Основная информация

Дата опубликования: 20 мая 2010г.
Номер документа: RU42000201000386
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20 мая 2010 г.  № 207

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 165 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2012 годы»

(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 №27)

Коллегия  Администрации   Кемеровской области  постановляет:

              1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области»  на 2008 – 2012 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 165 (в редакции постановлений Коллегии  Администрации Кемеровской области  от  30.08.2007  № 242, от  01.10.2007 № 271,  от 26.11.2007 № 324,   от 07.02.2008 № 25, от 20.05.2008 № 201, от 10.09.2008 № 381,  от 16.12.2008 № 561, от 30.12.2008 № 606, от 30.03.2009 № 125, от 01.06.2009 № 239, от 08.10.2009 № 397, от 30.12.2009 № 551) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники

финансирования Программы     

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит                    7 961 881,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 3 866 367,2204 тыс. рублей;

в 2009 году – 1 966 008,937 тыс. рублей;

в 2010 году – 1 208 405,177 тыс. рублей;

в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;

в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета –          4 235 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 927 587 тыс. рублей;

в 2009 году – 1 023 940 тыс. рублей;

в 2010 году – 674 041,3 тыс. рублей;

в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;

в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;

в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;

в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 147 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 165 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году – 438 400 тыс. рублей;

в 2010 году – 325 000 тыс. рублей;

в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;

в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 726 313,0344 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2 077 252,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 322 244,0004 тыс. рублей;

в 2009 году – 537 800 тыс. рублей;

в 2010 году – 149 108,5 тыс. рублей;

в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;

в 2012 году – 0;

софинансирование из местного бюджета –        1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;

в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;

в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 0 тыс. рублей;

в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году – 0 тыс. рублей;

в 2011 году – 0 тыс. рублей;

в 2012 году – 0 тыс. рублей

                                                                                                                                   ».

1.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить за 2008 – 2012 годы:

ввод в эксплуатацию объектов:

для амбулаторно-поликлинических учреждений –  на 1200 посещений в смену,

для больничных учреждений – на 229 коек,

для общеобразовательных учреждений – на                      3339 ученических мест,

для дошкольных учреждений – на 1415 мест;

территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда,  топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;

качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;

создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий

».

1.2. Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям. 

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит   7 961 881,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 3 866 367,2204 тыс. рублей;

в 2009 году – 1 966 008,937 тыс. рублей;

в 2010 году – 1 208 405,177 тыс. рублей;

в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;

в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета – 4 235 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 927 587 тыс. рублей;

в 2009 году – 1 023 940 тыс. рублей;

в 2010 году – 674 041,3 тыс. рублей.

в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;

в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;

в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;

в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам муниципальных образований –  1 147 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 165 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году – 438 000 тыс. рублей;

в 2010 году – 325 000 тыс. рублей;

в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;

в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 726 313,0344 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2 077 252,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 322 244,0004 тыс. рублей;

в 2009 году – 537 800 тыс. рублей;

в 2010 году – 149 108,5 тыс. рублей;

в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;

в 2012 году – 0;

софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;

в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;

в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 0 тыс. рублей;

в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году – 0 тыс. рублей;

в 2011 году – 0 тыс. рублей;

в 2012 году – 0 тыс. рублей.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 – 2012 годы составит   7 919 081,3344 тыс. рублей,     в том числе по годам:

в 2008 году – 3 857 467,2204 тыс. рублей;

в 2009 году – 1 948 308,937 тыс. рублей;

в 2010 году – 1 192 205,177 тыс. рублей;

в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;

в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета – 4 233 168,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 926 587 тыс. рублей;

в 2009 году – 1 023 540 тыс. рублей;

в 2010 году – 673 041,3 тыс. рублей.

в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;

в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;

в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;

в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам муниципальных образований –  1 144 923,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 164 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году – 438 000 тыс. рублей;

в 2010 году – 324 000 тыс. рублей;

в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;

в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 685 913,0344 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2 036 852,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 314 344,0004 тыс. рублей;

в 2009 году – 520 500 тыс. рублей;

в 2010 году – 133 908,5 тыс. рублей;

в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;

в 2012 году – 0;

софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;

в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;

в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 0 тыс. рублей;

в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году – 0 тыс. рублей;

в 2011 году – 0 тыс. рублей;

в 2012 году – 0 тыс. рублей.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы составит 42 800 тыс. рублей,  в том числе по годам:

в 2008 году – 8 900 тыс. рублей;

в 2009 году – 17 700 тыс. рублей;

в 2010 году – 16 200 тыс. рублей;

в 2011 году – 0;

в 2012 году – 0;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета – 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 000 тыс. рублей;

в 2009 году – 400 тыс. рублей;

в 2010 году – 1 000 тыс. рублей.

в 2011 году – 0;

в 2012 году – 0;

из них на безвозвратной основе – 0 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 1 000 тыс. рублей;

в 2009 году – 400 тыс. рублей;

в 2010 году – 1 000 тыс. рублей;

в 2011 году – 0;

в 2012 году – 0;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 40 400 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 40 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году – 7 900 тыс. рублей;

в 2009 году – 17 300 тыс. рублей;

в 2010 году – 15 200 тыс. рублей;

в 2011 году – 0;

в 2012 году – 0;

софинансирование из местного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  0 тыс. рублей.

Распределение  субсидий из средств областного бюджета  бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании  действующего законодательства.

Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать  общей суммы субсидии на реализацию Программы.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции                                          и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий                               по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.

Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.

Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:

          S

  Si = ------ x Чi  x К1 x К2, где:

          Ч

Si – размер субсидии для муниципального образования;

S – общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;

Ч – численность постоянного населения Кемеровской области;

Чi  – численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;

К1 – коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;

К2 – коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).

Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий  по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:

Сi =C*К,

где:

Сi – размер субсидии для муниципального образования;

С – общий размер субсидии;

К – коэффициент соотношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.

Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и  капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие инфраструктуры  жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы, определяется органами местного самоуправления, согласовывается  с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.

Объемы  финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными критериями эффективности реализации Программы являются:

завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:

для амбулаторно-поликлинических учреждений – на 1200 посещений в смену, в том числе по годам:

в 2008 году – на 1200 посещений в смену;

для больничных учреждений – на 229 коек, в том числе по годам:

в 2008 году – на 45  коек,

в 2010 году – на 140 коек,

в 2011 году – на 44 койки;

для общеобразовательных учреждений – на 3339 ученических мест, в том числе по годам:

в 2008 году – на 998 ученических мест,

в 2009 году – на 432 ученических места,

в 2010 году – на 825 ученических мест,

в 2012 году – на 1084 ученических места;

для дошкольных учреждений – на 1415 мест, в том числе по годам:

в 2008 году – на 505 мест,

              в 2009 году – на 340 мест,

              в 2010 году – на 220 мест,

              в 2010 году – на 110 мест,

в 2012 году – на 240 мест;

обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;

уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;

обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.

Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.».

1.3. Раздел 7  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение к Программе изложить  в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

              2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) Е.А. Буймова.

Губернатор

Кемеровской области

А.М.Тулеев

1

Приложение № 1

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 20 мая 2010 г. № 207

Раздел  7. Программные мероприятия

№  п/п

Наименование подпрограмм,
мероприятий

Плановый
период

Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

Испол-нитель
програм-много
меро-приятия

Ожидае-
мый
ввод

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством  источники финансирования

на безвозврат-ной основе

бюд-жет-ные кре-диты

субсидии местным бюджетам муници-пальных образова-ний

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюд-жетные источ-ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008 - 2012 годы

7961881,3344

4235568,3

3088244,4

1147323,9

2077252,5004

1604127,534

44933

2008 год

3866367,2204

1927587

1762163,1

165423,9

1322244,0004

616536,22

2009 год

1966008,937

1023940

585540

438400

537800

359335,937

44933

2010 год

1208405,177

674041,3

349041,3

325000

149108,5

385255,377

2011 год

466100

300000

206500

93500

68100

98000

2012 год

455 000

310 000

185 000

125 000

145 000

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2012 годы

2008 - 2012 годы

7919081,3344

4233168,3

3088244,4

1144923,9

2036852,5004

1604127,534

44933

2008 год

3857467,2204

1926587

1762163,1

164423,9

1314344,0004

616536,22

2009 год

1948308,937

1023540

585540

438000

520500

359335,937

44933

2010 год

1192205,177

673041,3

349041,3

324000

133908,5

385255,377

2011 год

466100

300000

206500

93500

68100

98000

2012 год

455000

310000

185000

125000

145000

в том числе:

Здравоохранение

2008 - 2012 годы

3566447,5220

2039146,878

1733643,594

305503,284

1059435,62

422932,024

44933

2008 год

1795208,561

993182,361

875712,771

117469,59

509535,62

292490,58

2009 год

875271,138

393033,694

380000

13033,694

420500

16 804,444

44933

2010 год

365867,823

298930,823

207430,823

91500

61300

5 637

2011 год

280100

169000

135500

33500

68100

43000

2012 год

250000

185000

135000

50000

65000

в том числе:

Гурьевский район

1.1

Строительство акушерского отде-ления на 25 коек

на территории МУЗ «Городская больница» в

г. Гурьевске

2008 - 2009 годы

Органы местного самоуп-равления*

25 коек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

71872,49

44854,3

44854,3

8527,68

18490,51

2009 год

8201,138

8033,694

8033,694

167,444

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

80073,628

52887,994

52887,994

8527,68

18657,954

1.2

Реконструкция социального приюта для детей и подростков в

п. Урск

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

6985

6985

6985

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

6985

6985

6985

1.3

Спортивный комплекс «Металлург» в  г. Гурьевске (реконструкция)

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

9445,39

4000

4000

5445,39

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

9445,39

4000

4000

5445,39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Кемерово

1.4

Перепрофилиро-вание многопро-фильной больни-цы в кардиологи-ческий центр. Корпус № 2

2008 - 2009 годы

Департа-мент строи-тельства Кемеров-ской области (далее – департа-мент)

3914 кв.м

2008 год

104415,71

39215,71

39215,71

65200

2009 год

45000

5000

5000

40000

2010 год

2775

2775

2775

2011 год

2012 год

Итого

152190,71

46990,71

46990,71

105200

1.5

Губернский центр спорта (стадион «Химик»). Строительство центра зимних видов спорта

2008 - 2009 годы

Департа-мент

Трибуна
на

2700 чел.,
5445 кв.м

2008 год

5661,93

5661,93

5661,93

2009 год

550

550

550

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

6211,93

6211,93

6211,93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.6

Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5».
Грудничковый корпус

2008 - 2009 годы

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

15235

9235

9235

6000

2009 год

16500

16500

2010 год

4137

4137

2011 год

2012 год

Итого

35872

9235

9235

26637

1.7

Реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержа-щихся под стражей

2009 - 2011 годы

Департа-мент

44 койки

2008 год

2009 год

9000

3500

3500

5500

2010 год

62300

1000

1000

61300

2011 год

84600

16500

16500

68100

2012 год

Итого

155900

21000

21000

134900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8

Реконструкция школы №  53 под областной детский противо-туберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2012 годы

Департа-мент

120 коек,
150 посе-щений

2008 год

9399,8

9399,8

9399,8

2009 год

1249,751

1249,751

1249,751

2010 год

2011 год

10000

10000

10000

2012 год

10000

10000

10000

Итого

30649,551

30649,551

30649,551

1.9

Дом ребенка №  1 (реконструкция)

2008 - 2009 годы

Департа-мент

60 мест

2008 год

31665,053

31665,053

31665,053

2009 год

1308,5

1308,5

1308,5

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

32973,553

32973,553

32973,553

1.10

Строительство

и оснащение областного перинатального центра

2008 - 2010 годы

Департа-мент

140 коек

2008 год

766975,54

391975,54

391975,54

375000

2009 год

550000

175000

175000

375000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2010 год

169054,3

169054,3

169054,3

2011 год

2012 год

Итого

1486029,84

736029,84

736029,84

750000

1.11

Городская инфекционная больница №  8. Лечебно-диагностический корпус

2011 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

4091 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

16000

8000

8000

8000

2012 год

20000

10000

10000

10000

Итого

36000

18000

18000

18000

1.12

Перепрофилиро-вание многопро-фильной больни-цы в кардиологи-ческий центр,

в том числе корпус № 10, 18

и другие корпуса

2010 - 2012 годы

Департа-мент

4028 кв.м

2008 год

2009 год

2200

2200

2200

2010 год

4000

4000

4000

2011 год

40000

40000

40000

2012 год

40000

40000

40000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

86200

86200

86200

1.13

Реконструкция радиологического отделения

ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

2011 - 2012 годы

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

4000

4000

4000

2012 год

20000

20000

20000

Итого

24000

24000

24000

1.14

Реконструкция областного клинического госпиталя для участников войн

2008 - 2010 годы

Департа-мент

2008 год

4588,84

4588,84

4588,84

2009 год

54323

54323

54323

2010 год

15000

15000

15000

2011 год

2012 год

Итого

73911,84

73911,84

73911,84

1.15

Строительство корпуса област-ного бюро судеб-но-медицинской экспертизы

2011 - 2012 годы

Департа-мент

76 тыс.
исследо-ваний 

в год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

10000

10000

10000

2012 год

15000

15000

15000

Итого

25000

25000

25000

1.16

Капитальный ремонт областного клинического госпиталя для участников войн

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

33335,9

33335,9

33335,9

2009 год

636,737

636,737

636,737

2010 год

380

380

380

2011 год

2012 год

Итого

34352,637

34352,637

34352,637

1.17

Капитальный ремонт педиатри-

ческой клиники ГУЗ «Кемеров-ская областная клиническая больница». Корпус №  4 с пристройкой,

в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2010 годы

Департа-мент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

56374,02

56374,02

56374,02

2009 год

16455,347

16455,347

16455,347

2010 год

887

887

887

2011 год

10000

10000

10000

2012 год

Итого

83716,367

83716,367

83716,367

1.18

Капитальный ремонт помеще-ний управления лицензирования медико-фармацев-тических видов деятельности Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2009 год

Департа-мент

2008 год

17100

17100

17100

2009 год

558,9

558,9

558,9

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

17658,9

17658,9

17658,9

Кемеровский район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.19

Строительство лечебно-оздоровительного центра  ЦСВЛ «Меркурий» Кемеровского кардиологичес-кого диспансера

2009 - 2010 годы

до 1 тыс. процедур в сутки

2008 год

2009 год

100

100

100

2010 год

500

500

500

2011 год

2012 год

Итого

600

600

600

1.20

Реконструкция губернского оздоровительного комплекса «Притомье»,

в том числе санатория-профилактория «Автомобилист»

2010 год

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

320,523

320,523

320,523

2011 год

2012 год

Итого

320,523

320,523

320,523

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.21

Капитальный ремонт зданий ГСУСО «Журав-левский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

д. Журавлево

2009 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

2009 год

5000

5000

5000

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

5000

5000

5000

Крапивинский район

1.22

Строительство губернского дома ребенка в пгт Зеленогор-ский (II очередь)

2011 - 2012 годы

Департа-мент

2622 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

15000

15000

15000

2012 год

20000

20000

20000

Итого

35000

35000

35000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.23

Капитальный ремонт санатория «Борисовский»,

в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

204692,32

204692,32

204692,32

2009 год

66258,91

66258,91

66258,91

2010 год

1692

1692

1692

2011 год

2012 год

Итого

272643,23

272643,23

272643,23

г. Ленинск-Кузнецкий

1.24

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункцио-нальным игровым залом

2011 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

134 чел.

в день, 1881 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

21000

11000

11000

10000

2012 год

40000

20000

20000

20000

Итого

61000

31000

31000

30000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.25

Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2010 годы

Департа-мент

2008 год

16125,16

16125,16

16125,16

2009 год

17866,325

17866,325

17866,325

2010 год

2117

2117

2117

2011 год

2012 год

Итого

36108,485

36108,485

36108,485

Ленинск-Кузнецкий район

1.26

Реконструкция зданий Краснинской участковой больницы

2008 - 2009 годы

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

8700

7000

7000

1700

2009 год

137

137

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

8837

7000

7000

1837

1.27

Реконструкция здания МУЗ «Центральная районная больница»

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

1000

1000

1000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

1000

1000

1000

г. Междуреченск

1.28

Реконструкция детского сада

№ 16/46 под дом-

интернат для престарелых. Жилой корпус

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

128

128

128

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

128

128

128

1.29

Городская мно-гопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диаг-ностический)

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

600 посе-щений, 1000 фла-конов
в смену

2008 год

29639,1

26066,1

26066,1

3573

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2012 год

Итого

29639,1

26066,1

26066,1

3573

г. Новокузнецк

1.30

Строительство поликлиники на 600 посещений в квартале № 14-14а Новоильин-ского района

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

600 посе-щений

2008 год

306490,81

10701,19

10701,19

50507,94

245281,68

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

306490,81

10701,19

10701,19

50507,94

245281,68

г. Осинники

1.31

Строительство патологоанато-мического корпуса

2008 - 2009 годы

Департа-мент

На 2 вра-ча

2008 год

29242,74

21442,74

21442,74

7800

2009 год

1276,528

1276,528

1276,528

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

30519,268

22719,268

22719,268

7800

г. Прокопьевск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.32

Реконструкция реабилитацион-ного центра для детей – инвали-дов (III очередь)

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

20 коек

2008 год

18300

4000

4000

10300

4000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

18300

4000

4000

10300

4000

1.33

Реконструкция здания детского сада №  41 под подстанцию ско-рой медицинской помощи по

ул. Черниговской,

д. 2

2008 - 2009 годы

Департа-мент

4 авто-машины

2008 год

10493,99

10493,99

10493,99

2009 год

429,661

429,661

429,661

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

10923,651

10923,651

10923,651

г. Тайга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.34

Реконструкция административ-ного здания под социальный приют для детей и подростков по ул. Трудовые Резервы, д. 18

2008 - 2010 годы

Департа-мент

25 чел.

2008 год

25418,92

25418,92

25418,92

2009 год

2478,198

2478,198

2478,198

2010 год

5000

5000

5000

2011 год

2012 год

Итого

32897,118

32897,118

32897,118

Таштагольский район

1.35

Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманная,

г. Таштагол

2008 - 2012 годы

Департа-мент

2000 чел.
в час,
6000 кв.м

2008 год

3591,298

3591,298

3591,298

2009 год

61428,143

16495,143

16495,143

44933

2010 год

605

605

605

2011 год

45000

30000

30000

15000

2012 год

45000

30000

30000

15000

Итого

155624,441

80691,441

80691,441

30000

44933

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.36

Строительство участковой боль-ницы (амбулато-рия на 200 посе-щений в смену, стационар на

40 коек, подстан-ция скорой меди-цинской помощи) в пгт Мундыбаш

2010 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

40 коек, 200 посе-щений

2008 год

2009 год

2010 год

3000

1500

1500

1500

2011 год

24500

14500

14500

10000

2012 год

40000

20000

20000

20000

Итого

67500

36000

36000

31500

г. Юрга

1.37

Капитальный ремонт помеще-ний ГУ «Юргин-ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

2008 - 2010 годы

Департа-мент

2008 год

4631,55

4631,55

4631,55

2009 год

14313

14313

14313

2010 год

4100

4100

4100

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

23044,55

23044,55

23044,55

1.38

Реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после рекон-струкции

2008 - 2010 годы

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

2009 год

2010 год

90000

90000

90000

2011 год

2012 год

Итого

90000

90000

90000

Яшкинский район

1.39

Поликлиника на 320 посещений по ул. Гагарина, д. 54 в

пгт Яшкино

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

2700

2500

2500

200

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

2700

2500

2500

200

1.40

Реконструкция Пашковской амбулатории под санаторную группу для тубинфицирован-ных детей

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

1000

1000

1000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

1000

1000

1000

Образование

2008 - 2012 годы

3170772,9264

1504769,036

686848,42

817920,616

604808,3804

1061195,51

2008 год

1468596,9104

586742,89

541288,58

45454,31

604808,3804

277045,64

2009 год

783697,799

494166,306

69200

424966,306

289531,493

2010 год

642478,217

262859,84

30359,84

232500

379618,377

2011 год

141000

86000

26000

60000

55000

2012 год

135000

75000

20000

55000

60000

в том числе:

Гурьевский район

1.41

Строительство общеобразова-тельной школы в микрорайоне «Горнорудный»

2008 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

534 уча-щихся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

12957,9

2957,9

2957,9

10000

2009 год

2010 год

2000

1000

1000

1000

2011 год

25000

15000

15000

10000

2012 год

30000

15000

15000

15000

Итого

69957,9

33957,9

33957,9

36000

г. Калтан

1.42

Строительство детского яслей-сада по ул. Дзер-жинского

2008 - 2009 годы

Департа-мент

95 мест

2008 год

59789,57

48789,57

48789,57

11000

2009 год

3778,591

3778,591

3778,591

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

63568,161

52568,161

52568,161

11000

г. Кемерово

1.43

Строительство общеобразова-тельной школы на 825 учащихся в микрорайоне

№  14 Заводского района

2008 - 2010 годы

Органы местного самоуп-равления*

825 уча-щихся

2008 год

205183,8804

201083,8804

4100

2009 год

230576,249

230576,249

230576,249

2010 год

178273,718

103122,718

103122,718

75151

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2012 год

Итого

614033,8474

333698,967

333698,967

201083,8804

79251

1.44

Строительство общеобразова-тельной школы

на 550 учащихся в микрорайоне

№ 12 Рудничного района

2008 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

550 уча-щихся

2008 год

800

500

500

300

2009 год

7082,06

7082,06

2010 год

9958

9958

2011 год

40000

20000

20000

20000

2012 год

40000

20000

20000

20000

Итого

97840,06

40500

40500

57340,06

1.45

Строительство детского сада на 220 мест с бас-сейном в микро-районе № 11 Руд-ничного района

2008 - 2009 годы

Департа-мент

220 мест

2008 год

48323,68

47263,68

47263,68

1060

2009 год

1159,712

1159,712

1159,712

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

49483,392

48423,392

48423,392

1060

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.46

Строительство детского сада на 120 мест в мик-рорайоне № 14 Заводского района

2008 - 2009 годы

Департа-мент

120 мест

2008 год

109334,44

81905,02

81905,02

26929,42

500

2009 год

30987,174

30987,174

30987,174

2010 год

2689

2689

2689

2011 год

2012 год

Итого

143010,614

115581,194

115581,194

26929,42

500

1.47

Строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне

№ 12 Рудничного района

2008 - 2010 годы

Органы местного самоуп-равления*

220 мест

2008 год

81656

81097

559

2009 год

70817,956

70667,956

70667,956

150

2010 год

86229,333

62667,956

62667,956

23561,377

2011 год

2012 год

Итого

238703,289

133335,912

133335,912

81097

24270,377

1.48

Строительство  школы на

432 учащихся с бассейном  города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка)

2008 - 2009 годы

Органы местного самоуп-равления*

432 уча-щихся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

261360,58

119646,58

119646,58

141714

2009 год

141511,339

53442,621

181,107

53261,514

88068,718

2010 год

94459,583

34261,583

34261,583

60198

2011 год

2012 год

Итого

497331,502

207350,784

119827,687

87523,097

141714

148266,718

1.49

Строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка)

2008 - 2010 годы

Органы местного самоуп-равления*

220 мест

2008 год

93379,33

82960

10419,33

2009 год

64291,188

38447,743

38447,743

25843,445

2010 год

52997,743

30447,743

30447,743

22550

2011 год

2012 год

Итого

210668,261

68895,486

68895,486

82960

58812,775

Кемеровский район

1.50

Строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка)

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

60

60

60

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

2012 год

Итого

60

60

60

1.51

Строительство  школы на

432 учащихся с бассейном  города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка)

2008 год

Департа-мент

2008 год

554,004

554,004

554,004

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

554,004

554,004

554,004

г. Ленинск-Кузнецкий

1.52

Строительство школы-интерната спортивного профиля

2008 - 2012 годы

Департа-мент

100 про-живаю-щих,
375 уча-щихся

2008 год

9579,364

9579,364

9579,364

2009 год

781,737

781,737

781,737

2010 год

2043,84

2043,84

2043,84

2011 год

20000

20000

20000

2012 год

20000

20000

20000

Итого

52404,941

52404,941

52404,941

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Новокузнецк

1.53

Строительство средней общеобразова-тельной школы в квартале

№  14-14а Новоильинского района

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

825 уча-щихся

2008 год

223502,12

8298,81

8298,81

215203,31

2009 год

132269,4

132269,4

2010 год

186200

186200

2011 год

2012 год

Итого

541971,52

8298,81

8298,81

533672,71

1.54

Строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале № 45-46 Центрального района

2008 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

240 мест

2008 год

10000

10000

10000

2009 год

33117,87

33117,87

2010 год

2000

1000

1000

1000

2011 год

40000

20000

20000

20000

2012 год

25000

10000

10000

15000

Итого

110117,87

41000

41000

69117,87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.55

Капитальный ремонт здания ГОУ «Средняя общеобразователь-ная школа менеджмента и маркетинга»

2010 - 2011 годы

Департа-мент

2008 год

2009 год

4150

4150

4150

2010 год

12000

12000

12000

2011 год

1000

1000

1000

2012 год

Итого

17150

17150

17150

1.56

Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 100» имени

С.Е. Цветкова

2010 год

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

3000

3000

3000

2011 год

2012 год

Итого

3000

3000

3000

Новокузнецкий район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.57

Строительство средней общеобразова-тельной школы в п. Осиновое Плесо

2008 - 2009 годы

Департа-мент

170 уча-щихся

2008 год

86195,195

56523,65

56523,65

11802,545

17869

2009 год

328,88

328,88

328,88

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

86524,075

56852,53

56852,53

11802,545

17869

г. Прокопьевск

1.58

Строительство детского сада

№  41 на 220 мест в микрорайоне

№  10 жилого района Тырган

2008 - 2009 годы

Департа-мент

220 мест

2008 год

18371,58

18371,58

18371,58

2009 год

484,367

484,367

484,367

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

18855,947

18855,947

18855,947

Прокопьевский район

1.59

Строительство школы в

п. Трудармейский

2008 - 2009 годы

Департа-мент

528 уча-щихся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

96969,5993

78504,89

78504,89

13464,7093

5000

2009 год

166,128

166,128

166,128

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

97135,7273

78671,018

78671,018

13464,7093

5000

Промышленнов-ский район

1.60

Строительство спортзала средней общеоб-разовательной школы №  56 в пгт Промышлен-ная

2008 - 2009 годы

Органы местного самоуп-равления*

40 чел.
в час

2008 год

21000

20500

20500

500

2009 год

32512,844

32012,844

32012,844

500

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

53512,844

52512,844

52512,844

1000

1.61

Строительство детского сада на 190 мест по

ул. Коммунисти-ческой, №  49а, пгт Промышлен-ная

2008 - 2009 годы

Департа-мент

190 мест

2008 год

80640,5777

64436,352

64436,352

16204,2257

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

28890,156

26390,156

26390,156

2500

2010 год

627

627

627

2011 год

2012 год

Итого

110157,7337

91453,508

91453,508

16204,2257

2500

г. Тайга

1.62

Расширение школы № 33

(III очередь)

2008 - 2009 годы

Департа-мент

300 уча-щихся

2008 год

38355,44

8267,84

8267,84

29552,6

535

2009 год

417,995

417,995

417,995

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

38773,435

8685,835

8685,835

29552,6

535

Тисульский район

1.63

Строительство детского сада на 110 мест в

пгт Тисуль

2008 - 2012 годы

Департа-мент

110 мест

2008 год

2009 год

2010 год

10000

10000

10000

2011 год

5000

5000

5000

2012 год

Итого

15000

15000

15000

Топкинский район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.64

Строительство школы-комплекса на 400 мест (школа, детский сад) в г. Топки

2008 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

300 уча-щихся, 100 мест

2008 год

3137,6

3137,6

3137,6

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

3137,6

3137,6

3137,6

г. Юрга

1.65

Реконструкция общежития №  1 детского дома-школы №  11

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

7446,05

7446,05

7446,05

2009 год

374,153

374,153

374,153

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

7820,203

7820,203

7820,203

1.66

Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне  № 4

2011 - 2012 годы

Органы местного самоуп-равления*

220 мест

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

10000

5000

5000

5000

2012 год

20000

10000

10000

10000

Итого

30000

15000

15000

15000

Культура

2008 - 2012 годы

264246,016

144246,016

122746,016

21500

120000

2008 год

102337,379

55337,379

53837,379

1500

47000

2009 год

82500

29500

29500

53000

2010 год

9408,637

9408,637

9408,637

2011 год

30000

30000

30000

2012 год

40000

20000

20000

20000

в том числе:

г. Калтан

1.67

Реконструкция Дома культуры «Энергетик»

2008 - 2009 годы

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

47000

47000

2009 год

53000

53000

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

100000

100000

г. Кемерово

1.68

Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса

2008 - 2011 годы

Департа-мент

2008 год

22459,76

22459,76

22459,76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

29281,217

29281,217

29281,217

2010 год

9028,637

9028,637

9028,637

2011 год

30000

30000

30000

2012 год

Итого

90769,614

90769,614

90769,614

1.69

Реконструкция Кемеровского областного театра драмы

2008 год

Департа-мент

2008 год

4058,21

4058,21

4058,21

2009 год

95,262

95,262

95,262

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

4153,472

4153,472

4153,472

1.70

Реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии

2008 год

Департа-мент

2008 год

17786,12

17786,12

17786,12

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

17786,12

17786,12

17786,12

Крапивинский район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.71

Строительство районной библиотеки в

пгт Крапивин-ский

2008 год

Департа-мент

2008 год

2700

2700

2700

2009 год

123,521

123,521

123,521

2010 год

380,000

380,000

380

2011 год

2012 год

Итого

3203,521

3203,521

3203,521

г. Новокузнецк

1.72

Драматический театр (реконструкция)

2008 год

Департа-мент

2008 год

6833,289

6833,289

6833,289

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

6833,289

6833,289

6833,289

г. Тайга

1.73

Капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина

2012 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2012 год

20000

10000

10000

10000

Итого

20000

10000

10000

10000

Топкинский район

1.74

Капитальный ремонт Дома культуры «Цементник»

2008 год

Органы местного самоуп-равления*

2008 год

1500

1500

1500

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

1500

1500

1500

Яйский район

1.75

Строительство Дома культуры в пгт Яя

2012 год

Органы местного самоуп-равления*

300 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

20000

10000

10000

10000

Итого

20000

10000

10000

10000

Прочие отрасли

2008 - 2012 годы

917614,87

545006,37

545006,37

372608,5

2008 год

491324,37

291324,37

291324,37

200000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

206840

106840

106840

100000

2010 год

174450,5

101842

101842

72608,5

2011 год

15000

15000

15000

2012 год

30000

30000

30000

в том числе:

г. Калтан

1.76

Капитальный ремонт складов мобилизацион-ного резерва

2008 год

Департа-мент

2008 год

3986,68

3986,68

3986,68

2009 год

14,697

14,697

14,697

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

4001,377

4001,377

4001,377

г. Кемерово

1.77

Строительство объектов Кузбас-ского технопарка в Кемеровской области (площадка №  1)

2008 - 2010 годы

Департа-мент

2008 год

404712,009

204712,009

204712,009

200000

2009 год

200000

100000

100000

100000

2010 год

173595,5

100987

100987

72608,5

2011 год

2012 год

Итого

778307,509

405699,009

405699,009

372608,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.78

Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области  (площадка №  2)

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

2000

2000

2000

2009 год

39,51

39,51

39,51

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

2039,51

2039,51

2039,51

1.79

Дворец бракосочетания

2012 год

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

10000

10000

10000

Итого

10000

10000

10000

1.80

Капитальный ремонт Кемеров-ского учебно-методического центра по гражданской обо-роне, чрезвычай-ным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности

2008 - 2010 годы

Департа-мент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

1611,61

1611,61

1611,61

2009 год

2010 год

300

300

300

2011 год

2012 год

Итого

1911,61

1911,61

1911,61

1.81

Капитальный ремонт здания,  пр. Советский,

д. 64, в том

числе оснащение оборудованием

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

39487,25

39487,25

39487,25

2009 год

464,94

464,94

464,94

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

39952,19

39952,19

39952,19

1.82

Капитальный ремонт большого зала здания №  1 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

12159,554

12159,554

12159,554

2009 год

447,924

447,924

447,924

2010 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

2012 год

Итого

12607,478

12607,478

12607,478

1.83

Капитальный ремонт област-ного сборного призывного пункта

2011 год

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

15000

15000

15000

2012 год

Итого

15000

15000

15000

1.84

Капитальный ремонт актового зала и помещений здания №  4 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2009 годы

Департа-мент

2008 год

17866,54

17866,54

17866,54

2009 год

5850,914

5850,914

5850,914

2010 год

355

355

355

2011 год

2012 год

Итого

24072,454

24072,454

24072,454

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.85

Заградительная дамба для жилой застройки №  7б

в г. Кемерово

2008 - 2009  годы

Департа-мент

2008 год

751,53

751,53

751,53

2009 год

22,015

22,015

22,015

2010 год

200

200

200

2011 год

2012 год

Итого

973,545

973,545

973,545

г. Новокузнецк

1.86

Дворец бракосочетания

2012 год

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

10000

10000

10000

Итого

10000

10000

10000

г. Прокопьевск

1.87

Дворец бракосочетания

2012 год

Департа-мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

10000

10000

10000

Итого

10000

10000

10000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Промышлен-новский район

1.88

Капитальный ремонт эксплу-атационного участка № 7 государствен-ного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населе-ния и территории Кемеровской области»

2008 год

Департа-мент

2008 год

5000

5000

5000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

5000

5000

5000

Топкинский район

1.89

Капитальный ремонт складов мобилизацион-ного резерва

г. Топки

2008 год

Департа-мент

2008 год

3649,82

3649,82

3649,82

2009 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

3649,82

3649,82

3649,82

Тяжинский район

1.90

Капитальный ремонт склада мобилизацион-ного резерва

пгт Тяжинский

2008 год

Департа-мент

2008 год

99,38

99,38

99,38

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

99,38

99,38

99,38

2.

Подпрограмма «Топографо-геодезическое и картографичес-кое обеспечение Кемеровской области» на 2008-2012 годы

2008 - 2010 годы

42800

2400

2400

40400

2008 год

8900

1000

1000

7900

2009 год

17700

400

400

17300

2010 год

16200

1000

1000

15200

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2012 год

2.1

Раздел «Геодезия»

2008 - 2010 годы

7500

7500

2008 год

2300

2300

2009 год

2500

2500

2010 год

2700

2700

2011 год

2012 год

в том числе:

2.1.1

Поддержание метрологической готовности Кемеровского эталонного базиса

2009 год

Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии

2008 год

2009 год

500

500

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

500

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.1.2

Обследование и восстановление пунктов государ-ственной геоде-зической сети на территории Кеме-ровской области, инвентаризация земель, отведен-ных под пункты государственной геодезической сети

2008 - 2010 годы

Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии

2008 год

800

800

2009 год

1500

1500

2010 год

2200

2200

2011 год

2012 год

Итого

4500

4500

2.1.3

Техническое обеспечение про-изводства, постав-ка новой техники, современных тех-нологий и прог-раммного обеспе-чения для геодези-ческого и карто-графического обеспечения Кемеровской области

2008 - 2010 годы

Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 год

1500

1500

2009 год

500

500

2010 год

500

500

2011 год

2012 год

Итого

2500

2500

2.2

Раздел «Картография»

2008 - 2010 годы

35300

2400

2400

32900

2008 год

6600

1000

1000

5600

2009 год

15200

400

400

14800

2010 год

13500

1000

1000

12500

2011 год

2012 год

в том числе:

2.2.1

Создание (обновление) цифровых топографических карт в масштабе 1:25 000 –

1:100 000 в прог-раммном продукте «Панорама», в том числе открытого пользования

2008 - 2010 годы

Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии

2008 год

800

800

2009 год

7300

7300

2010 год

5500

5500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

2012 год

Итого

13600

13600

2.2.2

Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 –  1:2000 городов Кемеровской области

2008 - 2010 годы

Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии,                    органы местного самоуп-равления*

в том числе:

Таштагольский район

2008 год

5800

1000

1000

4800

2009 год

7600

100

100

7500

2010 год

7000

7000

Гурьевский район

2009 год

300

300

300

Гурьевский район

2010 год

500

500

500

г. Березовский

2010 год

500

500

500

Итого

21700

2400

2400

19300

*Исполнители программных мероприятий по согласованию.

Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2

к постановлению  Коллегии 

  Администрации Кемеровской области 

от 20 мая 2010 г. № 207

                                                                                                                                              «Приложение

                                                                                                                                             к долгосрочной целевой

                                                                                                                                       программе «Развитие инфраструктуры

                                                                                                                                     жизнеобеспечения населения

                                                                                                                                      Кемеровской области» на 2008-2012 годы

Целевые индикаторы Программы

№ п/п

Наименование программных мероприятий

Сроки исполне-ния

Наименование

показателя

Единица измерения

Исходные показатели базового года

Значение целевого

индикатора Программы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры

1.

Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений

1.1

Строительство акушерского отделения на       25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске, Гурьевский район;

реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, г. Кемерово;

2008-2012 годы

Больничные учреждения

коек

151

45

-

140

44

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

строительство и оснащение областного перинатального центра, г. Кемерово;

реконструкция реабилитационного центра для детей-инвалидов (III очередь), г. Прокопьевск

Обеспеченность

больничными

учреждениями

коек

на 10 тыс. населения

92,7

83,8

83,8

84,3

84,46

84,46

1.2

Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический),                             г. Междуреченск;

строительство поликлиники на 600 посещений в квартале № 14-14а Новоильинского района,                       г. Новокузнецк

2008-2012 годы

Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения

посещений

в смену

294

1200

-

-

-

-

Обеспеченность

амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями

посещений

в смену

на 10 тыс. населения

209,8

214,3

214,3

214,3

214,3

214,3

2.

Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы  предоставления образовательных услуг

2.1

Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Горнорудный», Гурьевский район;

строительство общеобразовательной школы на                825 учащихся в микрорайоне №  14 Заводского района, г. Кемерово;

строительство общеобразовательной школы на                  550 учащихся в микрорайоне № 12 Рудничного района, г. Кемерово;

строительство  школы на 432 учащихся с бассейном  города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка), г. Кемерово;

строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо, Новокузнецкий район;

2008-2012 годы

Общеобразова-тельные учреждения

ученичес-ких мест

180

998

432

825

-

1084

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

строительство школы в п. Трудармейский, Прокопьевский район;

расширение школы № 33 (III очередь), г. Тайга

2.2

Строительство детского яслей-сада по                               ул. Дзержинского, г. Калтан;

строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 11 Рудничного района,  г. Кемерово;

строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 14 Заводского района,                          г. Кемерово;

строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, г. Кемерово;

строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна»                               (с. Андреевка), г. Кемерово;

строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале № 45-46 Центрального района, г. Новокузнецк;

строительство детского сада на 190 мест по                      ул. Коммунистической, д.  49а, пгт Про-мышленная, Промышленновский район;

строительство детского сада на 110 мест                  в пгт Тисуль, Тисульский район

2008-2012 годы

Дошкольные учреждения

мест

565

505

340

220

110

240

Цели: качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройств; подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических  информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

Задачи: обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов; обеспечение территории Кемеровской области современными топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба

Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 –  1:2000 городов Кемеровской области, в том числе:

2008-2012 годы

Площадь покрытия съемками

г. Березовский

кв. км

6,7

Гурьевский район

кв. км

13,3

Таштагольский район

кв. км

3,3

Итого по Программе

2008-2012 годы

Привлечено средств на      1 рубль областного бюджета

руб.

0,231

1,006

0,92

0,793

0,554

0,468

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 22.05.2010
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать