Основная информация

Дата опубликования: 20 марта 2020г.
Номер документа: RU28035106202000014
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Шимановска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 № 256

г.Шимановск

О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации г.Шимановска от 15.10.2013 №1905 (в редакции от 22.10.2018г. № 1197)

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования, руководствуясь постановлением администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», администрация города Шимановска

постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации г.Шимановска от 15.10.2013 №1905 (в редакции от 22.10.2018г. № 1197), согласно приложению к настоящему постановлению

2.Признать утратившими силу постановления администрации города Шимановска от 28.02.2020 № 202.

3.Отделу информационных технологий администрации города Шимановска  (И.А. Ермаков) разместить на официальном сайте администрации города Шимановска https://admshim.amurobl.ru настоящее постановление в разделе «экономика» подразделе «муниципальные программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву

Мэр города                                                           П.В.Березовский

Приложение

к постановлению администрациигорода Шимановска

от­­__________№______

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Шимановска от 15.10.2013 г. № 1905 (в редакции от 22.10.2018 № 1197)

1. В разделе I пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

9

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 4 179 322,326 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 1 227,289 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 3 703569,446 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 214 937,213 рублей;

подпрограмма 4 – 2 680,000 тыс. рублей;

подпрограмма 5 – 256 908,377 тыс. рублей;

Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:

2014 – 258228,246 тыс. рублей;

2015 – 261230,248 тыс. рублей;

2016 – 271384,035 тыс. рублей;

2017 – 281618,948 тыс. рублей;

2018 – 353953,573 тыс. рублей;

2019 – 374131,108 тыс. рублей;

2020 – 384160,934 тыс. рублей;

2021 – 386114,593тыс. рублей;

2022 – 402125,220тыс. рублей;

2023 – 402125,220 тыс. рублей;

2024 – 402125,220 тыс. рублей;

2025 – 402125,220 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 2 134,360 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –0,000 тыс. рублей;

2015 год –0,000тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 2 134,360 тыс. рублей;

2020 год –0,000 тыс. рублей;

2021 год –  0,000 тыс. рублей;

2022 год  – 0,000 тыс. рублей;

2023 год  – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета –

2 527 822,005 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 157784,143 тыс. рублей;

2015 – 155791,885 тыс. рублей;

2016 – 161435,199 тыс. рублей;

2017 – 167401,132 тыс. рублей;

2018 – 197320,504 тыс. рублей;

2019 – 217814,682тыс. рублей;

2020 – 232011,954тыс. рублей.

2021 – 238675,833тыс. рублей;

2022 – 251746,980 тыс. рублей;

2023 – 251746,980 тыс. рублей;

2024 – 251746,980 тыс. рублей;

2025 – 251746,980 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 1 643 264,711тыс. рублей, в том числе:

2014 – 100444,103 тыс. рублей;

2015 – 105438,363 тыс. рублей;

2016 – 109948,836 тыс. рублей;

2017 – 114217,816 тыс. рублей;

2018 – 156 633,069тыс.рублей;

2019 – 154 182,066 тыс. рублей;

2020 – 152148,740 тыс. рублей.

2021 – 147438,760 тыс. рублей;

2022 – 150378,240тыс. рублей;

2023 – 150378,240 тыс. рублей;

2024 – 150378,240тыс. рублей;

2025 – 150378,240тыс. рублей;

2. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы 3 703 569,446 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 224599,076 тыс. рублей;

2015 год – 227381,690 тыс. рублей;

2016 год – 235297,869 тыс. рублей;

2017 год – 245710,731 тыс. рублей;

2018 год – 314465,506тыс. рублей;

2019 год – 334452,634 тыс. рублей;

2020 год – 341490,700тыс. рублей;

2021 год – 343132,606 тыс. рублей;

2022 год  – 359259,658 тыс. рублей;

2023 год  – 359259,658 тыс. рублей;

2024 год – 359259,658 тыс. рублей;

2025 год – 359259,658 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 2 134,360 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –0,000 тыс. рублей;

2015 год –0,000тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 2 134,360 тыс. рублей;

2020 год –  0,000тыс. рублей;

2021 год –  0,000 тыс. рублей;

2022 год  – 0,000тыс. рублей;

2023 год  – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000тыс. рублей;

2025 год – 0,000тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 2 342 506,851тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 142358,145 тыс. рублей;

2015 год – 140442,195 тыс. рублей;

2016 год – 145070,887 тыс. рублей;

2017 год – 151871,463 тыс. рублей;

2018 год – 182734,038тыс. рублей;

2019 год – 203856,850 тыс. рублей;

2020 год – 215835,996 тыс. рублей;

2021 год – 221517,397 тыс. рублей;

2022 год –234704,970 тыс. рублей;

2023 год–234704,970 тыс. рублей;

2024 год – 234704,970 тыс. рублей;

2025 год –234704,970 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 1 358 928,236 рублей, в том числе:

2014 год – 82240,931 тыс. рублей;

2015 год – 86939,495 тыс. рублей;

2016 год – 90226,981 тыс. рублей

2017 год – 93839,268 тыс. рублей;

2018 год – 131731,468 тыс. рублей;

2019 год – 128461,424 тыс. рублей;

2020 год – 125654,704 тыс. рублей.

2021 год – 121615,209 тыс. рублей;

2022 год – 124554,689 тыс. рублей;

2023 год– 124554,689 тыс. рублей;

2024 год– 124554,689 тыс. рублей;

2025 год –124554,689 тыс. рублей;

».

3.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие      2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»дополнить пунктом 2.1.8, изложенным в следующей редакции:

«Мероприятие 2.1.8. «Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием»

Мероприятие направлено на обеспечениеобучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным горячим  питанием.В рамках мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций.

В рамках мероприятия осуществляется расходование субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования на обеспечение бесплатным питанием детей,обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

              Мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы: «Удельный вес детей обучающихся по образовательным программам начального общего образования муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве таких детей».

              В реализации мероприятия все обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях будут обеспечены бесплатным горячим  питанием».

              4. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие      2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»дополнить пунктом 2.1.9, изложенным в следующей редакции:

«Мероприятие 2.1.9. «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»

Мероприятие направлено наформирование в муниципальных учрежденияхгорода Шимановска эффективных систем безопасности, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз и в целом обеспечение безопасности жизни и здоровья, воспитанников и учащихся образовательных учреждений. В рамках мероприятия будут осуществлены мерыпо обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса.

Реализация мероприятия к 2025 году позволит:

- обеспечить эффективную систему безопасности, направленную на предупреждение и предотвращение террористических угроз;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных учреждений;

- организовать планомерное обучение постоянного состава обучающихся, воспитанников действиям на случай чрезвычайных ситуаций.

- обеспечить недопущение материальных потерь от действий террористической направленности, т.е. сокращение непредвиденных затрат и расходы бюджета для восстановления нанесенного ущерба».

5.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основное мероприятие 2.2 «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования» дополнить пунктом 2.2.8, изложенным в следующей редакции:

«Мероприятие 2.2.8 «Модернизация систем общего образования»

Мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также решение следующих задач:

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.

Мероприятие предусматривает следующие основные направления:

приобретение оборудования;

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры;

повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных организаций и учителей;

модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей:

а) муниципальной программы:

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

б) настоящей подпрограммы:

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования».

6.В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел2.4.«Описание системы основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 2.5. «Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», изложенным в следующей редакции: «2.5. «Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Мероприятие 2.5.1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» направлено на создание в общеобразовательных организациях города Шимановска  к 2025 году современной и безопасной  цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, а также решение следующих задач:

1.Внедрениецелевоймоделицифровойобразовательнойсреды;

2.Обеспечение высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением муниципальных образовательных организаций;

3.Обновлениематериально-техническойбазыобразовательныхорганизаций;

4.Обновлениеинформационногонаполненияифункциональныхвозможностейофициальныхсайтовобразовательныхорганизаций;

5.Внедрениесовременныхцифровыхтехнологийвобразовательныйпроцесс.

В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:расширение возможностей построения образовательной траектории;доступ к самым современным образовательным ресурсам;расширение образовательных возможностей для ребенка; снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; повышение прозрачности образовательного процесса;облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса; снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации;снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации;повышение удобства мониторинга за образовательным процессом;формирование новых возможностей организации образовательного процесса».

7. В подпрограмме «Развитие системы защиты прав детей» пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 214 937,213 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16275,998 тыс. рублей;

2015 год – 16551,174 тыс. рублей;

2016 год –18118,230 тыс. рублей;

2017 год – 17529,369 тыс. рублей;

2018 год – 16638,418 тыс. рублей;

2019 год – 16009,796 тыс. рублей;

2020 год – 18227,923 тыс. рублей;

2021 – 19210,401тыс. рублей;

2022 – 19093,976 тыс. рублей;

2023 – 19093,976 тыс. рублей;

2024 – 19093,976 тыс. рублей;

2025 – 19093,976 тыс. рублей;

из них: за счет средств областного бюджета – 192 716,404тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 15425,998 тыс. рублей;

2015 год – 15349,690 тыс. рублей;

2016 год – 16364,312 тыс. рублей;

2017 год – 15529,669 тыс. рублей;

2018 год – 14586,466 тыс. рублей;

2019 год – 13957,832 тыс. рублей;

2020 год – 16 559,864 тыс. рублей;

2021 – 16175,958 тыс. рублей;

2022 – 17158,435тыс. рублей;

2023 – 17042,011тыс. рублей;

2024 – 17042,011 тыс. рублей;

2025 – 17042,011 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 22 220,809тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 850,000 тыс. рублей;

2015 год – 1201,484 тыс. рублей;

2016 год – 1753,918 тыс. рублей

2017 год –1999,700тыс. рублей;

2018 год – 2051,952 тыс. рублей;

2019 год –2 051,964 тыс. рублей;

2020 год –2 051,965тыс. рублей.

2021 – 2 051,965тыс. рублей;

2022 – 2 051,965тыс. рублей;

2023 – 2 051,965тыс. рублей;

2024 – 2 051,965тыс. рублей;

2025 – 2 051,965тыс. рублей;

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета –256 908.377тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16443,708 тыс. рублей;

2015 год – 17217,454 тыс. рублей;

2016 год – 17652,937  тыс. рублей;

2017 год – 17978,918 тыс. рублей;

2018 год – 22566,615 тыс. рублей;

2019 год – 23338,748 тыс. рублей;

2020 год – 24177,070тыс. рублей.

2021 год – 23506,585 тыс. рублей;

2022 год – 23506,585 тыс. рублей;

2023 год – 23506,585 тыс. рублей;

2024 год – 23506,585 тыс. рублей;

2025 год – 23506,585 тыс. рублей

».

8. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей» таблицу 3изложить в следующей редакции:

№п/п

Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.

Развитие дошкольного, общего и дополнительного  образования детей

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.1.

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0,1

0,9

0,1

0,9

0,9

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.1.2.

Выплата компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.1.3.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.1.4.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.1.5.

Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.1.6.

Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.1.7.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.2.

Содействие развитию дошкольного,

общего и дополнительного образования

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.2.1

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2

Модернизация муниципальных систем общего образования

-

-

-

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.4

Обеспечение функционирования электронной очереди

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.2.5

Улучшение материально – технической базы

0,1

0,9

0,1

0,9

0,7

-

-

-

-

-

-

-

2.2.6

Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

-

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.7

Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

-

-

-

2.2.8

Модернизация систем общего образования

0,7

8. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей» таблицу 3дополнить пунктом 2.1.8., изложенным в следующей редакции:

2.1.8.

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

-

-

-

-

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,4

0,14

».

9.Вподпрограмме 3 «Развитие системы защиты прав детей» таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 4



п/п

Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.

Развитие системы защиты прав детей

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.1.

Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1.

«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.1.2.

«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.1.3.

Организация и проведение городских профильных смен

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.1.4.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.5.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.6.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

-

-

-

-

0,09

0,09

-

-

-

-

-

-

3.2.

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.1.

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.

Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организациииосуществлениюдеятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.2.

«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)»

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.3.

«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях»

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.4.

«Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)»

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.5.

Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передачи ребенка на воспитание в семью

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.6.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

    ».

10.Вподпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 5



пп/п

Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.

Вовлечение молодежи в социальную практику

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-

4.1.

Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1.

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной   программы

1

0,9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.1.2.

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3.

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        ».

11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования» таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 6



пп/п

Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 –   2025 годы» и прочие мероприятия в области образования

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительно -распорядительных органов местного самоуправления

0,33

0,25

0,5

0,5

0,5  

0,33  

0,5  

0,5

0,5 

0,5 

0,5  

0,5

5.1.2.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений

-

-

-

-

-

0,33

-

-

-

-

-

5.2.

Финансовое обеспечение расходов общепрограммногохарактера

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

0,33

0,25

0,5

0,5

0,5

0,33

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5.2.2.

Расходы на обеспечение безопаснойдеятельностимуниципальных организаций.

0,33

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.3.

Улучшение материально-технической базы

-  

0,25

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

      ».

12. Приложение № 3 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджета» изложить в следующей редакции (прилагается).

13. Приложение № 4 программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в следующей редакции (прилагается).

14. Приложение № 5 программы «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Шимановска по муниципальной программе» изложить в следующей редакции (прилагается).

приложение 3

к муниципальной программе  "Развитие образования города Шимановска на 2014 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение раелизации муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджетов

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс.рублей), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа

Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы»

Всего, в том числе

4 173 121,417

258 228,246

261 230,248

271 384,03491

281 618,94836

353 953,57333

374 131,10846

377 816,73965

386 139,55965

402 154,73965

402 154,73965

402 154,73965

402 154,73965

Управление образования администрации города Шимановска

004

3 940 565,267

239 953,909

239 803,915

251 447,03532

260 318,34690

331 796,47594

356 566,92150

360 067,30710

368 390,12710

383 055,30710

383 055,30710

383 055,30710

383 055,30710

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

225 402,044

17 735,936

20 887,932

19 398,59839

20 762,20026

21 598,82883

16 949,95357

17 111,43255

17 111,43255

18 461,43255

18 461,43255

18 461,43255

18 461,43255

Администрация города Шимановска

001

7 154,106

538,401

538,401

538,40120

538,40120

558,26856

614,23339

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

Подпрограмма 1

Развитие профессионального образования

Всего, в том числе

1 227,289

859,464

29,930

65,00000

69,93038

33,03448

79,93038

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Управление образования администрации города Шимановска

004

1 188,787

820,962

29,930

65,000

69,93038

33,03448

79,93038

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

38,502

38,502

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 1.1.

Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса

Всего, в том числе

1 227,289

859,464

29,930

65,000

69,93038

33,03448

79,93038

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Управление образования администрации города Шимановска

004

1 188,787

820,962

29,930

65,000

69,93038

33,03448

79,93038

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

38,502

38,502

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 1 01 07010

600

502,325

502,325

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0702

51 1 01 07010

200

65,000

0,000

0,000

65,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0702

51 1 01 07010

600

263,637

263,637

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0709

51 1 01 07010

200

268,034

55,000

0,000

0,00000

40,00000

33,03448

50,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0702

51 1 01 07010

600

38,502

38,502

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 1 01 05040

600

29,930

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

29,93038

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0702

51 1 01 05040

600

59,860

0,000

29,930

0,00000

29,93038

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3

Поощрение лучших учителей

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 1 01 07020

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.4

Привлечение молодых специалистов

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 1 01 05040

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 2

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Всего, в том числе:

3 697 888,359

224 599,076

227 381,690

235 297,86865

245 710,73085

314 465,50602

334 452,63442

335 809,88890

343 132,60890

359 259,58890

359 259,58890

359 259,58890

359 259,58890

Управление образования администрации города Шимановска

004

3 476 907,117

206 951,642

206 543,758

216 149,27026

225 452,83059

293 307,67719

317 943,68085

319 139,45635

326 462,17635

341 239,15635

341 239,15635

341 239,15635

341 239,15635

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

220 981,242

17 647,434

20 837,932

19 148,59839

20 257,90026

21 157,82883

16 508,95357

16 670,43255

16 670,43255

18 020,43255

18 020,43255

18 020,43255

18 020,43255

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан  на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

3 436 267,690

206 679,642

206 296,069

215 512,50426

223 770,59375

279 440,66001

295 786,11528

317 883,13083

326 358,21083

341 135,19083

341 135,19083

341 135,19083

341 135,19083

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

220 538,242

17 532,434

20 807,932

19 118,598

20 229,90026

21 127,82883

16 478,95357

16 640,43255

16 640,43255

17 990,43255

17 990,43255

17 990,43255

17 990,43255

2.1.1.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 01 87510

600

123 914,666

41 085,964

41 294,544

41 534,15748

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Финансовое беспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основоного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

004

0702

51 2 01 87260

600

283 034,260

97 208,744

91 487,116

94 338,39951

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

004

0701

51 2 01 88500

600

566 352,616

0,000

0,000

0,00000

45 591,85080

50 570,00294

55 553,51731

62 568,29349

66 923,85028

71 286,27528

71 286,27528

71 286,27528

71 286,27528

004

0702

51 2 01 88500

600

1 161 876,137

0,000

0,000

0,00000

96 908,34499

108 558,11420

117 525,02271

126 658,10651

135 385,24972

144 210,32472

144 210,32472

144 210,32472

144 210,32472

2.1.2

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 2 01 87250

300

132 783,148

4 006,131

7 549,047

9 064,38743

9 183,86114

10 526,29006

10 394,50329

13 676,48800

13 676,48800

13 676,48800

13 676,48800

13 676,48800

13 676,48800

004

1004

51 2 01 87250

200

2 536,595

57,306

111,488

133,94286

187,40600

220,94244

150,83750

279,11200

279,11200

279,11200

279,11200

279,11200

279,11200

2.1.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 01 02010

600

238 257,826

24 384,770

23 610,153

27 896,89319

26 842,42823

45 308,10396

8 054,20523

17 943,54533

12 843,54533

12 843,54533

12 843,54533

12 843,54533

12 843,54533

004

0702

51 2 01 02010

600

281 977,687

36 761,053

40 976,558

42 459,72379

26 879,33382

40 589,23993

12 112,54033

18 366,53969

12 766,53969

12 766,53969

12 766,53969

12 766,53969

12 766,53969

004

0703

51 2 01 02010

600

65 893,108

0,000

0,000

0,00000

17 402,99007

21 553,70161

7 557,19226

4 892,28854

2 897,46704

2 897,36704

2 897,36704

2 897,36704

2 897,36704

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0702

51 2 01 02010

600

57 357,764

17 431,234

20 807,932

19 118,59839

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

005

0703

51 2 01 02010

600

62 889,799

0,000

0,000

0,00000

20 229,90026

21 127,82883

4 925,05826

4 544,54354

2 412,49354

2 412,49354

2 412,49354

2 412,49354

2 412,49354

2.1.4

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 01 07230

600

8 169,912

1 851,931

470,551

0,00000

739,37870

933,13928

200,41193

3 974,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0702

51 2 01 07230

600

2 901,087

1 323,743

783,322

25,00000

0,00000

226,11198

35,49000

507,42000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0703

51 2 01 07230

600

9,994

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

9,99437

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0702

51 2 01 07230

600

101,200

101,200

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5

Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 01 07490

200

13,290

0,000

13,290

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0702

51 2 01 07490

600

516,108

0,000

0,000

60,00000

35,00000

35,00000

55,15831

55,15832

55,15832

55,15832

55,15832

55,15832

55,15832

2.1.6

Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 01 S7620

600

8 111,218

0,000

0,000

0,00000

0,00000

920,01361

1 018,53733

1 028,77778

1 028,77778

1 028,77778

1 028,77778

1 028,77778

1 028,77778

2.1.7

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 01 S7710

600

210 764,098

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

35 264,09764

25 000,00000

30 100,00000

30 100,00000

30 100,00000

30 100,00000

30 100,00000

004

0702

51 2 01 S7710

600

191 912,422

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

30 712,42180

22 200,00000

27 800,00000

27 800,00000

27 800,00000

27 800,00000

27 800,00000

004

0703

51 2 01 S7710

600

129 875,790

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

15 735,25527

16 406,10117

18 275,22267

19 864,80267

19 864,80267

19 864,80267

19 864,80267

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0703

51 2 01 S7710

600

100 189,479

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

11 553,89531

12 095,88901

14 227,93901

15 577,93901

15 577,93901

15 577,93901

15 577,93901

2.1.8

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 01 80630

600

27 367,730

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

1 406,93000

4 326,80000

4 326,80000

4 326,80000

4 326,80000

4 326,80000

4 326,80000

Основное мероприятие 2.2

Содействие развитию дошкольного,общего и дополнительного образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

37 137,509

237,000

227,710

601,766

1 647,23684

13 832,01718

19 687,98562

558,96552

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

100,000

100,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 02 07030

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2

Модернизация муниципальных систем общего образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 02 07040

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 02 07090

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.4.

Обеспечение функционирования электронной очереди

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 02 07250

200

812,724

87,000

87,000

87,00000

68,96551

68,96552

0,00000

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

2.2.5.

Улучшение материально - технической базы

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 02 07420

600

3 032,279

150,000

0,000

514,76600

811,35144

996,30250

559,85862

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0703

51 2 02 07420

600

150,850

0,000

0,000

0,00000

44,70000

50,00000

56,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0701

51 2 02 07420

600

811,220

0,000

89,000

0,000

722,21989

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0702

51 2 02 07420

600

100,000

100,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.6

Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 02 01090

200

51,710

0,000

51,710

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.7

Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

0701

51 2 02 S0520

600

12 716,749

0,000

0,000

0,00000

0,00000

12 716,74916

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.8

Модернизация систем общего образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 02 S0920

600

19 561,977

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

19 071,97700

490,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2.3.

Грантовая поддержка общеобразовательных организаций

Управление образования администрации города Шимановска

004

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1

Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 03 07050

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2.4.

Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями

Управление образования администрации города Шимановска

004

523,380

35,000

19,979

35,00000

35,00000

35,00000

153,40100

35,00000

35,00000

35,00000

35,00000

35,00000

35,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

343,000

15,000

30,000

30,00000

28,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

2.4.1.

Выявление и поддержка одаренных детей

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 04 07060

600

72,371

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

72,37100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0709

51 2 04 07060

100

8,500

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0709

51 2 04 07060

200

427,509

20,000

19,979

35,00000

35,00000

35,00000

72,53000

35,00000

35,00000

35,00000

35,00000

35,00000

35,00000

004

0709

51 2 04 07060

300

15,000

15,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0709

51 2 04 07060

300

343,000

15,000

30,000

30,00000

28,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

2.4.2.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 2 04 07070

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2.5.

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Управление образования администрации города Шимановска

004

2 556,179

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

2 316,17895

240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.1.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 Е4 52100

600

2 556,179

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

2 316,17895

240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2.6.

Федеральный проект "Современная школа"

Управление образования администрации города Шимановска

004

320,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.1.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 Е1 51690

600

320,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2.7.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Управление образования администрации города Шимановска

004

102,360

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

102,36000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.7.1.

Создание новых мест дополнительного образования детей

Управление образования администрации города Шимановска

004

0702

51 2 Е2 54910

600

31,350

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31,35000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0703

51 2 Е2 54910

600

71,010

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

71,01000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 3

Развитие системы защиты прав детей

Всего, в том числе:

215 087,876

16 275,998

16 551,174

18 118,22961

17 529,36884

16 638,41790

16 009,79596

18 235,26533

19 235,36533

19 123,56533

19 123,56533

19 123,56533

19 123,56533

Управление образования администрации города Шимановска

004

206 231,470

15 737,597

16 012,773

17 579,82841

16 816,66764

15 889,14934

15 204,56257

17 406,26533

18 406,36533

18 294,56533

18 294,56533

18 294,56533

18 294,56533

Администрация города Шимановска

001

7 154,106

538,401

538,401

538,40120

538,40120

558,26856

614,23339

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

1 702,300

0,000

0,000

0,00000

174,30000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

Основное мероприятие 3.1.

Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей

Управление образования администрации города Шимановска

004

42 764,774

2 463,620

2 833,585

3 946,54763

4 052,29958

4 054,77847

4 048,15182

3 560,96533

3 560,96533

3 560,96533

3 560,96533

3 560,96533

3 560,96533

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

1 702,300

0,000

0,000

0,00000

174,30000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

3.1.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 3 01 S7500

300

2 290,344

0,000

43,643

41,85064

386,84306

887,44616

930,56166

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0707

51 3 01 S7500

600

18 638,749

0,000

916,060

858,88936

2 332,20694

1 698,61300

1 499,64665

1 888,88889

1 888,88889

1 888,88889

1 888,88889

1 888,88889

1 888,88889

004

0707

51 3 01 87500

300

676,430

290,900

117,998

267,53198

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0707

51 3 01 87500

600

4 761,920

1 322,720

1 514,102

1 925,09802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Организация и проведение городских профильных смен

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 3 01 07100

600

10 180,454

494,025

0,000

299,26000

840,70680

840,80000

840,80000

1 144,14368

1 144,14368

1 144,14368

1 144,14368

1 144,14368

1 144,14368

004

0707

51 3 01 07100

300

55,975

55,975

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0707

51 3 01 07100

600

1 702,300

0,000

0,000

0,00000

174,30000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

191,00000

3.1.3.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 3 01 07110

600

5 817,226

300,000

241,781

553,91763

492,54278

527,91931

533,46784

527,93276

527,93276

527,93276

527,93276

527,93276

527,93276

3.1.4.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 3 01 07090

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 3 01 02010

600

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.6.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городских профильных сменах

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 3 01 07120

600

343,676

0,000

0,000

0,00000

0,00000

100,00000

243,67567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3.2.

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних

Администрация города Шимановска

001

7 154,106

538,401

538,401

538,40120

538,40120

558,26856

614,23339

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

638,00000

3.2.1.

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация города Шимановска

001

0709

51 3 02 87290

100

6 713,617

508,685

501,435

502,18520

503,68520

523,55256

572,87439

600,20000

600,20000

600,20000

600,20000

600,20000

600,20000

001

0709

51 3 02 87290

200

440,489

29,716

36,966

36,21600

34,71600

34,71600

41,35900

37,80000

37,80000

37,80000

37,80000

37,80000

37,80000

Основное мероприятие 3.3.

Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан

Управление образования администрации города Шимановска

004

163 466,696

13 273,977

13 179,188

13 633,28078

12 764,36806

11 834,37087

11 156,41075

13 845,30000

14 845,40000

14 733,60000

14 733,60000

14 733,60000

14 733,60000

3.3.1

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 3 03 87300

100

1 998,337

0,000

999,177

999,16027

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

1004

51 3 03 87300

200

215,268

0,000

107,626

107,64200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

1006

51 3 03 87300

100

10 326,701

0,000

0,000

0,00000

943,36800

1 041,00570

1 159,23537

1 197,18200

1 197,18200

1 197,18200

1 197,18200

1 197,18200

1 197,18200

004

1006

51 3 03 87300

200

1 021,705

0,000

0,000

0,00000

163,43427

105,53141

99,23140

108,91800

108,91800

108,91800

108,91800

108,91800

108,91800

004

0709

51 3 03 87300

100

994,370

994,370

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

004

0709

51 3 03 87300

200

112,432

112,432

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)).

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 3 03 87701

200

1 196,783

130,692

105,013

96,16354

118,34733

84,72225

72,89819

96,01017

98,58733

98,58733

98,58733

98,58733

98,58733

004

1004

51 3 03 87701

300

63 955,489

6 604,281

6 165,456

5 473,79737

5 960,63081

5 619,37445

4 684,60799

4 800,50826

4 929,36668

4 929,36668

4 929,36668

4 929,36668

4 929,36668

3.3.3

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях)

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 3 03 87702

200

474,131

0,000

0,000

0,00000

37,71357

30,10142

31,95471

60,22564

62,82723

62,82723

62,82723

62,82723

62,82723

004

1004

51 3 03 87702

300

30 433,330

1 618,495

1 993,143

2 080,85100

1 885,67610

2 006,75965

2 130,31479

3 011,28183

3 141,36167

3 141,36167

3 141,36167

3 141,36167

3 141,36167

3.3.4

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю). (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 3 03 87703

300

33 632,579

2 011,903

2 442,641

2 461,98036

2 339,34386

2 274,09786

2 291,85414

3 198,47410

3 322,45709

3 322,45709

3 322,45709

3 322,45709

3 322,45709

3.3.5.

Осуществление государственного полномочия по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 3 03 11020

200

352,066

25,031

26,179

46,56960

24,06096

8,71255

12,49869

26,16800

38,35800

36,12200

36,12200

36,12200

36,12200

004

1004

51 3 03 11020

300

18 057,356

1 668,744

1 284,584

2 367,11664

1 236,42288

646,36649

612,43575

1 282,23200

1 879,54200

1 769,97800

1 769,97800

1 769,97800

1 769,97800

3.3.6.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление образования администрации города Шимановска

004

1004

51 3 03 70000

200

10,232

0,000

0,000

0,00000

0,81828

0,22014

1,22759

1,28600

1,33600

1,33600

1,33600

1,33600

1,33600

004

1004

51 3 03 70000

300

685,917

108,030

55,370

0,00000

54,55200

17,47895

60,15213

63,01400

65,46400

65,46400

65,46400

65,46400

65,46400

Подпрограмма 4

Вовлечение молодежи в социальную практику

Всего, в том числе:

2 680,000

50,000

50,000

250,00000

330,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

2 680,000

50,000

50,000

250,00000

330,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

Управление образования администрации города Шимановска

004

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 4.1

Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

2 680,000

50,000

50,000

250,000

330,000

250,000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

Управление образования администрации города Шимановска

004

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0707

51 4 01 07080

200

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

005

0707

51 4 01 07080

600

2 630,000

50,000

0,000

250,00000

330,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

4.1.2.

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

Управление образования администрации города Шимановска

004

0707

51 4 01 07240

200

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска Амурской области

005

0707

51 4 01 07240

600

50,000

0,000

50,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.3.

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 4 01 07140

200

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования

Управление образования администрации города Шимановска

004

256 237,892

16 443,708

17 217,454

17 652,93665

17 978,91829

22 566,61493

23 338,74770

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение функций органов местного самоуправления

Управление образования администрации города Шимановска

004

48 904,837

3 526,819

3 598,301

4 036,89836

3 740,23374

3 903,94111

4 074,27351

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

5.1.1

Расходы на обеспечение функций исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 5 01 01050

100

47 673,484

3 414,262

3 524,930

3 944,09128

3 640,43962

3 750,07141

3 958,32990

4 240,22653

4 240,22653

4 240,22653

4 240,22653

4 240,22653

4 240,22653

004

0709

51 5 01 01050

200

1 211,576

106,170

71,944

92,44342

98,99412

153,86970

105,14361

97,16858

97,16858

97,16858

97,16858

97,16858

97,16858

004

0709

51 5 01 01050

800

8,977

6,387

1,427

0,36366

0,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 5 01 07280

200

10,800

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

10,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 5.2.

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера

Управление образования администрации города Шимановска

004

207 333,055

12 916,889

13 619,153

13 616,03829

14 238,68455

18 662,67382

19 264,47419

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

5.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 5 02 02010

600

206 699,767

12 637,391

13 265,363

13 616,03829

14 238,68455

18 662,67382

19 264,47419

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

5.2.2.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 5 02 07230

600

379,490

279,498

99,992

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.3.

Улучшение материально - технической базы

Управление образования администрации города Шимановска

004

0709

51 5 02 07420

600

253,798

0,000

253,798

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение №4                                                                         к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014-2025годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей), годы

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа

«Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2025 годы»

Всего

4 179 322,326

258 228,246

261 230,248

271 384,03491

281 618,94836

353 953,57333

374 131,10846

384 160,69355

386 114,59251

402 125,22014

402 125,22014

402 125,22014

402 125,22014

Федеральный бюджет

2 134,360

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

2 134,36000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Областной бюджет

2 535 223,255

157 784,143

155 791,885

161 435,19926

167 401,13219

197 320,50436

217 814,68203

232 011,95390

238 675,83286

251 746,98049

251 746,98049

251 746,98049

251 746,98049

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 641 964,711

100 444,103

105 438,363

109 948,83565

114 217,81617

156 633,06897

154 182,06643

152 148,73965

147 438,75965

150 378,23965

150 378,23965

150 378,23965

150 378,23965

Территориальные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Юридические лица

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 1

Развитие профессионального образования

Всего

1 227,289

859,464

29,930

65,00000

69,93038

33,03448

79,93038

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 227,289

859,464

29,930

65,00000

69,93038

33,03448

79,93038

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Территориальные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Юридические лица

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 2

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Всего

3 703 569,446

224 599,076

227 381,690

235 297,86865

245 710,73085

314 465,50602

334 452,63442

341 490,70015

343 132,60632

359 259,65847

359 259,65847

359 259,65847

359 259,65847

Федеральный бюджет

2 134,360

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

2 134,36000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

2 342 506,851

142 358,145

140 442,195

145 070,88728

151 871,46293

182 734,03834

203 856,85041

215 835,99598

221 517,39742

234 704,96957

234 704,96957

234 704,96957

234 704,96957

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 358 928,236

82 240,931

86 939,495

90 226,98137

93 839,26792

131 731,46768

128 461,42401

125 654,70417

121 615,20890

124 554,68890

124 554,68890

124 554,68890

124 554,68890

Территориальные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 3

Развитие системы защиты прав детей

Всего

214 937,213

16 275,998

16 551,174

18 118,22961

17 529,36884

16 638,41790

16 009,79596

18 227,92325

19 210,40077

19 093,97625

19 093,97625

19 093,97625

19 093,97625

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Областной бюджет

192 716,404

15 425,998

15 349,690

16 364,31198

15 529,66926

14 586,46602

13 957,83162

16 175,95792

17 158,43544

17 042,01092

17 042,01092

17 042,01092

17 042,01092

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

22 220,809

850,000

1 201,484

1 753,91763

1 999,69958

2 051,95188

2 051,96434

2 051,96533

2 051,96533

2 051,96533

2 051,96533

2 051,96533

2 051,96533

Территориальные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 4

Вовлечение  молодежи  в социальную практику

Всего

2 680,000

50,000

50,000

250,00000

330,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

2 680,000

50,000

50,000

250,00000

330,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

Территориальные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Юридические лица

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования

Всего

256 908,377

16 443,708

17 217,454

17 652,93665

17 978,91829

22 566,61493

23 338,74770

24 177,07015

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

256 908,377

16 443,708

17 217,454

17 652,93665

17 978,91829

22 566,61493

23 338,74770

24 177,07015

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

23 506,58542

Территориальные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение №5                                                                                                                                           к муниципальной программе "Развитие образования города Шимановска на 2014 - 2025 годы"

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оакзание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям города Шимановска по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, мероприятия, направления расходов, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), тыс.руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

1.1. Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса"

Направления расходов:

1.1.1.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования

чел.

150

0

20

45

45

45

859,464

0,000

65,00000

40,00000

33,03448

50,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

1.1.2.Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений

чел.

0

1

0

0

0

0

0,000

29,930

0,00000

29,93038

0,00000

29,93038

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.Поощрение лучших учителей

чел.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.4. Привлечение молодых специалистов

чел.

0

0

0

3

3

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

2.1. Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав  граждан  на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования"

Направления расходов:

2.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                                                                                                Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.                                                                                                        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

един.

53

55

55

55

55

55

41 085,964

41 294,544

41 534,15748

45 591,85080

50 570,00294

55 553,51731

62 568,29349

66 923,85028

71 286,27528

71 286,27528

71 286,27528

71 286,27528

чел.

2405

2399

2407

1162

1165

1165

97 208,744

91 487,116

94 338,39951

96 908,34499

108 558,11420

117 525,02271

126 658,10974

135 385,20439

144 210,35154

144 210,35154

144 210,35154

144 210,35154

2.1.2. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

чел.

1113

934

1000

1000

1000

1000

4 063,437

7 660,535

9 198,33029

9 371,26714

10 747,23250

10 545,34079

13 955,56954

13 955,56954

13 955,56954

13 955,56954

13 955,56954

13 955,56954

2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

един.

5

5

5

5

5

5

78 577,057

85 394,643

89 475,21537

91 354,65238

128 578,87433

32 648,99608

45 811,24714

30 984,40514

30 984,40614

30 984,40614

30 984,40614

30 984,40614

2.1.4. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

един.

5

5

0

5

0

0

3 276,874

1 253,873

25,00000

739,37870

1 159,25126

245,89630

2 495,05027

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5. Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях

чел.

0

102

109

71

105

110

0,000

13,290

60,00000

35,00000

35,00000

55,15831

55,15832

55,15832

55,15832

55,15832

55,15832

55,15832

2.1.6. Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0,000

0,000

0,00000

0,00000

920,01361

1 018,53733

964,51376

964,51376

964,51376

964,51376

964,51376

964,51376

2.1.7. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

93 265,67002

75 701,95737

90 403,09937

93 342,57837

93 342,57837

93 342,57837

93 342,57837

2.1.8. Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

1 406,93000

4 326,84000

4 326,84000

4 326,84000

4 326,84000

4 326,84000

4 326,84000

2.1.9. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

7 709,63500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного,общего и дополнительного образования"

Направления расходов:

2.2.1.Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2. Модернизация муниципальных систем общего образования

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.4. Обеспечение функционирования электронной очереди

%

100

100

100

100

100

100

87,000

87,000

87,00000

68,96551

68,96552

0,00000

26,96552

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

68,96552

2.2.5. Улучшение материально - технической базы

един.

10

8

0

0

0

0

250,000

89,000

514,76600

1578,27133

1046,30250

616,00862

662,36000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.6. Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

един.

0

1

0

0

0

0

0,000

51,710

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.7. Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования

0,000

0,000

0,00000

0,00000

12716,74916

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.8. Модернизация систем общего образования

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

19 071,97700

490,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3. Основное мероприятие "Грантовая поддержка общеобразовательных организаций"

Направления расходов:

2.3.1.Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"

Направление расходов

2.4.1.Выявление и поддержка одаренных детей

чел.

131

102

109

71

105

110

50,000

49,979

65,00000

63,00000

65,00000

183,40100

65,00000

65,00000

65,00000

65,00000

65,00000

65,00000

2.4.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

чел.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5. Основное мероприятие Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

2.5.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

2 316,17895

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.Подрограмма "Развитие системы защиты прав детей".

3.1.Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей"

Направление расходов

3.1.1.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

чел.

1118

1912

1200

800

800

800

0,000

959,703

900,74000

386,84306

887,44616

930,56166

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

чел.

0

0

800

800

800

800

1 613,620

1 632,100

2 192,63000

2 332,20694

1 698,61300

1 499,64665

1 770,81859

1 770,81859

1 770,81859

1 770,81859

1 770,81859

1 770,81859

3.1.2.Организация и проведение городских профильных смен

чел.

800

0

400

400

0

0

550,000

0,000

299,26000

1 015,00680

1 031,80000

1 031,80000

1 407,50835

1 407,50835

1 407,50835

1 407,50835

1 407,50835

1 407,50835

3.1.3.Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

чел.

50

30

50

50

0

0

300,000

241,781

553,91763

492,54278

527,91931

533,46784

573,62424

573,62424

573,62424

573,62424

573,62424

573,62424

3.1.4.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.5.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.6.Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городских профильных сменах

един.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

100,00000

243,67567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав несовершеннолетних"

Направление расходов

3.2.1.Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

чел.

2

2

2

2

2

2

538,401

538,401

538,40120

538,40120

558,26856

614,23339

638,03134

660,90401

660,90401

660,90401

660,90401

660,90401

3.3.Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан"

Направление расходов

3.3.1.Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

чел.

3

3

3

3

3

3

1 106,802

1 106,803

1 106,80227

1 106,80227

1 146,53711

1 258,46677

1 306,06269

1 351,80803

1 351,80803

1 351,80803

1 351,80803

1 351,80803

3.3.2.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)).

чел.

96

81

80

80

80

80

6 734,973

6 270,469

5 569,96091

6 078,97814

5 704,09670

4 757,50618

4 889,19595

4 939,66657

4 939,66657

4 939,66657

4 939,66657

4 939,66657

3.3.3.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемных семьях)

чел.

0

8

10

10

10

10

1 618,495

1 993,143

2 080,85100

1 923,38967

2 036,86107

2 162,26950

3 071,50747

3 204,18890

3 204,18890

3 204,18890

3 204,18890

3 204,18890

3.3.4.Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю). (Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)

чел.

0

6

6

6

6

6

2 011,903

2 442,641

2 461,98036

2 339,34386

2 274,09786

2 291,85414

3 198,47410

3 322,45709

3 322,45709

3 322,45709

3 322,45709

3 322,45709

3.3.5.Осуществление государственного полномочия по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты

чел.

8

6

6

6

6

6

1 693,775

1 310,763

2 413,68624

1 260,48384

655,07904

624,93444

1 308,38151

1 913,16916

1 796,74464

1 796,74464

1 796,74464

1 796,74464

3.3.6. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

3

2

2

2

2

2

108,030

55,370

0,00000

55,37028

17,69909

61,37972

64,31901

66,25583

66,25583

66,25583

66,25583

66,25583

4.Подрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

4.1.Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"

Направление расходов

4.1.1.Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы

един.

1

1

1

1

1

1

50,000

0,000

250,00000

330,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

250,00000

4.1.2.Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

чел.

0

0

0

0

0

0

0,000

50,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.3.Популяризация научной деятельности в молодежной среде

чел.

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования"

5.1. Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Направление расходов

5.1.1.Расходы на обечспечение функций исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления

%

100

100

100

100

100

100

3 526,819

3 598,301

4 036,89836

3 740,23374

3 903,94111

4 063,47351

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

4 337,39511

5.1.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности учреждений

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

10,80000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Направление расходов

5.2.1.Расходы на обеспечние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

12 637,391

13 265,363

13 616,03829

14 238,68455

18 662,67382

19 264,47419

19 191,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

19 169,19031

5.2.2.Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

един.

2

1

0

1

0

0

279,498

99,992

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

628,48473

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.3.Улучшение материально - технической базы

един.

0

2

0

0

0

0

0,000

253,798

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать