Основная информация
Дата опубликования: | 20 апреля 2009г. |
Номер документа: | ru42000200900271 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2009 №174
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2007 №174 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу ПКАКО от 30.12.2011 №674)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Долгосрочную целевую программу «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы», утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 №174 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 27.05.2008 №203, от 10.09.2008 №379, от 25.12.2008 № 580, от 30.12.2008 №606), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Г.Смолего.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 апреля 2009 г. № 174
Долгосрочная целевая программа
«Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 11.05.2007 №75-рг «О разработке среднесрочной региональной целевой программы «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы»
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель ГубернатораКемеровскойобласти В.Г. Смолего
Основные разработчики Программы
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Цели Программы
Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;
обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами
Задачи Программы
Развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сети: регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области;
передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Срок реализации Программы
2008-2011 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
1. Подпрограмма «Транспорт».
2. Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области»
Основные исполнители Программы
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы
Всего средств - 1321,922 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 1046,475 млн. рублей;
в 2009 году - 122,936 млн. рублей;
в 2010 году - 74,7 млн. рублей;
в 2011 году -77,811 млн. рублей;
из них средств областного бюджета - 836,162 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 689,915 млн. рублей;
в 2009 году - 41,136 млн. рублей;
в 2010 году - 51,0 млн. рублей;
в 2011 году -54,111 млн. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники, в том числе:
средства федерального бюджета -396,16 млн. рублей, из них:
в 2008 году - 321,36 млн. рублей;
в 2009 году - 74,8 млн.рублей;
средства местных бюджетов -17,1 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 5,7 млн. рублей;
в 2009 году - 0 млн. рублей;
в 2010 году - 5,7 млн. рублей;
в 2011 году - 5,7 млн. рублей;
внебюджетные средства -72,5 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 29,5 млн. рублей;
в 2009 году - 7,0 млн. рублей;
в 2010 году - 18,0 млн. рублей;
в 2011 году - 18,0 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок населения и транспортной инфраструктуры Кемеровской области.
Повышение качества и культуры обслуживания населения, безопасности перевозок.
Организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети:
регионального телевизионного вещания канала «СТС-Кузбасс» и централизованно-го оповещения населения об авариях;
передачи данных и доступа к сети Интернет для органов власти отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена информацией с поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС;
обмена информацией с фельдшерско-акушерскими пунктами отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннего водного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы.
Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ «Транспорт» позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта. За 2005-2008 годы пассажирским транспортным предприятиям передано 947 автобусов, 64 троллейбуса, 34 трамвая.
В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров.
Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.
Самый востребованный в Кемеровской области, учитывая развитую сеть автодорог, доступную стоимость проезда и достаточный уровень комфорта, - автомобильный транспорт, на его долю приходится 70 процентов объемов перевозок пассажиров, поэтому Программой предусматривается обновление автобусов различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения.
За время реализации Программы капитально отремонтировано 2 автовокзала, необходимых для оперативного контроля и регулирования перевозок, отдыха и питания водителей, кондукторов и пассажиров.
Парк горэлектротранспорта имеет более высокий процент износа (43 процента), чем парк автобусов. Для поддержания их технической надежности и снижения затрат на эксплуатацию планируется осуществлять капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов.
Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство части ограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов.
Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д. Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение является единственным из-за отсутствия автомобильных дорог.
Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском и Крапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляется пассажирским теплоходом «Заря», находящимся в эксплуатации более 30 лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарел не только физически, но и морально, поэтому в 2008 году по Программе приобретен современный комфортабельный катер «КС-110» на 30 мест.
Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровне обеспечения услугами электросвязи городского и сельского населения продолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать, главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, где гарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельности предоставления информационных услуг и нестабильной работы универсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызвать службу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационными ресурсами сети Интернет.
Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 1 января 2009 г. позволяет сделать следующие выводы:
органы местного самоуправления 43 вновь образованных муниципальных образований не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности;
программы регионального канала «СТС-Кузбасс» имеют возможность смотреть не более 50 процентов кузбассовцев. При этом для доставки телевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговая радиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее - ФГУП «РТРС»);
для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходима
организация спутниковых высокоскоростных каналов для обмена информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов;
в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области и внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи необходимо продолжить создание корпоративной телемедицинской сети с центром обработки телемедицинской информации на базе государственного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная клиническая больница»;
для обеспечения возможности органам власти сельских поселений (территорий), расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, получить доступ к современным услугам электросвязи необходимо использовать спутниковые информационные технологии.
Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход.
Цели Программы:
удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;
обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами.
Задачи Программы:
развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сети:
регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области;
телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.
Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение поставленных целей Программы.
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Транспорт».
2.Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области».
Подпрограмма «Транспорт» направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта.
Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для 10 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.
Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 1321,922 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 1046,475 млн. рублей, в 2009 году - 122,936 млн. рублей, в 2010 году - 74,7 млн. рублей, в 2011 году - 77,811 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 836,162 млн. рублей, в том числе по годам: в 2008 году - 689,915 млн. рублей, в 2009 году - 41,136 млн. рублей, в 2010 году - 51,0 млн. рублей, в 2011 году - 54,111 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 396,16 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 321,36 млн. рублей, в 2009 году - 74,8 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 17,1 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 5,7 млн. рублей, в 2009 году - 0 млн. рублей, в 2010 году - 5,7 млн. рублей, в 2011 году - 5,7 млн. рублей;
внебюджетные средства - 72,5 млн. рублей, из них по годам:
в 2008 году - 29,5 млн. рублей, в 2009 году - 7,0 млн. рублей, в 2010 году - 18,0 млн. рублей, в 2011 году - 18,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
Эффект от реализации Программы:
5.1. Реализация подпрограммы «Транспорт» позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, безопасность перевозок.
5.2. Реализация подпрограммы «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» позволит:
организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в 28 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 95 процентов населения Кемеровской области;
обеспечить оперативную доставку телерепортажей из 3 стационарных корреспондентских пунктов и с помощью перевозимой спутниковой станции из любого населенного пункта Кемеровской области;
обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений (территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сети Интернет и при необходимости телефонную связь;
организовать обмен информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с четырьмя передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинской информацией 10 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с государственным учреждением здравоохранения «Кемеровский областной медицинский информационно-
аналитический центр» и другими медицинскими учреждениями Кемеровской области и Российской Федерации.
5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе.
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям №4 и №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее - Порядок).
6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.
6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
№
п/п
Наименование мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн.рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель програм-много мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии бюджетам
муниципальных образований
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-
2011 годы
1321,922
836,162
836,162
396,16
17,1
72,5
2008 год
1046,475
689,915
689,915
321,36
5,7
29,5
2009 год
122,936
41,136
41,136
74,8
7,0
2010 год
74,7
51,0
51,0
5,7
18,0
2011 год
77,811
54,111
54,111
5,7
18,0
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма «Транспорт», всего
2008-
2011 годы
1286,783
801,023
801,023
396,16
17,1
72,5
2008 год
1046,475
689,915
689,915
321,36
5,7
29,5
2009 год
110,8
29,0
29,0
74,8
7,0
2010 год
51,697
27,997
27,997
5,7
18,0
2011 год
77,811
54,111
54,111
5,7
18,0
1.1
Развитие автомобильного и городского электрического транспорта
2008-
2011 годы
769,898
708,798
708,798
17,1
44,0
Юридичес-кое или физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, опреде-ляемые в соответствии с действую-щим законо-дательством
2008 год
630,39
602,69
602,69
5,7
22,0
2009 год
27,0
27,0
27,0
2010 год
43,197
26,497
26,497
5,7
11,0
2011 год
69,311
52,611
52,611
5,7
11,0
1.1.1
Приобретение автобусов, трамваев,
троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих
2008-
2011 годы
703,913
680,813
680,813
17,1
6,0
Улучшение качества обслужива-
ния насе- ления при пассажир-ских перевозках
2008 год
588,405
582,705
582,705
5,7
2009 год
27,0
27,0
27,0
2010 год
31,197
22,497
22,497
5,7
3,0
2011 год
57,311
48,611
48,611
5,7
3,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
областной государственный и муниципаль-ный заказы на перевозку пассажиров
1.1.2
Реконструкция:
Новокузнецкого и Юргинского автовокзалов, осуществление технического надзора за строительством
2008-
2011 годы
65,985
27,985
27,985
38,0
Улучшение качества обслужива-ния насе-ления при перевозках
2008 год
41,985
19,985
19,985
22,0
2009 год
2010 год
12,0
4,0
4,0
8,0
2011 год
12,0
4,0
4,0
8,0
1.2
Приобретение автобусов для
муниципальных и государствен- ных предприя-тий, не выполня- ющих государ- ственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров
2008-
2011годы
86,269
86,269
86,269
Юридичес-кое или
физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, опреде-ляемые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Улучшение качества
обслужива- ния насе-ления в перевозках
2008 год
81,269
81,269
81,269
8 автобусов для муни-ципальных и государ-ственных предпри-ятий,
75 школь-ных автобу-
2009 год
2,0
2,0
2,0
2010 год
1,5
1,5
1,5
2011 год
1,5
1,5
1,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
сов «ПАЗ», 10 школь-ных микро-автобусов «Газель»,
автобус «КАВЗ»
для Таштаголь-ского района
1.3
Приобретение автобусов для прочих организаций:
2008-
2011 годы
0,364
0,364
0,364
для монастыряс. Безруково, Новокузнецкий район
2008 год
0,364
0,364
0,364
ЗАО «Кузбассавто-газсервис»
2009 год
2010 год
2011 год
1.4
Развитие авиационного транспорта
2008-
2011 годы
424,66
396,16
28,5
2008 год
328,86
321,36
7,5
2009 год
81,8
74,8
7,0
2010 год
7,0
7,0
2011 год
7,0
7,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1
Реконструкция перрона и магис-тральной рулеж-ной дорожки в аэропорту города Кемерово
2008-
2011 годы
347,37
347,37
ООО «Междуна-родный аэропорт Кемерово»
Обеспече-ние безо-пасности полетов воздушных судов
2008 год
272,57
272,57
2009 год
74,8
74,8
2010 год
2011 год
1.4.2
Приобретение досмотровой техники, оборудования и
спецтранспорта для аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка
2008-
2011 годы
17,5
17,5
ООО «Междуна-родный аэропорт
Кемерово», ООО «Аэро-кузбасс»
Обеспече-ние безо-пасности полетов
воздушных судов
2008 год
2,5
2,5
2009 год
5,0
5,0
2010 год
5,0
5,0
2011 год
5,0
5,0
1.4.3
Капитальный и текущий ремонты в зданиях и сооружениях аэропортов
городов Кемерово, Новокузнецка
2008-
2011 годы
8,0
8,0
ООО «Междуна-родный аэропорт Кемерово», ООО «Аэро-
кузбасс»
Улучшение качества обслужива-ния пасса-жиров в перевозках
воздушным транспор-том
2008 год
2,0
2,0
2009 год
2,0
2,0
2010 год
2,0
2,0
2011 год
2,0
2,0
1.4.4
Реконструкция периметрального ограждения, установка светосигнального
2008-
2011 годы
51,79
48,79
3,0
ООО «Аэро-кузбасс»
Обеспече-ние безо-пасности полетов воздушных
2008 год
51,79
48,79
3,0
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
оборудования в
аэропорту города
Новокузнецка
2011 год
судов
1.5
Приобретение катера для
пассажирских перевозок водным транспортом
2008-
2011годы
5,592
5,592
5,592
Департамент транспорта и
связи Кемеровской области
Улучшение качества
обслужива-ния насе-ления в перевозках водным транс-портом
2008 год
5,592
5,592
5,592
2
Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеров-ской области»,
в том числе:
2008-
2011 годы
35,139
35,139
35,139
2009 год
12,136
12,136
12,136
2010 год
23,003
23,003
23,003
2011 год
2.1
Развитие системы телерадио-вещания на
базе спутниковой мультисервисной сети
2008-
2011годы
23,96
23,96
23,96
Юридичес-кое или физическое
лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, определя-
28 ТВ-пере-датчиков для охвата вещанием канала «СТС-Куз-басс» 95% населения, организа-ция репор-
2009 год
2,708
2,708
2,708
2010 год
21,252
21,252
21,252
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
емые в соответствии с действую-щим законо-дательством
тажей из
корреспон-дентских пунктов
2.1.1
Строительство телепорта в
г.Кемерово
2008-
2011 годы
1,895
1,895
1,895
Модерниза-ция прог-раммного обеспече-ния телепорта
2008 год
2009 год
2010 год
1,895
1,895
1,895
2011 год
2.1.2
Создание сети спутникового приема
2008-
2011 годы
2,252
2,252
2,252
2008 год
2009 год
0,577
0,577
0,577
2010 год
1,675
1,675
1,675
2011 год
2.1.3
Создание сети телевизионного вещания
2008-
2011 годы
14,659
14,659
14,659
2008 год
2009 год
2,131
2,131
2,131
2010 год
12,528
12,528
12,528
2011 год
2.1.4
Модернизация сети передачи телерадиове-щания
2008-
2011 годы
5,154
5,154
5,154
2009 год
2010 год
5,154
5,154
5,154
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2
Организация обмена информацией с поисково-спасательными отрядами
ГО и ЧС
2008-
2011 годы
1,561
1,561
1,561
Юридичес-кое или физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, определя-емые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Организа-ция обмена информа-циейс передвиж-ными поис-ково-спа-сатель-ными отрядами ГО и ЧС
2009 год
1,561
1,561
1,561
2010 год
2011 год
2.3
Организация телефонной связи и коллективного доступа к сети Интернет
в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
2008-
2011годы
7,867
7,867
7,867
Физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-
матели, определяе-мые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Обеспече-ние орга- нов мест-ного само- управления
43 сельс-ких поселе-ний услу-гами пере-дачи дан-ных, Интернета и телефон-ной связью
2009 год
7,867
7,867
7,867
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.4
Организация передачи
телемедицинской информации
из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
2008-
2011 годы
1,751
1,751
1,751
Юридичес-кое или
физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, определя-емые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Обеспече-ние 10 фельдшер-
ских пунктов труднодос-тупных населен-ных пунк-тов услу-гами пере-дачи дан-ных, Интернета
2009 год
2010 год
1,751
1,751
1,751
2011 год
Приложение
к долгосрочной целевой программе
«Оптимизация развития транспорта и
связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы
Целевые индикаторы Программы
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки
исполнения
Наименование показателя
Единица измерения
Исходные
показатели базового года
2008
год
2009 год
2010
год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения
1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры
1.1.1
1.1.2
Реконструкция
Новокузнецкого и Юргинского автовокзалов, осуществление технического надзора за строительством.
Реконструкция перрона и
магистральной рулежной
2008-
2011 годы
Динамика пропускной способности
автовокзалов и автостанций в пассажирах
% к предыду-щему году
103,4
98,4
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.3
1.1.4
1.1.5
дорожки в аэропорту города Кемерово.
Капитальный и текущий ремонты в зданиях и сооружениях аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка.
Реконструкция периметрального ограждения, установка светосигнального оборудования в
аэропорту города Новокузнецка.
Приобретение досмотровой техники, оборудования и
спецтранспорта для аэропортов
.
Динамика пропускной способности аэропортов в самолето-вылетах в неделю
% к предыду-щему году
105,4
106,3
100,0
100,
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
городов Кемерово, Новокузнецка
1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта
1.2.1
1.2.2
Приобретение автобусов, трамваев, троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих областной государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров.
Приобретение катера для
пассажирских перевозок водным транспортом
2008-
2011 годы
Перевезено пассажиров, в том числе: автомобильным транспортом,
городским электрическим транспортом,
авиационным транспортом,
внутренним водным транспортом
млн. чел.
млн. чел.
млн. чел.
млн. чел.
млн. чел.
473,9
309,2
164,3
0,377
0,004
472,7
307,0
165,5
0,272
0,005
460,3
300,0
160,0
0,250
0,004
464,3
302,0
162,0
0,250
0,005
468,3
305,0
163,0
0,250
0,005
Регулярность
выполнения рейсов
на маршрутах
%
98,7
98,8
98,0
98,0
98,0
Выработка на
1 автобус
тыс. машино-часов,
2,7
2,8
2,7
2,7
2,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
тыс. пассажиров
183,4
188,6
180,0
182,0
185,0
2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением
об авариях и инфокоммуникационными услугами
2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети регионального телерадиовещания
и централизованного оповещения об авариях
Развитие системы телерадиовеща-ния на базе спутниковой мультисервисной сети
2009-
2011 годы
Телевизионный
передатчик эфирного вещания
комплект
-
-
6
16
6
Спутниковая приемо-передающая станция корреспондент-ских пунктов
комплект
-
-
-
-
3
Перевозимая спутниковая станция для передачи репортажей
комплект
-
-
-
-
1
Перевозимая спутниковая станция для передачи репортажей
комплект
-
-
-
-
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2. Задача: организация с использованием спутниковой сети обмена информацией с пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Организация обмена информацией с поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС
2009-2011 годы
Перевозимая спутниковая станция для передачи репортажей
комплект
-
-
1
-
3
2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
2.3.1
Организация телефонной связи и коллективного доступа к сети Интернет в
отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
2009 год
Абонентская спутниковая приемо-передающая станция
комплект
-
-
-
10
-
2.3.2
Организация передачи телемедицинской информации из отдаленных населенных пунктов
2010 год
Привлечено средств на
1 рубль областного бюджета
руб.
-
0,52
1,989
0,46
0,44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
Привлечено средств на
1 рубль областного бюджета
руб.
-
0,52
1,989
0,46
0,44
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2009 №174
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2007 №174 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу ПКАКО от 30.12.2011 №674)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Долгосрочную целевую программу «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы», утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 №174 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 27.05.2008 №203, от 10.09.2008 №379, от 25.12.2008 № 580, от 30.12.2008 №606), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Г.Смолего.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 апреля 2009 г. № 174
Долгосрочная целевая программа
«Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 11.05.2007 №75-рг «О разработке среднесрочной региональной целевой программы «Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы»
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель ГубернатораКемеровскойобласти В.Г. Смолего
Основные разработчики Программы
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Цели Программы
Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;
обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами
Задачи Программы
Развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сети: регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области;
передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Срок реализации Программы
2008-2011 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
1. Подпрограмма «Транспорт».
2. Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области»
Основные исполнители Программы
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы
Всего средств - 1321,922 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 1046,475 млн. рублей;
в 2009 году - 122,936 млн. рублей;
в 2010 году - 74,7 млн. рублей;
в 2011 году -77,811 млн. рублей;
из них средств областного бюджета - 836,162 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 689,915 млн. рублей;
в 2009 году - 41,136 млн. рублей;
в 2010 году - 51,0 млн. рублей;
в 2011 году -54,111 млн. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники, в том числе:
средства федерального бюджета -396,16 млн. рублей, из них:
в 2008 году - 321,36 млн. рублей;
в 2009 году - 74,8 млн.рублей;
средства местных бюджетов -17,1 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 5,7 млн. рублей;
в 2009 году - 0 млн. рублей;
в 2010 году - 5,7 млн. рублей;
в 2011 году - 5,7 млн. рублей;
внебюджетные средства -72,5 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 29,5 млн. рублей;
в 2009 году - 7,0 млн. рублей;
в 2010 году - 18,0 млн. рублей;
в 2011 году - 18,0 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок населения и транспортной инфраструктуры Кемеровской области.
Повышение качества и культуры обслуживания населения, безопасности перевозок.
Организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети:
регионального телевизионного вещания канала «СТС-Кузбасс» и централизованно-го оповещения населения об авариях;
передачи данных и доступа к сети Интернет для органов власти отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена информацией с поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС;
обмена информацией с фельдшерско-акушерскими пунктами отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннего водного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы.
Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ «Транспорт» позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта. За 2005-2008 годы пассажирским транспортным предприятиям передано 947 автобусов, 64 троллейбуса, 34 трамвая.
В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров.
Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.
Самый востребованный в Кемеровской области, учитывая развитую сеть автодорог, доступную стоимость проезда и достаточный уровень комфорта, - автомобильный транспорт, на его долю приходится 70 процентов объемов перевозок пассажиров, поэтому Программой предусматривается обновление автобусов различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения.
За время реализации Программы капитально отремонтировано 2 автовокзала, необходимых для оперативного контроля и регулирования перевозок, отдыха и питания водителей, кондукторов и пассажиров.
Парк горэлектротранспорта имеет более высокий процент износа (43 процента), чем парк автобусов. Для поддержания их технической надежности и снижения затрат на эксплуатацию планируется осуществлять капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов.
Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство части ограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов.
Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д. Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение является единственным из-за отсутствия автомобильных дорог.
Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском и Крапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляется пассажирским теплоходом «Заря», находящимся в эксплуатации более 30 лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарел не только физически, но и морально, поэтому в 2008 году по Программе приобретен современный комфортабельный катер «КС-110» на 30 мест.
Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровне обеспечения услугами электросвязи городского и сельского населения продолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать, главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, где гарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельности предоставления информационных услуг и нестабильной работы универсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызвать службу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационными ресурсами сети Интернет.
Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 1 января 2009 г. позволяет сделать следующие выводы:
органы местного самоуправления 43 вновь образованных муниципальных образований не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности;
программы регионального канала «СТС-Кузбасс» имеют возможность смотреть не более 50 процентов кузбассовцев. При этом для доставки телевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговая радиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее - ФГУП «РТРС»);
для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходима
организация спутниковых высокоскоростных каналов для обмена информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов;
в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области и внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи необходимо продолжить создание корпоративной телемедицинской сети с центром обработки телемедицинской информации на базе государственного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная клиническая больница»;
для обеспечения возможности органам власти сельских поселений (территорий), расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, получить доступ к современным услугам электросвязи необходимо использовать спутниковые информационные технологии.
Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход.
Цели Программы:
удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;
обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами.
Задачи Программы:
развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сети:
регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области;
телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.
Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение поставленных целей Программы.
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Транспорт».
2.Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области».
Подпрограмма «Транспорт» направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта.
Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для 10 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.
Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 1321,922 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 1046,475 млн. рублей, в 2009 году - 122,936 млн. рублей, в 2010 году - 74,7 млн. рублей, в 2011 году - 77,811 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 836,162 млн. рублей, в том числе по годам: в 2008 году - 689,915 млн. рублей, в 2009 году - 41,136 млн. рублей, в 2010 году - 51,0 млн. рублей, в 2011 году - 54,111 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 396,16 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 321,36 млн. рублей, в 2009 году - 74,8 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 17,1 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 5,7 млн. рублей, в 2009 году - 0 млн. рублей, в 2010 году - 5,7 млн. рублей, в 2011 году - 5,7 млн. рублей;
внебюджетные средства - 72,5 млн. рублей, из них по годам:
в 2008 году - 29,5 млн. рублей, в 2009 году - 7,0 млн. рублей, в 2010 году - 18,0 млн. рублей, в 2011 году - 18,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
Эффект от реализации Программы:
5.1. Реализация подпрограммы «Транспорт» позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, безопасность перевозок.
5.2. Реализация подпрограммы «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» позволит:
организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в 28 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 95 процентов населения Кемеровской области;
обеспечить оперативную доставку телерепортажей из 3 стационарных корреспондентских пунктов и с помощью перевозимой спутниковой станции из любого населенного пункта Кемеровской области;
обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений (территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сети Интернет и при необходимости телефонную связь;
организовать обмен информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с четырьмя передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинской информацией 10 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с государственным учреждением здравоохранения «Кемеровский областной медицинский информационно-
аналитический центр» и другими медицинскими учреждениями Кемеровской области и Российской Федерации.
5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе.
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям №4 и №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее - Порядок).
6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.
6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
№
п/п
Наименование мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн.рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель програм-много мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии бюджетам
муниципальных образований
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-
2011 годы
1321,922
836,162
836,162
396,16
17,1
72,5
2008 год
1046,475
689,915
689,915
321,36
5,7
29,5
2009 год
122,936
41,136
41,136
74,8
7,0
2010 год
74,7
51,0
51,0
5,7
18,0
2011 год
77,811
54,111
54,111
5,7
18,0
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма «Транспорт», всего
2008-
2011 годы
1286,783
801,023
801,023
396,16
17,1
72,5
2008 год
1046,475
689,915
689,915
321,36
5,7
29,5
2009 год
110,8
29,0
29,0
74,8
7,0
2010 год
51,697
27,997
27,997
5,7
18,0
2011 год
77,811
54,111
54,111
5,7
18,0
1.1
Развитие автомобильного и городского электрического транспорта
2008-
2011 годы
769,898
708,798
708,798
17,1
44,0
Юридичес-кое или физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, опреде-ляемые в соответствии с действую-щим законо-дательством
2008 год
630,39
602,69
602,69
5,7
22,0
2009 год
27,0
27,0
27,0
2010 год
43,197
26,497
26,497
5,7
11,0
2011 год
69,311
52,611
52,611
5,7
11,0
1.1.1
Приобретение автобусов, трамваев,
троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих
2008-
2011 годы
703,913
680,813
680,813
17,1
6,0
Улучшение качества обслужива-
ния насе- ления при пассажир-ских перевозках
2008 год
588,405
582,705
582,705
5,7
2009 год
27,0
27,0
27,0
2010 год
31,197
22,497
22,497
5,7
3,0
2011 год
57,311
48,611
48,611
5,7
3,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
областной государственный и муниципаль-ный заказы на перевозку пассажиров
1.1.2
Реконструкция:
Новокузнецкого и Юргинского автовокзалов, осуществление технического надзора за строительством
2008-
2011 годы
65,985
27,985
27,985
38,0
Улучшение качества обслужива-ния насе-ления при перевозках
2008 год
41,985
19,985
19,985
22,0
2009 год
2010 год
12,0
4,0
4,0
8,0
2011 год
12,0
4,0
4,0
8,0
1.2
Приобретение автобусов для
муниципальных и государствен- ных предприя-тий, не выполня- ющих государ- ственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров
2008-
2011годы
86,269
86,269
86,269
Юридичес-кое или
физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, опреде-ляемые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Улучшение качества
обслужива- ния насе-ления в перевозках
2008 год
81,269
81,269
81,269
8 автобусов для муни-ципальных и государ-ственных предпри-ятий,
75 школь-ных автобу-
2009 год
2,0
2,0
2,0
2010 год
1,5
1,5
1,5
2011 год
1,5
1,5
1,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
сов «ПАЗ», 10 школь-ных микро-автобусов «Газель»,
автобус «КАВЗ»
для Таштаголь-ского района
1.3
Приобретение автобусов для прочих организаций:
2008-
2011 годы
0,364
0,364
0,364
для монастыряс. Безруково, Новокузнецкий район
2008 год
0,364
0,364
0,364
ЗАО «Кузбассавто-газсервис»
2009 год
2010 год
2011 год
1.4
Развитие авиационного транспорта
2008-
2011 годы
424,66
396,16
28,5
2008 год
328,86
321,36
7,5
2009 год
81,8
74,8
7,0
2010 год
7,0
7,0
2011 год
7,0
7,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1
Реконструкция перрона и магис-тральной рулеж-ной дорожки в аэропорту города Кемерово
2008-
2011 годы
347,37
347,37
ООО «Междуна-родный аэропорт Кемерово»
Обеспече-ние безо-пасности полетов воздушных судов
2008 год
272,57
272,57
2009 год
74,8
74,8
2010 год
2011 год
1.4.2
Приобретение досмотровой техники, оборудования и
спецтранспорта для аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка
2008-
2011 годы
17,5
17,5
ООО «Междуна-родный аэропорт
Кемерово», ООО «Аэро-кузбасс»
Обеспече-ние безо-пасности полетов
воздушных судов
2008 год
2,5
2,5
2009 год
5,0
5,0
2010 год
5,0
5,0
2011 год
5,0
5,0
1.4.3
Капитальный и текущий ремонты в зданиях и сооружениях аэропортов
городов Кемерово, Новокузнецка
2008-
2011 годы
8,0
8,0
ООО «Междуна-родный аэропорт Кемерово», ООО «Аэро-
кузбасс»
Улучшение качества обслужива-ния пасса-жиров в перевозках
воздушным транспор-том
2008 год
2,0
2,0
2009 год
2,0
2,0
2010 год
2,0
2,0
2011 год
2,0
2,0
1.4.4
Реконструкция периметрального ограждения, установка светосигнального
2008-
2011 годы
51,79
48,79
3,0
ООО «Аэро-кузбасс»
Обеспече-ние безо-пасности полетов воздушных
2008 год
51,79
48,79
3,0
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
оборудования в
аэропорту города
Новокузнецка
2011 год
судов
1.5
Приобретение катера для
пассажирских перевозок водным транспортом
2008-
2011годы
5,592
5,592
5,592
Департамент транспорта и
связи Кемеровской области
Улучшение качества
обслужива-ния насе-ления в перевозках водным транс-портом
2008 год
5,592
5,592
5,592
2
Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеров-ской области»,
в том числе:
2008-
2011 годы
35,139
35,139
35,139
2009 год
12,136
12,136
12,136
2010 год
23,003
23,003
23,003
2011 год
2.1
Развитие системы телерадио-вещания на
базе спутниковой мультисервисной сети
2008-
2011годы
23,96
23,96
23,96
Юридичес-кое или физическое
лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, определя-
28 ТВ-пере-датчиков для охвата вещанием канала «СТС-Куз-басс» 95% населения, организа-ция репор-
2009 год
2,708
2,708
2,708
2010 год
21,252
21,252
21,252
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
емые в соответствии с действую-щим законо-дательством
тажей из
корреспон-дентских пунктов
2.1.1
Строительство телепорта в
г.Кемерово
2008-
2011 годы
1,895
1,895
1,895
Модерниза-ция прог-раммного обеспече-ния телепорта
2008 год
2009 год
2010 год
1,895
1,895
1,895
2011 год
2.1.2
Создание сети спутникового приема
2008-
2011 годы
2,252
2,252
2,252
2008 год
2009 год
0,577
0,577
0,577
2010 год
1,675
1,675
1,675
2011 год
2.1.3
Создание сети телевизионного вещания
2008-
2011 годы
14,659
14,659
14,659
2008 год
2009 год
2,131
2,131
2,131
2010 год
12,528
12,528
12,528
2011 год
2.1.4
Модернизация сети передачи телерадиове-щания
2008-
2011 годы
5,154
5,154
5,154
2009 год
2010 год
5,154
5,154
5,154
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2
Организация обмена информацией с поисково-спасательными отрядами
ГО и ЧС
2008-
2011 годы
1,561
1,561
1,561
Юридичес-кое или физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, определя-емые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Организа-ция обмена информа-циейс передвиж-ными поис-ково-спа-сатель-ными отрядами ГО и ЧС
2009 год
1,561
1,561
1,561
2010 год
2011 год
2.3
Организация телефонной связи и коллективного доступа к сети Интернет
в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
2008-
2011годы
7,867
7,867
7,867
Физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-
матели, определяе-мые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Обеспече-ние орга- нов мест-ного само- управления
43 сельс-ких поселе-ний услу-гами пере-дачи дан-ных, Интернета и телефон-ной связью
2009 год
7,867
7,867
7,867
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.4
Организация передачи
телемедицинской информации
из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
2008-
2011 годы
1,751
1,751
1,751
Юридичес-кое или
физическое лицо, в том числе индивиду-альные предприни-матели, определя-емые в соответствии с действую-щим законо-дательством
Обеспече-ние 10 фельдшер-
ских пунктов труднодос-тупных населен-ных пунк-тов услу-гами пере-дачи дан-ных, Интернета
2009 год
2010 год
1,751
1,751
1,751
2011 год
Приложение
к долгосрочной целевой программе
«Оптимизация развития транспорта и
связи в Кемеровской области» на 2008-2011 годы
Целевые индикаторы Программы
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки
исполнения
Наименование показателя
Единица измерения
Исходные
показатели базового года
2008
год
2009 год
2010
год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения
1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры
1.1.1
1.1.2
Реконструкция
Новокузнецкого и Юргинского автовокзалов, осуществление технического надзора за строительством.
Реконструкция перрона и
магистральной рулежной
2008-
2011 годы
Динамика пропускной способности
автовокзалов и автостанций в пассажирах
% к предыду-щему году
103,4
98,4
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.3
1.1.4
1.1.5
дорожки в аэропорту города Кемерово.
Капитальный и текущий ремонты в зданиях и сооружениях аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка.
Реконструкция периметрального ограждения, установка светосигнального оборудования в
аэропорту города Новокузнецка.
Приобретение досмотровой техники, оборудования и
спецтранспорта для аэропортов
.
Динамика пропускной способности аэропортов в самолето-вылетах в неделю
% к предыду-щему году
105,4
106,3
100,0
100,
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
городов Кемерово, Новокузнецка
1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта
1.2.1
1.2.2
Приобретение автобусов, трамваев, троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих областной государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров.
Приобретение катера для
пассажирских перевозок водным транспортом
2008-
2011 годы
Перевезено пассажиров, в том числе: автомобильным транспортом,
городским электрическим транспортом,
авиационным транспортом,
внутренним водным транспортом
млн. чел.
млн. чел.
млн. чел.
млн. чел.
млн. чел.
473,9
309,2
164,3
0,377
0,004
472,7
307,0
165,5
0,272
0,005
460,3
300,0
160,0
0,250
0,004
464,3
302,0
162,0
0,250
0,005
468,3
305,0
163,0
0,250
0,005
Регулярность
выполнения рейсов
на маршрутах
%
98,7
98,8
98,0
98,0
98,0
Выработка на
1 автобус
тыс. машино-часов,
2,7
2,8
2,7
2,7
2,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
тыс. пассажиров
183,4
188,6
180,0
182,0
185,0
2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением
об авариях и инфокоммуникационными услугами
2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети регионального телерадиовещания
и централизованного оповещения об авариях
Развитие системы телерадиовеща-ния на базе спутниковой мультисервисной сети
2009-
2011 годы
Телевизионный
передатчик эфирного вещания
комплект
-
-
6
16
6
Спутниковая приемо-передающая станция корреспондент-ских пунктов
комплект
-
-
-
-
3
Перевозимая спутниковая станция для передачи репортажей
комплект
-
-
-
-
1
Перевозимая спутниковая станция для передачи репортажей
комплект
-
-
-
-
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2. Задача: организация с использованием спутниковой сети обмена информацией с пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Организация обмена информацией с поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС
2009-2011 годы
Перевозимая спутниковая станция для передачи репортажей
комплект
-
-
1
-
3
2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
2.3.1
Организация телефонной связи и коллективного доступа к сети Интернет в
отдаленных и труднодоступных населенных пунктов
2009 год
Абонентская спутниковая приемо-передающая станция
комплект
-
-
-
10
-
2.3.2
Организация передачи телемедицинской информации из отдаленных населенных пунктов
2010 год
Привлечено средств на
1 рубль областного бюджета
руб.
-
0,52
1,989
0,46
0,44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
Привлечено средств на
1 рубль областного бюджета
руб.
-
0,52
1,989
0,46
0,44
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 4, ч.2, 2009 г. от 25.05.2009 стр.157 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.070.060 Автомобильный транспорт (см. также 200.100.040), 090.070.070 Городской транспорт, 090.080.050 Технические средства радиовещания и телевидения (см. также 130.040.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: