Основная информация

Дата опубликования: 19 октября 2011г.
Номер документа: RU46000201100566
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Курская область
Принявший орган: Администрации Курской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2011 № 515-па

г.Курск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2010 Г. № 499-ПА

Утратил силу:

Постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (НГР ru 46000201300794 от 04.02.2014)

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 10.10.2008 г. №321, Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 25.10.2010 г. № 499-па «Об утверждении областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы» (в редакции постановлений Администрации Курской области от 18.02.2011 г. №68-па, от 05.05.2011 г. № 178-па, от 21.09.2011 г. № 466-па).

Губернатор

Курской области

А.Н. Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от 19.10.2011 № 515-па

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 25.10.2010 г. № 499-па «Об утверждении областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы»

1. В наименовании и пункте 1 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

2. В областной целевой программе «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы» (далее - Программа), утвержденной указанным постановлением:

1) в наименовании слова «на 2011-2013 годы» заменить словами «на 2011-2014 годы»;

2) в паспорте Программы:

а) в наименовании и позиции, касающейся наименования Программы, слова «на 2011-2013 годы» заменить словами «на 2011-2014 годы»;

б) абзац шестой позиции, касающейся целей и задач Программы, изложить в следующей редакции:

«обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе;»;

в) в позиции, касающейся сроков реализации Программы, слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

г) позицию, касающуюся исполнителей подпрограмм и основных мероприятий Программы, дополнить словами «учреждения, подведомственные комитету образования и науки Курской области (по согласованию)»;

д) первое предложение позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы в 2011-2014 годах составляет 104286,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 79347 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курской области, - 24939,5 тыс. рублей.»;

е) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей эффективности реализации Программы, изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные

результаты реализации

Программы и показатели эффективности реализации Программы

-

ожидаемым конечным результатом реализации Программы является улучшение качественных показателей здоровья и социального положения детей в Курской области.

Показателями эффективности реализации Программы являются:

снижение роста материнской смертности до 15,7 на 100 тысяч родившихся живыми;

недопущение роста удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений более 82 процентов;

увеличение доли детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, до 53 процентов;

увеличение количества одаренных детей школьного возраста – победителей областных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы, до 195 человек;

увеличение количества областных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, - до 250 единиц;

увеличение количества одаренных детей - победителей конкурсов в сфере культуры и искусства - до 125 человек,

увеличение удельного веса детей, получивших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 62,0 процентов в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей;

увеличение удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 22,7 процентов к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, до 67 процентов общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов;

снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, до 2,15 процентов;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) до 74 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) в разделе II:

в абзаце первом слова «программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы» заменить словом «Программы»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе;»;

4) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2011-2014 годах составляет 104286,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 79347,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курской области, в сумме 24939,5 тыс. рублей, из них 19919,2 тыс. рублей и 5020,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Общий объем финансирования Программы по годам составит:

за счет средств областного бюджета: 2011 год - 20223 тыс. рублей, 2012 г. - 19708 тыс. рублей, 2013 г. - 19708 тыс. рублей, 2014 - 19708 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета: в 2011 году - 24939,5 тыс. рублей.

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2011 по 2014 годы включительно.

Общий объем затрат на реализацию подпрограммы "Здоровое поколение" в 2011 - 2014 годах составляет 64884,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 39945 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курской области, в сумме 24939,5 тыс. рублей, из них 19919,2 тыс. рублей и 5020,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Общий объем финансирования подпрограммы "Здоровое поколение" по годам составит:

за счет средств областного бюджета: 2011 год - 10185 тыс. рублей, 2012 г. - 9920 тыс. рублей, 2013 г. - 9920 тыс. рублей, 2014 - 9920 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета: в 2011 году - 24939,5 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию подпрограммы "Одаренные дети" за счет средств областного бюджета составляет 12942 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 3423 тыс. рублей, 2012 г. - 3173 тыс. рублей, 2013 - 3173 тыс. рублей, 2014 г. - 3173 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию подпрограммы "Дети и семья" за счет средств областного бюджета составляет 26460 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 6615 тыс. рублей, 2012 г. - 6615 тыс. рублей, 2013 г. - 6615 тыс. рублей, 2014 г. - 6615 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию подпрограммы "Дети и семья":

а) по направлению "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" за счет средств областного бюджета составляет 11568 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2538 тыс. рублей, 2012 г. - 2952 тыс. рублей, 2013 г. - 3039 тыс. рублей; 2014 г. - 3039 тыс. рублей;

б) по направлению "Семья с детьми-инвалидами" за счет средств областного бюджета составляет 9232 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2662 тыс. рублей, 2012 г. - 2248 тыс. рублей, 2013 г. - 2161 тыс. рублей; 2014 г. - 2161 тыс. рублей;

в) по направлению "Дети-сироты" за счет средств областного бюджета составляет 5660 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 1415 тыс. рублей, 2012 г. - 1415 тыс. рублей, 2013 г. - 1415 тыс. рублей; 2014 г. - 1415 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы, необходимое для ее реализации, с указанием сроков и источников финансирования мероприятий по годам и в целом за весь период реализации Программы приведено в приложении N 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных Программой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетные источники.»;

5) абзац третий раздела V изложить в следующей редакции:

«Исполнителями Программы являются органы исполнительной власти Курской области, учреждения, подведомственные комитету образования и науки Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также организации, с которыми государственные заказчики Программы заключают на конкурсной основе государственные контракты (договоры).»;

6) в разделе VI:

в абзаце пятом слова «к 2013 году» заменить словами «к 2014 году»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«не допустить роста удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений более 82 процентов;»;

в абзаце седьмом цифры «24,6» заменить цифрами «15,7»;

в абзаце восьмом цифры «40» заменить цифрами «53»;

в абзаце девятом цифры «2013» и «10» заменить соответственно цифрами «2014» и «13»;

в абзаце двенадцатом слова «к 2013 году» заменить словами «к 2014 году»;

в абзаце пятнадцатом слова «К концу 2013 года» заменить словами «К концу 2014 года»;

в абзаце шестнадцатом слова «К концу 2013 года» заменить словами «К концу 2014 года», цифры «73» заменить цифрами «74»;

7) в подпрограмме «Здоровое поколение»:

а) в паспорте:

б) в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

в) первое предложение позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы в 2011-2014 годах составляет 64884,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 39945 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, - 24939,5 тыс. рублей.»;

позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и показателей эффективности реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные

результаты реализации

подпрограммы и показатели

эффективности реализации

подпрограммы

-

ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является улучшение качества здоровья детей.

Показателями эффективности реализации подпрограммы является снижение роста материнской смертности до 15,7 на 100 тысяч родившихся живыми, недопущение роста удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений более 82 процентов.»;

в абзаце четвертом раздела II слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

в разделе III:

в абзаце третьем слова «с 2011 по 2013 годы»» заменить словами «с 2011 по 2014 годы»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011-2014 годах составляет 64884,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 39945 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 24939,5 тыс. рублей.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 64884,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 39945 тыс. рублей, из них: 2011 г. - 10185 тыс. рублей, 2012 г. - 9920 тыс. рублей, 2013 г. - 9920 тыс. рублей, 2014 г. - 9920 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курской области, в 2011 году в сумме 24939,5 тыс. рублей, из них 19919,2 тыс. рублей и 5020,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, необходимое для ее реализации, с указанием сроков и источников финансирования мероприятий по годам и в целом за весь период реализации подпрограммы приведено в приложении № 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных подпрограммой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетных источников.»;

в абзаце пятом раздела V слова «областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы» заменить словом «Программы»;

в разделе VI:

в абзаце первом слова «к 2013 году» заменить словами «к 2014 году»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«недопущение роста удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений более 82 процентов;»;

в абзаце третьем цифры «24,6» заменить цифрами «15,7»;

8) в подпрограмме «Одаренные дети»:

а) в паспорте:

в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, цифры «9769» заменить цифрами «12942»;

в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и показателей эффективности реализации подпрограммы:

в абзаце первом цифры «50» заменить цифрами «53»;

в абзаце втором цифры «190» заменить цифрами «195»;

абзац третий после слов «творческой деятельности» дополнить словами «до 250 единиц;»

в абзаце четвертом слова «240 единиц» заменить словами «125 человек»;

б) в абзаце четвертом раздела II слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

в) в абзаце третьем раздела III цифры «9769» заменить цифрами «12942»;

г) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 12942 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 3423 тыс. рублей, 2012 г. - 3173 тыс. рублей, 2013 г. - 3173 тыс. рублей, 2014 г. - 3173 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, необходимое для ее реализации, с указанием сроков и источников финансирования мероприятий по годам и в целом за весь период реализации подпрограммы приведено в приложении № 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных подпрограммой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетных источников.»;

д) в абзаце пятом раздела V слова «областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы» заменить словом «Программы»;

е) в абзаце втором раздела VI слова «к 2013 году» заменить словами «к 2014 году», цифры «10» заменить цифрами «20»;

9) в подпрограмме «Дети и семья»:

а) в паспорте:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе.»;

в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

позицию, касающуюся исполнителей основных мероприятий подпрограммы, дополнить словами «учреждения, подведомственные комитету образования и науки Курской области (по согласованию)»;

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, цифры «19845» заменить цифрами «26460»;

в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и показателей эффективности реализации подпрограммы, цифры «2,2» и «73» заменить соответственно цифрами «2,15» и «74»;

б) в абзаце седьмом раздела II слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы»;

в) в разделе III:

в абзаце третьем слова «с 2011 по 2013 годы»» заменить словами «с 2011 по 2014 годы»;

в абзаце четвертом цифры «19845» заменить цифрами «26460»;

г) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем затрат на реализацию подпрограммы "Дети и семья" за счет средств областного бюджета составляет 26460 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 6615 тыс. рублей, 2012 г. - 6615 тыс. рублей, 2013 г. - 6615 тыс. рублей, 2014 г. - 6615 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию подпрограммы "Дети и семья":

а) по направлению "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" за счет средств областного бюджета составляет 11568 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2538 тыс. рублей, 2012 г. - 2952 тыс. рублей, 2013 г. - 3039 тыс. рублей, 2014 г. - 3039 тыс. рублей;

б) по направлению "Семья с детьми-инвалидами" за счет средств областного бюджета составляет 9232 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2662 тыс. рублей, 2012 г. - 2248 тыс. рублей, 2013 г. - 2161 тыс. рублей, 2013 г. - 2161 тыс. рублей;

в) по направлению "Дети-сироты" за счет средств областного бюджета составляет 5660 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 1415 тыс. рублей, 2012 г. - 1415 тыс. рублей, 2013 г. - 1415 тыс. рублей, 2014 г. - 1415 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, необходимое для ее реализации, с указанием сроков и источников финансирования мероприятий по годам и в целом за весь период реализации подпрограммы приведено в приложении № 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных подпрограммой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетных источников.»;

д) в абзаце пятом раздела V слова «областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы» заменить словом «Программы»;

е) в разделе VI:

в абзаце третьем слова «к концу 2013 года» заменить словами «к концу 2014 года»;

в абзаце седьмом слова «к концу 2013 года» заменить словами «к концу 2014 года»;

в абзаце восьмом слова «К 2013 году» заменить словами «К 2014 году», цифры «73» заменить цифрами «74»;

10) приложения №№ 1-12 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления Администрации Курской области от 19 октября 2011 г. № 515-па)

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей областной целевой программы

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы



п/п

Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы

Единица измерения

Значения индикатора и показателя Программы

до начала реализации Программы,

2010 г.

1 год реализации Программы, 2011 г.

2 год реализации Программы, 2012 г.

3 год реализации Программы, 2013 г.

4 год реализации Программы,

2014 г

За период реализации Программы

Цель: обеспечение благоприятных условий для сохранения здоровья, всестороннего развития и социальной адаптации детей Курской области, государственная поддержка семей с детьми, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.

Задача 1. Обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности.

1.1.

Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми

коэффициент

15,9

15,8

15,7

15,7

15,7

- 0,2

1.2.

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

процентов

82

82

82

82

82

100

2.

Задача 2. Создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала России.

2.1.

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста

процентов

40

42

45

50

53

+13

2.2.

Количество одаренных детей школьного возраста – победителей областных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы

человек

175

180

185

190

195

+20

2.3.

Количество областных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

единиц

220

225

230

240

250

+30

2.4.

Количество одаренных детей – победителей конкурсов в сфере культуры и искусства

человек

94

97

110

120

125

+31

3.

Задача 3. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

3.1.

Удельный вес детей, получивших реабилитацию в уч-реждениях социального обслуживания семьи и детей, в общем количестве безнадзо-рных и беспризорных детей

процентов

55,0

57,0

60,0

62,0

62,0

+7,0

3.2.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

21,9

22,2

22,5

22,7

22,7

+0,8

4.

Задача 4. Создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе.

4.1.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве нуждающихся в услугах детей-инвалидов

процентов

65,0

65,0

66,0

67,0

67,0

+2,0

5.

Задача 5. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.1.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего

процентов

2,35

2,34

2,3

2,2

2,15

- 0,2

5.2.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)

процентов

70,48

70,50

71,00

73,0

74,0

+3,52

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Перечень мероприятий подпрограммы «Здоровое поколение» областной целевой программы

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы



Наименование, цели, задачи мероприятия

Сроки выполнения мероприятия

Исполнители

мероприятий

Направления расходов (капиталовложения, НИОКР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)

Всего

в том числе:

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

Цель: сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни

Задача: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного, пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте

1.

Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических, токсических и иных одурманивающих средств, а также взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет здравоохранения Курской области, комитет социального обеспечения Курской области комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Снижение количества несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических, токсических и иных одурманивающих средств, а также взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность

2.

Проведение совместно с представителями учреждений образования работы среди учащихся по формированию здорового образа жизни

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, комитет образования и науки Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет здравоохранения Курской области

Прочие

расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Формирование у учащихся образовательных учреждений установки на ведение здорового образа жизни

3.

Обеспечение скрининга беременных женщин на вирусные гепатиты В, С

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие

расходы

Областной бюджет

2600

650

650

650

650

Снижение заболеваемости родильниц и новорожденных вирусными гепатитами В, С

4.

Обеспечение скрининга беременных женщин на внутриутробные инфекции

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие

расходы

Областной бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

Снижение заболеваемости родильниц и новорожденных внутриутробными инфекциями

5.

Обеспечение пренатальной (дородовой) диагностики врожденных пороков развития плода

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие

расходы

Всего,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

22467,6

2548,4

19919,2

20967,6

1048,4

19919,2

500

500

-

500

500

-

500

500

-

Совершенствование методов диагностики и лечения врожденных пороков развития плода

6.

Профилактика гемолитической болезни новорожденных

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие

расходы

Областной бюджет

2000

500

500

500

500

Снижение количества новорожденных, имеющих гемолитическую болезнь, и смертности от этого заболевания

7.

Обеспечение обследования свертывающей системы крови (гемостазиограммы) беременных

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

Снижение количества случаев невынашивания и преждевременных родов

8.

Использование средств массовой информации, подготовка издательской продукции для укрепления здоровья женщин и детей

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

2304

576

576

576

576

Увеличение числа новорожденных, родившихся без отклонений в состоянии здоровья

9.

Проведение ежемесячных селекторных совещаний по проблемам материнства и детства

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

600

150

150

150

150

Повышение информированности работников здравоохранения о проблемах материнства и детства

10.

Обеспечение исследования подростков на инфекции, передающиеся половым путем, на базе областного перинатального центра и областного кожно-венерологического диспансера

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

6371,6

1181,6

1730

1730

1730

Своевременное выявление и полноценное лечение инфекций, передающихся половым путем, с целью сохранения репродуктивного здоровья молодежи

11.

Обеспечение эффективными средствами контрацепции подростков и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

Предупреждение нежелательной беременности и сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин группы социального риска

12.

Внедрение методик безопасного (медикаментозного) аборта у подростков на бесплатной основе в областном перинатальном центре

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

5248

1312

1312

1312

1312

Сохранение репродуктивного здоровья молодежи

13.

Издание популярной тематической литературы по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

408

102

102

102

102

Повышение информированности населения в вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи, воспитание ответственного родительства

14.

Совершенствование метода кариотипирования в областной медико-генетической консультации

2013-2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

2400

-

-

1200

1200

Раннее выявление и подтверждение хромосомных болезней плода

15.

Создание учебно-методического центра для повышения квалификации медицинских работников родовспомогательных учреждений области на базе областного перинатального центра

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

3200

1400

1400

200

200

Обеспечение единого профессионального подхода к лечебной тактике, отработка практических навыков с использованием симуляционных методик

16.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2011

год

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Всего,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

4649,2

233

4416,2

4649,2

233

4416,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний с целью своевременного начала лечения детей и предотвращения развития тяжелых последствий для их здоровья

17.

Закупка оборудования и расходных материалов для аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2011

год

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Всего,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

636,1

32

604,1

636,1

32

604,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раннее выявление врожденной тугоухости с целью своевременного начала лечения детей и предотвращения тяжелых последствий для их здоровья

Итого по подпрограмме:

Всего,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

64884,5

39945

24939,5

35124,5

10185

24939,5

9920

9920

-

9920

9920

-

9920

9920

-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Перечень мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» областной целевой программы

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы



Наименование, цели, задачи мероприятия

Сроки выполнения мероприятия

Исполнители мероприятий

Направления расходов (капиталовложения, НИОКР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объем финансирования

(тыс. руб.)

Ожидаемый результат

(в натуральном выражении - целевые значения)

Всего

в том числе:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задача: создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, координация деятельности и поддержка областного научно-методического центра по работе с одаренными детьми.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Обеспечение организационной деятельности областного научно-методического центра по работе с одаренными детьми, в том числе:

проведение семинаров (тиражирование, печать, ксерокопия материалов, приобретение канцтоваров, фото- и видеоматериалов, заправка картриджей, подготовка стендов);

оплата услуг преподавателей за проведение семинаров;

печать и издание методических рекомендаций из опыта работы преподавателей вузов;

оплата услуг преподавателей за разработку материалов (из опыта работы);

приобретение оборудования и расходных материалов;

оплата услуг преподавателей вузов за подготовку обучающихся к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников;

приобретение учебных пособий, методической литературы, энциклопедий по работе с одаренными детьми;

печать и издание материалов к проведению муниципального, регионального этапов всероссийских олимпиад школьников и областных олимпиад;

оплата услуг преподавателей за разработку материалов к проведению муниципального, регионального этапов всероссийских олимпиад школьников и областных олимпиад

2011-2014 годы

ОБОУ ДПО КИНПО (ПК и ПП) СОО

(по согласованию)

Прочие

расходы

Областной бюджет,

субсидия бюджетному учреждению на иные цели

3616,5

955,5

887

887

887

Повышение эффективности работы с одаренными детьми, развитие и поддержка организаций, работающих с одаренными детьми

2.

Проведение сборов для победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников с целью их подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников (проживание, питание);

оплата услуг преподавателей за проведение мастер-классов и творческих студий в целях поддержки работы летних лагерей («Магистр»), сборов, творческих школ, лабораторий по различным направлениям образовательной, воспитательной и творческой деятельности

2011-2014 годы

Комитет образования и науки Курской области, ОБОУ ДПО КИНПО (ПК и ПП) СОО

(по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет, субсидия бюджетному учреждению на иные цели

468

117

117

117

117

Повышение эффективности работы с одаренными детьми, развитие и поддержка организаций, работающих с одаренными детьми

3.

Выделение ежегодных государственных стипендий и премий одаренным детям

2011-2014 годы

Комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

1364

284

360

360

360

Адресная поддержка одаренных детей

4.

Поддержка участия детей в международных и всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях детского творчества по видам деятельности (проживание, питание (оргвзнос), проезд, багаж, питание во время следования в пути)

2011-2014 годы

Комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

2407,5

607,5

600

600

600

Адресная поддержка одаренных детей

5.

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областных предметных олимпиад (приобретение призов, грамот, канцтоваров, расходных материалов, оплата преподавателям за проведение олимпиад)

2011-2014 годы

Комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

2316

579

579

579

579

Повышение эффективности мероприятий по выявлению одаренных детей

6.

Проведение Фестиваля детского творчества, талантливой молодежи

2011-2014 годы

Комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

200

50

50

50

50

Повышение эффективности работы с одаренными детьми.

7.

Проведение встречи Губернатора Курской области с одаренными детьми, их учителями и родителями (выплата премий, приобретение ценных подарков, цветов, рамок для дипломов, печать благодарственных писем, дипломов, фотографий)

2011-2014 годы

Комитет образования и науки Курской области

Комитет по культуре Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

1640

930

410

420

410

170

410

170

410

170

Адресная поддержка одаренных детей

Итого по подпрограмме:

Областной бюджет,

всего

12942

3423

3173

3173

3173

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Перечень мероприятий подпрограммы «Дети и семья» областной целевой программы

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы



Наименование, цели, задачи мероприятия

Сроки выполнения мероприятия

Исполнители мероприятий

Направления расходов (капиталовложения, НИОКР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объем финансирования

(тыс. руб.)

Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)

Всего

в том числе:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Цель: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, снижение уровня социального сиротства в регионе, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Раздел. 1. Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача 1. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.

Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительст-ве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет социального обеспечения Курской области, комитет образования и науки Курской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-ругов (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Обеспечение скоординированного межведомственного подхода при выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий

2.

Комплекс мер по проверке неблагополучных семей, где родители несовершеннолетних детей злоупотребляют спиртными напитками и оказывают на них отрицательное влияние. Выявление фактов жестокого обращения с детьми и вовлечению их в распитие спиртных напитков с последующим привлечением виновных взрослых лиц к уголовной ответственности

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несове-ршеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет социального обеспечения Курской области, комитет образования и нау-ки Курской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Внедрение новых технологий социально-педагогичес-кой работы с семьей с целью своевременного оказания различных видов социальной помощи семьям с детьми на ранних этапах семейного и детского неблагополучия, осуществления социального контроля над родителями, уклоняющимися от воспитания детей;

повышение качества работы по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности социальных услуг семьям с детьми

3.

Проведение на территории Курской области Всероссийской межведомственной комплексной операции «Подросток»

2011-

2014

годы

(с 5 июня по 30 августа)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Своевременное выявление несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке, проведении индивидуальной профилактической работы, снижение удельного веса безнадзорных детей от общего числа детского населения

4.

Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, оказанию им необходимой социально-реабилитационной помощи

2011-

2014

годы

(апрель, сентябрь)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Своевременное выявление несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке, проведении индивидуальной профилактической работы

5.

Обеспечение учета и охвата индивидуальной профилактической работой несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении

2011-

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Повышение качества предоставляемых услуг семьями детям

6.

Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам

2011-

2014

годы

Комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних

7.

Проведение анализа ситуации с подростковой преступностью и правонарушениями в Курской области

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих подростковой преступности и правонарушениям

8.

Регулярное проведение специализированных рейдов и других мероприятий по предупреждению правонарушений несовершеннолетних на улицах и в других общественных местах, выявлению притонов для потребления наркотических, психотропных веществ, привлечению к ответственности взрослых лиц, вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих подростковой преступности

9.

Информирование населения через средства массовой информации о состоянии подростковой преступности на территории Курской области и мерах, предпринимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области по профилактике негативных явлений в подростковой среде

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Освещение проводимых мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в СМИ, снижение уровня безнадзорности и правонарушений

10.

Разработка методических и информационных материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, УМВД России по Курской области (по согласованию), комитет социального обеспечения Курской области, комитет образования и науки Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности проводимой методической работы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

11.

Организация и проведение обучающих семинаров – совещаний ответственных секретарей районных, городских, окружных (в округах города Курска) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений (весь период)

2011-

2014

годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности проводимой методической работы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

12.

Приобретение и использование оргтехники, программ для реабилитационной работы с несовершеннолетними

2011-2014 годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

2653

335

748

785

825

Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям

13.

Проведение клубной работы учреждениями социального обслуживания семьи и детей, нап-равленной на предотвращение детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений (приобретение спортинвентаря, туристического оборудования, аудио-видеотехники)

2011-2014 годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям

14.

Разработка и издание методических и информационных материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений г. Курска

2013

год

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

50

-

-

50

-

Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми

15.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов, работающих в областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей

2011-

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

153

35

36

36

46

Повышение квалификации специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей

16.

Повышение квалификации и обучение, участие в семинарах, совещаниях специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2011-

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

200

50

50

50

50

Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми

17.

Проведение семинаров, «круглых столов» по обмену опытом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2011-

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

-

-

-

-

-

Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми, внедрение инновационных методов работы

18.

Ежегодное проведение Новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

Январь 2011-2014

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

8472

2118

2118

2118

2118

Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Итого по направлению

Областной бюджет,

Всего

11568

2538

2952

3039

3039

Раздел II. Направление «Семья с детьми-инвалидами»

Задача 2. Обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе.

19.

Переподготовка на базе высших учебных заведений специалистов комитета социального обеспечения Курской области и его подведомственных учреждений

2011

год

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

56

56

-

-

-

Повышение квалификации специалистов комитета социального обеспечения Курской области и его подведомственных учреждений, работающих с детьми-инвалидами

20.

Участие в межрегиональных и международных семинарах, конференциях и совещаниях по проблемам детей-инвалидов специалистов комитета социального обеспечения Курской области и его подведомственных учреждений

2011

год

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

29

29

-

-

-

Повышение уровня профессионализма специалистов, работающих с детьми-инвалидами

21.

Создание единого областного банка данных о детях-инвалидах и обеспечение его ежеквартального обновления. Приобретение компьютерной техники, программного обеспечения.

2011-

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

200

50

50

50

50

Создание единого областного банка данных о детях-инвалидах и поддержание его в актуальном состоянии

22.

Организация проведения бальнеотерапии (гидротерапии) детей-инвалидов, проходящих курс реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского»

2011-

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области,

ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского»

Прочие расходы

Областной бюджет,

субсидия бюджетному учреждению на иные цели

403

100

101

101

101

Внедрение современных технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов

23.

Обучение специалистами ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» родителей, проходящих курсы реабилитации детей-инвалидов, основам организации ухода за детьми-инвалидами, проведению им реабилитационных мероприятий (проведение занятий, подготовка методических материалов)

2011,

2013,

2014

годы

Комитет социального обеспечения Курской области,

ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского»

Прочие расходы

Областной бюджет,

субсидия бюджетному учреждению на иные цели

30

10

-

10

10

Обеспечение непрерывности и качества реабилитационного процесса

24.

Приобретение в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, для обеспечения детей-инвалидов:

по зрению;

с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с выраженными нарушениями слуха и речи

2011

год

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

245

245

-

-

-

Внедрение современных технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов, обеспечение их реабилитации

25.

Обеспечение специальным лечебным питанием детей, больных фенилкетонурией

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

8000

2000

2000

2000

2000

Обеспечение специальным лечебным питанием детей, больных фенилкетонурией

26.

Организация и проведение областных спартакиад среди детей-инвалидов

2011

год

Комитет социального обеспечения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

70

70

-

-

-

Организация занятости и досуга детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни

27.

Оснащение реабилитационным и медицинским оборудованием ОБУССОКО «Беловский детский дом», ОБУССО «Дом-интернат «Надежда», ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского»

2011,

2012 годы

Комитет социального обеспечения Курской области,

ОБУССОКО «Беловский детский дом» (по согласованию), ОБУССО «Дом-интернат «Надежда» (по согласованию), ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет, субсидия бюджетному учреждению на иные цели

199

102

97

-

-

Повышение качества предоставляемых услуг детям-инвалидам.

Укрепление материально-технической базы учреждений

Итого по направлению:

Областной бюджет,

Всего

9232

2662

2248

2161

2161

Раздел III. Направление «Дети-сироты»

Задача 3. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

28.

Разработка и внедрение нормативных правовых актов и методических рекомендаций по организации деятельности органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов

2011-

2014

годы

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, на основе распространения современных профессиональных методик

29.

Проведение совещаний-семинаров со специалистами органов опеки и попечительства. Подготовка методических рекомендаций и инструктивных писем, обобщение и распространение передового опыта

2011-

2014

годы

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, на основе распространения современных профессиональных методик

30.

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья, патронатное воспитание)

2011-

2014

годы

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области, комитет образования и науки Курской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

Прочие расходы

Областной

бюджет

-

-

-

-

-

Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

31.

Оказание методической помощи органам опеки и попечительства, областным государственным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениям социального обслуживания по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение научно-практических конференций

2011-

2014

годы

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области

Прочие расходы

Областной

бюджет

-

-

-

-

-

Повышение эффективности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, на основе распространения современных профессиональных методик

32.

Внедрение новых технологий по созданию благоприятных условий воспитания и реабилитации детей в ОКУЗ «Областной специализированный Дом ребенка»

2011-

2014

годы

Комитет здравоохранения Курской области

Прочие расходы

Областной бюджет

2000

500

500

500

500

Совершенствование методов реабилитации и социальной адаптации детей-сирот

33.

Организация работы международных лагерей

2011-

2014

годы

Комитет образования и науки Курской области,

учреждения, подведомственные комитету образования и науки Курской области (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

2777,8

677,8

700

700

700

Развитие международных связей, укрепление материально-технической базы учреждений

34.

Прием делегации общества «Оказание помощи и содействия детским домам в Курской области» округа Хильдбургхаузен земли Тюрингия Федеративной Республики Германия по обсуждению проектов сотрудничества, развития партнерских связей

2011-

2014

годы

Комитет образования и науки Курской области,

учреждения, подведомственные комитету образования и науки Курской области (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

490,4

145,4

115

115

115

Развитие международных связей, укрепление материально-технической базы учреждений

35.

Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Федеративной Республике Германия

2011-

2014

годы

Комитет образования и науки Курской области,

учреждения, подведомст-венные комитету образования и науки Курской области (по согласованию)

Прочие расходы

Областной бюджет

391,8

91,8

100

100

100

Развитие культурных связей, оздоровление, обеспечение занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в летний период

Итого по направлению:

Областной бюджет,

всего

5660

1415

1415

1415

1415

Итого по подпрограмме

Областной бюджет,

всего

26460

6615

6615

6615

6615

45

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Ресурсное обеспечение областной целевой программы

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы

тыс. рублей

Источники финансирования, направление расходов

Всего за период реализации Программы

в том числе по годам:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего по Программе

104286,5

45162,5

19708

19708

19708

в том числе:

областной бюджет

79347

20223

19708

19708

19708

федеральный бюджет

24939,5

24939,5

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

прочие расходы

104286,5

45162,5

19708

19708

19708

в том числе:

I. Подпрограмма «Здоровое поколение»

Всего

64884,5

35124,5

9920

9920

9920

в том числе:

областной бюджет

39945

10185

9920

9920

9920

федеральный бюджет

24939,5

24939,5

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

прочие расходы

64884,5

35124,5

9920

9920

9920

из них:

областной бюджет

39945

10185

9920

9920

9920

федеральный бюджет

24939,5

24939,5

-

-

-

II. Подпрограмма «Одаренные дети»

Всего

12942

3423

3173

3173

3173

в том числе:

областной бюджет

12942

3423

3173

3173

3173

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

прочие источники

-

-

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

прочие расходы

12942

3423

3173

3173

3173

III. Подпрограмма «Дети и семья»

Всего

26460

6615

6615

6615

6615

в том числе:

областной бюджет

26460

6615

6615

6615

6615

федеральный бюджет

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

прочие источники

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

прочие расходы

26460

6615

6615

6615

6615

Раздел I. Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Всего

11568

2538

2952

3039

3039

в том числе:

областной бюджет

11568

2538

2952

3039

3039

федеральный бюджет

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

прочие источники

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

прочие расходы

11568

2538

2952

3039

3039

Раздел II. Направление «Семья с детьми-инвалидами»

Всего

9232

2662

2248

2161

2161

в том числе:

областной бюджет

9232

2662

2248

2161

2161

федеральный бюджет

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

прочие источники

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

прочие расходы

9232

2662

2248

2161

2161

Раздел III. Направление «Дети-сироты»

Всего

5660

1415

1415

1415

1415

в том числе:

областной бюджет

5660

1415

1415

1415

1415

федеральный бюджет

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

прочие источники

-

-

-

Из общего объема:

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

НИОКР

-

-

-

прочие расходы

5660

1415

1415

1415

1415

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности областной целевой программы

«Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области» на 2011-2014 годы

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными Программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100 %

И = -------------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, рассчитывается в процентах от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет. Ее рост обеспечивается за счет раннего выявления одаренности, склонностей детей к тому или иному виду интеллектуальной и творческой деятельности, внедрения инновационных технологий в практику педагогической деятельности, привлечения к подготовке одаренных и талантливых детей преподавателей высших учебных заведений.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей рассчитывается как процент к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается как процент от общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в процентах по формуле:

_______Д_____________,

ЧГОД-1+(ЧГОД-1 – ЧГОД-2)

где:

Д –               численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года;

ЧГОД-1 –               численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января отчетного года;

ЧГОД-2 – численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года.

              Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, рассчитывается в процентах по формуле:

__ДО– ДД+ ДУ– ДИ__ ,

Д

где:

Д – численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года;

ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство;

ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя)

ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи);

ДИ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи).

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период по следующей формуле:

Фф х 100 %

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100 %

Ми = -------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы

«Здоровое поколение» областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения

детей в Курской области» на 2011-2014 годы



п/п

Наименование индикаторов и показателей целей и задач подпрограммы

Единица

измерения

Значения индикатора и показателя подпрограммы

до начала реализации Программы,

2010 г.

1 год реализации Программы, 2011 г.

2 год реализации Программы, 2012 г.

3 год реализации Программы, 2013 г.

4 год реализации Программы,

2014 г

За период реализации подпрограммы

Цель: сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни.

Задача: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного, пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте.

1.

Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми

коэффициент

15,9

15,8

15,7

15,7

15,7

- 0,2

2.

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

процентов

82

82

82

82

82

100

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы

«Одаренные дети» областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области» на 2011-2014 годы



п/п

Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы

Единица измерения

Значения индикатора и показателя Программы

до начала реализации Программы,

2010 г.

1 год реализации Программы, 2011 г.

2 год реализации Программы, 2012 г.

3 год реализации Программы, 2013 г.

4 год реализации Программы,

2014 г

За период реализации Программы

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задача: создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, координация деятельности и поддержка областного научно-методического центра по работе с одаренными детьми.

1.

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста

процентов

40

42

45

50

53

13

2.

Количество одаренных детей школьного возраста – победителей областных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы

человек

175

180

185

190

195

20

3.

Количество областных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

единиц

220

225

230

240

250

30

4.

Количество одаренных детей – победителей конкурсов в сфере культуры и искусства

человек

94

97

110

120

125

31

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы

«Дети и семья» областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области» на 2011-2014 годы



п/п

Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы

Единица измерения

Значения индикатора и показателя Программы

до начала реализации Программы,

2010 г.

1 год реализации Программы, 2011 г.

2 год реализации Программы, 2012 г.

3 год реализации Программы, 2013 г.

4 год реализации Программы,

2014 г

За период реализации Программы

Цель: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, снижение уровня социального сиротства в регионе, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача 1. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.1.

Удельный вес детей, получивших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей

процентов

55,0

57,0

60,0

62,0

62,0

7,0

1.2.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

21,9

22,2

22,5

22,7

22,7

0,8

Задача 2. Обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе

2.1.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве нуждающихся в услугах детей-инвалидов

процентов

65,0

65,0

66,0

67,0

67,0

2,0

Задача 3. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.1.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего

процентов

2,35

2,34

2,3

2,2

2,15

0,2

3.2.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)

процентов

70,48

70,50

71,00

73,0

74,0

3,52

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности подпрограммы «Здоровое поколение»

областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Здоровое поколение» (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными подпрограммой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100 %

И = -------------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Уровень материнской смертности (коэффициент) рассчитывается путем деления абсолютного числа материнских смертей на число живорожденных и умножения полученного результата на 10000.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Здоровое поколение» по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

  Фф х 100 %

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый подпрограммой.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы «Здоровое поколение» и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100 %

Ми = -------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы «Здоровое поколение» за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности подпрограммы «Одаренные дети» областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Одаренные дети» (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными подпрограммой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100 %

И = -------------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, рассчитывается в процентах от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет. Ее рост обеспечивается за счет раннего выявления одаренности, склонностей детей к тому или иному виду интеллектуальной и творческой деятельности, внедрения инновационных технологий в практику педагогической деятельности, привлечения к подготовке одаренных и талантливых детей преподавателей высших учебных заведений.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Одаренные дети» по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

  Фф х 100 %

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый подпрограммой.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100 %

Ми = -------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы «Одаренные дети» областной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к областной целевой программе

«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области»

на 2011-2014 годы

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от ___ октября 2011 г. № _____-па)

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности подпрограммы «Дети и семья» областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Дети и семья» (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными подпрограммой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100 %

И = -------------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей рассчитывается как процент к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается как процент от общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в процентах по формуле:

_______Д___________,

ЧГОД-1+(ЧГОД-1 – ЧГОД-2)

где:

Д –               численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года;

ЧГОД-1 – численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января отчетного года;

ЧГОД-2 – численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года.

              Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, рассчитывается в процентах по формуле:

__ДО– ДД+ ДУ– ДИ__ ,

Д

где:

Д – численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года;

ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство;

ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя)

ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи);

ДИ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи)

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Дети и семья» по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

  Фф х 100 %

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый подпрограммой.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы «Дети и семья» и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100 %

Ми = -------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы «Дети и семья» областной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Курская правда № 130-131 от 01.11.2011
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 040.080.000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать