Основная информация

Дата опубликования: 19 мая 2020г.
Номер документа: RU09011206202000031
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Мэрия муниципального образования г. Черкесска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

                     

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020                                                                                                                                         №  171

г.Черкесск

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2021 годы

На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          от 06.10.2003 № 131-ФЗ, учитывая необходимость внесения изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2021 годы и в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2021 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408, от 12.08.2016 № 501, от 06.12.2016 № 749, от 11.04.2017 № 187, от 20.07.2017 № 419, от 18.08.2017 № 470, от 13.03.2018 № 138, от 13.06.2018 № 309, от 28.11.2018 № 598; от 22.02.2019 № 61; от 28.05.2019 № 238; от 15.08.2019 № 369; от 06.12.2019 № 538) следующие изменения:

1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к муниципальной программе в наименовании муниципальной программы исключить слова «на 2015-2021 годы»;

2) по всему тексту приложения к постановлению слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;             

3) преамбулу постановления после слова «Руководствуясь» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»»;

4) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя мэрии (Мэра) муниципального образования города Черкесска Иенсен-Данильчук Е.А.»;

5) строки «Сроки и этапы реализации программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации программы

2015-2022 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

«Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за     2015-2022 годы составляет 934 502,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   57 316,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 137 119,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 137 344,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 135 861,4 тыс. рублей;

  в 2020 году – 128 701,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 128 324,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 128 475,6 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 914 276,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году –   57 279,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 119 202,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 136 160,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 135 263,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 128 249,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 128 324,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 128 475,6 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 18 714,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году –      805,0 тыс. рублей;

в 2019 году –      209,2 тыс. рублей;

в 2020 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –          0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 296,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –   0,0 тыс. рублей:

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 215,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

в 2021 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске» – 385 549,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 60 666,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 49 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 39 662,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 39 254,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 39 301,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 365 796,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 42 784,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 48 059,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 39 211,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 39 254,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 39 301,3 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году –      800,0 тыс. рублей;

в 2019 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –          0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 215,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

в 2021 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 84 965,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –  7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году –  7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году –  8 827,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 244,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 84 693,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –  7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году –  7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году –  8 792,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 11 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 244,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –    5,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   9,2 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –    0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 257,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –   37,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   35,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   94,3 тыс. рублей;

в 2019 году –   91,4 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» – 425 208,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 75 385,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 71 511,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 71 505,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 71 568,7 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 425 008,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 71 511,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 71 505,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 71 568,7 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2020 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –    0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 38 778,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 962,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 282,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 287,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 5 293,2 тыс. рублей.                                     »;

6) в разделе «IX. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»:

строки «Сроки и этапы реализации программы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2022 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2022 годы составляет 385 549,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 60 666,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 49 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 39 662,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 39 254,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 39 301,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 365 796,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 42 784,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 48 059,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 39 211,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 39 254,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 39 301,3 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году –      800,0 тыс. рублей;

в 2019 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –          0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 215,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

в 2021 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.                                             »;                             

б) подпункт «ж) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 385 549,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 60 666,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 49 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 39 662,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 39 254,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 39 301,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 365 796,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 42 784,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 48 059,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 39 211,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 39 254,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 39 301,3 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году –    800,0 тыс. рублей;

в 2019 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –          0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 215,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –       0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –       0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   181,6 тыс. рублей;

в 2018 году –   284,8 тыс. рублей;

в 2019 году –   297,7 тыс. рублей;

в 2020 году –   451,3 тыс. рублей;

в 2021 году –       0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –       0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям № 3, № 4, № 5 к настоящей Программе.»;

в) в подпрограмме 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»:

строки «Сроки и этапы реализации программы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2022 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2022 годы составляет 84 965,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году –   8 827,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 244,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 84 693,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году –   8 792,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 244,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –    5,0 тыс. рублей;

в 2019 году –    9,2 тыс. рублей;

в 2020 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –    0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 257,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  37,0 тыс. рублей;

в 2017 году –  35,0 тыс. рублей;

в 2018 году –  94,3 тыс. рублей;

в 2019 году –  91,4 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей.                                             »;                               

г) подпункт «ж) подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2022 годы составляет 84 965,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году –   8 827,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 244,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 84 693,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году –   8 792,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 244,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –          5,0 тыс. рублей;

в 2019 году –          9,2 тыс. рублей;

в 2020 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –          0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 257,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  37,0 тыс. рублей;

в 2017 году –  35,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   94,3 тыс. рублей;

в 2019 году –  91,4 тыс. рублей;

в 2020 году –    0,0 тыс. рублей

в 2021 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.»;

д) в подпрограмме 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»:

строки «Участники программы», «Сроки и этапы реализации программы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Участники программы

Отсутствуют (до 2018 года включительно);

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2019 года)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2017-2022 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2017-2022 годы составляет – 425 208,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 75 385,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 71 511,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 71 505,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 71 568,7 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 425 008,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 71 511,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 71 505,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 71 568,7 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2020 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –    0,0 тыс. рублей.                                            »;                         

е) подпункт «з) подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«з) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2017-2022 годы составляет 425 208,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 75 385,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 71 511,1тыс. рублей;

в 2021 году – 71 505,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 71 568,7 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 425 008,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 71 511,1тыс. рублей;

в 2021 году – 71 505,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 71 568,7 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –      200,0 тыс. рублей;

в 2020 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –          0,0 тыс. рублей.»;

ж) в подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

строки «Сроки и этапы реализации программы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2022 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2022 годы за счет средств местного бюджета составляет 38 778,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 962,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 282,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 287,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 5 293,2 тыс. рублей.                                        »;

з) подпункт «ж) подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2022 годы составляет всего 38 778,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 962,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 282,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 287,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 5 293,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

7) абзац третий раздела Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 934 502,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   57 316,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 137 119,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 137 344,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 135 861,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 128 701,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 128 324,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 128 475,6 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 914 276,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –  81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году –  57 279,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 119 202,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 136 160,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 135 263,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 128 249,9тыс. рублей;

в 2021 году – 128 324,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 128 475,6 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 18 714,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     805,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     209,2 тыс. рублей;

в 2020 году –         0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –        0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –         0,0 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 296,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –   38,4 тыс. рублей;

в 2016 году –   37,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   35,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   94,3 тыс. рублей;

в 2019 году –   91,4 тыс. рублей;

в 2020 году –    0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 215,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

в 2021 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –     0,0 тыс. рублей.»;

8) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» подпрограмм

муниципальной программы и их значениях



п/п

Показатель (индикатор) наименование

Ед. изм.

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. средс

тв

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. средс

тв

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

базо-вый вари-ант

с уче-том доп. сред

ств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Муниципальная программа «Развитие культуры города Черкесска»

1

Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг

%

74



78



83



88



90



93



95



96



97



Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»

1.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году

%

0,8



1,0



1,5



1,7



2,0



2,3



2,5



2,7



2,8



1.2

Увеличение количества

кол-во

360



370



372



374



376



378



380



382



383



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

проведенных мероприятий

1.3

Сохранение количества посетителей Шахматного клуба

тыс. чел.









2,5



15,0



15,0



15,0



15,0



15,0



15,0



Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»

2.1

Количество посещений муниципальных библиотек

тыс. чел.

289,8



290,1



290,5



290,8



291,0



291,2



291,5



291,7



291,8



2.2

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек

экз.

печ. изд.













360



380



400



410



420



425



Подпрограмма 3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного

образования детей города Черкесска»

3.1

Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразова-тельных школ

%













12,0



12,5



12,8



13,0



13,2



13,3



3.2

Увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.)

ед.













120



125



128



130



132



133



Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%

да/

нет

да



да



да



да



да



да



да



да



да

–»;

9) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска»



п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответствен-ный исполнитель

Сроки исполнение

Ожидаемый непосредст-венный результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы,  основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начало реализации

окончание реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1.  « Организации культурно–досуговойдеятельности в городе Черкесске»

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

Базовый вариант:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и  разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска

Управление культуры

мэрии муниципального образования города Черкесска

01.01.2015

31.12.2022

Повышение доступности муниципаль- ных услуг, повышение качества и разнообразия услуг

Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня  разли-ных возрастных и социальных слоев населения Отсутствие возможности предоставления населению города муници-пальных услуг в области организации досуга

Влияет на достижение показателей и  уровень удовлет-воренности

жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муници-пальных учреждениях культуры города Черкесска

С учетом дополнительных ресурсов

х

х

х

х

х

х

1.2

Базовый вариант:

Основное мероприятие 1.2.

Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба

Управление культуры

мэрии муниципального образования города Черкесска

01.11.2016

31.12.2022

Вовлечение всех групп населения в активную деятельность Шахматного клуба и повышение роли культуры в воспитании и организации досуга

Снижение количества

населения занимающихся активным досугом

Влияет на развитие и популяризацию шахмат, привлечение всех групп населения к занятиям шахматами

С учетом дополнительных ресурсов

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2.  «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»

2.1

Базовый вариант:

Основное мероприятие 2.1.

Сохранение и развитие библиотечного дела

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

01.01.2015

31.12.2022

Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам.                  Применение новых инфор- мационных технологий. Модернизация библиотечных технологии. Укрепление материально – технической           базы библио-тек. Повыше-

Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания.

Снижение качества предоставления массовых мероприятий.          Снижение количества пользователей библиотек

Влияет на достижение основных показателей – количество пользователей библиотек;

–количество книговыдачи читателям;

–количество поступлений в книжные фонды

1

2

3

4

5

6

7

8

ние качествен-ного уровня кадрового состава библиотечных специалистов

С учетом дополнительных ресурсов

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного

образования детей города Черкесска»

3.1

Базовый вариант:

Основное мероприятие 3.1.

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

01.01.2015

31.12.2022

Повышение обществен-ного статуса дополнитель-ного образо-вания детей как фактора взаимодей-ствия семей-ного и общественно-го воспитания

Снижение охвата допол-нительным образованием детей от общего количества учащихся общеобразовательных школ

Влияет на достижение показателей увеличения количества учащихся учреждений дополнительного образования детей

с учетом дополнительных ресурсов

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Базовый вариант:

Основное мероприятие 4.1.

Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

01.01.2015

31.12.2022

Создание эффективной системы управления реализацией программы;

Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение её целей и задач

Снижение качества и количественных показателей программы.

Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства.

Невыполнение целевых показателей муниципаль-ной программы

Влияет на:

–обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100%

С учетом дополнительных ресурсов

х

х

х

х

х

х.  »;

10) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

Наименование услуги,

показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП

Значение показателя объема услуги

(клубных формирований, человек)

Расходы местного бюджета на оказание

муниципальной услуги, тыс. руб.

2020

2021

2022

2020

2021

2022

базовый вариант

с учет ом доп. средств

базовый вариант

с учет ом доп. средств

базовый вариант

с учет ом доп. средств

базовый

вариант

с учет ом доп. средств

базовый вариант

с учет ом доп. средств

базовый

вариант

с учет ом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование

услуги и ее содержание:

Организация деятельности клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги:

14



14



14



39211,2



39254,3



39301,3



Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»

14



14



14



39211,2



39254,3



39301,3



Основное

мероприятие 1.1

Обеспечение максимальной доступности,

повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска

13



13



13



37909,6



37950,6



37994,7



Основное

мероприятие 1.2

Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба

1



1



1



1301,6



1303,7



1306,6



Наименование

услуги и ее содержание:

Библиотечное, библиографическое

и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги:

216300



216300



216300



12244,8



12276,6



12312,4



Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»

216300



216300



216300



12244,8



12276,6



12312,4



Основное

мероприятие 2.1 Сохранение и развитие библиотечного дела

216300



216300



216300



12244,8



12276,6



12312,4

–»;

11) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет местного бюджета «Развитие культуры города Черкесска»

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы

муниципальной

программы,

ведомственной

целевой программы,

основного

мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

муниципальный

заказчик-

координатор,

участники

Код бюджетной

классификации

Расходы

(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муници-пальная

программа

«Развитие культуры города Черкесска»

всего, в том числе

х

х

х

х

81320,7

57279,6

119202,9

136160,3

135263,1

128249,9

128324,7

128475,6

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

33820,9

38364,2

99256,3

115150,6

121908,3

128249,9

128324,7

128475,6

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

47499,8

18915,4

19946,6

21009,7

13354,8

х

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

х

х

х

61102,9

52140,0

110979,9

127393,5

131558,1

128249,9

128324,7

128475,6

действующие расходные обязательства

х

х

х

33820,9

38364,2

99256,3

115100,6

121908,3

128249,9

128324,7

128475,6

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

27282,0

13775,8

11723,6

12292,9

х

9649,8

х

х

х

Участник:

Мэрия муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

х

х

х

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

Участник:

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

х

х

х

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

Участник:

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

х

х

х

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

50,0

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

1022,0

81,6

608,9

х

х

х

х

х

Участник:

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

х

х

х

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

Подпро-грамма 1

«Организация

культурно-досуговой деятельности

в городе Черкесске»

всего, в том числе

х

х

х

х

69319,1

45236,4

42784,6

48059,6

42629,5

39211,2

39254,3

39301,3

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

22468,9

26294,5

29616,6

37046,2

37573,7

39211,2

39254,3

39301,3

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

46850,2

18941,9

13168,0

11013,4

5055,8

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

905

х

х

х

49101,3

40096,8

34561,6

39292,8

38924,5

39211,2

39254,3

39301,3

действующие расходные обязательства

х

х

х

22468,9

26294,5

29616,6

36996,2

37573,7

39211,2

39254,3

39301,3

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

26632,4

13802,3

4945,0

2296,6

1350,8

х

х

х

Участник:

Мэрия муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

901

х

х

х

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

Участник:

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

903

х

х

х

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

Участник:

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

908

х

х

х

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

50,0

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

1022,0

81,6

608,9

х

х

х

х

х

Участник:

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

910

х

х

х

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

Основное

меропри-ятие 1.1

«Обеспечение максимальной доступности,

повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

49101,3

39700,7

33235,4

37615,0

37396,4

37909,6

37950,6

37994,7

действующие расходные обязательства

0801

0810120490

200

6151,8

6151,8

6151,8

6151,8

6151,8

6151,8

6151,8

6151,8

0801

0810110596

600

16337,1

20142,7

22463,9

29166,6

29893,8

31757,8

31798,8

31842,9

дополнительные объемы ресурсов

905

0801

0810120490

100

332,2

х

х

х

х

х

х

х

905

0801

0810120490

200

3379,8

821,4

664,9

507,0

х

х

х

х

905

0801

0810120490

600

1865,0

400,0

х

х

х

х

х

х

905

0801

0810110596

200

15811,4

9325,8

2666,6

х

х

х

х

х

905

0801

0810110596

600

52240,0

2859,0

1288,2

1789,6

1350,8

х

х

х

Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

901

0801

0810120490

200

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

903

0801

0810140010

400

5132,3

2711,3

3249,5

х

х

х

х

х

903

0801

0810120030

200

х

2270,0

3607,6

х

х

х

х

х

903

0801

0810120490

200

13912,0

76,7

757,0

х

х

х

х

х

903

0801

0810110596

200

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

50,0

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

908

0801

0810120490

100

х

х

х

х

х

х

х

х

908

0801

0810120490

200

1022,0

81,6

488,9

х

х

х

х

х

908

0801

0810120490

200

1022,0

81,6

120,0

х

х

х

х

х

Участник:Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ж

дополнительные объемы ресурсов

910

0801

0810140010

400

х

х

х

14,4

х

х

х

х

910

0801

0810120030

200

х

х

х

7299,0

3663,3

х

х

х

910

0801

0810120490

200

х

х

х

270,0

х

х

х

х

910

0801

0810110596

200

х

х

х

400,0

41,7

х

х

х

Основное

меропри-ятие 1.2

«Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

396,1

1326,2

1677,8

1528,1

1301,6

1303,7

1306,6

действующие расходные обязательства

0801

0810210596

600

х

х

1000,9

1677,8

1528,1

1301,6

1303,7

1306,6

дополнительные объемы ресурсов

905

0801

0810210596

600

х

396,1

325,3

х

х

х

х

х

Подпро-грамма 2

«Организация библиотечного обслуживания населения»

всего, в том числе

905

х

х

х

7730,1

7907,6

8792,1

11068,2

12362,1

12244,8

12276,6

12312,4

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

х

х

х

х

7730,1

7907,6

8792,1

11068,2

12362,1

12244,8

12276,6

12312,4

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

7081,2

7795,7

8246,4

10357,2

11366,7

12244,8

12276,6

12312,4

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

648,9

111,9

545,7

711,0

995,4

х

х

х

Основное

меропри-ятие 2.1

«Сохранение и развитие библиотечного

дела»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

7730,1

7907,6

8792,1

11068,2

12362,1

12244,8

12276,6

12312,4

действующие расходные обязательства

0801

0820110597

600

7081,2

7795,7

8246,4

10357,2

11366,7

12244,8

12276,6

12312,4

дополнительные объемы ресурсов

905

0801

0820110597

600

648,9

111,9

545,7

711,0

995,4

х

х

х

Подпро-грамма 3

«Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»

всего, в том числе

905

х

х

х

х

х

63167,3

72070,0

75185,9

71511,1

71505,9

71568,7

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

х

х

х

х

х

х

63167,3

72070,0

75185,9

71511,1

71505,9

71568,7

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

56971,4

63247,9

68010,7

71511,1

71505,9

71568,7

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

6195,9

8822,1

7175,2

х

х

х

Основное

меропри-ятие 3.1

«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

56971,4

72070,0

75185,9

71511,1

71505,9

71568,7

действующие расходные обязательства

0703

0830110593

100

х

х

54675,6

60562,8

65210,5

68841,7

68841,7

68841,7

0703

0830110593

200

х

х

2098,0

2254,1

2362,5

2465,7

2520,6

2583,4

0703

0830110593

800

х

х

197,8

431,0

437,7

203,7

143,6

143,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

дополнительные объемы ресурсов

905

0703

0830110593

100

х

х

3851,8

6894,4

3228,9

х

х

х

905

0703

0830110593

200

х

х

2258,4

1873,0

3651,8

х

х

х

905

0703

0830110593

800

х

х

85,7

54,7

294,5

х

х

х

Участник:Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпро-грамма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего, в том числе

905

х

х

х

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,6

5282,8

5287,9

5293,2

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

х

х

х

х

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,6

5282,8

5287,9

5293,2

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

4270,8

4135,6

4421,9

4499,3

4957,2

5282,8

5287,9

5293,2

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

0,7

х

37,0

463,2

128,4

х

х

х

Основное

меропри-ятие 4.1

«Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной

программы»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,6

5282,8

5287,9

5293,2

действующие расходные обязательства

0804

0840110110

100

3430,9

3593,8

3778,7

3819,1

4277,0

4633,5

4638,6

4643,9

0804

0840110190

100

30,3

х

8,6

х

45,6

45,6

45,6

45,6

0804

0840110190

200

703,6

539,0

599,4

645,0

599,4

566,6

566,6

566,6

0804

0840110190

800

106,0

2,8

35,2

35,2

35,2

37,1

37,1

37,1

дополнительные объемы ресурсов

905

0804

0840110110

100

х

х

х

463,2

45,5

х

х

х

905

0804

0840110190

200

х

х

37,0

х

82,8

х

х

х

905

0804

0840110190

800

0,7

х

х

х

х

х

х

     х. »;

12) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы,

ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная

программа

«Развитие культуры города Черкесска»

всего, в том числе:

81359,1

57316,6

137119,5

137344,4

135861,4

128701,2

128324,7

128475,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33820,9

38364,2

99256,3

115150,6

121908,3

128249,9

128324,7

128475,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

47499,8

18915,4

19946,6

21009,7

13354,8

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

федеральный бюджет

38,4

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17700,0

805,0

209,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

61141,3

52177,0

111396,5

128077,6

131956,4

128701,2

128324,7

128475,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33820,9

38364,2

99256,3

115100,6

121908,3

128249,9

128324,7

128475,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

27282,0

13775,8

11723,6

12292,9

9449,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

200,0

305,0

9,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Участник:

Мэрия муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник:

Управление имуществом и коммунальным комплексом

города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

19044,3

5058,0

25114,1

х

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17500,0

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник:

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1022,0

81,6

608,9

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник:

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

х

х

х

8483,4

3905,0

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

500,0

200,0

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 1

«Организация

культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»

всего, в том числе:

69357,5

45236,4

60666,2

49144,4

42927,2

39662,5

39254,3

39301,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

29616,6

37046,2

37573,7

39211,2

39254,3

39301,3

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

46850,2

18941,9

13168,0

11013,4

5055,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17700,0

800,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы:

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

49139,7

40096,8

34943,2

39877,6

39222,2

39662,5

39254,3

39301,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

29616,6

36996,2

37573,7

39211,2

39254,3

39301,3

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

26632,4

13802,3

4945,0

2296,6

1350,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

200,0

300,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Участник:

Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник:

Управление имуществом и коммунальным комплексом

города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

19044,3

5058,0

25114,1

х

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17500,0

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник:

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1022,0

81,6

608,9

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник:

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего,

в том числе:

х

х

х

8483,4

3705,0

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

500,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное

мероприятие 1.1

«Обеспечение максимальной доступности,

повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и

всего, в том числе:

69357,5

44840,3

59340,0

47466,6

41399,1

38360,9

37950,6

37994,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

28615,7

35368,4

36045,6

37909,6

37950,6

37994,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

46850,2

18545,8

12842,7

11013,4

5055,8

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска»

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17700,0

800,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Основное

мероприятие 1.2

«Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба»

всего, в том числе:

х

396,1

1326,2

1677,8

1528,1

1301,6

1303,7

1306,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

1000,9

1677,8

1528,1

1301,6

1303,7

1306,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

396,1

325,3

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2

«Организация библиотечного обслуживания населения»

всего, в том числе:

7730,1

7944,6

8827,1

11167,5

12462,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, действующие расходные обязательства

7081,2

7795,7

8246,4

10357,2

11366,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

648,9

111,9

545,7

711,0

995,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

5,0

9,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное

мероприятие 2.1

«Сохранение и развитие библиотечного дела»

всего, в том числе:

7730,1

7944,6

8827,1

11167,5

12462,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, действующие расходные обязательства

7081,2

7795,7

8246,4

10357,2

11366,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

648,9

111,9

545,7

711,0

995,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

5,0

9,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3

«Развитие музыкально-эстетического дополнительного

образования детей города Черкесска»

всего, в том числе:

х

х

63167,3

72070,0

75385,9

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

56971,4

63247,9

68010,7

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

6195,9

8822,1

7175,2

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

200,0

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное

мероприятие 3.1

«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

всего, в том числе:

х

х

63167,3

72070,0

75385,9

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

56971,4

63247,9

68010,7

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

6195,9

8822,1

7175,2

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

200,0

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4

«Обеспечение

муниципальной программы»

реализации»

всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,6

5282,8

5287,9

5293,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

местный бюджет, действующие расходные обязательства

4270,8

4135,6

4421,9

4499,3

4957,2

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

0,7

х

37,0

463,2

128,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное

мероприятие 4.1

«Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной

программы»

всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,4

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, действующие расходные обязательства

4270,8

4135,6

4421,9

4499,3

4957,2

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

0,7

х

37,0

463,2

128,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

  х»;

13) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска»

     

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска»

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Определение показателя

Вре-мен-ные хара-кте-рис-тики показателя

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчетно-сти

Объект и едини-ца наблю-дения

Охват единиц совоку-пности

Ответствен-ный за сбор данных по показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг

ед.

Показатель характеризует уровень удовлетворе-нности жителей города качеством предоставле-ния муниципаль-ных услуг

Еже-годно

Ууд./Ообр.*100%

Показатель рассчитывается как отношение жителей, удовлетворенных качеством предоставленных услуг к общему числу жителей, воспользо-вавшихся ими

Ууд.- количество жителей,  удов-летворенных качеством предоставленных услуг в учреждениях культуры;

Ообр.- количество жителей города, воспользовавшихся муниципальными услугами учреждений культуры

Книга отзывов

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии муниципаль-ного образования города Черкесска

2

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году

%

Показатель характеризует увеличение  численности участников культурно – досуговых мероприятий

Еже-годно

Уучас.=Куч.о.г./Куч.п.г. *100%-100%

Показатель  рассчитывается как отношение количества участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год к  количеству участников

Уучас.- процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом Куч.о.г.- количество участников  культурно-досуго-вых мероприятий за отчетный год: Куч.п.г.- количество участников

Годовой информа-ционный  отчет

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии  муниципаль-ного образования города Черкесска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

культурно – досуговых мероприятий за предыдущий год

культурно- досуговых мероприятий за предыдущий год

3

Увеличение количества проведенных мероприятий

кол-во

Показатель характеризует  увеличение количества проведенных мероприятий

Еже-годно

Фактическое количество проведен-ных мероприятий рассчитывается путем суммирования количества проведенных мероприятий за год

Фактическое количество проведенных мероприятий

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии муниципаль-ного образования города Черкесска

4

Сохранение количества посетителей Шахматного клуба

тыс. чел.

Показатель характеризует количество посещений Шахматного клуба

Еже-годно

Фактическое количество посещений Шахматного клуба рассчитывается путем суммирования количества посещений за год

Фактическое количество посещений Шахматного клуба

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии муниципаль-ного образования города Черкесска

5

Количество посещений муниципальных библиотек

тыс. чел.

Показатель характеризует количество посещений муниципальных библиотек

Еже-годно

Фактическое количество посещений муниципальных библиотек

рассчитывается путем суммирования количества посещений за год

Фактическое количество посещений муниципальных библиотек

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии муниципаль-ного образования города Черкесска

6

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек

экз.

печ. изд.

Показатель характеризует повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек

Еже-годно

Фактическое приобретение печатных изданий рассчитывается путем суммирования их количества за год

Фактическое количество приобретенных печатных изданий

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии муниципаль-ного образования города Черкесска

7

Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ

%

Показатель  характеризует   долю детей получающих услуги по дополнитель-ному образованию  в общей численности  учащихся общеобразовательных школ 

Еже-годно

Показатель определяется по формуле: А/В*100%, где:

А – число детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры;

В – общая численность учащихся общеобразовательных школ

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию;

общая численность учащихся общеоб-разовательных школ

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Сплошное  наблюдение

Управление  культуры  мэрии  муниципаль-ного  образования  города  Черкесска

8

Увеличение количества проводимых  мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.)

ед.

Показатель характеризует

количество  проводимых  мероприятий  по  направлени-ям  детского  творчества  (концертов, спектаклей, творческих презентации)

Еже-годно

Фактическое количество проведенных мероприятий рассчитывается путем суммирования количества  проведенных  мероприятий за год

Фактическое количество   проведенных  мероприятий

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Сплошное   наблюдение

Управление  культуры   мэрии  муниципаль-ного  образования  города  Черкесска

9

Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%

%

Показатель показывает обеспеченность реализации муниципальной программы ресурсами для своевременного и качественного составления и исполнения расходных обязательств города Черкесска

Еже-годно

Ибс/Пбс*100%=Омп

Обеспеченность муниципальной программы ресурсами

Ибс-использованные бюджетные ассигнования,

Ибс-предусмотренные бюджетные ассигнования,

Омп-обеспеченность программы

Годовой информа-ционный отчет

Куль-тура

Спло-шное наблю-дение

Управление культуры мэрии муниципаль-ного образования города Черкесска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска и опубликования (размещения) в сетевом издании «Официальный портал Мэрии муниципального образования города Черкесска».

Исполняющий обязанности

Руководителя мэрии (мэра)

муниципального образования

города Черкесска                                                                                                                              А.О. Баскаев

а030

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: информационный стенд в здании администрации от 19.05.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать