Основная информация

Дата опубликования: 19 августа 2019г.
Номер документа: RU35000201900834
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Правительство Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019 № 784

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 990

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы» (далее -государственная программа), утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990, следующие  изменения:

1.1 в паспорте государственной программы:

1.1.1 в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета»:

цифры «22305667,3» заменить цифрами «22377854,9»;

цифры «4219460,0» заменить цифрами «4460882,1»;

цифры «3955080,3» заменить цифрами «3785845,8»;

1.1.2 в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:

слова и цифры «до уровня 96,2%» заменить словами и цифрами «до уровня 97,6%»;

слова и цифры «до уровня 3,6% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 0% начиная с 2019 года»;

1.2 в разделе III «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы»:

в абзаце пятом слова и цифры «до уровня 96,2%» заменить словами и  цифрами «до уровня 97,6%»;

в абзаце седьмом слова и цифры «до уровня 3,6% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 0% начиная с 2019 года»;

1.3 в разделе IV  «Финансовое обеспечение государственной программы»:

в абзаце первом цифры «22305667,3» заменить цифрами «22377854,9»;

в абзаце шестом цифры «4219460,0» заменить цифрами «4460882,1»;

в абзаце седьмом цифры «3955080,3» заменить цифрами «3785845,8»;

1.4 в абзаце втором раздела VI «Характеристика основных мероприятий (мероприятий), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области» цифры «2014» заменить цифрами «2013»;

1.5 в приложении 1 к государственной программе:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов

отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

13,1

15

10

5

0

0

0

0

доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета

%

34,9

80,0

90

90

91

96

96,4

97,6

»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3.

Эффективное управление государственным долгом области

доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов

%

67,7

65,0

53,0

29

13

6,9

0

0

                                                                                                                                »;

1.6 приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7 в подпрограмме «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы» (далее – подпрограмма 1) (приложение 4 к государственной программе):

1.7.1 в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета»:

цифры «627726,2» заменить цифрами «627712,4»;

цифры «139586,8» заменить цифрами «139573,0»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» слова и цифры «до 0,04% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 0,0% начиная с 2019 года»;

1.7.2 в абзаце двенадцатом раздела II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1»  слова и цифры «до 0,04% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 0,0% начиная с 2019 года»;

1.7.3 в разделе IV  «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета»:

в абзаце первом цифры «627726,2» заменить цифрами «627712,4»;

в абзаце шестом цифры «139586,8» заменить цифрами «139573,0»;

1.7.4 в приложении 1 к подпрограмме 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Обеспечение устойчивости доходной базы областного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам

%

100.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному

%

113

104.0

101

101

101

101

101

101

исполнение областного бюджета по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)

%

99

95

96

97

98

99

99

99

отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

%

0.1

0.1

0.08

0.08

0.08

0.05

0.0

0.0

»;

1.7.5 приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.8 в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 2) (приложение 5 к государственной программе):

1.8.1 в паспорте подпрограммы 2:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета»:

- цифры «16125306,3» заменить цифрами «16550469,2»;

- цифры «3648426,2» заменить цифрами «3994486,1»;

- цифры «3453758,3» заменить цифрами «3532861,3»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2»:

- слова и цифры «до 1,2% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 0,09% в 2020 году»;

- слова и цифры «до 5,0%» заменить словами и цифрами «до 11,5%»;

1.8.2 в разделе  II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2»;

в абзаце одиннадцатом слова и цифры «до 1,2% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 0,09% в 2020 году»;

в абзаце тринадцатом слова и цифры «до 5,0%» заменить словами и цифрами «до 11,5%»;

1.8.3 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«- предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований области единой субвенции в соответствии со статьей 8 закона Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области», постановлением Правительства области от 11 марта 2019 года № 231 «Об утверждении Перечня субвенций, формирующих единую субвенцию».»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 7 к подпрограмме 2.»;

1.8.4 в разделе IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «16125306,3» заменить цифрами «16550469,2»;

в абзаце шестом цифры «3648426,2» заменить цифрами «3994486,1»;

в абзаце седьмом цифры «3453758,3» заменить цифрами «3532861,3»;

1.8.5 в разделе VI «Мероприятия подпрограммы 2, реализуемые органами местного самоуправления области, гражданами, проживающими на территории муниципальных образований области»:

в абзаце первом цифры «2014» заменить цифрами «2013»;

в абзаце четвертом слово «заработной» заменить словами «заработной платы»;

1.8.6 приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.8.7 приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.8.8 в приложении 7 к подпрограмме 2  строку:

«

Основное мероприятие 2.3 «Оценка качества управления муниципальными финансами»

Департамент финансов области; Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

повышение качества управления муниципальными финансами. Сохранение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне не более 2,5 раза

доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;

доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

»

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.3 «Оценка качества управления муниципальными финансами»

Департамент финансов области; Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

повышение качества управления муниципальными финансами. Сохранение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне не более 2,5 раза. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов единой субвенции

доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;

доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

»;

1.9 в подпрограмме 3 «Управление государственным долгом области на 2015 - 2020 годы» (далее – подпрограмма 3) (приложение 6 к государственной программе):

1.9.1 в паспорте подпрограммы 3:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»:

- цифры «4990625,3» заменить цифрами «4637663,8»;

- цифры «329978,8» заменить цифрами «225354,8»;

- цифры «266018,5» заменить цифрами «17681,0»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»:

- слова и цифры «до 27,7%» заменить словами и цифрами «до 24,0%»;

- слова и цифры «до 1% начиная с 2018 года» заменить словами и цифрами «до 0,03% в 2020 году»;

1.9.2 в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3»:

в абзаце седьмом слова и цифры «до 27,7%» заменить словами и цифрами «до 24,0%»;

в абзаце восьмом слова и цифры «до 1,0% начиная с 2019 года» заменить словами и цифрами «до 0,03% в 2020 году»;

1.9.3 в таблице 1 «Информация об объекте государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию кредитных линий на предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в целях внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств, превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» раздела III «Характеристика основного мероприятия подпрограммы 3»:

пункты 1.35 – 1.41 изложить в следующей редакции:

«

1.35.

Объект 8 (кредитная линия с лимитом выдачи № 8.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

1 000 000,0

8,0

46 451,5

0,0

0,0

0,0

40 127,1

6 324,4

0,0

1.36.

Объект 9 (кредитная линия с лимитом выдачи № 9.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

200 000,0

8,0

16 138,1

0,0

0,0

0,0

8 025,4

8 112,7

0,0

1.37.

Объект 10 (кредитная линия с лимитом выдачи № 10.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

300 000,0

8,0

24 207,1

0,0

0,0

0,0

12 038,1

12 169,0

0,0

1.38.

Объект 11 (кредитная линия с лимитом выдачи № 11.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

1 000 000,0

8,0

80 690,4

0,0

0,0

0,0

40 127,1

40 563,3

0,0

1.39.

Объект 12 (кредитная линия с лимитом выдачи № 12.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

500 000,0

8,0

40 345,2

0,0

0,0

0,0

20 063,6

20 281,6

0,0

1.40.

Объект 13 (кредитная линия с лимитом выдачи № 13.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

861 307,1

8,0

69 499,20

0,0

0,0

0,0

34 561,8

34 937,4

0,0

1.41.

Объект 14 (кредитная линия с лимитом выдачи № 14.2018 и предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

249 986,0

8,0

20 171,5

0,0

0,0

0,0

10 031,2

10 140,3

0,0

»;

строку

«

Итого

7 724 145,2

1 087 125,3

0,0

0,0

0,0

432 597,5

327 259,0

327 268,8

                                                                                                                             »

изложить в следующей редакции:

«

Итого

7 724 145,2

565 126,2

0,0

0,0

0,0

432 597,5

132 528,7

0,0

                                                                                                                             »;

1.9.4 в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»:

в абзаце первом цифры «4990625,3» заменить цифрами «4637663,8»;

в абзаце шестом цифры «329978,8» заменить цифрами «225354,8»;

в абзаце седьмом цифры «266018,5» заменить цифрами «17681,0»;

1.9.5 приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.9.6 приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области  первый заместитель

Губернатора области, председатель Правительства области

А.В.Кольцов

1

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

соисполнитель, исполнитель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по государственной программе

Всего, в том числе:

3 441 320,7

3 358 342,2

3 052 859,1

4 278 605,0

4 460 882,1

3 785 845,8

22 377 854,9

собственные доходы областного бюджета

3 441 320,7

3 358 342,2

3 052 859,1

4 278 605,0

4 460 882,1

3 785 845,8

22 377 854,9

Департамент финансов области

Всего, в том числе:

3 431 335,8

3 337 610,3

3 002 661,9

4 219 053,1

4 370 338,3

3 715 845,8

22 076 845,2

собственные доходы областного бюджета

3 431 335,8

3 337 610,3

3 002 661,9

4 219 053,1

4 370 338,3

3 715 845,8

22 076 845,2

Правительство  области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

Всего, в том числе:

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

»

1

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое  обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

«Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015-2020 годы»

итого

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

Департамент финансов области

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством

итого

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

Департамент финансов области

всего, в том числе

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

собственные доходы областного бюджета

63 419,1

77 856,1

92 508,2

116 929,0

139 573,0

136 486,8

627 712,4

»

1

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения

о показателях (индикаторах)

подпрограммы 2 государственной программы



п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Наименование индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение показателя

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

прогноз

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами

дифференциация муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания

%

27,2

25,0

25,0

25,0

-

-

-

-

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания

раз

-

-

-

-

0,82

0,80

0,78

0,76

критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

руб.

-

83,2

110,4

122,1

-

-

-

-

критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

руб.

-

83,2

84,5

59,2

-

-

-

-

отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований

%

1,4

1,0

1,3

1,3

1,3

1,3

0,2

0,09

2.

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ

%

25

41,0

45

90

90,5

91

91,5

92

доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

%

-

-

1

2

2,5

8,3

11,0

11,5

»

1

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 3

к подпрограмме 2

Финансовое  обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»

Итого

всего, в том числе

1 420 132,6

1 823 317,8

2 176 474,3

3 603 197,1

3 994 486,1

3 532 861,3

16 550 469,2

собственные доходы областного бюджета

1 420 132,6

1 823 317,8

2 176 474,3

3 603 197,1

3 994 486,1

3 532 861,3

16 550 469,2

Департамент финансов области

всего, в том числе

1 410 147,7

1 802 585,9

2 126 277,1

3 543 645,2

3 903 942,3

3 462 861,3

16 249 459,5

собственные доходы областного бюджета

1 410 147,7

1 802 585,9

2 126 277,1

3 543 645,2

3 903 942,3

3 462 861,3

16 249 459,5

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

всего, в том числе

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Департамент финансов области

всего, в том числе

635 015,3

451 133,4

622 686,2

1 528 479,9

1 299 338,8

1 300 218,0

5 836 871,6

собственные доходы областного бюджета

635 015,3

451 133,4

622 686,2

1 528 479,9

1 299 338,8

1 300 218,0

5 836 871,6

в том числе

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

581 378,5

384 639,4

560 167,7

1 457 947,0

1 222 204,6

1 232 267,2

5 438 604,4

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными  полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам  поселений за счет средств областного бюджета»

53 636,8

66 494,0

62 518,5

70 532,9

77 134,2

67 950,8

398 267,2

Основное мероприятие 2.2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  муниципальных образований области

Департамент финансов области

всего, в том числе

775 132,4

1 351 452,5

1 503 590,9

2 014 165,3

2 567 440,9

2 082 540,3

10 294 322,3

собственные доходы областного бюджета

775 132,4

1 351 452,5

1 503 590,9

2 014 165,3

2 567 440,9

2 082 540,3

10 294 322,3

в том числе

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  муниципальных  районов (городских округов)

560 232,4

1 080 952,5

1 132 685,6

1 818 775,3

1 111 196,3

634 694,7

6 338 536,8

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1 056 244,6

1 047 845,6

2 104 090,2

бюджетные кредиты местным бюджетам

214 900,0

270 500,0

370 905,3

195 390,0

400 000,0

400 000,0

1 851 695,3

Основное мероприятие 2.3

Оценка качества управления муниципальными финансами

итого

всего, в том числе

9 984,9

20 731,9

50 197,2

60 551,9

127 706,4

150 103,0

419 275,3

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

60 551,9

127 706,4

150 103,0

419 275,3

Департамент финансов области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 000,0

37 162,6

80 103,0

118 265,6

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 000,0

37 162,6

80 103,0

118 265,6

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

всего, в том числе

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

в том числе

единая субвенция

36 162,6

79 103,0

115 265,6

иные межбюджетные трансферты  на  поощрение за качественное управление муниципальными финансами

Департамент финансов области

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет»

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

9 984,9

20 731,9

50 197,2

59 551,9

90 543,8

70 000,0

301 009,7

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

подпрограммы 3 государственной программы



п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

прогноз

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Удержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне

отношение государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

105.6

101.0

97.0

73.0

49.0

34,6

27,0

24,0

2.

Оптимизация структуры государственного долга области по видам и срокам заимствований и минимизация стоимости государственных заимствований области

доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финансовый год

%

4,3

4,5

4,3

4,1

3,5

1,0

0,4

0,03

»

1

Приложение 6

к постановлению Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3

«Управление государственным долгом области  на 2015-2020 годы»

итого

всего, в том числе

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

собственные доходы областного бюджета

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

Департамент финансов области

всего, в том числе

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

собственные доходы областного бюджета

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

Основное мероприятие 3.1

Обслуживание государственного долга области

итого

всего, в том числе

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

собственные доходы областного бюджета

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

Департамент финансов области

всего, в том числе

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

собственные доходы областного бюджета

1 871 313,4

1 369 538,0

694 306,6

459 470,0

225 354,8

17 681,0

4 637 663,8

»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.08.2019
Рубрики правового классификатора: 080.010.000 Общие положения финансовой системы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать