Основная информация
Дата опубликования: | 20 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28035106202000014 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Шимановска |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 256
г.Шимановск
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации г.Шимановска от 15.10.2013 №1905 (в редакции от 22.10.2018г. № 1197)
В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования, руководствуясь постановлением администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», администрация города Шимановска
постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации г.Шимановска от 15.10.2013 №1905 (в редакции от 22.10.2018г. № 1197), согласно приложению к настоящему постановлению
2.Признать утратившими силу постановления администрации города Шимановска от 28.02.2020 № 202.
3.Отделу информационных технологий администрации города Шимановска (И.А. Ермаков) разместить на официальном сайте администрации города Шимановска https://admshim.amurobl.ru настоящее постановление в разделе «экономика» подразделе «муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву
Мэр города П.В.Березовский
Приложение
к постановлению администрациигорода Шимановска
от__________№______
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Шимановска от 15.10.2013 г. № 1905 (в редакции от 22.10.2018 № 1197)
1. В разделе I пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
9
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 4 179 322,326 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 1 227,289 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 3 703569,446 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 214 937,213 рублей;
подпрограмма 4 – 2 680,000 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 256 908,377 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 – 258228,246 тыс. рублей;
2015 – 261230,248 тыс. рублей;
2016 – 271384,035 тыс. рублей;
2017 – 281618,948 тыс. рублей;
2018 – 353953,573 тыс. рублей;
2019 – 374131,108 тыс. рублей;
2020 – 384160,934 тыс. рублей;
2021 – 386114,593тыс. рублей;
2022 – 402125,220тыс. рублей;
2023 – 402125,220 тыс. рублей;
2024 – 402125,220 тыс. рублей;
2025 – 402125,220 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 2 134,360 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –0,000 тыс. рублей;
2015 год –0,000тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 2 134,360 тыс. рублей;
2020 год –0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
2 527 822,005 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 157784,143 тыс. рублей;
2015 – 155791,885 тыс. рублей;
2016 – 161435,199 тыс. рублей;
2017 – 167401,132 тыс. рублей;
2018 – 197320,504 тыс. рублей;
2019 – 217814,682тыс. рублей;
2020 – 232011,954тыс. рублей.
2021 – 238675,833тыс. рублей;
2022 – 251746,980 тыс. рублей;
2023 – 251746,980 тыс. рублей;
2024 – 251746,980 тыс. рублей;
2025 – 251746,980 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 1 643 264,711тыс. рублей, в том числе:
2014 – 100444,103 тыс. рублей;
2015 – 105438,363 тыс. рублей;
2016 – 109948,836 тыс. рублей;
2017 – 114217,816 тыс. рублей;
2018 – 156 633,069тыс.рублей;
2019 – 154 182,066 тыс. рублей;
2020 – 152148,740 тыс. рублей.
2021 – 147438,760 тыс. рублей;
2022 – 150378,240тыс. рублей;
2023 – 150378,240 тыс. рублей;
2024 – 150378,240тыс. рублей;
2025 – 150378,240тыс. рублей;
2. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы 3 703 569,446 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 224599,076 тыс. рублей;
2015 год – 227381,690 тыс. рублей;
2016 год – 235297,869 тыс. рублей;
2017 год – 245710,731 тыс. рублей;
2018 год – 314465,506тыс. рублей;
2019 год – 334452,634 тыс. рублей;
2020 год – 341490,700тыс. рублей;
2021 год – 343132,606 тыс. рублей;
2022 год – 359259,658 тыс. рублей;
2023 год – 359259,658 тыс. рублей;
2024 год – 359259,658 тыс. рублей;
2025 год – 359259,658 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 2 134,360 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –0,000 тыс. рублей;
2015 год –0,000тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 2 134,360 тыс. рублей;
2020 год – 0,000тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000тыс. рублей;
2025 год – 0,000тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 2 342 506,851тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142358,145 тыс. рублей;
2015 год – 140442,195 тыс. рублей;
2016 год – 145070,887 тыс. рублей;
2017 год – 151871,463 тыс. рублей;
2018 год – 182734,038тыс. рублей;
2019 год – 203856,850 тыс. рублей;
2020 год – 215835,996 тыс. рублей;
2021 год – 221517,397 тыс. рублей;
2022 год –234704,970 тыс. рублей;
2023 год–234704,970 тыс. рублей;
2024 год – 234704,970 тыс. рублей;
2025 год –234704,970 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 1 358 928,236 рублей, в том числе:
2014 год – 82240,931 тыс. рублей;
2015 год – 86939,495 тыс. рублей;
2016 год – 90226,981 тыс. рублей
2017 год – 93839,268 тыс. рублей;
2018 год – 131731,468 тыс. рублей;
2019 год – 128461,424 тыс. рублей;
2020 год – 125654,704 тыс. рублей.
2021 год – 121615,209 тыс. рублей;
2022 год – 124554,689 тыс. рублей;
2023 год– 124554,689 тыс. рублей;
2024 год– 124554,689 тыс. рублей;
2025 год –124554,689 тыс. рублей;
».
3.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»дополнить пунктом 2.1.8, изложенным в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1.8. «Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием»
Мероприятие направлено на обеспечениеобучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным горячим питанием.В рамках мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций.
В рамках мероприятия осуществляется расходование субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования на обеспечение бесплатным питанием детей,обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
Мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы: «Удельный вес детей обучающихся по образовательным программам начального общего образования муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве таких детей».
В реализации мероприятия все обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях будут обеспечены бесплатным горячим питанием».
4. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»дополнить пунктом 2.1.9, изложенным в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1.9. «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
Мероприятие направлено наформирование в муниципальных учрежденияхгорода Шимановска эффективных систем безопасности, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз и в целом обеспечение безопасности жизни и здоровья, воспитанников и учащихся образовательных учреждений. В рамках мероприятия будут осуществлены мерыпо обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса.
Реализация мероприятия к 2025 году позволит:
- обеспечить эффективную систему безопасности, направленную на предупреждение и предотвращение террористических угроз;
- обеспечить безопасность жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных учреждений;
- организовать планомерное обучение постоянного состава обучающихся, воспитанников действиям на случай чрезвычайных ситуаций.
- обеспечить недопущение материальных потерь от действий террористической направленности, т.е. сокращение непредвиденных затрат и расходы бюджета для восстановления нанесенного ущерба».
5.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.2 «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования» дополнить пунктом 2.2.8, изложенным в следующей редакции:
«Мероприятие 2.2.8 «Модернизация систем общего образования»
Мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также решение следующих задач:
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.
Мероприятие предусматривает следующие основные направления:
приобретение оборудования;
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных организаций и учителей;
модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.
Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей:
а) муниципальной программы:
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
б) настоящей подпрограммы:
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования».
6.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел2.4.«Описание системы основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 2.5. «Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», изложенным в следующей редакции: «2.5. «Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Мероприятие 2.5.1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» направлено на создание в общеобразовательных организациях города Шимановска к 2025 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, а также решение следующих задач:
1.Внедрениецелевоймоделицифровойобразовательнойсреды;
2.Обеспечение высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением муниципальных образовательных организаций;
3.Обновлениематериально-техническойбазыобразовательныхорганизаций;
4.Обновлениеинформационногонаполненияифункциональныхвозможностейофициальныхсайтовобразовательныхорганизаций;
5.Внедрениесовременныхцифровыхтехнологийвобразовательныйпроцесс.
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:расширение возможностей построения образовательной траектории;доступ к самым современным образовательным ресурсам;расширение образовательных возможностей для ребенка; снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; повышение прозрачности образовательного процесса;облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса; снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации;снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации;повышение удобства мониторинга за образовательным процессом;формирование новых возможностей организации образовательного процесса».
7. В подпрограмме «Развитие системы защиты прав детей» пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 214 937,213 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16275,998 тыс. рублей;
2015 год – 16551,174 тыс. рублей;
2016 год –18118,230 тыс. рублей;
2017 год – 17529,369 тыс. рублей;
2018 год – 16638,418 тыс. рублей;
2019 год – 16009,796 тыс. рублей;
2020 год – 18227,923 тыс. рублей;
2021 – 19210,401тыс. рублей;
2022 – 19093,976 тыс. рублей;
2023 – 19093,976 тыс. рублей;
2024 – 19093,976 тыс. рублей;
2025 – 19093,976 тыс. рублей;
из них: за счет средств областного бюджета – 192 716,404тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15425,998 тыс. рублей;
2015 год – 15349,690 тыс. рублей;
2016 год – 16364,312 тыс. рублей;
2017 год – 15529,669 тыс. рублей;
2018 год – 14586,466 тыс. рублей;
2019 год – 13957,832 тыс. рублей;
2020 год – 16 559,864 тыс. рублей;
2021 – 16175,958 тыс. рублей;
2022 – 17158,435тыс. рублей;
2023 – 17042,011тыс. рублей;
2024 – 17042,011 тыс. рублей;
2025 – 17042,011 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 22 220,809тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 850,000 тыс. рублей;
2015 год – 1201,484 тыс. рублей;
2016 год – 1753,918 тыс. рублей
2017 год –1999,700тыс. рублей;
2018 год – 2051,952 тыс. рублей;
2019 год –2 051,964 тыс. рублей;
2020 год –2 051,965тыс. рублей.
2021 – 2 051,965тыс. рублей;
2022 – 2 051,965тыс. рублей;
2023 – 2 051,965тыс. рублей;
2024 – 2 051,965тыс. рублей;
2025 – 2 051,965тыс. рублей;
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета –256 908.377тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16443,708 тыс. рублей;
2015 год – 17217,454 тыс. рублей;
2016 год – 17652,937 тыс. рублей;
2017 год – 17978,918 тыс. рублей;
2018 год – 22566,615 тыс. рублей;
2019 год – 23338,748 тыс. рублей;
2020 год – 24177,070тыс. рублей.
2021 год – 23506,585 тыс. рублей;
2022 год – 23506,585 тыс. рублей;
2023 год – 23506,585 тыс. рублей;
2024 год – 23506,585 тыс. рублей;
2025 год – 23506,585 тыс. рублей
».
8. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей» таблицу 3изложить в следующей редакции:
№п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
0,1
0,9
0,1
0,9
0,9
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.2.
Выплата компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.4.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.5.
Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.6.
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.7.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.2.
Содействие развитию дошкольного,
общего и дополнительного образования
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.2.1
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.2
Модернизация муниципальных систем общего образования
-
-
-
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.3
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.4
Обеспечение функционирования электронной очереди
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.2.5
Улучшение материально – технической базы
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
-
-
-
-
-
-
-
2.2.6
Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
-
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.7
Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования
-
-
-
-
0,7
-
-
-
-
-
-
-
2.2.8
Модернизация систем общего образования
0,7
8. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей» таблицу 3дополнить пунктом 2.1.8., изложенным в следующей редакции:
2.1.8.
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
-
-
-
-
-
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,4
0,14
».
9.Вподпрограмме 3 «Развитие системы защиты прав детей» таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 4
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.
Развитие системы защиты прав детей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.1.2.
«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.1.3.
Организация и проведение городских профильных смен
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.1.4.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.5.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.6.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
-
-
-
-
0,09
0,09
-
-
-
-
-
-
3.2.
Обеспечение защиты прав несовершеннолетних
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.1.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.1.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организациииосуществлениюдеятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.2.
«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.3.
«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.4.
«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.5.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передачи ребенка на воспитание в семью
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.6.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
».
10.Вподпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 5
№
пп/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.
Вовлечение молодежи в социальную практику
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
4.1.
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы
1
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования» таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 6
№
пп/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно -распорядительных органов местного самоуправления
0,33
0,25
0,5
0,5
0,5
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.1.2.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений
-
-
-
-
-
0,33
-
-
-
-
-
5.2.
Финансовое обеспечение расходов общепрограммногохарактера
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
0,33
0,25
0,5
0,5
0,5
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопаснойдеятельностимуниципальных организаций.
0,33
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.3.
Улучшение материально-технической базы
-
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
12. Приложение № 3 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджета» изложить в следующей редакции (прилагается).
13. Приложение № 4 программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в следующей редакции (прилагается).
14. Приложение № 5 программы «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Шимановска по муниципальной программе» изложить в следующей редакции (прилагается).
приложение 3
к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение раелизации муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджетов
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы»
Всего, в том числе
4 173 121,417
258 228,246
261 230,248
271 384,03491
281 618,94836
353 953,57333
374 131,10846
377 816,73965
386 139,55965
402 154,73965
402 154,73965
402 154,73965
402 154,73965
Управление образования администрации города Шимановска
004
3 940 565,267
239 953,909
239 803,915
251 447,03532
260 318,34690
331 796,47594
356 566,92150
360 067,30710
368 390,12710
383 055,30710
383 055,30710
383 055,30710
383 055,30710
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
225 402,044
17 735,936
20 887,932
19 398,59839
20 762,20026
21 598,82883
16 949,95357
17 111,43255
17 111,43255
18 461,43255
18 461,43255
18 461,43255
18 461,43255
Администрация города Шимановска
001
7 154,106
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего, в том числе
1 227,289
859,464
29,930
65,00000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
1 188,787
820,962
29,930
65,000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
38,502
38,502
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 1.1.
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса
Всего, в том числе
1 227,289
859,464
29,930
65,000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
1 188,787
820,962
29,930
65,000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
38,502
38,502
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 1 01 07010
600
502,325
502,325
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 1 01 07010
200
65,000
0,000
0,000
65,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 1 01 07010
600
263,637
263,637
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 1 01 07010
200
268,034
55,000
0,000
0,00000
40,00000
33,03448
50,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 1 01 07010
600
38,502
38,502
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 1 01 05040
600
29,930
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
29,93038
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 1 01 05040
600
59,860
0,000
29,930
0,00000
29,93038
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3
Поощрение лучших учителей
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 1 01 07020
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.4
Привлечение молодых специалистов
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 1 01 05040
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
3 697 888,359
224 599,076
227 381,690
235 297,86865
245 710,73085
314 465,50602
334 452,63442
335 809,88890
343 132,60890
359 259,58890
359 259,58890
359 259,58890
359 259,58890
Управление образования администрации города Шимановска
004
3 476 907,117
206 951,642
206 543,758
216 149,27026
225 452,83059
293 307,67719
317 943,68085
319 139,45635
326 462,17635
341 239,15635
341 239,15635
341 239,15635
341 239,15635
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
220 981,242
17 647,434
20 837,932
19 148,59839
20 257,90026
21 157,82883
16 508,95357
16 670,43255
16 670,43255
18 020,43255
18 020,43255
18 020,43255
18 020,43255
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
3 436 267,690
206 679,642
206 296,069
215 512,50426
223 770,59375
279 440,66001
295 786,11528
317 883,13083
326 358,21083
341 135,19083
341 135,19083
341 135,19083
341 135,19083
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
220 538,242
17 532,434
20 807,932
19 118,598
20 229,90026
21 127,82883
16 478,95357
16 640,43255
16 640,43255
17 990,43255
17 990,43255
17 990,43255
17 990,43255
2.1.1.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 87510
600
123 914,666
41 085,964
41 294,544
41 534,15748
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Финансовое беспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основоного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
004
0702
51 2 01 87260
600
283 034,260
97 208,744
91 487,116
94 338,39951
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
004
0701
51 2 01 88500
600
566 352,616
0,000
0,000
0,00000
45 591,85080
50 570,00294
55 553,51731
62 568,29349
66 923,85028
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
004
0702
51 2 01 88500
600
1 161 876,137
0,000
0,000
0,00000
96 908,34499
108 558,11420
117 525,02271
126 658,10651
135 385,24972
144 210,32472
144 210,32472
144 210,32472
144 210,32472
2.1.2
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 2 01 87250
300
132 783,148
4 006,131
7 549,047
9 064,38743
9 183,86114
10 526,29006
10 394,50329
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
004
1004
51 2 01 87250
200
2 536,595
57,306
111,488
133,94286
187,40600
220,94244
150,83750
279,11200
279,11200
279,11200
279,11200
279,11200
279,11200
2.1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 02010
600
238 257,826
24 384,770
23 610,153
27 896,89319
26 842,42823
45 308,10396
8 054,20523
17 943,54533
12 843,54533
12 843,54533
12 843,54533
12 843,54533
12 843,54533
004
0702
51 2 01 02010
600
281 977,687
36 761,053
40 976,558
42 459,72379
26 879,33382
40 589,23993
12 112,54033
18 366,53969
12 766,53969
12 766,53969
12 766,53969
12 766,53969
12 766,53969
004
0703
51 2 01 02010
600
65 893,108
0,000
0,000
0,00000
17 402,99007
21 553,70161
7 557,19226
4 892,28854
2 897,46704
2 897,36704
2 897,36704
2 897,36704
2 897,36704
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 2 01 02010
600
57 357,764
17 431,234
20 807,932
19 118,59839
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
005
0703
51 2 01 02010
600
62 889,799
0,000
0,000
0,00000
20 229,90026
21 127,82883
4 925,05826
4 544,54354
2 412,49354
2 412,49354
2 412,49354
2 412,49354
2 412,49354
2.1.4
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 07230
600
8 169,912
1 851,931
470,551
0,00000
739,37870
933,13928
200,41193
3 974,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 2 01 07230
600
2 901,087
1 323,743
783,322
25,00000
0,00000
226,11198
35,49000
507,42000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0703
51 2 01 07230
600
9,994
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
9,99437
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 2 01 07230
600
101,200
101,200
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5
Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 01 07490
200
13,290
0,000
13,290
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 2 01 07490
600
516,108
0,000
0,000
60,00000
35,00000
35,00000
55,15831
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
2.1.6
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 01 S7620
600
8 111,218
0,000
0,000
0,00000
0,00000
920,01361
1 018,53733
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
2.1.7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 S7710
600
210 764,098
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
35 264,09764
25 000,00000
30 100,00000
30 100,00000
30 100,00000
30 100,00000
30 100,00000
004
0702
51 2 01 S7710
600
191 912,422
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
30 712,42180
22 200,00000
27 800,00000
27 800,00000
27 800,00000
27 800,00000
27 800,00000
004
0703
51 2 01 S7710
600
129 875,790
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
15 735,25527
16 406,10117
18 275,22267
19 864,80267
19 864,80267
19 864,80267
19 864,80267
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0703
51 2 01 S7710
600
100 189,479
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
11 553,89531
12 095,88901
14 227,93901
15 577,93901
15 577,93901
15 577,93901
15 577,93901
2.1.8
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 01 80630
600
27 367,730
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
1 406,93000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
Основное мероприятие 2.2
Содействие развитию дошкольного,общего и дополнительного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
37 137,509
237,000
227,710
601,766
1 647,23684
13 832,01718
19 687,98562
558,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
100,000
100,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 02 07030
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2
Модернизация муниципальных систем общего образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 07040
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 07090
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.4.
Обеспечение функционирования электронной очереди
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 02 07250
200
812,724
87,000
87,000
87,00000
68,96551
68,96552
0,00000
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
2.2.5.
Улучшение материально - технической базы
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 07420
600
3 032,279
150,000
0,000
514,76600
811,35144
996,30250
559,85862
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0703
51 2 02 07420
600
150,850
0,000
0,000
0,00000
44,70000
50,00000
56,15000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0701
51 2 02 07420
600
811,220
0,000
89,000
0,000
722,21989
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 2 02 07420
600
100,000
100,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.6
Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 01090
200
51,710
0,000
51,710
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.7
Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 02 S0520
600
12 716,749
0,000
0,000
0,00000
0,00000
12 716,74916
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.8
Модернизация систем общего образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 S0920
600
19 561,977
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
19 071,97700
490,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.3.
Грантовая поддержка общеобразовательных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 03 07050
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
Управление образования администрации города Шимановска
004
523,380
35,000
19,979
35,00000
35,00000
35,00000
153,40100
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
343,000
15,000
30,000
30,00000
28,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
2.4.1.
Выявление и поддержка одаренных детей
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 04 07060
600
72,371
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
72,37100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 2 04 07060
100
8,500
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
8,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 2 04 07060
200
427,509
20,000
19,979
35,00000
35,00000
35,00000
72,53000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
004
0709
51 2 04 07060
300
15,000
15,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0709
51 2 04 07060
300
343,000
15,000
30,000
30,00000
28,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
2.4.2.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 2 04 07070
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.5.
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
Управление образования администрации города Шимановска
004
2 556,179
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
2 316,17895
240,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 Е4 52100
600
2 556,179
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
2 316,17895
240,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.6.
Федеральный проект "Современная школа"
Управление образования администрации города Шимановска
004
320,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.1.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 Е1 51690
600
320,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.7.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Управление образования администрации города Шимановска
004
102,360
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
102,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.1.
Создание новых мест дополнительного образования детей
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 Е2 54910
600
31,350
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
31,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0703
51 2 Е2 54910
600
71,010
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
71,01000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе:
215 087,876
16 275,998
16 551,174
18 118,22961
17 529,36884
16 638,41790
16 009,79596
18 235,26533
19 235,36533
19 123,56533
19 123,56533
19 123,56533
19 123,56533
Управление образования администрации города Шимановска
004
206 231,470
15 737,597
16 012,773
17 579,82841
16 816,66764
15 889,14934
15 204,56257
17 406,26533
18 406,36533
18 294,56533
18 294,56533
18 294,56533
18 294,56533
Администрация города Шимановска
001
7 154,106
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
1 702,300
0,000
0,000
0,00000
174,30000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
Основное мероприятие 3.1.
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Управление образования администрации города Шимановска
004
42 764,774
2 463,620
2 833,585
3 946,54763
4 052,29958
4 054,77847
4 048,15182
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
1 702,300
0,000
0,000
0,00000
174,30000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
3.1.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 S7500
300
2 290,344
0,000
43,643
41,85064
386,84306
887,44616
930,56166
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0707
51 3 01 S7500
600
18 638,749
0,000
916,060
858,88936
2 332,20694
1 698,61300
1 499,64665
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
004
0707
51 3 01 87500
300
676,430
290,900
117,998
267,53198
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0707
51 3 01 87500
600
4 761,920
1 322,720
1 514,102
1 925,09802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Организация и проведение городских профильных смен
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07100
600
10 180,454
494,025
0,000
299,26000
840,70680
840,80000
840,80000
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
004
0707
51 3 01 07100
300
55,975
55,975
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0707
51 3 01 07100
600
1 702,300
0,000
0,000
0,00000
174,30000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
3.1.3.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07110
600
5 817,226
300,000
241,781
553,91763
492,54278
527,91931
533,46784
527,93276
527,93276
527,93276
527,93276
527,93276
527,93276
3.1.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07090
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 02010
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.6.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городских профильных сменах
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07120
600
343,676
0,000
0,000
0,00000
0,00000
100,00000
243,67567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 3.2.
Обеспечение защиты прав несовершеннолетних
Администрация города Шимановска
001
7 154,106
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
3.2.1.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация города Шимановска
001
0709
51 3 02 87290
100
6 713,617
508,685
501,435
502,18520
503,68520
523,55256
572,87439
600,20000
600,20000
600,20000
600,20000
600,20000
600,20000
001
0709
51 3 02 87290
200
440,489
29,716
36,966
36,21600
34,71600
34,71600
41,35900
37,80000
37,80000
37,80000
37,80000
37,80000
37,80000
Основное мероприятие 3.3.
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан
Управление образования администрации города Шимановска
004
163 466,696
13 273,977
13 179,188
13 633,28078
12 764,36806
11 834,37087
11 156,41075
13 845,30000
14 845,40000
14 733,60000
14 733,60000
14 733,60000
14 733,60000
3.3.1
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87300
100
1 998,337
0,000
999,177
999,16027
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
1004
51 3 03 87300
200
215,268
0,000
107,626
107,64200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
1006
51 3 03 87300
100
10 326,701
0,000
0,000
0,00000
943,36800
1 041,00570
1 159,23537
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
004
1006
51 3 03 87300
200
1 021,705
0,000
0,000
0,00000
163,43427
105,53141
99,23140
108,91800
108,91800
108,91800
108,91800
108,91800
108,91800
004
0709
51 3 03 87300
100
994,370
994,370
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 3 03 87300
200
112,432
112,432
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)).
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87701
200
1 196,783
130,692
105,013
96,16354
118,34733
84,72225
72,89819
96,01017
98,58733
98,58733
98,58733
98,58733
98,58733
004
1004
51 3 03 87701
300
63 955,489
6 604,281
6 165,456
5 473,79737
5 960,63081
5 619,37445
4 684,60799
4 800,50826
4 929,36668
4 929,36668
4 929,36668
4 929,36668
4 929,36668
3.3.3
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях)
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87702
200
474,131
0,000
0,000
0,00000
37,71357
30,10142
31,95471
60,22564
62,82723
62,82723
62,82723
62,82723
62,82723
004
1004
51 3 03 87702
300
30 433,330
1 618,495
1 993,143
2 080,85100
1 885,67610
2 006,75965
2 130,31479
3 011,28183
3 141,36167
3 141,36167
3 141,36167
3 141,36167
3 141,36167
3.3.4
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю). (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87703
300
33 632,579
2 011,903
2 442,641
2 461,98036
2 339,34386
2 274,09786
2 291,85414
3 198,47410
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3.3.5.
Осуществление государственного полномочия по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 11020
200
352,066
25,031
26,179
46,56960
24,06096
8,71255
12,49869
26,16800
38,35800
36,12200
36,12200
36,12200
36,12200
004
1004
51 3 03 11020
300
18 057,356
1 668,744
1 284,584
2 367,11664
1 236,42288
646,36649
612,43575
1 282,23200
1 879,54200
1 769,97800
1 769,97800
1 769,97800
1 769,97800
3.3.6.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 70000
200
10,232
0,000
0,000
0,00000
0,81828
0,22014
1,22759
1,28600
1,33600
1,33600
1,33600
1,33600
1,33600
004
1004
51 3 03 70000
300
685,917
108,030
55,370
0,00000
54,55200
17,47895
60,15213
63,01400
65,46400
65,46400
65,46400
65,46400
65,46400
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего, в том числе:
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 4.1
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
2 680,000
50,000
50,000
250,000
330,000
250,000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0707
51 4 01 07080
200
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
005
0707
51 4 01 07080
600
2 630,000
50,000
0,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
4.1.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 4 01 07240
200
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0707
51 4 01 07240
600
50,000
0,000
50,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 4 01 07140
200
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
256 237,892
16 443,708
17 217,454
17 652,93665
17 978,91829
22 566,61493
23 338,74770
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление образования администрации города Шимановска
004
48 904,837
3 526,819
3 598,301
4 036,89836
3 740,23374
3 903,94111
4 074,27351
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 01 01050
100
47 673,484
3 414,262
3 524,930
3 944,09128
3 640,43962
3 750,07141
3 958,32990
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
004
0709
51 5 01 01050
200
1 211,576
106,170
71,944
92,44342
98,99412
153,86970
105,14361
97,16858
97,16858
97,16858
97,16858
97,16858
97,16858
004
0709
51 5 01 01050
800
8,977
6,387
1,427
0,36366
0,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 01 07280
200
10,800
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
10,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 5.2.
Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера
Управление образования администрации города Шимановска
004
207 333,055
12 916,889
13 619,153
13 616,03829
14 238,68455
18 662,67382
19 264,47419
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 02 02010
600
206 699,767
12 637,391
13 265,363
13 616,03829
14 238,68455
18 662,67382
19 264,47419
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 02 07230
600
379,490
279,498
99,992
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.3.
Улучшение материально - технической базы
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 02 07420
600
253,798
0,000
253,798
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение №4 к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014-2025годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей), годы
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
«Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы»
Всего
4 179 322,326
258 228,246
261 230,248
271 384,03491
281 618,94836
353 953,57333
374 131,10846
384 160,69355
386 114,59251
402 125,22014
402 125,22014
402 125,22014
402 125,22014
Федеральный бюджет
2 134,360
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
2 134,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
2 535 223,255
157 784,143
155 791,885
161 435,19926
167 401,13219
197 320,50436
217 814,68203
232 011,95390
238 675,83286
251 746,98049
251 746,98049
251 746,98049
251 746,98049
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 641 964,711
100 444,103
105 438,363
109 948,83565
114 217,81617
156 633,06897
154 182,06643
152 148,73965
147 438,75965
150 378,23965
150 378,23965
150 378,23965
150 378,23965
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего
1 227,289
859,464
29,930
65,00000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 227,289
859,464
29,930
65,00000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3 703 569,446
224 599,076
227 381,690
235 297,86865
245 710,73085
314 465,50602
334 452,63442
341 490,70015
343 132,60632
359 259,65847
359 259,65847
359 259,65847
359 259,65847
Федеральный бюджет
2 134,360
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
2 134,36000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
2 342 506,851
142 358,145
140 442,195
145 070,88728
151 871,46293
182 734,03834
203 856,85041
215 835,99598
221 517,39742
234 704,96957
234 704,96957
234 704,96957
234 704,96957
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 358 928,236
82 240,931
86 939,495
90 226,98137
93 839,26792
131 731,46768
128 461,42401
125 654,70417
121 615,20890
124 554,68890
124 554,68890
124 554,68890
124 554,68890
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего
214 937,213
16 275,998
16 551,174
18 118,22961
17 529,36884
16 638,41790
16 009,79596
18 227,92325
19 210,40077
19 093,97625
19 093,97625
19 093,97625
19 093,97625
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
192 716,404
15 425,998
15 349,690
16 364,31198
15 529,66926
14 586,46602
13 957,83162
16 175,95792
17 158,43544
17 042,01092
17 042,01092
17 042,01092
17 042,01092
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
22 220,809
850,000
1 201,484
1 753,91763
1 999,69958
2 051,95188
2 051,96434
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования
Всего
256 908,377
16 443,708
17 217,454
17 652,93665
17 978,91829
22 566,61493
23 338,74770
24 177,07015
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
256 908,377
16 443,708
17 217,454
17 652,93665
17 978,91829
22 566,61493
23 338,74770
24 177,07015
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение №5 к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014 - 2025 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оакзание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям города Шимановска по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, мероприятия, направления расходов, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), тыс.руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
1.1. Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса"
Направления расходов:
1.1.1.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования
чел.
150
0
20
45
45
45
859,464
0,000
65,00000
40,00000
33,03448
50,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.1.2.Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
чел.
0
1
0
0
0
0
0,000
29,930
0,00000
29,93038
0,00000
29,93038
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.Поощрение лучших учителей
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.4. Привлечение молодых специалистов
чел.
0
0
0
3
3
1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования"
Направления расходов:
2.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
един.
53
55
55
55
55
55
41 085,964
41 294,544
41 534,15748
45 591,85080
50 570,00294
55 553,51731
62 568,29349
66 923,85028
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
чел.
2405
2399
2407
1162
1165
1165
97 208,744
91 487,116
94 338,39951
96 908,34499
108 558,11420
117 525,02271
126 658,10974
135 385,20439
144 210,35154
144 210,35154
144 210,35154
144 210,35154
2.1.2. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
чел.
1113
934
1000
1000
1000
1000
4 063,437
7 660,535
9 198,33029
9 371,26714
10 747,23250
10 545,34079
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
един.
5
5
5
5
5
5
78 577,057
85 394,643
89 475,21537
91 354,65238
128 578,87433
32 648,99608
45 811,24714
30 984,40514
30 984,40614
30 984,40614
30 984,40614
30 984,40614
2.1.4. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
един.
5
5
0
5
0
0
3 276,874
1 253,873
25,00000
739,37870
1 159,25126
245,89630
2 495,05027
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5. Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях
чел.
0
102
109
71
105
110
0,000
13,290
60,00000
35,00000
35,00000
55,15831
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
2.1.6. Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0,000
0,000
0,00000
0,00000
920,01361
1 018,53733
964,51376
964,51376
964,51376
964,51376
964,51376
964,51376
2.1.7. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
93 265,67002
75 701,95737
90 403,09937
93 342,57837
93 342,57837
93 342,57837
93 342,57837
2.1.8. Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
1 406,93000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
2.1.9. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
7 709,63500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного,общего и дополнительного образования"
Направления расходов:
2.2.1.Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2. Модернизация муниципальных систем общего образования
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.4. Обеспечение функционирования электронной очереди
%
100
100
100
100
100
100
87,000
87,000
87,00000
68,96551
68,96552
0,00000
26,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
2.2.5. Улучшение материально - технической базы
един.
10
8
0
0
0
0
250,000
89,000
514,76600
1578,27133
1046,30250
616,00862
662,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.6. Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
един.
0
1
0
0
0
0
0,000
51,710
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.7. Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования
0,000
0,000
0,00000
0,00000
12716,74916
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.8. Модернизация систем общего образования
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
19 071,97700
490,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3. Основное мероприятие "Грантовая поддержка общеобразовательных организаций"
Направления расходов:
2.3.1.Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Направление расходов
2.4.1.Выявление и поддержка одаренных детей
чел.
131
102
109
71
105
110
50,000
49,979
65,00000
63,00000
65,00000
183,40100
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
2.4.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5. Основное мероприятие Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
2.5.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
2 316,17895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.Подрограмма "Развитие системы защиты прав детей".
3.1.Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей"
Направление расходов
3.1.1.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
чел.
1118
1912
1200
800
800
800
0,000
959,703
900,74000
386,84306
887,44616
930,56166
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
чел.
0
0
800
800
800
800
1 613,620
1 632,100
2 192,63000
2 332,20694
1 698,61300
1 499,64665
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
3.1.2.Организация и проведение городских профильных смен
чел.
800
0
400
400
0
0
550,000
0,000
299,26000
1 015,00680
1 031,80000
1 031,80000
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
3.1.3.Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
чел.
50
30
50
50
0
0
300,000
241,781
553,91763
492,54278
527,91931
533,46784
573,62424
573,62424
573,62424
573,62424
573,62424
573,62424
3.1.4.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.5.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.6.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городских профильных сменах
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
100,00000
243,67567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав несовершеннолетних"
Направление расходов
3.2.1.Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
чел.
2
2
2
2
2
2
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,03134
660,90401
660,90401
660,90401
660,90401
660,90401
3.3.Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Направление расходов
3.3.1.Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
чел.
3
3
3
3
3
3
1 106,802
1 106,803
1 106,80227
1 106,80227
1 146,53711
1 258,46677
1 306,06269
1 351,80803
1 351,80803
1 351,80803
1 351,80803
1 351,80803
3.3.2.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)).
чел.
96
81
80
80
80
80
6 734,973
6 270,469
5 569,96091
6 078,97814
5 704,09670
4 757,50618
4 889,19595
4 939,66657
4 939,66657
4 939,66657
4 939,66657
4 939,66657
3.3.3.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях)
чел.
0
8
10
10
10
10
1 618,495
1 993,143
2 080,85100
1 923,38967
2 036,86107
2 162,26950
3 071,50747
3 204,18890
3 204,18890
3 204,18890
3 204,18890
3 204,18890
3.3.4.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю). (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)
чел.
0
6
6
6
6
6
2 011,903
2 442,641
2 461,98036
2 339,34386
2 274,09786
2 291,85414
3 198,47410
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3.3.5.Осуществление государственного полномочия по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
чел.
8
6
6
6
6
6
1 693,775
1 310,763
2 413,68624
1 260,48384
655,07904
624,93444
1 308,38151
1 913,16916
1 796,74464
1 796,74464
1 796,74464
1 796,74464
3.3.6. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
чел.
3
2
2
2
2
2
108,030
55,370
0,00000
55,37028
17,69909
61,37972
64,31901
66,25583
66,25583
66,25583
66,25583
66,25583
4.Подрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
4.1.Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Направление расходов
4.1.1.Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы
един.
1
1
1
1
1
1
50,000
0,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
4.1.2.Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
50,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.3.Популяризация научной деятельности в молодежной среде
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования"
5.1. Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Направление расходов
5.1.1.Расходы на обечспечение функций исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления
%
100
100
100
100
100
100
3 526,819
3 598,301
4 036,89836
3 740,23374
3 903,94111
4 063,47351
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
5.1.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
10,80000
20,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Направление расходов
5.2.1.Расходы на обеспечние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
12 637,391
13 265,363
13 616,03829
14 238,68455
18 662,67382
19 264,47419
19 191,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
5.2.2.Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
един.
2
1
0
1
0
0
279,498
99,992
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
628,48473
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.3.Улучшение материально - технической базы
един.
0
2
0
0
0
0
0,000
253,798
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 256
г.Шимановск
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации г.Шимановска от 15.10.2013 №1905 (в редакции от 22.10.2018г. № 1197)
В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования, руководствуясь постановлением администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», администрация города Шимановска
постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации г.Шимановска от 15.10.2013 №1905 (в редакции от 22.10.2018г. № 1197), согласно приложению к настоящему постановлению
2.Признать утратившими силу постановления администрации города Шимановска от 28.02.2020 № 202.
3.Отделу информационных технологий администрации города Шимановска (И.А. Ермаков) разместить на официальном сайте администрации города Шимановска https://admshim.amurobl.ru настоящее постановление в разделе «экономика» подразделе «муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву
Мэр города П.В.Березовский
Приложение
к постановлению администрациигорода Шимановска
от__________№______
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Шимановска от 15.10.2013 г. № 1905 (в редакции от 22.10.2018 № 1197)
1. В разделе I пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
9
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 4 179 322,326 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 1 227,289 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 3 703569,446 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 214 937,213 рублей;
подпрограмма 4 – 2 680,000 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 256 908,377 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 – 258228,246 тыс. рублей;
2015 – 261230,248 тыс. рублей;
2016 – 271384,035 тыс. рублей;
2017 – 281618,948 тыс. рублей;
2018 – 353953,573 тыс. рублей;
2019 – 374131,108 тыс. рублей;
2020 – 384160,934 тыс. рублей;
2021 – 386114,593тыс. рублей;
2022 – 402125,220тыс. рублей;
2023 – 402125,220 тыс. рублей;
2024 – 402125,220 тыс. рублей;
2025 – 402125,220 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 2 134,360 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –0,000 тыс. рублей;
2015 год –0,000тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 2 134,360 тыс. рублей;
2020 год –0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
2 527 822,005 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 157784,143 тыс. рублей;
2015 – 155791,885 тыс. рублей;
2016 – 161435,199 тыс. рублей;
2017 – 167401,132 тыс. рублей;
2018 – 197320,504 тыс. рублей;
2019 – 217814,682тыс. рублей;
2020 – 232011,954тыс. рублей.
2021 – 238675,833тыс. рублей;
2022 – 251746,980 тыс. рублей;
2023 – 251746,980 тыс. рублей;
2024 – 251746,980 тыс. рублей;
2025 – 251746,980 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 1 643 264,711тыс. рублей, в том числе:
2014 – 100444,103 тыс. рублей;
2015 – 105438,363 тыс. рублей;
2016 – 109948,836 тыс. рублей;
2017 – 114217,816 тыс. рублей;
2018 – 156 633,069тыс.рублей;
2019 – 154 182,066 тыс. рублей;
2020 – 152148,740 тыс. рублей.
2021 – 147438,760 тыс. рублей;
2022 – 150378,240тыс. рублей;
2023 – 150378,240 тыс. рублей;
2024 – 150378,240тыс. рублей;
2025 – 150378,240тыс. рублей;
2. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы 3 703 569,446 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 224599,076 тыс. рублей;
2015 год – 227381,690 тыс. рублей;
2016 год – 235297,869 тыс. рублей;
2017 год – 245710,731 тыс. рублей;
2018 год – 314465,506тыс. рублей;
2019 год – 334452,634 тыс. рублей;
2020 год – 341490,700тыс. рублей;
2021 год – 343132,606 тыс. рублей;
2022 год – 359259,658 тыс. рублей;
2023 год – 359259,658 тыс. рублей;
2024 год – 359259,658 тыс. рублей;
2025 год – 359259,658 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 2 134,360 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –0,000 тыс. рублей;
2015 год –0,000тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 2 134,360 тыс. рублей;
2020 год – 0,000тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000тыс. рублей;
2025 год – 0,000тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 2 342 506,851тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142358,145 тыс. рублей;
2015 год – 140442,195 тыс. рублей;
2016 год – 145070,887 тыс. рублей;
2017 год – 151871,463 тыс. рублей;
2018 год – 182734,038тыс. рублей;
2019 год – 203856,850 тыс. рублей;
2020 год – 215835,996 тыс. рублей;
2021 год – 221517,397 тыс. рублей;
2022 год –234704,970 тыс. рублей;
2023 год–234704,970 тыс. рублей;
2024 год – 234704,970 тыс. рублей;
2025 год –234704,970 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 1 358 928,236 рублей, в том числе:
2014 год – 82240,931 тыс. рублей;
2015 год – 86939,495 тыс. рублей;
2016 год – 90226,981 тыс. рублей
2017 год – 93839,268 тыс. рублей;
2018 год – 131731,468 тыс. рублей;
2019 год – 128461,424 тыс. рублей;
2020 год – 125654,704 тыс. рублей.
2021 год – 121615,209 тыс. рублей;
2022 год – 124554,689 тыс. рублей;
2023 год– 124554,689 тыс. рублей;
2024 год– 124554,689 тыс. рублей;
2025 год –124554,689 тыс. рублей;
».
3.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»дополнить пунктом 2.1.8, изложенным в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1.8. «Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием»
Мероприятие направлено на обеспечениеобучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным горячим питанием.В рамках мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций.
В рамках мероприятия осуществляется расходование субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования на обеспечение бесплатным питанием детей,обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
Мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы: «Удельный вес детей обучающихся по образовательным программам начального общего образования муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве таких детей».
В реализации мероприятия все обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях будут обеспечены бесплатным горячим питанием».
4. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»дополнить пунктом 2.1.9, изложенным в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1.9. «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
Мероприятие направлено наформирование в муниципальных учрежденияхгорода Шимановска эффективных систем безопасности, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз и в целом обеспечение безопасности жизни и здоровья, воспитанников и учащихся образовательных учреждений. В рамках мероприятия будут осуществлены мерыпо обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса.
Реализация мероприятия к 2025 году позволит:
- обеспечить эффективную систему безопасности, направленную на предупреждение и предотвращение террористических угроз;
- обеспечить безопасность жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных учреждений;
- организовать планомерное обучение постоянного состава обучающихся, воспитанников действиям на случай чрезвычайных ситуаций.
- обеспечить недопущение материальных потерь от действий террористической направленности, т.е. сокращение непредвиденных затрат и расходы бюджета для восстановления нанесенного ущерба».
5.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.2 «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования» дополнить пунктом 2.2.8, изложенным в следующей редакции:
«Мероприятие 2.2.8 «Модернизация систем общего образования»
Мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также решение следующих задач:
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.
Мероприятие предусматривает следующие основные направления:
приобретение оборудования;
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных организаций и учителей;
модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.
Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей:
а) муниципальной программы:
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
б) настоящей подпрограммы:
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования».
6.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел2.4.«Описание системы основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 2.5. «Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», изложенным в следующей редакции: «2.5. «Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Мероприятие 2.5.1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» направлено на создание в общеобразовательных организациях города Шимановска к 2025 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, а также решение следующих задач:
1.Внедрениецелевоймоделицифровойобразовательнойсреды;
2.Обеспечение высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением муниципальных образовательных организаций;
3.Обновлениематериально-техническойбазыобразовательныхорганизаций;
4.Обновлениеинформационногонаполненияифункциональныхвозможностейофициальныхсайтовобразовательныхорганизаций;
5.Внедрениесовременныхцифровыхтехнологийвобразовательныйпроцесс.
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:расширение возможностей построения образовательной траектории;доступ к самым современным образовательным ресурсам;расширение образовательных возможностей для ребенка; снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; повышение прозрачности образовательного процесса;облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса; снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации;снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации;повышение удобства мониторинга за образовательным процессом;формирование новых возможностей организации образовательного процесса».
7. В подпрограмме «Развитие системы защиты прав детей» пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 214 937,213 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16275,998 тыс. рублей;
2015 год – 16551,174 тыс. рублей;
2016 год –18118,230 тыс. рублей;
2017 год – 17529,369 тыс. рублей;
2018 год – 16638,418 тыс. рублей;
2019 год – 16009,796 тыс. рублей;
2020 год – 18227,923 тыс. рублей;
2021 – 19210,401тыс. рублей;
2022 – 19093,976 тыс. рублей;
2023 – 19093,976 тыс. рублей;
2024 – 19093,976 тыс. рублей;
2025 – 19093,976 тыс. рублей;
из них: за счет средств областного бюджета – 192 716,404тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15425,998 тыс. рублей;
2015 год – 15349,690 тыс. рублей;
2016 год – 16364,312 тыс. рублей;
2017 год – 15529,669 тыс. рублей;
2018 год – 14586,466 тыс. рублей;
2019 год – 13957,832 тыс. рублей;
2020 год – 16 559,864 тыс. рублей;
2021 – 16175,958 тыс. рублей;
2022 – 17158,435тыс. рублей;
2023 – 17042,011тыс. рублей;
2024 – 17042,011 тыс. рублей;
2025 – 17042,011 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 22 220,809тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 850,000 тыс. рублей;
2015 год – 1201,484 тыс. рублей;
2016 год – 1753,918 тыс. рублей
2017 год –1999,700тыс. рублей;
2018 год – 2051,952 тыс. рублей;
2019 год –2 051,964 тыс. рублей;
2020 год –2 051,965тыс. рублей.
2021 – 2 051,965тыс. рублей;
2022 – 2 051,965тыс. рублей;
2023 – 2 051,965тыс. рублей;
2024 – 2 051,965тыс. рублей;
2025 – 2 051,965тыс. рублей;
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета –256 908.377тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16443,708 тыс. рублей;
2015 год – 17217,454 тыс. рублей;
2016 год – 17652,937 тыс. рублей;
2017 год – 17978,918 тыс. рублей;
2018 год – 22566,615 тыс. рублей;
2019 год – 23338,748 тыс. рублей;
2020 год – 24177,070тыс. рублей.
2021 год – 23506,585 тыс. рублей;
2022 год – 23506,585 тыс. рублей;
2023 год – 23506,585 тыс. рублей;
2024 год – 23506,585 тыс. рублей;
2025 год – 23506,585 тыс. рублей
».
8. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей» таблицу 3изложить в следующей редакции:
№п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
0,1
0,9
0,1
0,9
0,9
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.2.
Выплата компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.4.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.5.
Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.6.
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.1.7.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.2.
Содействие развитию дошкольного,
общего и дополнительного образования
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.2.1
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.2
Модернизация муниципальных систем общего образования
-
-
-
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.3
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.4
Обеспечение функционирования электронной очереди
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2.2.5
Улучшение материально – технической базы
0,1
0,9
0,1
0,9
0,7
-
-
-
-
-
-
-
2.2.6
Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
-
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.7
Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования
-
-
-
-
0,7
-
-
-
-
-
-
-
2.2.8
Модернизация систем общего образования
0,7
8. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей» таблицу 3дополнить пунктом 2.1.8., изложенным в следующей редакции:
2.1.8.
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
-
-
-
-
-
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,4
0,14
».
9.Вподпрограмме 3 «Развитие системы защиты прав детей» таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 4
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.
Развитие системы защиты прав детей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.1.2.
«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.1.3.
Организация и проведение городских профильных смен
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.1.4.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.5.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.6.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
-
-
-
-
0,09
0,09
-
-
-
-
-
-
3.2.
Обеспечение защиты прав несовершеннолетних
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.1.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.1.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организациииосуществлениюдеятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.2.
«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.3.
«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.4.
«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)»
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.5.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передачи ребенка на воспитание в семью
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.3.6.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,09
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
».
10.Вподпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 5
№
пп/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.
Вовлечение молодежи в социальную практику
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
4.1.
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы
1
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования» таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 6
№
пп/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно -распорядительных органов местного самоуправления
0,33
0,25
0,5
0,5
0,5
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.1.2.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений
-
-
-
-
-
0,33
-
-
-
-
-
5.2.
Финансовое обеспечение расходов общепрограммногохарактера
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
0,33
0,25
0,5
0,5
0,5
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопаснойдеятельностимуниципальных организаций.
0,33
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.3.
Улучшение материально-технической базы
-
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
12. Приложение № 3 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджета» изложить в следующей редакции (прилагается).
13. Приложение № 4 программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в следующей редакции (прилагается).
14. Приложение № 5 программы «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Шимановска по муниципальной программе» изложить в следующей редакции (прилагается).
приложение 3
к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение раелизации муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджетов
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы»
Всего, в том числе
4 173 121,417
258 228,246
261 230,248
271 384,03491
281 618,94836
353 953,57333
374 131,10846
377 816,73965
386 139,55965
402 154,73965
402 154,73965
402 154,73965
402 154,73965
Управление образования администрации города Шимановска
004
3 940 565,267
239 953,909
239 803,915
251 447,03532
260 318,34690
331 796,47594
356 566,92150
360 067,30710
368 390,12710
383 055,30710
383 055,30710
383 055,30710
383 055,30710
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
225 402,044
17 735,936
20 887,932
19 398,59839
20 762,20026
21 598,82883
16 949,95357
17 111,43255
17 111,43255
18 461,43255
18 461,43255
18 461,43255
18 461,43255
Администрация города Шимановска
001
7 154,106
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего, в том числе
1 227,289
859,464
29,930
65,00000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
1 188,787
820,962
29,930
65,000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
38,502
38,502
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 1.1.
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса
Всего, в том числе
1 227,289
859,464
29,930
65,000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
1 188,787
820,962
29,930
65,000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
38,502
38,502
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 1 01 07010
600
502,325
502,325
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 1 01 07010
200
65,000
0,000
0,000
65,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 1 01 07010
600
263,637
263,637
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 1 01 07010
200
268,034
55,000
0,000
0,00000
40,00000
33,03448
50,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 1 01 07010
600
38,502
38,502
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 1 01 05040
600
29,930
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
29,93038
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 1 01 05040
600
59,860
0,000
29,930
0,00000
29,93038
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3
Поощрение лучших учителей
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 1 01 07020
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.4
Привлечение молодых специалистов
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 1 01 05040
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
3 697 888,359
224 599,076
227 381,690
235 297,86865
245 710,73085
314 465,50602
334 452,63442
335 809,88890
343 132,60890
359 259,58890
359 259,58890
359 259,58890
359 259,58890
Управление образования администрации города Шимановска
004
3 476 907,117
206 951,642
206 543,758
216 149,27026
225 452,83059
293 307,67719
317 943,68085
319 139,45635
326 462,17635
341 239,15635
341 239,15635
341 239,15635
341 239,15635
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
220 981,242
17 647,434
20 837,932
19 148,59839
20 257,90026
21 157,82883
16 508,95357
16 670,43255
16 670,43255
18 020,43255
18 020,43255
18 020,43255
18 020,43255
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
3 436 267,690
206 679,642
206 296,069
215 512,50426
223 770,59375
279 440,66001
295 786,11528
317 883,13083
326 358,21083
341 135,19083
341 135,19083
341 135,19083
341 135,19083
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
220 538,242
17 532,434
20 807,932
19 118,598
20 229,90026
21 127,82883
16 478,95357
16 640,43255
16 640,43255
17 990,43255
17 990,43255
17 990,43255
17 990,43255
2.1.1.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 87510
600
123 914,666
41 085,964
41 294,544
41 534,15748
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Финансовое беспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основоного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
004
0702
51 2 01 87260
600
283 034,260
97 208,744
91 487,116
94 338,39951
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
004
0701
51 2 01 88500
600
566 352,616
0,000
0,000
0,00000
45 591,85080
50 570,00294
55 553,51731
62 568,29349
66 923,85028
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
004
0702
51 2 01 88500
600
1 161 876,137
0,000
0,000
0,00000
96 908,34499
108 558,11420
117 525,02271
126 658,10651
135 385,24972
144 210,32472
144 210,32472
144 210,32472
144 210,32472
2.1.2
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 2 01 87250
300
132 783,148
4 006,131
7 549,047
9 064,38743
9 183,86114
10 526,29006
10 394,50329
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
13 676,48800
004
1004
51 2 01 87250
200
2 536,595
57,306
111,488
133,94286
187,40600
220,94244
150,83750
279,11200
279,11200
279,11200
279,11200
279,11200
279,11200
2.1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 02010
600
238 257,826
24 384,770
23 610,153
27 896,89319
26 842,42823
45 308,10396
8 054,20523
17 943,54533
12 843,54533
12 843,54533
12 843,54533
12 843,54533
12 843,54533
004
0702
51 2 01 02010
600
281 977,687
36 761,053
40 976,558
42 459,72379
26 879,33382
40 589,23993
12 112,54033
18 366,53969
12 766,53969
12 766,53969
12 766,53969
12 766,53969
12 766,53969
004
0703
51 2 01 02010
600
65 893,108
0,000
0,000
0,00000
17 402,99007
21 553,70161
7 557,19226
4 892,28854
2 897,46704
2 897,36704
2 897,36704
2 897,36704
2 897,36704
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 2 01 02010
600
57 357,764
17 431,234
20 807,932
19 118,59839
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
005
0703
51 2 01 02010
600
62 889,799
0,000
0,000
0,00000
20 229,90026
21 127,82883
4 925,05826
4 544,54354
2 412,49354
2 412,49354
2 412,49354
2 412,49354
2 412,49354
2.1.4
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 07230
600
8 169,912
1 851,931
470,551
0,00000
739,37870
933,13928
200,41193
3 974,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 2 01 07230
600
2 901,087
1 323,743
783,322
25,00000
0,00000
226,11198
35,49000
507,42000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0703
51 2 01 07230
600
9,994
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
9,99437
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 2 01 07230
600
101,200
101,200
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5
Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 01 07490
200
13,290
0,000
13,290
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0702
51 2 01 07490
600
516,108
0,000
0,000
60,00000
35,00000
35,00000
55,15831
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
2.1.6
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 01 S7620
600
8 111,218
0,000
0,000
0,00000
0,00000
920,01361
1 018,53733
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
1 028,77778
2.1.7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 01 S7710
600
210 764,098
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
35 264,09764
25 000,00000
30 100,00000
30 100,00000
30 100,00000
30 100,00000
30 100,00000
004
0702
51 2 01 S7710
600
191 912,422
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
30 712,42180
22 200,00000
27 800,00000
27 800,00000
27 800,00000
27 800,00000
27 800,00000
004
0703
51 2 01 S7710
600
129 875,790
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
15 735,25527
16 406,10117
18 275,22267
19 864,80267
19 864,80267
19 864,80267
19 864,80267
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0703
51 2 01 S7710
600
100 189,479
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
11 553,89531
12 095,88901
14 227,93901
15 577,93901
15 577,93901
15 577,93901
15 577,93901
2.1.8
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 01 80630
600
27 367,730
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
1 406,93000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
4 326,80000
Основное мероприятие 2.2
Содействие развитию дошкольного,общего и дополнительного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
37 137,509
237,000
227,710
601,766
1 647,23684
13 832,01718
19 687,98562
558,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
100,000
100,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 02 07030
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2
Модернизация муниципальных систем общего образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 07040
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 07090
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.4.
Обеспечение функционирования электронной очереди
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 02 07250
200
812,724
87,000
87,000
87,00000
68,96551
68,96552
0,00000
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
2.2.5.
Улучшение материально - технической базы
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 07420
600
3 032,279
150,000
0,000
514,76600
811,35144
996,30250
559,85862
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0703
51 2 02 07420
600
150,850
0,000
0,000
0,00000
44,70000
50,00000
56,15000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0701
51 2 02 07420
600
811,220
0,000
89,000
0,000
722,21989
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0702
51 2 02 07420
600
100,000
100,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.6
Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 01090
200
51,710
0,000
51,710
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.7
Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0701
51 2 02 S0520
600
12 716,749
0,000
0,000
0,00000
0,00000
12 716,74916
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.8
Модернизация систем общего образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 02 S0920
600
19 561,977
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
19 071,97700
490,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.3.
Грантовая поддержка общеобразовательных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 03 07050
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
Управление образования администрации города Шимановска
004
523,380
35,000
19,979
35,00000
35,00000
35,00000
153,40100
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
343,000
15,000
30,000
30,00000
28,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
2.4.1.
Выявление и поддержка одаренных детей
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 04 07060
600
72,371
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
72,37100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 2 04 07060
100
8,500
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
8,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 2 04 07060
200
427,509
20,000
19,979
35,00000
35,00000
35,00000
72,53000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
35,00000
004
0709
51 2 04 07060
300
15,000
15,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0709
51 2 04 07060
300
343,000
15,000
30,000
30,00000
28,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
2.4.2.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 2 04 07070
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.5.
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
Управление образования администрации города Шимановска
004
2 556,179
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
2 316,17895
240,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 Е4 52100
600
2 556,179
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
2 316,17895
240,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.6.
Федеральный проект "Современная школа"
Управление образования администрации города Шимановска
004
320,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.1.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 Е1 51690
600
320,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2.7.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Управление образования администрации города Шимановска
004
102,360
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
102,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.1.
Создание новых мест дополнительного образования детей
Управление образования администрации города Шимановска
004
0702
51 2 Е2 54910
600
31,350
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
31,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0703
51 2 Е2 54910
600
71,010
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
71,01000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе:
215 087,876
16 275,998
16 551,174
18 118,22961
17 529,36884
16 638,41790
16 009,79596
18 235,26533
19 235,36533
19 123,56533
19 123,56533
19 123,56533
19 123,56533
Управление образования администрации города Шимановска
004
206 231,470
15 737,597
16 012,773
17 579,82841
16 816,66764
15 889,14934
15 204,56257
17 406,26533
18 406,36533
18 294,56533
18 294,56533
18 294,56533
18 294,56533
Администрация города Шимановска
001
7 154,106
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
1 702,300
0,000
0,000
0,00000
174,30000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
Основное мероприятие 3.1.
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Управление образования администрации города Шимановска
004
42 764,774
2 463,620
2 833,585
3 946,54763
4 052,29958
4 054,77847
4 048,15182
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
3 560,96533
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
1 702,300
0,000
0,000
0,00000
174,30000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
3.1.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 S7500
300
2 290,344
0,000
43,643
41,85064
386,84306
887,44616
930,56166
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0707
51 3 01 S7500
600
18 638,749
0,000
916,060
858,88936
2 332,20694
1 698,61300
1 499,64665
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
1 888,88889
004
0707
51 3 01 87500
300
676,430
290,900
117,998
267,53198
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0707
51 3 01 87500
600
4 761,920
1 322,720
1 514,102
1 925,09802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Организация и проведение городских профильных смен
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07100
600
10 180,454
494,025
0,000
299,26000
840,70680
840,80000
840,80000
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
1 144,14368
004
0707
51 3 01 07100
300
55,975
55,975
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0707
51 3 01 07100
600
1 702,300
0,000
0,000
0,00000
174,30000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
191,00000
3.1.3.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07110
600
5 817,226
300,000
241,781
553,91763
492,54278
527,91931
533,46784
527,93276
527,93276
527,93276
527,93276
527,93276
527,93276
3.1.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07090
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 02010
600
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.6.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городских профильных сменах
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 3 01 07120
600
343,676
0,000
0,000
0,00000
0,00000
100,00000
243,67567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 3.2.
Обеспечение защиты прав несовершеннолетних
Администрация города Шимановска
001
7 154,106
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
638,00000
3.2.1.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация города Шимановска
001
0709
51 3 02 87290
100
6 713,617
508,685
501,435
502,18520
503,68520
523,55256
572,87439
600,20000
600,20000
600,20000
600,20000
600,20000
600,20000
001
0709
51 3 02 87290
200
440,489
29,716
36,966
36,21600
34,71600
34,71600
41,35900
37,80000
37,80000
37,80000
37,80000
37,80000
37,80000
Основное мероприятие 3.3.
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан
Управление образования администрации города Шимановска
004
163 466,696
13 273,977
13 179,188
13 633,28078
12 764,36806
11 834,37087
11 156,41075
13 845,30000
14 845,40000
14 733,60000
14 733,60000
14 733,60000
14 733,60000
3.3.1
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87300
100
1 998,337
0,000
999,177
999,16027
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
1004
51 3 03 87300
200
215,268
0,000
107,626
107,64200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
1006
51 3 03 87300
100
10 326,701
0,000
0,000
0,00000
943,36800
1 041,00570
1 159,23537
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
1 197,18200
004
1006
51 3 03 87300
200
1 021,705
0,000
0,000
0,00000
163,43427
105,53141
99,23140
108,91800
108,91800
108,91800
108,91800
108,91800
108,91800
004
0709
51 3 03 87300
100
994,370
994,370
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
004
0709
51 3 03 87300
200
112,432
112,432
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)).
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87701
200
1 196,783
130,692
105,013
96,16354
118,34733
84,72225
72,89819
96,01017
98,58733
98,58733
98,58733
98,58733
98,58733
004
1004
51 3 03 87701
300
63 955,489
6 604,281
6 165,456
5 473,79737
5 960,63081
5 619,37445
4 684,60799
4 800,50826
4 929,36668
4 929,36668
4 929,36668
4 929,36668
4 929,36668
3.3.3
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях)
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87702
200
474,131
0,000
0,000
0,00000
37,71357
30,10142
31,95471
60,22564
62,82723
62,82723
62,82723
62,82723
62,82723
004
1004
51 3 03 87702
300
30 433,330
1 618,495
1 993,143
2 080,85100
1 885,67610
2 006,75965
2 130,31479
3 011,28183
3 141,36167
3 141,36167
3 141,36167
3 141,36167
3 141,36167
3.3.4
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю). (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 87703
300
33 632,579
2 011,903
2 442,641
2 461,98036
2 339,34386
2 274,09786
2 291,85414
3 198,47410
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3.3.5.
Осуществление государственного полномочия по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 11020
200
352,066
25,031
26,179
46,56960
24,06096
8,71255
12,49869
26,16800
38,35800
36,12200
36,12200
36,12200
36,12200
004
1004
51 3 03 11020
300
18 057,356
1 668,744
1 284,584
2 367,11664
1 236,42288
646,36649
612,43575
1 282,23200
1 879,54200
1 769,97800
1 769,97800
1 769,97800
1 769,97800
3.3.6.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Управление образования администрации города Шимановска
004
1004
51 3 03 70000
200
10,232
0,000
0,000
0,00000
0,81828
0,22014
1,22759
1,28600
1,33600
1,33600
1,33600
1,33600
1,33600
004
1004
51 3 03 70000
300
685,917
108,030
55,370
0,00000
54,55200
17,47895
60,15213
63,01400
65,46400
65,46400
65,46400
65,46400
65,46400
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего, в том числе:
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 4.1
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
2 680,000
50,000
50,000
250,000
330,000
250,000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Управление образования администрации города Шимановска
004
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0707
51 4 01 07080
200
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
005
0707
51 4 01 07080
600
2 630,000
50,000
0,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
4.1.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0707
51 4 01 07240
200
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области
005
0707
51 4 01 07240
600
50,000
0,000
50,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 4 01 07140
200
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования
Управление образования администрации города Шимановска
004
256 237,892
16 443,708
17 217,454
17 652,93665
17 978,91829
22 566,61493
23 338,74770
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление образования администрации города Шимановска
004
48 904,837
3 526,819
3 598,301
4 036,89836
3 740,23374
3 903,94111
4 074,27351
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 01 01050
100
47 673,484
3 414,262
3 524,930
3 944,09128
3 640,43962
3 750,07141
3 958,32990
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
4 240,22653
004
0709
51 5 01 01050
200
1 211,576
106,170
71,944
92,44342
98,99412
153,86970
105,14361
97,16858
97,16858
97,16858
97,16858
97,16858
97,16858
004
0709
51 5 01 01050
800
8,977
6,387
1,427
0,36366
0,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 01 07280
200
10,800
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
10,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 5.2.
Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера
Управление образования администрации города Шимановска
004
207 333,055
12 916,889
13 619,153
13 616,03829
14 238,68455
18 662,67382
19 264,47419
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 02 02010
600
206 699,767
12 637,391
13 265,363
13 616,03829
14 238,68455
18 662,67382
19 264,47419
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 02 07230
600
379,490
279,498
99,992
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.3.
Улучшение материально - технической базы
Управление образования администрации города Шимановска
004
0709
51 5 02 07420
600
253,798
0,000
253,798
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение №4 к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014-2025годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей), годы
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
«Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы»
Всего
4 179 322,326
258 228,246
261 230,248
271 384,03491
281 618,94836
353 953,57333
374 131,10846
384 160,69355
386 114,59251
402 125,22014
402 125,22014
402 125,22014
402 125,22014
Федеральный бюджет
2 134,360
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
2 134,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
2 535 223,255
157 784,143
155 791,885
161 435,19926
167 401,13219
197 320,50436
217 814,68203
232 011,95390
238 675,83286
251 746,98049
251 746,98049
251 746,98049
251 746,98049
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 641 964,711
100 444,103
105 438,363
109 948,83565
114 217,81617
156 633,06897
154 182,06643
152 148,73965
147 438,75965
150 378,23965
150 378,23965
150 378,23965
150 378,23965
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего
1 227,289
859,464
29,930
65,00000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 227,289
859,464
29,930
65,00000
69,93038
33,03448
79,93038
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3 703 569,446
224 599,076
227 381,690
235 297,86865
245 710,73085
314 465,50602
334 452,63442
341 490,70015
343 132,60632
359 259,65847
359 259,65847
359 259,65847
359 259,65847
Федеральный бюджет
2 134,360
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
2 134,36000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
2 342 506,851
142 358,145
140 442,195
145 070,88728
151 871,46293
182 734,03834
203 856,85041
215 835,99598
221 517,39742
234 704,96957
234 704,96957
234 704,96957
234 704,96957
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 358 928,236
82 240,931
86 939,495
90 226,98137
93 839,26792
131 731,46768
128 461,42401
125 654,70417
121 615,20890
124 554,68890
124 554,68890
124 554,68890
124 554,68890
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего
214 937,213
16 275,998
16 551,174
18 118,22961
17 529,36884
16 638,41790
16 009,79596
18 227,92325
19 210,40077
19 093,97625
19 093,97625
19 093,97625
19 093,97625
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
192 716,404
15 425,998
15 349,690
16 364,31198
15 529,66926
14 586,46602
13 957,83162
16 175,95792
17 158,43544
17 042,01092
17 042,01092
17 042,01092
17 042,01092
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
22 220,809
850,000
1 201,484
1 753,91763
1 999,69958
2 051,95188
2 051,96434
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
2 051,96533
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
2 680,000
50,000
50,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования
Всего
256 908,377
16 443,708
17 217,454
17 652,93665
17 978,91829
22 566,61493
23 338,74770
24 177,07015
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
256 908,377
16 443,708
17 217,454
17 652,93665
17 978,91829
22 566,61493
23 338,74770
24 177,07015
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
23 506,58542
Территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение №5 к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014 - 2025 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оакзание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям города Шимановска по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, мероприятия, направления расходов, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), тыс.руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
1.1. Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса"
Направления расходов:
1.1.1.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования
чел.
150
0
20
45
45
45
859,464
0,000
65,00000
40,00000
33,03448
50,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.1.2.Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
чел.
0
1
0
0
0
0
0,000
29,930
0,00000
29,93038
0,00000
29,93038
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.Поощрение лучших учителей
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.4. Привлечение молодых специалистов
чел.
0
0
0
3
3
1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования"
Направления расходов:
2.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
един.
53
55
55
55
55
55
41 085,964
41 294,544
41 534,15748
45 591,85080
50 570,00294
55 553,51731
62 568,29349
66 923,85028
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
71 286,27528
чел.
2405
2399
2407
1162
1165
1165
97 208,744
91 487,116
94 338,39951
96 908,34499
108 558,11420
117 525,02271
126 658,10974
135 385,20439
144 210,35154
144 210,35154
144 210,35154
144 210,35154
2.1.2. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
чел.
1113
934
1000
1000
1000
1000
4 063,437
7 660,535
9 198,33029
9 371,26714
10 747,23250
10 545,34079
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
13 955,56954
2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
един.
5
5
5
5
5
5
78 577,057
85 394,643
89 475,21537
91 354,65238
128 578,87433
32 648,99608
45 811,24714
30 984,40514
30 984,40614
30 984,40614
30 984,40614
30 984,40614
2.1.4. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
един.
5
5
0
5
0
0
3 276,874
1 253,873
25,00000
739,37870
1 159,25126
245,89630
2 495,05027
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5. Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях
чел.
0
102
109
71
105
110
0,000
13,290
60,00000
35,00000
35,00000
55,15831
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
55,15832
2.1.6. Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0,000
0,000
0,00000
0,00000
920,01361
1 018,53733
964,51376
964,51376
964,51376
964,51376
964,51376
964,51376
2.1.7. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
93 265,67002
75 701,95737
90 403,09937
93 342,57837
93 342,57837
93 342,57837
93 342,57837
2.1.8. Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
1 406,93000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
4 326,84000
2.1.9. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00000
7 709,63500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного,общего и дополнительного образования"
Направления расходов:
2.2.1.Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2. Модернизация муниципальных систем общего образования
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.4. Обеспечение функционирования электронной очереди
%
100
100
100
100
100
100
87,000
87,000
87,00000
68,96551
68,96552
0,00000
26,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
68,96552
2.2.5. Улучшение материально - технической базы
един.
10
8
0
0
0
0
250,000
89,000
514,76600
1578,27133
1046,30250
616,00862
662,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.6. Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
един.
0
1
0
0
0
0
0,000
51,710
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.7. Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования
0,000
0,000
0,00000
0,00000
12716,74916
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.8. Модернизация систем общего образования
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
19 071,97700
490,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3. Основное мероприятие "Грантовая поддержка общеобразовательных организаций"
Направления расходов:
2.3.1.Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Направление расходов
2.4.1.Выявление и поддержка одаренных детей
чел.
131
102
109
71
105
110
50,000
49,979
65,00000
63,00000
65,00000
183,40100
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
2.4.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5. Основное мероприятие Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
2.5.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
2 316,17895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.Подрограмма "Развитие системы защиты прав детей".
3.1.Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей"
Направление расходов
3.1.1.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
чел.
1118
1912
1200
800
800
800
0,000
959,703
900,74000
386,84306
887,44616
930,56166
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
чел.
0
0
800
800
800
800
1 613,620
1 632,100
2 192,63000
2 332,20694
1 698,61300
1 499,64665
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
1 770,81859
3.1.2.Организация и проведение городских профильных смен
чел.
800
0
400
400
0
0
550,000
0,000
299,26000
1 015,00680
1 031,80000
1 031,80000
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
1 407,50835
3.1.3.Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
чел.
50
30
50
50
0
0
300,000
241,781
553,91763
492,54278
527,91931
533,46784
573,62424
573,62424
573,62424
573,62424
573,62424
573,62424
3.1.4.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.5.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.6.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городских профильных сменах
един.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
100,00000
243,67567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав несовершеннолетних"
Направление расходов
3.2.1.Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
чел.
2
2
2
2
2
2
538,401
538,401
538,40120
538,40120
558,26856
614,23339
638,03134
660,90401
660,90401
660,90401
660,90401
660,90401
3.3.Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Направление расходов
3.3.1.Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
чел.
3
3
3
3
3
3
1 106,802
1 106,803
1 106,80227
1 106,80227
1 146,53711
1 258,46677
1 306,06269
1 351,80803
1 351,80803
1 351,80803
1 351,80803
1 351,80803
3.3.2.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)).
чел.
96
81
80
80
80
80
6 734,973
6 270,469
5 569,96091
6 078,97814
5 704,09670
4 757,50618
4 889,19595
4 939,66657
4 939,66657
4 939,66657
4 939,66657
4 939,66657
3.3.3.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях)
чел.
0
8
10
10
10
10
1 618,495
1 993,143
2 080,85100
1 923,38967
2 036,86107
2 162,26950
3 071,50747
3 204,18890
3 204,18890
3 204,18890
3 204,18890
3 204,18890
3.3.4.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю). (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)
чел.
0
6
6
6
6
6
2 011,903
2 442,641
2 461,98036
2 339,34386
2 274,09786
2 291,85414
3 198,47410
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3 322,45709
3.3.5.Осуществление государственного полномочия по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
чел.
8
6
6
6
6
6
1 693,775
1 310,763
2 413,68624
1 260,48384
655,07904
624,93444
1 308,38151
1 913,16916
1 796,74464
1 796,74464
1 796,74464
1 796,74464
3.3.6. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
чел.
3
2
2
2
2
2
108,030
55,370
0,00000
55,37028
17,69909
61,37972
64,31901
66,25583
66,25583
66,25583
66,25583
66,25583
4.Подрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
4.1.Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Направление расходов
4.1.1.Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы
един.
1
1
1
1
1
1
50,000
0,000
250,00000
330,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
250,00000
4.1.2.Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
50,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.3.Популяризация научной деятельности в молодежной среде
чел.
0
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования"
5.1. Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Направление расходов
5.1.1.Расходы на обечспечение функций исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления
%
100
100
100
100
100
100
3 526,819
3 598,301
4 036,89836
3 740,23374
3 903,94111
4 063,47351
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
4 337,39511
5.1.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений
0,000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
10,80000
20,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Направление расходов
5.2.1.Расходы на обеспечние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
12 637,391
13 265,363
13 616,03829
14 238,68455
18 662,67382
19 264,47419
19 191,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
19 169,19031
5.2.2.Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
един.
2
1
0
1
0
0
279,498
99,992
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
628,48473
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.3.Улучшение материально - технической базы
един.
0
2
0
0
0
0
0,000
253,798
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: