5 124 639,96
078
Услуги связи
0709
0020460
012
221000
343 900,00
343 900,00
54 222,28
289 677,72
078
Транспортные услуги
0709
0020460
012
222000
1 072 800,00
29 443,00
1 043 357,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0709
0020460
012
224000
86 100,00
86 100,00
86 100,00
078
Услуги по содержанию имущества
0709
0020460
012
225000
175 400,00
175 400,00
12 517,00
162 883,00
078
Прочие услуги
0709
0020460
012
226000
3 657 300,00
114 677,76
3 542 622,24
078
Социальное обеспечение
0709
0020460
012
260000
11 600,00
11 600,00
11 600,00
078
Пособия по социальной помощи населению
0709
0020460
012
262000
11 600,00
11 600,00
11 600,00
078
Прочие расходы
0709
0020460
012
290000
77 100,00
77 100,00
420,00
76 680,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
0020460
012
300000
2 290 100,00
93 580,24
2 196 519,76
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
0020460
012
310000
1 600 000,00
1 600 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
0020460
012
340000
690 100,00
690 100,00
93 580,24
596 519,76
078
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
23 543 369,96
1 362 179,37
22 181 190,59
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
23 543 369,96
1 362 179,37
22 181 190,59
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
23 493 900,00
1 332 179,37
22 161 720,63
078
Расходы
0709
4359900
001
200000
20 614 800,00
1 282 114,89
19 332 685,11
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
7 579 900,00
1 113 936,88
6 465 963,12
078
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
5 950 200,00
902 336,35
5 047 863,65
078
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
70 700,00
70 700,00
4 000,00
66 700,00
078
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
1 559 000,00
207 600,53
1 351 399,47
078
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
12 560 200,00
116 637,31
12 443 562,69
078
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
109 500,00
109 500,00
17 852,50
91 647,50
078
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
255 100,00
255 100,00
2 302,50
252 797,50
078
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
246 700,00
246 700,00
54 600,00
192 100,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4359900
001
224000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
078
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
3 844 600,00
5 825,99
3 838 774,01
078
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
8 044 300,00
36 056,32
8 008 243,68
078
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
474 700,00
474 700,00
51 540,70
423 159,30
078
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
2 879 100,00
50 064,48
2 829 035,52
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
4359900
001
310000
2 300 000,00
2 300 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
579 100,00
579 100,00
50 064,48
529 035,52
078
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0709
4359900
810
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Расходы
0709
4359900
810
200000
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Приобретение услуг
0709
4359900
810
220000
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Прочие услуги
0709
4359900
810
226000
49 469,96
49 469,96
30 000,00
19 469,96
078
Мероприятия в области образования
0709
4360000
9 935 300,00
480 452,44
9 454 847,56
078
Государственная поддержка в сфере образования
0709
4360100
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
4360100
022
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Расходы
0709
4360100
022
200000
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Приобретение услуг
0709
4360100
022
220000
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Прочие услуги
0709
4360100
022
226000
3 163 700,00
3 163 700,00
078
Закон края «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
0709
4361100
659 100,00
659 100,00
90 000,00
569 100,00
078
Расходы на выплату краевых именных стипендий
0709
4361101
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Прочие расходы
0709
4361101
013
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Расходы
0709
4361101
013
200000
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Прочие расходы
0709
4361101
013
290000
408 000,00
408 000,00
90 000,00
318 000,00
078
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
0709
4361102
251 100,00
251 100,00
251 100,00
078
Прочие расходы
0709
4361102
013
251 100,00
251 100,00
251 100,00
078
Расходы
0709
4361102
013
200000
251 100,00
251 100,00
251 100,00
078
Приобретение услуг
0709
4361102
013
220000
227 100,00
227 100,00
227 100,00
078
Прочие услуги
0709
4361102
013
226000
227 100,00
227 100,00
227 100,00
078
Прочие расходы
0709
4361102
013
290000
24 000,00
24 000,00
24 000,00
078
Закон края «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
0709
4365200
1 611 400,00
390 452,44
1 220 947,56
078
Расходы на выплату краевых именных стипендий
0709
4365201
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Прочие расходы
0709
4365201
013
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Расходы
0709
4365201
013
200000
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Прочие расходы
0709
4365201
013
290000
1 368 000,00
270 000,00
1 098 000,00
078
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
0709
4365202
243 400,00
243 400,00
120 452,44
122 947,56
078
Прочие расходы
0709
4365202
013
243 400,00
243 400,00
120 452,44
122 947,56
078
Расходы
0709
4365202
013
200000
243 400,00
164 180,00
51 232,44
112 947,56
078
Приобретение услуг
0709
4365202
013
220000
211 100,00
131 880,00
18 932,78
112 947,22
078
Прочие услуги
0709
4365202
013
226000
211 100,00
131 880,00
18 932,78
112 947,22
078
Прочие расходы
0709
4365202
013
290000
32 300,00
32 300,00
32 299,66
0,34
078
Поступление нефинансовых активов
0709
4365202
013
300000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4365202
013
340000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
078
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0709
4369300
4 501 100,00
4 501 100,00
078
Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования
0709
4369301
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Прочие расходы
0709
4369301
013
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Расходы
0709
4369301
013
200000
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Прочие расходы
0709
4369301
013
290000
4 200 000,00
4 200 000,00
078
Мероприятия, связанные с назначением премий
0709
4369302
301 100,00
301 100,00
301 100,00
078
Прочие расходы
0709
4369302
013
301 100,00
301 100,00
301 100,00
078
Расходы
0709
4369302
013
200000
301 100,00
301 100,00
301 100,00
078
Приобретение услуг
0709
4369302
013
220000
242 500,00
242 500,00
242 500,00
078
Прочие услуги
0709
4369302
013
226000
242 500,00
242 500,00
242 500,00
078
Прочие расходы
0709
4369302
013
290000
58 600,00
58 600,00
58 600,00
078
Региональные целевые программы
0709
5220000
67 424 000,00
22 566,24
67 401 433,76
078
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
0709
5221100
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Приобретение сельскохозяйственных машин для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений начального профессионального образования
0709
5221106
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5221106
022
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5221106
022
300000
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5221106
022
310000
4 640 000,00
4 640 000,00
078
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0709
5223300
580 000,00
580 000,00
580 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223300
022
580 000,00
580 000,00
580 000,00
078
Расходы
0709
5223300
022
200000
217 100,00
217 100,00
217 100,00
078
Приобретение услуг
0709
5223300
022
220000
217 100,00
217 100,00
217 100,00
078
Транспортные услуги
0709
5223300
022
222000
4 500,00
078
Арендная плата за пользование имуществом
0709
5223300
022
224000
15 300,00
15 300,00
15 300,00
078
Прочие услуги
0709
5223300
022
226000
197 300,00
201 800,00
201 800,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223300
022
300000
362 900,00
362 900,00
362 900,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223300
022
310000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
5223300
022
340000
32 900,00
32 900,00
32 900,00
078
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
0709
5223700
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации, в краевых государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
0709
5223709
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223709
022
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223709
022
300000
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223709
022
310000
12 301 000,00
12 301 000,00
078
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края» на 2007-2009 годы
0709
5223800
49 903 000,00
22 566,24
49 880 433,76
078
Приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
0709
5223801
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223801
022
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Расходы
0709
5223801
022
200000
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223801
022
220000
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223801
022
226000
490 000,00
490 000,00
490 000,00
078
Повышение квалификации мастеров и управленческих кадров для подготовки рабочих и специалистов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
0709
5223802
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223802
022
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Расходы
0709
5223802
022
200000
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Приобретение услуг
0709
5223802
022
220000
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Прочие услуги
0709
5223802
022
226000
215 750,00
215 750,00
215 750,00
078
Организация деятельности аттестационных комиссий с привлечением работодателей
0709
5223803
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223803
022
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Расходы
0709
5223803
022
200000
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223803
022
220000
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223803
022
226000
186 000,00
186 000,00
186 000,00
078
Проведение исследований с целью определения необходимых изменений программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях
0709
5223804
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223804
022
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Расходы
0709
5223804
022
200000
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223804
022
220000
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223804
022
226000
176 000,00
176 000,00
176 000,00
078
Разработка и приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов
0709
5223805
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223805
022
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Расходы
0709
5223805
022
200000
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223805
022
220000
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223805
022
226000
2 860 000,00
2 860 000,00
078
Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и управленческих кадров
0709
5223806
647 250,00
647 250,00
7 500,00
639 750,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223806
022
647 250,00
647 250,00
7 500,00
639 750,00
078
Расходы
0709
5223806
022
200000
647 250,00
647 250,00
7 500,00
639 750,00
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
5223806
022
210000
103 500,00
103 500,00
103 500,00
078
Прочие выплаты
0709
5223806
022
212000
103 500,00
103 500,00
103 500,00
078
Приобретение услуг
0709
5223806
022
220000
543 750,00
543 750,00
7 500,00
536 250,00
078
Транспортные услуги
0709
5223806
022
222000
93 750,00
93 750,00
93 750,00
078
Прочие услуги
0709
5223806
022
226000
450 000,00
450 000,00
7 500,00
442 500,00
078
Создание лаборатории профессионального образования для сопровождения подготовки кадров
0709
5223807
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223807
022
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Расходы
0709
5223807
022
200000
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Приобретение услуг
0709
5223807
022
220000
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Прочие услуги
0709
5223807
022
226000
2 854 000,00
2 854 000,00
078
Оснащение оборудованием мастерских и учебных классов
0709
5223808
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223808
022
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223808
022
300000
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223808
022
310000
21 003 000,00
21 003 000,00
078
Внедрение информационных, дистанционных технологий
0709
5223809
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223809
022
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Поступление нефинансовых активов
0709
5223809
022
300000
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Увеличение стоимости основных средств
0709
5223809
022
310000
6 480 000,00
6 480 000,00
078
Капитальный ремонт
0709
5223810
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Мероприятия в сфере образования
0709
5223810
022
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Расходы
0709
5223810
022
200000
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Приобретение услуг
0709
5223810
022
220000
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Услуги по содержанию имущества
0709
5223810
022
225000
14 991 000,00
15 066,24
14 975 933,76
078
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0709
8040000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
0709
8040200
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Выполнение функций государственными органами
0709
8040200
012
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Расходы
0709
8040200
012
200000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Приобретение услуг
0709
8040200
012
220000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Прочие услуги
0709
8040200
012
226000
2 030 000,00
2 030 000,00
078
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Культура
0801
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
4400000
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4409900
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0801
4409900
001
4 378 700,00
716 473,88
3 662 226,12
078
Расходы
0801
4409900
001
200000
4 030 300,00
706 517,08
3 323 782,92
078
Оплата труда и начисления на оплату труда
0801
4409900
001
210000
2 915 300,00
618 716,99
2 296 583,01
078
Заработная плата
0801
4409900
001
211000
2 290 500,00
489 840,19
1 800 659,81
078
Прочие выплаты
0801
4409900
001
212000
24 700,00
24 700,00
24 700,00
078
Начисления на оплату труда
0801
4409900
001
213000
600 100,00
600 100,00
128 876,80
471 223,20
078
Приобретение услуг
0801
4409900
001
220000
980 000,00
980 000,00
87 400,09
892 599,91
078
Услуги связи
0801
4409900
001
221000
23 700,00
23 700,00
23 700,00
078
Транспортные услуги
0801
4409900
001
222000
41 500,00
41 500,00
41 500,00
078
Услуги по содержанию имущества
0801
4409900
001
225000
30 400,00
30 400,00
4 000,00
26 400,00
078
Прочие услуги
0801
4409900
001
226000
884 400,00
884 400,00
83 400,09
800 999,91
078
Прочие расходы
0801
4409900
001
290000
135 000,00
135 000,00
400,00
134 600,00
078
Поступление нефинансовых активов
0801
4409900
001
300000
348 400,00
348 400,00
9 956,80
338 443,20
078
Увеличение стоимости основных средств
0801
4409900
001
310000
160 000,00
160 000,00
160 000,00
078
Увеличение стоимости материальных запасов
0801
4409900
001
340000
188 400,00
188 400,00
9 956,80
178 443,20
078
Социальная политика
1000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Охрана семьи и детства
1004
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1004
5200000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
1004
5203000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Выплаты патронатному воспитателю
1004
5203012
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Социальные выплаты
1004
5203012
005
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Расходы
1004
5203012
005
200000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Приобретение услуг
1004
5203012
005
220000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
078
Прочие услуги
1004
5203012
005
226000
1 520 400,00
196 254,68
1 324 145,32
090
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
19 757 484 865,37
4 193 467 599,55
15 564 017 265,82
090
Общегосударственные вопросы
0100
1 130 777 740,54
32 689 279,19
1 098 088 461,35
090
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0106
0020000
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Центральный аппарат
0106
0020400
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Центральный аппарат иных органов
0106
0020460
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Выполнение функций государственными органами
0106
0020460
012
120 164 700,00
16 640 797,16
103 523 902,84
090
Расходы
0106
0020460
012
200000
116 387 200,00
16 206 752,56
100 180 447,44
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0106
0020460
012
210000
95 041 200,00
14 199 148,45
80 842 051,55
090
Заработная плата
0106
0020460
012
211000
75 056 400,00
11 348 110,51
63 708 289,49
090
Прочие выплаты
0106
0020460
012
212000
320 000,00
320 000,00
32 660,00
287 340,00
090
Начисления на оплату труда
0106
0020460
012
213000
19 664 800,00
2 818 377,94
16 846 422,06
090
Приобретение услуг
0106
0020460
012
220000
21 166 000,00
1 976 575,12
19 189 424,88
090
Услуги связи
0106
0020460
012
221000
1 600 000,00
166 764,08
1 433 235,92
090
Транспортные услуги
0106
0020460
012
222000
1 550 000,00
328 000,00
1 222 000,00
090
Коммунальные услуги
0106
0020460
012
223000
600 000,00
600 000,00
196 000,00
404 000,00
090
Услуги по содержанию имущества
0106
0020460
012
225000
6 830 000,00
749 320,18
6 080 679,82
090
Прочие услуги
0106
0020460
012
226000
10 586 000,00
536 490,86
10 049 509,14
090
Прочие расходы
0106
0020460
012
290000
180 000,00
180 000,00
31 028,99
148 971,01
090
Поступление нефинансовых активов
0106
0020460
012
300000
3 777 500,00
434 044,60
3 343 455,40
090
Увеличение стоимости основных средств
0106
0020460
012
310000
1 180 400,00
4 407,26
1 175 992,74
090
Увеличение стоимости материальных запасов
0106
0020460
012
340000
2 597 100,00
429 637,34
2 167 462,66
090
Обслуживание государственного и муниципального долга
0111
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Процентные платежи по долговым обязательствам
0111
0650000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
0111
0650200
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Прочие расходы
0111
0650200
013
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Расходы
0111
0650200
013
200000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Обслуживание долговых обязательств
0111
0650200
013
230000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Обслуживание внутренних долговых обязательств
0111
0650200
013
231000
240 310 500,00
14 799 190,95
225 511 309,05
090
Резервные фонды
0112
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Резервные фонды
0112
0700000
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
0112
0700400
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Прочие расходы
0112
0700400
013
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Расходы
0112
0700400
013
200000
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Прочие расходы
0112
0700400
013
290000
171 611 350,00
171 611 350,00
090
Другие общегосударственные вопросы
0114
598 691 190,54
1 249 291,08
597 441 899,46
090
Руководство и управление в сфере установленных функций
0114
0010000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0114
0013600
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Прочие расходы
0114
0013600
013
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Расходы
0114
0013600
013
200000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
0114
0013600
013
250000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0114
0013600
013
251000
4 106 176,21
4 106 176,21
090
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
163 497 900,00
1 249 291,08
162 248 608,92
090
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
163 497 900,00
1 249 291,08
162 248 608,92
090
Прочие расходы
0114
0920300
013
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Расходы
0114
0920300
013
200000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Приобретение услуг
0114
0920300
013
220000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Прочие услуги
0114
0920300
013
226000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
090
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета)
0114
0920300
860
90 697 900,00
1 235 131,08
89 462 768,92
090
Расходы
0114
0920300
860
200000
90 697 900,00
1 235 131,08
89 462 768,92
090
Прочие расходы
0114
0920300
860
290000
90 697 900,00
1 235 131,08
89 462 768,92
090
Расходы на оплату услуг по предоставлению информационно-аналитического и научно-методологического обеспечения бюджетного процесса Красноярского края
0114
0920300
886
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Расходы
0114
0920300
886
200000
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Приобретение услуг
0114
0920300
886
220000
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Прочие услуги
0114
0920300
886
226000
40 000 000,00
40 000 000,00
090
Реформирование региональных и муниципальных финансов
0114
5180000
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Реформирование региональных финансов
0114
5180100
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Выполнение функций государственными органами
0114
5180100
012
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Расходы
0114
5180100
012
200000
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Прочие расходы
0114
5180100
012
290000
181 651 703,00
181 651 703,00
090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0114
5200000
192 024 511,33
192 024 511,33
090
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
0114
5201000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
0114
5201001
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Прочие расходы
0114
5201001
013
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Расходы
0114
5201001
013
200000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
0114
5201001
013
250000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0114
5201001
013
251000
53 604 511,33
53 604 511,33
090
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0114
5201500
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
0114
5201501
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Прочие расходы
0114
5201501
013
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Расходы
0114
5201501
013
200000
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
5201501
013
210000
138 420 000,00
138 420 000,00
090
Заработная плата
0114
5201501
013
211000
109 682 800,00
109 682 800,00
090
Начисления на оплату труда
0114
5201501
013
213000
28 737 200,00
28 737 200,00
090
Реализация Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы за счет средств краевого бюджета
0114
8200000
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Выполнение функций государственными органами
0114
8200000
012
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Расходы
0114
8200000
012
200000
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Прочие расходы
0114
8200000
012
290000
57 410 900,00
57 410 900,00
090
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Обеспечение пожарной безопасности
0310
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Фонд компенсаций
0310
5190000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
0310
5190100
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")
0310
5190100
533
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Расходы
0310
5190100
533
200000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
5190100
533
210000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
Заработная плата
0310
5190100
533
211000
31 977 395,66
31 977 395,66
090
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
7 165 800,00
190 774,36
6 975 025,64
090
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
7 165 800,00
190 774,36
6 975 025,64
090
Региональные целевые программы
0412
5220000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0412
5223300
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Выполнение функций государственными органами
0412
5223300
012
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Расходы
0412
5223300
012
200000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Приобретение услуг
0412
5223300
012
220000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Прочие услуги
0412
5223300
012
226000
6 000 000,00
6 000 000,00
090
Прочие субвенции
0412
8390000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Субсидии юридическим лицам
0412
8390000
006
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Расходы
0412
8390000
006
200000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
8390000
006
240000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0412
8390000
006
241000
1 165 800,00
190 774,36
975 025,64
090
Охрана окружающей среды
0600
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Охрана объектов растительного и животного мираи среды их обитания
0603
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Региональные целевые программы
0603
5220000
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
0603
5223400
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0603
5223407
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Выполнение функций государственными органами
0603
5223407
012
63 081 000,00
63 081 000,00
090
Расходы
0603
5223407
012
200000
58 168 000,00
58 168 000,00
090
Приобретение услуг
0603
5223407
012
220000
58 168 000,00
58 168 000,00
090
Прочие услуги
0603
5223407
012
226000
58 168 000,00
58 168 000,00
090
Поступление нефинансовых активов
0603
5223407
012
300000
4 913 000,00
4 913 000,00
090
Увеличение стоимости основных средств
0603
5223407
012
310000
4 913 000,00
4 913 000,00
090
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Стационарная медицинская помощь
0901
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
4700000
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
0901
4700200
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
4700200
001
10 735 829,17
10 735 829,17
090
Расходы
0901
4700200
001
200000
5 218 336,00
5 218 336,00
090
Оплата труда и начисления на оплату труда
0901
4700200
001
210000
5 218 336,00
5 218 336,00
090
Заработная плата
0901
4700200
001
211000
3 604 864,00
3 604 864,00
090
Начисления на оплату труда
0901
4700200
001
213000
1 613 472,00
1 613 472,00
090
Поступление нефинансовых активов
0901
4700200
001
300000
5 517 493,17
5 517 493,17
090
Увеличение стоимости материальных запасов
0901
4700200
001
340000
5 517 493,17
5 517 493,17
090
Межбюджетные трансферты
1100
18 513 747 100,00
4 160 587 546,00
14 353 159 554,00
090
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1101
13 873 882 800,00
3 514 266 825,00
10 359 615 975,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1101
5160000
10 746 399 700,00
3 022 028 075,00
7 724 371 625,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Красноярского края
1101
5160100
5 527 970 100,00
1 880 325 075,00
3 647 645 025,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160101
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160101
008
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Расходы
1101
5160101
008
200000
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160101
008
250000
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160101
008
251000
5 398 030 800,00
1 828 929 550,00
3 569 101 250,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160102
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160102
008
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Расходы
1101
5160102
008
200000
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160102
008
250000
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160102
008
251000
129 939 300,00
51 395 525,00
78 543 775,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1101
5160200
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160201
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160201
008
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Расходы
1101
5160201
008
200000
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160201
008
250000
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160201
008
251000
2 713 920 600,00
443 857 000,00
2 270 063 600,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Эвенкийского автономного округа
1101
5160300
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
1101
5160301
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Фонд финансовой поддержки
1101
5160301
008
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Расходы
1101
5160301
008
200000
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5160301
008
250000
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5160301
008
251000
2 504 509 000,00
697 846 000,00
1 806 663 000,00
090
Дотации
1101
5170000
3 127 483 100,00
492 238 750,00
2 635 244 350,00
090
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
1101
5170100
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Прочие дотации
1101
5170100
007
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Расходы
1101
5170100
007
200000
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5170100
007
250000
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5170100
007
251000
1 592 504 000,00
443 013 000,00
1 149 491 000,00
090
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1101
5170200
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Прочие дотации
1101
5170200
007
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Расходы
1101
5170200
007
200000
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5170200
007
250000
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5170200
007
251000
1 229 452 100,00
23 029 000,00
1 206 423 100,00
090
Дотация в целях сохранения объема финансовой помощи на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1101
5170300
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Прочие дотации
1101
5170300
007
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Расходы
1101
5170300
007
200000
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1101
5170300
007
250000
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1101
5170300
007
251000
305 527 000,00
26 196 750,00
279 330 250,00
090
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
2 635 660 000,00
173 201 000,00
2 462 459 000,00
090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1102
5200000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
1102
5200300
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5200300
010
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Расходы
1102
5200300
010
200000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5200300
010
250000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5200300
010
251000
577 337 000,00
173 201 000,00
404 136 000,00
090
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда
1102
5210121
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Фонд софинансирования
1102
5210121
010
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Расходы
1102
5210121
010
200000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210121
010
250000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210121
010
251000
1 976 600,00
1 976 600,00
090
Региональные целевые программы
1102
5220000
750 152 100,00
750 152 100,00
090
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
1102
5222200
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222200
010
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Расходы
1102
5222200
010
200000
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222200
010
250000
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222200
010
251000
12 000 000,00
12 000 000,00
090
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
1102
5222900
16 721 600,00
16 721 600,00
090
Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков
1102
5222901
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222901
010
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Расходы
1102
5222901
010
200000
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222901
010
250000
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222901
010
251000
4 037 500,00
4 037 500,00
090
Субсидии на реконструкцию системы маршрутного ориентирования
1102
5222902
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222902
010
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Расходы
1102
5222902
010
200000
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222902
010
250000
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222902
010
251000
1 165 100,00
1 165 100,00
090
Субсидии на строительство светофорных объектов на светоизлучающих диодах
1102
5222904
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222904
010
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Расходы
1102
5222904
010
200000
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222904
010
250000
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222904
010
251000
2 440 000,00
2 440 000,00
090
Субсидии на проведение капитального ремонта светофорных объектов с заменой ламповых источников света на светоизлучающие диоды
1102
5222905
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5222905
010
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Расходы
1102
5222905
010
200000
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222905
010
250000
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222905
010
251000
9 079 000,00
9 079 000,00
090
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
1102
5223500
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города
1102
5223501
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Фонд софинансирования
1102
5223501
010
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Расходы
1102
5223501
010
200000
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223501
010
250000
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223501
010
251000
3 285 100,00
3 285 100,00
090
Краевая целевая программа «Безопасный город»
1102
5224700
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Фонд софинансирования
1102
5224700
010
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Расходы
1102
5224700
010
200000
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5224700
010
250000
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5224700
010
251000
8 145 400,00
8 145 400,00
090
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
1102
5225100
710 000 000,00
710 000 000,00
090
Субсидии на поощрение достижений лучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
1102
5225101
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225101
010
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Расходы
1102
5225101
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225101
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225101
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Субсидии на реформирование муниципальных финансов
1102
5225102
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225102
010
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Расходы
1102
5225102
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225102
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225102
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
090
Субсидии на осуществление социально значимых расходов капитального характера
1102
5225103
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225103
010
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Расходы
1102
5225103
010
200000
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225103
010
250000
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225103
010
251000
500 000 000,00
500 000 000,00
090
Проведение конкурсов среди муниципальных образований
1102
5225105
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Фонд софинансирования
1102
5225105
010
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Расходы
1102
5225105
010
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225105
010
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225105
010
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
090
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
1102
8300000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
1102
8300100
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Фонд софинансирования
1102
8300100
010
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Расходы
1102
8300100
010
200000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
8300100
010
250000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
8300100
010
251000
1 306 194 300,00
1 306 194 300,00
090
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
794 384 800,00
194 612 285,00
599 772 515,00
090
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
0010000
41 239 600,00
10 007 375,00
31 232 225,00
090
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1103
0013600
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
0013600
009
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Расходы
1103
0013600
009
200000
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
0013600
009
250000
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
0013600
009
251000
40 029 500,00
10 007 375,00
30 022 125,00
090
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1103
0014000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
0014000
009
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Расходы
1103
0014000
009
200000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
0014000
009
250000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
0014000
009
251000
1 210 100,00
1 210 100,00
090
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
753 145 200,00
184 604 910,00
568 540 290,00
090
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
753 145 200,00
184 604 910,00
568 540 290,00
090
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1103
5210201
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210201
009
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Расходы
1103
5210201
009
200000
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210201
009
250000
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210201
009
251000
38 877 700,00
8 790 700,00
30 087 000,00
090
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края
1103
5210255
699 400 500,00
174 850 210,00
524 550 290,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210255
009
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Расходы
1103
5210255
009
200000
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210255
009
250000
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210255
009
251000
450 994 300,00
112 748 660,00
338 245 640,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210255
478
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Расходы
1103
5210255
478
200000
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210255
478
250000
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210255
478
251000
230 986 200,00
57 746 550,00
173 239 650,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210255
479
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Расходы
1103
5210255
479
200000
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210255
479
250000
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210255
479
251000
17 420 000,00
4 355 000,00
13 065 000,00
090
Субвенция на реализацию полномочий в области национальной политики и развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
1103
5210262
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210262
478
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Расходы
1103
5210262
478
200000
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210262
478
250000
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210262
478
251000
14 867 000,00
964 000,00
13 903 000,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
240 946 200,00
23 038 486,00
217 907 714,00
090
Воинские формирования (органы, подразделения)
1104
2020000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
1104
2020100
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
2020100
017
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Расходы
1104
2020100
017
200000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
2020100
017
250000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
2020100
017
251000
63 854 200,00
14 915 486,00
48 938 714,00
090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1104
5200000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
1104
5200600
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
5200600
017
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Расходы
1104
5200600
017
200000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
5200600
017
250000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
5200600
017
251000
27 092 000,00
8 123 000,00
18 969 000,00
090
Региональные целевые программы
1104
5220000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
1104
5225100
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Межбюджетные трансферты на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство»
1104
5225106
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Иные межбюджетные трансферты
1104
5225106
017
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Расходы
1104
5225106
017
200000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1104
5225106
017
250000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1104
5225106
017
251000
150 000 000,00
150 000 000,00
090
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
1105
968 873 300,00
255 468 950,00
713 404 350,00
090
Социальная помощь
1105
5050000
968 873 300,00
255 468 950,00
713 404 350,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
1105
5053100
146 537 900,00
36 635 050,00
109 902 850,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
1105
5053110
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5053110
016
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Расходы
1105
5053110
016
200000
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5053110
016
250000
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5053110
016
251000
132 974 100,00
33 243 550,00
99 730 550,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
1105
5053120
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5053120
016
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Расходы
1105
5053120
016
200000
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5053120
016
250000
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5053120
016
251000
13 563 800,00
3 391 500,00
10 172 300,00
090
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1105
5054700
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5054700
016
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Расходы
1105
5054700
016
200000
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5054700
016
250000
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5054700
016
251000
12 491 400,00
3 122 800,00
9 368 600,00
090
Оказание социальной помощи
1105
5055700
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5055700
016
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Расходы
1105
5055700
016
200000
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5055700
016
250000
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5055700
016
251000
459 844 000,00
128 211 000,00
331 633 000,00
090
Средства для финансирования программы льготного лекарственного обеспечения пенсионеров
1105
5059400
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
1105
5059400
016
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Расходы
1105
5059400
016
200000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1105
5059400
016
250000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
090
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1105
5059400
016
251000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
114
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 246 421 550,00
30 958 964,82
1 215 462 585,18
114
Общегосударственные вопросы
0100
97 536 050,00
19 973 169,18
77 562 880,82
114
Другие общегосударственные вопросы
0114
97 536 050,00
19 973 169,18
77 562 880,82
114
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Центральный аппарат
0114
0020400
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
87 311 000,00
13 570 406,43
73 740 593,57
114
Расходы
0114
0020460
012
200000
84 371 400,00
13 350 391,51
71 021 008,49
114
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
77 215 500,00
12 303 270,79
64 912 229,21
114
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
61 112 000,00
10 241 060,35
50 870 939,65
114
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
166 500,00
166 500,00
32 236,07
134 263,93
114
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
15 937 000,00
2 029 974,37
13 907 025,63
114
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
6 859 800,00
1 047 120,72
5 812 679,28
114
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
1 371 000,00
279 044,51
1 091 955,49
114
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
2 054 400,00
352 719,39
1 701 680,61
114
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
128 400,00
128 400,00
23 160,00
105 240,00
114
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
3 306 000,00
392 196,82
2 913 803,18
114
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
296 100,00
296 100,00
296 100,00
114
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
2 939 600,00
220 014,92
2 719 585,08
114
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
1 760 000,00
1 760 000,00
114
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
1 179 600,00
220 014,92
959 585,08
114
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Расходы
0114
0920300
012
200000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
3 902 300,00
83 143,70
3 819 156,30
114
Реформирование региональных и муниципальных финансов
0114
5180000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Реформирование региональных финансов
0114
5180100
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Выполнение функций государственными органами
0114
5180100
012
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Расходы
0114
5180100
012
200000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Приобретение услуг
0114
5180100
012
220000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Прочие услуги
0114
5180100
012
226000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
114
Реализация Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы за счет средств краевого бюджета
0114
8200000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Выполнение функций государственными органами
0114
8200000
012
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Расходы
0114
8200000
012
200000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Приобретение услуг
0114
8200000
012
220000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
Прочие услуги
0114
8200000
012
226000
2 000 000,00
2 000 000,00
114
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 075 396 900,00
10 943 215,64
1 064 453 684,36
114
Общеэкономические вопросы
0401
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Реализация государственной политики занятости населения
0401
5100000
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
0401
5100200
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости
0401
5100201
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Выполнение функций государственными органами
0401
5100201
012
3 718 700,00
638 157,67
3 080 542,33
114
Расходы
0401
5100201
012
200000
3 620 800,00
627 642,79
2 993 157,21
114
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
5100201
012
210000
3 026 700,00
469 727,25
2 556 972,75
114
Заработная плата
0401
5100201
012
211000
2 319 100,00
361 756,04
1 957 343,96
114
Прочие выплаты
0401
5100201
012
212000
100 000,00
100 000,00
25 600,00
74 400,00
114
Начисления на оплату труда
0401
5100201
012
213000
607 600,00
607 600,00
82 371,21
525 228,79
114
Приобретение услуг
0401
5100201
012
220000
594 100,00
594 100,00
157 915,54
436 184,46
114
Услуги связи
0401
5100201
012
221000
24 100,00
24 100,00
24 100,00
114
Транспортные услуги
0401
5100201
012
222000
120 000,00
120 000,00
7 115,30
112 884,70
114
Прочие услуги
0401
5100201
012
226000
450 000,00
450 000,00
150 800,24
299 199,76
114
Поступление нефинансовых активов
0401
5100201
012
300000
97 900,00
97 900,00
10 514,88
87 385,12
114
Увеличение стоимости основных средств
0401
5100201
012
310000
75 300,00
75 300,00
75 300,00
114
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
5100201
012
340000
22 600,00
22 600,00
10 514,88
12 085,12
114
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
1 071 678 200,00
10 305 057,97
1 061 373 142,03
114
Региональные целевые программы
0412
5220000
75 500 000,00
6 734 071,45
68 765 928,55
114
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
0412
5222200
75 500 000,00
6 734 071,45
68 765 928,55
114
Субсидии юридическим лицам
0412
5222200
006
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Расходы
0412
5222200
006
200000
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Приобретение услуг
0412
5222200
006
220000
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Прочие услуги
0412
5222200
006
226000
6 950 000,00
6 950 000,00
114
Прочие расходы
0412
5222200
013
68 550 000,00
6 734 071,45
61 815 928,55
114
Расходы
0412
5222200
013
200000
68 550 000,00
6 734 071,45
61 815 928,55
114
Приобретение услуг
0412
5222200
013
220000
5 250 000,00
5 250 000,00
114
Услуги связи
0412
5222200
013
221000
5 250 000,00
5 250 000,00
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
5222200
013
240000
63 300 000,00
6 734 071,45
56 565 928,55
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0412
5222200
013
242000
63 300 000,00
6 734 071,45
56 565 928,55
114
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0412
8080000
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Бюджетные инвестиции
0412
8080000
003
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Поступление нефинансовых активов
0412
8080000
003
300000
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Увеличение стоимости основных средств
0412
8080000
003
310000
933 510 200,00
933 510 200,00
114
Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства
0412
8100000
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Субсидии юридическим лицам
0412
8100000
006
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Расходы
0412
8100000
006
200000
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
8100000
006
240000
62 668 000,00
3 570 986,52
59 097 013,48
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0412
8100000
006
241000
334 000,00
2 834 000,00
72 234,93
2 761 765,07
114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0412
8100000
006
242000
59 834 000,00
3 498 751,59
56 335 248,41
114
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Коммунальное хозяйство
0502
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0502
1020000
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0502
1020100
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0502
1020101
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Бюджетные инвестиции
0502
1020101
003
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Поступление нефинансовых активов
0502
1020101
003
300000
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Увеличение стоимости основных средств
0502
1020101
003
310000
71 000 000,00
71 000 000,00
114
Образование
0700
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Переподготовка и повышение квалификации
0705
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
0705
4340000
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Выполнение функций государственными органами
0705
4340000
012
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Расходы
0705
4340000
012
200000
2 488 600,00
42 580,00
2 446 020,00
114
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4340000
012
210000
4 600,00
4 600,00
1 050,00
3 550,00
114
Прочие выплаты
0705
4340000
012
212000
4 600,00
4 600,00
1 050,00
3 550,00
114
Приобретение услуг
0705
4340000
012
220000
2 484 000,00
41 530,00
2 442 470,00
114
Транспортные услуги
0705
4340000
012
222000
61 000,00
61 000,00
20 010,00
40 990,00
114
Прочие услуги
0705
4340000
012
226000
2 423 000,00
21 520,00
2 401 480,00
116
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ КРАЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
579 898 773,00
430 095 794,16
149 802 978,84
116
Общегосударственные вопросы
0100
53 009 673,00
7 466 064,46
45 543 608,54
116
Другие общегосударственные вопросы
0114
53 009 673,00
7 466 064,46
45 543 608,54
116
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
34 446 600,00
4 835 710,98
29 610 889,02
116
Центральный аппарат
0114
0020400
31 786 600,00
4 771 210,98
27 015 389,02
116
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
31 786 600,00
4 771 210,98
27 015 389,02
116
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
31 786 600,00
4 771 210,98
27 015 389,02
116
Расходы
0114
0020460
012
200000
31 070 600,00
4 748 025,26
26 322 574,74
116
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
28 611 240,00
4 527 009,88
24 084 230,12
116
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
22 599 660,00
3 712 155,59
18 887 504,41
116
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
91 440,00
91 440,00
5 950,00
85 490,00
116
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
5 920 140,00
808 904,29
5 111 235,71
116
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
2 389 360,00
218 015,38
2 171 344,62
116
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
522 360,00
522 360,00
66 154,55
456 205,45
116
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
371 000,00
371 000,00
35 300,00
335 700,00
116
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
116 000,00
116 000,00
116 000,00
116
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
1 380 000,00
116 560,83
1 263 439,17
116
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
10 000,00
70 000,00
3 000,00
67 000,00
116
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
716 000,00
716 000,00
23 185,72
692 814,28
116
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
316 000,00
316 000,00
316 000,00
116
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
400 000,00
400 000,00
23 185,72
376 814,28
116
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
0114
0022900
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Выполнение функций государственными органами
0114
0022900
012
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Расходы
0114
0022900
012
200000
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Приобретение услуг
0114
0022900
012
220000
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Прочие услуги
0114
0022900
012
226000
2 660 000,00
64 500,00
2 595 500,00
116
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
0114
0900000
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
0114
0900200
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Выполнение функций государственными органами
0114
0900200
012
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Расходы
0114
0900200
012
200000
18 417 122,00
2 630 353,48
15 786 768,52
116
Приобретение услуг
0114
0900200
012
220000
8 870 000,00
2 599 907,48
6 270 092,52
116
Прочие услуги
0114
0900200
012
226000
8 870 000,00
2 599 907,48
6 270 092,52
116
Прочие расходы
0114
0900200
012
290000
9 547 122,00
30 446,00
9 516 676,00
116
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Погашение задолженности по заработной плате работникам ликвидированного ГУ «Дирекция строящейся макаронной фабрики в г.Ачинске»
0114
0920300
773
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Расходы
0114
0920300
773
200000
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
Прочие расходы
0114
0920300
773
290000
145 951,00
145 951,00
145 951,00
116
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
526 889 100,00
422 629 729,70
104 259 370,30
116
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
526 889 100,00
422 629 729,70
104 259 370,30
116
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0412
3400000
22 262 800,00
198 000,00
22 064 800,00
116
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0412
3400300
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Выполнение функций государственными органами
0412
3400300
012
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Расходы
0412
3400300
012
200000
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Приобретение услуг
0412
3400300
012
220000
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Прочие услуги
0412
3400300
012
226000
7 202 800,00
198 000,00
7 004 800,00
116
Реализация преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
0412
3405100
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Выполнение функций государственными органами
0412
3405100
012
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Поступление нефинансовых активов
0412
3405100
012
300000
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Увеличение стоимости непроизведенных активов
0412
3405100
012
330000
4 000 000,00
4 000 000,00
116
Изъятие земельных участков путем выкупа для государственных нужд
0412
3405200
11 060 000,00
11 060 000,00
116
Выполнение функций государственными органами
0412
3405200
012
11 060 000,00
11 060 000,00
116
Расходы
0412
3405200
012
200000
1 500 000,00
1 500 000,00
116
Приобретение услуг
0412
3405200
012
220000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
116
Прочие услуги
0412
3405200
012
226000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
116
Прочие расходы
0412
3405200
012
290000
1 100 000,00
1 100 000,00
116
Поступление нефинансовых активов
0412
3405200
012
300000
9 560 000,00
9 560 000,00
116
Увеличение стоимости непроизведенных активов
0412
3405200
012
330000
9 560 000,00
9 560 000,00
116
Региональные целевые программы
0412
5220000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Краевая целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Красноярского края» на 2008-2010 год»
0412
5220900
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Выполнение функций государственными органами
0412
5220900
012
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Расходы
0412
5220900
012
200000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Приобретение услуг
0412
5220900
012
220000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Прочие услуги
0412
5220900
012
226000
62 051 300,00
4 856 729,70
57 194 570,30
116
Расходы на увеличение уставного капитала краевых государственных унитарных предприятий
0412
8050000
392 575 000,00
392 575 000,00
116
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Дорожно-эксплутационная организация»
0412
8050000
907
200 000 000,00
200 000 000,00
116
Поступление финансовых активов
0412
8050000
907
500000
200 000 000,00
200 000 000,00
116
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0412
8050000
907
530000
200 000 000,00
200 000 000,00
116
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Центр транспортной логистики»
0412
8050000
946
192 575 000,00
192 575 000,00
116
Поступление финансовых активов
0412
8050000
946
500000
192 575 000,00
192 575 000,00
116
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0412
8050000
946
530000
192 575 000,00
192 575 000,00
116
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0412
8080000
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
116
Бюджетные инвестиции
0412
8080000
003
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
116
Поступление финансовых активов
0412
8080000
003
500000
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
116
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0412
8080000
003
530000
50 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
118
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Общегосударственные вопросы
0100
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Другие общегосударственные вопросы
0114
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Центральный аппарат
0114
0020400
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
20 352 000,00
3 171 504,52
17 180 495,48
118
Расходы
0114
0020460
012
200000
19 220 500,00
3 127 253,52
16 093 246,48
118
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
17 039 100,00
2 859 113,98
14 179 986,02
118
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
13 466 100,00
2 343 548,31
11 122 551,69
118
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
44 900,00
44 900,00
6 850,00
38 050,00
118
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
3 528 100,00
508 715,67
3 019 384,33
118
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
2 181 400,00
268 139,54
1 913 260,46
118
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
637 000,00
637 000,00
77 709,46
559 290,54
118
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
463 800,00
463 800,00
103 581,10
360 218,90
118
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
95 700,00
95 700,00
6 400,00
89 300,00
118
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
984 900,00
984 900,00
80 448,98
904 451,02
118
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
1 131 500,00
44 251,00
1 087 249,00
118
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
850 000,00
850 000,00
850 000,00
118
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
281 500,00
281 500,00
44 251,00
237 249,00
119
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Общегосударственные вопросы
0100
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Другие общегосударственные вопросы
0114
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Центральный аппарат
0114
0020400
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
12 122 300,00
2 078 744,36
10 043 555,64
119
Расходы
0114
0020460
012
200000
11 921 800,00
2 074 822,59
9 846 977,41
119
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
11 106 300,00
1 896 109,37
9 210 190,63
119
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
8 713 800,00
1 555 963,89
7 157 836,11
119
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
110 000,00
110 000,00
22 350,00
87 650,00
119
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
2 282 500,00
317 795,48
1 964 704,52
119
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
811 000,00
811 000,00
178 219,22
632 780,78
119
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
130 000,00
130 000,00
31 531,53
98 468,47
119
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
236 000,00
236 000,00
57 694,75
178 305,25
119
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
445 000,00
445 000,00
88 992,94
356 007,06
119
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
4 500,00
4 500,00
494,00
4 006,00
119
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
200 500,00
200 500,00
3 921,77
196 578,23
119
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
96 200,00
96 200,00
96 200,00
119
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
104 300,00
104 300,00
3 921,77
100 378,23
120
СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
633 056 285,23
96 355 707,25
536 700 577,98
120
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
633 056 285,23
96 355 707,25
536 700 577,98
120
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
633 056 285,23
96 355 707,25
536 700 577,98
120
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Центральный аппарат
0405
0020400
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
17 844 500,00
2 451 886,86
15 392 613,14
120
Расходы
0405
0020460
012
200000
16 544 500,00
2 155 378,33
14 389 121,67
120
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
11 095 400,00
1 743 878,98
9 351 521,02
120
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
8 712 700,00
1 399 994,66
7 312 705,34
120
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
100 000,00
100 000,00
12 000,00
88 000,00
120
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
2 282 700,00
331 884,32
1 950 815,68
120
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
5 249 100,00
411 499,35
4 837 600,65
120
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
430 000,00
430 000,00
68 817,78
361 182,22
120
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
120 000,00
120 000,00
1 000,00
119 000,00
120
Коммунальные услуги
0405
0020460
012
223000
890 000,00
890 000,00
236 737,80
653 262,20
120
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0020460
012
224000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
120
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
3 379 100,00
44 465,08
3 334 634,92
120
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
410 000,00
410 000,00
60 478,69
349 521,31
120
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
120
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
1 300 000,00
296 508,53
1 003 491,47
120
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
400 000,00
400 000,00
181 586,27
218 413,73
120
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
900 000,00
900 000,00
114 922,26
785 077,74
120
Государственная поддержка сельского хозяйства
0405
2600000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600400
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Противоэпизоотические мероприятия
0405
2600401
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Выполнение функций государственными органами
0405
2600401
012
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Расходы
0405
2600401
012
200000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Приобретение услуг
0405
2600401
012
220000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Прочие услуги
0405
2600401
012
226000
18 963 500,00
18 963 500,00
120
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
0405
2630000
596 248 285,23
93 903 820,39
502 344 464,84
120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0405
2639900
596 248 285,23
93 903 820,39
502 344 464,84
120
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0405
2639900
001
512 274 100,00
81 895 144,22
430 378 955,78
120
Расходы
0405
2639900
001
200000
492 384 400,00
78 672 734,49
413 711 665,51
120
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
2639900
001
210000
451 950 072,14
72 025 268,76
379 924 803,38
120
Заработная плата
0405
2639900
001
211000
352 965 742,14
57 831 547,45
295 134 194,69
120
Прочие выплаты
0405
2639900
001
212000
6 503 900,00
494 240,30
6 009 659,70
120
Начисления на оплату труда
0405
2639900
001
213000
92 480 430,00
13 699 481,01
78 780 948,99
120
Приобретение услуг
0405
2639900
001
220000
39 703 500,00
6 483 024,38
33 220 475,62
120
Услуги связи
0405
2639900
001
221000
1 432 200,00
278 451,67
1 153 748,33
120
Транспортные услуги
0405
2639900
001
222000
7 233 100,00
323 834,29
6 909 265,71
120
Коммунальные услуги
0405
2639900
001
223000
18 352 800,00
5 143 411,38
13 209 388,62
120
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2639900
001
224000
1 153 200,00
191 348,98
961 851,02
120
Услуги по содержанию имущества
0405
2639900
001
225000
7 900 800,00
23 116,65
7 877 683,35
120
Прочие услуги
0405
2639900
001
226000
3 631 400,00
522 861,41
3 108 538,59
120
Социальное обеспечение
0405
2639900
001
260000
12 827,86
12 827,86
120
Пособия по социальной помощи населению
0405
2639900
001
262000
12 827,86
12 827,86
120
Прочие расходы
0405
2639900
001
290000
718 000,00
718 000,00
164 441,35
553 558,65
120
Поступление нефинансовых активов
0405
2639900
001
300000
19 889 700,00
3 222 409,73
16 667 290,27
120
Увеличение стоимости основных средств
0405
2639900
001
310000
7 803 700,00
708 205,93
7 095 494,07
120
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2639900
001
340000
12 086 000,00
2 514 203,80
9 571 796,20
120
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0405
2639900
810
83 974 185,23
12 008 676,17
71 965 509,06
120
Расходы
0405
2639900
810
200000
52 564 291,00
7 814 382,76
44 749 908,24
120
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
2639900
810
210000
21 493 901,68
3 076 205,27
18 417 696,41
120
Заработная плата
0405
2639900
810
211000
16 407 248,94
2 371 158,87
14 036 090,07
120
Прочие выплаты
0405
2639900
810
212000
782 777,50
782 777,50
120 665,20
662 112,30
120
Начисления на оплату труда
0405
2639900
810
213000
4 303 875,24
584 381,20
3 719 494,04
120
Приобретение услуг
0405
2639900
810
220000
20 169 828,58
2 607 281,61
17 562 546,97
120
Услуги связи
0405
2639900
810
221000
1 521 460,95
229 764,59
1 291 696,36
120
Транспортные услуги
0405
2639900
810
222000
756 400,00
776 400,00
55 181,10
721 218,90
120
Коммунальные услуги
0405
2639900
810
223000
553 740,00
553 740,00
46 619,51
507 120,49
120
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2639900
810
224000
247 270,31
303 370,31
11 920,40
291 449,91
120
Услуги по содержанию имущества
0405
2639900
810
225000
5 962 433,13
388 355,06
5 574 078,07
120
Прочие услуги
0405
2639900
810
226000
11 052 424,19
1 875 440,95
9 176 983,24
120
Прочие расходы
0405
2639900
810
290000
10 900 560,74
2 130 895,88
8 769 664,86
120
Поступление нефинансовых активов
0405
2639900
810
300000
31 409 894,23
4 194 293,41
27 215 600,82
120
Увеличение стоимости основных средств
0405
2639900
810
310000
7 439 557,14
236 237,01
7 203 320,13
120
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2639900
810
340000
23 970 337,09
3 958 056,40
20 012 280,69
121
АГЕНТСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 192 757 760,00
227 265 230,08
1 965 492 529,92
121
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 943 267 560,00
210 165 621,08
1 733 101 938,92
121
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
1 943 267 560,00
210 165 621,08
1 733 101 938,92
121
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Центральный аппарат
0405
0020400
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
43 293 600,00
7 670 392,19
35 623 207,81
121
Расходы
0405
0020460
012
200000
41 493 600,00
7 571 357,06
33 922 242,94
121
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
36 627 600,00
6 878 468,38
29 749 131,62
121
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
28 912 500,00
5 217 243,41
23 695 256,59
121
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
140 000,00
140 000,00
35 000,00
105 000,00
121
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
7 575 100,00
1 626 224,97
5 948 875,03
121
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
4 616 000,00
673 151,78
3 942 848,22
121
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
1 290 000,00
232 304,40
1 057 695,60
121
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
460 000,00
500 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
150 000,00
230 000,00
39 491,00
190 509,00
121
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
2 596 000,00
151 356,38
2 444 643,62
121
Прочие расходы
0405
0020460
012
290000
30 000,00
250 000,00
19 736,90
230 263,10
121
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
1 800 000,00
99 035,13
1 700 964,87
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
1 200 000,00
1 200 000,00
121
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
550 000,00
600 000,00
99 035,13
500 964,87
121
Государственная поддержка сельского хозяйства
0405
2600000
1 778 879 460,00
200 518 111,00
1 578 361 349,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2004-2009 годах на срок от 2 до 8 лет
0405
2600100
178 376 200,00
178 376 200,00
121
Субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сроком до 5 лет
0405
2600101
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600101
006
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Расходы
0405
2600101
006
200000
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600101
006
240000
64 250 500,00
64 250 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2600101
006
241000
36 000,00
36 000,00
36 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600101
006
242000
64 214 500,00
64 214 500,00
121
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в срок до 8 лет субъектами агропромышленного комплекса
0405
2600102
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600102
006
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Расходы
0405
2600102
006
200000
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600102
006
240000
114 125 700,00
114 125 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2600102
006
241000
113 200,00
113 200,00
113 200,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600102
006
242000
114 012 500,00
114 012 500,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет
0405
2600200
5 829 100,00
844 071,00
4 985 029,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, привлекаемым на развитие малых форм хозяйствования
0405
2600201
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600201
006
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Расходы
0405
2600201
006
200000
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600201
006
240000
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600201
006
242000
5 061 000,00
844 071,00
4 216 929,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
0405
2600202
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600202
006
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Расходы
0405
2600202
006
200000
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600202
006
240000
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600202
006
242000
768 100,00
768 100,00
768 100,00
121
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600400
119 901 400,00
119 901 400,00
121
Финансирование научно-технических работ
0405
2600402
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600402
012
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Расходы
0405
2600402
012
200000
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600402
012
220000
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600402
012
226000
6 600 000,00
6 600 000,00
121
Расходы на приобретение электронно-вычислительной техники, оргтехники, компьютерного программного обеспечения для создания и развития информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса края, на оказание услуг по обучению пользователей электронно-вычислительной техникой
0405
2600403
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600403
012
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Расходы
0405
2600403
012
200000
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Приобретение услуг
0405
2600403
012
220000
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Прочие услуги
0405
2600403
012
226000
1 061 800,00
1 061 800,00
121
Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации
0405
2600404
9 000 000,00
9 000 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600404
012
9 000 000,00
9 000 000,00
121
Расходы
0405
2600404
012
200000
9 000 000,00
9 000 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600404
012
220000
5 700 000,00
5 700 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600404
012
226000
5 700 000,00
5 700 000,00
121
Прочие расходы
0405
2600404
012
290000
3 300 000,00
3 300 000,00
121
Оплата услуг, связанных с агрохимическим обследованием земель сельскохозяйственного назначения
0405
2600405
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600405
012
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Расходы
0405
2600405
012
200000
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600405
012
220000
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600405
012
226000
2 500 000,00
2 500 000,00
121
Исследование качества молока, достоверности происхождения животных подконтрольного маточного поголовья и проведение генетической экспертизы
0405
2600406
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600406
012
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Расходы
0405
2600406
012
200000
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Приобретение услуг
0405
2600406
012
220000
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Прочие услуги
0405
2600406
012
226000
3 113 400,00
3 113 400,00
121
Финансирование мероприятий, связанных с созданием межрегионального оптово-розничного сельскохозяйственного комплекса
0405
2600407
28 329 500,00
28 329 500,00
121
Бюджетные инвестиции
0405
2600407
003
25 329 500,00
25 329 500,00
121
Поступление нефинансовых активов
0405
2600407
003
300000
25 329 500,00
25 329 500,00
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
2600407
003
310000
25 329 500,00
25 329 500,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2600407
012
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Расходы
0405
2600407
012
200000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Приобретение услуг
0405
2600407
012
220000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Прочие услуги
0405
2600407
012
226000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Финансирование мероприятий по повышению эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса края
0405
2600408
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Бюджетные инвестиции
0405
2600408
003
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Поступление нефинансовых активов
0405
2600408
003
300000
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
2600408
003
310000
50 000 400,00
50 000 400,00
121
Расходы на приобретение семян многолетних трав для закладки долглетних культурных пастбищ
0405
2600409
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600409
006
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Расходы
0405
2600409
006
200000
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600409
006
240000
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600409
006
242000
19 296 300,00
19 296 300,00
121
Субсидии на поддержку овцеводства
0405
2600600
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600600
006
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Расходы
0405
2600600
006
200000
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600600
006
240000
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600600
006
242000
9 337 500,00
9 337 500,00
121
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
0405
2600700
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2600700
006
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Расходы
0405
2600700
006
200000
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2600700
006
240000
12 095 500,00
253 399,00
11 842 101,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2600700
006
241000
241 900,00
241 900,00
241 900,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2600700
006
242000
11 853 600,00
253 399,00
11 600 201,00
121
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями
0405
2601000
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601000
006
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Расходы
0405
2601000
006
200000
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601000
006
240000
367 500,00
367 500,00
367 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601000
006
241000
88 000,00
88 000,00
88 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601000
006
242000
279 500,00
279 500,00
279 500,00
121
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
0405
2601100
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601100
006
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Расходы
0405
2601100
006
200000
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601100
006
240000
16 290 660,00
16 290 660,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601100
006
241000
419 500,00
419 500,00
419 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601100
006
242000
15 871 160,00
15 871 160,00
121
Субсидии на поддержку племенного животноводства
0405
2601300
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601300
006
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Расходы
0405
2601300
006
200000
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601300
006
240000
98 030 600,00
24 322 944,00
73 707 656,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601300
006
241000
5 175 200,00
617 100,00
4 558 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601300
006
242000
92 855 400,00
23 705 844,00
69 149 556,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации
0405
2601400
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601400
006
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Расходы
0405
2601400
006
200000
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601400
006
240000
87 649 500,00
1 552 670,00
86 096 830,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601400
006
241000
1 569 300,00
1 569 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601400
006
242000
86 080 200,00
1 552 670,00
84 527 530,00
121
Развитие производства продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
0405
2601700
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601700
006
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Расходы
0405
2601700
006
200000
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601700
006
240000
17 454 600,00
17 454 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601700
006
241000
785 500,00
785 500,00
785 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601700
006
242000
16 669 100,00
16 669 100,00
121
Субсидии на компенсацию 50 процентов стоимости витаминно-минеральных добавок (премиксов)
0405
2601800
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2601800
006
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Расходы
0405
2601800
006
200000
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2601800
006
240000
11 273 100,00
11 273 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2601800
006
241000
2 000 000,00
2 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2601800
006
242000
9 273 100,00
9 273 100,00
121
Субсидии на поддержку животноводства
0405
2603000
675 425 500,00
160 830 629,00
514 594 871,00
121
Компенсация части затрат на производство и реализацию молока и молокопродуктов
0405
2603001
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603001
006
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Расходы
0405
2603001
006
200000
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603001
006
240000
565 162 300,00
132 521 490,00
432 640 810,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603001
006
241000
15 698 964,00
2 221 257,00
13 477 707,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603001
006
242000
549 463 336,00
130 300 233,00
419 163 103,00
121
Компенсация части затрат на производство и реализацию продукции свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов
0405
2603002
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603002
006
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Расходы
0405
2603002
006
200000
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603002
006
240000
110 263 200,00
28 309 139,00
81 954 061,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603002
006
241000
419 000,00
371 400,00
32 400,00
339 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603002
006
242000
109 891 800,00
28 276 739,00
81 615 061,00
121
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации
0405
2603100
140 124 300,00
140 124 300,00
121
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение пестицидов
0405
2603101
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603101
006
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Расходы
0405
2603101
006
200000
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603101
006
240000
73 453 700,00
73 453 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603101
006
241000
330 500,00
330 500,00
330 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603101
006
242000
73 123 200,00
73 123 200,00
121
Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений
0405
2603102
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603102
006
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Расходы
0405
2603102
006
200000
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603102
006
240000
66 670 600,00
66 670 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603102
006
241000
333 400,00
333 400,00
333 400,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603102
006
242000
66 337 200,00
66 337 200,00
121
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
0405
2603200
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603200
006
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Расходы
0405
2603200
006
200000
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603200
006
240000
8 470 000,00
8 470 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603200
006
241000
296 400,00
296 400,00
296 400,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603200
006
242000
8 173 600,00
8 173 600,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на посев многолетних трав
0405
2603300
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603300
006
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Расходы
0405
2603300
006
200000
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603300
006
240000
8 125 000,00
8 125 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603300
006
241000
73 100,00
73 100,00
73 100,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603300
006
242000
8 051 900,00
8 051 900,00
121
Финансирование расходов на приобретение средств химизации
0405
2603400
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
2603400
012
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Расходы
0405
2603400
012
200000
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Приобретение услуг
0405
2603400
012
220000
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Прочие услуги
0405
2603400
012
226000
115 717 100,00
115 717 100,00
121
Компенсация части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования
0405
2603600
251 442 400,00
12 714 398,00
238 728 002,00
121
Субсидии на компенсацию 30 процентов стоимости изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, технологического оборудования
0405
2603601
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603601
006
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Расходы
0405
2603601
006
200000
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603601
006
240000
100 000 000,00
1 457 124,00
98 542 876,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603601
006
241000
800 000,00
800 000,00
800 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603601
006
242000
99 200 000,00
1 457 124,00
97 742 876,00
121
Субсидии на компенсацию 50 процентов стоимости многооперационных почвообрабатывающих и посевных машин (агрегатов, комплексов), тракторов, агрегатируемых с этими машинами (агрегатами, комплексами), зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов
0405
2603602
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603602
006
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Расходы
0405
2603602
006
200000
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603602
006
240000
151 442 400,00
11 257 274,00
140 185 126,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603602
006
241000
6 743 300,00
6 743 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603602
006
242000
144 699 100,00
11 257 274,00
133 441 826,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и (или) займам, полученным сроком до 10 лет субъектами агропромышленного комплекса
0405
2603800
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
2603800
006
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Расходы
0405
2603800
006
200000
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
2603800
006
240000
22 969 500,00
22 969 500,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
2603800
006
241000
27 300,00
27 300,00
27 300,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
2603800
006
242000
22 942 200,00
22 942 200,00
121
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира
0405
2610000
1 505 000,00
121 652,61
1 383 347,39
121
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0405
2619900
1 505 000,00
121 652,61
1 383 347,39
121
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0405
2619900
001
1 505 000,00
121 652,61
1 383 347,39
121
Расходы
0405
2619900
001
200000
1 325 000,00
118 221,97
1 206 778,03
121
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
2619900
001
210000
890 300,00
890 300,00
103 567,87
786 732,13
121
Заработная плата
0405
2619900
001
211000
692 800,00
692 800,00
78 355,41
614 444,59
121
Прочие выплаты
0405
2619900
001
212000
16 000,00
16 000,00
16 000,00
121
Начисления на оплату труда
0405
2619900
001
213000
181 500,00
181 500,00
25 212,46
156 287,54
121
Приобретение услуг
0405
2619900
001
220000
415 400,00
415 400,00
14 654,10
400 745,90
121
Услуги связи
0405
2619900
001
221000
59 200,00
59 200,00
6 404,10
52 795,90
121
Транспортные услуги
0405
2619900
001
222000
43 000,00
43 000,00
43 000,00
121
Коммунальные услуги
0405
2619900
001
223000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
121
Арендная плата за пользование имуществом
0405
2619900
001
224000
55 000,00
55 000,00
55 000,00
121
Услуги по содержанию имущества
0405
2619900
001
225000
48 200,00
48 200,00
48 200,00
121
Прочие услуги
0405
2619900
001
226000
198 000,00
198 000,00
8 250,00
189 750,00
121
Прочие расходы
0405
2619900
001
290000
19 300,00
19 300,00
19 300,00
121
Поступление нефинансовых активов
0405
2619900
001
300000
180 000,00
180 000,00
3 430,64
176 569,36
121
Увеличение стоимости основных средств
0405
2619900
001
310000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
121
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
2619900
001
340000
140 000,00
140 000,00
3 430,64
136 569,36
121
Региональные целевые программы
0405
5220000
119 589 500,00
1 855 465,28
117 734 034,72
121
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
0405
5221100
19 635 000,00
1 809 242,28
17 825 757,72
121
Оплата услуг образовательным учреждениям по повышению квалификации руководителей и специалистов организаций АПК
0405
5221101
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
5221101
012
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Расходы
0405
5221101
012
200000
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Приобретение услуг
0405
5221101
012
220000
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Прочие услуги
0405
5221101
012
226000
1 385 000,00
1 385 000,00
121
Оказание материальной поддержки в виде единовременного пособия молодым специалистам при их приеме на работу по трудовому договору
0405
5221103
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Социальные выплаты
0405
5221103
005
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Расходы
0405
5221103
005
200000
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Социальное обеспечение
0405
5221103
005
260000
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Пособия по социальной помощи населению
0405
5221103
005
262000
9 650 000,00
9 650 000,00
121
Предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям для погашения части затрат, связанных с выплатами вновь избранным (назначенным) руководителям и молодым специалистам заработной платы
0405
5221104
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5221104
006
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Расходы
0405
5221104
006
200000
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5221104
006
240000
8 600 000,00
1 809 242,28
6 790 757,72
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0405
5221104
006
241000
258 000,00
258 000,00
258 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5221104
006
242000
8 342 000,00
1 809 242,28
6 532 757,72
121
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
0405
5224000
99 954 500,00
46 223,00
99 908 277,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным в российских кредитных организациях и (или) в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 2 лет
0405
5224001
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224001
006
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Расходы
0405
5224001
006
200000
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224001
006
240000
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224001
006
242000
757 400,00
757 400,00
38 489,00
718 911,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 3 лет
0405
5224002
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224002
006
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Расходы
0405
5224002
006
200000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224002
006
240000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224002
006
242000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на срок до 5 лет
0405
5224003
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224003
006
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Расходы
0405
5224003
006
200000
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224003
006
240000
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224003
006
242000
315 000,00
315 000,00
7 734,00
307 266,00
121
Субсидии кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным в российских кредитных организациях и (или) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет
0405
5224004
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224004
006
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Расходы
0405
5224004
006
200000
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224004
006
240000
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224004
006
242000
259 600,00
259 600,00
259 600,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
0405
5224005
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224005
006
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Расходы
0405
5224005
006
200000
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224005
006
240000
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224005
006
242000
4 006 800,00
4 006 800,00
121
Субсидии кооперативам на компенсацию части стоимости машин, тракторов и оборудования
0405
5224006
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
0405
5224006
006
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Расходы
0405
5224006
006
200000
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0405
5224006
006
240000
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0405
5224006
006
242000
80 000 000,00
80 000 000,00
121
Оплата услуг образовательным учреждениям по подготовке и повышению квалификации руководителей, специалистов и работников кооперативов
0405
5224007
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Выполнение функций государственными органами
0405
5224007
012
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Расходы
0405
5224007
012
200000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Приобретение услуг
0405
5224007
012
220000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Прочие услуги
0405
5224007
012
226000
330 000,00
330 000,00
330 000,00
121
Субсидии членам кооперативов на компенсацию части затрат собственных средств (в том числе заемных), потраченных на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
0405
5224008
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Социальные выплаты
0405
5224008
005
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Расходы
0405
5224008
005
200000
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Социальное обеспечение
0405
5224008
005
260000
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Пособия по социальной помощи населению
0405
5224008
005
262000
14 035 700,00
14 035 700,00
121
Социальная политика
1000
134 236 100,00
134 236 100,00
121
Социальное обеспечение населения
1003
134 236 100,00
134 236 100,00
121
Федеральные целевые программы
1003
1000000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
1003
1001100
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
1003
1001100
021
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Расходы
1003
1001100
021
200000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Социальное обеспечение
1003
1001100
021
260000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Пособия по социальной помощи населению
1003
1001100
021
262000
32 919 200,00
32 919 200,00
121
Региональные целевые программы
1003
5220000
101 316 900,00
101 316 900,00
121
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
1003
5223200
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Субсидии гражданам, имеющим собственные (в том числе заемные) средства на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и являющимся членами молодой семьи или молодыми специалистами
1003
5223201
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Социальные выплаты
1003
5223201
005
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Расходы
1003
5223201
005
200000
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Социальное обеспечение
1003
5223201
005
260000
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Пособия по социальной помощи населению
1003
5223201
005
262000
7 745 200,00
7 745 200,00
121
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
1003
5224000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Предоставление субсидий гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
1003
5224009
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Социальные выплаты
1003
5224009
005
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Расходы
1003
5224009
005
200000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Социальное обеспечение
1003
5224009
005
260000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Пособия по социальной помощи населению
1003
5224009
005
262000
93 571 700,00
93 571 700,00
121
Межбюджетные трансферты
1100
115 254 100,00
17 099 609,00
98 154 491,00
121
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Региональные целевые программы
1102
5220000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
1102
5223200
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1102
5223202
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Фонд софинансирования
1102
5223202
010
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Расходы
1102
5223202
010
200000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223202
010
250000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223202
010
251000
30 980 700,00
30 980 700,00
121
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
84 273 400,00
17 099 609,00
67 173 791,00
121
Государственная поддержка сельского хозяйства
1103
2600000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет
1103
2600200
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, привлекаемым на развитие малых форм хозяйствования
1103
2600201
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Субсидии юридическим лицам
1103
2600201
006
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Расходы
1103
2600201
006
200000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
2600201
006
250000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
2600201
006
251000
3 000 000,00
3 000 000,00
121
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
1103
5210252
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210252
009
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Расходы
1103
5210252
009
200000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210252
009
250000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
121
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210252
009
251000
81 273 400,00
17 099 609,00
64 173 791,00
123
АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
10 504 488 009,00
1 533 611 727,60
8 970 876 281,40
123
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
8 928 733 468,00
1 522 852 747,80
7 405 880 720,20
123
Топливно - энергетический комплекс
0402
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Вопросы топливно-энергетического комплекса
0402
2480000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Субсидии юридическим лицам
0402
2480000
006
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Расходы
0402
2480000
006
200000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0402
2480000
006
240000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0402
2480000
006
242000
17 758 859,00
17 758 859,00
123
Транспорт
0408
675 630 700,00
55 038 954,00
620 591 746,00
123
Воздушный транспорт
0408
3000000
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
0408
3000200
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3000200
006
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Расходы
0408
3000200
006
200000
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3000200
006
240000
56 183 200,00
2 913 149,00
53 270 051,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
3000200
006
241000
37 832 800,00
957 490,00
36 875 310,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3000200
006
242000
18 350 400,00
1 955 659,00
16 394 741,00
123
Водный транспорт
0408
3010000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта
0408
3010300
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3010300
006
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Расходы
0408
3010300
006
200000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3010300
006
240000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3010300
006
242000
66 064 000,00
66 064 000,00
123
Автомобильный транспорт
0408
3030000
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
0408
3030200
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3030200
006
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Расходы
0408
3030200
006
200000
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3030200
006
240000
34 314 000,00
34 314 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
3030200
006
241000
23 244 000,00
23 244 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3030200
006
242000
11 070 000,00
11 070 000,00
123
Железнодорожный транспорт
0408
3050000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
0408
3050200
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
3050200
006
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Расходы
0408
3050200
006
200000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
3050200
006
240000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
3050200
006
242000
98 900 000,00
7 518 413,00
91 381 587,00
123
Социальная помощь
0408
5050000
420 169 500,00
44 607 392,00
375 562 108,00
123
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
0408
5053700
420 169 500,00
44 607 392,00
375 562 108,00
123
Обеспечение равной транспортной доступности общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
0408
5053701
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
5053701
006
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Расходы
0408
5053701
006
200000
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
5053701
006
240000
67 050 500,00
15 704 274,00
51 346 226,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
5053701
006
241000
40 230 300,00
8 999 201,00
31 231 099,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
5053701
006
242000
26 820 200,00
6 705 073,00
20 115 127,00
123
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением транспортных услуг по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации
0408
5053703
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
5053703
006
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Расходы
0408
5053703
006
200000
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
5053703
006
240000
333 341 700,00
28 014 843,00
305 326 857,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
5053703
006
241000
237 356 700,00
15 885 740,00
221 470 960,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
5053703
006
242000
95 985 000,00
12 129 103,00
83 855 897,00
123
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
0408
5053704
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Субсидии юридическим лицам
0408
5053704
006
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Расходы
0408
5053704
006
200000
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0408
5053704
006
240000
19 777 300,00
888 275,00
18 889 025,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0408
5053704
006
241000
10 877 300,00
499 065,00
10 378 235,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0408
5053704
006
242000
8 900 000,00
389 210,00
8 510 790,00
123
Дорожное хозяйство
0409
8 058 729 509,00
1 446 684 541,35
6 612 044 967,65
123
Инвестиционный фонд
0409
0750000
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Инвестиционный фонд
0409
0750100
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Расходы на реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит"
0409
0750100
877
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
0750100
877
300000
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
0750100
877
310000
1 323 000 000,00
656 096 633,00
666 903 367,00
123
Федеральные целевые программы
0409
1000000
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"
0409
1000100
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
0409
1000102
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Бюджетные инвестиции
0409
1000102
003
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
1000102
003
300000
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
1000102
003
310000
1 547 316 808,00
224 194 774,00
1 323 122 034,00
123
Дорожное хозяйство
0409
3150000
527 285 801,00
17 189 953,95
510 095 847,05
123
Управление дорожным хозяйством
0409
3150100
181 838 000,00
17 189 953,95
164 648 046,05
123
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0409
3150100
001
181 838 000,00
17 189 953,95
164 648 046,05
123
Расходы
0409
3150100
001
200000
164 883 600,00
15 638 677,61
149 244 922,39
123
Оплата труда и начисления на оплату труда
0409
3150100
001
210000
110 720 900,00
12 305 187,38
98 415 712,62
123
Заработная плата
0409
3150100
001
211000
86 386 900,00
9 701 400,93
76 685 499,07
123
Прочие выплаты
0409
3150100
001
212000
1 700 500,00
198 447,27
1 502 052,73
123
Начисления на оплату труда
0409
3150100
001
213000
22 633 500,00
2 405 339,18
20 228 160,82
123
Приобретение услуг
0409
3150100
001
220000
52 111 500,00
3 104 723,66
49 006 776,34
123
Услуги связи
0409
3150100
001
221000
2 192 000,00
183 035,93
2 008 964,07
123
Транспортные услуги
0409
3150100
001
222000
1 183 500,00
182 632,30
1 000 867,70
123
Коммунальные услуги
0409
3150100
001
223000
1 846 500,00
277 105,23
1 569 394,77
123
Арендная плата за пользование имуществом
0409
3150100
001
224000
262 700,00
262 700,00
10 698,42
252 001,58
123
Услуги по содержанию имущества
0409
3150100
001
225000
5 964 000,00
273 572,70
5 690 427,30
123
Прочие услуги
0409
3150100
001
226000
40 662 800,00
2 177 679,08
38 485 120,92
123
Прочие расходы
0409
3150100
001
290000
2 051 200,00
228 766,57
1 822 433,43
123
Поступление нефинансовых активов
0409
3150100
001
300000
16 954 400,00
1 551 276,34
15 403 123,66
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
3150100
001
310000
7 020 400,00
40 363,40
6 980 036,60
123
Увеличение стоимости материальных запасов
0409
3150100
001
340000
9 934 000,00
1 510 912,94
8 423 087,06
123
Поддержка дорожного хозяйства
0409
3150200
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
0409
3150201
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Бюджетные инвестиции
0409
3150201
003
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
3150201
003
300000
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
3150201
003
310000
345 447 801,00
345 447 801,00
123
Региональные целевые программы
0409
5220000
4 636 126 900,00
549 203 180,40
4 086 923 719,60
123
Краевая целевая программа «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы
0409
5222000
4 636 126 900,00
549 203 180,40
4 086 923 719,60
123
Бюджетные инвестиции
0409
5222000
003
868 282 000,00
187 082 790,00
681 199 210,00
123
Расходы
0409
5222000
003
200000
2 000 000,00
1 947 929,00
52 071,00
123
Прочие расходы
0409
5222000
003
290000
2 000 000,00
1 947 929,00
52 071,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
5222000
003
300000
866 282 000,00
185 134 861,00
681 147 139,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
5222000
003
310000
866 282 000,00
185 134 861,00
681 147 139,00
123
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0409
5222000
365
3 767 844 900,00
362 120 390,40
3 405 724 509,60
123
Расходы
0409
5222000
365
200000
3 688 244 900,00
356 620 390,40
3 331 624 509,60
123
Приобретение услуг
0409
5222000
365
220000
3 684 054 900,00
356 620 390,40
3 327 434 509,60
123
Услуги по содержанию имущества
0409
5222000
365
225000
3 671 876 900,00
356 224 688,40
3 315 652 211,60
123
Прочие услуги
0409
5222000
365
226000
12 178 000,00
395 702,00
11 782 298,00
123
Прочие расходы
0409
5222000
365
290000
4 190 000,00
4 190 000,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
5222000
365
300000
79 600 000,00
5 500 000,00
74 100 000,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
5222000
365
310000
79 600 000,00
5 500 000,00
74 100 000,00
123
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0409
8080000
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Бюджетные инвестиции
0409
8080000
003
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Поступление нефинансовых активов
0409
8080000
003
300000
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0409
8080000
003
310000
25 000 000,00
25 000 000,00
123
Связь и информатика
0410
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Региональные целевые программы
0410
5220000
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Краевая целевая программа «Развитие региональной телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей»)» на 2006-2008 годы
0410
5222100
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Бюджетные инвестиции
0410
5222100
003
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Поступление нефинансовых активов
0410
5222100
003
300000
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0410
5222100
003
310000
40 084 000,00
40 084 000,00
123
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
136 530 400,00
3 370 393,45
133 160 006,55
123
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0412
0020000
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Центральный аппарат
0412
0020400
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Центральный аппарат иных органов
0412
0020460
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Выполнение функций государственными органами
0412
0020460
012
21 455 900,00
3 370 393,45
18 085 506,55
123
Расходы
0412
0020460
012
200000
20 713 800,00
3 361 185,96
17 352 614,04
123
Оплата труда и начисления на оплату труда
0412
0020460
012
210000
17 730 000,00
3 038 203,59
14 691 796,41
123
Заработная плата
0412
0020460
012
211000
13 960 400,00
2 600 587,66
11 359 812,34
123
Прочие выплаты
0412
0020460
012
212000
111 900,00
111 900,00
8 500,00
103 400,00
123
Начисления на оплату труда
0412
0020460
012
213000
3 657 700,00
429 115,93
3 228 584,07
123
Приобретение услуг
0412
0020460
012
220000
2 965 300,00
320 982,37
2 644 317,63
123
Услуги связи
0412
0020460
012
221000
624 000,00
624 000,00
44 666,13
579 333,87
123
Транспортные услуги
0412
0020460
012
222000
850 000,00
850 000,00
89 398,50
760 601,50
123
Коммунальные услуги
0412
0020460
012
223000
200 000,00
200 000,00
38 700,08
161 299,92
123
Услуги по содержанию имущества
0412
0020460
012
225000
430 400,00
430 400,00
17 522,96
412 877,04
123
Прочие услуги
0412
0020460
012
226000
860 900,00
860 900,00
130 694,70
730 205,30
123
Прочие расходы
0412
0020460
012
290000
18 500,00
2 000,00
16 500,00
123
Поступление нефинансовых активов
0412
0020460
012
300000
760 600,00
742 100,00
9 207,49
732 892,51
123
Увеличение стоимости основных средств
0412
0020460
012
310000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
123
Увеличение стоимости материальных запасов
0412
0020460
012
340000
260 600,00
242 100,00
9 207,49
232 892,51
123
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0412
8080000
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Бюджетные инвестиции
0412
8080000
003
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Поступление нефинансовых активов
0412
8080000
003
300000
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Увеличение стоимости основных средств
0412
8080000
003
310000
115 074 500,00
115 074 500,00
123
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Коммунальное хозяйство
0502
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Поддержка коммунального хозяйства
0502
3510000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Мероприятия в области коммунального хозяйства
0502
3510500
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Субсидии юридическим лицам
0502
3510500
006
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Расходы
0502
3510500
006
200000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0502
3510500
006
240000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0502
3510500
006
242000
122 284 141,00
10 758 979,80
111 525 161,20
123
Межбюджетные трансферты
1100
1 453 470 400,00
1 453 470 400,00
123
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
1 453 470 400,00
1 453 470 400,00
123
Дорожное хозяйство
1102
3150000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Поддержка дорожного хозяйства
1102
3150200
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Субсидии на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации
1102
3150206
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Фонд софинансирования
1102
3150206
010
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Расходы
1102
3150206
010
200000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
3150206
010
250000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
3150206
010
251000
1 023 470 400,00
1 023 470 400,00
123
Региональные целевые программы
1102
5220000
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
1102
5225100
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городов и поселений муниципальных образований края
1102
5225104
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Фонд софинансирования
1102
5225104
010
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Расходы
1102
5225104
010
200000
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225104
010
250000
430 000 000,00
430 000 000,00
123
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225104
010
251000
430 000 000,00
430 000 000,00
130
АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
13 444 010 316,85
917 593 591,24
12 526 416 725,61
130
Общегосударственные вопросы
0100
64 000 000,00
64 000 000,00
130
Судебная система
0105
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0105
8010000
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0105
8010000
003
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0105
8010000
003
300000
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0105
8010000
003
310000
2 000 000,00
2 000 000,00
130
Другие общегосударственные вопросы
0114
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0114
8010000
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0114
8010000
003
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0114
8010000
003
300000
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0114
8010000
003
310000
62 000 000,00
62 000 000,00
130
Национальная оборона
0200
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Мобилизационная подготовка экономики
0204
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0204
8010000
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0204
8010000
003
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0204
8010000
003
300000
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0204
8010000
003
310000
28 900 000,00
4 460 000,00
24 440 000,00
130
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
241 985 200,00
4 250 666,74
237 734 533,26
130
Органы внутренних дел
0302
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0302
8010000
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Бюджетные инвестиции
0302
8010000
003
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Поступление нефинансовых активов
0302
8010000
003
300000
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Увеличение стоимости основных средств
0302
8010000
003
310000
196 801 400,00
4 250 666,74
192 550 733,26
130
Обеспечение пожарной безопасности
0310
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0310
8010000
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0310
8010000
003
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0310
8010000
003
300000
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0310
8010000
003
310000
18 300 000,00
18 300 000,00
130
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Региональные целевые программы
0314
5220000
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Краевая целевая программа «Безопасный город»
0314
5224700
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Бюджетные инвестиции
0314
5224700
003
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Поступление нефинансовых активов
0314
5224700
003
300000
26 883 800,00
26 883 800,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0314
5224700
003
310000
26 883 800,00
26 883 800,00
130
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
132 157 300,00
132 157 300,00
130
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0405
8010000
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Бюджетные инвестиции
0405
8010000
003
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Поступление нефинансовых активов
0405
8010000
003
300000
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0405
8010000
003
310000
6 632 500,00
6 632 500,00
130
Водные ресурсы
0406
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0406
8010000
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Бюджетные инвестиции
0406
8010000
003
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Поступление нефинансовых активов
0406
8010000
003
300000
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0406
8010000
003
310000
34 745 100,00
34 745 100,00
130
Транспорт
0408
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0408
8010000
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0408
8010000
003
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0408
8010000
003
300000
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0408
8010000
003
310000
50 000 000,00
50 000 000,00
130
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Региональные целевые программы
0412
5220000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
0412
5222400
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Выполнение функций государственными органами
0412
5222400
012
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Расходы
0412
5222400
012
200000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
0412
5222400
012
250000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0412
5222400
012
226000
40 779 700,00
40 779 700,00
130
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
1 109 062 600,00
88 211 700,16
1 020 850 899,84
130
Жилищное хозяйство
0501
272 048 900,00
15 813 600,00
256 235 300,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
0501
0980000
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
0501
0980200
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
0501
0980202
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках краевой целевой программы "Переселение граждан п. Дубинино г.Шарыпово Красноярского края из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2006-2008 годы"
0501
0980202
649
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Поступление нефинансовых активов
0501
0980202
649
300000
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0501
0980202
649
310000
183 173 500,00
183 173 500,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0501
8010000
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Бюджетные инвестиции
0501
8010000
003
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Поступление нефинансовых активов
0501
8010000
003
300000
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0501
8010000
003
310000
88 875 400,00
15 813 600,00
73 061 800,00
130
Коммунальное хозяйство
0502
775 592 000,00
62 897 184,40
712 694 815,60
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0502
1020000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0502
1020100
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0502
1020101
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0502
1020101
003
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Расходы
0502
1020101
003
200000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Приобретение услуг
0502
1020101
003
220000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Прочие услуги
0502
1020101
003
226000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0502
1020101
003
300000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0502
1020101
003
310000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
0502
1040000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
0502
1040500
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе малоэтажного
0502
1040500
414
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Расходы
0502
1040500
414
200000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0502
1040500
414
240000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0502
1040500
414
242000
325 000,00
325 000,00
325 000,00
130
Региональные целевые программы
0502
5220000
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
0502
5223400
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0502
5223407
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Бюджетные инвестиции
0502
5223407
003
31 451 800,00
31 451 800,00
130
Расходы
0502
5223407
003
200000
3 320 800,00
3 320 800,00
130
Приобретение услуг
0502
5223407
003
220000
3 320 800,00
3 320 800,00
130
Услуги по содержанию имущества
0502
5223407
003
225000
3 320 800,00
3 320 800,00
130
Поступление нефинансовых активов
0502
5223407
003
300000
28 131 000,00
28 131 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0502
5223407
003
310000
28 131 000,00
28 131 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0502
8010000
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Бюджетные инвестиции
0502
8010000
003
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Поступление нефинансовых активов
0502
8010000
003
300000
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Увеличение стоимости основных средств
0502
8010000
003
310000
683 815 200,00
62 897 184,40
620 918 015,60
130
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Центральный аппарат
0505
0020400
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Центральный аппарат иных органов
0505
0020460
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Выполнение функций государственными органами
0505
0020460
012
61 421 700,00
9 500 915,76
51 920 784,24
130
Расходы
0505
0020460
012
200000
58 185 900,00
9 052 982,75
49 132 917,25
130
Оплата труда и начисления на оплату труда
0505
0020460
012
210000
53 996 000,00
8 223 159,34
45 772 840,66
130
Заработная плата
0505
0020460
012
211000
42 682 900,00
6 790 678,10
35 892 221,90
130
Прочие выплаты
0505
0020460
012
212000
130 200,00
130 200,00
23 900,00
106 300,00
130
Начисления на оплату труда
0505
0020460
012
213000
11 182 900,00
1 408 581,24
9 774 318,76
130
Приобретение услуг
0505
0020460
012
220000
4 059 900,00
821 663,09
3 238 236,91
130
Услуги связи
0505
0020460
012
221000
808 900,00
908 900,00
195 000,00
713 900,00
130
Транспортные услуги
0505
0020460
012
222000
440 000,00
440 000,00
72 295,50
367 704,50
130
Коммунальные услуги
0505
0020460
012
223000
327 400,00
327 400,00
115 000,00
212 400,00
130
Арендная плата за пользование имуществом
0505
0020460
012
224000
566 600,00
566 600,00
103 981,00
462 619,00
130
Услуги по содержанию имущества
0505
0020460
012
225000
385 000,00
385 000,00
65 209,80
319 790,20
130
Прочие услуги
0505
0020460
012
226000
1 432 000,00
270 176,79
1 161 823,21
130
Социальное обеспечение
0505
0020460
012
260000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
130
Пособия по социальной помощи населению
0505
0020460
012
262000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
130
Прочие расходы
0505
0020460
012
290000
100 000,00
100 000,00
8 160,32
91 839,68
130
Поступление нефинансовых активов
0505
0020460
012
300000
3 235 800,00
447 933,01
2 787 866,99
130
Увеличение стоимости основных средств
0505
0020460
012
310000
789 000,00
789 000,00
100 314,79
688 685,21
130
Увеличение стоимости материальных запасов
0505
0020460
012
340000
2 446 800,00
347 618,22
2 099 181,78
130
Охрана окружающей среды
0600
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0605
8010000
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Бюджетные инвестиции
0605
8010000
003
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Поступление нефинансовых активов
0605
8010000
003
300000
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0605
8010000
003
310000
19 154 900,00
3 707 190,00
15 447 710,00
130
Образование
0700
1 989 373 200,00
69 031 869,74
1 920 341 330,26
130
Дошкольное образование
0701
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0701
8010000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Бюджетные инвестиции
0701
8010000
003
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Поступление нефинансовых активов
0701
8010000
003
300000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0701
8010000
003
310000
60 000 000,00
60 000 000,00
130
Общее образование
0702
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0702
8010000
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Бюджетные инвестиции
0702
8010000
003
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Поступление нефинансовых активов
0702
8010000
003
300000
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Увеличение стоимости основных средств
0702
8010000
003
310000
659 373 200,00
65 129 551,19
594 243 648,81
130
Высшее профессиональное образование
0706
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0706
8010000
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Бюджетные инвестиции
0706
8010000
003
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Поступление нефинансовых активов
0706
8010000
003
300000
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Увеличение стоимости основных средств
0706
8010000
003
310000
1 000 000 000,00
9 469,50
999 990 530,50
130
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0707
8010000
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Бюджетные инвестиции
0707
8010000
003
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Поступление нефинансовых активов
0707
8010000
003
300000
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Увеличение стоимости основных средств
0707
8010000
003
310000
270 000 000,00
3 892 849,05
266 107 150,95
130
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
867 976 153,00
4 428 534,15
863 547 618,85
130
Культура
0801
867 976 153,00
4 428 534,15
863 547 618,85
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0801
1020000
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0801
1020100
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0801
1020101
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Бюджетные инвестиции
0801
1020101
003
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Поступление нефинансовых активов
0801
1020101
003
300000
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0801
1020101
003
310000
361 736 453,00
361 736 453,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0801
8010000
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Бюджетные инвестиции
0801
8010000
003
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Поступление нефинансовых активов
0801
8010000
003
300000
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Увеличение стоимости основных средств
0801
8010000
003
310000
506 239 700,00
4 428 534,15
501 811 165,85
130
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
1 768 136 463,85
98 412 783,05
1 669 723 680,80
130
Стационарная медицинская помощь
0901
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0901
8010000
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Бюджетные инвестиции
0901
8010000
003
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Поступление нефинансовых активов
0901
8010000
003
300000
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Увеличение стоимости основных средств
0901
8010000
003
310000
1 039 453 200,00
69 228 644,49
970 224 555,51
130
Амбулаторная помощь
0902
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0902
8010000
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Бюджетные инвестиции
0902
8010000
003
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Поступление нефинансовых активов
0902
8010000
003
300000
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0902
8010000
003
310000
126 500 000,00
11 516 500,00
114 983 500,00
130
Физическая культура и спорт
0908
601 111 363,85
17 667 638,56
583 443 725,29
130
Федеральные целевые программы
0908
1000000
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
0908
1005800
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Бюджетные инвестиции
0908
1005800
003
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Поступление нефинансовых активов
0908
1005800
003
300000
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Увеличение стоимости основных средств
0908
1005800
003
310000
398 363,85
398 363,85
398 363,85
130
Краевая адресная инвестиционная программа
0908
8010000
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Бюджетные инвестиции
0908
8010000
003
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Поступление нефинансовых активов
0908
8010000
003
300000
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Увеличение стоимости основных средств
0908
8010000
003
310000
600 713 000,00
17 667 638,56
583 045 361,44
130
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Региональные целевые программы
0910
5220000
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Краевая целевая программа «Развитие общих врачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
0910
5224100
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0910
5224100
079
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Поступление нефинансовых активов
0910
5224100
079
300000
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Увеличение стоимости основных средств
0910
5224100
079
310000
1 071 900,00
1 071 900,00
130
Социальная политика
1000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Социальное обслуживание населения
1002
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Краевая адресная инвестиционная программа
1002
8010000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Бюджетные инвестиции
1002
8010000
003
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Поступление нефинансовых активов
1002
8010000
003
300000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Увеличение стоимости основных средств
1002
8010000
003
310000
254 565 400,00
4 499 325,40
250 066 074,60
130
Межбюджетные трансферты
1100
6 968 699 100,00
640 591 522,00
6 328 107 578,00
130
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
6 968 699 100,00
640 591 522,00
6 328 107 578,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1102
0980000
2 399 033 800,00
2 399 033 800,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1102
0980100
1 291 283 000,00
1 291 283 000,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1102
0980101
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
0980101
010
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Расходы
1102
0980101
010
200000
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980101
010
250000
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980101
010
251000
774 770 000,00
774 770 000,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1102
0980102
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
0980102
010
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Расходы
1102
0980102
010
200000
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980102
010
250000
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980102
010
251000
516 513 000,00
516 513 000,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
1102
0980200
1 107 750 800,00
1 107 750 800,00
130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1102
0980201
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
0980201
010
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Расходы
1102
0980201
010
200000
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980201
010
250000
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980201
010
251000
882 000 000,00
882 000 000,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1102
0980202
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках краевой целевой программы "Дом" на 2007-2009 годы в части расходов на софинансирование
1102
0980202
648
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Расходы
1102
0980202
648
200000
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
0980202
648
250000
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
0980202
648
251000
225 750 800,00
225 750 800,00
130
Межбюджетные трансферты
1102
5210000
3 238 601 000,00
614 002 400,00
2 624 598 600,00
130
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1102
5210100
3 238 601 000,00
614 002 400,00
2 624 598 600,00
130
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
1102
5210102
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210102
010
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Расходы
1102
5210102
010
200000
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210102
010
250000
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210102
010
251000
1 452 891 700,00
363 183 500,00
1 089 708 200,00
130
Субсидии на возмещение убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
1102
5210103
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210103
010
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Расходы
1102
5210103
010
200000
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210103
010
250000
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210103
010
251000
1 003 274 700,00
250 818 900,00
752 455 800,00
130
Субсидии на проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности
1102
5210104
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210104
010
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Расходы
1102
5210104
010
200000
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210104
010
250000
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210104
010
251000
81 674 800,00
81 674 800,00
130
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края
1102
5210112
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210112
010
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Расходы
1102
5210112
010
200000
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210112
010
250000
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210112
010
251000
432 000 000,00
432 000 000,00
130
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
1102
5210119
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210119
010
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Расходы
1102
5210119
010
200000
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210119
010
250000
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210119
010
251000
152 419 700,00
152 419 700,00
130
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1102
5210120
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210120
010
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Расходы
1102
5210120
010
200000
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210120
010
250000
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210120
010
251000
89 285 600,00
89 285 600,00
130
Субсидии на замену и модернизацию лифтового оборудовании жилищного фонда
1102
5210122
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Фонд софинансирования
1102
5210122
010
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Расходы
1102
5210122
010
200000
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5210122
010
250000
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5210122
010
251000
27 054 500,00
27 054 500,00
130
Региональные целевые программы
1102
5220000
1 301 064 300,00
26 589 122,00
1 274 475 178,00
130
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
1102
5222400
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Фонд софинансирования
1102
5222400
010
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Расходы
1102
5222400
010
200000
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5222400
010
250000
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5222400
010
251000
138 840 900,00
2 935 660,00
135 905 240,00
130
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
1102
5223900
1 162 223 400,00
23 653 462,00
1 138 569 938,00
130
Субсидии на строительство жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания ( за исключением расходов на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
1102
5223901
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223901
010
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Расходы
1102
5223901
010
200000
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223901
010
250000
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223901
010
251000
211 431 100,00
16 500 000,00
194 931 100,00
130
Субсидии на реконструкцию жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
1102
5223902
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223902
010
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Расходы
1102
5223902
010
200000
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223902
010
250000
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223902
010
251000
18 672 700,00
7 153 462,00
11 519 238,00
130
Субсидии на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
1102
5223903
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223903
010
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Расходы
1102
5223903
010
200000
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223903
010
250000
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223903
010
251000
42 660 000,00
42 660 000,00
130
Субсидии на строительство жилых домов, квартир в многоквартирном жилом доме в г.Красноярске для предоставления жилья по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
1102
5223904
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223904
010
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Расходы
1102
5223904
010
200000
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223904
010
250000
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223904
010
251000
490 790 100,00
490 790 100,00
130
Субсидии на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
1102
5223906
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223906
010
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Расходы
1102
5223906
010
200000
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223906
010
250000
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223906
010
251000
362 000 000,00
362 000 000,00
130
Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления жилья по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
1102
5223907
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Фонд софинансирования
1102
5223907
010
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Расходы
1102
5223907
010
200000
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223907
010
250000
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223907
010
251000
36 669 500,00
36 669 500,00
130
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1102
5230000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
1102
5230100
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Субсидия бюджету города Ачинска на реконструкцию здания хирургического корпуса ЦРБ
1102
5230101
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Фонд софинансирования
1102
5230101
010
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Расходы
1102
5230101
010
200000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5230101
010
250000
30 000 000,00
30 000 000,00
130
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5230101
010
251000
30 000 000,00
30 000 000,00
134
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
343 027 304,10
49 393 712,08
293 633 592,02
134
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
343 027 304,10
49 393 712,08
293 633 592,02
134
Телевидение и радиовещание
0803
118 276 456,81
14 351 930,65
103 924 526,16
134
Телерадиокомпании и телеорганизации
0803
4530000
18 382 190,81
2 815 730,51
15 566 460,30
134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0803
4539900
18 382 190,81
2 815 730,51
15 566 460,30
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0803
4539900
001
7 393 899,00
916 071,62
6 477 827,38
134
Расходы
0803
4539900
001
200000
5 577 299,00
791 315,55
4 785 983,45
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0803
4539900
001
210000
3 301 599,00
527 733,15
2 773 865,85
134
Заработная плата
0803
4539900
001
211000
2 611 726,00
427 239,30
2 184 486,70
134
Прочие выплаты
0803
4539900
001
212000
5 600,00
5 600,00
1 400,00
4 200,00
134
Начисления на оплату труда
0803
4539900
001
213000
684 273,00
684 273,00
99 093,85
585 179,15
134
Приобретение услуг
0803
4539900
001
220000
2 201 700,00
257 742,64
1 943 957,36
134
Услуги связи
0803
4539900
001
221000
1 222 600,00
116 234,06
1 106 365,94
134
Транспортные услуги
0803
4539900
001
222000
73 200,00
73 200,00
17 710,00
55 490,00
134
Коммунальные услуги
0803
4539900
001
223000
33 000,00
33 000,00
4 204,54
28 795,46
134
Арендная плата за пользование имуществом
0803
4539900
001
224000
108 500,00
108 500,00
2 508,22
105 991,78
134
Услуги по содержанию имущества
0803
4539900
001
225000
272 500,00
272 500,00
37 734,82
234 765,18
134
Прочие услуги
0803
4539900
001
226000
491 900,00
491 900,00
79 351,00
412 549,00
134
Прочие расходы
0803
4539900
001
290000
74 000,00
74 000,00
5 839,76
68 160,24
134
Поступление нефинансовых активов
0803
4539900
001
300000
1 816 600,00
124 756,07
1 691 843,93
134
Увеличение стоимости основных средств
0803
4539900
001
310000
1 115 900,00
1 115 900,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0803
4539900
001
340000
700 700,00
700 700,00
124 756,07
575 943,93
134
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0803
4539900
810
10 988 291,81
1 899 658,89
9 088 632,92
134
Расходы
0803
4539900
810
200000
10 003 291,81
1 785 487,63
8 217 804,18
134
Приобретение услуг
0803
4539900
810
220000
8 772 300,00
1 305 813,13
7 466 486,87
134
Услуги связи
0803
4539900
810
221000
519 000,00
519 000,00
89 192,43
429 807,57
134
Коммунальные услуги
0803
4539900
810
223000
140 700,00
140 700,00
23 145,92
117 554,08
134
Арендная плата за пользование имуществом
0803
4539900
810
224000
518 400,00
518 400,00
81 502,08
436 897,92
134
Услуги по содержанию имущества
0803
4539900
810
225000
956 100,00
956 100,00
132 748,64
823 351,36
134
Прочие услуги
0803
4539900
810
226000
6 638 100,00
979 224,06
5 658 875,94
134
Прочие расходы
0803
4539900
810
290000
1 230 991,81
479 674,50
751 317,31
134
Поступление нефинансовых активов
0803
4539900
810
300000
985 000,00
985 000,00
114 171,26
870 828,74
134
Увеличение стоимости основных средств
0803
4539900
810
310000
985 000,00
985 000,00
114 171,26
870 828,74
134
Расходы по распространению телепрограмм на территорию края на оборудовании системы «Енисей», находящемся в краевой собственности
0803
8420000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0803
8420000
001
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Расходы
0803
8420000
001
200000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Приобретение услуг
0803
8420000
001
220000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Услуги связи
0803
8420000
001
221000
92 522 300,00
10 055 836,28
82 466 463,72
134
Расходы по созданию и размещению телепрограмм на государственном телеканале «Енисей-Регион»
0803
8430000
7 371 966,00
1 480 363,86
5 891 602,14
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0803
8430000
001
7 371 966,00
1 480 363,86
5 891 602,14
134
Расходы
0803
8430000
001
200000
7 058 866,00
1 413 512,84
5 645 353,16
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0803
8430000
001
210000
1 894 966,00
327 012,59
1 567 953,41
134
Заработная плата
0803
8430000
001
211000
1 345 550,00
237 887,69
1 107 662,31
134
Прочие выплаты
0803
8430000
001
212000
196 900,00
196 900,00
40 000,00
156 900,00
134
Начисления на оплату труда
0803
8430000
001
213000
352 516,00
352 516,00
49 124,90
303 391,10
134
Приобретение услуг
0803
8430000
001
220000
4 633 900,00
1 086 500,25
3 547 399,75
134
Транспортные услуги
0803
8430000
001
222000
391 000,00
391 000,00
19 835,00
371 165,00
134
Арендная плата за пользование имуществом
0803
8430000
001
224000
3 303 800,00
1 044 665,25
2 259 134,75
134
Прочие услуги
0803
8430000
001
226000
939 100,00
939 100,00
22 000,00
917 100,00
134
Прочие расходы
0803
8430000
001
290000
530 000,00
530 000,00
530 000,00
134
Поступление нефинансовых активов
0803
8430000
001
300000
313 100,00
313 100,00
66 851,02
246 248,98
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0803
8430000
001
340000
313 100,00
313 100,00
66 851,02
246 248,98
134
Периодическая печать и издательства
0804
134 794 247,29
20 248 716,30
114 545 530,99
134
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
0804
4570000
110 859 138,29
9 568 774,72
101 290 363,57
134
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4578500
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Субсидии некоммерческим организациям
0804
4578500
019
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Расходы
0804
4578500
019
200000
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0804
4578500
019
240000
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0804
4578500
019
241000
13 938 700,00
13 938 700,00
134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0804
4579900
96 920 438,29
9 568 774,72
87 351 663,57
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
4579900
001
52 874 626,00
6 635 685,34
46 238 940,66
134
Расходы
0804
4579900
001
200000
46 882 526,00
6 520 114,22
40 362 411,78
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
4579900
001
210000
32 652 426,00
6 366 498,58
26 285 927,42
134
Заработная плата
0804
4579900
001
211000
25 863 605,00
5 201 512,23
20 662 092,77
134
Прочие выплаты
0804
4579900
001
212000
12 500,00
12 500,00
138,62
12 361,38
134
Начисления на оплату труда
0804
4579900
001
213000
6 776 321,00
1 164 847,73
5 611 473,27
134
Приобретение услуг
0804
4579900
001
220000
14 159 900,00
153 615,64
14 006 284,36
134
Услуги связи
0804
4579900
001
221000
399 900,00
399 900,00
41 800,00
358 100,00
134
Коммунальные услуги
0804
4579900
001
223000
260 800,00
260 800,00
14 926,57
245 873,43
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
4579900
001
224000
1 728 800,00
68 486,94
1 660 313,06
134
Услуги по содержанию имущества
0804
4579900
001
225000
2 357 500,00
2 838,66
2 354 661,34
134
Прочие услуги
0804
4579900
001
226000
9 412 900,00
25 563,47
9 387 336,53
134
Прочие расходы
0804
4579900
001
290000
70 200,00
70 200,00
70 200,00
134
Поступление нефинансовых активов
0804
4579900
001
300000
5 992 100,00
115 571,12
5 876 528,88
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
4579900
001
310000
5 067 700,00
5 067 700,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0804
4579900
001
340000
924 400,00
924 400,00
115 571,12
808 828,88
134
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0804
4579900
810
44 045 812,29
2 933 089,38
41 112 722,91
134
Расходы
0804
4579900
810
200000
37 930 545,29
2 655 405,11
35 275 140,18
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
4579900
810
210000
16 197 100,00
461 840,84
15 735 259,16
134
Заработная плата
0804
4579900
810
211000
12 504 600,00
352 495,38
12 152 104,62
134
Прочие выплаты
0804
4579900
810
212000
406 600,00
406 600,00
5 300,00
401 300,00
134
Начисления на оплату труда
0804
4579900
810
213000
3 285 900,00
104 045,46
3 181 854,54
134
Приобретение услуг
0804
4579900
810
220000
20 248 033,29
2 139 401,25
18 108 632,04
134
Услуги связи
0804
4579900
810
221000
945 800,00
935 900,00
127 138,46
808 761,54
134
Транспортные услуги
0804
4579900
810
222000
193 200,00
254 760,00
39 671,88
215 088,12
134
Коммунальные услуги
0804
4579900
810
223000
2 266 253,00
538 937,85
1 727 315,15
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
4579900
810
224000
200 500,00
147 000,00
147 000,00
134
Услуги по содержанию имущества
0804
4579900
810
225000
2 394 800,00
71 502,14
2 323 297,86
134
Прочие услуги
0804
4579900
810
226000
14 249 320,29
1 362 150,92
12 887 169,37
134
Прочие расходы
0804
4579900
810
290000
1 485 412,00
54 163,02
1 431 248,98
134
Поступление нефинансовых активов
0804
4579900
810
300000
6 115 267,00
277 684,27
5 837 582,73
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
4579900
810
310000
2 004 700,00
2 004 700,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0804
4579900
810
340000
4 110 567,00
277 684,27
3 832 882,73
134
Расходы на издание и распространение газеты «Конкурсные торги в Красноярском крае» и районных газет «Нива», «Новая жизнь», «Новый путь», «Вместе с Вами»
0804
8440000
7 587 209,00
1 161 733,59
6 425 475,41
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
8440000
001
7 587 209,00
1 161 733,59
6 425 475,41
134
Расходы
0804
8440000
001
200000
6 735 309,00
1 075 423,59
5 659 885,41
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
8440000
001
210000
6 226 509,00
988 383,03
5 238 125,97
134
Заработная плата
0804
8440000
001
211000
4 933 878,00
809 110,61
4 124 767,39
134
Начисления на оплату труда
0804
8440000
001
213000
1 292 631,00
179 272,42
1 113 358,58
134
Приобретение услуг
0804
8440000
001
220000
508 800,00
508 800,00
87 040,56
421 759,44
134
Услуги связи
0804
8440000
001
221000
157 200,00
157 200,00
18 640,78
138 559,22
134
Коммунальные услуги
0804
8440000
001
223000
228 100,00
228 100,00
38 237,69
189 862,31
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
8440000
001
224000
123 500,00
123 500,00
30 162,09
93 337,91
134
Поступление нефинансовых активов
0804
8440000
001
300000
851 900,00
851 900,00
86 310,00
765 590,00
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
8440000
001
310000
390 300,00
390 300,00
390 300,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0804
8440000
001
340000
461 600,00
461 600,00
86 310,00
375 290,00
134
Расходы на издание и распространение журнала «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»
0804
8450000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
8450000
001
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Расходы
0804
8450000
001
200000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Приобретение услуг
0804
8450000
001
220000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Прочие услуги
0804
8450000
001
226000
7 056 100,00
1 764 100,00
5 292 000,00
134
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет редакций печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти края
0804
8500000
9 291 800,00
7 754 107,99
1 537 692,01
134
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0804
8500000
001
9 291 800,00
7 754 107,99
1 537 692,01
134
Расходы
0804
8500000
001
200000
9 209 619,16
7 754 107,99
1 455 511,17
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0804
8500000
001
210000
724 222,81
724 222,81
134
Заработная плата
0804
8500000
001
211000
402 367,00
402 367,00
134
Начисления на оплату труда
0804
8500000
001
213000
321 855,81
321 855,81
134
Приобретение услуг
0804
8500000
001
220000
1 315 619,16
1 062 323,86
253 295,30
134
Коммунальные услуги
0804
8500000
001
223000
239 014,03
239 014,03
134
Арендная плата за пользование имуществом
0804
8500000
001
224000
114 523,08
114 523,08
134
Прочие услуги
0804
8500000
001
226000
962 082,05
708 786,75
253 295,30
134
Прочие расходы
0804
8500000
001
290000
7 169 777,19
6 691 784,13
477 993,06
134
Поступление нефинансовых активов
0804
8500000
001
300000
82 180,84
82 180,84
82 180,84
134
Увеличение стоимости основных средств
0804
8500000
001
310000
82 180,84
82 180,84
82 180,84
134
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
89 956 600,00
14 793 065,13
75 163 534,87
134
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0806
0020000
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Центральный аппарат
0806
0020400
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Центральный аппарат иных органов
0806
0020460
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Выполнение функций государственными органами
0806
0020460
012
17 429 300,00
1 802 391,84
15 626 908,16
134
Расходы
0806
0020460
012
200000
15 671 600,00
1 709 093,63
13 962 506,37
134
Оплата труда и начисления на оплату труда
0806
0020460
012
210000
9 965 900,00
1 289 702,13
8 676 197,87
134
Заработная плата
0806
0020460
012
211000
7 817 700,00
1 045 984,87
6 771 715,13
134
Прочие выплаты
0806
0020460
012
212000
100 000,00
100 000,00
9 760,00
90 240,00
134
Начисления на оплату труда
0806
0020460
012
213000
2 048 200,00
233 957,26
1 814 242,74
134
Приобретение услуг
0806
0020460
012
220000
5 575 700,00
417 572,42
5 158 127,58
134
Услуги связи
0806
0020460
012
221000
460 800,00
460 800,00
37 401,42
423 398,58
134
Транспортные услуги
0806
0020460
012
222000
310 000,00
310 000,00
34 462,00
275 538,00
134
Коммунальные услуги
0806
0020460
012
223000
600 000,00
600 000,00
89 746,87
510 253,13
134
Арендная плата за пользование имуществом
0806
0020460
012
224000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
134
Услуги по содержанию имущества
0806
0020460
012
225000
1 948 500,00
38 680,68
1 909 819,32
134
Прочие услуги
0806
0020460
012
226000
2 206 400,00
217 281,45
1 989 118,55
134
Прочие расходы
0806
0020460
012
290000
130 000,00
130 000,00
1 819,08
128 180,92
134
Поступление нефинансовых активов
0806
0020460
012
300000
1 757 700,00
93 298,21
1 664 401,79
134
Увеличение стоимости основных средств
0806
0020460
012
310000
1 057 700,00
8 337,00
1 049 363,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
0020460
012
340000
700 000,00
700 000,00
84 961,21
615 038,79
134
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
4500000
50 238 500,00
10 222 931,61
40 015 568,39
134
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
0806
4508500
50 238 500,00
10 222 931,61
40 015 568,39
134
Выполнение функций государственными органами
0806
4508500
012
50 238 500,00
10 222 931,61
40 015 568,39
134
Расходы
0806
4508500
012
200000
42 629 700,00
10 222 931,61
32 406 768,39
134
Приобретение услуг
0806
4508500
012
220000
32 415 300,00
10 222 931,61
22 192 368,39
134
Прочие услуги
0806
4508500
012
226000
32 415 300,00
10 222 931,61
22 192 368,39
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0806
4508500
012
240000
10 000 000,00
10 000 000,00
134
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0806
4508500
012
241000
10 000 000,00
10 000 000,00
134
Прочие расходы
0806
4508500
012
290000
214 400,00
214 400,00
214 400,00
134
Поступление нефинансовых активов
0806
4508500
012
300000
7 608 800,00
7 608 800,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
4508500
012
340000
7 608 800,00
7 608 800,00
134
Региональные целевые программы
0806
5220000
11 575 300,00
910 951,68
10 664 348,32
134
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
0806
5222200
2 500 000,00
2 500 000,00
134
Выполнение функций государственными органами
0806
5222200
012
2 500 000,00
2 500 000,00
134
Расходы
0806
5222200
012
200000
2 500 000,00
2 500 000,00
134
Приобретение услуг
0806
5222200
012
220000
2 250 000,00
2 250 000,00
134
Прочие услуги
0806
5222200
012
226000
2 250 000,00
2 250 000,00
134
Прочие расходы
0806
5222200
012
290000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
134
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0806
5223500
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0806
5223508
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Прочие расходы
0806
5223508
013
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Расходы
0806
5223508
013
200000
7 463 300,00
910 951,68
6 552 348,32
134
Приобретение услуг
0806
5223508
013
220000
6 985 900,00
910 951,68
6 074 948,32
134
Прочие услуги
0806
5223508
013
226000
6 985 900,00
910 951,68
6 074 948,32
134
Прочие расходы
0806
5223508
013
290000
477 400,00
477 400,00
477 400,00
134
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
0806
5225200
1 612 000,00
1 612 000,00
134
Выполнение функций государственными органами
0806
5225200
012
1 612 000,00
1 612 000,00
134
Расходы
0806
5225200
012
200000
1 012 000,00
1 012 000,00
134
Приобретение услуг
0806
5225200
012
220000
812 000,00
812 000,00
812 000,00
134
Прочие услуги
0806
5225200
012
226000
812 000,00
812 000,00
812 000,00
134
Прочие расходы
0806
5225200
012
290000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
134
Поступление нефинансовых активов
0806
5225200
012
300000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
5225200
012
340000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
134
Реализация Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы за счет средств краевого бюджета
0806
8200000
490 000,00
490 000,00
134
Выполнение функций государственными органами
0806
8200000
012
490 000,00
490 000,00
134
Расходы
0806
8200000
012
200000
490 000,00
490 000,00
134
Приобретение услуг
0806
8200000
012
220000
490 000,00
490 000,00
134
Прочие услуги
0806
8200000
012
226000
490 000,00
490 000,00
134
Расходы на социальную рекламу и информационные материалы, пропагандирующие ценности семьи, материнства и детства в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»
0806
8460000
10 223 500,00
1 856 790,00
8 366 710,00
134
Прочие расходы
0806
8460000
013
10 223 500,00
1 856 790,00
8 366 710,00
134
Расходы
0806
8460000
013
200000
10 013 500,00
1 856 790,00
8 156 710,00
134
Приобретение услуг
0806
8460000
013
220000
9 813 500,00
1 856 790,00
7 956 710,00
134
Прочие услуги
0806
8460000
013
226000
9 813 500,00
1 856 790,00
7 956 710,00
134
Прочие расходы
0806
8460000
013
290000
200 000,00
200 000,00
134
Поступление нефинансовых активов
0806
8460000
013
300000
210 000,00
210 000,00
134
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
8460000
013
340000
210 000,00
210 000,00
136
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Общегосударственные вопросы
0100
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Другие общегосударственные вопросы
0114
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Центральный аппарат
0114
0020400
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
13 414 100,00
1 955 599,35
11 458 500,65
136
Расходы
0114
0020460
012
200000
12 381 900,00
1 859 367,65
10 522 532,35
136
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
10 028 900,00
1 592 150,00
8 436 750,00
136
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
7 899 300,00
1 386 150,00
6 513 150,00
136
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
60 000,00
60 000,00
6 000,00
54 000,00
136
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
2 069 600,00
200 000,00
1 869 600,00
136
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
2 310 000,00
267 217,65
2 042 782,35
136
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
340 000,00
340 000,00
37 661,55
302 338,45
136
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
130 000,00
130 000,00
21 520,00
108 480,00
136
Коммунальные услуги
0114
0020460
012
223000
500 000,00
500 000,00
65 657,47
434 342,53
136
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
660 000,00
660 000,00
48 915,04
611 084,96
136
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
680 000,00
680 000,00
93 463,59
586 536,41
136
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
43 000,00
136
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
1 032 200,00
96 231,70
935 968,30
136
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
315 100,00
315 100,00
17 668,00
297 432,00
136
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
717 100,00
717 100,00
78 563,70
638 536,30
138
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Центральный аппарат
0505
0020400
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Центральный аппарат иных органов
0505
0020460
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Выполнение функций государственными органами
0505
0020460
012
74 375 200,00
9 657 700,05
64 717 499,95
138
Расходы
0505
0020460
012
200000
70 472 300,00
9 480 635,47
60 991 664,53
138
Оплата труда и начисления на оплату труда
0505
0020460
012
210000
61 705 800,00
8 488 368,37
53 217 431,63
138
Заработная плата
0505
0020460
012
211000
48 619 600,00
7 123 688,55
41 495 911,45
138
Прочие выплаты
0505
0020460
012
212000
348 000,00
348 000,00
53 250,00
294 750,00
138
Начисления на оплату труда
0505
0020460
012
213000
12 738 200,00
1 311 429,82
11 426 770,18
138
Приобретение услуг
0505
0020460
012
220000
8 696 500,00
990 582,10
7 705 917,90
138
Услуги связи
0505
0020460
012
221000
1 025 000,00
55 316,30
969 683,70
138
Транспортные услуги
0505
0020460
012
222000
441 200,00
441 200,00
109 869,20
331 330,80
138
Коммунальные услуги
0505
0020460
012
223000
187 600,00
187 600,00
18 979,92
168 620,08
138
Арендная плата за пользование имуществом
0505
0020460
012
224000
870 000,00
870 000,00
99 734,56
770 265,44
138
Услуги по содержанию имущества
0505
0020460
012
225000
2 982 000,00
512 439,35
2 469 560,65
138
Прочие услуги
0505
0020460
012
226000
3 190 700,00
194 242,77
2 996 457,23
138
Прочие расходы
0505
0020460
012
290000
70 000,00
70 000,00
1 685,00
68 315,00
138
Поступление нефинансовых активов
0505
0020460
012
300000
3 902 900,00
177 064,58
3 725 835,42
138
Увеличение стоимости основных средств
0505
0020460
012
310000
1 250 000,00
1 250 000,00
138
Увеличение стоимости материальных запасов
0505
0020460
012
340000
2 652 900,00
177 064,58
2 475 835,42
139
АГЕНТСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
536 121 000,00
62 616 784,45
473 504 215,55
139
Общегосударственные вопросы
0100
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Другие общегосударственные вопросы
0114
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Региональные целевые программы
0114
5220000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
0114
5223900
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0114
5223910
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Выполнение функций государственными органами
0114
5223910
012
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Расходы
0114
5223910
012
200000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0114
5223910
012
240000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0114
5223910
012
242000
14 000 000,00
14 000 000,00
139
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Центральный аппарат
0505
0020400
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Центральный аппарат иных органов
0505
0020460
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Выполнение функций государственными органами
0505
0020460
012
21 459 100,00
2 640 242,26
18 818 857,74
139
Расходы
0505
0020460
012
200000
20 282 200,00
2 602 427,51
17 679 772,49
139
Оплата труда и начисления на оплату труда
0505
0020460
012
210000
18 440 200,00
2 475 023,21
15 965 176,79
139
Заработная плата
0505
0020460
012
211000
14 570 300,00
1 972 508,78
12 597 791,22
139
Прочие выплаты
0505
0020460
012
212000
52 500,00
52 500,00
3 700,00
48 800,00
139
Начисления на оплату труда
0505
0020460
012
213000
3 817 400,00
498 814,43
3 318 585,57
139
Приобретение услуг
0505
0020460
012
220000
1 799 000,00
124 414,30
1 674 585,70
139
Услуги связи
0505
0020460
012
221000
634 300,00
634 300,00
38 400,00
595 900,00
139
Транспортные услуги
0505
0020460
012
222000
243 500,00
243 500,00
30 268,35
213 231,65
139
Услуги по содержанию имущества
0505
0020460
012
225000
414 100,00
414 100,00
16 493,75
397 606,25
139
Прочие услуги
0505
0020460
012
226000
507 100,00
507 100,00
39 252,20
467 847,80
139
Прочие расходы
0505
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
2 990,00
40 010,00
139
Поступление нефинансовых активов
0505
0020460
012
300000
1 176 900,00
37 814,75
1 139 085,25
139
Увеличение стоимости основных средств
0505
0020460
012
310000
570 000,00
570 000,00
570 000,00
139
Увеличение стоимости материальных запасов
0505
0020460
012
340000
606 900,00
606 900,00
37 814,75
569 085,25
139
Социальная политика
1000
320 661 900,00
45 976 542,19
274 685 357,81
139
Социальное обеспечение населения
1003
320 661 900,00
45 976 542,19
274 685 357,81
139
Резервные фонды
1003
0700000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
1003
0700300
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Социальные выплаты
1003
0700300
005
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Расходы
1003
0700300
005
200000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Социальное обеспечение
1003
0700300
005
260000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
0700300
005
262000
8 433 000,00
8 433 000,00
139
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
1003
1040000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
1003
1040200
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Социальные выплаты
1003
1040200
005
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Расходы
1003
1040200
005
200000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Социальное обеспечение
1003
1040200
005
260000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
1040200
005
262000
5 828 900,00
5 828 900,00
139
Реализация государственных функций в области социальной политики
1003
5140000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Закон края «О субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий»
1003
5146900
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий
1003
5146901
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Социальные выплаты
1003
5146901
005
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Расходы
1003
5146901
005
200000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Социальное обеспечение
1003
5146901
005
260000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
5146901
005
262000
200 000 000,00
45 976 542,19
154 023 457,81
139
Региональные целевые программы
1003
5220000
106 400 000,00
106 400 000,00
139
Краевая целевая программа «Север на Юг» на 2008-2010 годы
1003
5220100
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Мероприятия в области социальной политики
1003
5220100
068
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Расходы
1003
5220100
068
200000
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Социальное обеспечение
1003
5220100
068
260000
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
5220100
068
262000
86 400 000,00
86 400 000,00
139
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
1003
5223100
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Компенсация затрат участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, не имеющей детей на момент получения субсидии на приобретение или строительство жилья
1003
5223102
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Социальные выплаты
1003
5223102
005
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Расходы
1003
5223102
005
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Социальное обеспечение
1003
5223102
005
260000
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Пособия по социальной помощи населению
1003
5223102
005
262000
20 000 000,00
20 000 000,00
139
Межбюджетные трансферты
1100
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Региональные целевые программы
1102
5220000
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
1102
5223100
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Субсидии муниципальным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинансирования средства из местного бюджета для предоставления субсидий участникам программы
1102
5223101
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Фонд софинансирования
1102
5223101
010
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Расходы
1102
5223101
010
200000
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5223101
010
250000
180 000 000,00
180 000 000,00
139
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5223101
010
251000
180 000 000,00
180 000 000,00
148
АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
20 550 799 701,67
4 463 170 673,54
16 087 629 028,13
148
Образование
0700
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Оздоровление детей
0707
4320200
43 401 801,85
43 401 801,85
148
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
0707
4320201
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Выполнение функций государственными органами
0707
4320201
012
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Расходы
0707
4320201
012
200000
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Социальное обеспечение
0707
4320201
012
260000
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320201
012
262000
19 110 001,85
19 110 001,85
148
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Расходы
0707
4320202
012
200000
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
24 291 800,00
24 291 800,00
148
Социальная политика
1000
1 962 038 786,22
328 641 647,83
1 633 397 138,39
148
Пенсионное обеспечение
1001
71 724 700,00
11 776 749,84
59 947 950,16
148
Пенсии
1001
4900000
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Закон края «О негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы Красноярского края»
1001
4905800
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Выплаты негосударственных пенсий
1001
4905801
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Прочие расходы
1001
4905801
013
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Расходы
1001
4905801
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Прочие расходы
1001
4905801
013
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
148
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
1001
4910000
51 724 700,00
11 776 749,84
39 947 950,16
148
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
1001
4910100
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Социальные выплаты
1001
4910100
005
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Расходы
1001
4910100
005
200000
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Социальное обеспечение
1001
4910100
005
260000
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910100
005
263000
47 522 300,00
10 726 599,84
36 795 700,16
148
Закон края «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»
1001
4910200
4 202 400,00
1 050 150,00
3 152 250,00
148
Выплата ежемесячного пособия Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным пенсионерам союзного значения в размере 800 рублей
1001
4910201
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Социальные выплаты
1001
4910201
005
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Расходы
1001
4910201
005
200000
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Социальное обеспечение
1001
4910201
005
260000
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910201
005
263000
211 200,00
211 200,00
52 800,00
158 400,00
148
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам республиканского значения в размере 600 рублей
1001
4910202
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Социальные выплаты
1001
4910202
005
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Расходы
1001
4910202
005
200000
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Социальное обеспечение
1001
4910202
005
260000
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910202
005
263000
1 015 200,00
240 600,00
774 600,00
148
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам местного значения в размере 500 рублей
1001
4910203
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Социальные выплаты
1001
4910203
005
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Расходы
1001
4910203
005
200000
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Социальное обеспечение
1001
4910203
005
260000
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1001
4910203
005
263000
2 976 000,00
756 750,00
2 219 250,00
148
Социальное обслуживание населения
1002
1 549 096 695,18
256 854 655,65
1 292 242 039,53
148
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1002
5010000
889 080 053,10
149 300 268,09
739 779 785,01
148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5019900
889 080 053,10
149 300 268,09
739 779 785,01
148
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1002
5019900
001
731 808 151,00
125 355 117,17
606 453 033,83
148
Расходы
1002
5019900
001
200000
578 929 051,00
100 576 527,80
478 352 523,20
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5019900
001
210000
462 227 751,00
79 929 989,59
382 297 761,41
148
Заработная плата
1002
5019900
001
211000
365 645 740,00
65 060 774,75
300 584 965,25
148
Прочие выплаты
1002
5019900
001
212000
782 700,00
783 025,00
102 567,99
680 457,01
148
Начисления на оплату труда
1002
5019900
001
213000
95 798 986,00
14 766 646,85
81 032 339,15
148
Приобретение услуг
1002
5019900
001
220000
114 810 500,00
20 471 751,58
94 338 748,42
148
Услуги связи
1002
5019900
001
221000
2 524 600,00
455 996,42
2 068 603,58
148
Транспортные услуги
1002
5019900
001
222000
3 715 100,00
785 675,48
2 929 424,52
148
Коммунальные услуги
1002
5019900
001
223000
49 676 100,00
13 030 864,04
36 645 235,96
148
Арендная плата за пользование имуществом
1002
5019900
001
224000
29 700,00
29 700,00
10 814,50
18 885,50
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5019900
001
225000
39 199 800,00
2 879 844,31
36 319 955,69
148
Прочие услуги
1002
5019900
001
226000
19 665 200,00
3 308 556,83
16 356 643,17
148
Прочие расходы
1002
5019900
001
290000
1 890 800,00
174 786,63
1 716 013,37
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5019900
001
300000
152 879 100,00
24 778 589,37
128 100 510,63
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5019900
001
310000
2 893 900,00
106 205,17
2 787 694,83
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5019900
001
340000
149 985 200,00
24 672 384,20
125 312 815,80
148
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
1002
5019900
810
157 253 071,42
23 964 350,92
133 288 720,50
148
Расходы
1002
5019900
810
200000
6 309 017,87
662 585,56
5 646 432,31
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5019900
810
210000
4 864 017,87
790 671,24
4 073 346,63
148
Заработная плата
1002
5019900
810
211000
3 844 900,00
613 399,21
3 231 500,79
148
Прочие выплаты
1002
5019900
810
212000
1 000,00
1 000,00
266,00
734,00
148
Начисления на оплату труда
1002
5019900
810
213000
1 018 117,87
177 006,03
841 111,84
148
Приобретение услуг
1002
5019900
810
220000
1 224 000,00
-154 165,68
1 378 165,68
148
Услуги связи
1002
5019900
810
221000
27 000,00
27 000,00
9 000,00
18 000,00
148
Транспортные услуги
1002
5019900
810
222000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
148
Коммунальные услуги
1002
5019900
810
223000
75 000,00
75 000,00
75 000,00
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5019900
810
225000
885 700,00
885 700,00
9 784,36
875 915,64
148
Прочие услуги
1002
5019900
810
226000
186 300,00
186 300,00
-172 950,04
359 250,04
148
Прочие расходы
1002
5019900
810
290000
221 000,00
221 000,00
26 080,00
194 920,00
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5019900
810
300000
150 944 053,55
23 301 765,36
127 642 288,19
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5019900
810
310000
158 028,00
158 028,00
158 028,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5019900
810
340000
150 786 025,55
23 301 765,36
127 484 260,19
148
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1002
5019900
811
18 830,68
18 830,68
-19 200,00
38 030,68
148
Расходы
1002
5019900
811
200000
18 828,00
18 828,00
-19 200,00
38 028,00
148
Приобретение услуг
1002
5019900
811
220000
18 828,00
18 828,00
-19 200,00
38 028,00
148
Прочие услуги
1002
5019900
811
226000
18 828,00
18 828,00
-19 200,00
38 028,00
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5019900
811
300000
2,68
2,68
2,68
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5019900
811
340000
2,68
2,68
2,68
148
Учреждения социального обслуживания населения
1002
5070000
659 887 731,08
107 530 589,00
552 357 142,08
148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5079900
659 887 731,08
107 530 589,00
552 357 142,08
148
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1002
5079900
001
650 882 938,00
106 315 790,92
544 567 147,08
148
Расходы
1002
5079900
001
200000
542 081 638,00
91 062 423,95
451 019 214,05
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5079900
001
210000
458 149 591,47
77 065 956,29
381 083 635,18
148
Заработная плата
1002
5079900
001
211000
358 438 973,47
63 037 010,09
295 401 963,38
148
Прочие выплаты
1002
5079900
001
212000
5 794 900,00
352 317,20
5 442 582,80
148
Начисления на оплату труда
1002
5079900
001
213000
93 915 718,00
13 676 629,00
80 239 089,00
148
Приобретение услуг
1002
5079900
001
220000
81 661 545,00
13 721 122,14
67 940 422,86
148
Услуги связи
1002
5079900
001
221000
2 524 400,00
394 883,78
2 129 516,22
148
Транспортные услуги
1002
5079900
001
222000
2 676 700,00
154 671,39
2 522 028,61
148
Коммунальные услуги
1002
5079900
001
223000
36 902 000,00
8 476 526,42
28 425 473,58
148
Арендная плата за пользование имуществом
1002
5079900
001
224000
2 100 600,00
210 368,75
1 890 231,25
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5079900
001
225000
19 076 200,00
1 274 147,26
17 802 052,74
148
Прочие услуги
1002
5079900
001
226000
18 381 645,00
3 210 524,54
15 171 120,46
148
Социальное обеспечение
1002
5079900
001
260000
792 100,00
491 401,53
32 452,66
458 948,87
148
Пособия по социальной помощи населению
1002
5079900
001
262000
792 100,00
491 401,53
32 452,66
458 948,87
148
Прочие расходы
1002
5079900
001
290000
1 779 100,00
242 892,86
1 536 207,14
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5079900
001
300000
108 801 300,00
15 253 366,97
93 547 933,03
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5079900
001
310000
2 631 800,00
168 372,37
2 463 427,63
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5079900
001
340000
106 169 500,00
15 084 994,60
91 084 505,40
148
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
1002
5079900
810
8 943 280,63
1 214 798,08
7 728 482,55
148
Расходы
1002
5079900
810
200000
1 667 195,24
19 670,01
1 647 525,23
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5079900
810
210000
38 600,00
38 600,00
2 352,00
36 248,00
148
Заработная плата
1002
5079900
810
211000
30 600,00
30 600,00
780,00
29 820,00
148
Начисления на оплату труда
1002
5079900
810
213000
8 000,00
8 000,00
1 572,00
6 428,00
148
Приобретение услуг
1002
5079900
810
220000
1 580 395,24
17 318,01
1 563 077,23
148
Услуги по содержанию имущества
1002
5079900
810
225000
659 340,00
659 340,00
17 318,01
642 021,99
148
Прочие услуги
1002
5079900
810
226000
921 055,24
921 055,24
921 055,24
148
Прочие расходы
1002
5079900
810
290000
48 200,00
48 200,00
48 200,00
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5079900
810
300000
7 276 085,39
1 195 128,07
6 080 957,32
148
Увеличение стоимости основных средств
1002
5079900
810
310000
41 633,36
41 633,36
41 633,36
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5079900
810
340000
7 234 452,03
1 195 128,07
6 039 323,96
148
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1002
5079900
811
61 512,45
61 512,45
61 512,45
148
Поступление нефинансовых активов
1002
5079900
811
300000
61 512,45
61 512,45
61 512,45
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1002
5079900
811
340000
61 512,45
61 512,45
61 512,45
148
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1002
5200000
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1002
5201500
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
1002
5201501
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1002
5201501
001
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Расходы
1002
5201501
001
200000
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1002
5201501
001
210000
124 500,00
128 911,00
23 798,56
105 112,44
148
Заработная плата
1002
5201501
001
211000
98 655,00
102 151,00
18 897,38
83 253,62
148
Начисления на оплату труда
1002
5201501
001
213000
25 845,00
26 760,00
4 901,18
21 858,82
148
Социальное обеспечение населения
1003
175 009 155,03
16 648 856,56
158 360 298,47
148
Резервные фонды
1003
0700000
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
1003
0700400
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Прочие расходы
1003
0700400
013
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Поступление нефинансовых активов
1003
0700400
013
300000
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Увеличение стоимости основных средств
1003
0700400
013
310000
1 000 000,00
1 000 000,00
148
Социальная помощь
1003
5050000
170 722 355,03
16 298 856,56
154 423 498,47
148
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»
1003
5052900
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
1003
5052901
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Социальные выплаты
1003
5052901
005
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Расходы
1003
5052901
005
200000
38 864 255,65
10 536 623,95
28 327 631,70
148
Приобретение услуг
1003
5052901
005
220000
589 252,62
589 252,62
155 689,40
433 563,22
148
Прочие услуги
1003
5052901
005
226000
589 252,62
589 252,62
155 689,40
433 563,22
148
Социальное обеспечение
1003
5052901
005
260000
38 275 003,03
10 380 934,55
27 894 068,48
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5052901
005
262000
38 275 003,03
10 380 934,55
27 894 068,48
148
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
1003
5053100
3 989 100,00
212 076,05
3 777 023,95
148
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
1003
5053110
3 698 900,00
209 867,05
3 489 032,95
148
Социальные выплаты
1003
5053110
005
3 698 900,00
209 867,05
3 489 032,95
148
Расходы
1003
5053110
005
200000
3 698 900,00
209 867,05
3 489 032,95
148
Приобретение услуг
1003
5053110
005
220000
244 800,00
244 800,00
244 800,00
148
Прочие услуги
1003
5053110
005
226000
244 800,00
244 800,00
244 800,00
148
Социальное обеспечение
1003
5053110
005
260000
3 454 100,00
209 867,05
3 244 232,95
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5053110
005
262000
3 454 100,00
209 867,05
3 244 232,95
148
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
1003
5053120
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Социальные выплаты
1003
5053120
005
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Расходы
1003
5053120
005
200000
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Социальное обеспечение
1003
5053120
005
260000
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5053120
005
262000
290 200,00
290 200,00
2 209,00
287 991,00
148
Мероприятия в области социальной политики
1003
5053300
32 341 500,00
319 920,00
32 021 580,00
148
Социальные выплаты
1003
5053300
005
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Расходы
1003
5053300
005
200000
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Социальное обеспечение
1003
5053300
005
260000
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5053300
005
262000
22 206 400,00
104 000,00
22 102 400,00
148
Прочие расходы
1003
5053300
013
10 135 100,00
215 920,00
9 919 180,00
148
Расходы
1003
5053300
013
200000
10 065 500,00
215 920,00
9 849 580,00
148
Приобретение услуг
1003
5053300
013
220000
4 503 300,00
40 000,00
4 463 300,00
148
Услуги связи
1003
5053300
013
221000
221 500,00
221 500,00
221 500,00
148
Транспортные услуги
1003
5053300
013
222000
64 800,00
64 800,00
64 800,00
148
Арендная плата за пользование имуществом
1003
5053300
013
224000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
148
Прочие услуги
1003
5053300
013
226000
4 211 000,00
40 000,00
4 171 000,00
148
Прочие расходы
1003
5053300
013
290000
5 562 200,00
175 920,00
5 386 280,00
148
Поступление нефинансовых активов
1003
5053300
013
300000
99 600,00
69 600,00
69 600,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1003
5053300
013
340000
99 600,00
69 600,00
69 600,00
148
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
1003
5054400
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1003
5054401
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Социальные выплаты
1003
5054401
005
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Расходы
1003
5054401
005
200000
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Социальное обеспечение
1003
5054401
005
260000
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054401
005
262000
128 258,06
128 258,06
14 000,00
114 258,06
148
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1003
5054500
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Социальные выплаты
1003
5054500
005
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Расходы
1003
5054500
005
200000
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Социальное обеспечение
1003
5054500
005
260000
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054500
005
262000
12 019 233,82
12 019 233,82
148
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1003
5054700
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Социальные выплаты
1003
5054700
005
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Расходы
1003
5054700
005
200000
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Социальное обеспечение
1003
5054700
005
260000
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054700
005
262000
7 668 900,00
550 000,00
7 118 900,00
148
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года №1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"
1003
5054900
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
1003
5054901
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Социальные выплаты
1003
5054901
005
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Расходы
1003
5054901
005
200000
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Социальное обеспечение
1003
5054901
005
260000
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5054901
005
262000
54 607,50
54 607,50
20 000,00
34 607,50
148
Закон края «О защите прав ребенка»
1003
5057700
6 355 700,00
117 276,30
6 238 423,70
148
Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту стационарного лечения и обратно либо компенсацией стоимости проезда
1003
5057701
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Социальные выплаты
1003
5057701
005
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Расходы
1003
5057701
005
200000
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Социальное обеспечение
1003
5057701
005
260000
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057701
005
262000
5 215 000,00
97 906,20
5 117 093,80
148
Расходы на компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации
1003
5057702
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Социальные выплаты
1003
5057702
005
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Расходы
1003
5057702
005
200000
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Социальное обеспечение
1003
5057702
005
260000
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057702
005
262000
1 140 700,00
19 370,10
1 121 329,90
148
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
1003
5057800
20 903 000,00
3 677 100,00
17 225 900,00
148
Расходы на единовременную компенсационную выплату при рождении одновременно двух и более детей
1003
5057801
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5057801
005
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Расходы
1003
5057801
005
200000
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5057801
005
260000
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057801
005
262000
17 500 000,00
3 640 000,00
13 860 000,00
148
Расходы на проведение ежегодного Форума красноярской семьи
1003
5057802
3 228 000,00
3 228 000,00
148
Прочие расходы
1003
5057802
013
3 228 000,00
3 228 000,00
148
Расходы
1003
5057802
013
200000
2 582 400,00
2 582 400,00
148
Приобретение услуг
1003
5057802
013
220000
1 721 600,00
1 721 600,00
148
Прочие услуги
1003
5057802
013
226000
1 721 600,00
1 721 600,00
148
Прочие расходы
1003
5057802
013
290000
860 800,00
860 800,00
860 800,00
148
Поступление нефинансовых активов
1003
5057802
013
300000
645 600,00
645 600,00
645 600,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1003
5057802
013
340000
645 600,00
645 600,00
645 600,00
148
Расходы на доставку единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей
1003
5057803
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Прочие расходы
1003
5057803
013
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Расходы
1003
5057803
013
200000
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Приобретение услуг
1003
5057803
013
220000
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Прочие услуги
1003
5057803
013
226000
175 000,00
175 000,00
37 100,00
137 900,00
148
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
1003
5057900
4 055 400,00
623 860,26
3 431 539,74
148
Расходы на компенсацию проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
1003
5057901
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Социальные выплаты
1003
5057901
005
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Расходы
1003
5057901
005
200000
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Социальное обеспечение
1003
5057901
005
260000
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5057901
005
262000
2 071 600,00
324 614,10
1 746 985,90
148
Расходы на оплату услуг сурдопереводчиков
1003
5057902
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Субсидии некоммерческим организациям
1003
5057902
019
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Расходы
1003
5057902
019
200000
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
1003
5057902
019
240000
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1003
5057902
019
242000
1 776 600,00
296 000,00
1 480 600,00
148
Расходы на доставку компенсации проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
1003
5057903
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Прочие расходы
1003
5057903
013
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Расходы
1003
5057903
013
200000
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Приобретение услуг
1003
5057903
013
220000
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Прочие услуги
1003
5057903
013
226000
207 200,00
207 200,00
3 246,16
203 953,84
148
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф.»
1003
5058000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Решетневой Людмиле Георгиевне, вдове покойного Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, академика Михаила Федоровича Решетнева
1003
5058001
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058001
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058001
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058001
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058001
005
262000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С.»
1003
5058100
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Ярыгиной Наталье Алексеевне, супруге погибшего Ярыгина Ивана Сергеевича
1003
5058101
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058101
005
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Расходы
1003
5058101
005
200000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058101
005
260000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058101
005
262000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении Плисова В.В.»
1003
5058200
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Плисову Виктору Васильевичу, бывшему председателю исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов
1003
5058201
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058201
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058201
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058201
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1003
5058201
005
263000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О ежемесячном пособии Гудовской В.Н.»
1003
5058400
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 2000 рублей Гудовской Вере Николаевне, художественному руководителю хореографического детского танцевального ансамбля «Орленок», заслуженному работнику культуры Российской Федерации
1003
5058401
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058401
005
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Расходы
1003
5058401
005
200000
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058401
005
260000
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1003
5058401
005
263000
24 000,00
24 000,00
6 000,00
18 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Шпиллера И.В.»
1003
5058600
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Загайновой Любови Федоровне, вдове главного дирижера, художественного руководителя Красноярского академического симфонического оркестра, народного артиста России Шпиллера Ивана Всеволодовича
1003
5058601
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058601
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058601
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058601
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058601
005
262000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Поздеева А.Г.»
1003
5058700
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Поздеевой Валентине Михайловне, вдове члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Поздеева Андрея Геннадьевича
1003
5058701
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058701
005
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Расходы
1003
5058701
005
200000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058701
005
260000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058701
005
262000
36 000,00
36 000,00
9 000,00
27 000,00
148
Закон края «О материальном обеспечении профессора Красноярской государственной академии музыки и театра Иофель Е.К.»
1003
5058800
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Иофель Екатерине Константиновне, профессору кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженному деятелю искусств России, за особые заслуги перед краем
1003
5058801
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058801
005
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Расходы
1003
5058801
005
200000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058801
005
260000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
1003
5058801
005
263000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
148
Закон края «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края»
1003
5058900
624 000,00
624 000,00
156 000,00
468 000,00
148
Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей родителям и супругам лиц, погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края, после достижения пенсионного возраста, а также в случае наступления инвалидности
1003
5058901
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058901
005
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Расходы
1003
5058901
005
200000
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058901
005
260000
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058901
005
262000
432 000,00
432 000,00
108 000,00
324 000,00
148
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей детям погибших до достижения возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов - до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
1003
5058902
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058902
005
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Расходы
1003
5058902
005
200000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058902
005
260000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058902
005
262000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 2 000 рублей лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края
1003
5058903
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальные выплаты
1003
5058903
005
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Расходы
1003
5058903
005
200000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5058903
005
260000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5058903
005
262000
96 000,00
96 000,00
24 000,00
72 000,00
148
Закон края «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края»
1003
5059000
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Выплата компенсации расходов адвокату за оказание бесплатной юридической помощи
1003
5059001
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Прочие расходы
1003
5059001
013
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Расходы
1003
5059001
013
200000
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Прочие расходы
1003
5059001
013
290000
430 400,00
430 400,00
430 400,00
148
Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»
1003
5059100
43 000 000,00
43 000 000,00
148
Расходы на выплату социального пособия на погребение
1003
5059101
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Социальные выплаты
1003
5059101
005
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Расходы
1003
5059101
005
200000
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Социальное обеспечение
1003
5059101
005
260000
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5059101
005
262000
13 787 800,00
13 787 800,00
148
Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
1003
5059102
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Социальные выплаты
1003
5059102
005
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Расходы
1003
5059102
005
200000
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Социальное обеспечение
1003
5059102
005
260000
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5059102
005
262000
28 968 200,00
28 968 200,00
148
Расходы на доставку социального пособия на погребение
1003
5059103
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Прочие расходы
1003
5059103
013
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Расходы
1003
5059103
013
200000
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Приобретение услуг
1003
5059103
013
220000
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Прочие услуги
1003
5059103
013
226000
244 000,00
244 000,00
244 000,00
148
Региональные целевые программы
1003
5220000
3 286 800,00
350 000,00
2 936 800,00
148
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
1003
5221700
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Расходы на оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1003
5221701
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1003
5221701
012
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Расходы
1003
5221701
012
200000
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Социальное обеспечение
1003
5221701
012
260000
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1003
5221701
012
262000
2 215 000,00
350 000,00
1 865 000,00
148
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
1003
5223600
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид
1003
5223608
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Выполнение функций государственными органами
1003
5223608
012
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Расходы
1003
5223608
012
200000
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Прочие расходы
1003
5223608
012
290000
1 071 800,00
1 071 800,00
148
Охрана семьи и детства
1004
2 780 336,01
102 178,00
2 678 158,01
148
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
1004
5110000
2 780 336,01
102 178,00
2 678 158,01
148
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
1004
5110200
2 330 036,01
102 178,00
2 227 858,01
148
Прочие расходы
1004
5110200
013
2 330 036,01
102 178,00
2 227 858,01
148
Расходы
1004
5110200
013
200000
2 287 836,01
101 148,00
2 186 688,01
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1004
5110200
013
210000
144 200,00
144 200,00
4 100,00
140 100,00
148
Прочие выплаты
1004
5110200
013
212000
144 200,00
144 200,00
4 100,00
140 100,00
148
Приобретение услуг
1004
5110200
013
220000
2 143 636,01
97 048,00
2 046 588,01
148
Транспортные услуги
1004
5110200
013
222000
1 994 336,01
93 800,00
1 900 536,01
148
Прочие услуги
1004
5110200
013
226000
149 300,00
149 300,00
3 248,00
146 052,00
148
Поступление нефинансовых активов
1004
5110200
013
300000
42 200,00
42 200,00
1 030,00
41 170,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1004
5110200
013
340000
42 200,00
42 200,00
1 030,00
41 170,00
148
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1004
5110300
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Расходы на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
1004
5110301
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Прочие расходы
1004
5110301
013
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Расходы
1004
5110301
013
200000
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Социальное обеспечение
1004
5110301
013
260000
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Пособия по социальной помощи населению
1004
5110301
013
262000
450 300,00
450 300,00
450 300,00
148
Другие вопросы в области социальной политики
1006
163 427 900,00
43 259 207,78
120 168 692,22
148
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
1006
0020000
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Центральный аппарат
1006
0020400
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Центральный аппарат иных органов
1006
0020460
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Выполнение функций государственными органами
1006
0020460
012
84 721 500,00
13 733 207,78
70 988 292,22
148
Расходы
1006
0020460
012
200000
81 707 800,00
13 549 074,30
68 158 725,70
148
Оплата труда и начисления на оплату труда
1006
0020460
012
210000
72 398 900,00
12 442 624,97
59 956 275,03
148
Заработная плата
1006
0020460
012
211000
57 271 000,00
10 426 297,03
46 844 702,97
148
Прочие выплаты
1006
0020460
012
212000
122 900,00
122 900,00
12 220,00
110 680,00
148
Начисления на оплату труда
1006
0020460
012
213000
15 005 000,00
2 004 107,94
13 000 892,06
148
Приобретение услуг
1006
0020460
012
220000
8 994 300,00
1 091 242,19
7 903 057,81
148
Услуги связи
1006
0020460
012
221000
1 596 200,00
255 927,13
1 340 272,87
148
Транспортные услуги
1006
0020460
012
222000
581 600,00
581 600,00
28 000,00
553 600,00
148
Коммунальные услуги
1006
0020460
012
223000
1 241 100,00
303 237,96
937 862,04
148
Арендная плата за пользование имуществом
1006
0020460
012
224000
53 800,00
53 800,00
28 000,00
25 800,00
148
Услуги по содержанию имущества
1006
0020460
012
225000
2 854 200,00
250 658,46
2 603 541,54
148
Прочие услуги
1006
0020460
012
226000
2 667 400,00
225 418,64
2 441 981,36
148
Прочие расходы
1006
0020460
012
290000
314 600,00
314 600,00
15 207,14
299 392,86
148
Поступление нефинансовых активов
1006
0020460
012
300000
3 013 700,00
184 133,48
2 829 566,52
148
Увеличение стоимости основных средств
1006
0020460
012
310000
1 590 000,00
2 718,00
1 587 282,00
148
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
0020460
012
340000
1 423 700,00
181 415,48
1 242 284,52
148
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
56 326 400,00
29 526 000,00
26 800 400,00
148
Мероприятия в области социальной политики
1006
5140100
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Предоставление субсидии автономному учреждению «Тесь» на оплату оказанных услуг согласно государственному заданию
1006
5140101
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Субсидии некоммерческим организациям
1006
5140101
019
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Расходы
1006
5140101
019
200000
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
1006
5140101
019
240000
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1006
5140101
019
242000
55 749 100,00
29 430 000,00
26 319 100,00
148
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
1006
5140500
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
1006
5140501
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Субсидии некоммерческим организациям
1006
5140501
019
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Расходы
1006
5140501
019
200000
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
1006
5140501
019
240000
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1006
5140501
019
242000
577 300,00
577 300,00
96 000,00
481 300,00
148
Региональные целевые программы
1006
5220000
22 380 000,00
22 380 000,00
148
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
1006
5225000
22 380 000,00
22 380 000,00
148
Расходы на проведение капитального ремонта в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
1006
5225001
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225001
012
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Расходы
1006
5225001
012
200000
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Приобретение услуг
1006
5225001
012
220000
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Услуги по содержанию имущества
1006
5225001
012
225000
13 360 000,00
13 360 000,00
148
Расходы на приобретение технологического оборудования, инвентаря, мебели, предметов длительного пользования для краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания
1006
5225002
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225002
012
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Поступление нефинансовых активов
1006
5225002
012
300000
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Увеличение стоимости основных средств
1006
5225002
012
310000
1 802 000,00
1 802 000,00
148
Расходы на централизованные закупки автотранспорта для муниципальных учреждений социального обслуживания
1006
5225003
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225003
012
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Поступление нефинансовых активов
1006
5225003
012
300000
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Увеличение стоимости основных средств
1006
5225003
012
310000
5 600 000,00
5 600 000,00
148
Расходы на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектоно-сметной документации) в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
1006
5225004
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Выполнение функций государственными органами
1006
5225004
012
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Расходы
1006
5225004
012
200000
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Приобретение услуг
1006
5225004
012
220000
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Прочие услуги
1006
5225004
012
226000
1 618 000,00
1 618 000,00
148
Межбюджетные трансферты
1100
18 545 359 113,60
4 134 529 025,71
14 410 830 087,89
148
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
66 482 000,00
66 482 000,00
148
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
1102
4320000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Оздоровление детей
1102
4320200
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
1102
4320201
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Фонд софинансирования
1102
4320201
010
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Расходы
1102
4320201
010
200000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
4320201
010
250000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
4320201
010
251000
10 730 000,00
10 730 000,00
148
Региональные целевые программы
1102
5220000
55 752 000,00
55 752 000,00
148
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
1102
5225000
55 752 000,00
55 752 000,00
148
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания
1102
5225005
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Фонд софинансирования
1102
5225005
010
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Расходы
1102
5225005
010
200000
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225005
010
250000
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225005
010
251000
48 172 000,00
48 172 000,00
148
Субсидии бюджетам муниципальных образований на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретения приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации и др.) в муниципальных учреждениях социального обслуживания
1102
5225006
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Фонд софинансирования
1102
5225006
010
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Расходы
1102
5225006
010
200000
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5225006
010
250000
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5225006
010
251000
7 580 000,00
7 580 000,00
148
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
13 329 654 303,60
2 803 032 465,71
10 526 621 837,89
148
Социальная помощь
1103
5050000
10 638 234 703,60
2 211 241 160,71
8 426 993 542,89
148
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
1103
5053400
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5053400
009
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Расходы
1103
5053400
009
200000
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5053400
009
250000
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5053400
009
251000
104 683 900,00
1 020 900,00
103 663 000,00
148
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1103
5054600
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5054600
009
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Расходы
1103
5054600
009
200000
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5054600
009
250000
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5054600
009
251000
2 690 889 603,60
353 571 397,00
2 337 318 206,60
148
Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
1103
5055300
730 121 300,00
164 779 300,00
565 342 000,00
148
Ежемесячное пособие на ребенка
1103
5055301
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5055301
009
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Расходы
1103
5055301
009
200000
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5055301
009
250000
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5055301
009
251000
717 417 900,00
162 441 500,00
554 976 400,00
148
Расходы на доставку ежемесячного пособия на ребенка
1103
5055302
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5055302
009
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Расходы
1103
5055302
009
200000
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5055302
009
250000
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5055302
009
251000
12 703 400,00
2 337 800,00
10 365 600,00
148
Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
1103
5056000
34 566 000,00
7 318 473,00
27 247 527,00
148
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных)
1103
5056001
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056001
009
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Расходы
1103
5056001
009
200000
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056001
009
250000
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056001
009
251000
20 743 200,00
5 105 800,00
15 637 400,00
148
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости установки квартирного телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения сотового телефона
1103
5056002
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056002
009
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Расходы
1103
5056002
009
200000
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056002
009
250000
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056002
009
251000
3 744 800,00
552 901,00
3 191 899,00
148
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости проезда на междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте
1103
5056003
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056003
009
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Расходы
1103
5056003
009
200000
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056003
009
250000
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056003
009
251000
9 710 000,00
1 576 002,00
8 133 998,00
148
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
1103
5056004
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056004
009
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Расходы
1103
5056004
009
200000
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056004
009
250000
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056004
009
251000
368 000,00
368 000,00
83 770,00
284 230,00
148
Закон края «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципального района отдельными государственными полномочиями по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи»
1103
5056200
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Субвенция на реализацию полномочий по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи
1103
5056201
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056201
009
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Расходы
1103
5056201
009
200000
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056201
009
250000
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056201
009
251000
500 500,00
500 500,00
83 500,00
417 000,00
148
Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
1103
5056500
6 129 418 900,00
1 416 700 742,00
4 712 718 158,00
148
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полит. репрессий, ветеранам труда края, родителям погибших военнослужащих, лицам, работающим и проживающим в сельской местности, участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, супругу (супруге), детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов БД, инвалидов БД, супругу (супруге) погибших (без вести пропавших) военнослужащих, умерших участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, родителям погибших (умерших) военнослужащих
1103
5056501
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056501
009
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Расходы
1103
5056501
009
200000
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056501
009
250000
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056501
009
251000
2 321 260 400,00
571 568 024,00
1 749 692 376,00
148
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1103
5056502
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056502
009
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Расходы
1103
5056502
009
200000
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056502
009
250000
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056502
009
251000
41 086 500,00
9 444 022,00
31 642 478,00
148
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
5056504
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056504
009
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Расходы
1103
5056504
009
200000
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056504
009
250000
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056504
009
251000
3 701 554 600,00
824 922 221,00
2 876 632 379,00
148
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
5056505
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056505
009
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Расходы
1103
5056505
009
200000
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056505
009
250000
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056505
009
251000
65 517 400,00
10 766 475,00
54 750 925,00
148
Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
1103
5056600
799 409 000,00
243 930 281,71
555 478 718,29
148
Расходы на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)
1103
5056601
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056601
009
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Расходы
1103
5056601
009
200000
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056601
009
250000
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056601
009
251000
14 586 600,00
2 418 100,00
12 168 500,00
148
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения
1103
5056602
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056602
009
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Расходы
1103
5056602
009
200000
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056602
009
250000
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056602
009
251000
244 651 200,00
64 366 171,00
180 285 029,00
148
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
1103
5056602
090
163 200,00
148
Расходы
1103
5056602
090
200000
163 200,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056602
090
250000
163 200,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056602
090
251000
163 200,00
148
Денежная компенсация стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)
1103
5056603
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056603
009
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Расходы
1103
5056603
009
200000
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056603
009
250000
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056603
009
251000
34 700,00
34 700,00
2 800,00
31 900,00
148
Ежемесячная денежная компенсация за пользование услугами местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
1103
5056604
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056604
009
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Расходы
1103
5056604
009
200000
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056604
009
250000
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056604
009
251000
222 134 500,00
51 361 310,00
170 773 190,00
148
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио
1103
5056605
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056605
009
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Расходы
1103
5056605
009
200000
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056605
009
250000
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056605
009
251000
7 264 700,00
1 618 900,00
5 645 800,00
148
Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, ветеранам труда края, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
1103
5056606
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056606
009
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Расходы
1103
5056606
009
200000
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056606
009
250000
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056606
009
251000
13 613 800,00
4 244 130,71
9 369 669,29
148
Расходы на возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости пользования коллективной телевизионной антенной
1103
5056607
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056607
009
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Расходы
1103
5056607
009
200000
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056607
009
250000
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056607
009
251000
3 092 300,00
632 600,00
2 459 700,00
148
Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах "д", ''е" статьи 1 Закона края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
1103
5056608
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056608
009
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Расходы
1103
5056608
009
200000
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056608
009
250000
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056608
009
251000
294 031 200,00
119 286 270,00
174 744 930,00
148
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы»
1103
5056700
28 142 300,00
4 625 837,00
23 516 463,00
148
Ежемесячная денежная выплата
1103
5056701
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056701
009
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Расходы
1103
5056701
009
200000
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056701
009
250000
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056701
009
251000
27 652 800,00
4 540 800,00
23 112 000,00
148
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
1103
5056702
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5056702
009
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Расходы
1103
5056702
009
200000
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5056702
009
250000
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5056702
009
251000
489 500,00
489 500,00
85 037,00
404 463,00
148
Закон края «О защите прав ребенка»
1103
5057700
8 291 300,00
1 011 800,00
7 279 500,00
148
Субвенции на оплату стоимости проезда детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
1103
5057703
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057703
009
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Расходы
1103
5057703
009
200000
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057703
009
250000
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057703
009
251000
1 393 500,00
1 393 500,00
148
Субвенции на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
1103
5057704
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057704
009
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Расходы
1103
5057704
009
200000
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057704
009
250000
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057704
009
251000
6 897 800,00
1 011 800,00
5 886 000,00
148
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
1103
5057800
90 622 200,00
14 332 695,00
76 289 505,00
148
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста
1103
5057804
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057804
009
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Расходы
1103
5057804
009
200000
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057804
009
250000
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057804
009
251000
22 722 700,00
5 128 010,00
17 594 690,00
148
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста
1103
5057805
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057805
009
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Расходы
1103
5057805
009
200000
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057805
009
250000
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057805
009
251000
36 019 600,00
1 904 100,00
34 115 500,00
148
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды
1103
5057806
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057806
009
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Расходы
1103
5057806
009
200000
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057806
009
250000
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057806
009
251000
30 304 300,00
6 977 460,00
23 326 840,00
148
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды
1103
5057807
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057807
009
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Расходы
1103
5057807
009
200000
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057807
009
250000
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057807
009
251000
1 575 600,00
323 125,00
1 252 475,00
148
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
1103
5057900
21 589 700,00
3 866 235,00
17 723 465,00
148
Расходы на возмещение стоимости затрат краевым государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей-инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования
1103
5057904
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057904
009
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Расходы
1103
5057904
009
200000
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057904
009
250000
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057904
009
251000
7 481 400,00
1 022 138,00
6 459 262,00
148
Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, и стоимости затрат на обучение и воспитание ребенка-инвалида в дошкольном или общеобразовательном учреждении
1103
5057905
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057905
009
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Расходы
1103
5057905
009
200000
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057905
009
250000
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057905
009
251000
13 669 500,00
2 798 901,00
10 870 599,00
148
Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
1103
5057906
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057906
009
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Расходы
1103
5057906
009
200000
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057906
009
250000
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057906
009
251000
299 200,00
299 200,00
20 400,00
278 800,00
148
Расходы на доставку компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов
1103
5057907
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5057907
009
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Расходы
1103
5057907
009
200000
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5057907
009
250000
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5057907
009
251000
139 600,00
139 600,00
24 796,00
114 804,00
148
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
2 145 159 800,00
476 907 296,00
1 668 252 504,00
148
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
2 145 159 800,00
476 907 296,00
1 668 252 504,00
148
Субвенции на выполнение функций органов социальной защиты населения
1103
5210202
934 161 000,00
189 798 428,00
744 362 572,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210202
009
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Расходы
1103
5210202
009
200000
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210202
009
250000
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210202
009
251000
884 256 100,00
178 821 528,00
705 434 572,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
5210202
478
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Расходы
1103
5210202
478
200000
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210202
478
250000
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210202
478
251000
34 395 200,00
7 059 800,00
27 335 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
1103
5210202
479
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Расходы
1103
5210202
479
200000
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210202
479
250000
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210202
479
251000
15 509 700,00
3 917 100,00
11 592 600,00
148
Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»
1103
5210261
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210261
009
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Расходы
1103
5210261
009
200000
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210261
009
250000
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210261
009
251000
1 210 998 800,00
287 108 868,00
923 889 932,00
148
Региональные целевые программы
1103
5220000
32 785 000,00
7 585 700,00
25 199 300,00
148
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
1103
5221700
32 785 000,00
7 585 700,00
25 199 300,00
148
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1103
5221702
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5221702
009
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Расходы
1103
5221702
009
200000
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5221702
009
250000
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5221702
009
251000
27 420 000,00
6 730 100,00
20 689 900,00
148
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья
1103
5221703
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5221703
009
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Расходы
1103
5221703
009
200000
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5221703
009
250000
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5221703
009
251000
5 365 000,00
855 600,00
4 509 400,00
148
Меры социальной поддержки по Закону Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»
1103
8060000
259 122 000,00
44 872 642,00
214 249 358,00
148
Меры социальной поддержки по Закону Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»
1103
8060100
259 122 000,00
44 872 642,00
214 249 358,00
148
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Таймыра»
1103
8060101
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060101
478
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Расходы
1103
8060101
478
200000
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060101
478
250000
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060101
478
251000
990 000,00
990 000,00
157 500,00
832 500,00
148
Ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам
1103
8060102
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060102
478
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Расходы
1103
8060102
478
200000
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060102
478
250000
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060102
478
251000
36 630 000,00
4 652 500,00
31 977 500,00
148
Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
1103
8060103
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060103
478
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Расходы
1103
8060103
478
200000
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060103
478
250000
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060103
478
251000
36 000,00
36 000,00
3 000,00
33 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей
1103
8060104
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060104
478
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Расходы
1103
8060104
478
200000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060104
478
250000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060104
478
251000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и не вступившим в повторный брак супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1103
8060105
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060105
478
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Расходы
1103
8060105
478
200000
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060105
478
250000
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060105
478
251000
120 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также лицам из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
1103
8060106
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060106
478
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Расходы
1103
8060106
478
200000
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060106
478
250000
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060106
478
251000
7 200 000,00
950 000,00
6 250 000,00
148
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднеспециальных и высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
1103
8060107
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060107
478
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Расходы
1103
8060107
478
200000
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060107
478
250000
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060107
478
251000
396 000,00
396 000,00
95 000,00
301 000,00
148
Адресная социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам по месту жительства или по месту пребывания
1103
8060108
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060108
478
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Расходы
1103
8060108
478
200000
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060108
478
250000
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060108
478
251000
4 500 000,00
1 125 000,00
3 375 000,00
148
Расходы на предоставление адресной материальной помощи в натуральном виде
1103
8060109
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060109
478
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Расходы
1103
8060109
478
200000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060109
478
250000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060109
478
251000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
148
Денежные выплаты многодетным семьям
1103
8060110
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060110
478
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Расходы
1103
8060110
478
200000
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060110
478
250000
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060110
478
251000
3 915 000,00
626 250,00
3 288 750,00
148
Ежемесячная денежная выплата за особые заслуги перед автономным округом
1103
8060111
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060111
478
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Расходы
1103
8060111
478
200000
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060111
478
250000
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060111
478
251000
5 460 000,00
641 600,00
4 818 400,00
148
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
1103
8060113
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060113
478
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Расходы
1103
8060113
478
200000
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060113
478
250000
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060113
478
251000
3 000 000,00
500 000,00
2 500 000,00
148
Расходы на компенсацию расходов, связанных с выездом из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и переездом к новому месту жительства в пределах Российской Федерации пенсионерам, инвалидам и их несовершеннолетним детям
1103
8060114
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060114
478
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Расходы
1103
8060114
478
200000
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060114
478
250000
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060114
478
251000
4 436 100,00
530 000,00
3 906 100,00
148
Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности автономного округа, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа
1103
8060115
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060115
478
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Расходы
1103
8060115
478
200000
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060115
478
250000
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060115
478
251000
16 193 500,00
4 048 300,00
12 145 200,00
148
Ежемесячное пособие на ребенка
1103
8060116
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060116
478
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Расходы
1103
8060116
478
200000
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060116
478
250000
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060116
478
251000
19 421 000,00
2 680 000,00
16 741 000,00
148
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам
1103
8060117
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060117
478
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Расходы
1103
8060117
478
200000
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060117
478
250000
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060117
478
251000
21 474 000,00
4 650 000,00
16 824 000,00
148
Денежные выплаты ветеранам труда, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий
1103
8060118
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060118
478
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Расходы
1103
8060118
478
200000
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060118
478
250000
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060118
478
251000
32 236 600,00
5 290 900,00
26 945 700,00
148
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий
1103
8060119
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060119
478
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Расходы
1103
8060119
478
200000
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060119
478
250000
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060119
478
251000
4 356 000,00
1 018 300,00
3 337 700,00
148
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности
1103
8060120
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060120
478
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Расходы
1103
8060120
478
200000
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060120
478
250000
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060120
478
251000
37 473 000,00
6 222 750,00
31 250 250,00
148
Расходы на доставку денежных выплат
1103
8060121
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060121
478
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Расходы
1103
8060121
478
200000
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060121
478
250000
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060121
478
251000
4 714 700,00
722 892,00
3 991 808,00
148
Денежные выплаты молодым специалистам
1103
8060122
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060122
478
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Расходы
1103
8060122
478
200000
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060122
478
250000
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060122
478
251000
643 800,00
643 800,00
53 650,00
590 150,00
148
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
8060123
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060123
478
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Расходы
1103
8060123
478
200000
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060123
478
250000
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060123
478
251000
52 976 600,00
10 600 000,00
42 376 600,00
148
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
1103
8060124
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
8060124
478
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Расходы
1103
8060124
478
200000
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
8060124
478
250000
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
148
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
8060124
478
251000
937 700,00
937 700,00
125 000,00
812 700,00
Меры социальной поддержки по Закону Эвенкийского автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»
Меры социальной поддержки по Закону Эвенкийского автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проработавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, лицам, награжденным Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», супругу (супруге) погибшего (пропавшего без вести) военнослужащего, детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих
Расходы на реализацию Закона края «О краевых социальных грантах»
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
164
Поступление нефинансовых активов
0702
4239900
811
300000
19 606,03
19 606,03
19 606,03
164
Увеличение стоимости основных средств
0702
4239900
811
310000
19 146,00
19 146,00
19 146,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
4239900
811
340000
460,03
460,03
460,03
164
Среднее профессиональное образование
0704
139 653 450,71
27 711 952,50
111 941 498,21
164
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
139 653 450,71
27 711 952,50
111 941 498,21
164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4279900
139 653 450,71
27 711 952,50
111 941 498,21
164
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0704
4279900
001
119 757 690,00
24 087 104,26
95 670 585,74
164
Расходы
0704
4279900
001
200000
110 193 690,00
22 452 311,23
87 741 378,77
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
001
210000
78 399 190,00
14 822 778,66
63 576 411,34
164
Заработная плата
0704
4279900
001
211000
62 091 622,00
11 518 371,76
50 573 250,24
164
Прочие выплаты
0704
4279900
001
212000
88 200,00
88 200,00
15 900,00
72 300,00
164
Начисления на оплату труда
0704
4279900
001
213000
16 219 368,00
3 288 506,90
12 930 861,10
164
Приобретение услуг
0704
4279900
001
220000
29 443 200,00
7 343 598,17
22 099 601,83
164
Услуги связи
0704
4279900
001
221000
1 089 000,00
49 668,67
1 039 331,33
164
Транспортные услуги
0704
4279900
001
222000
337 200,00
337 200,00
9 923,70
327 276,30
164
Коммунальные услуги
0704
4279900
001
223000
19 725 000,00
6 674 211,74
13 050 788,26
164
Арендная плата за пользование имуществом
0704
4279900
001
224000
452 300,00
452 300,00
17 248,89
435 051,11
164
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
001
225000
4 662 300,00
76 699,48
4 585 600,52
164
Прочие услуги
0704
4279900
001
226000
3 177 400,00
515 845,69
2 661 554,31
164
Социальное обеспечение
0704
4279900
001
260000
147 800,00
147 800,00
147 800,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0704
4279900
001
262000
147 800,00
147 800,00
147 800,00
164
Прочие расходы
0704
4279900
001
290000
2 203 500,00
285 934,40
1 917 565,60
164
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
001
300000
9 564 000,00
1 634 793,03
7 929 206,97
164
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
001
310000
1 550 000,00
90 433,29
1 459 566,71
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
001
340000
8 014 000,00
1 544 359,74
6 469 640,26
164
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0704
4279900
810
19 816 925,51
3 624 848,24
16 192 077,27
164
Расходы
0704
4279900
810
200000
15 744 797,51
2 793 614,48
12 951 183,03
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
810
210000
10 590 660,00
2 154 201,36
8 436 458,64
164
Заработная плата
0704
4279900
810
211000
8 579 060,00
1 770 538,49
6 808 521,51
164
Начисления на оплату труда
0704
4279900
810
213000
2 011 600,00
383 662,87
1 627 937,13
164
Приобретение услуг
0704
4279900
810
220000
3 366 837,51
373 436,62
2 993 400,89
164
Услуги по содержанию имущества
0704
4279900
810
225000
685 420,51
685 420,51
364 303,62
321 116,89
164
Прочие услуги
0704
4279900
810
226000
2 681 417,00
9 133,00
2 672 284,00
164
Прочие расходы
0704
4279900
810
290000
1 787 300,00
265 976,50
1 521 323,50
164
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
810
300000
4 072 128,00
831 233,76
3 240 894,24
164
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
810
310000
1 330 128,00
339 127,12
991 000,88
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0704
4279900
810
340000
2 742 000,00
492 106,64
2 249 893,36
164
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0704
4279900
811
78 835,20
78 835,20
78 835,20
164
Расходы
0704
4279900
811
200000
42 035,20
42 035,20
42 035,20
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0704
4279900
811
210000
23 200,00
23 200,00
23 200,00
164
Заработная плата
0704
4279900
811
211000
18 383,52
18 383,52
18 383,52
164
Начисления на оплату труда
0704
4279900
811
213000
4 816,48
4 816,48
4 816,48
164
Прочие расходы
0704
4279900
811
290000
18 835,20
18 835,20
18 835,20
164
Поступление нефинансовых активов
0704
4279900
811
300000
36 800,00
36 800,00
36 800,00
164
Увеличение стоимости основных средств
0704
4279900
811
310000
36 800,00
36 800,00
36 800,00
164
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
4320000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Оздоровление детей
0707
4320200
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
0707
4320202
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Выполнение функций государственными органами
0707
4320202
012
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Расходы
0707
4320202
012
200000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Социальное обеспечение
0707
4320202
012
260000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0707
4320202
012
262000
6 900 000,00
6 900 000,00
164
Другие вопросы в области образования
0709
45 684 589,24
7 911 037,40
37 773 551,84
164
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
45 684 589,24
7 911 037,40
37 773 551,84
164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
45 684 589,24
7 911 037,40
37 773 551,84
164
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
45 182 387,00
7 845 152,40
37 337 234,60
164
Расходы
0709
4359900
001
200000
44 133 217,00
7 784 379,75
36 348 837,25
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
40 937 287,00
6 999 701,00
33 937 586,00
164
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
32 386 379,00
5 769 153,00
26 617 226,00
164
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
67 900,00
65 700,00
9 000,00
56 700,00
164
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
8 485 208,00
1 221 548,00
7 263 660,00
164
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
3 185 930,00
784 678,75
2 401 251,25
164
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
175 300,00
175 300,00
37 209,88
138 090,12
164
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
119 700,00
64 000,00
1 865,20
62 134,80
164
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
2 228 700,00
680 018,00
1 548 682,00
164
Арендная плата за пользование имуществом
0709
4359900
001
224000
147 100,00
194 880,00
24 280,00
170 600,00
164
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
131 000,00
131 000,00
21 963,59
109 036,41
164
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
420 100,00
392 050,00
19 342,08
372 707,92
164
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
164
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
1 049 170,00
60 772,65
988 397,35
164
Увеличение стоимости основных средств
0709
4359900
001
310000
800 000,00
800 000,00
800 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
211 000,00
249 170,00
60 772,65
188 397,35
164
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0709
4359900
810
502 202,24
502 202,24
65 885,00
436 317,24
164
Расходы
0709
4359900
810
200000
227 702,24
227 702,24
3 141,00
224 561,24
164
Приобретение услуг
0709
4359900
810
220000
180 000,00
180 000,00
180 000,00
164
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
810
225000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
164
Прочие услуги
0709
4359900
810
226000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
164
Прочие расходы
0709
4359900
810
290000
47 702,24
47 702,24
3 141,00
44 561,24
164
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
810
300000
274 500,00
274 500,00
62 744,00
211 756,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
810
340000
274 500,00
274 500,00
62 744,00
211 756,00
164
Здравоохранение, физическая культура и спорт
0900
501 744 656,76
76 853 189,01
424 891 467,75
164
Физическая культура и спорт
0908
474 114 756,76
73 364 172,60
400 750 584,16
164
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
0908
4820000
115 886 038,95
22 789 012,26
93 097 026,69
164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0908
4829900
115 886 038,95
22 789 012,26
93 097 026,69
164
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0908
4829900
001
113 033 933,00
22 144 437,36
90 889 495,64
164
Расходы
0908
4829900
001
200000
104 124 633,00
21 168 857,45
82 955 775,55
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0908
4829900
001
210000
70 565 713,00
12 046 132,95
58 519 580,05
164
Заработная плата
0908
4829900
001
211000
55 778 875,00
9 657 022,40
46 121 852,60
164
Прочие выплаты
0908
4829900
001
212000
124 200,00
124 200,00
35 808,31
88 391,69
164
Начисления на оплату труда
0908
4829900
001
213000
14 662 638,00
2 353 302,24
12 309 335,76
164
Приобретение услуг
0908
4829900
001
220000
32 659 420,00
9 091 582,50
23 567 837,50
164
Услуги связи
0908
4829900
001
221000
500 400,00
500 400,00
115 944,15
384 455,85
164
Транспортные услуги
0908
4829900
001
222000
9 853 500,00
3 000 613,20
6 852 886,80
164
Коммунальные услуги
0908
4829900
001
223000
1 361 600,00
435 555,00
926 045,00
164
Арендная плата за пользование имуществом
0908
4829900
001
224000
1 111 800,00
178 155,56
933 644,44
164
Услуги по содержанию имущества
0908
4829900
001
225000
1 622 400,00
50 041,76
1 572 358,24
164
Прочие услуги
0908
4829900
001
226000
18 209 720,00
5 311 272,83
12 898 447,17
164
Прочие расходы
0908
4829900
001
290000
899 500,00
899 500,00
31 142,00
868 358,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
4829900
001
300000
8 909 300,00
975 579,91
7 933 720,09
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
4829900
001
310000
2 550 000,00
13 100,00
2 536 900,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
4829900
001
340000
6 359 300,00
962 479,91
5 396 820,09
164
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0908
4829900
810
2 852 105,95
644 574,90
2 207 531,05
164
Расходы
0908
4829900
810
200000
832 100,00
832 100,00
34 850,00
797 250,00
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0908
4829900
810
210000
15 500,00
15 500,00
15 500,00
164
Прочие выплаты
0908
4829900
810
212000
15 500,00
15 500,00
15 500,00
164
Приобретение услуг
0908
4829900
810
220000
793 600,00
793 600,00
31 850,00
761 750,00
164
Транспортные услуги
0908
4829900
810
222000
200 300,00
200 300,00
200 300,00
164
Услуги по содержанию имущества
0908
4829900
810
225000
58 500,00
58 500,00
1 850,00
56 650,00
164
Прочие услуги
0908
4829900
810
226000
534 800,00
534 800,00
30 000,00
504 800,00
164
Прочие расходы
0908
4829900
810
290000
23 000,00
23 000,00
3 000,00
20 000,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
4829900
810
300000
2 020 005,95
609 724,90
1 410 281,05
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
4829900
810
310000
170 000,00
170 000,00
170 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
4829900
810
340000
1 850 005,95
609 724,90
1 240 281,05
164
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
0908
5120000
138 150 717,81
26 662 139,03
111 488 578,78
164
Закон края «О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.»
0908
5120100
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Пожизненное ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей
0908
5120101
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120101
013
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Расходы
0908
5120101
013
200000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Социальное обеспечение
0908
5120101
013
260000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0908
5120101
013
262000
60 000,00
60 000,00
15 000,00
45 000,00
164
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
0908
5120200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 5 тыс. рублей лицам, удостоенным почетного краевого звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
0908
5120201
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120201
013
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Расходы
0908
5120201
013
200000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120201
013
290000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
164
Закон края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»
0908
5120300
21 120 000,00
986 400,00
20 133 600,00
164
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам, представляющим край и выступающим на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или края, и тренеру, подготовившему соответствующего спортсмена
0908
5120301
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120301
013
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Расходы
0908
5120301
013
200000
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Прочие расходы
0908
5120301
013
290000
20 000 000,00
825 000,00
19 175 000,00
164
Пожизненное ежемесячное пособие чемпионам и призерам Олимпийских игр в размере 5 тыс. рублей и их тренерам в размере 3 тыс.рублей
0908
5120302
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Прочие расходы
0908
5120302
013
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Расходы
0908
5120302
013
200000
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Социальное обеспечение
0908
5120302
013
260000
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0908
5120302
013
262000
1 120 000,00
161 400,00
958 600,00
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0908
5129700
116 950 717,81
25 660 739,03
91 289 978,78
164
Выполнение функций государственными органами
0908
5129700
012
8 000 000,00
8 000 000,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5129700
012
300000
8 000 000,00
8 000 000,00
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
5129700
012
310000
8 000 000,00
8 000 000,00
164
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0908
5129700
811
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Расходы
0908
5129700
811
200000
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Приобретение услуг
0908
5129700
811
220000
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Прочие услуги
0908
5129700
811
226000
920 717,81
3 950 717,81
216 200,00
3 734 517,81
164
Спортивно-массовые мероприятия (краевой календарь)
0908
5129700
913
35 000 000,00
10 082 397,63
24 917 602,37
164
Расходы
0908
5129700
913
200000
32 755 777,00
9 584 215,92
23 171 561,08
164
Приобретение услуг
0908
5129700
913
220000
26 793 297,00
9 026 538,92
17 766 758,08
164
Прочие услуги
0908
5129700
913
226000
26 793 297,00
9 026 538,92
17 766 758,08
164
Прочие расходы
0908
5129700
913
290000
5 962 480,00
557 677,00
5 404 803,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5129700
913
300000
2 244 223,00
498 181,71
1 746 041,29
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5129700
913
340000
2 244 223,00
498 181,71
1 746 041,29
164
Подготовка и участие спортсменов края в Российских и международных соревнованиях (выездной календарь)
0908
5129700
914
70 000 000,00
15 362 141,40
54 637 858,60
164
Расходы
0908
5129700
914
200000
67 723 000,00
15 362 141,40
52 360 858,60
164
Приобретение услуг
0908
5129700
914
220000
67 723 000,00
15 362 141,40
52 360 858,60
164
Транспортные услуги
0908
5129700
914
222000
54 000,00
54 000,00
164
Прочие услуги
0908
5129700
914
226000
67 669 000,00
15 362 141,40
52 306 858,60
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5129700
914
300000
2 277 000,00
2 277 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5129700
914
340000
2 277 000,00
2 277 000,00
164
Региональные целевые программы
0908
5220000
220 078 000,00
23 913 021,31
196 164 978,69
164
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае»
0908
5221600
214 248 000,00
23 913 021,31
190 334 978,69
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0908
5221600
079
214 248 000,00
23 913 021,31
190 334 978,69
164
Расходы
0908
5221600
079
200000
188 475 000,00
23 913 021,31
164 561 978,69
164
Приобретение услуг
0908
5221600
079
220000
16 227 000,00
2 765 621,31
13 461 378,69
164
Прочие услуги
0908
5221600
079
226000
16 227 000,00
2 765 621,31
13 461 378,69
164
Социальное обеспечение
0908
5221600
079
260000
172 248 000,00
21 147 400,00
151 100 600,00
164
Пособия по социальной помощи населению
0908
5221600
079
262000
172 248 000,00
21 147 400,00
151 100 600,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5221600
079
300000
25 773 000,00
25 773 000,00
164
Увеличение стоимости основных средств
0908
5221600
079
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5221600
079
340000
5 773 000,00
5 773 000,00
164
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0908
5223300
5 830 000,00
5 830 000,00
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0908
5223300
079
5 830 000,00
5 830 000,00
164
Расходы
0908
5223300
079
200000
5 790 900,00
5 790 900,00
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0908
5223300
079
210000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
164
Прочие выплаты
0908
5223300
079
212000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
164
Приобретение услуг
0908
5223300
079
220000
4 727 000,00
4 727 000,00
164
Транспортные услуги
0908
5223300
079
222000
376 100,00
376 100,00
376 100,00
164
Арендная плата за пользование имуществом
0908
5223300
079
224000
114 800,00
114 800,00
114 800,00
164
Прочие услуги
0908
5223300
079
226000
4 236 100,00
4 236 100,00
164
Прочие расходы
0908
5223300
079
290000
1 056 900,00
1 056 900,00
164
Поступление нефинансовых активов
0908
5223300
079
300000
39 100,00
39 100,00
39 100,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0908
5223300
079
340000
39 100,00
39 100,00
39 100,00
164
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
27 629 900,00
3 489 016,41
24 140 883,59
164
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0910
0020000
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Центральный аппарат
0910
0020400
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Центральный аппарат иных органов
0910
0020460
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Выполнение функций государственными органами
0910
0020460
012
25 104 600,00
3 475 474,45
21 629 125,55
164
Расходы
0910
0020460
012
200000
22 360 251,00
3 448 604,62
18 911 646,38
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
0020460
012
210000
19 696 800,00
3 130 356,05
16 566 443,95
164
Заработная плата
0910
0020460
012
211000
15 531 600,00
2 592 597,60
12 939 002,40
164
Прочие выплаты
0910
0020460
012
212000
95 900,00
95 900,00
8 560,00
87 340,00
164
Начисления на оплату труда
0910
0020460
012
213000
4 069 300,00
529 198,45
3 540 101,55
164
Приобретение услуг
0910
0020460
012
220000
2 547 151,00
318 248,57
2 228 902,43
164
Услуги связи
0910
0020460
012
221000
251 100,00
515 151,00
94 502,07
420 648,93
164
Транспортные услуги
0910
0020460
012
222000
261 000,00
401 000,00
96 750,00
304 250,00
164
Услуги по содержанию имущества
0910
0020460
012
225000
736 500,00
736 500,00
4 323,50
732 176,50
164
Прочие услуги
0910
0020460
012
226000
894 500,00
894 500,00
122 673,00
771 827,00
164
Прочие расходы
0910
0020460
012
290000
116 300,00
116 300,00
116 300,00
164
Поступление нефинансовых активов
0910
0020460
012
300000
2 744 349,00
26 869,83
2 717 479,17
164
Увеличение стоимости основных средств
0910
0020460
012
310000
1 800 000,00
2 600,00
1 797 400,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
0020460
012
340000
944 349,00
24 269,83
920 079,17
164
Поддержка туристической деятельности
0910
5130000
2 525 300,00
13 541,96
2 511 758,04
164
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0910
5139700
2 525 300,00
13 541,96
2 511 758,04
164
Выполнение функций государственными органами
0910
5139700
012
2 525 300,00
13 541,96
2 511 758,04
164
Расходы
0910
5139700
012
200000
2 208 282,00
13 541,96
2 194 740,04
164
Оплата труда и начисления на оплату труда
0910
5139700
012
210000
41 400,00
4 550,00
36 850,00
164
Прочие выплаты
0910
5139700
012
212000
41 400,00
4 550,00
36 850,00
164
Приобретение услуг
0910
5139700
012
220000
2 166 882,00
8 991,96
2 157 890,04
164
Услуги связи
0910
5139700
012
221000
446 300,00
446 300,00
446 300,00
164
Транспортные услуги
0910
5139700
012
222000
463 900,00
463 900,00
463 900,00
164
Прочие услуги
0910
5139700
012
226000
1 256 682,00
8 991,96
1 247 690,04
164
Поступление нефинансовых активов
0910
5139700
012
300000
317 018,00
317 018,00
164
Увеличение стоимости материальных запасов
0910
5139700
012
340000
317 018,00
317 018,00
164
Межбюджетные трансферты
1100
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Региональные целевые программы
1102
5220000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае»
1102
5221600
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Фонд софинансирования
1102
5221600
010
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Расходы
1102
5221600
010
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5221600
010
250000
20 000 000,00
20 000 000,00
164
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5221600
010
251000
20 000 000,00
20 000 000,00
170
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
53 876 600,00
6 223 777,89
47 652 822,11
170
Общегосударственные вопросы
0100
53 068 500,00
6 223 777,89
46 844 722,11
170
Другие общегосударственные вопросы
0114
53 068 500,00
6 223 777,89
46 844 722,11
170
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Центральный аппарат
0114
0020400
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
52 321 000,00
6 223 777,89
46 097 222,11
170
Расходы
0114
0020460
012
200000
48 965 600,00
6 103 851,57
42 861 748,43
170
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
33 749 600,00
5 286 720,25
28 462 879,75
170
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
26 696 100,00
4 455 862,80
22 240 237,20
170
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
59 200,00
59 200,00
7 894,00
51 306,00
170
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
6 994 300,00
822 963,45
6 171 336,55
170
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
15 205 200,00
814 431,32
14 390 768,68
170
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
379 700,00
379 700,00
35 946,18
343 753,82
170
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
198 000,00
198 000,00
37 917,00
160 083,00
170
Коммунальные услуги
0114
0020460
012
223000
1 147 900,00
274 131,22
873 768,78
170
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
3 663 300,00
48 363,68
3 614 936,32
170
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
9 816 300,00
418 073,24
9 398 226,76
170
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
10 800,00
10 800,00
2 700,00
8 100,00
170
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
3 355 400,00
119 926,32
3 235 473,68
170
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
2 253 000,00
7 482,00
2 245 518,00
170
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
1 102 400,00
112 444,32
989 955,68
170
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Расходы
0114
0920300
012
200000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
747 500,00
747 500,00
747 500,00
170
Социальная политика
1000
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Другие вопросы в области социальной политики
1006
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Мероприятия в области социальной политики
1006
5140100
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Расходы на издание книги памяти жертв политических репрессий
1006
5140109
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Выполнение функций государственными органами
1006
5140109
012
808 100,00
808 100,00
808 100,00
170
Расходы
1006
5140109
012
200000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
170
Приобретение услуг
1006
5140109
012
220000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
170
Прочие услуги
1006
5140109
012
226000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
170
Поступление нефинансовых активов
1006
5140109
012
300000
608 100,00
608 100,00
608 100,00
170
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
5140109
012
340000
608 100,00
608 100,00
608 100,00
176
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
162 265 147,62
37 108 616,06
125 156 531,56
176
Общегосударственные вопросы
0100
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Другие общегосударственные вопросы
0114
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Руководство и управление в сфере установленных функций
0114
0010000
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0114
0013800
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Выполнение функций государственными органами
0114
0013800
012
136 709 547,62
24 747 847,76
111 961 699,86
176
Расходы
0114
0013800
012
200000
132 377 847,62
24 657 556,76
107 720 290,86
176
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0013800
012
210000
108 283 047,62
21 648 821,66
86 634 225,96
176
Заработная плата
0114
0013800
012
211000
85 681 231,00
17 210 847,70
68 470 383,30
176
Прочие выплаты
0114
0013800
012
212000
883 300,00
883 300,00
99 586,13
783 713,87
176
Начисления на оплату труда
0114
0013800
012
213000
21 718 516,62
4 338 387,83
17 380 128,79
176
Приобретение услуг
0114
0013800
012
220000
24 085 700,00
3 005 725,10
21 079 974,90
176
Услуги связи
0114
0013800
012
221000
2 636 200,00
516 138,95
2 120 061,05
176
Транспортные услуги
0114
0013800
012
222000
846 500,00
846 500,00
125 464,96
721 035,04
176
Коммунальные услуги
0114
0013800
012
223000
4 649 500,00
821 461,06
3 828 038,94
176
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0013800
012
224000
5 138 700,00
693 729,51
4 444 970,49
176
Услуги по содержанию имущества
0114
0013800
012
225000
5 283 100,00
182 917,47
5 100 182,53
176
Прочие услуги
0114
0013800
012
226000
5 531 700,00
666 013,15
4 865 686,85
176
Прочие расходы
0114
0013800
012
290000
9 100,00
9 100,00
3 010,00
6 090,00
176
Поступление нефинансовых активов
0114
0013800
012
300000
4 331 700,00
90 291,00
4 241 409,00
176
Увеличение стоимости основных средств
0114
0013800
012
310000
2 064 200,00
45 327,00
2 018 873,00
176
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0013800
012
340000
2 267 500,00
44 964,00
2 222 536,00
176
Социальная политика
1000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Другие вопросы в области социальной политики
1006
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Мероприятия в области социальной политики
1006
5140100
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Расходы, связанные с реализацией Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
1006
5140108
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Выполнение функций государственными органами
1006
5140108
012
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Расходы
1006
5140108
012
200000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Приобретение услуг
1006
5140108
012
220000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Прочие услуги
1006
5140108
012
226000
18 830 000,00
10 806 068,30
8 023 931,70
176
Межбюджетные трансферты
1100
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
0010000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1103
0013800
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
1103
0013800
478
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Расходы
1103
0013800
478
200000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
0013800
478
250000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
176
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
0013800
478
251000
6 725 600,00
1 554 700,00
5 170 900,00
178
АГЕНТСТВО ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 577 617 521,43
452 039 091,08
2 125 578 430,35
178
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
2 439 733 121,43
444 572 941,08
1 995 160 180,35
178
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
298 442 065,91
37 615 689,62
260 826 376,29
178
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0309
0020000
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Центральный аппарат
0309
0020400
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Центральный аппарат иных органов
0309
0020460
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Выполнение функций государственными органами
0309
0020460
012
141 353 500,00
17 033 943,94
124 319 556,06
178
Расходы
0309
0020460
012
200000
125 662 400,00
16 302 945,62
109 359 454,38
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
0020460
012
210000
94 656 300,00
14 191 581,69
80 464 718,31
178
Заработная плата
0309
0020460
012
211000
74 648 300,00
11 619 801,75
63 028 498,25
178
Прочие выплаты
0309
0020460
012
212000
450 000,00
450 000,00
50 000,00
400 000,00
178
Начисления на оплату труда
0309
0020460
012
213000
19 558 000,00
2 521 779,94
17 036 220,06
178
Приобретение услуг
0309
0020460
012
220000
30 631 100,00
2 095 883,93
28 535 216,07
178
Услуги связи
0309
0020460
012
221000
10 021 810,00
1 116 955,87
8 904 854,13
178
Транспортные услуги
0309
0020460
012
222000
500 000,00
500 000,00
70 000,00
430 000,00
178
Коммунальные услуги
0309
0020460
012
223000
801 700,00
801 700,00
209 041,78
592 658,22
178
Арендная плата за пользование имуществом
0309
0020460
012
224000
1 189 290,00
202 287,15
987 002,85
178
Услуги по содержанию имущества
0309
0020460
012
225000
3 112 200,00
127 317,40
2 984 882,60
178
Прочие услуги
0309
0020460
012
226000
15 006 100,00
370 281,73
14 635 818,27
178
Социальное обеспечение
0309
0020460
012
260000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
178
Пособия по социальной помощи населению
0309
0020460
012
262000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
178
Прочие расходы
0309
0020460
012
290000
75 000,00
75 000,00
15 480,00
59 520,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
0020460
012
300000
15 691 100,00
730 998,32
14 960 101,68
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
0020460
012
310000
10 538 800,00
120 000,00
10 418 800,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
0020460
012
340000
5 152 300,00
610 998,32
4 541 301,68
178
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
0309
2180000
2 280 100,00
2 280 100,00
178
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309
2180100
2 280 100,00
2 280 100,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0309
2180100
014
2 280 100,00
2 280 100,00
178
Расходы
0309
2180100
014
200000
498 200,00
498 200,00
498 200,00
178
Приобретение услуг
0309
2180100
014
220000
498 200,00
498 200,00
498 200,00
178
Прочие услуги
0309
2180100
014
226000
498 200,00
498 200,00
498 200,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
2180100
014
300000
1 781 900,00
1 781 900,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
2180100
014
310000
375 300,00
375 300,00
375 300,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
2180100
014
340000
1 406 600,00
1 406 600,00
178
Мероприятия по гражданской обороне
0309
2190000
19 599 400,00
2 251 643,55
17 347 756,45
178
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
0309
2190100
19 599 400,00
2 251 643,55
17 347 756,45
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0309
2190100
014
19 599 400,00
2 251 643,55
17 347 756,45
178
Расходы
0309
2190100
014
200000
19 132 200,00
2 249 077,23
16 883 122,77
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
2190100
014
210000
17 100,00
17 100,00
17 100,00
178
Прочие выплаты
0309
2190100
014
212000
17 100,00
17 100,00
17 100,00
178
Приобретение услуг
0309
2190100
014
220000
19 115 100,00
2 249 077,23
16 866 022,77
178
Транспортные услуги
0309
2190100
014
222000
50 300,00
50 300,00
50 300,00
178
Услуги по содержанию имущества
0309
2190100
014
225000
18 377 900,00
2 247 327,23
16 130 572,77
178
Прочие услуги
0309
2190100
014
226000
686 900,00
686 900,00
1 750,00
685 150,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
2190100
014
300000
467 200,00
467 200,00
2 566,32
464 633,68
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
2190100
014
310000
349 900,00
349 900,00
349 900,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
2190100
014
340000
117 300,00
117 300,00
2 566,32
114 733,68
178
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0309
2470000
19 729 754,00
3 096 373,50
16 633 380,50
178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0309
2479900
19 729 754,00
3 096 373,50
16 633 380,50
178
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0309
2479900
001
19 729 754,00
3 096 373,50
16 633 380,50
178
Расходы
0309
2479900
001
200000
18 379 754,00
3 020 024,70
15 359 729,30
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
2479900
001
210000
13 593 854,00
2 526 677,66
11 067 176,34
178
Заработная плата
0309
2479900
001
211000
10 697 594,00
2 027 438,86
8 670 155,14
178
Прочие выплаты
0309
2479900
001
212000
141 200,00
141 200,00
60 000,00
81 200,00
178
Начисления на оплату труда
0309
2479900
001
213000
2 755 060,00
439 238,80
2 315 821,20
178
Приобретение услуг
0309
2479900
001
220000
4 719 000,00
491 324,41
4 227 675,59
178
Услуги связи
0309
2479900
001
221000
59 400,00
59 400,00
10 644,03
48 755,97
178
Транспортные услуги
0309
2479900
001
222000
201 000,00
201 000,00
50 000,00
151 000,00
178
Коммунальные услуги
0309
2479900
001
223000
863 900,00
863 900,00
250 114,13
613 785,87
178
Услуги по содержанию имущества
0309
2479900
001
225000
2 927 400,00
24 983,73
2 902 416,27
178
Прочие услуги
0309
2479900
001
226000
667 300,00
667 300,00
155 582,52
511 717,48
178
Социальное обеспечение
0309
2479900
001
260000
46 900,00
46 900,00
46 900,00
178
Пособия по социальной помощи населению
0309
2479900
001
262000
46 900,00
46 900,00
46 900,00
178
Прочие расходы
0309
2479900
001
290000
20 000,00
20 000,00
2 022,63
17 977,37
178
Поступление нефинансовых активов
0309
2479900
001
300000
1 350 000,00
76 348,80
1 273 651,20
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
2479900
001
310000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
2479900
001
340000
950 000,00
950 000,00
76 348,80
873 651,20
178
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
0309
3020000
115 469 964,91
15 224 381,63
100 245 583,28
178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0309
3029900
115 469 964,91
15 224 381,63
100 245 583,28
178
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0309
3029900
001
115 311 546,00
15 224 381,63
100 087 164,37
178
Расходы
0309
3029900
001
200000
101 920 346,00
14 356 266,47
87 564 079,53
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
3029900
001
210000
95 516 646,00
13 109 362,32
82 407 283,68
178
Заработная плата
0309
3029900
001
211000
75 264 957,00
12 366 876,25
62 898 080,75
178
Прочие выплаты
0309
3029900
001
212000
532 200,00
532 200,00
80 000,00
452 200,00
178
Начисления на оплату труда
0309
3029900
001
213000
19 719 489,00
662 486,07
19 057 002,93
178
Приобретение услуг
0309
3029900
001
220000
5 481 800,00
1 011 004,15
4 470 795,85
178
Услуги связи
0309
3029900
001
221000
530 700,00
530 700,00
68 340,51
462 359,49
178
Транспортные услуги
0309
3029900
001
222000
63 800,00
63 800,00
9 081,50
54 718,50
178
Коммунальные услуги
0309
3029900
001
223000
1 055 100,00
301 629,48
753 470,52
178
Арендная плата за пользование имуществом
0309
3029900
001
224000
54 600,00
54 600,00
54 600,00
178
Услуги по содержанию имущества
0309
3029900
001
225000
1 949 200,00
136 210,99
1 812 989,01
178
Прочие услуги
0309
3029900
001
226000
1 828 400,00
495 741,67
1 332 658,33
178
Прочие расходы
0309
3029900
001
290000
921 900,00
921 900,00
235 900,00
686 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0309
3029900
001
300000
13 391 200,00
868 115,16
12 523 084,84
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
3029900
001
310000
7 058 400,00
81 300,00
6 977 100,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
3029900
001
340000
6 332 800,00
786 815,16
5 545 984,84
178
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0309
3029900
810
158 418,91
158 418,91
158 418,91
178
Расходы
0309
3029900
810
200000
33 618,91
33 618,91
33 618,91
178
Прочие расходы
0309
3029900
810
290000
33 618,91
33 618,91
33 618,91
178
Поступление нефинансовых активов
0309
3029900
810
300000
124 800,00
124 800,00
124 800,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0309
3029900
810
310000
108 900,00
108 900,00
108 900,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0309
3029900
810
340000
15 900,00
15 900,00
15 900,00
178
Реформирование региональных и муниципальных финансов
0309
5180000
9 347,00
9 347,00
178
Реформирование региональных финансов
0309
5180100
9 347,00
9 347,00
178
Выполнение функций государственными органами
0309
5180100
012
9 347,00
9 347,00
178
Расходы
0309
5180100
012
200000
9 347,00
9 347,00
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0309
5180100
012
210000
9 347,00
9 347,00
178
Заработная плата
0309
5180100
012
211000
9 347,00
9 347,00
178
Обеспечение пожарной безопасности
0310
2 076 320 255,52
406 957 251,46
1 669 363 004,06
178
Руководство и управление в сфере установленных функций
0310
0010000
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
0310
0013700
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
0013700
014
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Расходы
0310
0013700
014
200000
1 538 968 900,00
338 605 868,49
1 200 363 031,51
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
0013700
014
210000
1 515 555 800,00
335 763 533,94
1 179 792 266,06
178
Заработная плата
0310
0013700
014
211000
1 345 647 000,00
311 824 294,85
1 033 822 705,15
178
Прочие выплаты
0310
0013700
014
212000
50 432 800,00
547 100,00
49 885 700,00
178
Начисления на оплату труда
0310
0013700
014
213000
119 476 000,00
23 392 139,09
96 083 860,91
178
Приобретение услуг
0310
0013700
014
220000
10 223 700,00
1 190 000,00
9 033 700,00
178
Прочие услуги
0310
0013700
014
226000
10 223 700,00
1 190 000,00
9 033 700,00
178
Социальное обеспечение
0310
0013700
014
260000
13 189 400,00
1 652 334,55
11 537 065,45
178
Пособия по социальной помощи населению
0310
0013700
014
262000
10 000 000,00
1 390 805,00
8 609 195,00
178
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0310
0013700
014
263000
3 189 400,00
261 529,55
2 927 870,45
178
Воинские формирования (органы, подразделения)
0310
2020000
218 823 572,53
34 048 011,79
184 775 560,74
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310
2026700
192 823 572,53
31 617 098,28
161 206 474,25
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
2026700
014
186 676 100,00
30 562 698,74
156 113 401,26
178
Расходы
0310
2026700
014
200000
122 489 000,00
18 547 874,94
103 941 125,06
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2026700
014
210000
11 662 253,00
1 180 398,79
10 481 854,21
178
Прочие выплаты
0310
2026700
014
212000
11 662 253,00
1 180 398,79
10 481 854,21
178
Приобретение услуг
0310
2026700
014
220000
109 007 387,00
17 224 399,89
91 782 987,11
178
Услуги связи
0310
2026700
014
221000
8 000 000,00
1 273 527,10
6 726 472,90
178
Транспортные услуги
0310
2026700
014
222000
4 343 464,00
733 014,53
3 610 449,47
178
Коммунальные услуги
0310
2026700
014
223000
57 470 600,00
11 264 650,95
46 205 949,05
178
Арендная плата за пользование имуществом
0310
2026700
014
224000
500 000,00
590 936,00
55 650,86
535 285,14
178
Услуги по содержанию имущества
0310
2026700
014
225000
21 918 991,00
1 052 232,61
20 866 758,39
178
Прочие услуги
0310
2026700
014
226000
16 683 396,00
2 845 323,84
13 838 072,16
178
Прочие расходы
0310
2026700
014
290000
1 819 360,00
143 076,26
1 676 283,74
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2026700
014
300000
64 187 100,00
12 014 823,80
52 172 276,20
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
2026700
014
310000
10 182 100,00
854 287,88
9 327 812,12
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2026700
014
340000
54 005 000,00
11 160 535,92
42 844 464,08
178
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0310
2026700
810
6 124 460,13
1 032 887,14
5 091 572,99
178
Расходы
0310
2026700
810
200000
4 887 586,05
890 754,76
3 996 831,29
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2026700
810
210000
4 127 031,40
839 240,00
3 287 791,40
178
Заработная плата
0310
2026700
810
211000
3 574 659,40
784 768,00
2 789 891,40
178
Прочие выплаты
0310
2026700
810
212000
360 500,00
360 500,00
900,00
359 600,00
178
Начисления на оплату труда
0310
2026700
810
213000
191 872,00
191 872,00
53 572,00
138 300,00
178
Приобретение услуг
0310
2026700
810
220000
667 240,65
667 240,65
33 200,76
634 039,89
178
Услуги связи
0310
2026700
810
221000
9 700,00
9 700,00
4 700,00
5 000,00
178
Коммунальные услуги
0310
2026700
810
223000
141 729,47
141 729,47
10 908,88
130 820,59
178
Арендная плата за пользование имуществом
0310
2026700
810
224000
44 556,53
44 556,53
11 702,23
32 854,30
178
Услуги по содержанию имущества
0310
2026700
810
225000
420 400,00
420 400,00
420 400,00
178
Прочие услуги
0310
2026700
810
226000
50 854,65
50 854,65
5 889,65
44 965,00
178
Социальное обеспечение
0310
2026700
810
260000
93 314,00
93 314,00
18 314,00
75 000,00
178
Пособия по социальной помощи населению
0310
2026700
810
262000
18 314,00
18 314,00
18 314,00
178
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0310
2026700
810
263000
75 000,00
75 000,00
75 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2026700
810
300000
1 236 874,08
142 132,38
1 094 741,70
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
2026700
810
310000
753 721,10
753 721,10
47 800,00
705 921,10
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2026700
810
340000
483 152,98
483 152,98
94 332,38
388 820,60
178
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0310
2026700
811
23 012,40
23 012,40
21 512,40
1 500,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2026700
811
300000
23 012,40
23 012,40
21 512,40
1 500,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2026700
811
340000
23 012,40
23 012,40
21 512,40
1 500,00
178
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0310
2027600
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Социальные выплаты
0310
2027600
005
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Расходы
0310
2027600
005
200000
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Приобретение услуг
0310
2027600
005
220000
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Транспортные услуги
0310
2027600
005
222000
26 000 000,00
2 430 913,51
23 569 086,49
178
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310
2470000
237 162 882,99
34 070 871,18
203 092 011,81
178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0310
2479900
237 162 882,99
34 070 871,18
203 092 011,81
178
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0310
2479900
001
236 774 500,00
33 958 027,73
202 816 472,27
178
Расходы
0310
2479900
001
200000
195 440 800,00
30 293 766,76
165 147 033,24
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2479900
001
210000
178 614 100,00
28 166 009,98
150 448 090,02
178
Заработная плата
0310
2479900
001
211000
139 919 485,00
21 972 803,01
117 946 681,99
178
Прочие выплаты
0310
2479900
001
212000
2 035 800,00
434 000,00
1 601 800,00
178
Начисления на оплату труда
0310
2479900
001
213000
36 658 815,00
5 759 206,97
30 899 608,03
178
Приобретение услуг
0310
2479900
001
220000
16 728 300,00
2 127 756,78
14 600 543,22
178
Услуги связи
0310
2479900
001
221000
812 200,00
812 200,00
145 946,32
666 253,68
178
Транспортные услуги
0310
2479900
001
222000
593 000,00
593 000,00
63 763,28
529 236,72
178
Коммунальные услуги
0310
2479900
001
223000
5 902 000,00
1 118 234,60
4 783 765,40
178
Услуги по содержанию имущества
0310
2479900
001
225000
5 581 000,00
213 435,98
5 367 564,02
178
Прочие услуги
0310
2479900
001
226000
3 840 100,00
586 376,60
3 253 723,40
178
Прочие расходы
0310
2479900
001
290000
98 400,00
98 400,00
98 400,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2479900
001
300000
41 333 700,00
3 664 260,97
37 669 439,03
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
2479900
001
310000
13 445 900,00
154 593,63
13 291 306,37
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2479900
001
340000
27 887 800,00
3 509 667,34
24 378 132,66
178
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0310
2479900
810
388 382,99
388 382,99
112 843,45
275 539,54
178
Расходы
0310
2479900
810
200000
116 957,45
116 957,45
14 043,45
102 914,00
178
Оплата труда и начисления на оплату труда
0310
2479900
810
210000
13 745,45
13 745,45
11 981,87
1 763,58
178
Заработная плата
0310
2479900
810
211000
10 891,80
10 891,80
10 891,80
178
Начисления на оплату труда
0310
2479900
810
213000
2 853,65
2 853,65
1 090,07
1 763,58
178
Прочие расходы
0310
2479900
810
290000
103 212,00
103 212,00
2 061,58
101 150,42
178
Поступление нефинансовых активов
0310
2479900
810
300000
271 425,54
271 425,54
98 800,00
172 625,54
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
2479900
810
340000
271 425,54
271 425,54
98 800,00
172 625,54
178
Региональные целевые программы
0310
5220000
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
0310
5224800
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Расходы на реализацию программы за исключением субсидий местным бюджетам
0310
5224803
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Выполнение функций государственными органами
0310
5224803
012
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
5224803
012
300000
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
5224803
012
310000
42 407 100,00
42 407 100,00
178
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0310
8040000
38 957 800,00
232 500,00
38 725 300,00
178
Расходы на приобретение вещевого имущества
0310
8040500
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8040500
014
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
8040500
014
300000
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
8040500
014
340000
13 000 000,00
13 000 000,00
178
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов
0310
8040900
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8040900
014
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
8040900
014
300000
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
8040900
014
340000
1 350 000,00
232 500,00
1 117 500,00
178
Расходы на приобретение пожарной, специальной техники, специального оборудования и средств пожаротушения
0310
8041100
21 150 000,00
21 150 000,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8041100
014
21 150 000,00
21 150 000,00
178
Поступление нефинансовых активов
0310
8041100
014
300000
21 150 000,00
21 150 000,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0310
8041100
014
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
178
Увеличение стоимости материальных запасов
0310
8041100
014
340000
1 150 000,00
1 150 000,00
178
Расходы на текущий ремонт специальной пожарной техники, пожарно-технического оборудования, средств связи, аварийно-спасательного инструмента и средств защиты органов дыхания
0310
8041800
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0310
8041800
014
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Расходы
0310
8041800
014
200000
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Приобретение услуг
0310
8041800
014
220000
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Услуги по содержанию имущества
0310
8041800
014
225000
3 457 800,00
3 457 800,00
178
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Региональные целевые программы
0314
5220000
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Краевая целевая программа «Безопасный город»
0314
5224700
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Выполнение функций государственными органами
0314
5224700
012
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Поступление нефинансовых активов
0314
5224700
012
300000
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Увеличение стоимости основных средств
0314
5224700
012
310000
64 970 800,00
64 970 800,00
178
Межбюджетные трансферты
1100
137 884 400,00
7 466 150,00
130 418 250,00
178
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
103 430 900,00
103 430 900,00
178
Региональные целевые программы
1102
5220000
103 430 900,00
103 430 900,00
178
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
1102
5224800
103 430 900,00
103 430 900,00
178
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования
1102
5224801
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Фонд софинансирования
1102
5224801
010
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Расходы
1102
5224801
010
200000
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5224801
010
250000
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5224801
010
251000
42 050 500,00
42 050 500,00
178
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
1102
5224802
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Фонд софинансирования
1102
5224802
010
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Расходы
1102
5224802
010
200000
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1102
5224802
010
250000
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1102
5224802
010
251000
61 380 400,00
61 380 400,00
178
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций
1103
5210218
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210218
009
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Расходы
1103
5210218
009
200000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210218
009
250000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
178
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210218
009
251000
34 453 500,00
7 466 150,00
26 987 350,00
188
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
4 302 413 577,24
958 248 073,42
3 344 165 503,82
188
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
4 302 413 577,24
958 248 073,42
3 344 165 503,82
188
Органы внутренних дел
0302
4 302 413 577,24
958 248 073,42
3 344 165 503,82
188
Резервные фонды
0302
0700000
1 787 950,00
1 787 950,00
188
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
0302
0700400
1 787 950,00
1 787 950,00
188
Прочие расходы
0302
0700400
013
1 787 950,00
1 787 950,00
188
Расходы
0302
0700400
013
200000
70 000,00
70 000,00
188
Приобретение услуг
0302
0700400
013
220000
70 000,00
70 000,00
188
Транспортные услуги
0302
0700400
013
222000
70 000,00
70 000,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
0700400
013
300000
1 717 950,00
1 717 950,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
0700400
013
310000
377 623,95
377 623,95
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
0700400
013
340000
1 340 326,05
1 340 326,05
188
Воинские формирования (органы, подразделения)
0302
2020000
3 879 947 311,24
954 974 209,42
2 924 973 101,82
188
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
0302
2020100
762 052 027,24
250 857 837,16
511 194 190,08
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2020100
014
762 052 027,24
250 857 837,16
511 194 190,08
188
Расходы
0302
2020100
014
200000
762 052 027,24
250 857 837,16
511 194 190,08
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2020100
014
210000
758 571 224,08
249 925 575,25
508 645 648,83
188
Заработная плата
0302
2020100
014
211000
727 936 889,45
248 043 495,13
479 893 394,32
188
Прочие выплаты
0302
2020100
014
212000
22 314 200,00
-11 200,00
22 325 400,00
188
Начисления на оплату труда
0302
2020100
014
213000
8 320 134,63
1 893 280,12
6 426 854,51
188
Социальное обеспечение
0302
2020100
014
260000
3 480 803,16
932 261,91
2 548 541,25
188
Пособия по социальной помощи населению
0302
2020100
014
262000
3 480 803,16
932 261,91
2 548 541,25
188
Военный персонал
0302
2025800
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2025800
014
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Расходы
0302
2025800
014
200000
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2025800
014
210000
2 154 986 037,05
566 473 155,38
1 588 512 881,67
188
Заработная плата
0302
2025800
014
211000
2 146 573 783,05
564 554 090,38
1 582 019 692,67
188
Начисления на оплату труда
0302
2025800
014
213000
8 412 254,00
1 919 065,00
6 493 189,00
188
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
0302
2026400
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Социальные выплаты
0302
2026400
005
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Расходы
0302
2026400
005
200000
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Социальное обеспечение
0302
2026400
005
260000
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0302
2026400
005
263000
1 500 000,00
375 840,00
1 124 160,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0302
2026700
740 189 403,64
101 748 914,54
638 440 489,10
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2026700
014
740 189 403,64
101 748 914,54
638 440 489,10
188
Расходы
0302
2026700
014
200000
549 958 519,64
63 221 501,38
486 737 018,26
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2026700
014
210000
166 361 037,05
34 465 426,17
131 895 610,88
188
Заработная плата
0302
2026700
014
211000
115 252 157,05
25 118 948,86
90 133 208,19
188
Прочие выплаты
0302
2026700
014
212000
20 680 000,00
2 636 073,50
18 043 926,50
188
Начисления на оплату труда
0302
2026700
014
213000
30 428 880,00
6 710 403,81
23 718 476,19
188
Приобретение услуг
0302
2026700
014
220000
377 845 470,12
27 858 599,73
349 986 870,39
188
Услуги связи
0302
2026700
014
221000
30 165 500,00
3 742 979,92
26 422 520,08
188
Транспортные услуги
0302
2026700
014
222000
11 793 048,00
2 002 834,12
9 790 213,88
188
Коммунальные услуги
0302
2026700
014
223000
80 981 947,63
10 110 011,78
70 871 935,85
188
Арендная плата за пользование имуществом
0302
2026700
014
224000
4 333 083,69
1 663 369,53
2 669 714,16
188
Услуги по содержанию имущества
0302
2026700
014
225000
196 159 488,00
4 409 692,32
191 749 795,68
188
Прочие услуги
0302
2026700
014
226000
54 412 402,80
5 929 712,06
48 482 690,74
188
Социальное обеспечение
0302
2026700
014
260000
15 497,75
15 497,75
188
Пособия по социальной помощи населению
0302
2026700
014
262000
15 497,75
15 497,75
188
Прочие расходы
0302
2026700
014
290000
5 736 514,72
881 977,73
4 854 536,99
188
Поступление нефинансовых активов
0302
2026700
014
300000
190 230 884,00
38 527 413,16
151 703 470,84
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
2026700
014
340000
190 230 884,00
38 527 413,16
151 703 470,84
188
Вещевое обеспечение
0302
2027200
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2027200
014
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Расходы
0302
2027200
014
200000
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2027200
014
210000
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Прочие выплаты
0302
2027200
014
212000
5 202 600,00
1 552 986,31
3 649 613,69
188
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0302
2027600
99 214 243,31
19 142 766,03
80 071 477,28
188
Социальные выплаты
0302
2027600
005
99 214 243,31
19 142 766,03
80 071 477,28
188
Расходы
0302
2027600
005
200000
99 214 243,31
19 142 766,03
80 071 477,28
188
Оплата труда и начисления на оплату труда
0302
2027600
005
210000
13 874 588,16
1 694 711,98
12 179 876,18
188
Прочие выплаты
0302
2027600
005
212000
13 874 588,16
1 694 711,98
12 179 876,18
188
Приобретение услуг
0302
2027600
005
220000
68 136 827,00
13 395 955,85
54 740 871,15
188
Транспортные услуги
0302
2027600
005
222000
68 136 827,00
13 395 955,85
54 740 871,15
188
Социальное обеспечение
0302
2027600
005
260000
17 202 828,15
4 052 098,20
13 150 729,95
188
Пособия по социальной помощи населению
0302
2027600
005
262000
15 254 477,40
3 942 976,94
11 311 500,46
188
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0302
2027600
005
263000
1 948 350,75
109 121,26
1 839 229,49
188
Расходы на приобретение специальной продукции для органов внутренних дел Красноярского края
0302
2028300
115 727 000,00
14 822 710,00
100 904 290,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2028300
014
115 727 000,00
14 822 710,00
100 904 290,00
188
Расходы
0302
2028300
014
200000
115 727 000,00
14 822 710,00
100 904 290,00
188
Приобретение услуг
0302
2028300
014
220000
71 094 500,00
6 068 710,00
65 025 790,00
188
Прочие услуги
0302
2028300
014
226000
71 094 500,00
6 068 710,00
65 025 790,00
188
Прочие расходы
0302
2028300
014
290000
44 632 500,00
8 754 000,00
35 878 500,00
188
Расходы на оплату услуг по проведению экспертиз и ревизий, проводимых по расследованиям, ведущимся в интересах краевого бюджета
0302
2028400
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
2028400
014
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Расходы
0302
2028400
014
200000
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Приобретение услуг
0302
2028400
014
220000
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Прочие услуги
0302
2028400
014
226000
1 076 000,00
1 076 000,00
188
Региональные целевые программы
0302
5220000
22 300 600,00
72 964,00
22 227 636,00
188
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
0302
5222900
7 881 400,00
7 881 400,00
188
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0302
5222909
7 881 400,00
7 881 400,00
188
Выполнение функций государственными органами
0302
5222909
012
7 881 400,00
7 881 400,00
188
Расходы
0302
5222909
012
200000
1 116 600,00
1 116 600,00
188
Приобретение услуг
0302
5222909
012
220000
1 116 600,00
1 116 600,00
188
Прочие услуги
0302
5222909
012
226000
1 116 600,00
1 116 600,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
5222909
012
300000
6 764 800,00
6 764 800,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
5222909
012
310000
6 764 800,00
6 764 800,00
188
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
0302
5223500
14 419 200,00
72 964,00
14 346 236,00
188
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
0302
5223508
14 419 200,00
72 964,00
14 346 236,00
188
Выполнение функций государственными органами
0302
5223508
012
14 419 200,00
72 964,00
14 346 236,00
188
Расходы
0302
5223508
012
200000
1 920 700,00
72 964,00
1 847 736,00
188
Приобретение услуг
0302
5223508
012
220000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
188
Прочие услуги
0302
5223508
012
226000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
188
Прочие расходы
0302
5223508
012
290000
1 890 700,00
72 964,00
1 817 736,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
5223508
012
300000
12 498 500,00
12 498 500,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
5223508
012
310000
12 498 500,00
12 498 500,00
188
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
0302
8040000
398 377 716,00
1 412 950,00
396 964 766,00
188
Расходы на приобретение вещевого имущества
0302
8040500
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
8040500
014
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
8040500
014
300000
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
8040500
014
340000
70 810 500,00
70 810 500,00
188
Расходы на обязательное государственное страхование сотрудников
0302
8040700
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
8040700
014
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Расходы
0302
8040700
014
200000
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Приобретение услуг
0302
8040700
014
220000
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Прочие услуги
0302
8040700
014
226000
20 599 500,00
20 599 500,00
188
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения милиции общественной безопасности ГУВД Красноярского края
0302
8041600
306 967 716,00
1 412 950,00
305 554 766,00
188
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0302
8041600
014
306 967 716,00
1 412 950,00
305 554 766,00
188
Поступление нефинансовых активов
0302
8041600
014
300000
306 967 716,00
1 412 950,00
305 554 766,00
188
Увеличение стоимости основных средств
0302
8041600
014
310000
295 718 316,00
1 412 950,00
294 305 366,00
188
Увеличение стоимости материальных запасов
0302
8041600
014
340000
11 249 400,00
11 249 400,00
342
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Национальная оборона
0200
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Мобилизационная подготовка экономики
0204
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
0204
2090000
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0204
2090100
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0204
2090100
001
19 504 200,00
2 888 642,36
16 615 557,64
342
Расходы
0204
2090100
001
200000
18 276 500,00
2 810 194,17
15 466 305,83
342
Оплата труда и начисления на оплату труда
0204
2090100
001
210000
13 173 700,00
1 980 720,51
11 192 979,49
342
Заработная плата
0204
2090100
001
211000
10 462 000,00
1 578 895,80
8 883 104,20
342
Начисления на оплату труда
0204
2090100
001
213000
2 711 700,00
401 824,71
2 309 875,29
342
Приобретение услуг
0204
2090100
001
220000
5 101 700,00
829 473,66
4 272 226,34
342
Услуги связи
0204
2090100
001
221000
205 500,00
205 500,00
3 109,54
202 390,46
342
Транспортные услуги
0204
2090100
001
222000
398 300,00
398 300,00
398 300,00
342
Коммунальные услуги
0204
2090100
001
223000
1 125 000,00
221 600,00
903 400,00
342
Услуги по содержанию имущества
0204
2090100
001
225000
3 266 200,00
595 431,08
2 670 768,92
342
Прочие услуги
0204
2090100
001
226000
106 700,00
106 700,00
9 333,04
97 366,96
342
Прочие расходы
0204
2090100
001
290000
1 100,00
1 100,00
1 100,00
342
Поступление нефинансовых активов
0204
2090100
001
300000
1 227 700,00
78 448,19
1 149 251,81
342
Увеличение стоимости основных средств
0204
2090100
001
310000
700 000,00
700 000,00
700 000,00
342
Увеличение стоимости материальных запасов
0204
2090100
001
340000
527 700,00
527 700,00
78 448,19
449 251,81
363
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Общегосударственные вопросы
0100
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Фундаментальные исследования
0110
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования
0110
0610000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
0110
0619000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Субсидии юридическим лицам
0110
0619000
006
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Расходы
0110
0619000
006
200000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0110
0619000
006
240000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
363
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0110
0619000
006
241000
10 760 000,00
508 765,78
10 251 234,22
364
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОО ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Социальная политика
1000
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Другие вопросы в области социальной политики
1006
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Реализация государственных функций в области социальной политики
1006
5140000
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
1006
5140500
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Поддержка Красноярской краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
1006
5140502
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Субсидии некоммерческим организациям
1006
5140502
019
1 700 000,00
193 028,19
1 506 971,81
364
Расходы
1006
5140502
019
200000
1 594 000,00
193 028,19
1 400 971,81
364
Оплата труда и начисления на оплату труда
1006
5140502
019
210000
1 264 000,00
169 309,00
1 094 691,00
364
Заработная плата
1006
5140502
019
211000
998 000,00
998 000,00
142 551,00
855 449,00
364
Прочие выплаты
1006
5140502
019
212000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
364
Начисления на оплату труда
1006
5140502
019
213000
260 000,00
260 000,00
26 758,00
233 242,00
364
Приобретение услуг
1006
5140502
019
220000
315 000,00
315 000,00
20 159,19
294 840,81
364
Услуги связи
1006
5140502
019
221000
80 000,00
80 000,00
8 856,49
71 143,51
364
Транспортные услуги
1006
5140502
019
222000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
364
Коммунальные услуги
1006
5140502
019
223000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
364
Арендная плата за пользование имуществом
1006
5140502
019
224000
85 000,00
85 000,00
85 000,00
364
Услуги по содержанию имущества
1006
5140502
019
225000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
364
Прочие услуги
1006
5140502
019
226000
70 000,00
70 000,00
11 302,70
58 697,30
364
Прочие расходы
1006
5140502
019
290000
15 000,00
15 000,00
3 560,00
11 440,00
364
Поступление нефинансовых активов
1006
5140502
019
300000
106 000,00
106 000,00
106 000,00
364
Увеличение стоимости основных средств
1006
5140502
019
310000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
364
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
5140502
019
340000
26 000,00
26 000,00
26 000,00
366
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Общегосударственные вопросы
0100
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Другие общегосударственные вопросы
0114
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0029900
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
0029900
001
4 759 400,00
860 151,65
3 899 248,35
366
Расходы
0114
0029900
001
200000
4 445 500,00
834 122,00
3 611 378,00
366
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0029900
001
210000
3 517 700,00
688 490,09
2 829 209,91
366
Заработная плата
0114
0029900
001
211000
2 751 000,00
540 284,00
2 210 716,00
366
Прочие выплаты
0114
0029900
001
212000
46 100,00
46 100,00
4 120,00
41 980,00
366
Начисления на оплату труда
0114
0029900
001
213000
720 600,00
720 600,00
144 086,09
576 513,91
366
Приобретение услуг
0114
0029900
001
220000
907 800,00
907 800,00
145 631,91
762 168,09
366
Услуги связи
0114
0029900
001
221000
204 300,00
204 300,00
26 025,39
178 274,61
366
Транспортные услуги
0114
0029900
001
222000
56 000,00
56 000,00
4 379,50
51 620,50
366
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0029900
001
224000
96 000,00
96 000,00
16 000,00
80 000,00
366
Услуги по содержанию имущества
0114
0029900
001
225000
14 200,00
14 200,00
6 800,00
7 400,00
366
Прочие услуги
0114
0029900
001
226000
537 300,00
537 300,00
92 427,02
444 872,98
366
Прочие расходы
0114
0029900
001
290000
20 000,00
20 000,00
20 000,00
366
Поступление нефинансовых активов
0114
0029900
001
300000
313 900,00
313 900,00
26 029,65
287 870,35
366
Увеличение стоимости основных средств
0114
0029900
001
310000
37 800,00
37 800,00
37 800,00
366
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0029900
001
340000
276 100,00
276 100,00
26 029,65
250 070,35
368
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0412
0020000
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Центральный аппарат
0412
0020400
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Центральный аппарат иных органов
0412
0020460
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Выполнение функций государственными органами
0412
0020460
012
22 105 500,00
3 700 299,15
18 405 200,85
368
Расходы
0412
0020460
012
200000
21 568 000,00
3 681 602,32
17 886 397,68
368
Оплата труда и начисления на оплату труда
0412
0020460
012
210000
16 448 500,00
2 817 682,03
13 630 817,97
368
Заработная плата
0412
0020460
012
211000
12 986 300,00
2 263 465,42
10 722 834,58
368
Прочие выплаты
0412
0020460
012
212000
60 200,00
60 200,00
1 400,00
58 800,00
368
Начисления на оплату труда
0412
0020460
012
213000
3 402 000,00
552 816,61
2 849 183,39
368
Приобретение услуг
0412
0020460
012
220000
5 104 500,00
863 920,29
4 240 579,71
368
Услуги связи
0412
0020460
012
221000
350 400,00
350 400,00
36 850,47
313 549,53
368
Транспортные услуги
0412
0020460
012
222000
280 200,00
280 200,00
280 200,00
368
Арендная плата за пользование имуществом
0412
0020460
012
224000
2 207 100,00
485 790,21
1 721 309,79
368
Услуги по содержанию имущества
0412
0020460
012
225000
96 000,00
96 000,00
718,02
95 281,98
368
Прочие услуги
0412
0020460
012
226000
2 170 800,00
340 561,59
1 830 238,41
368
Прочие расходы
0412
0020460
012
290000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
368
Поступление нефинансовых активов
0412
0020460
012
300000
537 500,00
537 500,00
18 696,83
518 803,17
368
Увеличение стоимости основных средств
0412
0020460
012
310000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
368
Увеличение стоимости материальных запасов
0412
0020460
012
340000
437 500,00
437 500,00
18 696,83
418 803,17
369
АГЕНТСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 375 299 100,96
198 906 598,60
1 176 392 502,36
369
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
608 756 300,96
61 278 734,76
547 477 566,20
369
Общеэкономические вопросы
0401
608 756 300,96
61 278 734,76
547 477 566,20
369
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0401
0020000
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Центральный аппарат
0401
0020400
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Центральный аппарат иных органов
0401
0020460
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Выполнение функций государственными органами
0401
0020460
012
11 800 600,00
877 704,78
10 922 895,22
369
Расходы
0401
0020460
012
200000
10 988 700,00
877 704,78
10 110 995,22
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
0020460
012
210000
5 652 000,00
771 253,47
4 880 746,53
369
Заработная плата
0401
0020460
012
211000
4 455 700,00
617 092,47
3 838 607,53
369
Прочие выплаты
0401
0020460
012
212000
29 000,00
29 000,00
29 000,00
369
Начисления на оплату труда
0401
0020460
012
213000
1 167 300,00
154 161,00
1 013 139,00
369
Приобретение услуг
0401
0020460
012
220000
5 336 700,00
106 451,31
5 230 248,69
369
Услуги связи
0401
0020460
012
221000
265 400,00
265 400,00
31 898,64
233 501,36
369
Транспортные услуги
0401
0020460
012
222000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
369
Коммунальные услуги
0401
0020460
012
223000
120 000,00
120 000,00
120 000,00
369
Услуги по содержанию имущества
0401
0020460
012
225000
3 976 400,00
3 976 400,00
369
Прочие услуги
0401
0020460
012
226000
774 900,00
774 900,00
74 552,67
700 347,33
369
Поступление нефинансовых активов
0401
0020460
012
300000
811 900,00
811 900,00
811 900,00
369
Увеличение стоимости основных средств
0401
0020460
012
310000
347 300,00
347 300,00
347 300,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
0020460
012
340000
464 600,00
464 600,00
464 600,00
369
Реализация государственной политики занятости населения
0401
5100000
596 955 700,96
60 401 029,98
536 554 670,98
369
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
0401
5100200
596 955 700,96
60 401 029,98
536 554 670,98
369
Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости
0401
5100201
79 080 100,00
6 522 620,32
72 557 479,68
369
Выполнение функций государственными органами
0401
5100201
012
79 080 100,00
6 522 620,32
72 557 479,68
369
Расходы
0401
5100201
012
200000
64 673 200,00
6 460 945,32
58 212 254,68
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
5100201
012
210000
49 288 700,00
5 764 569,52
43 524 130,48
369
Заработная плата
0401
5100201
012
211000
38 721 500,00
4 731 024,57
33 990 475,43
369
Прочие выплаты
0401
5100201
012
212000
422 200,00
422 200,00
10 660,00
411 540,00
369
Начисления на оплату труда
0401
5100201
012
213000
10 145 000,00
1 022 884,95
9 122 115,05
369
Приобретение услуг
0401
5100201
012
220000
15 364 500,00
695 245,80
14 669 254,20
369
Услуги связи
0401
5100201
012
221000
1 038 800,00
161 270,96
877 529,04
369
Транспортные услуги
0401
5100201
012
222000
283 000,00
283 000,00
90 169,62
192 830,38
369
Коммунальные услуги
0401
5100201
012
223000
681 800,00
681 800,00
156 121,96
525 678,04
369
Услуги по содержанию имущества
0401
5100201
012
225000
7 766 200,00
102 466,45
7 663 733,55
369
Прочие услуги
0401
5100201
012
226000
5 594 700,00
185 216,81
5 409 483,19
369
Прочие расходы
0401
5100201
012
290000
20 000,00
20 000,00
1 130,00
18 870,00
369
Поступление нефинансовых активов
0401
5100201
012
300000
14 406 900,00
61 675,00
14 345 225,00
369
Увеличение стоимости основных средств
0401
5100201
012
310000
13 628 300,00
13 628 300,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
5100201
012
340000
778 600,00
778 600,00
61 675,00
716 925,00
369
Центры занятости населения
0401
5100202
390 281 400,96
49 307 513,03
340 973 887,93
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0401
5100202
001
390 281 400,96
49 307 513,03
340 973 887,93
369
Расходы
0401
5100202
001
200000
299 618 000,96
47 246 085,90
252 371 915,06
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0401
5100202
001
210000
202 593 900,00
36 618 411,54
165 975 488,46
369
Заработная плата
0401
5100202
001
211000
156 769 700,00
28 852 589,85
127 917 110,15
369
Прочие выплаты
0401
5100202
001
212000
4 750 600,00
825 012,64
3 925 587,36
369
Начисления на оплату труда
0401
5100202
001
213000
41 073 600,00
6 940 809,05
34 132 790,95
369
Приобретение услуг
0401
5100202
001
220000
95 834 400,96
10 516 097,79
85 318 303,17
369
Услуги связи
0401
5100202
001
221000
6 219 600,00
829 057,94
5 390 542,06
369
Транспортные услуги
0401
5100202
001
222000
2 398 200,00
267 409,50
2 130 790,50
369
Коммунальные услуги
0401
5100202
001
223000
9 034 600,00
2 225 551,49
6 809 048,51
369
Арендная плата за пользование имуществом
0401
5100202
001
224000
4 035 900,00
779 783,58
3 256 116,42
369
Услуги по содержанию имущества
0401
5100202
001
225000
42 916 000,00
1 981 528,97
40 934 471,03
369
Прочие услуги
0401
5100202
001
226000
31 230 100,96
4 432 766,31
26 797 334,65
369
Прочие расходы
0401
5100202
001
290000
1 189 700,00
111 576,57
1 078 123,43
369
Поступление нефинансовых активов
0401
5100202
001
300000
90 663 400,00
2 061 427,13
88 601 972,87
369
Увеличение стоимости основных средств
0401
5100202
001
310000
77 394 900,00
203 966,63
77 190 933,37
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0401
5100202
001
340000
13 268 500,00
1 857 460,50
11 411 039,50
369
Мероприятия в области занятости населения
0401
5100203
127 594 200,00
4 570 896,63
123 023 303,37
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0401
5100203
001
123 178 300,00
4 303 931,63
118 874 368,37
369
Расходы
0401
5100203
001
200000
123 178 300,00
4 303 931,63
118 874 368,37
369
Приобретение услуг
0401
5100203
001
220000
55 810 100,00
1 782 738,20
54 027 361,80
369
Услуги связи
0401
5100203
001
221000
59 100,00
59 100,00
1 130,30
57 969,70
369
Прочие услуги
0401
5100203
001
226000
55 751 000,00
1 781 607,90
53 969 392,10
369
Прочие расходы
0401
5100203
001
290000
67 368 200,00
2 521 193,43
64 847 006,57
369
Выполнение функций государственными органами
0401
5100203
012
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Расходы
0401
5100203
012
200000
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Приобретение услуг
0401
5100203
012
220000
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Прочие услуги
0401
5100203
012
226000
4 415 900,00
266 965,00
4 148 935,00
369
Образование
0700
10 897 800,00
1 361 685,69
9 536 114,31
369
Переподготовка и повышение квалификации
0705
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
0705
4290000
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4299900
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0705
4299900
001
4 645 844,00
799 638,71
3 846 205,29
369
Расходы
0705
4299900
001
200000
4 397 144,00
745 091,59
3 652 052,41
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0705
4299900
001
210000
2 454 244,00
391 276,66
2 062 967,34
369
Заработная плата
0705
4299900
001
211000
1 891 600,00
324 470,00
1 567 130,00
369
Прочие выплаты
0705
4299900
001
212000
67 000,00
67 000,00
67 000,00
369
Начисления на оплату труда
0705
4299900
001
213000
495 644,00
495 644,00
66 806,66
428 837,34
369
Приобретение услуг
0705
4299900
001
220000
1 926 800,00
349 830,70
1 576 969,30
369
Услуги связи
0705
4299900
001
221000
78 000,00
78 000,00
3 534,75
74 465,25
369
Транспортные услуги
0705
4299900
001
222000
75 900,00
75 900,00
75 900,00
369
Коммунальные услуги
0705
4299900
001
223000
706 600,00
706 600,00
131 135,88
575 464,12
369
Услуги по содержанию имущества
0705
4299900
001
225000
182 300,00
182 300,00
2 605,87
179 694,13
369
Прочие услуги
0705
4299900
001
226000
884 000,00
884 000,00
212 554,20
671 445,80
369
Прочие расходы
0705
4299900
001
290000
16 100,00
16 100,00
3 984,23
12 115,77
369
Поступление нефинансовых активов
0705
4299900
001
300000
248 700,00
248 700,00
54 547,12
194 152,88
369
Увеличение стоимости основных средств
0705
4299900
001
310000
52 700,00
52 700,00
13 000,00
39 700,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0705
4299900
001
340000
196 000,00
196 000,00
41 547,12
154 452,88
369
Другие вопросы в области образования
0709
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4359900
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0709
4359900
001
6 251 956,00
562 046,98
5 689 909,02
369
Расходы
0709
4359900
001
200000
6 001 956,00
552 672,98
5 449 283,02
369
Оплата труда и начисления на оплату труда
0709
4359900
001
210000
4 098 656,00
444 480,12
3 654 175,88
369
Заработная плата
0709
4359900
001
211000
3 225 540,00
355 895,77
2 869 644,23
369
Прочие выплаты
0709
4359900
001
212000
28 000,00
28 000,00
28 000,00
369
Начисления на оплату труда
0709
4359900
001
213000
845 116,00
845 116,00
88 584,35
756 531,65
369
Приобретение услуг
0709
4359900
001
220000
1 803 300,00
108 192,86
1 695 107,14
369
Услуги связи
0709
4359900
001
221000
78 000,00
78 000,00
9 726,36
68 273,64
369
Транспортные услуги
0709
4359900
001
222000
60 000,00
60 000,00
240,00
59 760,00
369
Коммунальные услуги
0709
4359900
001
223000
420 000,00
420 000,00
70 000,00
350 000,00
369
Услуги по содержанию имущества
0709
4359900
001
225000
266 700,00
266 700,00
15 312,00
251 388,00
369
Прочие услуги
0709
4359900
001
226000
978 600,00
978 600,00
12 914,50
965 685,50
369
Прочие расходы
0709
4359900
001
290000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
369
Поступление нефинансовых активов
0709
4359900
001
300000
250 000,00
250 000,00
9 374,00
240 626,00
369
Увеличение стоимости материальных запасов
0709
4359900
001
340000
250 000,00
250 000,00
9 374,00
240 626,00
369
Социальная политика
1000
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Социальное обеспечение населения
1003
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Реализация государственной политики занятости населения
1003
5100000
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
1003
5100200
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Социальная поддержка безработных граждан
1003
5100204
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Социальные выплаты
1003
5100204
005
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Расходы
1003
5100204
005
200000
755 645 000,00
136 266 178,15
619 378 821,85
369
Приобретение услуг
1003
5100204
005
220000
4 240 700,00
704 966,56
3 535 733,44
369
Услуги связи
1003
5100204
005
221000
1 219 580,00
133 970,64
1 085 609,36
369
Прочие услуги
1003
5100204
005
226000
3 021 120,00
570 995,92
2 450 124,08
369
Социальное обеспечение
1003
5100204
005
260000
724 722 200,00
134 303 562,14
590 418 637,86
369
Пособия по социальной помощи населению
1003
5100204
005
262000
724 722 200,00
134 303 562,14
590 418 637,86
369
Прочие расходы
1003
5100204
005
290000
26 682 100,00
1 257 649,45
25 424 450,55
382
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
12 031 100,00
1 645 054,64
10 386 045,36
382
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0412
0020000
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Центральный аппарат
0412
0020400
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Центральный аппарат иных органов
0412
0020460
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Выполнение функций государственными органами
0412
0020460
012
11 815 800,00
1 645 054,64
10 170 745,36
382
Расходы
0412
0020460
012
200000
11 581 700,00
1 645 054,64
9 936 645,36
382
Оплата труда и начисления на оплату труда
0412
0020460
012
210000
10 044 800,00
1 558 442,57
8 486 357,43
382
Заработная плата
0412
0020460
012
211000
7 881 600,00
1 253 838,70
6 627 761,30
382
Прочие выплаты
0412
0020460
012
212000
98 100,00
98 100,00
3 720,00
94 380,00
382
Начисления на оплату труда
0412
0020460
012
213000
2 065 100,00
300 883,87
1 764 216,13
382
Приобретение услуг
0412
0020460
012
220000
1 506 900,00
86 612,07
1 420 287,93
382
Услуги связи
0412
0020460
012
221000
308 800,00
308 800,00
38 611,60
270 188,40
382
Транспортные услуги
0412
0020460
012
222000
295 600,00
295 600,00
295 600,00
382
Коммунальные услуги
0412
0020460
012
223000
119 200,00
119 200,00
582,11
118 617,89
382
Арендная плата за пользование имуществом
0412
0020460
012
224000
149 600,00
149 600,00
149 600,00
382
Услуги по содержанию имущества
0412
0020460
012
225000
211 900,00
211 900,00
211 900,00
382
Прочие услуги
0412
0020460
012
226000
421 800,00
421 800,00
47 418,36
374 381,64
382
Прочие расходы
0412
0020460
012
290000
30 000,00
30 000,00
382
Поступление нефинансовых активов
0412
0020460
012
300000
264 100,00
234 100,00
234 100,00
382
Увеличение стоимости основных средств
0412
0020460
012
310000
96 500,00
96 500,00
96 500,00
382
Увеличение стоимости материальных запасов
0412
0020460
012
340000
167 600,00
137 600,00
137 600,00
382
Межбюджетные трансферты
1100
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Субвенция на реализацию полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
1103
5210204
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210204
009
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Расходы
1103
5210204
009
200000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210204
009
250000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
382
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210204
009
251000
215 300,00
215 300,00
215 300,00
439
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Общегосударственные вопросы
0100
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Судебная система
0105
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0105
0020000
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Обеспечение деятельности аппаратов судов
0105
0022300
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Выполнение функций государственными органами
0105
0022300
012
371 157 300,00
49 772 059,13
321 385 240,87
439
Расходы
0105
0022300
012
200000
344 684 300,00
48 462 781,88
296 221 518,12
439
Оплата труда и начисления на оплату труда
0105
0022300
012
210000
273 969 600,00
37 843 736,53
236 125 863,47
439
Заработная плата
0105
0022300
012
211000
215 129 300,00
30 284 465,34
184 844 834,66
439
Прочие выплаты
0105
0022300
012
212000
2 476 300,00
102 766,45
2 373 533,55
439
Начисления на оплату труда
0105
0022300
012
213000
56 364 000,00
7 456 504,74
48 907 495,26
439
Приобретение услуг
0105
0022300
012
220000
70 629 700,00
10 612 099,80
60 017 600,20
439
Услуги связи
0105
0022300
012
221000
12 639 000,00
2 959 408,80
9 679 591,20
439
Транспортные услуги
0105
0022300
012
222000
1 145 100,00
39 334,50
1 105 765,50
439
Коммунальные услуги
0105
0022300
012
223000
6 060 800,00
1 108 649,25
4 952 150,75
439
Арендная плата за пользование имуществом
0105
0022300
012
224000
18 496 000,00
3 627 637,79
14 868 362,21
439
Услуги по содержанию имущества
0105
0022300
012
225000
18 124 700,00
1 331 195,28
16 793 504,72
439
Прочие услуги
0105
0022300
012
226000
14 164 100,00
1 545 874,18
12 618 225,82
439
Прочие расходы
0105
0022300
012
290000
85 000,00
85 000,00
6 945,55
78 054,45
439
Поступление нефинансовых активов
0105
0022300
012
300000
26 473 000,00
1 309 277,25
25 163 722,75
439
Увеличение стоимости основных средств
0105
0022300
012
310000
17 450 800,00
22 999,18
17 427 800,82
439
Увеличение стоимости материальных запасов
0105
0022300
012
340000
9 022 200,00
1 286 278,07
7 735 921,93
701
АГЕНТСТВО ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 291 651 752,88
219 360 805,41
1 072 290 947,47
701
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 291 651 752,88
219 360 805,41
1 072 290 947,47
701
Лесное хозяйство
0407
1 290 751 752,88
219 360 805,41
1 071 390 947,47
701
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0407
0020000
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Центральный аппарат
0407
0020400
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Центральный аппарат иных органов
0407
0020460
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Выполнение функций государственными органами
0407
0020460
012
8 732 500,00
836 372,26
7 896 127,74
701
Расходы
0407
0020460
012
200000
5 483 800,00
801 112,26
4 682 687,74
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
0020460
012
210000
5 029 600,00
773 024,35
4 256 575,65
701
Заработная плата
0407
0020460
012
211000
3 960 800,00
644 215,30
3 316 584,70
701
Прочие выплаты
0407
0020460
012
212000
31 200,00
31 200,00
4 800,00
26 400,00
701
Начисления на оплату труда
0407
0020460
012
213000
1 037 600,00
124 009,05
913 590,95
701
Приобретение услуг
0407
0020460
012
220000
454 200,00
454 200,00
28 087,91
426 112,09
701
Услуги связи
0407
0020460
012
221000
41 300,00
41 300,00
41 300,00
701
Транспортные услуги
0407
0020460
012
222000
112 000,00
112 000,00
112 000,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
0020460
012
225000
83 300,00
83 300,00
21 560,90
61 739,10
701
Прочие услуги
0407
0020460
012
226000
217 600,00
217 600,00
6 527,01
211 072,99
701
Поступление нефинансовых активов
0407
0020460
012
300000
3 248 700,00
35 260,00
3 213 440,00
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
0020460
012
310000
2 725 000,00
35 260,00
2 689 740,00
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
0020460
012
340000
523 700,00
523 700,00
523 700,00
701
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
0407
2910000
239 868 446,62
126 867 546,73
113 000 899,89
701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0407
2919900
239 868 446,62
126 867 546,73
113 000 899,89
701
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0407
2919900
001
2 034 000,00
82 400,00
1 951 600,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2919900
001
300000
2 034 000,00
82 400,00
1 951 600,00
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2919900
001
310000
2 034 000,00
82 400,00
1 951 600,00
701
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0407
2919900
810
237 443 975,94
126 785 146,73
110 658 829,21
701
Расходы
0407
2919900
810
200000
200 844 386,00
122 388 328,77
78 456 057,23
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2919900
810
210000
66 031 359,00
33 930 932,79
32 100 426,21
701
Заработная плата
0407
2919900
810
211000
51 279 804,46
27 211 532,27
24 068 272,19
701
Прочие выплаты
0407
2919900
810
212000
971 703,88
1 231 597,88
593 741,90
637 855,98
701
Начисления на оплату труда
0407
2919900
810
213000
13 519 956,66
6 125 658,62
7 394 298,04
701
Приобретение услуг
0407
2919900
810
220000
45 368 283,53
20 744 698,45
24 623 585,08
701
Услуги связи
0407
2919900
810
221000
1 337 452,59
223 656,50
1 113 796,09
701
Транспортные услуги
0407
2919900
810
222000
3 634 100,12
523 777,05
3 110 323,07
701
Коммунальные услуги
0407
2919900
810
223000
3 639 731,65
1 325 484,75
2 314 246,90
701
Арендная плата за пользование имуществом
0407
2919900
810
224000
449 719,16
271 570,01
40 040,01
231 530,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2919900
810
225000
5 638 011,31
132 835,60
5 505 175,71
701
Прочие услуги
0407
2919900
810
226000
30 847 417,85
18 498 904,54
12 348 513,31
701
Социальное обеспечение
0407
2919900
810
260000
2 026 015,30
364 854,88
1 661 160,42
701
Пособия по социальной помощи населению
0407
2919900
810
262000
2 026 015,30
364 854,88
1 661 160,42
701
Прочие расходы
0407
2919900
810
290000
87 418 728,17
67 347 842,65
20 070 885,52
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2919900
810
300000
36 599 589,94
4 396 817,96
32 202 771,98
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2919900
810
310000
20 636 901,36
836 244,40
19 800 656,96
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2919900
810
340000
15 962 688,58
3 560 573,56
12 402 115,02
701
Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0407
2919900
811
4 800,68
390 470,68
390 470,68
701
Расходы
0407
2919900
811
200000
3 685,91
389 355,91
389 355,91
701
Приобретение услуг
0407
2919900
811
220000
3 685,91
3 685,91
3 685,91
701
Прочие услуги
0407
2919900
811
226000
3 685,91
3 685,91
3 685,91
701
Прочие расходы
0407
2919900
811
290000
385 670,00
385 670,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2919900
811
300000
1 114,77
1 114,77
1 114,77
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2919900
811
310000
1 114,77
1 114,77
1 114,77
701
Вопросы в области лесных отношений
0407
2920000
1 042 150 806,26
91 656 886,42
950 493 919,84
701
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
0407
2920100
997 690 806,26
91 656 886,42
906 033 919,84
701
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0407
2920100
001
464 516 501,43
69 470 870,82
395 045 630,61
701
Расходы
0407
2920100
001
200000
430 435 401,43
63 567 223,74
366 868 177,69
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2920100
001
210000
383 769 178,23
56 688 134,30
327 081 043,93
701
Заработная плата
0407
2920100
001
211000
301 211 927,57
45 635 234,31
255 576 693,26
701
Прочие выплаты
0407
2920100
001
212000
3 662 300,00
483 714,80
3 178 585,20
701
Начисления на оплату труда
0407
2920100
001
213000
78 894 950,66
10 569 185,19
68 325 765,47
701
Приобретение услуг
0407
2920100
001
220000
39 500 523,20
6 212 993,47
33 287 529,73
701
Услуги связи
0407
2920100
001
221000
6 037 700,00
892 324,10
5 145 375,90
701
Транспортные услуги
0407
2920100
001
222000
3 314 500,00
444 607,40
2 869 892,60
701
Коммунальные услуги
0407
2920100
001
223000
12 845 800,00
2 548 205,61
10 297 594,39
701
Арендная плата за пользование имуществом
0407
2920100
001
224000
332 100,00
332 100,00
9 900,00
322 200,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2920100
001
225000
3 870 600,00
238 783,31
3 631 816,69
701
Прочие услуги
0407
2920100
001
226000
13 099 823,20
2 079 173,05
11 020 650,15
701
Социальное обеспечение
0407
2920100
001
260000
53 776,80
701
Пособия по социальной помощи населению
0407
2920100
001
262000
53 776,80
701
Прочие расходы
0407
2920100
001
290000
7 165 700,00
666 095,97
6 499 604,03
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2920100
001
300000
34 081 100,00
5 903 647,08
28 177 452,92
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920100
001
340000
34 081 100,00
5 903 647,08
28 177 452,92
701
Выполнение функций государственными органами
0407
2920100
012
533 174 304,83
22 186 015,60
510 988 289,23
701
Расходы
0407
2920100
012
200000
530 952 504,83
21 889 252,00
509 063 252,83
701
Оплата труда и начисления на оплату труда
0407
2920100
012
210000
57 456 900,00
6 149 351,59
51 307 548,41
701
Заработная плата
0407
2920100
012
211000
45 407 400,00
4 986 123,74
40 421 276,26
701
Прочие выплаты
0407
2920100
012
212000
152 800,00
152 800,00
37 860,00
114 940,00
701
Начисления на оплату труда
0407
2920100
012
213000
11 896 700,00
1 125 367,85
10 771 332,15
701
Приобретение услуг
0407
2920100
012
220000
473 480 804,83
15 739 900,41
457 740 904,42
701
Услуги связи
0407
2920100
012
221000
1 200 000,00
149 727,75
1 050 272,25
701
Транспортные услуги
0407
2920100
012
222000
469 000,00
469 000,00
119 783,15
349 216,85
701
Коммунальные услуги
0407
2920100
012
223000
376 500,00
50 000,00
8 101,31
41 898,69
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2920100
012
225000
13 000 004,83
2 091 168,35
10 908 836,48
701
Прочие услуги
0407
2920100
012
226000
458 761 800,00
13 371 119,85
445 390 680,15
701
Прочие расходы
0407
2920100
012
290000
14 800,00
14 800,00
14 800,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2920100
012
300000
2 221 800,00
296 763,60
1 925 036,40
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2920100
012
310000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920100
012
340000
2 021 800,00
296 763,60
1 725 036,40
701
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
0407
2920200
44 460 000,00
44 460 000,00
701
Лесоустройство на землях лесного фонда на территории края
0407
2920201
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Выполнение функций государственными органами
0407
2920201
012
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Расходы
0407
2920201
012
200000
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Приобретение услуг
0407
2920201
012
220000
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Прочие услуги
0407
2920201
012
226000
31 460 000,00
31 460 000,00
701
Материально техническое оснащение и ремонт авиабазы
0407
2920202
10 400 000,00
10 400 000,00
701
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0407
2920202
001
10 400 000,00
10 400 000,00
701
Расходы
0407
2920202
001
200000
6 007 200,00
6 007 200,00
701
Приобретение услуг
0407
2920202
001
220000
6 007 200,00
6 007 200,00
701
Транспортные услуги
0407
2920202
001
222000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
701
Услуги по содержанию имущества
0407
2920202
001
225000
5 947 200,00
5 947 200,00
701
Поступление нефинансовых активов
0407
2920202
001
300000
4 392 800,00
4 392 800,00
701
Увеличение стоимости основных средств
0407
2920202
001
310000
4 160 800,00
4 160 800,00
701
Увеличение стоимости материальных запасов
0407
2920202
001
340000
232 000,00
232 000,00
232 000,00
701
Разработка системы управления пожарами
0407
2920203
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Выполнение функций государственными органами
0407
2920203
012
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Расходы
0407
2920203
012
200000
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Приобретение услуг
0407
2920203
012
220000
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Прочие услуги
0407
2920203
012
226000
2 600 000,00
2 600 000,00
701
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
0411
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Прикладные научные исследования и разработки
0411
0810000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам
0411
0816900
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Выполнение функций государственными органами
0411
0816900
012
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Расходы
0411
0816900
012
200000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Приобретение услуг
0411
0816900
012
220000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
701
Прочие услуги
0411
0816900
012
226000
900 000,00
900 000,00
900 000,00
702
АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
23 184 900,00
1 258 306,21
21 926 593,79
702
Общегосударственные вопросы
0100
7 686 200,00
792 388,66
6 893 811,34
702
Другие общегосударственные вопросы
0114
7 686 200,00
792 388,66
6 893 811,34
702
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Центральный аппарат
0114
0020400
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
7 486 200,00
792 388,66
6 693 811,34
702
Расходы
0114
0020460
012
200000
7 183 500,00
782 720,66
6 400 779,34
702
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
5 556 600,00
629 692,86
4 926 907,14
702
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
4 356 600,00
496 587,05
3 860 012,95
702
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
58 500,00
58 500,00
9 550,00
48 950,00
702
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
1 141 500,00
123 555,81
1 017 944,19
702
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
1 621 900,00
153 027,80
1 468 872,20
702
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
213 400,00
213 400,00
29 352,06
184 047,94
702
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
470 800,00
470 800,00
87 571,46
383 228,54
702
Коммунальные услуги
0114
0020460
012
223000
128 900,00
128 900,00
128 900,00
702
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
97 800,00
97 800,00
97 800,00
702
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
711 000,00
711 000,00
36 104,28
674 895,72
702
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
702
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
302 700,00
302 700,00
9 668,00
293 032,00
702
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
702
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
202 700,00
202 700,00
9 668,00
193 032,00
702
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Расходы
0114
0920300
012
200000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
702
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Региональные целевые программы
0412
5220000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
0412
5222800
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Субсидии юридическим лицам
0412
5222800
006
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Расходы
0412
5222800
006
200000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0412
5222800
006
240000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0412
5222800
006
242000
2 407 800,00
2 407 800,00
702
Социальная политика
1000
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Другие вопросы в области социальной политики
1006
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Региональные целевые программы
1006
5220000
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
1006
5222800
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Мероприятия в области социальной политики
1006
5222800
068
13 090 900,00
465 917,55
12 624 982,45
702
Расходы
1006
5222800
068
200000
8 903 200,00
457 818,90
8 445 381,10
702
Приобретение услуг
1006
5222800
068
220000
4 335 800,00
10 700,00
4 325 100,00
702
Услуги связи
1006
5222800
068
221000
125 700,00
125 700,00
10 700,00
115 000,00
702
Транспортные услуги
1006
5222800
068
222000
306 500,00
306 500,00
306 500,00
702
Прочие услуги
1006
5222800
068
226000
3 903 600,00
3 903 600,00
702
Социальное обеспечение
1006
5222800
068
260000
3 407 900,00
357 150,00
3 050 750,00
702
Пособия по социальной помощи населению
1006
5222800
068
262000
3 407 900,00
357 150,00
3 050 750,00
702
Прочие расходы
1006
5222800
068
290000
1 159 500,00
89 968,90
1 069 531,10
702
Поступление нефинансовых активов
1006
5222800
068
300000
4 187 700,00
8 098,65
4 179 601,35
702
Увеличение стоимости основных средств
1006
5222800
068
310000
1 110 000,00
1 110 000,00
702
Увеличение стоимости материальных запасов
1006
5222800
068
340000
3 077 700,00
8 098,65
3 069 601,35
703
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0806
0020000
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Центральный аппарат
0806
0020400
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Центральный аппарат иных органов
0806
0020460
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Выполнение функций государственными органами
0806
0020460
012
10 003 820,00
1 350 934,34
8 652 885,66
703
Расходы
0806
0020460
012
200000
8 942 500,00
1 304 667,82
7 637 832,18
703
Оплата труда и начисления на оплату труда
0806
0020460
012
210000
7 319 500,00
1 188 132,22
6 131 367,78
703
Заработная плата
0806
0020460
012
211000
5 775 500,00
979 953,27
4 795 546,73
703
Прочие выплаты
0806
0020460
012
212000
31 000,00
31 000,00
3 200,00
27 800,00
703
Начисления на оплату труда
0806
0020460
012
213000
1 513 000,00
204 978,95
1 308 021,05
703
Приобретение услуг
0806
0020460
012
220000
1 603 000,00
115 345,60
1 487 654,40
703
Услуги связи
0806
0020460
012
221000
199 700,00
199 700,00
30 721,50
168 978,50
703
Транспортные услуги
0806
0020460
012
222000
123 100,00
123 100,00
174,30
122 925,70
703
Коммунальные услуги
0806
0020460
012
223000
189 600,00
189 600,00
18 781,76
170 818,24
703
Услуги по содержанию имущества
0806
0020460
012
225000
341 300,00
341 300,00
20 073,56
321 226,44
703
Прочие услуги
0806
0020460
012
226000
749 300,00
749 300,00
45 594,48
703 705,52
703
Прочие расходы
0806
0020460
012
290000
20 000,00
20 000,00
1 190,00
18 810,00
703
Поступление нефинансовых активов
0806
0020460
012
300000
1 061 320,00
46 266,52
1 015 053,48
703
Увеличение стоимости основных средств
0806
0020460
012
310000
639 720,00
639 720,00
22 698,50
617 021,50
703
Увеличение стоимости материальных запасов
0806
0020460
012
340000
421 600,00
421 600,00
23 568,02
398 031,98
704
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Общегосударственные вопросы
0100
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Другие общегосударственные вопросы
0114
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
0114
0920300
810
241 269 027,74
34 744 207,16
206 524 820,58
704
Расходы
0114
0920300
810
200000
231 769 027,74
34 055 592,65
197 713 435,09
704
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0920300
810
210000
63 300 000,00
8 918 281,05
54 381 718,95
704
Заработная плата
0114
0920300
810
211000
50 000 000,00
7 174 341,88
42 825 658,12
704
Прочие выплаты
0114
0920300
810
212000
200 000,00
200 000,00
11 000,00
189 000,00
704
Начисления на оплату труда
0114
0920300
810
213000
13 100 000,00
1 732 939,17
11 367 060,83
704
Приобретение услуг
0114
0920300
810
220000
89 500 000,00
3 469 438,53
86 030 561,47
704
Услуги связи
0114
0920300
810
221000
500 000,00
500 000,00
76 427,97
423 572,03
704
Транспортные услуги
0114
0920300
810
222000
1 500 000,00
103 744,60
1 396 255,40
704
Коммунальные услуги
0114
0920300
810
223000
2 500 000,00
70 724,79
2 429 275,21
704
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0920300
810
224000
3 000 000,00
890 046,27
2 109 953,73
704
Услуги по содержанию имущества
0114
0920300
810
225000
22 000 000,00
1 011 285,97
20 988 714,03
704
Прочие услуги
0114
0920300
810
226000
60 000 000,00
1 317 208,93
58 682 791,07
704
Прочие расходы
0114
0920300
810
290000
78 969 027,74
21 667 873,07
57 301 154,67
704
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
810
300000
9 500 000,00
688 614,51
8 811 385,49
704
Увеличение стоимости основных средств
0114
0920300
810
310000
7 500 000,00
429 879,08
7 070 120,92
704
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
810
340000
2 000 000,00
258 735,43
1 741 264,57
706
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2 508 037 254,76
211 057 582,39
2 296 979 672,37
706
Общегосударственные вопросы
0100
248 025 140,00
13 350 993,54
234 674 146,46
706
Другие общегосударственные вопросы
0114
248 025 140,00
13 350 993,54
234 674 146,46
706
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0114
0020000
54 530 740,00
7 826 236,44
46 704 503,56
706
Центральный аппарат
0114
0020400
25 977 400,00
3 504 655,49
22 472 744,51
706
Центральный аппарат иных органов
0114
0020460
25 977 400,00
3 504 655,49
22 472 744,51
706
Выполнение функций государственными органами
0114
0020460
012
25 977 400,00
3 504 655,49
22 472 744,51
706
Расходы
0114
0020460
012
200000
25 128 800,00
3 407 076,49
21 721 723,51
706
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0020460
012
210000
16 149 500,00
2 318 721,48
13 830 778,52
706
Заработная плата
0114
0020460
012
211000
12 547 000,00
1 903 166,55
10 643 833,45
706
Прочие выплаты
0114
0020460
012
212000
390 400,00
390 400,00
90 806,45
299 593,55
706
Начисления на оплату труда
0114
0020460
012
213000
3 212 100,00
324 748,48
2 887 351,52
706
Приобретение услуг
0114
0020460
012
220000
8 829 300,00
1 087 055,01
7 742 244,99
706
Услуги связи
0114
0020460
012
221000
802 400,00
802 400,00
116 118,04
686 281,96
706
Транспортные услуги
0114
0020460
012
222000
6 176 300,00
637 700,00
5 538 600,00
706
Услуги по содержанию имущества
0114
0020460
012
225000
36 000,00
36 000,00
4 660,00
31 340,00
706
Прочие услуги
0114
0020460
012
226000
1 814 600,00
328 576,97
1 486 023,03
706
Прочие расходы
0114
0020460
012
290000
150 000,00
150 000,00
1 300,00
148 700,00
706
Поступление нефинансовых активов
0114
0020460
012
300000
848 600,00
848 600,00
97 579,00
751 021,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0114
0020460
012
310000
320 900,00
320 900,00
55 600,00
265 300,00
706
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0020460
012
340000
527 700,00
527 700,00
41 979,00
485 721,00
706
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
0029900
28 553 340,00
4 321 580,95
24 231 759,05
706
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
0029900
001
28 553 340,00
4 321 580,95
24 231 759,05
706
Расходы
0114
0029900
001
200000
25 269 000,00
4 003 707,95
21 265 292,05
706
Оплата труда и начисления на оплату труда
0114
0029900
001
210000
23 272 100,00
3 684 978,17
19 587 121,83
706
Заработная плата
0114
0029900
001
211000
18 121 340,00
3 172 433,00
14 948 907,00
706
Прочие выплаты
0114
0029900
001
212000
403 100,00
403 100,00
42 300,00
360 800,00
706
Начисления на оплату труда
0114
0029900
001
213000
4 747 660,00
470 245,17
4 277 414,83
706
Приобретение услуг
0114
0029900
001
220000
1 876 000,00
315 729,78
1 560 270,22
706
Услуги связи
0114
0029900
001
221000
521 000,00
521 000,00
156 013,55
364 986,45
706
Транспортные услуги
0114
0029900
001
222000
235 000,00
235 000,00
20 500,00
214 500,00
706
Коммунальные услуги
0114
0029900
001
223000
230 300,00
230 300,00
31 516,23
198 783,77
706
Услуги по содержанию имущества
0114
0029900
001
225000
99 500,00
99 500,00
27 300,00
72 200,00
706
Прочие услуги
0114
0029900
001
226000
790 200,00
790 200,00
80 400,00
709 800,00
706
Прочие расходы
0114
0029900
001
290000
120 900,00
120 900,00
3 000,00
117 900,00
706
Поступление нефинансовых активов
0114
0029900
001
300000
3 284 340,00
317 873,00
2 966 467,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0114
0029900
001
310000
2 365 740,00
98 873,00
2 266 867,00
706
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0029900
001
340000
918 600,00
918 600,00
219 000,00
699 600,00
706
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0114
0920000
157 578 900,00
5 524 757,10
152 054 142,90
706
Выполнение других обязательств государства
0114
0920300
157 578 900,00
5 524 757,10
152 054 142,90
706
Выполнение функций государственными органами
0114
0920300
012
149 578 900,00
5 524 757,10
144 054 142,90
706
Расходы
0114
0920300
012
200000
139 878 900,00
4 008 916,10
135 869 983,90
706
Приобретение услуг
0114
0920300
012
220000
136 300 000,00
4 008 916,10
132 291 083,90
706
Услуги связи
0114
0920300
012
221000
50 000,00
2 516,10
47 483,90
706
Транспортные услуги
0114
0920300
012
222000
3 100 000,00
3 100 000,00
706
Арендная плата за пользование имуществом
0114
0920300
012
224000
17 300 000,00
17 300 000,00
706
Прочие услуги
0114
0920300
012
226000
115 850 000,00
4 006 400,00
111 843 600,00
706
Прочие расходы
0114
0920300
012
290000
3 578 900,00
3 578 900,00
706
Поступление нефинансовых активов
0114
0920300
012
300000
9 700 000,00
1 515 841,00
8 184 159,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0114
0920300
012
310000
5 000 000,00
1 500 000,00
3 500 000,00
706
Увеличение стоимости материальных запасов
0114
0920300
012
340000
4 700 000,00
15 841,00
4 684 159,00
706
Прочие расходы
0114
0920300
013
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Расходы
0114
0920300
013
200000
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Приобретение услуг
0114
0920300
013
220000
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Прочие услуги
0114
0920300
013
226000
8 000 000,00
8 000 000,00
706
Реализация государственных функций в области социальной политики
0114
5140000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
0114
5146800
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Оплата расходов, связанных с провозом багажа граждан и членов их семей из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС к месту предоставления жилого помещения
0114
5146802
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
5146802
001
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Расходы
0114
5146802
001
200000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Приобретение услуг
0114
5146802
001
220000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Транспортные услуги
0114
5146802
001
222000
35 915 500,00
35 915 500,00
706
Социальное обеспечение
0114
5146802
001
260000
706
Пособия по социальной помощи населению
0114
5146802
001
262000
706
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 255 891 814,76
197 706 588,85
2 058 185 225,91
706
Топливно - энергетический комплекс
0402
2 196 236 414,76
197 706 588,85
1 998 529 825,91
706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0402
1020000
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0402
1020100
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
0402
1020101
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Бюджетные инвестиции
0402
1020101
003
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Поступление нефинансовых активов
0402
1020101
003
300000
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Увеличение стоимости основных средств
0402
1020101
003
310000
1 887 926 814,76
190 658 508,00
1 697 268 306,76
706
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0402
8080000
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Бюджетные инвестиции
0402
8080000
003
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Поступление нефинансовых активов
0402
8080000
003
300000
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Увеличение стоимости основных средств
0402
8080000
003
310000
308 309 600,00
7 048 080,85
301 261 519,15
706
Транспорт
0408
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
0408
8080000
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Бюджетные инвестиции
0408
8080000
003
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Поступление нефинансовых активов
0408
8080000
003
300000
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Увеличение стоимости основных средств
0408
8080000
003
310000
59 655 400,00
59 655 400,00
706
Социальная политика
1000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Социальное обеспечение населения
1003
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Реализация государственных функций в области социальной политики
1003
5140000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
1003
5146800
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Оплата расходов, связанных с выездом граждан и членов их семей из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС к месту предоставления жилого помещения
1003
5146801
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1003
5146801
001
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Расходы
1003
5146801
001
200000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Приобретение услуг
1003
5146801
001
220000
706
Транспортные услуги
1003
5146801
001
222000
706
Социальное обеспечение
1003
5146801
001
260000
4 120 300,00
4 120 300,00
706
Пособия по социальной помощи населению
1003
5146801
001
262000
4 120 300,00
4 120 300,00
707
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
65 838 066,79
1 820 050,74
64 018 016,05
707
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
52 891 353,00
864 995,60
52 026 357,40
707
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
52 891 353,00
864 995,60
52 026 357,40
707
Руководство и управление в сфере установленных функций
0405
0010000
26 236 100,00
26 236 100,00
707
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
0405
0015100
26 236 100,00
26 236 100,00
707
Выполнение функций государственными органами
0405
0015100
012
26 236 100,00
26 236 100,00
707
Расходы
0405
0015100
012
200000
23 246 100,00
23 246 100,00
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0015100
012
210000
19 708 800,00
19 708 800,00
707
Заработная плата
0405
0015100
012
211000
15 336 300,00
15 336 300,00
707
Прочие выплаты
0405
0015100
012
212000
354 500,00
354 500,00
354 500,00
707
Начисления на оплату труда
0405
0015100
012
213000
4 018 000,00
4 018 000,00
707
Приобретение услуг
0405
0015100
012
220000
3 486 300,00
3 486 300,00
707
Услуги связи
0405
0015100
012
221000
540 000,00
540 000,00
540 000,00
707
Транспортные услуги
0405
0015100
012
222000
612 800,00
612 800,00
612 800,00
707
Коммунальные услуги
0405
0015100
012
223000
420 000,00
420 000,00
420 000,00
707
Арендная плата за пользование имуществом
0405
0015100
012
224000
80 000,00
80 000,00
80 000,00
707
Услуги по содержанию имущества
0405
0015100
012
225000
370 000,00
370 000,00
370 000,00
707
Прочие услуги
0405
0015100
012
226000
1 463 500,00
1 463 500,00
707
Прочие расходы
0405
0015100
012
290000
51 000,00
51 000,00
51 000,00
707
Поступление нефинансовых активов
0405
0015100
012
300000
2 990 000,00
2 990 000,00
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0015100
012
340000
2 990 000,00
2 990 000,00
707
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0405
0020000
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Центральный аппарат
0405
0020400
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Центральный аппарат иных органов
0405
0020460
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Выполнение функций государственными органами
0405
0020460
012
26 655 253,00
864 995,60
25 790 257,40
707
Расходы
0405
0020460
012
200000
1 118 203,00
13 294,38
1 104 908,62
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0405
0020460
012
210000
1 029 406,00
13 294,38
1 016 111,62
707
Заработная плата
0405
0020460
012
211000
802 917,00
4 409,00
798 508,00
707
Прочие выплаты
0405
0020460
012
212000
16 125,00
16 125,00
707
Начисления на оплату труда
0405
0020460
012
213000
210 364,00
8 885,38
201 478,62
707
Приобретение услуг
0405
0020460
012
220000
88 797,00
88 797,00
707
Услуги связи
0405
0020460
012
221000
14 600,00
14 600,00
707
Транспортные услуги
0405
0020460
012
222000
38 300,00
38 300,00
707
Услуги по содержанию имущества
0405
0020460
012
225000
1 960,00
1 960,00
707
Прочие услуги
0405
0020460
012
226000
33 937,00
33 937,00
707
Поступление нефинансовых активов
0405
0020460
012
300000
25 537 050,00
851 701,22
24 685 348,78
707
Увеличение стоимости основных средств
0405
0020460
012
310000
25 500 000,00
851 701,22
24 648 298,78
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0405
0020460
012
340000
37 050,00
37 050,00
707
Охрана окружающей среды
0600
12 292 313,79
955 055,14
11 337 258,65
707
Охрана объектов растительного и животного мираи среды их обитания
0603
12 292 313,79
955 055,14
11 337 258,65
707
Охрана и использование объектов животного мира
0603
2640000
7 251 300,00
955 055,14
6 296 244,86
707
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
0603
2640100
6 960 800,00
955 055,14
6 005 744,86
707
Выполнение функций государственными органами
0603
2640100
012
6 960 800,00
955 055,14
6 005 744,86
707
Расходы
0603
2640100
012
200000
5 950 800,00
955 055,14
4 995 744,86
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0603
2640100
012
210000
4 323 500,00
955 055,14
3 368 444,86
707
Заработная плата
0603
2640100
012
211000
3 413 500,00
756 495,29
2 657 004,71
707
Прочие выплаты
0603
2640100
012
212000
15 500,00
15 500,00
15 500,00
707
Начисления на оплату труда
0603
2640100
012
213000
894 500,00
894 500,00
198 559,85
695 940,15
707
Приобретение услуг
0603
2640100
012
220000
1 627 300,00
1 627 300,00
707
Услуги связи
0603
2640100
012
221000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
707
Транспортные услуги
0603
2640100
012
222000
1 080 000,00
1 080 000,00
707
Услуги по содержанию имущества
0603
2640100
012
225000
140 000,00
140 000,00
140 000,00
707
Прочие услуги
0603
2640100
012
226000
307 300,00
307 300,00
307 300,00
707
Поступление нефинансовых активов
0603
2640100
012
300000
1 010 000,00
1 010 000,00
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0603
2640100
012
340000
1 010 000,00
1 010 000,00
707
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
0603
2640200
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Выполнение функций государственными органами
0603
2640200
012
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Расходы
0603
2640200
012
200000
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Приобретение услуг
0603
2640200
012
220000
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Прочие услуги
0603
2640200
012
226000
290 500,00
290 500,00
290 500,00
707
Рыболовное хозяйство
0603
2700000
927 913,79
927 913,79
927 913,79
707
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
0603
2700400
927 913,79
927 913,79
927 913,79
707
Выполнение функций государственными органами
0603
2700400
012
927 913,79
927 913,79
927 913,79
707
Расходы
0603
2700400
012
200000
882 100,00
882 100,00
882 100,00
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0603
2700400
012
210000
447 000,00
447 000,00
447 000,00
707
Заработная плата
0603
2700400
012
211000
349 500,00
349 500,00
349 500,00
707
Прочие выплаты
0603
2700400
012
212000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
707
Начисления на оплату труда
0603
2700400
012
213000
91 500,00
91 500,00
91 500,00
707
Приобретение услуг
0603
2700400
012
220000
435 100,00
435 100,00
435 100,00
707
Транспортные услуги
0603
2700400
012
222000
120 500,00
120 500,00
120 500,00
707
Прочие услуги
0603
2700400
012
226000
314 600,00
314 600,00
314 600,00
707
Поступление нефинансовых активов
0603
2700400
012
300000
45 813,79
45 813,79
45 813,79
707
Увеличение стоимости материальных запасов
0603
2700400
012
340000
45 813,79
45 813,79
45 813,79
707
Природоохранные учреждения
0603
4110000
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0603
4119900
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0603
4119900
001
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Расходы
0603
4119900
001
200000
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Оплата труда и начисления на оплату труда
0603
4119900
001
210000
4 113 100,00
4 113 100,00
707
Заработная плата
0603
4119900
001
211000
3 259 100,00
3 259 100,00
707
Начисления на оплату труда
0603
4119900
001
213000
854 000,00
854 000,00
854 000,00
707
Межбюджетные трансферты
1100
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Межбюджетные трансферты
1103
5210000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1103
5210200
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов
1103
5210246
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
1103
5210246
009
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Расходы
1103
5210246
009
200000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
1103
5210246
009
250000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
707
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1103
5210246
009
251000
654 400,00
654 400,00
654 400,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
х
х
х
х
-18 884 835 518,89
3 395 207 071,90
Наименование показателя
Код
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
х
18 884 835 518,89
-3 395 207 071,90
22 280 042 590,79
в том числе:
х
18 884 835 518,89
-3 395 207 071,90
22 280 042 590,79
Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 00 0000 000
3 505 808 500,00
3 505 808 500,00
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 00 0000 700
4 000 000 000,00
4 000 000 000,00
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 02 0000 710
4 000 000 000,00
4 000 000 000,00
Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 00 0000 800
494 191 500,00
494 191 500,00
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
090 01 01 00 00 02 0000 810
494 191 500,00
494 191 500,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 00 0000 700
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 02 0000 710
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 00 0000 800
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
090 01 02 00 00 02 0000 810
7 000 000 000,00
7 000 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
090 01 03 00 00 00 0000 000
-41 382 800,00
-164 285,72
-41 218 514,28
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 00 0000 700
0,00
0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 02 0000 710
0,00
0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 00 0000 800
41 382 800,00
164 285,72
41 218 514,28
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
090 01 03 00 00 02 0000 810
41 382 800,00
164 285,72
41 218 514,28
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
090 01 05 00 00 00 0000 000
15 217 445 618,89
-3 573 106 499,76
18 790 552 118,65
Увеличение остатков средств бюджетов
090 01 05 00 00 00 0000 500
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
090 01 05 02 00 00 0000 500
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
090 01 05 02 01 00 0000 510
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации
090 01 05 02 01 02 0000 510
-107 805 080 968,32
-23 033 470 369,37
-84 771 610 598,95
Уменьшение остатков средств бюджетов
090 01 05 00 00 00 0000 600
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
090 01 05 02 00 00 0000 600
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
090 01 05 02 01 00 0000 610
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации
090 01 05 02 01 02 0000 610
123 022 526 587,21
19 460 363 869,61
103 562 162 717,60
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000
202 964 200,00
202 964 200,00
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
116 01 06 01 00 00 0000 000
2 794 500,00
2 794 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
116 01 06 01 00 00 0000 630
2 794 500,00
2 794 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в краевой собственности
116 01 06 01 00 02 0000 630
2 794 500,00
2 794 500,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
090 01 06 04 00 00 0000 000
0,00
0,00
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации с правом гаранта требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных по государственной гарантии
090 01 06 04 00 02 0000 540
209 762 200,00
209 762 200,00
Возмещение принципалами в порядке регресса сумм, уплаченных по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации
090 01 06 04 00 02 0000 640
209 762 200,00
209 762 200,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 000
200 169 700,00
178 063 713,58
22 105 986,42
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600
900 169 700,00
178 063 713,58
722 105 986,42
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 01 02 0000 640
117 120 000,00
56 452 988,58
60 667 011,42
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации внутри страны в валюте Российской Федерации
090 01 06 05 02 02 0000 640
783 049 700,00
121 610 725,00
661 438 975,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
090 01 06 05 02 02 0000 500
700 000 000,00
700 000 000,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края № 25 (246), стр.4 от 30.05.2008 |
Рубрики правового классификатора: | 080.060.010 Общие положения, 080.060.020 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: