Основная информация
Дата опубликования: | 20 января 2020г. |
Номер документа: | RU52000202000043 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2020 г. № 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 20 января 2020 г. № 48
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2 212 340,66
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
13 041,00
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
6 000,00
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 541,80
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 302 389,40
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
896 592,70
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2021 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)
кг у.т./тыс. руб.
24,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
46 230,0
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
130
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
53
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
68,0
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,0
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
98,0
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
86,21
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
1 774 935,48
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году
тонн
920,1
Непосредственные результаты
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее
ед.
5
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы
ед.
10
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021год, в том числе:
млн руб.
2 959,5
Областной бюджет
млн руб.
0
Местный бюджет
млн руб.
0
Федеральный бюджет
млн руб.
0
Юридические лица, ИП
млн руб.
2 959,5
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
2
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
шт.
34
Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
шт.
35
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
шт.
7
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 309 350
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
140
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
15
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
23
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
2
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
25 000
Количество созданных рабочих мест
ед.
102
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в том числе:
млн руб.
2 971,79
Областной бюджет
млн руб.
673,78
Местный бюджет
млн руб.
1 833,66
Федеральный бюджет
млн руб.
462,75
Юридические лица, ИП
млн руб.
1,60
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в том числе:
млн руб.
2 371,13
Областной бюджет
млн руб.
187,20
Местный бюджет
млн руб.
0
Федеральный бюджет
млн руб.
612,80
Юридические лица, ИП
млн руб.
1 571,13
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых, в основном, ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 3 959 км;
- компрессорные станции - 7 шт.;
- газораспределительные станции - 108 шт.;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 24 796,58 км;
- газорегуляторные пункты, установки - 1 874 шт.;
- газонаполнительные станции - 3 шт.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным углеводородным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2019 г. составил 84,1% (в том числе природным газом - 77,01%, СУГ - 7,0%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году газифицирован Уренский район).".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
2 212 340,66
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,00
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,00
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
Прочие расходы
2015-2019
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
496,30
496,30
3 541,80
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
3 541,80
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015-2021
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,6
352 459,76
315 521,00
280 871,0
1 293 165,16
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
352 320,2
314 650,00
280 000, 0
1 288 725,8
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
271,0
139,56
871,00
871,0
4 439,36
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015-2021
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015-2021
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
896 592,70
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Прочие расходы
2014-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
187 200,00
5.4.
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Прочие расходы
2019-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
18 875,60
16 735,60
35 611,20
* До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП
кг у.т./ тыс. руб.
34
32,7
31,4
30,1
28,8
27,5
26,2
24,9
24,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
27 133,5*
29 863,6*
31 527,3*
33 809,1*
36 772,9
39 016,0
41 201,0
43 665,0
46 230,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
130
1.2.
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
0
85
90
95
95
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.1.
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия
ед.
5
5
3
2
2
7
6
5
5
1.2.
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы
ед.
-
-
2
2
2
1
1
1
1
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 гг., в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
32
33
34
35
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,87
85,23
85,91
86,01
86,11
86,21
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 294 350
1 299 350
1 304 350
1 309 350
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
120
130
140
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
452 793,15
757 906,73
1 164
708,31
1 469
821,9
1 774
935,48
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
229,0
369,0
552,79
736,4
920,1
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
420
657
660
660
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (суммарно)
единиц
3
3
3
3
4
4
5
15
23
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
1
2
2
2
5.5.
Объем реализации компримированного природного газа
млн куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
12 151
13 800
21 000
23 000
25 000
5.6.
Количество вновь созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
24
30
24
5.7.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн руб.
0
2 040,90
145,56
0
142,30 **
157,69
157,59
170,15
157,59
Областной бюджет
млн руб.
0
87,50
15,22
0
142,30 **
157,59
152,77
118,40
0
Местный бюджет
млн руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
0,099
4,82
51,75
157,59
Федеральный бюджет
млн руб.
0
361,67
101,08
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,60
0
0
0
0
0
0
5.8.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19 ***
67,94
292,38
1 000,0
800,00
Областной бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
104,00
83,20
Местный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
80,00
296,00
236,80
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19 ***
67,94
212,38
600,00
480,00
* Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
2.4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
158 412,80
359 373,26
422 286,30
366 590,00
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
157 591,6
152 771,00
137 271,60
16 735,60
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
всего
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
241 271,60
99 935,60
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
137 271,60
16 735,60
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036 520,01
1 092 640,03
1 125 163,14
1 165 625,93
1 516 603,74
2 317 811,35
4 402 754,57
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
42 616,90
87 330,68
125 597,85
235 330,94
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
80 000,00
349 723,00
284 432,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12 314 563,56
595 302,83
864 714,08
632 434,03
723 734,82
1 282 932,60
3 499 666,03
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
174 570,60
113 393,98
0
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
117 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
107 227,73
100 806,89
125 895,36
112 628,79
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
658 058,64
663 336,20
846 013,08
796 897,89
766 142,89
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,0
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
82 509,09
73 843,35
77 738,35
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
205 031,6
434 794,4
388 275,6
357 520,6
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
352 320,2
314 650,0
280 000,0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
42 246,9
82 474,2
73 625,6
77 520,6
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
542,0
174,45
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
271,00
139,56
871,00
871,00
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
271,00
34,89
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231,85
9 954,00
341 492,90
225 630,60
449 972,59
1 242 749,10
1 021 960,19
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
80 000,00
349 723,00
284 432,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
140 166,90
0
142 300,00 ***
157 690,60
157 592,59
170 150,50
157 592,59
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
26 144,00
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,452
98 800,00
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
292 380,00
1 000 000,00
800 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
80 000,00
296 000,00
236 800,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
72 598,60
64 367,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
18 875,60
16 735,60
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
53 723,00
47 632,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
* До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.
*** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 53% в 2021 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2021 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 68,0 млрд руб. в 2021 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100% к предыдущему году в 2021 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 год - 2 959,5 млн руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области - 2 шт.
".
3.1.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.1.2.1. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
1
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
4
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
5
Непосредственный результат 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 годы, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,0
2 500 000,0
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,50
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
6
Непосредственный результат 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
".
3.1.2.2. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы
Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 291 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
117 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
4 000,0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 289 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,50
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.2*
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59 553,50
24 813,99
96 481,64
107 227,73
100 806,89
125 895,36
112 628,79
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно - коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
".
3.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 293 165,16 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,90 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,60 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 156 255,60 тыс. руб.;
2019 год - 352 459,76 тыс. руб.;
2020 год - 315 521,00 тыс. руб.;
2021 год - 280 871,00 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации - 86,21%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1 309 350 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 140 шт.
".
3.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.2.1. Подпункт 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.1. Характеристика текущего состояния
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 3 959 км;
- 7 компрессорных станций;
- 108 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 24 796,58 км;
- 1 874 газорегуляторных пункта, установки;
- 3 газонаполнительные станции.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 84,1% (в том числе природным газом - 77,01%, СУГ - 7,0%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году газифицирован Уренский район Нижегородской области).
Модернизация системы газоснабжения и газораспределения
Нижегородской области, повышение ее надежности
для обеспечения потребителей области природным газом
в требуемых объемах
По линии ПАО "Газпром":
Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.
По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- введен в эксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". "Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод 3" Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
В настоящее время Правительством Нижегородской области проводится работа по включению в инвестиционную программу ПАО "Газпром" следующих объектов газификации:
- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".
Губернатором Нижегородской области и Председателем Правления ПАО "Газпром" А.Б. Миллером утверждена "Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020 год".
В рамках данной программы ООО "Газпром межрегионгаз":
а) завершено строительство четырех объектов газификации:
- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области" (протяженностью 12,5 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;
- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области" (протяженностью 13 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 5 июля 2018 г.;
- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области" (протяженностью 8,8 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г. ;
- "Газопровод межпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной ООО "Санаторий ВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" (протяженность 3,7 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;
б) ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (продолжение работ) по шести объектам газоснабжения:
- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г.Нижний Новгород с установкой ГРПБ" (протяженностью 5,5 км);
- "Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" (протяженностью 10 км);
- "Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород" (протяженностью 4 км):
- "Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкого района" (протяженностью 15,7 км);
- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д.Марьевка Арзамасского района Нижегородской области" (протяженностью 9 км).
Выполнение вышеперечисленных работ предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром") со строительством распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета.
Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".
Данное мероприятие включает средства областного бюджета на газификацию населенных пунктов Нижегородской области.
По линии ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":
За счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Нижегородской области формируются мероприятия по строительству и модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Данные мероприятия сформированы на 4 года и предусматривают проектирование, строительство и регистрацию прав собственности 17 объектов газоснабжения в 7 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, а также реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
В ходе реализации мероприятий ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 2018-2022 годы будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газовые сети общей протяженностью 181,28 км, газифицировано 3 938 жилых домов и квартир.
По линии Правительства Нижегородской области:
В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 800, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" запланированы мероприятия по строительству 89 объектов газоснабжения.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области.".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
1 293 165,16
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
155 984,60
352 320,2
314 650,0
280 000,00
1 288 725,80
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
271,00
139,56
871,00
871,00
4 439,36
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015-2021
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015-2021
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.3.2.3. Пункт 4 таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" изложить в следующей редакции:
"
4.
Непосредственный результат 2
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
120
130
140
".
3.3.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022,66
434 226,84
658 058,64
663 336,20
846 013,08
796 897,89
766 142, 89
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
82 509,09
73 843,35
77 738,35
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,1
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
205 031,6
434 794,4
388 275,6
357 520,6
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,60
352 320,2
314 650,0
280 000,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
42 246,90
82 474,20
73 625,6
77 520,60
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,10
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
542,00
174,45
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
139,56
871,00
871,0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
34,89
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,
54
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,
54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
3.4. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
3.4.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 5 479 892,38 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 1 176 900,63 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. руб.;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 80 000,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 349 723,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 284 432,0 тыс. руб.
Ассигнования областного бюджета - 896 592,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 142 300,0* тыс. руб.;
в 2018 году - 157 591,60 тыс. руб.;
в 2019 году - 152 771,0 тыс. руб.;
в 2020 году -241 271,6 тыс. руб.
в 2021 году - 99 935,6 тыс. руб.
Ассигнования местного бюджета - 1 833 664,95 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1591734,70 тыс. руб.;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 99,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 4 821,59 тыс. руб.;
в 2020 году - 51 754,50 тыс. руб.;
в 2021 году - 157 592,59 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 572 734,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. руб.;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 199 192,90** тыс. руб.;
в 2018 году - 67 940,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 212 380,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 600 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 480 000,0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году - 1774935,48 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2021 году по отношению к 2013 году - на 920,1 тонны.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 15 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 23 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 2 ед.
5. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 25 000 тыс. куб. м
6. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 102 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 2 971,79 млн руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 673,78 млн руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 1 833,66 млн руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до 462,75 млн руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1,60 млн руб.
9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1 571,13 млн руб.
".
3.4.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.4.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
"Газомоторное топливо"
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
896 592,70
Основное мероприятие 5.1 "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"
Прочие расходы
2014-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
Основное мероприятие 5.2 "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
187 200,00
Основное мероприятие 5.4 "Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива"
Прочие расходы
2019-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
18 875,60
16 735,60
35 611,20
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
3.4.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора / непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943,87
452 793,15
757 906,73
1 164 708,31
1 469 821,9
1 774 935,48
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,8
229,0
369
552,79
736,4
920,1
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
420
657
660
660
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
4
5
15
23
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
1
1
2
2
2
7.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
12 151
13 800
21 000
23 000
25 000
8
Непосредственный результат. Количество вновь созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
24
30
24
9
Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн руб.
0
2 040,90
145,56
0
142,30*
157,69
157,59
170,15
157,59
Областной бюджет
млн руб.
0
87,50
15,22
0
142,30*
157,59
152,77
118,40
0,00
Местный бюджет
млн руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
0,099
4,82
51,75
157,59
Федеральный бюджет
млн руб.
0
361,67
101,08
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,60
0
0
0
0
0
0
10
Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19
**
67,94
292,38
1 000,00
800,00
Областной бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
104,00
83,20
Местный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
80,00
296,00
236,80
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19
**
67,94
212,38
600,00
480,00
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3.4.2.3. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подпункта 3.5.2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Основные мероприятия:
- приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области;
- приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
- строительство объектов заправки транспортных средств природным газом
1.
Постановление Правительства Нижегородской области "О предоставлении бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области"
Утверждение положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области и распределения субсидий между муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
III квартал 2014 года
2.
Постановление Правительства Нижегородской области о предоставлении субсидий на строительство (реконструкцию) объектов заправки транспортных средств природным газом
Утверждение положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов заправки транспортных средств природным газом
Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области
IV квартал 2019 года
".
3.4.2.4. Подпункт 3.5.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.7. Предоставление субсидий на развитие рынка газомоторного топлива
Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива предоставляются из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области:
а) местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области;
б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом.".
3.4.2.5. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы "Газомоторное топливо"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной Программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0*
157 591,6
152 771,0
241 271,6
99 935,6
896 592,7
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0*
157 591,6
152 771,0
137 271,6
16 735,6
709 392,7
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
104 000,0
83 200,0
187 200,0
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо"
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231, 85
9 954,00
341 492,90
225 630,60
449 972,59
1 242 749,10
1 021 960,19
5 479 892,38
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
896 592,70
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
1 833 664,95
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0,0
0,0
0,00
80 000,00
349 723,00
284 432,0
1 176 900,63
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90**
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,0
1 572 734,10
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
140 166,90
0
142 300,00*
157 591,60
157 592,59
170 150,50
157 592,59
2 966 394,33
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
26 144,00
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
1 832 146,38
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
98 800,00
0
0
0
0
0
0
460 466,45
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно - коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,75
0
0
0
0
0
0
5 402,75
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,57
0
0
0
0
0
0
1 518,57
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,18
0
0
0
0
0
0
2 279,18
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,00
0
0
0
0
0
0
1 605,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90**
67 940,00
292 380,00
1 000 000,00
800 000,00
2 371 129,10
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
187 200,00
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
80 000,00
296 000,00
236 800,00
612 800,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90**
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,00
1 571 129,10
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
72 599,00
64 368,00
136 967,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
18 876,00
16 736,00
35 612,00
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
53 723,00
47 632,00
101 355,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2020 г. № 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 20 января 2020 г. № 48
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2 212 340,66
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
13 041,00
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
6 000,00
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 541,80
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 302 389,40
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
896 592,70
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2021 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)
кг у.т./тыс. руб.
24,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
46 230,0
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
130
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
53
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
68,0
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,0
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
98,0
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
86,21
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
1 774 935,48
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году
тонн
920,1
Непосредственные результаты
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее
ед.
5
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы
ед.
10
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021год, в том числе:
млн руб.
2 959,5
Областной бюджет
млн руб.
0
Местный бюджет
млн руб.
0
Федеральный бюджет
млн руб.
0
Юридические лица, ИП
млн руб.
2 959,5
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
2
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
шт.
34
Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
шт.
35
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
шт.
7
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 309 350
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
140
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
15
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
23
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
2
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
25 000
Количество созданных рабочих мест
ед.
102
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в том числе:
млн руб.
2 971,79
Областной бюджет
млн руб.
673,78
Местный бюджет
млн руб.
1 833,66
Федеральный бюджет
млн руб.
462,75
Юридические лица, ИП
млн руб.
1,60
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в том числе:
млн руб.
2 371,13
Областной бюджет
млн руб.
187,20
Местный бюджет
млн руб.
0
Федеральный бюджет
млн руб.
612,80
Юридические лица, ИП
млн руб.
1 571,13
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых, в основном, ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 3 959 км;
- компрессорные станции - 7 шт.;
- газораспределительные станции - 108 шт.;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 24 796,58 км;
- газорегуляторные пункты, установки - 1 874 шт.;
- газонаполнительные станции - 3 шт.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным углеводородным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2019 г. составил 84,1% (в том числе природным газом - 77,01%, СУГ - 7,0%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году газифицирован Уренский район).".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
2 212 340,66
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,00
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,00
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
Прочие расходы
2015-2019
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
496,30
496,30
3 541,80
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
3 541,80
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015-2021
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,6
352 459,76
315 521,00
280 871,0
1 293 165,16
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
352 320,2
314 650,00
280 000, 0
1 288 725,8
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
271,0
139,56
871,00
871,0
4 439,36
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015-2021
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015-2021
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
896 592,70
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Прочие расходы
2014-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
187 200,00
5.4.
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Прочие расходы
2019-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
18 875,60
16 735,60
35 611,20
* До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП
кг у.т./ тыс. руб.
34
32,7
31,4
30,1
28,8
27,5
26,2
24,9
24,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
27 133,5*
29 863,6*
31 527,3*
33 809,1*
36 772,9
39 016,0
41 201,0
43 665,0
46 230,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
130
1.2.
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
0
85
90
95
95
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.1.
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия
ед.
5
5
3
2
2
7
6
5
5
1.2.
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы
ед.
-
-
2
2
2
1
1
1
1
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 гг., в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
32
33
34
35
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,87
85,23
85,91
86,01
86,11
86,21
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 294 350
1 299 350
1 304 350
1 309 350
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
120
130
140
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
452 793,15
757 906,73
1 164
708,31
1 469
821,9
1 774
935,48
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
229,0
369,0
552,79
736,4
920,1
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
420
657
660
660
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (суммарно)
единиц
3
3
3
3
4
4
5
15
23
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
1
2
2
2
5.5.
Объем реализации компримированного природного газа
млн куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
12 151
13 800
21 000
23 000
25 000
5.6.
Количество вновь созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
24
30
24
5.7.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн руб.
0
2 040,90
145,56
0
142,30 **
157,69
157,59
170,15
157,59
Областной бюджет
млн руб.
0
87,50
15,22
0
142,30 **
157,59
152,77
118,40
0
Местный бюджет
млн руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
0,099
4,82
51,75
157,59
Федеральный бюджет
млн руб.
0
361,67
101,08
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,60
0
0
0
0
0
0
5.8.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19 ***
67,94
292,38
1 000,0
800,00
Областной бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
104,00
83,20
Местный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
80,00
296,00
236,80
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19 ***
67,94
212,38
600,00
480,00
* Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
2.4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
158 412,80
359 373,26
422 286,30
366 590,00
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
157 591,6
152 771,00
137 271,60
16 735,60
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
всего
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
241 271,60
99 935,60
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
137 271,60
16 735,60
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036 520,01
1 092 640,03
1 125 163,14
1 165 625,93
1 516 603,74
2 317 811,35
4 402 754,57
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
512 144,26
559 557,90
383 325,60
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
42 616,90
87 330,68
125 597,85
235 330,94
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
80 000,00
349 723,00
284 432,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12 314 563,56
595 302,83
864 714,08
632 434,03
723 734,82
1 282 932,60
3 499 666,03
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
174 570,60
113 393,98
0
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
117 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
107 227,73
100 806,89
125 895,36
112 628,79
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
658 058,64
663 336,20
846 013,08
796 897,89
766 142,89
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,0
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
82 509,09
73 843,35
77 738,35
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
205 031,6
434 794,4
388 275,6
357 520,6
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
352 320,2
314 650,0
280 000,0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
42 246,9
82 474,2
73 625,6
77 520,6
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
542,0
174,45
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
271,00
139,56
871,00
871,00
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
271,00
34,89
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231,85
9 954,00
341 492,90
225 630,60
449 972,59
1 242 749,10
1 021 960,19
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
80 000,00
349 723,00
284 432,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
140 166,90
0
142 300,00 ***
157 690,60
157 592,59
170 150,50
157 592,59
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
26 144,00
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,452
98 800,00
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
292 380,00
1 000 000,00
800 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
80 000,00
296 000,00
236 800,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
72 598,60
64 367,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
18 875,60
16 735,60
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
53 723,00
47 632,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
* До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.
*** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 53% в 2021 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2021 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 68,0 млрд руб. в 2021 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100% к предыдущему году в 2021 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 год - 2 959,5 млн руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области - 2 шт.
".
3.1.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.1.2.1. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
1
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
4
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
5
Непосредственный результат 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 годы, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,0
2 500 000,0
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,50
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
6
Непосредственный результат 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
".
3.1.2.2. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы
Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 291 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
117 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
4 000,0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 289 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
113 393,98
150 000,00
2 500 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
0
150 000,00
2 500 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,50
113 393,98
0
0
Основное мероприятие 2.2*
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59 553,50
24 813,99
96 481,64
107 227,73
100 806,89
125 895,36
112 628,79
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно - коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
100 310,59
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
".
3.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 293 165,16 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,90 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,60 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 156 255,60 тыс. руб.;
2019 год - 352 459,76 тыс. руб.;
2020 год - 315 521,00 тыс. руб.;
2021 год - 280 871,00 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации - 86,21%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1 309 350 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 140 шт.
".
3.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.2.1. Подпункт 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.1. Характеристика текущего состояния
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 3 959 км;
- 7 компрессорных станций;
- 108 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 24 796,58 км;
- 1 874 газорегуляторных пункта, установки;
- 3 газонаполнительные станции.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 84,1% (в том числе природным газом - 77,01%, СУГ - 7,0%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году газифицирован Уренский район Нижегородской области).
Модернизация системы газоснабжения и газораспределения
Нижегородской области, повышение ее надежности
для обеспечения потребителей области природным газом
в требуемых объемах
По линии ПАО "Газпром":
Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.
По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- введен в эксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". "Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод 3" Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
В настоящее время Правительством Нижегородской области проводится работа по включению в инвестиционную программу ПАО "Газпром" следующих объектов газификации:
- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".
Губернатором Нижегородской области и Председателем Правления ПАО "Газпром" А.Б. Миллером утверждена "Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020 год".
В рамках данной программы ООО "Газпром межрегионгаз":
а) завершено строительство четырех объектов газификации:
- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области" (протяженностью 12,5 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;
- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области" (протяженностью 13 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 5 июля 2018 г.;
- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области" (протяженностью 8,8 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г. ;
- "Газопровод межпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной ООО "Санаторий ВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" (протяженность 3,7 км). Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;
б) ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (продолжение работ) по шести объектам газоснабжения:
- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г.Нижний Новгород с установкой ГРПБ" (протяженностью 5,5 км);
- "Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" (протяженностью 10 км);
- "Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород" (протяженностью 4 км):
- "Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкого района" (протяженностью 15,7 км);
- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д.Марьевка Арзамасского района Нижегородской области" (протяженностью 9 км).
Выполнение вышеперечисленных работ предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром") со строительством распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета.
Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".
Данное мероприятие включает средства областного бюджета на газификацию населенных пунктов Нижегородской области.
По линии ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":
За счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Нижегородской области формируются мероприятия по строительству и модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Данные мероприятия сформированы на 4 года и предусматривают проектирование, строительство и регистрацию прав собственности 17 объектов газоснабжения в 7 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, а также реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
В ходе реализации мероприятий ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 2018-2022 годы будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газовые сети общей протяженностью 181,28 км, газифицировано 3 938 жилых домов и квартир.
По линии Правительства Нижегородской области:
В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 800, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" запланированы мероприятия по строительству 89 объектов газоснабжения.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области.".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
1 293 165,16
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
155 984,60
352 320,2
314 650,0
280 000,00
1 288 725,80
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
271,00
139,56
871,00
871,00
4 439,36
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015-2021
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015-2021
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.3.2.3. Пункт 4 таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" изложить в следующей редакции:
"
4.
Непосредственный результат 2
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
120
130
140
".
3.3.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022,66
434 226,84
658 058,64
663 336,20
846 013,08
796 897,89
766 142, 89
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
156 255,60
352 459,76
315 521,00
280 871,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
82 509,09
73 843,35
77 738,35
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,1
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
205 031,6
434 794,4
388 275,6
357 520,6
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,60
352 320,2
314 650,0
280 000,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
42 246,90
82 474,20
73 625,6
77 520,60
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,10
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
542,00
174,45
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
139,56
871,00
871,0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
34,89
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,
54
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
411 044,23
407 533,54
407 533,
54
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
3.4. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
3.4.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 5 479 892,38 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 1 176 900,63 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. руб.;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 80 000,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 349 723,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 284 432,0 тыс. руб.
Ассигнования областного бюджета - 896 592,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 142 300,0* тыс. руб.;
в 2018 году - 157 591,60 тыс. руб.;
в 2019 году - 152 771,0 тыс. руб.;
в 2020 году -241 271,6 тыс. руб.
в 2021 году - 99 935,6 тыс. руб.
Ассигнования местного бюджета - 1 833 664,95 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1591734,70 тыс. руб.;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 99,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 4 821,59 тыс. руб.;
в 2020 году - 51 754,50 тыс. руб.;
в 2021 году - 157 592,59 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 572 734,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. руб.;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 199 192,90** тыс. руб.;
в 2018 году - 67 940,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 212 380,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 600 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 480 000,0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году - 1774935,48 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2021 году по отношению к 2013 году - на 920,1 тонны.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 15 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 23 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 2 ед.
5. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 25 000 тыс. куб. м
6. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 102 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 2 971,79 млн руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 673,78 млн руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 1 833,66 млн руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до 462,75 млн руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1,60 млн руб.
9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1 571,13 млн руб.
".
3.4.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.4.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
"Газомоторное топливо"
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
896 592,70
Основное мероприятие 5.1 "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"
Прочие расходы
2014-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
Основное мероприятие 5.2 "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"
Прочие расходы
2015-2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
187 200,00
Основное мероприятие 5.4 "Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива"
Прочие расходы
2019-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
18 875,60
16 735,60
35 611,20
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
3.4.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора / непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943,87
452 793,15
757 906,73
1 164 708,31
1 469 821,9
1 774 935,48
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,8
229,0
369
552,79
736,4
920,1
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
420
657
660
660
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
4
5
15
23
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
1
1
2
2
2
7.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
12 151
13 800
21 000
23 000
25 000
8
Непосредственный результат. Количество вновь созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
24
30
24
9
Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн руб.
0
2 040,90
145,56
0
142,30*
157,69
157,59
170,15
157,59
Областной бюджет
млн руб.
0
87,50
15,22
0
142,30*
157,59
152,77
118,40
0,00
Местный бюджет
млн руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
0,099
4,82
51,75
157,59
Федеральный бюджет
млн руб.
0
361,67
101,08
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,60
0
0
0
0
0
0
10
Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19
**
67,94
292,38
1 000,00
800,00
Областной бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
104,00
83,20
Местный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн руб.
0
0
0
0
0
0
80,00
296,00
236,80
Юридические лица, ИП
млн руб.
0
0
1,66
9,95
199,19
**
67,94
212,38
600,00
480,00
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3.4.2.3. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подпункта 3.5.2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Основные мероприятия:
- приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области;
- приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
- строительство объектов заправки транспортных средств природным газом
1.
Постановление Правительства Нижегородской области "О предоставлении бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области"
Утверждение положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области и распределения субсидий между муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
III квартал 2014 года
2.
Постановление Правительства Нижегородской области о предоставлении субсидий на строительство (реконструкцию) объектов заправки транспортных средств природным газом
Утверждение положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов заправки транспортных средств природным газом
Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области
IV квартал 2019 года
".
3.4.2.4. Подпункт 3.5.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.7. Предоставление субсидий на развитие рынка газомоторного топлива
Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива предоставляются из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области:
а) местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области;
б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом.".
3.4.2.5. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы "Газомоторное топливо"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной Программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0*
157 591,6
152 771,0
241 271,6
99 935,6
896 592,7
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0*
157 591,6
152 771,0
137 271,6
16 735,6
709 392,7
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
104 000,0
83 200,0
187 200,0
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо"
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231, 85
9 954,00
341 492,90
225 630,60
449 972,59
1 242 749,10
1 021 960,19
5 479 892,38
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
241 271,60
99 935,60
896 592,70
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
1 833 664,95
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0,0
0,0
0,00
80 000,00
349 723,00
284 432,0
1 176 900,63
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90**
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,0
1 572 734,10
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
140 166,90
0
142 300,00*
157 591,60
157 592,59
170 150,50
157 592,59
2 966 394,33
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
26 144,00
0
0
99,00
4 821,59
51 754,50
157 592,59
1 832 146,38
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
98 800,00
0
0
0
0
0
0
460 466,45
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно - коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,75
0
0
0
0
0
0
5 402,75
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,57
0
0
0
0
0
0
1 518,57
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,18
0
0
0
0
0
0
2 279,18
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,00
0
0
0
0
0
0
1 605,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90**
67 940,00
292 380,00
1 000 000,00
800 000,00
2 371 129,10
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
104 000,00
83 200,00
187 200,00
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
80 000,00
296 000,00
236 800,00
612 800,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90**
67 940,00
212 380,00
600 000,00
480 000,00
1 571 129,10
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
72 599,00
64 368,00
136 967,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
18 876,00
16 736,00
35 612,00
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
53 723,00
47 632,00
101 355,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 20.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: