Основная информация
Дата опубликования: | 20 мая 2010г. |
Номер документа: | RU42000201000386 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2010 г. № 207
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 165 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2012 годы»
(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 №27)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 165 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 01.10.2007 № 271, от 26.11.2007 № 324, от 07.02.2008 № 25, от 20.05.2008 № 201, от 10.09.2008 № 381, от 16.12.2008 № 561, от 30.12.2008 № 606, от 30.03.2009 № 125, от 01.06.2009 № 239, от 08.10.2009 № 397, от 30.12.2009 № 551) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 7 961 881,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 208 405,177 тыс. рублей;
в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 4 235 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году – 674 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 147 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году – 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году – 325 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 726 313,0344 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 077 252,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году – 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году – 149 108,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;
в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 0 тыс. рублей;
в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году – 0 тыс. рублей;
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0 тыс. рублей
».
1.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечить за 2008 – 2012 годы:
ввод в эксплуатацию объектов:
для амбулаторно-поликлинических учреждений – на 1200 посещений в смену,
для больничных учреждений – на 229 коек,
для общеобразовательных учреждений – на 3339 ученических мест,
для дошкольных учреждений – на 1415 мест;
территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда, топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;
качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;
создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий
».
1.2. Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.
Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 7 961 881,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 208 405,177 тыс. рублей;
в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 4 235 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году – 674 041,3 тыс. рублей.
в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 147 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году – 438 000 тыс. рублей;
в 2010 году – 325 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 726 313,0344 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 077 252,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году – 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году – 149 108,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;
в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 0 тыс. рублей;
в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году – 0 тыс. рублей;
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 – 2012 годы составит 7 919 081,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 3 857 467,2204 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 948 308,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 192 205,177 тыс. рублей;
в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 4 233 168,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 926 587 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 023 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 673 041,3 тыс. рублей.
в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 144 923,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 164 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году – 438 000 тыс. рублей;
в 2010 году – 324 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 685 913,0344 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 036 852,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 314 344,0004 тыс. рублей;
в 2009 году – 520 500 тыс. рублей;
в 2010 году – 133 908,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;
в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 0 тыс. рублей;
в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году – 0 тыс. рублей;
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы составит 42 800 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 8 900 тыс. рублей;
в 2009 году – 17 700 тыс. рублей;
в 2010 году – 16 200 тыс. рублей;
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году – 400 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 000 тыс. рублей.
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
из них на безвозвратной основе – 0 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году – 400 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 40 400 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 40 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 7 900 тыс. рублей;
в 2009 году – 17 300 тыс. рублей;
в 2010 году – 15 200 тыс. рублей;
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.
Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидии на реализацию Программы.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
S
Si = ------ x Чi x К1 x К2, где:
Ч
Si – размер субсидии для муниципального образования;
S – общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;
Ч – численность постоянного населения Кемеровской области;
Чi – численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;
К1 – коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;
К2 – коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).
Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
Сi =C*К,
где:
Сi – размер субсидии для муниципального образования;
С – общий размер субсидии;
К – коэффициент соотношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.
Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.
Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Основными критериями эффективности реализации Программы являются:
завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:
для амбулаторно-поликлинических учреждений – на 1200 посещений в смену, в том числе по годам:
в 2008 году – на 1200 посещений в смену;
для больничных учреждений – на 229 коек, в том числе по годам:
в 2008 году – на 45 коек,
в 2010 году – на 140 коек,
в 2011 году – на 44 койки;
для общеобразовательных учреждений – на 3339 ученических мест, в том числе по годам:
в 2008 году – на 998 ученических мест,
в 2009 году – на 432 ученических места,
в 2010 году – на 825 ученических мест,
в 2012 году – на 1084 ученических места;
для дошкольных учреждений – на 1415 мест, в том числе по годам:
в 2008 году – на 505 мест,
в 2009 году – на 340 мест,
в 2010 году – на 220 мест,
в 2010 году – на 110 мест,
в 2012 году – на 240 мест;
обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;
уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;
обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.
Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.».
1.3. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) Е.А. Буймова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.Тулеев
1
Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 мая 2010 г. № 207
Раздел 7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование подпрограмм,
мероприятий
Плановый
период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Испол-нитель
програм-много
меро-приятия
Ожидае-
мый
ввод
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники финансирования
на безвозврат-ной основе
бюд-жет-ные кре-диты
субсидии местным бюджетам муници-пальных образова-ний
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюд-жетные источ-ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008 - 2012 годы
7961881,3344
4235568,3
3088244,4
1147323,9
2077252,5004
1604127,534
44933
2008 год
3866367,2204
1927587
1762163,1
165423,9
1322244,0004
616536,22
2009 год
1966008,937
1023940
585540
438400
537800
359335,937
44933
2010 год
1208405,177
674041,3
349041,3
325000
149108,5
385255,377
2011 год
466100
300000
206500
93500
68100
98000
2012 год
455 000
310 000
185 000
125 000
145 000
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2012 годы
2008 - 2012 годы
7919081,3344
4233168,3
3088244,4
1144923,9
2036852,5004
1604127,534
44933
2008 год
3857467,2204
1926587
1762163,1
164423,9
1314344,0004
616536,22
2009 год
1948308,937
1023540
585540
438000
520500
359335,937
44933
2010 год
1192205,177
673041,3
349041,3
324000
133908,5
385255,377
2011 год
466100
300000
206500
93500
68100
98000
2012 год
455000
310000
185000
125000
145000
в том числе:
Здравоохранение
2008 - 2012 годы
3566447,5220
2039146,878
1733643,594
305503,284
1059435,62
422932,024
44933
2008 год
1795208,561
993182,361
875712,771
117469,59
509535,62
292490,58
2009 год
875271,138
393033,694
380000
13033,694
420500
16 804,444
44933
2010 год
365867,823
298930,823
207430,823
91500
61300
5 637
2011 год
280100
169000
135500
33500
68100
43000
2012 год
250000
185000
135000
50000
65000
в том числе:
Гурьевский район
1.1
Строительство акушерского отде-ления на 25 коек
на территории МУЗ «Городская больница» в
г. Гурьевске
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
25 коек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
71872,49
44854,3
44854,3
8527,68
18490,51
2009 год
8201,138
8033,694
8033,694
167,444
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
80073,628
52887,994
52887,994
8527,68
18657,954
1.2
Реконструкция социального приюта для детей и подростков в
п. Урск
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
6985
6985
6985
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
6985
6985
6985
1.3
Спортивный комплекс «Металлург» в г. Гурьевске (реконструкция)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
9445,39
4000
4000
5445,39
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
9445,39
4000
4000
5445,39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Кемерово
1.4
Перепрофилиро-вание многопро-фильной больни-цы в кардиологи-ческий центр. Корпус № 2
2008 - 2009 годы
Департа-мент строи-тельства Кемеров-ской области (далее – департа-мент)
3914 кв.м
2008 год
104415,71
39215,71
39215,71
65200
2009 год
45000
5000
5000
40000
2010 год
2775
2775
2775
2011 год
2012 год
Итого
152190,71
46990,71
46990,71
105200
1.5
Губернский центр спорта (стадион «Химик»). Строительство центра зимних видов спорта
2008 - 2009 годы
Департа-мент
Трибуна
на
2700 чел.,
5445 кв.м
2008 год
5661,93
5661,93
5661,93
2009 год
550
550
550
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
6211,93
6211,93
6211,93
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6
Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5».
Грудничковый корпус
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
15235
9235
9235
6000
2009 год
16500
16500
2010 год
4137
4137
2011 год
2012 год
Итого
35872
9235
9235
26637
1.7
Реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержа-щихся под стражей
2009 - 2011 годы
Департа-мент
44 койки
2008 год
2009 год
9000
3500
3500
5500
2010 год
62300
1000
1000
61300
2011 год
84600
16500
16500
68100
2012 год
Итого
155900
21000
21000
134900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8
Реконструкция школы № 53 под областной детский противо-туберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2012 годы
Департа-мент
120 коек,
150 посе-щений
2008 год
9399,8
9399,8
9399,8
2009 год
1249,751
1249,751
1249,751
2010 год
2011 год
10000
10000
10000
2012 год
10000
10000
10000
Итого
30649,551
30649,551
30649,551
1.9
Дом ребенка № 1 (реконструкция)
2008 - 2009 годы
Департа-мент
60 мест
2008 год
31665,053
31665,053
31665,053
2009 год
1308,5
1308,5
1308,5
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
32973,553
32973,553
32973,553
1.10
Строительство
и оснащение областного перинатального центра
2008 - 2010 годы
Департа-мент
140 коек
2008 год
766975,54
391975,54
391975,54
375000
2009 год
550000
175000
175000
375000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2010 год
169054,3
169054,3
169054,3
2011 год
2012 год
Итого
1486029,84
736029,84
736029,84
750000
1.11
Городская инфекционная больница № 8. Лечебно-диагностический корпус
2011 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
4091 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
16000
8000
8000
8000
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
36000
18000
18000
18000
1.12
Перепрофилиро-вание многопро-фильной больни-цы в кардиологи-ческий центр,
в том числе корпус № 10, 18
и другие корпуса
2010 - 2012 годы
Департа-мент
4028 кв.м
2008 год
2009 год
2200
2200
2200
2010 год
4000
4000
4000
2011 год
40000
40000
40000
2012 год
40000
40000
40000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
86200
86200
86200
1.13
Реконструкция радиологического отделения
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
2011 - 2012 годы
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
4000
4000
4000
2012 год
20000
20000
20000
Итого
24000
24000
24000
1.14
Реконструкция областного клинического госпиталя для участников войн
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
4588,84
4588,84
4588,84
2009 год
54323
54323
54323
2010 год
15000
15000
15000
2011 год
2012 год
Итого
73911,84
73911,84
73911,84
1.15
Строительство корпуса област-ного бюро судеб-но-медицинской экспертизы
2011 - 2012 годы
Департа-мент
76 тыс.
исследо-ваний
в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
10000
10000
10000
2012 год
15000
15000
15000
Итого
25000
25000
25000
1.16
Капитальный ремонт областного клинического госпиталя для участников войн
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
33335,9
33335,9
33335,9
2009 год
636,737
636,737
636,737
2010 год
380
380
380
2011 год
2012 год
Итого
34352,637
34352,637
34352,637
1.17
Капитальный ремонт педиатри-
ческой клиники ГУЗ «Кемеров-ская областная клиническая больница». Корпус № 4 с пристройкой,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2010 годы
Департа-мент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
56374,02
56374,02
56374,02
2009 год
16455,347
16455,347
16455,347
2010 год
887
887
887
2011 год
10000
10000
10000
2012 год
Итого
83716,367
83716,367
83716,367
1.18
Капитальный ремонт помеще-ний управления лицензирования медико-фармацев-тических видов деятельности Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 год
Департа-мент
2008 год
17100
17100
17100
2009 год
558,9
558,9
558,9
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
17658,9
17658,9
17658,9
Кемеровский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.19
Строительство лечебно-оздоровительного центра ЦСВЛ «Меркурий» Кемеровского кардиологичес-кого диспансера
2009 - 2010 годы
до 1 тыс. процедур в сутки
2008 год
2009 год
100
100
100
2010 год
500
500
500
2011 год
2012 год
Итого
600
600
600
1.20
Реконструкция губернского оздоровительного комплекса «Притомье»,
в том числе санатория-профилактория «Автомобилист»
2010 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
320,523
320,523
320,523
2011 год
2012 год
Итого
320,523
320,523
320,523
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.21
Капитальный ремонт зданий ГСУСО «Журав-левский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
д. Журавлево
2009 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2009 год
5000
5000
5000
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
5000
5000
5000
Крапивинский район
1.22
Строительство губернского дома ребенка в пгт Зеленогор-ский (II очередь)
2011 - 2012 годы
Департа-мент
2622 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
15000
15000
15000
2012 год
20000
20000
20000
Итого
35000
35000
35000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.23
Капитальный ремонт санатория «Борисовский»,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
204692,32
204692,32
204692,32
2009 год
66258,91
66258,91
66258,91
2010 год
1692
1692
1692
2011 год
2012 год
Итого
272643,23
272643,23
272643,23
г. Ленинск-Кузнецкий
1.24
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункцио-нальным игровым залом
2011 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
134 чел.
в день, 1881 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
21000
11000
11000
10000
2012 год
40000
20000
20000
20000
Итого
61000
31000
31000
30000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.25
Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
16125,16
16125,16
16125,16
2009 год
17866,325
17866,325
17866,325
2010 год
2117
2117
2117
2011 год
2012 год
Итого
36108,485
36108,485
36108,485
Ленинск-Кузнецкий район
1.26
Реконструкция зданий Краснинской участковой больницы
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
8700
7000
7000
1700
2009 год
137
137
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
8837
7000
7000
1837
1.27
Реконструкция здания МУЗ «Центральная районная больница»
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
1000
1000
1000
г. Междуреченск
1.28
Реконструкция детского сада
№ 16/46 под дом-
интернат для престарелых. Жилой корпус
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
128
128
128
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
128
128
128
1.29
Городская мно-гопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диаг-ностический)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
600 посе-щений, 1000 фла-конов
в смену
2008 год
29639,1
26066,1
26066,1
3573
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
Итого
29639,1
26066,1
26066,1
3573
г. Новокузнецк
1.30
Строительство поликлиники на 600 посещений в квартале № 14-14а Новоильин-ского района
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
600 посе-щений
2008 год
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
г. Осинники
1.31
Строительство патологоанато-мического корпуса
2008 - 2009 годы
Департа-мент
На 2 вра-ча
2008 год
29242,74
21442,74
21442,74
7800
2009 год
1276,528
1276,528
1276,528
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
30519,268
22719,268
22719,268
7800
г. Прокопьевск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.32
Реконструкция реабилитацион-ного центра для детей – инвали-дов (III очередь)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
20 коек
2008 год
18300
4000
4000
10300
4000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
18300
4000
4000
10300
4000
1.33
Реконструкция здания детского сада № 41 под подстанцию ско-рой медицинской помощи по
ул. Черниговской,
д. 2
2008 - 2009 годы
Департа-мент
4 авто-машины
2008 год
10493,99
10493,99
10493,99
2009 год
429,661
429,661
429,661
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
10923,651
10923,651
10923,651
г. Тайга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.34
Реконструкция административ-ного здания под социальный приют для детей и подростков по ул. Трудовые Резервы, д. 18
2008 - 2010 годы
Департа-мент
25 чел.
2008 год
25418,92
25418,92
25418,92
2009 год
2478,198
2478,198
2478,198
2010 год
5000
5000
5000
2011 год
2012 год
Итого
32897,118
32897,118
32897,118
Таштагольский район
1.35
Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманная,
г. Таштагол
2008 - 2012 годы
Департа-мент
2000 чел.
в час,
6000 кв.м
2008 год
3591,298
3591,298
3591,298
2009 год
61428,143
16495,143
16495,143
44933
2010 год
605
605
605
2011 год
45000
30000
30000
15000
2012 год
45000
30000
30000
15000
Итого
155624,441
80691,441
80691,441
30000
44933
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.36
Строительство участковой боль-ницы (амбулато-рия на 200 посе-щений в смену, стационар на
40 коек, подстан-ция скорой меди-цинской помощи) в пгт Мундыбаш
2010 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
40 коек, 200 посе-щений
2008 год
2009 год
2010 год
3000
1500
1500
1500
2011 год
24500
14500
14500
10000
2012 год
40000
20000
20000
20000
Итого
67500
36000
36000
31500
г. Юрга
1.37
Капитальный ремонт помеще-ний ГУ «Юргин-ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
4631,55
4631,55
4631,55
2009 год
14313
14313
14313
2010 год
4100
4100
4100
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
23044,55
23044,55
23044,55
1.38
Реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после рекон-струкции
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2009 год
2010 год
90000
90000
90000
2011 год
2012 год
Итого
90000
90000
90000
Яшкинский район
1.39
Поликлиника на 320 посещений по ул. Гагарина, д. 54 в
пгт Яшкино
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2700
2500
2500
200
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
2700
2500
2500
200
1.40
Реконструкция Пашковской амбулатории под санаторную группу для тубинфицирован-ных детей
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
1000
1000
1000
Образование
2008 - 2012 годы
3170772,9264
1504769,036
686848,42
817920,616
604808,3804
1061195,51
2008 год
1468596,9104
586742,89
541288,58
45454,31
604808,3804
277045,64
2009 год
783697,799
494166,306
69200
424966,306
289531,493
2010 год
642478,217
262859,84
30359,84
232500
379618,377
2011 год
141000
86000
26000
60000
55000
2012 год
135000
75000
20000
55000
60000
в том числе:
Гурьевский район
1.41
Строительство общеобразова-тельной школы в микрорайоне «Горнорудный»
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
534 уча-щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
12957,9
2957,9
2957,9
10000
2009 год
2010 год
2000
1000
1000
1000
2011 год
25000
15000
15000
10000
2012 год
30000
15000
15000
15000
Итого
69957,9
33957,9
33957,9
36000
г. Калтан
1.42
Строительство детского яслей-сада по ул. Дзер-жинского
2008 - 2009 годы
Департа-мент
95 мест
2008 год
59789,57
48789,57
48789,57
11000
2009 год
3778,591
3778,591
3778,591
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
63568,161
52568,161
52568,161
11000
г. Кемерово
1.43
Строительство общеобразова-тельной школы на 825 учащихся в микрорайоне
№ 14 Заводского района
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
825 уча-щихся
2008 год
205183,8804
201083,8804
4100
2009 год
230576,249
230576,249
230576,249
2010 год
178273,718
103122,718
103122,718
75151
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
Итого
614033,8474
333698,967
333698,967
201083,8804
79251
1.44
Строительство общеобразова-тельной школы
на 550 учащихся в микрорайоне
№ 12 Рудничного района
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
550 уча-щихся
2008 год
800
500
500
300
2009 год
7082,06
7082,06
2010 год
9958
9958
2011 год
40000
20000
20000
20000
2012 год
40000
20000
20000
20000
Итого
97840,06
40500
40500
57340,06
1.45
Строительство детского сада на 220 мест с бас-сейном в микро-районе № 11 Руд-ничного района
2008 - 2009 годы
Департа-мент
220 мест
2008 год
48323,68
47263,68
47263,68
1060
2009 год
1159,712
1159,712
1159,712
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
49483,392
48423,392
48423,392
1060
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.46
Строительство детского сада на 120 мест в мик-рорайоне № 14 Заводского района
2008 - 2009 годы
Департа-мент
120 мест
2008 год
109334,44
81905,02
81905,02
26929,42
500
2009 год
30987,174
30987,174
30987,174
2010 год
2689
2689
2689
2011 год
2012 год
Итого
143010,614
115581,194
115581,194
26929,42
500
1.47
Строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне
№ 12 Рудничного района
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
220 мест
2008 год
81656
81097
559
2009 год
70817,956
70667,956
70667,956
150
2010 год
86229,333
62667,956
62667,956
23561,377
2011 год
2012 год
Итого
238703,289
133335,912
133335,912
81097
24270,377
1.48
Строительство школы на
432 учащихся с бассейном города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
432 уча-щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
261360,58
119646,58
119646,58
141714
2009 год
141511,339
53442,621
181,107
53261,514
88068,718
2010 год
94459,583
34261,583
34261,583
60198
2011 год
2012 год
Итого
497331,502
207350,784
119827,687
87523,097
141714
148266,718
1.49
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
220 мест
2008 год
93379,33
82960
10419,33
2009 год
64291,188
38447,743
38447,743
25843,445
2010 год
52997,743
30447,743
30447,743
22550
2011 год
2012 год
Итого
210668,261
68895,486
68895,486
82960
58812,775
Кемеровский район
1.50
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
60
60
60
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
2012 год
Итого
60
60
60
1.51
Строительство школы на
432 учащихся с бассейном города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 год
Департа-мент
2008 год
554,004
554,004
554,004
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
554,004
554,004
554,004
г. Ленинск-Кузнецкий
1.52
Строительство школы-интерната спортивного профиля
2008 - 2012 годы
Департа-мент
100 про-живаю-щих,
375 уча-щихся
2008 год
9579,364
9579,364
9579,364
2009 год
781,737
781,737
781,737
2010 год
2043,84
2043,84
2043,84
2011 год
20000
20000
20000
2012 год
20000
20000
20000
Итого
52404,941
52404,941
52404,941
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.53
Строительство средней общеобразова-тельной школы в квартале
№ 14-14а Новоильинского района
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
825 уча-щихся
2008 год
223502,12
8298,81
8298,81
215203,31
2009 год
132269,4
132269,4
2010 год
186200
186200
2011 год
2012 год
Итого
541971,52
8298,81
8298,81
533672,71
1.54
Строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале № 45-46 Центрального района
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
240 мест
2008 год
10000
10000
10000
2009 год
33117,87
33117,87
2010 год
2000
1000
1000
1000
2011 год
40000
20000
20000
20000
2012 год
25000
10000
10000
15000
Итого
110117,87
41000
41000
69117,87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.55
Капитальный ремонт здания ГОУ «Средняя общеобразователь-ная школа менеджмента и маркетинга»
2010 - 2011 годы
Департа-мент
2008 год
2009 год
4150
4150
4150
2010 год
12000
12000
12000
2011 год
1000
1000
1000
2012 год
Итого
17150
17150
17150
1.56
Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 100» имени
С.Е. Цветкова
2010 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
3000
3000
3000
2011 год
2012 год
Итого
3000
3000
3000
Новокузнецкий район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.57
Строительство средней общеобразова-тельной школы в п. Осиновое Плесо
2008 - 2009 годы
Департа-мент
170 уча-щихся
2008 год
86195,195
56523,65
56523,65
11802,545
17869
2009 год
328,88
328,88
328,88
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
86524,075
56852,53
56852,53
11802,545
17869
г. Прокопьевск
1.58
Строительство детского сада
№ 41 на 220 мест в микрорайоне
№ 10 жилого района Тырган
2008 - 2009 годы
Департа-мент
220 мест
2008 год
18371,58
18371,58
18371,58
2009 год
484,367
484,367
484,367
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
18855,947
18855,947
18855,947
Прокопьевский район
1.59
Строительство школы в
п. Трудармейский
2008 - 2009 годы
Департа-мент
528 уча-щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
96969,5993
78504,89
78504,89
13464,7093
5000
2009 год
166,128
166,128
166,128
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
97135,7273
78671,018
78671,018
13464,7093
5000
Промышленнов-ский район
1.60
Строительство спортзала средней общеоб-разовательной школы № 56 в пгт Промышлен-ная
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
40 чел.
в час
2008 год
21000
20500
20500
500
2009 год
32512,844
32012,844
32012,844
500
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
53512,844
52512,844
52512,844
1000
1.61
Строительство детского сада на 190 мест по
ул. Коммунисти-ческой, № 49а, пгт Промышлен-ная
2008 - 2009 годы
Департа-мент
190 мест
2008 год
80640,5777
64436,352
64436,352
16204,2257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
28890,156
26390,156
26390,156
2500
2010 год
627
627
627
2011 год
2012 год
Итого
110157,7337
91453,508
91453,508
16204,2257
2500
г. Тайга
1.62
Расширение школы № 33
(III очередь)
2008 - 2009 годы
Департа-мент
300 уча-щихся
2008 год
38355,44
8267,84
8267,84
29552,6
535
2009 год
417,995
417,995
417,995
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
38773,435
8685,835
8685,835
29552,6
535
Тисульский район
1.63
Строительство детского сада на 110 мест в
пгт Тисуль
2008 - 2012 годы
Департа-мент
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
10000
10000
10000
2011 год
5000
5000
5000
2012 год
Итого
15000
15000
15000
Топкинский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.64
Строительство школы-комплекса на 400 мест (школа, детский сад) в г. Топки
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
300 уча-щихся, 100 мест
2008 год
3137,6
3137,6
3137,6
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
3137,6
3137,6
3137,6
г. Юрга
1.65
Реконструкция общежития № 1 детского дома-школы № 11
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
7446,05
7446,05
7446,05
2009 год
374,153
374,153
374,153
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
7820,203
7820,203
7820,203
1.66
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4
2011 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
220 мест
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
10000
5000
5000
5000
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
30000
15000
15000
15000
Культура
2008 - 2012 годы
264246,016
144246,016
122746,016
21500
120000
2008 год
102337,379
55337,379
53837,379
1500
47000
2009 год
82500
29500
29500
53000
2010 год
9408,637
9408,637
9408,637
2011 год
30000
30000
30000
2012 год
40000
20000
20000
20000
в том числе:
г. Калтан
1.67
Реконструкция Дома культуры «Энергетик»
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
47000
47000
2009 год
53000
53000
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
100000
100000
г. Кемерово
1.68
Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса
2008 - 2011 годы
Департа-мент
2008 год
22459,76
22459,76
22459,76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
29281,217
29281,217
29281,217
2010 год
9028,637
9028,637
9028,637
2011 год
30000
30000
30000
2012 год
Итого
90769,614
90769,614
90769,614
1.69
Реконструкция Кемеровского областного театра драмы
2008 год
Департа-мент
2008 год
4058,21
4058,21
4058,21
2009 год
95,262
95,262
95,262
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
4153,472
4153,472
4153,472
1.70
Реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии
2008 год
Департа-мент
2008 год
17786,12
17786,12
17786,12
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
17786,12
17786,12
17786,12
Крапивинский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.71
Строительство районной библиотеки в
пгт Крапивин-ский
2008 год
Департа-мент
2008 год
2700
2700
2700
2009 год
123,521
123,521
123,521
2010 год
380,000
380,000
380
2011 год
2012 год
Итого
3203,521
3203,521
3203,521
г. Новокузнецк
1.72
Драматический театр (реконструкция)
2008 год
Департа-мент
2008 год
6833,289
6833,289
6833,289
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
6833,289
6833,289
6833,289
г. Тайга
1.73
Капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина
2012 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
20000
10000
10000
10000
Топкинский район
1.74
Капитальный ремонт Дома культуры «Цементник»
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
1500
1500
1500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
1500
1500
1500
Яйский район
1.75
Строительство Дома культуры в пгт Яя
2012 год
Органы местного самоуп-равления*
300 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
20000
10000
10000
10000
Прочие отрасли
2008 - 2012 годы
917614,87
545006,37
545006,37
372608,5
2008 год
491324,37
291324,37
291324,37
200000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
206840
106840
106840
100000
2010 год
174450,5
101842
101842
72608,5
2011 год
15000
15000
15000
2012 год
30000
30000
30000
в том числе:
г. Калтан
1.76
Капитальный ремонт складов мобилизацион-ного резерва
2008 год
Департа-мент
2008 год
3986,68
3986,68
3986,68
2009 год
14,697
14,697
14,697
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
4001,377
4001,377
4001,377
г. Кемерово
1.77
Строительство объектов Кузбас-ского технопарка в Кемеровской области (площадка № 1)
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
404712,009
204712,009
204712,009
200000
2009 год
200000
100000
100000
100000
2010 год
173595,5
100987
100987
72608,5
2011 год
2012 год
Итого
778307,509
405699,009
405699,009
372608,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.78
Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка № 2)
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
2000
2000
2000
2009 год
39,51
39,51
39,51
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2039,51
2039,51
2039,51
1.79
Дворец бракосочетания
2012 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
1.80
Капитальный ремонт Кемеров-ского учебно-методического центра по гражданской обо-роне, чрезвычай-ным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности
2008 - 2010 годы
Департа-мент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
1611,61
1611,61
1611,61
2009 год
2010 год
300
300
300
2011 год
2012 год
Итого
1911,61
1911,61
1911,61
1.81
Капитальный ремонт здания, пр. Советский,
д. 64, в том
числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
39487,25
39487,25
39487,25
2009 год
464,94
464,94
464,94
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
39952,19
39952,19
39952,19
1.82
Капитальный ремонт большого зала здания № 1 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
12159,554
12159,554
12159,554
2009 год
447,924
447,924
447,924
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
2012 год
Итого
12607,478
12607,478
12607,478
1.83
Капитальный ремонт област-ного сборного призывного пункта
2011 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
15000
15000
15000
2012 год
Итого
15000
15000
15000
1.84
Капитальный ремонт актового зала и помещений здания № 4 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
17866,54
17866,54
17866,54
2009 год
5850,914
5850,914
5850,914
2010 год
355
355
355
2011 год
2012 год
Итого
24072,454
24072,454
24072,454
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.85
Заградительная дамба для жилой застройки № 7б
в г. Кемерово
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
751,53
751,53
751,53
2009 год
22,015
22,015
22,015
2010 год
200
200
200
2011 год
2012 год
Итого
973,545
973,545
973,545
г. Новокузнецк
1.86
Дворец бракосочетания
2012 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
г. Прокопьевск
1.87
Дворец бракосочетания
2012 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Промышлен-новский район
1.88
Капитальный ремонт эксплу-атационного участка № 7 государствен-ного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населе-ния и территории Кемеровской области»
2008 год
Департа-мент
2008 год
5000
5000
5000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
5000
5000
5000
Топкинский район
1.89
Капитальный ремонт складов мобилизацион-ного резерва
г. Топки
2008 год
Департа-мент
2008 год
3649,82
3649,82
3649,82
2009 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
3649,82
3649,82
3649,82
Тяжинский район
1.90
Капитальный ремонт склада мобилизацион-ного резерва
пгт Тяжинский
2008 год
Департа-мент
2008 год
99,38
99,38
99,38
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
99,38
99,38
99,38
2.
Подпрограмма «Топографо-геодезическое и картографичес-кое обеспечение Кемеровской области» на 2008-2012 годы
2008 - 2010 годы
42800
2400
2400
40400
2008 год
8900
1000
1000
7900
2009 год
17700
400
400
17300
2010 год
16200
1000
1000
15200
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
2.1
Раздел «Геодезия»
2008 - 2010 годы
7500
7500
2008 год
2300
2300
2009 год
2500
2500
2010 год
2700
2700
2011 год
2012 год
в том числе:
2.1.1
Поддержание метрологической готовности Кемеровского эталонного базиса
2009 год
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
2008 год
2009 год
500
500
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
500
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.2
Обследование и восстановление пунктов государ-ственной геоде-зической сети на территории Кеме-ровской области, инвентаризация земель, отведен-ных под пункты государственной геодезической сети
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
2008 год
800
800
2009 год
1500
1500
2010 год
2200
2200
2011 год
2012 год
Итого
4500
4500
2.1.3
Техническое обеспечение про-изводства, постав-ка новой техники, современных тех-нологий и прог-раммного обеспе-чения для геодези-ческого и карто-графического обеспечения Кемеровской области
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
1500
1500
2009 год
500
500
2010 год
500
500
2011 год
2012 год
Итого
2500
2500
2.2
Раздел «Картография»
2008 - 2010 годы
35300
2400
2400
32900
2008 год
6600
1000
1000
5600
2009 год
15200
400
400
14800
2010 год
13500
1000
1000
12500
2011 год
2012 год
в том числе:
2.2.1
Создание (обновление) цифровых топографических карт в масштабе 1:25 000 –
1:100 000 в прог-раммном продукте «Панорама», в том числе открытого пользования
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
2008 год
800
800
2009 год
7300
7300
2010 год
5500
5500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
2012 год
Итого
13600
13600
2.2.2
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 – 1:2000 городов Кемеровской области
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии, органы местного самоуп-равления*
в том числе:
Таштагольский район
2008 год
5800
1000
1000
4800
2009 год
7600
100
100
7500
2010 год
7000
7000
Гурьевский район
2009 год
300
300
300
Гурьевский район
2010 год
500
500
500
г. Березовский
2010 год
500
500
500
Итого
21700
2400
2400
19300
*Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 мая 2010 г. № 207
«Приложение
к долгосрочной целевой
программе «Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения
Кемеровской области» на 2008-2012 годы
Целевые индикаторы Программы
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки исполне-ния
Наименование
показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Значение целевого
индикатора Программы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры
1.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений
1.1
Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске, Гурьевский район;
реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, г. Кемерово;
2008-2012 годы
Больничные учреждения
коек
151
45
-
140
44
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
строительство и оснащение областного перинатального центра, г. Кемерово;
реконструкция реабилитационного центра для детей-инвалидов (III очередь), г. Прокопьевск
Обеспеченность
больничными
учреждениями
коек
на 10 тыс. населения
92,7
83,8
83,8
84,3
84,46
84,46
1.2
Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический), г. Междуреченск;
строительство поликлиники на 600 посещений в квартале № 14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк
2008-2012 годы
Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения
посещений
в смену
294
1200
-
-
-
-
Обеспеченность
амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями
посещений
в смену
на 10 тыс. населения
209,8
214,3
214,3
214,3
214,3
214,3
2.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы предоставления образовательных услуг
2.1
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Горнорудный», Гурьевский район;
строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне № 14 Заводского района, г. Кемерово;
строительство общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне № 12 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство школы на 432 учащихся с бассейном города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо, Новокузнецкий район;
2008-2012 годы
Общеобразова-тельные учреждения
ученичес-ких мест
180
998
432
825
-
1084
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
строительство школы в п. Трудармейский, Прокопьевский район;
расширение школы № 33 (III очередь), г. Тайга
2.2
Строительство детского яслей-сада по ул. Дзержинского, г. Калтан;
строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 11 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 14 Заводского района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале № 45-46 Центрального района, г. Новокузнецк;
строительство детского сада на 190 мест по ул. Коммунистической, д. 49а, пгт Про-мышленная, Промышленновский район;
строительство детского сада на 110 мест в пгт Тисуль, Тисульский район
2008-2012 годы
Дошкольные учреждения
мест
565
505
340
220
110
240
Цели: качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройств; подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.
Задачи: обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов; обеспечение территории Кемеровской области современными топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 – 1:2000 городов Кемеровской области, в том числе:
2008-2012 годы
Площадь покрытия съемками
г. Березовский
кв. км
6,7
Гурьевский район
кв. км
13,3
Таштагольский район
кв. км
3,3
Итого по Программе
2008-2012 годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб.
0,231
1,006
0,92
0,793
0,554
0,468
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2010 г. № 207
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 165 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2012 годы»
(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 №27)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 165 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 01.10.2007 № 271, от 26.11.2007 № 324, от 07.02.2008 № 25, от 20.05.2008 № 201, от 10.09.2008 № 381, от 16.12.2008 № 561, от 30.12.2008 № 606, от 30.03.2009 № 125, от 01.06.2009 № 239, от 08.10.2009 № 397, от 30.12.2009 № 551) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 7 961 881,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 208 405,177 тыс. рублей;
в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 4 235 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году – 674 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 147 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году – 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году – 325 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 726 313,0344 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 077 252,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году – 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году – 149 108,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;
в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 0 тыс. рублей;
в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году – 0 тыс. рублей;
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0 тыс. рублей
».
1.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечить за 2008 – 2012 годы:
ввод в эксплуатацию объектов:
для амбулаторно-поликлинических учреждений – на 1200 посещений в смену,
для больничных учреждений – на 229 коек,
для общеобразовательных учреждений – на 3339 ученических мест,
для дошкольных учреждений – на 1415 мест;
территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда, топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;
качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;
создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий
».
1.2. Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.
Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 7 961 881,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 208 405,177 тыс. рублей;
в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 4 235 568,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году – 674 041,3 тыс. рублей.
в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 147 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году – 438 000 тыс. рублей;
в 2010 году – 325 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 726 313,0344 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 077 252,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году – 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году – 149 108,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;
в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 0 тыс. рублей;
в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году – 0 тыс. рублей;
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 – 2012 годы составит 7 919 081,3344 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 3 857 467,2204 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 948 308,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 192 205,177 тыс. рублей;
в 2011 году – 466 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 455 000 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 4 233 168,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 926 587 тыс. рублей;
в 2009 году – 1 023 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 673 041,3 тыс. рублей.
в 2011 году – 300 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 310 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе – 3 088 244,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году – 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году – 349 041,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 206 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 185 000 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 1 144 923,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 164 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году – 438 000 тыс. рублей;
в 2010 году – 324 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 93 500 тыс. рублей;
в 2012 году – 125 000 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 3 685 913,0344 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 036 852,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 314 344,0004 тыс. рублей;
в 2009 году – 520 500 тыс. рублей;
в 2010 году – 133 908,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 68 100 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 1 604 127,534 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году – 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году – 385 255,377 тыс. рублей;
в 2011 году – 98 000 тыс. рублей;
в 2012 году – 145 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 0 тыс. рублей;
в 2009 году – 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году – 0 тыс. рублей;
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы составит 42 800 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 8 900 тыс. рублей;
в 2009 году – 17 700 тыс. рублей;
в 2010 году – 16 200 тыс. рублей;
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета – 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году – 400 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 000 тыс. рублей.
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
из них на безвозвратной основе – 0 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований – 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году – 400 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 40 400 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 40 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году – 7 900 тыс. рублей;
в 2009 году – 17 300 тыс. рублей;
в 2010 году – 15 200 тыс. рублей;
в 2011 году – 0;
в 2012 году – 0;
софинансирование из местного бюджета – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.
Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидии на реализацию Программы.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
S
Si = ------ x Чi x К1 x К2, где:
Ч
Si – размер субсидии для муниципального образования;
S – общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;
Ч – численность постоянного населения Кемеровской области;
Чi – численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;
К1 – коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;
К2 – коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).
Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
Сi =C*К,
где:
Сi – размер субсидии для муниципального образования;
С – общий размер субсидии;
К – коэффициент соотношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.
Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2012 годы, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.
Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Основными критериями эффективности реализации Программы являются:
завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:
для амбулаторно-поликлинических учреждений – на 1200 посещений в смену, в том числе по годам:
в 2008 году – на 1200 посещений в смену;
для больничных учреждений – на 229 коек, в том числе по годам:
в 2008 году – на 45 коек,
в 2010 году – на 140 коек,
в 2011 году – на 44 койки;
для общеобразовательных учреждений – на 3339 ученических мест, в том числе по годам:
в 2008 году – на 998 ученических мест,
в 2009 году – на 432 ученических места,
в 2010 году – на 825 ученических мест,
в 2012 году – на 1084 ученических места;
для дошкольных учреждений – на 1415 мест, в том числе по годам:
в 2008 году – на 505 мест,
в 2009 году – на 340 мест,
в 2010 году – на 220 мест,
в 2010 году – на 110 мест,
в 2012 году – на 240 мест;
обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;
уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;
обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.
Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.».
1.3. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) Е.А. Буймова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.Тулеев
1
Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 мая 2010 г. № 207
Раздел 7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование подпрограмм,
мероприятий
Плановый
период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Испол-нитель
програм-много
меро-приятия
Ожидае-
мый
ввод
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники финансирования
на безвозврат-ной основе
бюд-жет-ные кре-диты
субсидии местным бюджетам муници-пальных образова-ний
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюд-жетные источ-ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008 - 2012 годы
7961881,3344
4235568,3
3088244,4
1147323,9
2077252,5004
1604127,534
44933
2008 год
3866367,2204
1927587
1762163,1
165423,9
1322244,0004
616536,22
2009 год
1966008,937
1023940
585540
438400
537800
359335,937
44933
2010 год
1208405,177
674041,3
349041,3
325000
149108,5
385255,377
2011 год
466100
300000
206500
93500
68100
98000
2012 год
455 000
310 000
185 000
125 000
145 000
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2012 годы
2008 - 2012 годы
7919081,3344
4233168,3
3088244,4
1144923,9
2036852,5004
1604127,534
44933
2008 год
3857467,2204
1926587
1762163,1
164423,9
1314344,0004
616536,22
2009 год
1948308,937
1023540
585540
438000
520500
359335,937
44933
2010 год
1192205,177
673041,3
349041,3
324000
133908,5
385255,377
2011 год
466100
300000
206500
93500
68100
98000
2012 год
455000
310000
185000
125000
145000
в том числе:
Здравоохранение
2008 - 2012 годы
3566447,5220
2039146,878
1733643,594
305503,284
1059435,62
422932,024
44933
2008 год
1795208,561
993182,361
875712,771
117469,59
509535,62
292490,58
2009 год
875271,138
393033,694
380000
13033,694
420500
16 804,444
44933
2010 год
365867,823
298930,823
207430,823
91500
61300
5 637
2011 год
280100
169000
135500
33500
68100
43000
2012 год
250000
185000
135000
50000
65000
в том числе:
Гурьевский район
1.1
Строительство акушерского отде-ления на 25 коек
на территории МУЗ «Городская больница» в
г. Гурьевске
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
25 коек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
71872,49
44854,3
44854,3
8527,68
18490,51
2009 год
8201,138
8033,694
8033,694
167,444
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
80073,628
52887,994
52887,994
8527,68
18657,954
1.2
Реконструкция социального приюта для детей и подростков в
п. Урск
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
6985
6985
6985
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
6985
6985
6985
1.3
Спортивный комплекс «Металлург» в г. Гурьевске (реконструкция)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
9445,39
4000
4000
5445,39
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
9445,39
4000
4000
5445,39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Кемерово
1.4
Перепрофилиро-вание многопро-фильной больни-цы в кардиологи-ческий центр. Корпус № 2
2008 - 2009 годы
Департа-мент строи-тельства Кемеров-ской области (далее – департа-мент)
3914 кв.м
2008 год
104415,71
39215,71
39215,71
65200
2009 год
45000
5000
5000
40000
2010 год
2775
2775
2775
2011 год
2012 год
Итого
152190,71
46990,71
46990,71
105200
1.5
Губернский центр спорта (стадион «Химик»). Строительство центра зимних видов спорта
2008 - 2009 годы
Департа-мент
Трибуна
на
2700 чел.,
5445 кв.м
2008 год
5661,93
5661,93
5661,93
2009 год
550
550
550
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
6211,93
6211,93
6211,93
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6
Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5».
Грудничковый корпус
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
15235
9235
9235
6000
2009 год
16500
16500
2010 год
4137
4137
2011 год
2012 год
Итого
35872
9235
9235
26637
1.7
Реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержа-щихся под стражей
2009 - 2011 годы
Департа-мент
44 койки
2008 год
2009 год
9000
3500
3500
5500
2010 год
62300
1000
1000
61300
2011 год
84600
16500
16500
68100
2012 год
Итого
155900
21000
21000
134900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8
Реконструкция школы № 53 под областной детский противо-туберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2012 годы
Департа-мент
120 коек,
150 посе-щений
2008 год
9399,8
9399,8
9399,8
2009 год
1249,751
1249,751
1249,751
2010 год
2011 год
10000
10000
10000
2012 год
10000
10000
10000
Итого
30649,551
30649,551
30649,551
1.9
Дом ребенка № 1 (реконструкция)
2008 - 2009 годы
Департа-мент
60 мест
2008 год
31665,053
31665,053
31665,053
2009 год
1308,5
1308,5
1308,5
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
32973,553
32973,553
32973,553
1.10
Строительство
и оснащение областного перинатального центра
2008 - 2010 годы
Департа-мент
140 коек
2008 год
766975,54
391975,54
391975,54
375000
2009 год
550000
175000
175000
375000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2010 год
169054,3
169054,3
169054,3
2011 год
2012 год
Итого
1486029,84
736029,84
736029,84
750000
1.11
Городская инфекционная больница № 8. Лечебно-диагностический корпус
2011 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
4091 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
16000
8000
8000
8000
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
36000
18000
18000
18000
1.12
Перепрофилиро-вание многопро-фильной больни-цы в кардиологи-ческий центр,
в том числе корпус № 10, 18
и другие корпуса
2010 - 2012 годы
Департа-мент
4028 кв.м
2008 год
2009 год
2200
2200
2200
2010 год
4000
4000
4000
2011 год
40000
40000
40000
2012 год
40000
40000
40000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
86200
86200
86200
1.13
Реконструкция радиологического отделения
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
2011 - 2012 годы
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
4000
4000
4000
2012 год
20000
20000
20000
Итого
24000
24000
24000
1.14
Реконструкция областного клинического госпиталя для участников войн
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
4588,84
4588,84
4588,84
2009 год
54323
54323
54323
2010 год
15000
15000
15000
2011 год
2012 год
Итого
73911,84
73911,84
73911,84
1.15
Строительство корпуса област-ного бюро судеб-но-медицинской экспертизы
2011 - 2012 годы
Департа-мент
76 тыс.
исследо-ваний
в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
10000
10000
10000
2012 год
15000
15000
15000
Итого
25000
25000
25000
1.16
Капитальный ремонт областного клинического госпиталя для участников войн
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
33335,9
33335,9
33335,9
2009 год
636,737
636,737
636,737
2010 год
380
380
380
2011 год
2012 год
Итого
34352,637
34352,637
34352,637
1.17
Капитальный ремонт педиатри-
ческой клиники ГУЗ «Кемеров-ская областная клиническая больница». Корпус № 4 с пристройкой,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2010 годы
Департа-мент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
56374,02
56374,02
56374,02
2009 год
16455,347
16455,347
16455,347
2010 год
887
887
887
2011 год
10000
10000
10000
2012 год
Итого
83716,367
83716,367
83716,367
1.18
Капитальный ремонт помеще-ний управления лицензирования медико-фармацев-тических видов деятельности Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 год
Департа-мент
2008 год
17100
17100
17100
2009 год
558,9
558,9
558,9
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
17658,9
17658,9
17658,9
Кемеровский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.19
Строительство лечебно-оздоровительного центра ЦСВЛ «Меркурий» Кемеровского кардиологичес-кого диспансера
2009 - 2010 годы
до 1 тыс. процедур в сутки
2008 год
2009 год
100
100
100
2010 год
500
500
500
2011 год
2012 год
Итого
600
600
600
1.20
Реконструкция губернского оздоровительного комплекса «Притомье»,
в том числе санатория-профилактория «Автомобилист»
2010 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
320,523
320,523
320,523
2011 год
2012 год
Итого
320,523
320,523
320,523
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.21
Капитальный ремонт зданий ГСУСО «Журав-левский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
д. Журавлево
2009 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2009 год
5000
5000
5000
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
5000
5000
5000
Крапивинский район
1.22
Строительство губернского дома ребенка в пгт Зеленогор-ский (II очередь)
2011 - 2012 годы
Департа-мент
2622 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
15000
15000
15000
2012 год
20000
20000
20000
Итого
35000
35000
35000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.23
Капитальный ремонт санатория «Борисовский»,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
204692,32
204692,32
204692,32
2009 год
66258,91
66258,91
66258,91
2010 год
1692
1692
1692
2011 год
2012 год
Итого
272643,23
272643,23
272643,23
г. Ленинск-Кузнецкий
1.24
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункцио-нальным игровым залом
2011 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
134 чел.
в день, 1881 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
21000
11000
11000
10000
2012 год
40000
20000
20000
20000
Итого
61000
31000
31000
30000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.25
Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
16125,16
16125,16
16125,16
2009 год
17866,325
17866,325
17866,325
2010 год
2117
2117
2117
2011 год
2012 год
Итого
36108,485
36108,485
36108,485
Ленинск-Кузнецкий район
1.26
Реконструкция зданий Краснинской участковой больницы
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
8700
7000
7000
1700
2009 год
137
137
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
8837
7000
7000
1837
1.27
Реконструкция здания МУЗ «Центральная районная больница»
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
1000
1000
1000
г. Междуреченск
1.28
Реконструкция детского сада
№ 16/46 под дом-
интернат для престарелых. Жилой корпус
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
128
128
128
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
128
128
128
1.29
Городская мно-гопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диаг-ностический)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
600 посе-щений, 1000 фла-конов
в смену
2008 год
29639,1
26066,1
26066,1
3573
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
Итого
29639,1
26066,1
26066,1
3573
г. Новокузнецк
1.30
Строительство поликлиники на 600 посещений в квартале № 14-14а Новоильин-ского района
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
600 посе-щений
2008 год
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
г. Осинники
1.31
Строительство патологоанато-мического корпуса
2008 - 2009 годы
Департа-мент
На 2 вра-ча
2008 год
29242,74
21442,74
21442,74
7800
2009 год
1276,528
1276,528
1276,528
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
30519,268
22719,268
22719,268
7800
г. Прокопьевск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.32
Реконструкция реабилитацион-ного центра для детей – инвали-дов (III очередь)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
20 коек
2008 год
18300
4000
4000
10300
4000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
18300
4000
4000
10300
4000
1.33
Реконструкция здания детского сада № 41 под подстанцию ско-рой медицинской помощи по
ул. Черниговской,
д. 2
2008 - 2009 годы
Департа-мент
4 авто-машины
2008 год
10493,99
10493,99
10493,99
2009 год
429,661
429,661
429,661
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
10923,651
10923,651
10923,651
г. Тайга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.34
Реконструкция административ-ного здания под социальный приют для детей и подростков по ул. Трудовые Резервы, д. 18
2008 - 2010 годы
Департа-мент
25 чел.
2008 год
25418,92
25418,92
25418,92
2009 год
2478,198
2478,198
2478,198
2010 год
5000
5000
5000
2011 год
2012 год
Итого
32897,118
32897,118
32897,118
Таштагольский район
1.35
Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманная,
г. Таштагол
2008 - 2012 годы
Департа-мент
2000 чел.
в час,
6000 кв.м
2008 год
3591,298
3591,298
3591,298
2009 год
61428,143
16495,143
16495,143
44933
2010 год
605
605
605
2011 год
45000
30000
30000
15000
2012 год
45000
30000
30000
15000
Итого
155624,441
80691,441
80691,441
30000
44933
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.36
Строительство участковой боль-ницы (амбулато-рия на 200 посе-щений в смену, стационар на
40 коек, подстан-ция скорой меди-цинской помощи) в пгт Мундыбаш
2010 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
40 коек, 200 посе-щений
2008 год
2009 год
2010 год
3000
1500
1500
1500
2011 год
24500
14500
14500
10000
2012 год
40000
20000
20000
20000
Итого
67500
36000
36000
31500
г. Юрга
1.37
Капитальный ремонт помеще-ний ГУ «Юргин-ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
4631,55
4631,55
4631,55
2009 год
14313
14313
14313
2010 год
4100
4100
4100
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
23044,55
23044,55
23044,55
1.38
Реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после рекон-струкции
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2009 год
2010 год
90000
90000
90000
2011 год
2012 год
Итого
90000
90000
90000
Яшкинский район
1.39
Поликлиника на 320 посещений по ул. Гагарина, д. 54 в
пгт Яшкино
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2700
2500
2500
200
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
2700
2500
2500
200
1.40
Реконструкция Пашковской амбулатории под санаторную группу для тубинфицирован-ных детей
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
1000
1000
1000
Образование
2008 - 2012 годы
3170772,9264
1504769,036
686848,42
817920,616
604808,3804
1061195,51
2008 год
1468596,9104
586742,89
541288,58
45454,31
604808,3804
277045,64
2009 год
783697,799
494166,306
69200
424966,306
289531,493
2010 год
642478,217
262859,84
30359,84
232500
379618,377
2011 год
141000
86000
26000
60000
55000
2012 год
135000
75000
20000
55000
60000
в том числе:
Гурьевский район
1.41
Строительство общеобразова-тельной школы в микрорайоне «Горнорудный»
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
534 уча-щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
12957,9
2957,9
2957,9
10000
2009 год
2010 год
2000
1000
1000
1000
2011 год
25000
15000
15000
10000
2012 год
30000
15000
15000
15000
Итого
69957,9
33957,9
33957,9
36000
г. Калтан
1.42
Строительство детского яслей-сада по ул. Дзер-жинского
2008 - 2009 годы
Департа-мент
95 мест
2008 год
59789,57
48789,57
48789,57
11000
2009 год
3778,591
3778,591
3778,591
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
63568,161
52568,161
52568,161
11000
г. Кемерово
1.43
Строительство общеобразова-тельной школы на 825 учащихся в микрорайоне
№ 14 Заводского района
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
825 уча-щихся
2008 год
205183,8804
201083,8804
4100
2009 год
230576,249
230576,249
230576,249
2010 год
178273,718
103122,718
103122,718
75151
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
Итого
614033,8474
333698,967
333698,967
201083,8804
79251
1.44
Строительство общеобразова-тельной школы
на 550 учащихся в микрорайоне
№ 12 Рудничного района
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
550 уча-щихся
2008 год
800
500
500
300
2009 год
7082,06
7082,06
2010 год
9958
9958
2011 год
40000
20000
20000
20000
2012 год
40000
20000
20000
20000
Итого
97840,06
40500
40500
57340,06
1.45
Строительство детского сада на 220 мест с бас-сейном в микро-районе № 11 Руд-ничного района
2008 - 2009 годы
Департа-мент
220 мест
2008 год
48323,68
47263,68
47263,68
1060
2009 год
1159,712
1159,712
1159,712
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
49483,392
48423,392
48423,392
1060
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.46
Строительство детского сада на 120 мест в мик-рорайоне № 14 Заводского района
2008 - 2009 годы
Департа-мент
120 мест
2008 год
109334,44
81905,02
81905,02
26929,42
500
2009 год
30987,174
30987,174
30987,174
2010 год
2689
2689
2689
2011 год
2012 год
Итого
143010,614
115581,194
115581,194
26929,42
500
1.47
Строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне
№ 12 Рудничного района
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
220 мест
2008 год
81656
81097
559
2009 год
70817,956
70667,956
70667,956
150
2010 год
86229,333
62667,956
62667,956
23561,377
2011 год
2012 год
Итого
238703,289
133335,912
133335,912
81097
24270,377
1.48
Строительство школы на
432 учащихся с бассейном города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
432 уча-щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
261360,58
119646,58
119646,58
141714
2009 год
141511,339
53442,621
181,107
53261,514
88068,718
2010 год
94459,583
34261,583
34261,583
60198
2011 год
2012 год
Итого
497331,502
207350,784
119827,687
87523,097
141714
148266,718
1.49
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 - 2010 годы
Органы местного самоуп-равления*
220 мест
2008 год
93379,33
82960
10419,33
2009 год
64291,188
38447,743
38447,743
25843,445
2010 год
52997,743
30447,743
30447,743
22550
2011 год
2012 год
Итого
210668,261
68895,486
68895,486
82960
58812,775
Кемеровский район
1.50
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
60
60
60
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
2012 год
Итого
60
60
60
1.51
Строительство школы на
432 учащихся с бассейном города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка)
2008 год
Департа-мент
2008 год
554,004
554,004
554,004
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
554,004
554,004
554,004
г. Ленинск-Кузнецкий
1.52
Строительство школы-интерната спортивного профиля
2008 - 2012 годы
Департа-мент
100 про-живаю-щих,
375 уча-щихся
2008 год
9579,364
9579,364
9579,364
2009 год
781,737
781,737
781,737
2010 год
2043,84
2043,84
2043,84
2011 год
20000
20000
20000
2012 год
20000
20000
20000
Итого
52404,941
52404,941
52404,941
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.53
Строительство средней общеобразова-тельной школы в квартале
№ 14-14а Новоильинского района
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
825 уча-щихся
2008 год
223502,12
8298,81
8298,81
215203,31
2009 год
132269,4
132269,4
2010 год
186200
186200
2011 год
2012 год
Итого
541971,52
8298,81
8298,81
533672,71
1.54
Строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале № 45-46 Центрального района
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
240 мест
2008 год
10000
10000
10000
2009 год
33117,87
33117,87
2010 год
2000
1000
1000
1000
2011 год
40000
20000
20000
20000
2012 год
25000
10000
10000
15000
Итого
110117,87
41000
41000
69117,87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.55
Капитальный ремонт здания ГОУ «Средняя общеобразователь-ная школа менеджмента и маркетинга»
2010 - 2011 годы
Департа-мент
2008 год
2009 год
4150
4150
4150
2010 год
12000
12000
12000
2011 год
1000
1000
1000
2012 год
Итого
17150
17150
17150
1.56
Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 100» имени
С.Е. Цветкова
2010 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
3000
3000
3000
2011 год
2012 год
Итого
3000
3000
3000
Новокузнецкий район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.57
Строительство средней общеобразова-тельной школы в п. Осиновое Плесо
2008 - 2009 годы
Департа-мент
170 уча-щихся
2008 год
86195,195
56523,65
56523,65
11802,545
17869
2009 год
328,88
328,88
328,88
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
86524,075
56852,53
56852,53
11802,545
17869
г. Прокопьевск
1.58
Строительство детского сада
№ 41 на 220 мест в микрорайоне
№ 10 жилого района Тырган
2008 - 2009 годы
Департа-мент
220 мест
2008 год
18371,58
18371,58
18371,58
2009 год
484,367
484,367
484,367
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
18855,947
18855,947
18855,947
Прокопьевский район
1.59
Строительство школы в
п. Трудармейский
2008 - 2009 годы
Департа-мент
528 уча-щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
96969,5993
78504,89
78504,89
13464,7093
5000
2009 год
166,128
166,128
166,128
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
97135,7273
78671,018
78671,018
13464,7093
5000
Промышленнов-ский район
1.60
Строительство спортзала средней общеоб-разовательной школы № 56 в пгт Промышлен-ная
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
40 чел.
в час
2008 год
21000
20500
20500
500
2009 год
32512,844
32012,844
32012,844
500
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
53512,844
52512,844
52512,844
1000
1.61
Строительство детского сада на 190 мест по
ул. Коммунисти-ческой, № 49а, пгт Промышлен-ная
2008 - 2009 годы
Департа-мент
190 мест
2008 год
80640,5777
64436,352
64436,352
16204,2257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
28890,156
26390,156
26390,156
2500
2010 год
627
627
627
2011 год
2012 год
Итого
110157,7337
91453,508
91453,508
16204,2257
2500
г. Тайга
1.62
Расширение школы № 33
(III очередь)
2008 - 2009 годы
Департа-мент
300 уча-щихся
2008 год
38355,44
8267,84
8267,84
29552,6
535
2009 год
417,995
417,995
417,995
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
38773,435
8685,835
8685,835
29552,6
535
Тисульский район
1.63
Строительство детского сада на 110 мест в
пгт Тисуль
2008 - 2012 годы
Департа-мент
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
10000
10000
10000
2011 год
5000
5000
5000
2012 год
Итого
15000
15000
15000
Топкинский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.64
Строительство школы-комплекса на 400 мест (школа, детский сад) в г. Топки
2008 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
300 уча-щихся, 100 мест
2008 год
3137,6
3137,6
3137,6
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
3137,6
3137,6
3137,6
г. Юрга
1.65
Реконструкция общежития № 1 детского дома-школы № 11
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
7446,05
7446,05
7446,05
2009 год
374,153
374,153
374,153
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
7820,203
7820,203
7820,203
1.66
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4
2011 - 2012 годы
Органы местного самоуп-равления*
220 мест
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
10000
5000
5000
5000
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
30000
15000
15000
15000
Культура
2008 - 2012 годы
264246,016
144246,016
122746,016
21500
120000
2008 год
102337,379
55337,379
53837,379
1500
47000
2009 год
82500
29500
29500
53000
2010 год
9408,637
9408,637
9408,637
2011 год
30000
30000
30000
2012 год
40000
20000
20000
20000
в том числе:
г. Калтан
1.67
Реконструкция Дома культуры «Энергетик»
2008 - 2009 годы
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
47000
47000
2009 год
53000
53000
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
100000
100000
г. Кемерово
1.68
Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса
2008 - 2011 годы
Департа-мент
2008 год
22459,76
22459,76
22459,76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
29281,217
29281,217
29281,217
2010 год
9028,637
9028,637
9028,637
2011 год
30000
30000
30000
2012 год
Итого
90769,614
90769,614
90769,614
1.69
Реконструкция Кемеровского областного театра драмы
2008 год
Департа-мент
2008 год
4058,21
4058,21
4058,21
2009 год
95,262
95,262
95,262
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
4153,472
4153,472
4153,472
1.70
Реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии
2008 год
Департа-мент
2008 год
17786,12
17786,12
17786,12
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
17786,12
17786,12
17786,12
Крапивинский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.71
Строительство районной библиотеки в
пгт Крапивин-ский
2008 год
Департа-мент
2008 год
2700
2700
2700
2009 год
123,521
123,521
123,521
2010 год
380,000
380,000
380
2011 год
2012 год
Итого
3203,521
3203,521
3203,521
г. Новокузнецк
1.72
Драматический театр (реконструкция)
2008 год
Департа-мент
2008 год
6833,289
6833,289
6833,289
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
6833,289
6833,289
6833,289
г. Тайга
1.73
Капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина
2012 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
20000
10000
10000
10000
Топкинский район
1.74
Капитальный ремонт Дома культуры «Цементник»
2008 год
Органы местного самоуп-равления*
2008 год
1500
1500
1500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
1500
1500
1500
Яйский район
1.75
Строительство Дома культуры в пгт Яя
2012 год
Органы местного самоуп-равления*
300 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
20000
10000
10000
10000
Итого
20000
10000
10000
10000
Прочие отрасли
2008 - 2012 годы
917614,87
545006,37
545006,37
372608,5
2008 год
491324,37
291324,37
291324,37
200000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
206840
106840
106840
100000
2010 год
174450,5
101842
101842
72608,5
2011 год
15000
15000
15000
2012 год
30000
30000
30000
в том числе:
г. Калтан
1.76
Капитальный ремонт складов мобилизацион-ного резерва
2008 год
Департа-мент
2008 год
3986,68
3986,68
3986,68
2009 год
14,697
14,697
14,697
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
4001,377
4001,377
4001,377
г. Кемерово
1.77
Строительство объектов Кузбас-ского технопарка в Кемеровской области (площадка № 1)
2008 - 2010 годы
Департа-мент
2008 год
404712,009
204712,009
204712,009
200000
2009 год
200000
100000
100000
100000
2010 год
173595,5
100987
100987
72608,5
2011 год
2012 год
Итого
778307,509
405699,009
405699,009
372608,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.78
Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка № 2)
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
2000
2000
2000
2009 год
39,51
39,51
39,51
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2039,51
2039,51
2039,51
1.79
Дворец бракосочетания
2012 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
1.80
Капитальный ремонт Кемеров-ского учебно-методического центра по гражданской обо-роне, чрезвычай-ным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности
2008 - 2010 годы
Департа-мент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
1611,61
1611,61
1611,61
2009 год
2010 год
300
300
300
2011 год
2012 год
Итого
1911,61
1911,61
1911,61
1.81
Капитальный ремонт здания, пр. Советский,
д. 64, в том
числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
39487,25
39487,25
39487,25
2009 год
464,94
464,94
464,94
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
39952,19
39952,19
39952,19
1.82
Капитальный ремонт большого зала здания № 1 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
12159,554
12159,554
12159,554
2009 год
447,924
447,924
447,924
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
2012 год
Итого
12607,478
12607,478
12607,478
1.83
Капитальный ремонт област-ного сборного призывного пункта
2011 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
15000
15000
15000
2012 год
Итого
15000
15000
15000
1.84
Капитальный ремонт актового зала и помещений здания № 4 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
17866,54
17866,54
17866,54
2009 год
5850,914
5850,914
5850,914
2010 год
355
355
355
2011 год
2012 год
Итого
24072,454
24072,454
24072,454
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.85
Заградительная дамба для жилой застройки № 7б
в г. Кемерово
2008 - 2009 годы
Департа-мент
2008 год
751,53
751,53
751,53
2009 год
22,015
22,015
22,015
2010 год
200
200
200
2011 год
2012 год
Итого
973,545
973,545
973,545
г. Новокузнецк
1.86
Дворец бракосочетания
2012 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
г. Прокопьевск
1.87
Дворец бракосочетания
2012 год
Департа-мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Промышлен-новский район
1.88
Капитальный ремонт эксплу-атационного участка № 7 государствен-ного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населе-ния и территории Кемеровской области»
2008 год
Департа-мент
2008 год
5000
5000
5000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
5000
5000
5000
Топкинский район
1.89
Капитальный ремонт складов мобилизацион-ного резерва
г. Топки
2008 год
Департа-мент
2008 год
3649,82
3649,82
3649,82
2009 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
3649,82
3649,82
3649,82
Тяжинский район
1.90
Капитальный ремонт склада мобилизацион-ного резерва
пгт Тяжинский
2008 год
Департа-мент
2008 год
99,38
99,38
99,38
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
99,38
99,38
99,38
2.
Подпрограмма «Топографо-геодезическое и картографичес-кое обеспечение Кемеровской области» на 2008-2012 годы
2008 - 2010 годы
42800
2400
2400
40400
2008 год
8900
1000
1000
7900
2009 год
17700
400
400
17300
2010 год
16200
1000
1000
15200
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
2.1
Раздел «Геодезия»
2008 - 2010 годы
7500
7500
2008 год
2300
2300
2009 год
2500
2500
2010 год
2700
2700
2011 год
2012 год
в том числе:
2.1.1
Поддержание метрологической готовности Кемеровского эталонного базиса
2009 год
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
2008 год
2009 год
500
500
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
500
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.2
Обследование и восстановление пунктов государ-ственной геоде-зической сети на территории Кеме-ровской области, инвентаризация земель, отведен-ных под пункты государственной геодезической сети
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
2008 год
800
800
2009 год
1500
1500
2010 год
2200
2200
2011 год
2012 год
Итого
4500
4500
2.1.3
Техническое обеспечение про-изводства, постав-ка новой техники, современных тех-нологий и прог-раммного обеспе-чения для геодези-ческого и карто-графического обеспечения Кемеровской области
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 год
1500
1500
2009 год
500
500
2010 год
500
500
2011 год
2012 год
Итого
2500
2500
2.2
Раздел «Картография»
2008 - 2010 годы
35300
2400
2400
32900
2008 год
6600
1000
1000
5600
2009 год
15200
400
400
14800
2010 год
13500
1000
1000
12500
2011 год
2012 год
в том числе:
2.2.1
Создание (обновление) цифровых топографических карт в масштабе 1:25 000 –
1:100 000 в прог-раммном продукте «Панорама», в том числе открытого пользования
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии
2008 год
800
800
2009 год
7300
7300
2010 год
5500
5500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2011 год
2012 год
Итого
13600
13600
2.2.2
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 – 1:2000 городов Кемеровской области
2008 - 2010 годы
Феде-ральная служба государ-ственной регистра-ции, кадастра и карто-графии, органы местного самоуп-равления*
в том числе:
Таштагольский район
2008 год
5800
1000
1000
4800
2009 год
7600
100
100
7500
2010 год
7000
7000
Гурьевский район
2009 год
300
300
300
Гурьевский район
2010 год
500
500
500
г. Березовский
2010 год
500
500
500
Итого
21700
2400
2400
19300
*Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 мая 2010 г. № 207
«Приложение
к долгосрочной целевой
программе «Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения
Кемеровской области» на 2008-2012 годы
Целевые индикаторы Программы
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки исполне-ния
Наименование
показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Значение целевого
индикатора Программы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры
1.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений
1.1
Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске, Гурьевский район;
реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, г. Кемерово;
2008-2012 годы
Больничные учреждения
коек
151
45
-
140
44
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
строительство и оснащение областного перинатального центра, г. Кемерово;
реконструкция реабилитационного центра для детей-инвалидов (III очередь), г. Прокопьевск
Обеспеченность
больничными
учреждениями
коек
на 10 тыс. населения
92,7
83,8
83,8
84,3
84,46
84,46
1.2
Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический), г. Междуреченск;
строительство поликлиники на 600 посещений в квартале № 14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк
2008-2012 годы
Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения
посещений
в смену
294
1200
-
-
-
-
Обеспеченность
амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями
посещений
в смену
на 10 тыс. населения
209,8
214,3
214,3
214,3
214,3
214,3
2.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы предоставления образовательных услуг
2.1
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Горнорудный», Гурьевский район;
строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне № 14 Заводского района, г. Кемерово;
строительство общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне № 12 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство школы на 432 учащихся с бассейном города-спутника «Лесная Поляна» (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо, Новокузнецкий район;
2008-2012 годы
Общеобразова-тельные учреждения
ученичес-ких мест
180
998
432
825
-
1084
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
строительство школы в п. Трудармейский, Прокопьевский район;
расширение школы № 33 (III очередь), г. Тайга
2.2
Строительство детского яслей-сада по ул. Дзержинского, г. Калтан;
строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 11 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 14 Заводского района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест в городе-спутнике «Лесная Поляна» (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале № 45-46 Центрального района, г. Новокузнецк;
строительство детского сада на 190 мест по ул. Коммунистической, д. 49а, пгт Про-мышленная, Промышленновский район;
строительство детского сада на 110 мест в пгт Тисуль, Тисульский район
2008-2012 годы
Дошкольные учреждения
мест
565
505
340
220
110
240
Цели: качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройств; подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.
Задачи: обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов; обеспечение территории Кемеровской области современными топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 – 1:2000 городов Кемеровской области, в том числе:
2008-2012 годы
Площадь покрытия съемками
г. Березовский
кв. км
6,7
Гурьевский район
кв. км
13,3
Таштагольский район
кв. км
3,3
Итого по Программе
2008-2012 годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб.
0,231
1,006
0,92
0,793
0,554
0,468
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 22.05.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: