Основная информация
Дата опубликования: | 20 февраля 2019г. |
Номер документа: | RU91000201900173 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2019 года №77-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор Камчатского края
И.Л.Унтилова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 20.02.2019 №77-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет - 81 657 990,80963 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 212 371,57675 тыс. рублей;
2020 год - 8 044 344,15895 тыс. рублей;
2021 год - 8 202 866,78895 тыс. рублей;
2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;
2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 261,90000 тыс. рублей;
2020 год - 1 925 402,30000 тыс. рублей;
2021 год - 1 963 227,50000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 173 264,37000 тыс. рублей;
2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;
2021 год - 6 239 00,71000 тыс. рублей;
2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;
2020 год - 631,57895 тыс. рублей;
2021 год - 631,57895 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) -
89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 491 376,94169 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 21 624,75790 тыс. рублей;
2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей;
2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 15 503,70000 тыс. рублей;
2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) -
3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 105,26316 тыс. рублей;
2021 год - 105,26316 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 742,67424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 327 999,60000 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 209 671,60000 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) -
89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 315 712,12149 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 29 226,34885 тыс. рублей;
2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;
2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 25 517,00000 тыс. рублей;
2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;
2020 год - 526,31579 тыс. рублей;
2021 год - 526,31579 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81 657 990,80963
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 212 371,57675
8 044 344,15895
8 202 866,78895
7 038 325,47557
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 396 474,01228
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 044 526,27000
8 043 712,58000
8 202 235,21000
7 025 564,06977
за счет средств федерального бюджета
10 797 243,52652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
1 871 261,90000
1 925 402,30000
1 963 227,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 761,40580
за счет средств краевого бюджета
70 477 501,68476
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 173 264,37000
6 118 310,28000
6 239 007,71000
7 025 564,06977
за счет средств местных бюджетов
8 582,06705
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 959,00675
631,57595
631,57895
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 568,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
530 661,53324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
62 531,30000
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
530 661,53324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
62 531,30000
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
530 298,93324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,23500
37 861,00000
62 531,30000
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
467 465,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
56 565,00000
43 198,00000
44 905,00000
48 690,00000
816
12 419,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
650,00000
650,00000
1 010,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
489 726,77824:
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 711,30000
45 518,00000
47 205,00000
51 327,89000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
489 726,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 711,30000
45 518,00000
47 205,00000
51 327,89000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
489 726,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 711,30000
45 518,00000
47 205,00000
51 327,89000
815
461 299,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 370,00000
42 978,00000
44 605,00000
47 615,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
480,09000
480,00000
860,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
480,09000
480,00000
860,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 067,90000
589,70000
896,90000
71530000
491,00000
475,00000
480,00000
480,00000
860,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
829,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
816
6 988,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
480,00000
180,00000
650,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10 442,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
345,00000
390,00000
410,00000
1 185,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 442,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
345,00000
390,00000
410,00000
1 185,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 442,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
345,00000
390,00000
410,00000
1 185,00000
815
5 011,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
195,00000
220,00000
240,00000
825,00000
816
5 431,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
170,00000
170,0000
360,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
815
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0;00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56 550 386,95077
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 620 032,50000
5 801 529,40000
5 966 824,50000
4 637 735,94580
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 488 544,91947
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18890
5 048 952,57500
5 620 032,50000
5 801 529,40000
5 966 824,50000
4 624 974,54000
за счет средств федерального бюджета
815
10 684 696,11452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
1 864 943,00000
1 924 931,50000
1 962 756,70000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 761,40580
за счет средств краевого бюджета
45 803 848,80475
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 755 089,50000
3 876 597,90000
4 004 067,30060
4 624 974,54000
815
44 115 138,15800
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 578 089,50000
3 695 437,90000
3 818 581,80000
4 479 974,54000
810
1 638 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
181 160 00000
1185 486,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8 521 452,92322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 125 201,70000
1 159 852,20000
1 195 737,80000
222 357,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 521 452,92322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1065 651,43000
1 125 201,70000
1 159 852,20000
1 195 737,80000
222 357,90000
за счет средств федерального бюджета
815
5 962 698,35400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
913 782,10000
940 229,40000
967 352,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
815
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
219 622,80000
222 385,50000
222 357,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 011 925,18406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,35335
1 721 144,33000
1 918 262,80000
1 991 774,70000
2 069 006,89000
2 161 851,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 011 925,18406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 14433000
1 918 262,80000
1 991 774,70000
2 069 006,80000
2161851,00000
за счет средств федерального бюджета
26 819,02235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 218,50000
3 208,30000
3 274,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 761,40580
за счет средств краевого бюджета
21 985 106,16171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 915 044,30000
1 988 566,40000
2 065 732,60000
2 161 851,00000
815
21 985 106,16171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 915 044,30000
1 988 566,40000
2 065 732,60000
2 161 851,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 198 646,48960
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
558 812,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 198 646,48960
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
558 842,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 195 533,70115
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
558 842,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
815
6 195 533,70115
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
558 812,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
18 938 162,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 933 859,60000
1 998 385,90000
2 040 304,50000
1 579 675,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 938 162,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 933 859,60000
1 998 385,90000
2 040 304,50000
1 579 675,60000
за счет средств федерального бюджета
815
4 692 065,94972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,30000
947 942,40000
981 493,80000
992 130,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 246 096,86287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
985 917,20000
1 016 892,10000
1 048 174,30000
1 579 675,60000
815
12 557 386,21592
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
808 917,20000
835 732,10000
862 688,30000
1 434 675,60000
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00900
177 000,00000
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
815
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
030000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
491 376,94169
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
21 624,75790
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
Всего без учета планируемых объемов обязательств
491 376,94169
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
21 624,75790
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
за счет средств федерального бюджета
101 440,51200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
0,00000
0,00000
0,00000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
18 054,88400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
386 116,34307
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
15 503,70000
11 540,00000
11 625,00000
71 850,71944
813
12 548,05117
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
500,00000
515,00000
515,00000
836,27000
814
54 495,33665
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
700,00000
800,00000
800,00000
11 500,00000
815
63 281,64490
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
4 495,00000
4 815,00000
4 900,00000
8 244,91000
816
18 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
700,00000
700,00000
1 950,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
480,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
847
167 237,03835
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 558,70000
2 210,00000
2 210,00000
38 839,53944
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
500,00000
500,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
105,26316
105,26316
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
370 840,59317
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,71365
10 771,55790
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
Всего без учета планируемых объемов обязательств
370 940,09457
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
10 771,55790
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
за счет средств федерального бюджета
83 841,12200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 212,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
283 278,88595
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
8 865,60000
7 280,00000
6 882,00000
55 239,90768
813
11 253,57717
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
500,00000
515,00000
515,00000
836,27000
814
54 495,33665
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
700,00000
800,00000
800,00000
11 500,00000
815
40 716,12845
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
2 745,00000
3 655,00000
3 167,00000
4 870,35000
816
10 317,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
310,00000
400,00000
1 100,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
480,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
847
103 165,67168
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 290,60000
0,00000
0,00000
27 453,28768
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
105,26316
105,763 56
0,00000
813
3 451,66556
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
0,00000
0,00000
0,00000
833
789,95106
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
105,26316
105,26316
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
114 687,88592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
10 458,20000
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
Всего без учета планируемых объемов обязательств
114 687,88592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
10 458,20000
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
за счет средств федерального бюджета
17 465,82000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
16 046,81200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4,215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
97 222,06592
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
6 243,10000
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
17 563,12525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
1 355,00000
765,00000
1 330,00000
2 834,56000
816
8 206,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
390,00000
300,00000
850,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
64 071,36667
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
2 210,00000
2 210,00000
11 386,25176
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
500,00000
500,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
569,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 596,60120
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 596,60120
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 463,03120
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 433,03120
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 457 742,67424
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
327 999,60000
56 340,70000
43 724,10000
85 234,05000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 339 414,67424
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
209 671,60000
56 360,70090
43 724,10000
85 234,05000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 250 208,77424
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
209 671,60000
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
812
379 971,77047
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
870 237,00377
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
86 213,60000
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 205,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
595 805,77047
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
241 786,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477 477,77047
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
390 133,37047
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
379 971,77047
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
630 207,12595
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
630 207,12595
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
628 345,62595
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
815
628 345,62595
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
815
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
815
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
315 712,12149
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
29 226,34885
16 676,31579
16 293,31579
42 049,68000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
314 659,48991
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
29 226,34885
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
302 736,14106
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
25 517,00000
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
813
21 959,72000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
815
60 735,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
4 617,00000
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
500,00000
500,00000
750 00000
846
176 904,63051
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
16 950,00000
10 000,00000
10 000,00000
22 235,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
7 874,00000
за счет средств местных бюджетов
4 235,66464
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 709,34885
526,31579
526,31579
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
287 346,35035
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
23 307,92780
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
287 346,35035
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
23 307,92780
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
274 991,42255
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
19 867,00000
12 800,00000
12 417,00000
40 029,68000
813
21 959,72000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
815
60 735,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
4 617,00000
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
500,00000
500,00000
750,00000
846
149 159,91200
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 300,00000
6 650,00000
6 650,00000
20 215,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
7 874,00000
за счет средств местных бюджетов
3 790,92780
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 440,92780
350,00000
350,00000
0,00000
846
3 440,92780
350,00000
350,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0 00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
за счет средств федерального бюджета
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
846
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
3 526,31574
3 526,31579
730,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 512,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
846
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
за счет средств местных бюджетов
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
176,31579
176,31579
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
846
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
176,315/9
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
5.Е8 Региональный проект "Социальная активность"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116 360,39040
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 893,30000
335,00000
335,00000
1 565,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 335,29040
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
796,11040
335,00000
335,00000
335,00000
1 565,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 435,39040
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
335,00000
335,00000
335,00000
1 565,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 585,39040
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
335,00000
335,00000
335,00000
1 565,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
45 282,60000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102 131,89100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85 933,00000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
43 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
815
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
Всего без учета планируемых объемов
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
815
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22 195 750,19780
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 105 063,77000
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 195 750,19780
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 105 063,77000
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
22 192 857,29780
1 623 589,26580
1686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 104 616,27000
2 108 938,68000
2 113 393,81000
2 144 477,19033
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 699 474,59272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
1 967 165,47000
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 699 474,59272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
1 967 165,47000
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 699 474,59272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
1 967 165,47000
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
7 354,30000
7 648,00000
6 912,29500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000)
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
477 317,66325
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
81 704,00000
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477 317,66325
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
81 704,00000
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
477 317,66325
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
81 704,00000
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 909,26600
350,00000
512,32000
267,41800
279,02800
250,00000
250,00000
200,00000
330,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 909,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
250,00000
250,00000
200,00000
330,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 909,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
250,00000
250,00000
200,00000
330,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
84 329,29600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
18 048,00000
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
Всего без учета планируемых объемов обязательств
84 329,29600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
18 048,00000
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
84 329,29600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
18 048,00000
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
продолжение таблицы
N п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
2023
2024
2025
1
2
3
4
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
7 250 356,03365
7 371367,13498
7 663 076,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
49 770,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
1 180,00000
1 350 00000
1 510,00000
846
2 000 00000
2 000,00000
2 000,00000
847
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
815
0,00000
0,00000
0,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
960,00090
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
210,00000
150,00000
120,00000
816
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
830,00000
830,00000
845,00000
816
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45,00000
45,00000
50,00000
815
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
000000
0,00000
0,00009
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
145 000,00000
145 000,000000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
230 799,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
869,72000
904,51000
940,69000
814
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
480,00000
430,00000
450,00000
833
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
869,72000
904,51000
940,69000
814
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
3 965,73000
3 654,56000
2 600,00000
816
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
480,00000
430,00000
450,00000
833
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00900
833
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
15 815,65927
16 280,3064
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
15 815,65927
16 280,3064
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
15 815,65927
16 280,3064
15 888,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 324,00000
2 115,0000
1 080,00000
816
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
847
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70,00000
75,00000
75,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450,00000
420,00000
415,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
450,0000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
812
0,00000
0,00000
0,00000
815
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
844,50000
1 324,68000
686,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
813
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
23 124,00000
24 055,00000
24 290,00000
847
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
813
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
21 024,00000
21 865,00000
22 740,00000
847
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
846
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
846
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
760,00000
790,00000
100,00000
846
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
5.Е8 Региональный проект "Социальная активность"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0 00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00009
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
30,00000
30,00000
30,00000
815
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
470,00000
370,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
470,00000
370,00000
370,00000
815
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0 00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0 00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
2 011 543,55223
2 031658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 011 543,55223
2 031658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0 00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 011 543,55223
2 031658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
6 919,20800
6 926,12700
6 933,05310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
100 793,74400
10 381,55205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
335,00000
335,00090
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
335 00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
472,00009
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2019 года №77-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор Камчатского края
И.Л.Унтилова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 20.02.2019 №77-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет - 81 657 990,80963 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 212 371,57675 тыс. рублей;
2020 год - 8 044 344,15895 тыс. рублей;
2021 год - 8 202 866,78895 тыс. рублей;
2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;
2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 261,90000 тыс. рублей;
2020 год - 1 925 402,30000 тыс. рублей;
2021 год - 1 963 227,50000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 173 264,37000 тыс. рублей;
2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;
2021 год - 6 239 00,71000 тыс. рублей;
2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;
2020 год - 631,57895 тыс. рублей;
2021 год - 631,57895 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) -
89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 491 376,94169 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 21 624,75790 тыс. рублей;
2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей;
2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 15 503,70000 тыс. рублей;
2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) -
3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 105,26316 тыс. рублей;
2021 год - 105,26316 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 742,67424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 327 999,60000 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 209 671,60000 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) -
89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 315 712,12149 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 29 226,34885 тыс. рублей;
2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;
2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 25 517,00000 тыс. рублей;
2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;
2020 год - 526,31579 тыс. рублей;
2021 год - 526,31579 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
".
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81 657 990,80963
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 212 371,57675
8 044 344,15895
8 202 866,78895
7 038 325,47557
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 396 474,01228
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 044 526,27000
8 043 712,58000
8 202 235,21000
7 025 564,06977
за счет средств федерального бюджета
10 797 243,52652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
1 871 261,90000
1 925 402,30000
1 963 227,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 761,40580
за счет средств краевого бюджета
70 477 501,68476
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 173 264,37000
6 118 310,28000
6 239 007,71000
7 025 564,06977
за счет средств местных бюджетов
8 582,06705
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 959,00675
631,57595
631,57895
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 568,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
530 661,53324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
62 531,30000
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
530 661,53324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
62 531,30000
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
530 298,93324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,23500
37 861,00000
62 531,30000
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
467 465,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
56 565,00000
43 198,00000
44 905,00000
48 690,00000
816
12 419,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
650,00000
650,00000
1 010,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
489 726,77824:
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 711,30000
45 518,00000
47 205,00000
51 327,89000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
489 726,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 711,30000
45 518,00000
47 205,00000
51 327,89000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
489 726,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 711,30000
45 518,00000
47 205,00000
51 327,89000
815
461 299,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 370,00000
42 978,00000
44 605,00000
47 615,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
480,09000
480,00000
860,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
480,09000
480,00000
860,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 067,90000
589,70000
896,90000
71530000
491,00000
475,00000
480,00000
480,00000
860,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
829,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
816
6 988,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
480,00000
180,00000
650,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10 442,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
345,00000
390,00000
410,00000
1 185,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 442,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
345,00000
390,00000
410,00000
1 185,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 442,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
345,00000
390,00000
410,00000
1 185,00000
815
5 011,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
195,00000
220,00000
240,00000
825,00000
816
5 431,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
170,00000
170,0000
360,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
815
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0;00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56 550 386,95077
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 620 032,50000
5 801 529,40000
5 966 824,50000
4 637 735,94580
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 488 544,91947
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18890
5 048 952,57500
5 620 032,50000
5 801 529,40000
5 966 824,50000
4 624 974,54000
за счет средств федерального бюджета
815
10 684 696,11452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
1 864 943,00000
1 924 931,50000
1 962 756,70000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 761,40580
за счет средств краевого бюджета
45 803 848,80475
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 755 089,50000
3 876 597,90000
4 004 067,30060
4 624 974,54000
815
44 115 138,15800
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 578 089,50000
3 695 437,90000
3 818 581,80000
4 479 974,54000
810
1 638 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
181 160 00000
1185 486,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8 521 452,92322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 125 201,70000
1 159 852,20000
1 195 737,80000
222 357,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 521 452,92322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1065 651,43000
1 125 201,70000
1 159 852,20000
1 195 737,80000
222 357,90000
за счет средств федерального бюджета
815
5 962 698,35400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
913 782,10000
940 229,40000
967 352,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
815
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
219 622,80000
222 385,50000
222 357,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 011 925,18406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,35335
1 721 144,33000
1 918 262,80000
1 991 774,70000
2 069 006,89000
2 161 851,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 011 925,18406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 14433000
1 918 262,80000
1 991 774,70000
2 069 006,80000
2161851,00000
за счет средств федерального бюджета
26 819,02235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 218,50000
3 208,30000
3 274,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 761,40580
за счет средств краевого бюджета
21 985 106,16171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 915 044,30000
1 988 566,40000
2 065 732,60000
2 161 851,00000
815
21 985 106,16171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 915 044,30000
1 988 566,40000
2 065 732,60000
2 161 851,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 198 646,48960
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
558 812,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 198 646,48960
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
558 842,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 195 533,70115
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
558 842,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
815
6 195 533,70115
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
558 812,40000
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
18 938 162,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 933 859,60000
1 998 385,90000
2 040 304,50000
1 579 675,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 938 162,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 933 859,60000
1 998 385,90000
2 040 304,50000
1 579 675,60000
за счет средств федерального бюджета
815
4 692 065,94972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,30000
947 942,40000
981 493,80000
992 130,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 246 096,86287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
985 917,20000
1 016 892,10000
1 048 174,30000
1 579 675,60000
815
12 557 386,21592
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
808 917,20000
835 732,10000
862 688,30000
1 434 675,60000
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00900
177 000,00000
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
815
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
030000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
491 376,94169
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
21 624,75790
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
Всего без учета планируемых объемов обязательств
491 376,94169
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
21 624,75790
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
за счет средств федерального бюджета
101 440,51200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
0,00000
0,00000
0,00000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
18 054,88400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
386 116,34307
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
15 503,70000
11 540,00000
11 625,00000
71 850,71944
813
12 548,05117
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
500,00000
515,00000
515,00000
836,27000
814
54 495,33665
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
700,00000
800,00000
800,00000
11 500,00000
815
63 281,64490
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
4 495,00000
4 815,00000
4 900,00000
8 244,91000
816
18 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
700,00000
700,00000
1 950,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
480,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
847
167 237,03835
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 558,70000
2 210,00000
2 210,00000
38 839,53944
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
500,00000
500,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
105,26316
105,26316
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
370 840,59317
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,71365
10 771,55790
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
Всего без учета планируемых объемов обязательств
370 940,09457
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
10 771,55790
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
за счет средств федерального бюджета
83 841,12200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 212,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
283 278,88595
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
8 865,60000
7 280,00000
6 882,00000
55 239,90768
813
11 253,57717
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
500,00000
515,00000
515,00000
836,27000
814
54 495,33665
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
700,00000
800,00000
800,00000
11 500,00000
815
40 716,12845
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
2 745,00000
3 655,00000
3 167,00000
4 870,35000
816
10 317,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
310,00000
400,00000
1 100,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
480,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
847
103 165,67168
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 290,60000
0,00000
0,00000
27 453,28768
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
105,26316
105,763 56
0,00000
813
3 451,66556
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
0,00000
0,00000
0,00000
833
789,95106
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
105,26316
105,26316
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
114 687,88592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
10 458,20000
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
Всего без учета планируемых объемов обязательств
114 687,88592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
10 458,20000
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
за счет средств федерального бюджета
17 465,82000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
16 046,81200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4,215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
97 222,06592
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
6 243,10000
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
17 563,12525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
1 355,00000
765,00000
1 330,00000
2 834,56000
816
8 206,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
390,00000
300,00000
850,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
64 071,36667
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
2 210,00000
2 210,00000
11 386,25176
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
500,00000
500,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
569,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 596,60120
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 596,60120
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 463,03120
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 433,03120
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
395,00000
395,00000
403,00000
455,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 457 742,67424
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
327 999,60000
56 340,70000
43 724,10000
85 234,05000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 339 414,67424
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
209 671,60000
56 360,70090
43 724,10000
85 234,05000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 250 208,77424
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
209 671,60000
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
812
379 971,77047
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
870 237,00377
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
86 213,60000
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 205,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
595 805,77047
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
241 786,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477 477,77047
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
390 133,37047
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
379 971,77047
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
123 458,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
630 207,12595
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
630 207,12595
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
628 345,62595
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
815
628 345,62595
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
62 132,10000
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
815
224 987,15782
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
23 646,50000
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
815
6 742,62000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
435,00000
450,00000
480,00000
1 534,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
315 712,12149
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
29 226,34885
16 676,31579
16 293,31579
42 049,68000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
314 659,48991
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
29 226,34885
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
302 736,14106
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
25 517,00000
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
813
21 959,72000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
815
60 735,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
4 617,00000
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
500,00000
500,00000
750 00000
846
176 904,63051
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
16 950,00000
10 000,00000
10 000,00000
22 235,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
7 874,00000
за счет средств местных бюджетов
4 235,66464
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 709,34885
526,31579
526,31579
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
287 346,35035
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
23 307,92780
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
287 346,35035
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
23 307,92780
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
274 991,42255
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
19 867,00000
12 800,00000
12 417,00000
40 029,68000
813
21 959,72000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
815
60 735,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
4 617,00000
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
500,00000
500,00000
750,00000
846
149 159,91200
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 300,00000
6 650,00000
6 650,00000
20 215,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
7 874,00000
за счет средств местных бюджетов
3 790,92780
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 440,92780
350,00000
350,00000
0,00000
846
3 440,92780
350,00000
350,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0 00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
за счет средств федерального бюджета
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
846
11 201,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
550,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
3 526,31574
3 526,31579
730,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 512,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
846
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
за счет средств местных бюджетов
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
176,31579
176,31579
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
846
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
176,315/9
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
5.Е8 Региональный проект "Социальная активность"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116 360,39040
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 893,30000
335,00000
335,00000
1 565,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 335,29040
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
796,11040
335,00000
335,00000
335,00000
1 565,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 435,39040
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
335,00000
335,00000
335,00000
1 565,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 585,39040
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
335,00000
335,00000
335,00000
1 565,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
45 282,60000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 553,19440
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
162,00000
162,00000
162,00000
1 070,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102 131,89100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85 933,00000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
43 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
815
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
Всего без учета планируемых объемов
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
815
3 282,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
173,00000
173,00000
173,00000
465,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22 195 750,19780
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 105 063,77000
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 195 750,19780
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 105 063,77000
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
22 192 857,29780
1 623 589,26580
1686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 104 616,27000
2 108 938,68000
2 113 393,81000
2 144 477,19033
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 699 474,59272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
1 967 165,47000
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 699 474,59272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
1 967 165,47000
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 699 474,59272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
1 967 165,47000
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
7 354,30000
7 648,00000
6 912,29500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000)
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
477 317,66325
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
81 704,00000
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477 317,66325
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
81 704,00000
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
477 317,66325
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
81 704,00000
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 909,26600
350,00000
512,32000
267,41800
279,02800
250,00000
250,00000
200,00000
330,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 909,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
250,00000
250,00000
200,00000
330,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 909,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
250,00000
250,00000
200,00000
330,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
84 329,29600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
18 048,00000
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
Всего без учета планируемых объемов обязательств
84 329,29600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
18 048,00000
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
84 329,29600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
18 048,00000
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
продолжение таблицы
N п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
2023
2024
2025
1
2
3
4
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
7 250 356,03365
7 371367,13498
7 663 076,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
49 770,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
1 180,00000
1 350 00000
1 510,00000
846
2 000 00000
2 000,00000
2 000,00000
847
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
815
0,00000
0,00000
0,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
960,00090
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
210,00000
150,00000
120,00000
816
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
830,00000
830,00000
845,00000
816
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45,00000
45,00000
50,00000
815
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
000000
0,00000
0,00009
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
145 000,00000
145 000,000000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
230 799,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
869,72000
904,51000
940,69000
814
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
480,00000
430,00000
450,00000
833
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
869,72000
904,51000
940,69000
814
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
3 965,73000
3 654,56000
2 600,00000
816
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
480,00000
430,00000
450,00000
833
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00900
833
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
15 815,65927
16 280,3064
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
15 815,65927
16 280,3064
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
15 815,65927
16 280,3064
15 888,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 324,00000
2 115,0000
1 080,00000
816
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
847
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70,00000
75,00000
75,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450,00000
420,00000
415,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
450,0000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
812
0,00000
0,00000
0,00000
815
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
844,50000
1 324,68000
686,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
813
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
23 124,00000
24 055,00000
24 290,00000
847
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
813
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
21 024,00000
21 865,00000
22 740,00000
847
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
846
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
846
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
760,00000
790,00000
100,00000
846
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
5.Е8 Региональный проект "Социальная активность"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0 00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00009
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
30,00000
30,00000
30,00000
815
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
470,00000
370,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
470,00000
370,00000
370,00000
815
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0 00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0 00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
2 011 543,55223
2 031658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 011 543,55223
2 031658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0 00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 011 543,55223
2 031658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
6 919,20800
6 926,12700
6 933,05310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
100 793,74400
10 381,55205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
335,00000
335,00090
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
335 00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
472,00009
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 12.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: