Основная информация
Дата опубликования: | 20 января 2015г. |
Номер документа: | RU89000201500022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы»
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 20 января 2015 г. № 33-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Информационное общество
на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
»;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 441 377
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 3 441 377 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 508 360
508 360 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 596 493
596 493 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 471 172
471 172 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 471 172
471 172 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 431 921
431 921 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 431 921
431 921 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 431 921
433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
».
2. В подпрограмме «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 143 894
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 2 143 849 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 334 479
334 479 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 408 586
408 586 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 272 265
272 265 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 272 265
272 265 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 285 433
285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 285 433
285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 285 433
285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа», в т.ч.
2 143 894
334 479
408 586
272 265
272 265
285 433
285 433
285 433
департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
628 787
105 717
145 586
71 352
71 352
78 260
78 260
78 260
ГКУ «Ресурсы Ямала»
484 56
82 256
115 951
53 864
53 864
59 542
59 542
59 542
обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
Задача 1.1. Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение населения автономного округа современными информационно-коммуникационными услугами
Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры связи автономного округа, в т.ч.
1 695 909
245 451
237 400
237 400
237 400
246 086
246 086
246 086
департамент информационных технологий и связи автономного округа
340 432
51 250
46 134
46 134
46 134
50 260
50 260
50 260
ГКУ «Ресурсы Ямала»
324 931
47 695
44 217
44 217
44 217
48 195
48 195
48 195
обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
Задача 1.2. Формирование электронного правительства автономного округа
Мероприятие 2. Развитие инфраструктуры электронного правительства автономного округа, в т.ч.
255 586
53 803
102807
18 830
18 830
20 921
20 921
20 921
департамент информационных технологий и связи автономного округа
170 031
30 335
39 273
18 830
18 830
20 921
20 921
20 921
ГКУ «Ресурсы Ямала»
85 555
23 468
63534
-
-
-
-
-
Мероприятие 3. Приведение процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и реализации единого подхода к построению программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
58 650
5 450
41 200
2 250
2 250
2 500
2 500
2 500
Задача 1.3. Формирование информационного пространства автономного округа
Мероприятие 4. Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства, в т.ч.
133 749
29 775
27179
13 785
13 785
15 926
15 926
15 926
департамент информационных технологий и связи автономного округа
59 674
18 682
18 979
4 138
4 138
4 579
4 579
4 579
ГКУ «Ресурсы Ямала»
74 075
11 093
8200
9 647
9 647
11 347
11 347
11 347
Мероприятие 5. Создание централизованной вычислительной инфраструктуры
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
3. В подпрограмме «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 80385
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 80385 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 11 955
2014 год – 11 955 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 10 810
2015 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 10 810
2016 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 10 810
2017 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 10 810
2018 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 10 810
2019 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 10 810
2020 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности»
(департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель))
76 815
11 955
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
2.
Задача 2.1. Совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей автономного округа
3.
Мероприятие 1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
7 200
-
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
4.
Задача 2.2. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными пространственными данными
5.
Мероприятие 2. Развитие Единой картографической системы автономного округа
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
43 427
7 667
5 960
5 960
5 960
5 960
5 960
5 960
6.
Мероприятие 3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
13 988
1 988
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
7.
Задача 2.3. Формирование организационно-технических условий для эффективного использования результатов космической деятельности
8.
Мероприятие 4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
9 500
2 000
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
9.
Мероприятие 5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
2 700
300,00
400
400
400
400
400
400
».
1
4. В подпрограмме «Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент информационных технологий и связи автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Цель Подпрограммы 3
развитие системы телерадиовещания в автономном округе
Задачи Подпрограммы 3
создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе;
содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
доля охвата населения автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов;
доля населённых пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания;
количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
Основные мероприятия Подпрограммы 3
системное и техно-рабочее проектирование;
создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний;
создание сети доставки контента телерадиокомпаний до основного и резервного центров формирования пакета каналов;
создание сети цифрового эфирного вещания в населенных пунктах;
распространение продукции ОГТРК «Ямал-Регион» посредством системы спутникового телевидения «Триколор ТВ»;
содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе;
приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально-защищаемых категорий населения
Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
269 391
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 269 391 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 1 392
1 392 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 44 500
44 500 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 55 500
55 500 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 164 999
164 999 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 1 000
1 000 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 1 000
1 000 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 1 000
1 000 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 позволит создать региональную сеть цифрового вещания, охватить 96,5% населённых пунктов автономного округа, а так же охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием
»;
4.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 «Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе»
269 391
1 392
44 500
55 500
164 999
1 000
1 000
1 000
2.
департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
19 392
1 392
15 000
-
-
1 000
1 000
1 000
3.
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
4.
Задача 3.1. Создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе
5.
Мероприятие 1. Системное и техно-рабочее проектирование (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
462
-
-
-
-
154
154
154
6.
Мероприятие 2. Создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
11 950
1 392
10 150
-
-
136
136
136
7.
Мероприятие 3. Создание сети доставки контента (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
5 276
-
4 850
-
-
142
142
142
8.
Мероприятие 4. Создание сети цифрового эфирного вещания (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
9.
Мероприятие 5. Распространение продукции ОГТРК «Ямал-Регион» посредством системы спутникового телевидения «Триколор ТВ» (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
10.
Задача 3.2. Содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
11.
Мероприятие 6. Содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
12.
Мероприятие 7. Приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий населения (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
13.
Мероприятие 8. Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы (департамент строительства и жилищной политики автономного округа)
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
».
1
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 4):
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 951277
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете – 951277 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 160 534
160 534 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 132 597
132 597 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 132 597
132 597 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 121 515
121 515 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 134 678
134 678 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 134 678
134 678 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 134 678
134 678 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
5.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации Государственной программы»
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
(ответственный исполнитель)
Центральный аппарат
951 277
160 534
132 597
132 597
121 515
134 678
134 678
134 678
1.
Задача 4.1. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 4.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
Задача 4.3. Осуществление эффективного управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи
1.1.
Обеспечение реализации Государственной программы
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
951 277
160 534
132 597
132 597
121 515
134 678
134 678
134 678
».
6. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество
на 2014 − 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Информационное общество на 2014 − 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия Государственной программы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа «Информационное общество на 2014 - 2020 годы», в т.ч.
3 441 377
508 360
596 493
471 172
569 589
431 921
431 921
431 921
2.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
1 676 271
279 598
303 993
214 759
203 677
224 748
224 748
224 748
3.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
4.
ГКУ «Ресурсы Ямала»
484 561
82 256
115 951
53 864
53 864
59 542
59 542
59 542
5.
Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
6.
1. Информатизация автономного округа, в т.ч.
2 143 894
334 479
408 586
272 265
272 265
285 433
285 433
285 433
7.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
628 787
105 717
145 586
71 352
71 352
78 260
78 260
78 260
8.
ГКУ «Ресурсы Ямала»
484 561
82 256
115 951
53 864
53 864
59 542
59 542
59 542
9.
Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
10.
2. Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
76 815
11 955
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
11.
3. Создание цифровой сети
269 391
1 392
44 500
55 500
164 999
1 000
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
12.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
19 392
1 392
15 000
-
-
1 000
1 000
1 000
13.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
14.
4. Обеспечение реализации Государственной программы (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
951 277
160 534
132 597
132 597
121 515
134 678
134 678
134 678
».
7. В приложении № 2 к Государственной программе:
7.1. в графе 7:
7.1.1. в пункте 5 цифры «50» заменить цифрой «0»;
7.1.2. в пункте 17 цифры «150» заменить цифрами «110»;
7.1.3. в пункте 22 цифры «50» заменить цифрой «0»;
7.1.4. в пункте 23 цифры «7780» заменить цифрами «5700»;
7.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
1.4. Доля архивных фондов в электронном виде
%
0,6
0,1
1,1
0,1
1,6
0,1
2,1
0,1
2,6
0,1
3,1
0,1
3,6
0,1
»;
7.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«
24.
Показатель 1.3.4. Количество информационных систем, которые прошли техническое сопровождение в соответствии с запросами ИОГВ ЯНАО
4 (4.2, 4.3, 4.4, 4.14)
ед.
4
0,1
8
0,1
10
0,1
12
0,1
14
0,1
16
0,1
18
0,1
»;
7.4. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«
41.
Показатель 3.1.3. Количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
1 – 7
шт.
0
0,3
2
0,3
3
0,3
4
0,3
9
0,3
13
0,3
13
0,3
».
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы»
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 20 января 2015 г. № 33-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Информационное общество
на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
»;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 441 377
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 3 441 377 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 508 360
508 360 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 596 493
596 493 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 471 172
471 172 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 471 172
471 172 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 431 921
431 921 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 431 921
431 921 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 431 921
433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
».
2. В подпрограмме «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 143 894
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 2 143 849 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 334 479
334 479 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 408 586
408 586 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 272 265
272 265 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 272 265
272 265 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 285 433
285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 285 433
285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 285 433
285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа», в т.ч.
2 143 894
334 479
408 586
272 265
272 265
285 433
285 433
285 433
департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
628 787
105 717
145 586
71 352
71 352
78 260
78 260
78 260
ГКУ «Ресурсы Ямала»
484 56
82 256
115 951
53 864
53 864
59 542
59 542
59 542
обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
Задача 1.1. Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение населения автономного округа современными информационно-коммуникационными услугами
Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры связи автономного округа, в т.ч.
1 695 909
245 451
237 400
237 400
237 400
246 086
246 086
246 086
департамент информационных технологий и связи автономного округа
340 432
51 250
46 134
46 134
46 134
50 260
50 260
50 260
ГКУ «Ресурсы Ямала»
324 931
47 695
44 217
44 217
44 217
48 195
48 195
48 195
обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
Задача 1.2. Формирование электронного правительства автономного округа
Мероприятие 2. Развитие инфраструктуры электронного правительства автономного округа, в т.ч.
255 586
53 803
102807
18 830
18 830
20 921
20 921
20 921
департамент информационных технологий и связи автономного округа
170 031
30 335
39 273
18 830
18 830
20 921
20 921
20 921
ГКУ «Ресурсы Ямала»
85 555
23 468
63534
-
-
-
-
-
Мероприятие 3. Приведение процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и реализации единого подхода к построению программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
58 650
5 450
41 200
2 250
2 250
2 500
2 500
2 500
Задача 1.3. Формирование информационного пространства автономного округа
Мероприятие 4. Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства, в т.ч.
133 749
29 775
27179
13 785
13 785
15 926
15 926
15 926
департамент информационных технологий и связи автономного округа
59 674
18 682
18 979
4 138
4 138
4 579
4 579
4 579
ГКУ «Ресурсы Ямала»
74 075
11 093
8200
9 647
9 647
11 347
11 347
11 347
Мероприятие 5. Создание централизованной вычислительной инфраструктуры
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
3. В подпрограмме «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 80385
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 80385 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 11 955
2014 год – 11 955 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 10 810
2015 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 10 810
2016 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 10 810
2017 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 10 810
2018 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 10 810
2019 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 10 810
2020 год – 10 810 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности»
(департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель))
76 815
11 955
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
2.
Задача 2.1. Совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей автономного округа
3.
Мероприятие 1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
7 200
-
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
4.
Задача 2.2. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными пространственными данными
5.
Мероприятие 2. Развитие Единой картографической системы автономного округа
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
43 427
7 667
5 960
5 960
5 960
5 960
5 960
5 960
6.
Мероприятие 3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
13 988
1 988
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
7.
Задача 2.3. Формирование организационно-технических условий для эффективного использования результатов космической деятельности
8.
Мероприятие 4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
9 500
2 000
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
9.
Мероприятие 5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
2 700
300,00
400
400
400
400
400
400
».
1
4. В подпрограмме «Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент информационных технологий и связи автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Цель Подпрограммы 3
развитие системы телерадиовещания в автономном округе
Задачи Подпрограммы 3
создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе;
содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
доля охвата населения автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов;
доля населённых пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания;
количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
Основные мероприятия Подпрограммы 3
системное и техно-рабочее проектирование;
создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний;
создание сети доставки контента телерадиокомпаний до основного и резервного центров формирования пакета каналов;
создание сети цифрового эфирного вещания в населенных пунктах;
распространение продукции ОГТРК «Ямал-Регион» посредством системы спутникового телевидения «Триколор ТВ»;
содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе;
приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально-защищаемых категорий населения
Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
269 391
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 269 391 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 1 392
1 392 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 44 500
44 500 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 55 500
55 500 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 164 999
164 999 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 1 000
1 000 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 1 000
1 000 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 1 000
1 000 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 позволит создать региональную сеть цифрового вещания, охватить 96,5% населённых пунктов автономного округа, а так же охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием
»;
4.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 «Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе»
269 391
1 392
44 500
55 500
164 999
1 000
1 000
1 000
2.
департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
19 392
1 392
15 000
-
-
1 000
1 000
1 000
3.
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
4.
Задача 3.1. Создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе
5.
Мероприятие 1. Системное и техно-рабочее проектирование (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
462
-
-
-
-
154
154
154
6.
Мероприятие 2. Создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
11 950
1 392
10 150
-
-
136
136
136
7.
Мероприятие 3. Создание сети доставки контента (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
5 276
-
4 850
-
-
142
142
142
8.
Мероприятие 4. Создание сети цифрового эфирного вещания (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
9.
Мероприятие 5. Распространение продукции ОГТРК «Ямал-Регион» посредством системы спутникового телевидения «Триколор ТВ» (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
10.
Задача 3.2. Содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
11.
Мероприятие 6. Содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
12.
Мероприятие 7. Приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий населения (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
13.
Мероприятие 8. Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы (департамент строительства и жилищной политики автономного округа)
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
».
1
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 4):
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 951277
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете – 951277 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 160 534
160 534 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 132 597
132 597 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 132 597
132 597 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 121 515
121 515 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 134 678
134 678 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 134 678
134 678 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 134 678
134 678 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
5.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации Государственной программы»
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
(ответственный исполнитель)
Центральный аппарат
951 277
160 534
132 597
132 597
121 515
134 678
134 678
134 678
1.
Задача 4.1. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 4.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
Задача 4.3. Осуществление эффективного управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи
1.1.
Обеспечение реализации Государственной программы
(департамент информационных технологий и связи автономного округа)
951 277
160 534
132 597
132 597
121 515
134 678
134 678
134 678
».
6. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество
на 2014 − 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Информационное общество на 2014 − 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия Государственной программы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа «Информационное общество на 2014 - 2020 годы», в т.ч.
3 441 377
508 360
596 493
471 172
569 589
431 921
431 921
431 921
2.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
1 676 271
279 598
303 993
214 759
203 677
224 748
224 748
224 748
3.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
4.
ГКУ «Ресурсы Ямала»
484 561
82 256
115 951
53 864
53 864
59 542
59 542
59 542
5.
Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
6.
1. Информатизация автономного округа, в т.ч.
2 143 894
334 479
408 586
272 265
272 265
285 433
285 433
285 433
7.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
628 787
105 717
145 586
71 352
71 352
78 260
78 260
78 260
8.
ГКУ «Ресурсы Ямала»
484 561
82 256
115 951
53 864
53 864
59 542
59 542
59 542
9.
Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»
1 030 546
146 506
147 049
147 049
147 049
147 631
147 631
147 631
10.
2. Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
76 815
11 955
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
10 810
11.
3. Создание цифровой сети
269 391
1 392
44 500
55 500
164 999
1 000
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
12.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
19 392
1 392
15 000
-
-
1 000
1 000
1 000
13.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
249 999
-
29 500
55 500
164 999
-
-
-
14.
4. Обеспечение реализации Государственной программы (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
951 277
160 534
132 597
132 597
121 515
134 678
134 678
134 678
».
7. В приложении № 2 к Государственной программе:
7.1. в графе 7:
7.1.1. в пункте 5 цифры «50» заменить цифрой «0»;
7.1.2. в пункте 17 цифры «150» заменить цифрами «110»;
7.1.3. в пункте 22 цифры «50» заменить цифрой «0»;
7.1.4. в пункте 23 цифры «7780» заменить цифрами «5700»;
7.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
1.4. Доля архивных фондов в электронном виде
%
0,6
0,1
1,1
0,1
1,6
0,1
2,1
0,1
2,6
0,1
3,1
0,1
3,6
0,1
»;
7.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«
24.
Показатель 1.3.4. Количество информационных систем, которые прошли техническое сопровождение в соответствии с запросами ИОГВ ЯНАО
4 (4.2, 4.3, 4.4, 4.14)
ед.
4
0,1
8
0,1
10
0,1
12
0,1
14
0,1
16
0,1
18
0,1
»;
7.4. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«
41.
Показатель 3.1.3. Количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
1 – 7
шт.
0
0,3
2
0,3
3
0,3
4
0,3
9
0,3
13
0,3
13
0,3
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 120.000.000 Информация и информатизация, 120.010.000 Общие положения в сфере информации и информатизации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: