Основная информация

Дата опубликования: 20 февраля 2019г.
Номер документа: RU91000201900173
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2019 года №77-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор Камчатского края

И.Л.Унтилова

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 20.02.2019 №77-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П

(далее - Программа)

1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет - 81 657 990,80963 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 212 371,57675 тыс. рублей;

2020 год - 8 044 344,15895 тыс. рублей;

2021 год - 8 202 866,78895 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 261,90000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 402,30000 тыс. рублей;

2021 год - 1 963 227,50000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 173 264,37000 тыс. рублей;

2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;

2021 год - 6 239 00,71000 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;

2020 год - 631,57895 тыс. рублей;

2021 год - 631,57895 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 491 376,94169 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 21 624,75790 тыс. рублей;

2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей;

2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 15 503,70000 тыс. рублей;

2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 105,26316 тыс. рублей;

2021 год - 105,26316 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 742,67424 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 327 999,60000 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 209 671,60000 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 315 712,12149 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 29 226,34885 тыс. рублей;

2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;

2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 25 517,00000 тыс. рублей;

2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;

2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;

2020 год - 526,31579 тыс. рублей;

2021 год - 526,31579 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".

5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Программе

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Камчатского края

"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

81 657 990,80963

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 212 371,57675

8 044 344,15895

8 202 866,78895

7 038 325,47557

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 396 474,01228

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 044 526,27000

8 043 712,58000

8 202 235,21000

7 025 564,06977

за счет средств федерального бюджета

10 797 243,52652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 871 261,90000

1 925 402,30000

1 963 227,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

за счет средств краевого бюджета

70 477 501,68476

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 173 264,37000

6 118 310,28000

6 239 007,71000

7 025 564,06977

за счет средств местных бюджетов

8 582,06705

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 959,00675

631,57595

631,57895

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 568,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

530 661,53324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

62 531,30000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

530 661,53324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

62 531,30000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

530 298,93324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,23500

37 861,00000

62 531,30000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

467 465,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

56 565,00000

43 198,00000

44 905,00000

48 690,00000

816

12 419,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

650,00000

650,00000

1 010,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 540,00000

2 540,00000

3 712,89000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

489 726,77824:

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 711,30000

45 518,00000

47 205,00000

51 327,89000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

489 726,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 711,30000

45 518,00000

47 205,00000

51 327,89000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

489 726,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 711,30000

45 518,00000

47 205,00000

51 327,89000

815

461 299,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 370,00000

42 978,00000

44 605,00000

47 615,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 540,00000

2 540,00000

3 712,89000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

480,09000

480,00000

860,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

480,09000

480,00000

860,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 067,90000

589,70000

896,90000

71530000

491,00000

475,00000

480,00000

480,00000

860,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

829,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

816

6 988,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

480,00000

180,00000

650,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

10 442,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

345,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 442,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

345,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 442,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

345,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

815

5 011,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

195,00000

220,00000

240,00000

825,00000

816

5 431,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

170,00000

170,0000

360,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

815

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0;00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

000000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

56 550 386,95077

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 620 032,50000

5 801 529,40000

5 966 824,50000

4 637 735,94580

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 488 544,91947

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18890

5 048 952,57500

5 620 032,50000

5 801 529,40000

5 966 824,50000

4 624 974,54000

за счет средств федерального бюджета

815

10 684 696,11452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 864 943,00000

1 924 931,50000

1 962 756,70000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

за счет средств краевого бюджета

45 803 848,80475

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 755 089,50000

3 876 597,90000

4 004 067,30060

4 624 974,54000

815

44 115 138,15800

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 578 089,50000

3 695 437,90000

3 818 581,80000

4 479 974,54000

810

1 638 710,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

181 160 00000

1185 486,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

000000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

8 521 452,92322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 125 201,70000

1 159 852,20000

1 195 737,80000

222 357,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 521 452,92322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1065 651,43000

1 125 201,70000

1 159 852,20000

1 195 737,80000

222 357,90000

за счет средств федерального бюджета

815

5 962 698,35400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

913 782,10000

940 229,40000

967 352,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

219 622,80000

228 385,50000

222 357,90000

815

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

219 622,80000

222 385,50000

222 357,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

22 011 925,18406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,35335

1 721 144,33000

1 918 262,80000

1 991 774,70000

2 069 006,89000

2 161 851,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 011 925,18406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 14433000

1 918 262,80000

1 991 774,70000

2 069 006,80000

2161851,00000

за счет средств федерального бюджета

26 819,02235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 218,50000

3 208,30000

3 274,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

за счет средств краевого бюджета

21 985 106,16171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 915 044,30000

1 988 566,40000

2 065 732,60000

2 161 851,00000

815

21 985 106,16171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 915 044,30000

1 988 566,40000

2 065 732,60000

2 161 851,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6 198 646,48960

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

558 812,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 198 646,48960

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

558 842,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 195 533,70115

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

558 842,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

815

6 195 533,70115

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

558 812,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

18 938 162,81259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 933 859,60000

1 998 385,90000

2 040 304,50000

1 579 675,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 938 162,81259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 933 859,60000

1 998 385,90000

2 040 304,50000

1 579 675,60000

за счет средств федерального бюджета

815

4 692 065,94972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,30000

947 942,40000

981 493,80000

992 130,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 246 096,86287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 138 022,10000

985 917,20000

1 016 892,10000

1 048 174,30000

1 579 675,60000

815

12 557 386,21592

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

993 022,10000

808 917,20000

835 732,10000

862 688,30000

1 434 675,60000

810

1 688 710,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00900

177 000,00000

181 160,00000

185 486,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

815

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

030000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

491 376,94169

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

21 624,75790

11 645,26316

11 730,26316

71 850,71944

Всего без учета планируемых объемов обязательств

491 376,94169

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

21 624,75790

11 645,26316

11 730,26316

71 850,71944

за счет средств федерального бюджета

101 440,51200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

5 871,40000

0,00000

0,00000

0,00000

813

62 997,50000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

18 054,88400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

4 215,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

386 116,34307

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

24 302,58010

15 503,70000

11 540,00000

11 625,00000

71 850,71944

813

12 548,05117

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

500,00000

515,00000

515,00000

836,27000

814

54 495,33665

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

700,00000

800,00000

800,00000

11 500,00000

815

63 281,64490

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

7 354,40345

4 495,00000

4 815,00000

4 900,00000

8 244,91000

816

18 523,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

700,00000

700,00000

1 950,00000

829

3 434,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

480,00000

833

59 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

9 000,00000

847

167 237,03835

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

5 558,70000

2 210,00000

2 210,00000

38 839,53944

850

6 700,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

350,00000

500,00000

500,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

3 820,08662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

105,26316

105,26316

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

370 840,59317

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 226,71365

10 771,55790

7 385,26316

6 987,26316

55 239,90768

Всего без учета планируемых объемов обязательств

370 940,09457

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

10 771,55790

7 385,26316

6 987,26316

55 239,90768

за счет средств федерального бюджета

83 841,12200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

1 656,30000

0,00000

0,00000

0,00000

813

62 997,50000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 212,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

283 278,88595

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

19 596,86365

8 865,60000

7 280,00000

6 882,00000

55 239,90768

813

11 253,57717

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

500,00000

515,00000

515,00000

836,27000

814

54 495,33665

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

700,00000

800,00000

800,00000

11 500,00000

815

40 716,12845

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

5 813,68700

2 745,00000

3 655,00000

3 167,00000

4 870,35000

816

10 317,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

430,00000

310,00000

400,00000

1 100,00000

829

3 434,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

480,00000

833

59 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

9 000,00000

847

103 165,67168

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

1 290,60000

0,00000

0,00000

27 453,28768

за счет средств местных бюджетов

3 820,08662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

105,26316

105,763 56

0,00000

813

3 451,66556

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

91,76316

0,00000

0,00000

0,00000

833

789,95106

0,00000

0,00000

0,00000

421,53000

157,89474

105,26316

105,26316

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

114 687,88592

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

10 458,20000

3 865,00000

4 340,00000

16 070,81176

Всего без учета планируемых объемов обязательств

114 687,88592

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

10 458,20000

3 865,00000

4 340,00000

16 070,81176

за счет средств федерального бюджета

17 465,82000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

4 215,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

16 046,81200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

4,215,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

97 222,06592

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 376,55325

6 243,10000

3 865,00000

4 340,00000

16 070,81176

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

17 563,12525

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 211,55325

1 355,00000

765,00000

1 330,00000

2 834,56000

816

8 206,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

270,00000

390,00000

300,00000

850,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

64 071,36667

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

4 268,10000

2 210,00000

2 210,00000

11 386,25176

850

6 700,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

350,00000

500,00000

500,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 152,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 152,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 152,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

569,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4 596,60120

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

395,00000

395,00000

403,00000

455,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 596,60120

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

395,00000

395,00000

403,00000

455,00000

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 463,03120

530,18800

352,00000

318,68000

329,16320

395,00000

395,00000

403,00000

455,00000

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 433,03120

500,18800

352,00000

318,68000

329,16320

395,00000

395,00000

403,00000

455,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 457 742,67424

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

327 999,60000

56 340,70000

43 724,10000

85 234,05000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 339 414,67424

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

209 671,60000

56 360,70090

43 724,10000

85 234,05000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 250 208,77424

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

312 830,62517

209 671,60000

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

812

379 971,77047

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

123 458,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

870 237,00377

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

93 555,22417

86 213,60000

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 205,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

595 805,77047

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

241 786,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

477 477,77047

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

123 458,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

390 133,37047

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

123 458,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

379 971,77047

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

123 458,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

630 207,12595

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

62 132,10000

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

630 207,12595

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

62 132,10000

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

628 345,62595

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

62 132,10000

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

815

628 345,62595

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

62 132,10000

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

224 987,15782

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

23 646,50000

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

224 987,15782

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

23 646,50000

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

224 987,15782

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

23 646,50000

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

815

224 987,15782

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

23 646,50000

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

6 742,62000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

435,00000

450,00000

480,00000

1 534,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 742,62000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

435,00000

450,00000

480,00000

1 534,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 742,62000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

435,00000

450,00000

480,00000

1 534,40000

815

6 742,62000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

435,00000

450,00000

480,00000

1 534,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

315 712,12149

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

29 226,34885

16 676,31579

16 293,31579

42 049,68000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

314 659,48991

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

29 226,34885

16 150,00000

15 767,00000

42 049,68000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

302 736,14106

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

25 517,00000

16 150,00000

15 767,00000

42 049,68000

813

21 959,72000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

1 600,00000

1 600,00000

1 600,00000

2 690,68000

815

60 735,04055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

4 617,00000

4 050,00000

3 667,00000

8 500,00000

816

6 300,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

500,00000

500,00000

750 00000

846

176 904,63051

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 831,91200

16 950,00000

10 000,00000

10 000,00000

22 235,00000

847

36 836,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

7 874,00000

за счет средств местных бюджетов

4 235,66464

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 709,34885

526,31579

526,31579

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

287 346,35035

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

23 307,92780

13 150,00000

12 767,00000

40 029,68000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

287 346,35035

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

23 307,92780

13 150,00000

12 767,00000

40 029,68000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

274 991,42255

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

19 867,00000

12 800,00000

12 417,00000

40 029,68000

813

21 959,72000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

1 600,00000

1 600,00000

1 600,00000

2 690,68000

815

60 735,04055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

4 617,00000

4 050,00000

3 667,00000

8 500,00000

816

6 300,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

500,00000

500,00000

750,00000

846

149 159,91200

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

11 027,91200

11 300,00000

6 650,00000

6 650,00000

20 215,00000

847

36 836,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

7 874,00000

за счет средств местных бюджетов

3 790,92780

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 440,92780

350,00000

350,00000

0,00000

846

3 440,92780

350,00000

350,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0 00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

11 201,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

550,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 201,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

550,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

за счет средств федерального бюджета

000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 201,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

550,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

846

11 201,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

550,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

17 164,00263

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 368,42105

3 526,31574

3 526,31579

730,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 164,00263

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 368,42105

3 526,31579

3 526,31579

730,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

16 512,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 100,00000

3 350,00000

3 350,00000

730,00000

846

16 542,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 100,00000

3 350,00000

3 350,00000

730,00000

за счет средств местных бюджетов

444,73684

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

268,42105

176,31579

176,31579

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

846

444,73684

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

268,42105

176,315/9

176,31579

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

5.Е8 Региональный проект "Социальная активность"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

116 360,39040

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 893,30000

335,00000

335,00000

1 565,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40 335,29040

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

796,11040

335,00000

335,00000

335,00000

1 565,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 435,39040

1 424,70000

762,02000

972,56000

796,11040

335,00000

335,00000

335,00000

1 565,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 585,39040

574,70000

762,02000

972,56000

796,11040

335,00000

335,00000

335,00000

1 565,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

45 282,60000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

6 553,19440

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

162,00000

162,00000

162,00000

1 070,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 553,19440

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

162,00000

162,00000

162,00000

1 070,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 553,19440

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

162,00000

162,00000

162,00000

1 070,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 553,19440

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

162,00000

162,00000

162,00000

1 070,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

102 131,89100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 040,39100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

85 933,00000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 815,80000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

43 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

815

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3 282,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

173,00000

173,00000

173,00000

465,00000

Всего без учета планируемых объемов

3 282,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

173,00000

173,00000

173,00000

465,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 282,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

173,00000

173,00000

173,00000

465,00000

815

3 282,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

173,00000

173,00000

173,00000

465,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0 00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

22 195 750,19780

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 105 063,77000

2 109 409,48000

2 113 864,61000

2 144 477,19033

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 195 750,19780

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 105 063,77000

2 109 409,48000

2 113 864,61000

2 144 477,19033

за счет средств федерального бюджета

815

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

22 192 857,29780

1 623 589,26580

1686 168,95000

1 851 311,24316

2 079 242,49574

2 104 616,27000

2 108 938,68000

2 113 393,81000

2 144 477,19033

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

20 699 474,59272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

1 967 165,47000

1 971 205,38000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 699 474,59272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

1 967 165,47000

1 971 205,38000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

20 699 474,59272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

1 967 165,47000

1 971 205,38000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0 00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7 071,80000

7 354,30000

7 648,00000

6 912,29500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7 071,80000

7 354,30000

7 648,00000

6 905,39000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7 071,80000

7 354,30000

7 648,00000

6 905,39000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000)

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

477 317,66325

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

81 704,00000

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

Всего без учета планируемых объемов обязательств

477 317,66325

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

81 704,00000

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

477 317,66325

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

81 704,00000

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

1 909,26600

350,00000

512,32000

267,41800

279,02800

250,00000

250,00000

200,00000

330,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 909,26600

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

250,00000

250,00000

200,00000

330,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

1 909,26600

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

250,00000

250,00000

200,00000

330,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

Всего без учета планируемых объемов обязательств

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

84 329,29600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

18 048,00000

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

84 329,29600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

18 048,00000

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

84 329,29600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

18 048,00000

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

продолжение таблицы

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

2023

2024

2025

1

2

3

4

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

7 250 356,03365

7 371367,13498

7 663 076,50855

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 235 795,22650

7 355 006,92648

7 644 916,89870

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

7 235 795,22650

7 355 006,92648

7 644 916,89870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

49 770,00000

50 680,00000

51 691,00000

816

1 180,00000

1 350 00000

1 510,00000

846

2 000 00000

2 000,00000

2 000,00000

847

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

2 000,00000

2 000,00000

2 000,000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

2 000,000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

2 000,000

815

0,00000

0,00000

0,00000

846

2 000,00000

2 000,00000

2 000,000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

815

48 635,00000

49 655,00000

50 676,00000

847

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

960,00090

1 000,00000

1 120,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

210,00000

150,00000

120,00000

816

750,00000

850,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

815

830,00000

830,00000

845,00000

816

430,00000

500,00000

510,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

45,00000

45,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

45,00000

45,00000

50,00000

815

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

000000

0,00000

0,00009

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

4 819 946,28715

4 999 647,22850

5 181 855,72985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

815

4 660 385,48000

4 838 287,02000

5 018 696,12000

810

145 000,00000

145 000,000000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

815

230 799,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

815

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

815

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

815

1 525 133,10000

1 615 590,60000

1 706 048,10000

810

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

815

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

813

869,72000

904,51000

940,69000

814

11 500,00000

11 500,00000

11 500,00000

815

6 809,23000

6 264,56000

4 170,00000

816

1 950,00000

2 350,00000

2 700,00000

829

480,00000

430,00000

450,00000

833

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

40 393,06927

42 008,77964

24 272,90000

850

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

813

869,72000

904,51000

940,69000

814

11 500,00000

11 500,00000

11 500,00000

815

3 965,73000

3 654,56000

2 600,00000

816

1 300,00000

1 500,00000

1 700,00000

829

480,00000

430,00000

450,00000

833

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

28 551,41000

29 693,47400

11 464,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00900

833

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

15 815,65927

16 280,3064

15 888,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

15 815,65927

16 280,3064

15 888,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

15 815,65927

16 280,3064

15 888,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 324,00000

2 115,0000

1 080,00000

816

650,00000

850,00000

1 000,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

847

11 841,65927

12 315,30564

12 808,00000

850

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

70,00000

75,00000

75,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70,00000

75,00000

75,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

450,00000

420,00000

415,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

450,00000

420,00000

415,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

450,0000

420,00000

415,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

812

0,00000

0,00000

0,00000

815

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

815

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

815

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

844,50000

1 324,68000

686,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

844,50000

1 324,68000

686,60000

815

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

813

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

8 750,00000

8 880,00000

8 920,00000

816

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

23 124,00000

24 055,00000

24 290,00000

847

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

41 661,31000

43 271,79000

44 843,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

41 661,31000

43 271,79000

44 843,85000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

41 661,31000

43 271,79000

44 843,85000

813

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

8 750,00000

8 880,00000

8 920,00000

816

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

21 024,00000

21 865,00000

22 740,00000

847

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

846

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

846

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

760,00000

790,00000

100,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

760,00000

790,00000

100,00000

846

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

5.Е8 Региональный проект "Социальная активность"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0 00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00009

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

30,00000

30,00000

30,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

30,00000

30,00000

30,00000

815

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

470,00000

370,00000

370,00000

Всего без учета планируемых объемов

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

470,00000

370,00000

370,00000

815

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0 00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0 00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

2 011 543,55223

2 031658,98779

2 051 975,57780

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 011 543,55223

2 031658,98779

2 051 975,57780

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0 00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 011 543,55223

2 031658,98779

2 051 975,57780

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

6 919,20800

6 926,12700

6 933,05310

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

Всего без учета планируемых объемов обязательств

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

100 793,74400

10 381,55205

106 932,08890

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

335,00000

335,00090

335,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

335 00000

335,00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

472,00009

472,00000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 12.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать