Основная информация
Дата опубликования: | 19 мая 2020г. |
Номер документа: | RU24028197202000056 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Каратузского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.05.2020 с. Каратузское № 429-п
О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 11.11.2013 года № 1163-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Устава Муниципального образования «Каратузский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Каратузского района от 11.11.2013 года № 1163-п
1.1. В паспорте муниципальной программы Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе», строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе, в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№1, №2.
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы, в том числе,
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем финансирования программы –
253117,451 тыс. рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета – 1026,27338 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 14756,36262 тыс. руб.
средства районного бюджета – 237334,515 тыс. руб.
2020 год – 93224,041 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 622,74974тыс. руб.
средства краевого бюджета - 13422,28626 тыс. руб.
средства районного бюджета – 79179,005 тыс. руб.
2021 год – 79917,005 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 185,62478 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 653,47522 тыс. руб.
средства районного бюджета – 78942,905 тыс. руб.
2022 год – 79976,405 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 217,89886 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 680,60114 тыс. руб.
средства районного бюджета – 79077,905 тыс. руб.
1.2 Внести изменение в приложение № 3 к Паспорту подпрограммы "Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования: 154992,766 тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет – 876,27338 тыс. руб.
краевой бюджет – 9263,44262 тыс. руб.
районный бюджет – 144852,75 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 57557,066 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 472,74974 тыс. руб.
- краевой бюджет – 9112,56626 тыс. руб.
- районный бюджет – 47971,750 тыс. руб.
2021 г. – 48688,15 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 185,62478 тыс. руб.
- краевой бюджет – 61,87522 тыс. руб.
- районный бюджет – 48440,65 тыс. руб.
2022 г. – 48747,55 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 217,89886 тыс. руб.
- краевой бюджет – 89,00114 тыс. руб.
- районный бюджет – 48440,65 тыс. руб.
Приложение № 3 к паспорту подпрограммы «Обеспечение условий предоставления культурно–досуговых услуг населению района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.А. Савина, заместителя главы района по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район».
Глава района К.А. Тюнин
Приложение № 1 к постановлению администрации
Каратузского района от 19.05.2020 № 429-п
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта в Каратузском районе»
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
(тыс. рублей)
N п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год – 2020
Первый год планового периода- 2021
Второй год планового периода – 2022
Итого на период 2020 – 2022 годов
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа Каратузского района
«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
93224,041
79917,005
79976,405
253117,451
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
79179,005
78942,905
79077,905
237334,515
2
Подпрограмма 1
«Развитие музейной деятельности»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
3539,96
3299,96
3299,96
10139,88
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
3359,96
3299,96
3299,96
9959,88
2
Подпрограмма 2
«Каратуз молодой»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
2940,015
2471,095
2471,095
7882,205
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
2618,695
2188,695
2188,695
6996,085
3
Подпрограмма 3
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
10705,5
7476,3
7476,3
25658,1
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
7476,3
7476,3
7476,3
22428,9
4
Подпрограмма 4
«Поддержка и развитие культурного потенциала»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
150,0
150,0
150,0
450,0
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
150,0
150,0
150,0
450,0
5
Подпрограмма 5
«Сохранение и развитие библиотечного дела района»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
18316,5
17816,5
17816,5
53949,5
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
17587,3
17507,3
17507,3
52601,9
6
Подпрограмма 6
«Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
57557,066
48688,15
48747,55
154992,766
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
47971,750
48440,65
48440,65
144852,75
7
Подпрограмма 7
«Социальные услуги населению через партнерство не коммерчес- ких организаций и власти»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
15,0
15,0
15,0
45,0
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
15,0
15,0
15,0
45,0
Приложение № 2 к постановлению администрации
Каратузского района от 19.05.2020 № 429-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта в Каратузском районе»
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
(тыс.руб)
N п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год – 2020
Первый год планового периода – 2021
Второй год планового периода – 2022
Итого на период 2020 – 2022 годов
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа Каратузского района
«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»
всего
93224,041
79917,005
79976,405
253117,451
в том числе:
федеральный бюджет
622,74974
185,62478
217,89886
1026,27338
краевой бюджет
13422,28626
653,47522
680,60114
14756,36262
внебюджетные источники
средства районного бюджета
79179,005
78942,905
79077,905
237334,515
2
Подпрограмма 1
«Развитие музейной деятельности»
всего
3539,96
3299,96
3299,96
10139,88
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
180,0
180,0
внебюджетные источники
средства районного бюджета
3359,96
3299,96
3299,96
9959,88
3
Подпрограмма 2
«Каратуз молодой»
всего
2940,015
2471,095
2471,095
7882,205
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
321,32
282,4
282,4
886,12
внебюджетные источники
средства районного бюджета
2618,695
2188,695
2188,695
6996,085
4
Подпрограмма 3
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта»
Всего
10705,5
7476,3
7476,3
25658,1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
3229,2
3229,2
внебюджетные источники
средства районного бюджета
7476,3
7476,3
7476,3
22428,9
5
Подпрограмма 4
«Поддержка и развитие культурного потенциала»
всего
150,0
150,0
150,0
450,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
средства районного бюджета
150,0
150,0
150,0
450,0
6
Подпрограмма 5
«Сохранение и развитие библиотечного дела района»
всего
18316,5
17816,5
17816,5
53949,5
в том числе:
федеральный бюджет
150,0
150,0
краевой бюджет
579,2
309,2
309,2
1197,6
внебюджетные источники
средства районного бюджета
17587,3
17507,3
17507,3
52601,9
7
Подпрограмма 6
«Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района»
всего
57557,066
48688,15
48747,55
154992,766
в том числе:
федеральный бюджет
472,74974
185,62478
217,89886
876,27338
краевой бюджет
9112,56626
61,87522
89,00114
9263,44262
внебюджетные источники
средства районного бюджета
47971,750
48440,65
48440,65
144852,75
8
Подпрограмма 7
«Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти»
всего
15,0
15,0
15,0
45,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
средства районного бюджета
15,0
15,0
15,0
45,0
Приложение № 3 к постановлению администрации
Каратузского района от 19.05.2020 № 429-п
Приложение к подпрограмме «Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района, как фактора социально-культурного развития района
Задача 1 Укрепление единого информационно-культурного пространства района
1.1.
Создание видеоэнциклопедии «Каратузский район в кинолетописи Красноярского края»
администрация
901
0801
0860008490
612
10,00000
10,00000
10,00000
30,0000
1.2.
Техническое переоснащение видеостудии
администрация
901
0801
0860008500
612
15,00000
15,00000
15,00000
45,0000
1.3.
Участие в краевых и зональных спортивных соревнованиях:
администрация
901
1101
0860008570
612
179,15000
179,15000
179,15000
537,45000
1.4.
Проведение районных спортивных соревнований:
администрация
901
1101
0860008580
612
237,00000
237,0000
237,0000
711,0000
1.5.
Проведение районных спортивных праздников:
администрация
901
1101
0860008590
612
145,85000
145,8500
145,8500
437,5500
1.6.
Участие в краевых и зональных культурных акциях
администрация
901
0801
0860008540
612
45,60000
45,60000
45,60000
136,80000
1.7.
Государственные и традиционно-праздничные мероприятия
администрация
901
0801
0860008550
612
67,80000
67,80000
67,80000
203,4000
1.8.
Проведение районных фестивалей, сельских творческих олимпиад.
Администрация
901
0801
0860008560
612
30,00000
30,00000
30,00000
90,00000
1.9.
Реализация на территории района проектов и акций
администрация
901
0801
0860008600
612
30,00000
30,00000
30,00000
90,00000
1.10
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)
администрация
901
0801
08600L5194
612
50,0
0,0
0,0
50,0
Задача 2 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культурных инициатив и кинематографии Каратузского района»
2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
901
0801
0860000610
611
6003,600
6552,500
6552,500
19108,600
2.2
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
администрация
901
0801
0860010480
611
250,0
0,00
0,00
250,0
Задача 3 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Клубная система Каратузского района»
3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
901
0801
0860000610
611
40492,85018
41127,75
41127,75
122748,35018
3.2.
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
администрация
901
0801
0860010480
611
350,0
0,00
0,00
350,0
Задачи 4. Повышение качества предоставления услуг, укрепление материально- технической базы учреждений культуры
4.1
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района
администрация
901
0801
0860008610
612
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Поддержка отрасли культуры (федеральный бюджет)
администрация
901
0801
200,0
0,00
0,00
200,00
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры)
901
0801
08600L5193
612
100,0
0,0
0,0
100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)
901
0801
08600L5194
612
100,0
0,00
0,0
100,00
4.3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе:
администрация
901
0801
08600L4670
612
300,00
0,0
0,00
300,00
- за счет средств федерального бюджета
администрация
901
0801
08600L4670
612
222,74974
185,62478
217,89886
626,27338
- за счет средств краевого бюджета
администрация
901
0801
08600L4670
612
74,25026
61,87522
89,00114
225,12662
- за счет средств местного бюджета
администрация
901
0801
08600L4670
612
3,00
0,00
0,00
3,00
4.4
Подготовка проектно-сметной документации муниципальных учреждений
администрация
901
0801
0860008640
612
626,66382
0,0
0,0
626,66382
4.5
Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
администрация
901
0801
086А174840
612
8523,5520
0,00
0,00
8523,5520
4.5.1
Капитальный ремонт здания районного центра культуры "Спутник" в том числе:
администрация
901
0801
086А174840
612
7203,5520
0,00
0,00
7203,5520
- за счет средств краевого бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
7131,5160
0,00
0,0
7131,5160
- за счет средств местного бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
72,0360
0,00
0,00
72,0360
4.5.2
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания обособленного структурного подразделения Моторский СДК, в том числе:
администрация
901
0801
086А174840
612
1320,00
0,00
0,00
1320,0
- за счет средств краевого бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
1306,800
0,00
0,00
1306,800
- за счет средств местного бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
13,200
0,00
0,00
13,200
Итого по подпрограмме ГРБС
в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района
901
*
*
*
57557,066
48688,15
48747,55
154992,766
Глава района К.А.Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.05.2020 с. Каратузское № 429-п
О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 11.11.2013 года № 1163-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Устава Муниципального образования «Каратузский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Каратузского района от 11.11.2013 года № 1163-п
1.1. В паспорте муниципальной программы Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе», строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе, в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№1, №2.
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы, в том числе,
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем финансирования программы –
253117,451 тыс. рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета – 1026,27338 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 14756,36262 тыс. руб.
средства районного бюджета – 237334,515 тыс. руб.
2020 год – 93224,041 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 622,74974тыс. руб.
средства краевого бюджета - 13422,28626 тыс. руб.
средства районного бюджета – 79179,005 тыс. руб.
2021 год – 79917,005 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 185,62478 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 653,47522 тыс. руб.
средства районного бюджета – 78942,905 тыс. руб.
2022 год – 79976,405 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 217,89886 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 680,60114 тыс. руб.
средства районного бюджета – 79077,905 тыс. руб.
1.2 Внести изменение в приложение № 3 к Паспорту подпрограммы "Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования: 154992,766 тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет – 876,27338 тыс. руб.
краевой бюджет – 9263,44262 тыс. руб.
районный бюджет – 144852,75 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 57557,066 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 472,74974 тыс. руб.
- краевой бюджет – 9112,56626 тыс. руб.
- районный бюджет – 47971,750 тыс. руб.
2021 г. – 48688,15 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 185,62478 тыс. руб.
- краевой бюджет – 61,87522 тыс. руб.
- районный бюджет – 48440,65 тыс. руб.
2022 г. – 48747,55 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 217,89886 тыс. руб.
- краевой бюджет – 89,00114 тыс. руб.
- районный бюджет – 48440,65 тыс. руб.
Приложение № 3 к паспорту подпрограммы «Обеспечение условий предоставления культурно–досуговых услуг населению района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.А. Савина, заместителя главы района по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район».
Глава района К.А. Тюнин
Приложение № 1 к постановлению администрации
Каратузского района от 19.05.2020 № 429-п
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта в Каратузском районе»
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
(тыс. рублей)
N п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год – 2020
Первый год планового периода- 2021
Второй год планового периода – 2022
Итого на период 2020 – 2022 годов
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа Каратузского района
«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
93224,041
79917,005
79976,405
253117,451
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
79179,005
78942,905
79077,905
237334,515
2
Подпрограмма 1
«Развитие музейной деятельности»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
3539,96
3299,96
3299,96
10139,88
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
3359,96
3299,96
3299,96
9959,88
2
Подпрограмма 2
«Каратуз молодой»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
2940,015
2471,095
2471,095
7882,205
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
2618,695
2188,695
2188,695
6996,085
3
Подпрограмма 3
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
10705,5
7476,3
7476,3
25658,1
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
7476,3
7476,3
7476,3
22428,9
4
Подпрограмма 4
«Поддержка и развитие культурного потенциала»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
150,0
150,0
150,0
450,0
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
150,0
150,0
150,0
450,0
5
Подпрограмма 5
«Сохранение и развитие библиотечного дела района»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
18316,5
17816,5
17816,5
53949,5
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
17587,3
17507,3
17507,3
52601,9
6
Подпрограмма 6
«Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
57557,066
48688,15
48747,55
154992,766
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
47971,750
48440,65
48440,65
144852,75
7
Подпрограмма 7
«Социальные услуги населению через партнерство не коммерчес- ких организаций и власти»
всего, расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
15,0
15,0
15,0
45,0
в том числе по ГРБС:
администрация Каратузского района
Х
Х
Х
Х
15,0
15,0
15,0
45,0
Приложение № 2 к постановлению администрации
Каратузского района от 19.05.2020 № 429-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта в Каратузском районе»
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
(тыс.руб)
N п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год – 2020
Первый год планового периода – 2021
Второй год планового периода – 2022
Итого на период 2020 – 2022 годов
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа Каратузского района
«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»
всего
93224,041
79917,005
79976,405
253117,451
в том числе:
федеральный бюджет
622,74974
185,62478
217,89886
1026,27338
краевой бюджет
13422,28626
653,47522
680,60114
14756,36262
внебюджетные источники
средства районного бюджета
79179,005
78942,905
79077,905
237334,515
2
Подпрограмма 1
«Развитие музейной деятельности»
всего
3539,96
3299,96
3299,96
10139,88
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
180,0
180,0
внебюджетные источники
средства районного бюджета
3359,96
3299,96
3299,96
9959,88
3
Подпрограмма 2
«Каратуз молодой»
всего
2940,015
2471,095
2471,095
7882,205
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
321,32
282,4
282,4
886,12
внебюджетные источники
средства районного бюджета
2618,695
2188,695
2188,695
6996,085
4
Подпрограмма 3
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта»
Всего
10705,5
7476,3
7476,3
25658,1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
3229,2
3229,2
внебюджетные источники
средства районного бюджета
7476,3
7476,3
7476,3
22428,9
5
Подпрограмма 4
«Поддержка и развитие культурного потенциала»
всего
150,0
150,0
150,0
450,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
средства районного бюджета
150,0
150,0
150,0
450,0
6
Подпрограмма 5
«Сохранение и развитие библиотечного дела района»
всего
18316,5
17816,5
17816,5
53949,5
в том числе:
федеральный бюджет
150,0
150,0
краевой бюджет
579,2
309,2
309,2
1197,6
внебюджетные источники
средства районного бюджета
17587,3
17507,3
17507,3
52601,9
7
Подпрограмма 6
«Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района»
всего
57557,066
48688,15
48747,55
154992,766
в том числе:
федеральный бюджет
472,74974
185,62478
217,89886
876,27338
краевой бюджет
9112,56626
61,87522
89,00114
9263,44262
внебюджетные источники
средства районного бюджета
47971,750
48440,65
48440,65
144852,75
8
Подпрограмма 7
«Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти»
всего
15,0
15,0
15,0
45,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
средства районного бюджета
15,0
15,0
15,0
45,0
Приложение № 3 к постановлению администрации
Каратузского района от 19.05.2020 № 429-п
Приложение к подпрограмме «Обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг населению района»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района, как фактора социально-культурного развития района
Задача 1 Укрепление единого информационно-культурного пространства района
1.1.
Создание видеоэнциклопедии «Каратузский район в кинолетописи Красноярского края»
администрация
901
0801
0860008490
612
10,00000
10,00000
10,00000
30,0000
1.2.
Техническое переоснащение видеостудии
администрация
901
0801
0860008500
612
15,00000
15,00000
15,00000
45,0000
1.3.
Участие в краевых и зональных спортивных соревнованиях:
администрация
901
1101
0860008570
612
179,15000
179,15000
179,15000
537,45000
1.4.
Проведение районных спортивных соревнований:
администрация
901
1101
0860008580
612
237,00000
237,0000
237,0000
711,0000
1.5.
Проведение районных спортивных праздников:
администрация
901
1101
0860008590
612
145,85000
145,8500
145,8500
437,5500
1.6.
Участие в краевых и зональных культурных акциях
администрация
901
0801
0860008540
612
45,60000
45,60000
45,60000
136,80000
1.7.
Государственные и традиционно-праздничные мероприятия
администрация
901
0801
0860008550
612
67,80000
67,80000
67,80000
203,4000
1.8.
Проведение районных фестивалей, сельских творческих олимпиад.
Администрация
901
0801
0860008560
612
30,00000
30,00000
30,00000
90,00000
1.9.
Реализация на территории района проектов и акций
администрация
901
0801
0860008600
612
30,00000
30,00000
30,00000
90,00000
1.10
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)
администрация
901
0801
08600L5194
612
50,0
0,0
0,0
50,0
Задача 2 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культурных инициатив и кинематографии Каратузского района»
2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
901
0801
0860000610
611
6003,600
6552,500
6552,500
19108,600
2.2
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
администрация
901
0801
0860010480
611
250,0
0,00
0,00
250,0
Задача 3 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Клубная система Каратузского района»
3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
901
0801
0860000610
611
40492,85018
41127,75
41127,75
122748,35018
3.2.
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
администрация
901
0801
0860010480
611
350,0
0,00
0,00
350,0
Задачи 4. Повышение качества предоставления услуг, укрепление материально- технической базы учреждений культуры
4.1
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района
администрация
901
0801
0860008610
612
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Поддержка отрасли культуры (федеральный бюджет)
администрация
901
0801
200,0
0,00
0,00
200,00
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры)
901
0801
08600L5193
612
100,0
0,0
0,0
100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)
901
0801
08600L5194
612
100,0
0,00
0,0
100,00
4.3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе:
администрация
901
0801
08600L4670
612
300,00
0,0
0,00
300,00
- за счет средств федерального бюджета
администрация
901
0801
08600L4670
612
222,74974
185,62478
217,89886
626,27338
- за счет средств краевого бюджета
администрация
901
0801
08600L4670
612
74,25026
61,87522
89,00114
225,12662
- за счет средств местного бюджета
администрация
901
0801
08600L4670
612
3,00
0,00
0,00
3,00
4.4
Подготовка проектно-сметной документации муниципальных учреждений
администрация
901
0801
0860008640
612
626,66382
0,0
0,0
626,66382
4.5
Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
администрация
901
0801
086А174840
612
8523,5520
0,00
0,00
8523,5520
4.5.1
Капитальный ремонт здания районного центра культуры "Спутник" в том числе:
администрация
901
0801
086А174840
612
7203,5520
0,00
0,00
7203,5520
- за счет средств краевого бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
7131,5160
0,00
0,0
7131,5160
- за счет средств местного бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
72,0360
0,00
0,00
72,0360
4.5.2
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания обособленного структурного подразделения Моторский СДК, в том числе:
администрация
901
0801
086А174840
612
1320,00
0,00
0,00
1320,0
- за счет средств краевого бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
1306,800
0,00
0,00
1306,800
- за счет средств местного бюджета
администрация
901
0801
086А174840
612
13,200
0,00
0,00
13,200
Итого по подпрограмме ГРБС
в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района
901
*
*
*
57557,066
48688,15
48747,55
154992,766
Глава района К.А.Тюнин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вести муниципального образования "Каратузский район" № 24 от 19.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: