Основная информация

Дата опубликования: 20 июня 2018г.
Номер документа: RU47000201800618
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ленинградская область
Принявший орган: Правительство Ленинградской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2018 г. № 202

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 20.06.2018 № 202

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с областным законом от 27 июля 2015 года № 82-оз "О стратегическом планировании в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", в целях повышения уровня и качества жизни граждан, а также внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса Правительство Ленинградской области постановляет:".

2. В приложении (Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"):

1) позицию "Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа) изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 166977924,14 тыс. рублей, том числе:

2014 год - 12191112,82 тыс. рублей;

2015 год - 13492449,12 тыс. рублей;

2016 год - 14978568,70 тыс. рублей;

2017 год - 15834333,20 тыс. рублей;

2018 год - 16230054,00 тыс. рублей;

2019 год - 15608655,30 тыс. рублей;

2020 год - 15728550,20 тыс. рублей;

2021 год - 15728550,20 тыс. рублей;

2022 год - 15728550,20 тыс. рублей;

2023 год - 15728550,20 тыс. рублей;

2024 год - 15728550,20 тыс. рублей

";

2) абзац первый раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы) изложить в следующей редакции:

"Государственная программа разработана в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз "О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года", постановлениями Правительства Ленинградской области от 8 апреля 2013 года № 95 "Об утверждении Перечня государственных программ Ленинградской области" и от 14 марта 2014 года № 61 "О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года.";

3) раздел II (Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы) дополнить абзацами следующего содержания:

"В 2017 году принят областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз), который включает все ранее действующие областные законы в сфере предоставления социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи на территории Ленинградской области.

С 2018 года социальная поддержка на основании статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз предоставляется отдельным категориям граждан с учетом критерия нуждаемости. Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, которая ежегодно устанавливается областным бюджетом Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";

4) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма):

а) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 86670278,15 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7398260,40 тыс. рублей;

2015 год - 7419423,35 тыс. рублей;

2016 год - 7872244,60 тыс. рублей;

2017 год - 8054878,30 тыс. рублей;

2018 год - 7779813,10 тыс. рублей;

2019 год - 8016343,90 тыс. рублей;

2020 год - 8025862,90 тыс. рублей;

2021 год - 8025862,90 тыс. рублей;

2022 год - 8025862,90 тыс. рублей;

2023 год - 8025862,90 тыс. рублей;

2024 год - 8025862,90 тыс. рублей

";

б) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):

в абзаце третьем слова "по оплате" заменить словами "на оплату";

в абзаце тридцать четвертом слова "и величины прожиточного минимума, установленной" заменить словами "и величины прожиточного минимума или величины среднего дохода, утвержденных";

абзацы сорок первый и сорок второй изложить в следующей редакции:

"Отдельным категориям граждан из числа инвалидов по зрению I и II групп, детей-инвалидов по зрению, инвалидов (детей-инвалидов), получающих процедуру гемодиализа, инвалидов-колясочников I группы, лиц, сопровождающих инвалидов по зрению I группы, инвалидов-колясочников I группы, законных представителей ребенка-инвалида по зрению, проживающих совместно с ребенком-инвалидом по зрению (не более одного), предоставляется бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по единым социальным проездным билетам без оплаты его стоимости.

В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз учащимся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей предоставлено право бесплатного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета, который оформляется без оплаты стоимости.";

абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

"В целях поддержания материального уровня жизни неработающих граждан Российской Федерации, являющихся получателями страховой пенсии по старости (по инвалидности), понесших затраты на газификацию жилья, предусмотрено оказание единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих указанным гражданам на праве собственности и являющихся местом их постоянного проживания на территории Ленинградской области (далее - социальная выплата).";

абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;

абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:

"Социальная выплата предоставляется в размере произведенных расходов на приобретение внутридомового газового оборудования, но не более размера, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";

абзацы пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой признать утратившими силу;

в) абзац пятый раздела III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) изложить в следующей редакции:

"предоставление единовременной социальной выплаты неработающим пенсионерам на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений.";

г) в разделе IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы):

в абзаце четырнадцатом слова "денежные компенсации части расходов по оплате" заменить словами "ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату";

в абзаце пятнадцатом слова "денежные компенсации части расходов по оплате жилья" заменить словами "ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату жилого помещения";

в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слова "по оплате" заменить словами "на оплату";

абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

"Гражданам с доходами ниже величины прожиточного минимума в рамках областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз оказывается государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.";

5) в подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма):

а) в паспорте Подпрограммы:

позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 36800692,49 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2157794,90 тыс. рублей;

2015 год - 2760577,79 тыс. рублей;

2016 год - 3324498,40 тыс. рублей;

2017 год - 3593067,50 тыс. рублей;

2018 год - 3692168,90 тыс. рублей;

2019 год - 3438047,50 тыс. рублей;

2020 год - 3512907,50 тыс. рублей;

2021 год - 3512907,50 тыс. рублей;

2022 год - 3512907,50 тыс. рублей;

2023 год - 3512907,50 тыс. рублей;

2024 год - 3512907,50 тыс. рублей

";

позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:

"формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, координация деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций (включая общественные), участвующих в оказании ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и воспитывающим их семьям;

улучшение состояния здоровья детей, максимальное использование их реабилитационного потенциала, содействие их всестороннему развитию, повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.";

б) подпункт 4 раздела III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) дополнить абзацем следующего содержания:

"В рамках реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях развития и совершенствования системы ранней комплексной помощи детям с нарушениями в развитии от 0 до трех лет, семьям, их воспитывающим, предупреждения появления вторичных отклонений в развитии, обеспечения максимальной реализации потенциала развития ребенка, достижению максимально возможного уровня его развития и социализации в Ленинградской области планируется внедрить комплекс мер по формированию современной инфраструктуры службы ранней помощи в 2018-2019 годах;";

6) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - Подпрограмма):

а) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 37521118,42 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2107442,30 тыс. рублей;

2015 год - 2814550,42 тыс. рублей;

2016 год - 3261381,20 тыс. рублей;

2017 год - 3623885,00 тыс. рублей;

2018 год - 3900762,80 тыс. рублей;

2019 год - 3593964,70 тыс. рублей;

2020 год - 3643826,40 тыс. рублей;

2021 год - 3643826,40 тыс. рублей;

2022 год - 3643826,40 тыс. рублей;

2023 год - 3643826,40 тыс. рублей;

2024 год - 3643826,40 тыс. рублей

";

б) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):

в абзаце восьмом после слов "в 2015 году - 14497,80 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 16759,09 руб.";

в абзаце десятом после слов "в 2015 году - 2718,34 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 3142,33 руб.";

в абзаце одиннадцатом после слов "в 2015 году - 5436,67 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 6284,65 руб.";

абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"На основании Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и(или) второго ребенка и обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и(или) второго ребенка, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н, женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка начиная с 1 января 2018 года, отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в размере 9259 рублей.";

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 2013 году составил 20725,60 руб. (в 2015 году - 22958,78 руб., в 2018 году - 26539,76 руб.), ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 8882,40 руб. (в 2015 году - 9839,48 руб., в 2018 году - 11374,18 руб.).";

абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия на детей, предоставляемые независимо от социальных выплат, предусмотренных федеральным законодательством.

В целях стимулирования рождаемости установлено единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания с 2018 года в размере 30000 рублей, которое предоставляется независимо от очередности рождения детей.";

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"Ежемесячное и единовременное пособие на детей предоставляется семьям с учетом критерия нуждаемости, установленного статьей 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз;

в абзаце двадцать третьем слова "Размер ежемесячного пособия на ребенка" заменить словами "Размер ежемесячного и единовременного пособия на детей";

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Ежемесячное пособие в размере разницы между величиной, установленной частью 6 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз, и среднедушевым денежным доходом члена семьи (но не ниже размера ежемесячного пособия, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период) предоставляется:";

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"на ребенка, оба родителя (единственный родитель) которого являются (является) инвалидами (инвалидом) I и(или) II группы и не работают (не работает);";

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

"Областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз предусмотрена ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, если среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";

в абзаце тридцатом слова "в 2015 году" заменить словами "в 2018 году";

абзацы тридцать первый и тридцать второй изложить в следующей редакции:

"беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до двух лет - 900 руб.;

детям в возрасте от двух до трех лет - 800 руб.";

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз в Ленинградской области производится ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в размере 9724 руб., если среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";

в абзаце тридцать пятом слова "среднедушевого дохода" заменить словами "среднего дохода";

абзац тридцать шестой признать утратившим силу;

в абзаце тридцать седьмом слова "от 17 ноября 2006 года № 134-оз "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" заменить словами "от 17 ноября 2017 года № 72-оз";

абзацы тридцать восьмой - сороковой изложить в следующей редакции:

"ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;

бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций;";

абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:

"материнский капитал многодетным семьям.";

абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:

"улучшение жилищных условий на территории Ленинградской области, включая ремонт, газификацию жилого помещения (домовладения), приобретение земельных участков, в том числе для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;";

в абзаце пятидесятом слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов для медицинского применения";

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

"лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида;";

абзац пятьдесят третий признать утратившим силу;

абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.";

абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;

В абзаце пятьдесят седьмом слова "имеющие среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области" заменить словами "имеющие среднедушевой денежный доход члена семьи, не превышающий величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области";

7) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 4916959,70 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 362826,40 тыс. рублей;

2015 год - 411215,20 тыс. рублей;

2016 год - 426444,70 тыс. рублей;

2017 год - 447979,50 тыс. рублей;

2018 год - 471876,20 тыс. рублей;

2019 год - 465366,20 тыс. рублей;

2020 год - 466250,30 тыс. рублей;

2021 год - 466250,30 тыс. рублей;

2022 год - 466250,30 тыс. рублей;

2023 год - 466250,30 тыс. рублей;

2024 год - 466250,30 тыс. рублей

";

8) абзац третий раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) подпрограммы "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", областным законом от 30 октября 2014 года № 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" Подпрограмма предусматривает дальнейшее развитие социального обслуживания в части повышения доступности и качества гарантированных Правительством Ленинградской области социальных услуг, расширения перечня сверх гарантированных услуг, продолжения функционирования системы социальной поддержки граждан пожилого возраста с использованием комплексного подхода к решению задач и применением инновационных методов работы.";

9) в приложении 2 к подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" (План мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"):

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"

4.1. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области

Ленинградская область

2014-2024

30821,50

30821,50

Охват не менее 2200 человек ежегодно

Комитет

2014

2120,00

2120,00

2015

2120,00

2120,00

2016

2120,00

2120,00

2017

2120,00

2120,00

2018

2420,00

2420,00

2019

3320,25

3320,25

2020

3320,25

3320,25

2021

3320,25

3320,25

2022

3320,25

3320,25

2023

3320,25

3320,25

2024

3320,25

3320,25

";

пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

"

4.7. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов с умственной отсталостью

Ленинградская область

2018-2024

26370,00

26370,00

Охват не менее 400 человек

Комитет

2018

3510,00

3510,00

2019

3810,00

3810,00

2020

3810,00

3810,00

2021

3810,00

3810,00

2022

3810,00

3810,00

2023

3810,00

3810,00

2024

3810,00

3810,00

".

3. Приложение 1 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к Государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

Удельный вес подпрограммы (показателя)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

0,3

1.1

Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат

плановое значение

Проц.

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

0,5

фактическое значение

Проц.

99,0

70,0

75,0

77,0

1.2

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки

плановое значение

Проц.

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

0,5

фактическое значение

Проц.

7,3

8,6

10,0

10,4

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

0,3

2.1

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

плановое значение

Проц.

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,4

фактическое значение

Проц.

98,0

99,2

98,7

100,0

2.2

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области

плановое значение

Проц.

43,8

55,0

58,0

68,5

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,1

фактическое значение

59,7

66,2

80,0

82,74

2.3

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

плановое значение

Проц.

1,0

1,0

1,5

3,0

3,7

4,4

5,0

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

0,04

фактическое значение

Проц.

1,5

4,0

4,0

5,5

2.4

Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию

плановое значение

Проц.

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

0,15

фактическое значение

Проц.

83,0

97,5

98,0

88,0

2.5

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)

плановое значение

Проц.

16,7

15,3

14,7

12,2

9,7

9,3

8,7

7,9

1,2'

6,5

5,5

5,0

4,5

0,03

фактическое значение

Проц.

14,9

12,2

9,7

9,3

2.6

Выполнение ремонтных работ в 15 государственных стационарных учреждениях

плановое значение

Проц.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,1

фактическое значение

Проц.

92,4

84,67

100,0

100,0

2.7

Доля муниципальных учреждений, оснащенных новым реабилитационным оборудованием, к общему количеству муниципальных учреждений

плановое значение

Проц.

5,7

5,7

5,7

0,01

фактическое значение

5,7

5,7

2.8

Доля муниципальных учреждений, подлежащих проведению ремонтных работ, к общему количеству муниципальных учреждений

плановое значение

Проц.

14,3

17,1

2,8

0,1

фактическое значение

Проц.

14,3

42,85

2.9

Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости вне интернатного учреждения

плановое значение

Чел.

14

16

16

16

16

16

16

16

16

0,01

фактическое значение

Чел.

14

16

2.10

Удельный вес воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения

плановое значение

Проц.

87,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,01

фактическое значение

Проц.

87,5

100,0

2.11

Численность выпускников учреждения интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста

плановое значение

Чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,01

фактическое значение

Чел.

1

1

2.12

Доля воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет (с умеренной умственной отсталостью), охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни

плановое значение

Проц.

6,25

50,0

50,0

50,0

50,0

57,0

57,0

57,0

57,0

0,01

фактическое значение

Проц.

6,0

50,0

2.13

Доля воспитанников детских домов-интернатов, получивших опыт самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа", в общей численности воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания

плановое значение

Проц.

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,01

фактическое значение

Проц.

50,0

100,0

2.14

Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию

плановое значение

Проц.

35,0

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0,01

фактическое значение

Проц.

90,0

95,0

2.15

Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания

плановое значение

Проц.

3,0

5,0

7,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,01

фактическое значение

Проц.

9,0

3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

0,3

3.1

Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат

плановое значение

Проц.

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,5

фактическое значение

Проц.

68,0

70,0

75,0

77,0

3.2

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области

плановое значение

Проц.

10,6

10,5

10,2

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

0,3

фактическое значение

Проц.

8,9

13,6

15,6

15,6

3.3

Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями

плановое значение

Проц.

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Проц.

0,9

3.4

Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию

плановое значение

Проц.

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

94,2

3.5

Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения

плановое значение

Проц.

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Проц.

36,0

3.6

Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию

плановое значение

Проц.

75,0

78,0

81,0

84,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,2

87,4

87,5

87,6

0,1

фактическое значение

Проц.

81,0

82,5

87,0

88,5

3.7

Доля несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

плановое значение

Проц.

75,0

76,0

фактическое значение

Проц.

90,0

92,0

3.8

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные семейные формы устройства, от общего количества вновь выявленных детей

плановое значение

Проц.

73,4

73,7

74,0

74,3

74,6

74,9

75,2

75,5

75,8

76,1

76,4

0,1

фактическое значение

Проц.

79,89

74,0

74,3

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

0,01

4.1

Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан

плановое значение

Проц.

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,2

фактическое значение

Проц.

84,0

84,0

86,0

87,0

4.2

Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")

плановое значение

Проц.

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

0,8

фактическое значение

Проц.

63,2

63,2

63,6

66,7

5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области")

0,03

5.1

Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей, проживающих в Ленинградской области (402,6 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2013 года)

плановое значение

Проц. (чел.)

0,6 (по ДЦП 2012 года)

11,0 (42600)

5,3 (21400)

фактическое значение

Проц. (чел.)

7,9 (32187)

5.2

Численность специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, прошедших обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (1723 чел. на 1 января 2013 года)

плановое значение

Чел.

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

0,25

фактическое значение

Чел.

175

141

60,0

265

5.3

Актуализация деятельности пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода)

плановое значение

Пунктов

12

18

18

фактическое значение

Пунктов

18

5.4

Поддержка деятельности "Школы здоровья" для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи в муниципальных районах (городском округе) (оснащение школ демонстрационными пособиями, методической литературой)

плановое значение

Количество (муниципальные районы/городской округ)

8

10

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0,05

фактическое значение

Количество (муниципальные районы/городской округ)

18

18

18

18

5.5

Организация деятельности мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам и обеспечение мобильных бригад автотранспортом

плановое значение

Ед.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

0,1

фактическое значение

Ед.

21

21

21

21

5.6

Создание и функционирование интернет-клубов для пожилых людей и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания

плановое значение

Количество учреждений

6

13

13

фактическое значение

Количество учреждений

13

5.7

Увеличение доли пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий, от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому

плановое значение

Проц.

1,5

4,8

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

0,3

фактическое значение

Проц.

8,5

21

13,7

16,8

5.8

Увеличение численности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности

плановое значение

Ед.

423

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

0,3

фактическое значение

Ед.

1532

1080

1283

6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"

0,06

6.1

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг

плановое значение

Проц.

10,0

30,0

40,0

52,9

70,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,04

фактическое значение

Проц.

10,0

30,0

40,0

52,9

6.2

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

плановое значение

Проц.

30,9

45,0

47,5

52,9

54,0

54,5

68,2

69,2

70,0

71,2

72,2

0,05

фактическое значение

Проц.

27,4

45,0

47,5

52,9

6.3

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

плановое значение

Проц.

52,4

56,8

58,4

59,0

59,5

77,2

78,2

79,2

80,2

0,05

фактическое значение

Проц.

52,4

56,8

6.4

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

плановое значение

Проц.

19,2

38,2

43,9

46,1

48,3

52,1

54,6

56,1

57,1

0,05

фактическое значение

Проц.

19,2

38,2

6.5

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

плановое значение

Проц.

45,4

50,9

51,4

51,9

52,4

60,2

61,2

62,2

63,2

0,05

фактическое значение

Проц.

45,4

50,9

6.6

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

плановое значение

Проц.

3,36

6,0

34,0

34,0

34,5

35,0

35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

0,05

фактическое значение

Проц.

3,36

6,0

34,0

34,0

6.7

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

плановое значение

Проц.

20,2

21,2

22,2

23,2

24,2

25,2

25,2

25,2

25,2

25,2

0,05

фактическое значение

Проц.

25,0

21,2

22,2

6.8

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста

плановое значение

Проц.

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,03

фактическое значение

Проц.

80,0

85,0

6.9

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

плановое значение

Проц.

97,1

97,2

97,5

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,03

фактическое значение

Проц.

97,2

97,5

6.10

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста

плановое значение

Проц.

47,0

47,5

48,0

48,5

49,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,03

фактическое значение

Проц.

47,5

48,0

6.11

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области

плановое значение

Проц.

27,8

28,7

29,8

30,8

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

0,05

фактическое значение

Проц.

27,8

28,7

6.12

Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования

плановое значение

Проц.

30,8

30,8

34,6

37,5

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

0,05

фактическое значение

Проц.

30,8

34,6

6.13

Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

плановое значение

Проц.

12,5

25,0

29,0

35,0

43,0

50,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

0,05

фактическое значение

Проц.

12,5

25,0

29,0

35,0

6.14

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

плановое значение

Проц.

36,8

41,4

42,1

42,3

42,7

43,4

49,6

51,6

60,6

0,05

фактическое значение

Проц.

36,8

41,4

6.15

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава

плановое значение

Проц.

4,0

4,0

4,0

6,0

12,6

14,2

15,8

16,9

17,9

17,9

19,9

0,03

фактическое значение

Проц.

4,0

4,0

4,0

6,0

6.16

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

плановое значение

Проц.

56,2

57,0

62,4

62,9

63,4

65,0

66,0

67,0

68,0

0,05

фактическое значение

Проц.

56,2

57,0

6.17

Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения

плановое значение

Проц.

58,5

59,0

59,0

59,0

68,0

68,5

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

0,04

фактическое значение

Проц.

58,5

55,0

59,0

59,0

6.18

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

плановое значение

Проц.

49,8

49,8

56,0

56,5

57,0

57,0

57,3

57,3

57,3

0,05

фактическое значение

Проц.

49,8

49,8

6.19

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

плановое значение

Проц.

41,9

45,1

48,3

51,5

54,7

54,7

54,7

54,7

54,7

0,04

фактическое значение

Проц.

41,9

45,1

6.20

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области

плановое значение

Проц.

45,0

49,0

50,1

50,6

51,2

51,8

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

0,04

фактическое значение

Проц.

45,0

49,0

50,1

50,6

6.21

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в указанной сфере в Ленинградской области

плановое значение

Проц.

50,0

90,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0,04

фактическое значение

Проц.

79,4

90,0

92,0

95,0

6.22

Удовлетворенность людей с ограниченными возможностями и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг

плановое значение

Проц.

80,0

84,0

88,0

92,0

96,0

98,0

100,0

0,04

фактическое значение

Проц.

6.23

Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

плановое значение

Проц.

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,04

фактическое значение

Проц.

".

4. Приложение 2 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований) изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к Государственной программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ п/п

Наименование муниципального района (городского округа)

Значение показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.1

Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Волосовский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Волховский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Выборгский район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Приозерский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Тосненский район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Сосновоборский городской округ

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

85,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

1.2

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

фактическое значение

10,6

11,9

12,7

Волосовский муниципальный район

плановое значение

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

фактическое значение

11,5

13,4

16,4

Волховский муниципальный район

плановое значение

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

фактическое значение

10,7

12,6

13,9

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

фактическое значение

6,5

7,5

8,0

Выборгский район

плановое значение

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

фактическое значение

7,0

7,8

8,3

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

фактическое значение

9,5

12,4

12,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

фактическое значение

9,2

11,3

11,2

Киришский муниципальный район

плановое значение

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

фактическое значение

6,9

8,1

7,5

Кировский муниципальный район

плановое значение

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

фактическое значение

5,7

6,4

6,6

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

16,0

фактическое значение

16,5

20,3

20,8

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

фактическое значение

7,0

8,1

9,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

9,6

9,1

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

фактическое значение

10,8

11,1

11,2

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

16,0

фактическое значение

15,9

18,0

18,9

Приозерский муниципальный район

плановое значение

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

фактическое значение

10,0

10,7

12,6

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

фактическое значение

10,9

12,8

15,5

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

фактическое значение

9,6

10,0

9,9

Тосненский район

плановое значение

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

фактическое значение

7,8

9,0

9,1

Сосновоборский городской округ

плановое значение

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

фактическое значение

3,3

3,7

3,9

2

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

2.1

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

99,0

100,0

Волосовский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,0

100,0

100,0

Волховский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

100,0

100,0

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

99,0

100,0

Выборгский район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,6

100,0

100,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,0

99,0

100,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,8

100,0

100,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

100,0

100,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

100,0

100,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,8

100,0

100,0

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,0

100,0

100,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

95,0

98,7

100,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,8

100,0

100,0

Приозерский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

99,0

100,0

100,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

98,8

100,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

100,0

100,0

Тосненский район

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

100,0

100,0

Сосновоборский городской округ

плановое значение

86,0

96,5

97,1

98,0

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

100,0

100,0

100,0

2.2

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

39,1

44,9

48,2

57,4

78,5

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

58,8

80,0

83,6

Волосовский муниципальный район

плановое значение

43,9

55,8

56,9

65,0

78,5

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

57,7

81,6

80,0

Волховский муниципальный район

плановое значение

36,0

54,2

57,2

67,7

78,5

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

67,8

79,4

84,3

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

40,1

55,0

57,2

67,7

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

63,9

71,3

83,1

Выборгский район

плановое значение

46,1

59,1

60,8

68,2

79,1

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

62,4

79,3

86,1

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

43,1

54,2

57,2

67,7

79,1

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

61,2

81,4

81,8

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

45,0

55,0

57,5

67,9

79,3

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

300,0

фактическое значение

68,8

81,7

80,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

51,6

58,6

62,7

81,9

78,4

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

68,9

79,9

80,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

44,5

55,0

58,1

68,5

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

67,1

81,3

80,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

36,0

55,0

57,2

67,7

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

67,1

81,1

80,0

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

44,8

57,7

59,1

66,9

79,1

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

77,7

96,1

89,1

Лужский муниципальный район

плановое значение

41,8

55,0

57,2

67,7

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

68,3

78,8

80,4

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

46,3

55,0

58,1

68,5

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

69,9

78,5

80,0

Приозерский муниципальный район

плановое значение

44,1

55,0

58,1

68,5

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

65,9

79,5

80,5

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

45,0

55,0

58,1

68,5

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

69,9

83,0

80,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

38,1

55,0

57,2

67,7

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

70,7

80,0

80,2

Тосненский район

плановое значение

55,1

55,8

66,0

78,2

80,8

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

64,5

79,0

80,1

Сосновоборский городской округ

плановое значение

48,1

55,0

58,7

67,7

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

фактическое значение

62,3

76,7

84,6

2.3

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

3,0

3,7

4,4

5,0

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

фактическое значение

7,7

Волосовский муниципальный район

плановое значение

10,0

10,0

14,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

фактическое значение

3,3

4,0

26,2

Волховский муниципальный район

плановое значение

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

фактическое значение

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

1,0

1,0

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

фактическое значение

2,1

2,5

7,0

Выборгский район

плановое значение

1,0

1,0

2,5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

фактическое значение

5,0

3,0

8,5

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

1,0

2,2

2,8

6,0

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

фактическое значение

4,0

6,5

9,1

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

фактическое значение

Киришский муниципальный район

плановое значение

фактическое значение

Кировский муниципальный район

плановое значение

0,13

0,16

0,19

0,22

0,25

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

фактическое значение

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

3,0

3,7

4,4

5,0

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

фактическое значение

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

5,0

5,0

6,0

12,0

12,2

12,5

12,7

12,9

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

фактическое значение

25,0

25,0

19,9

Лужский муниципальный район

плановое значение

3,0

3,7

4,4

5,0

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

фактическое значение

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

фактическое значение

5,0

5,0

11,1

Приозерский муниципальный район

плановое значение

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

фактическое значение

0,2

2,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

3,0

3,7

4,4

5,0

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

фактическое значение

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

фактическое значение

0,4

Тосненский район

плановое значение

фактическое значение

Сосновоборский городской округ

плановое значение

3,0

3,7

4,4

5,0

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

фактическое значение

2.4

Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Волосовский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Волховский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Выборгский район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Приозерский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Тосненский район

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

Сосновоборский городской округ

плановое значение

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

фактическое значение

97,5

97,5

88,0

2.5

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

фактическое значение

Волосовский муниципальный район

плановое значение

4,9

4,9

4,9

4,9

фактическое значение

4,9

Волховский муниципальный район

плановое значение

16,4

15,0

14,0

14,0

фактическое значение

14,0

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

5,8

5,8

5,8

5,8

фактическое значение

5,8

Выборгский район

плановое значение

9,4

9,4

9,4

9,4

фактическое значение

9,4

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

12,7

11,9

10,0

10,0

фактическое значение

10,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

4,2

4,2

4,2

2,3

фактическое значение

2,3

Киришский муниципальный район

плановое значение

15,4

11,8

10,4

10,4

фактическое значение

10,4

Кировский муниципальный район

плановое значение

10,0

10,0

10,0

10,0

фактическое значение

10,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

27,6

23,2

20,7

16,5

фактическое значение

16,5

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

фактическое значение

Лужский муниципальный район

плановое значение

20,2

18,4

15,0

15,0

фактическое значение

15,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

32,5

28,6

28,6

24,4

фактическое значение

24,4

Приозерский муниципальный район

плановое значение

12,9

12,9

12,9

12,9

фактическое значение

12,9

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

50,0

47,8

50,0

25,0

фактическое значение

25,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

11,9

11,0

10,1

10,1

фактическое значение

10,1

Тосненский район

плановое значение

фактическое значение

Сосновоборский городской округ

плановое значение

фактическое значение

3

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

3.1

Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Волосовский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Волховский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Выборгский район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Приозерский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Тосненский район

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

Сосновоборский городской округ

плановое значение

66,0

68,0

70,0

75,0

77,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

70,0

75,0

77,0

3.2

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области, показатель

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

12,4

12,0

11,9

11,7

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

фактическое значение

13,3

20,3

20,2

Волосовский муниципальный район

плановое значение

11,6

11,6

11,4

11,1

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

фактическое значение

14,8

21,9

22,2

Волховский муниципальный район

плановое значение

13,1

13,0

12,8

12,2

11,9

11,7

11,5

11,3

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

фактическое значение

16,3

24,8

25,2

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

5,0

4,9

4,7

4,6

4,5

4,3

4,1

3,9

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

фактическое значение

6,9

11,1

11,1

Выборгский район

плановое значение

7,8

7,7

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

фактическое значение

6,0

10,7

11,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

7,6

7,5

7,3

7,0

7,0

6,8

6,4

6,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

фактическое значение

11,1

17,4

17,6

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

8,1

8,0

8,5

8,1

7,9

7,7

7,5

7,5

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

фактическое значение

10,6

17,0

17,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

5,5

5,5

5,2

5,1

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

фактическое значение

7,1

10,5

10,4

Кировский муниципальный район

плановое значение

5,0

5,0

4,7

4,5

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

фактическое значение

6,4

9,7

9,2

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

22,0

21,9

20,0

19,8

19,6

19,4

19,2

19,0

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

фактическое значение

22,8

32,3

32,5

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

4,8

4,7

4,4

4,3

4,1

3,9

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

фактическое значение

8,2

12,9

14,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

15,0

15,0

14,8

14,5

14,4

14,2

14,0

13,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

фактическое значение

15,1

21,1

20,7

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

23,0

22,9

22,5

22,2

22,0

21,8

21,6

21,4

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

фактическое значение

24,6

35,3

35,1

Приозерский муниципальный район

плановое значение

12,7

12,5

12,0

11,8

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

фактическое значение

13,0

18,8

19,1

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

15,1

15,0

14,8

14,5

14,3

14,1

13,9

13,7

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

фактическое значение

18,1

26,9

28,4

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

14,1

14,0

13,7

13,3

13,1

12,9

12,7

12,5

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

фактическое значение

13,5

19,0

17,9

Тосненский район

плановое значение

5,6

5,5

5,3

5,5

5,1

4,9

4,7

4,5

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

фактическое значение

7,3

11,1

11,0

Сосновоборский городской округ

плановое значение

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

2,7

2,5

2,3

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

фактическое значение

4,4

6,8

6,7

3.3

Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Волосовский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Волховский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Выборгский район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Киришский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Кировский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Лужский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Приозерский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Тосненский район

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

Сосновоборский городской округ

плановое значение

0,7

0,8

0,9

фактическое значение

3.4

Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Волосовский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Волховский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Выборгский район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Киришский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Кировский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Лужский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

-

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Приозерский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Тосненский район

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

Сосновоборский городской округ

плановое значение

93,0

93,5

94,0

фактическое значение

3.5

Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Волосовский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Волховский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Выборгский район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Киришский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Кировский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Лужский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Приозерский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Тосненский район

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

Сосновоборский городской округ

плановое значение

34,0

35,0

36,0

фактическое значение

3.6

Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

93,0

100,0

Волосовский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

100,0

90,8

Волховский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

100,0

85,1

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

97,0

95,1

Выборгский район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

96,0

100,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

75,0

76,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

82,0

86,3

Киришский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

91,0

100,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

99,0

85,5

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

95,0

96,5

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

100,0

98,9

Лужский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

85,0

100,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

98,0

93,9

Приозерский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

97,0

100,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

98,0

79,3

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

91,0

92,8

Тосненский район

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

100,0

93,5

Сосновоборский городской округ

плановое значение

75,0

76,0

фактическое значение

97,0

97,8

4

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

4.1

Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан, процент

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Волосовский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Волховский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Выборгский район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Киришский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Кировский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Лужский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Приозерский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Тосненский район

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

Сосновоборский городской округ

плановое значение

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

фактическое значение

85,0

86,0

87,0

4.2

Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Волосовский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Волховский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Выборгский район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Киришский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Кировский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Лужский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Приозерский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Тосненский район

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

Сосновоборский городской округ

плановое значение

62,0

63,0

63,2

63,4

63,6

63,7

70,0

70,0

70,0

72,0

73,0

73,0

75,0

фактическое значение

63,4

63,6

66,7

".

5. Приложение 6-а к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

"Приложение 6-а

к Государственной программе...

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

начало реализации

окончание реализации

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа)

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)

01.01.2016

31.12.2024

2016

14978568,7

2628759,6

12338459,3

6803,1

4546,7

2017

15834333,2

2491588,5

13326288,7

16017,9

438,1

2018

16230054,0

2608139,8

13617945,3

1830,0

2138,9

2019

15608655,3

2341801,0

13263157,0

3697,3

3697,3

2020

15728550,2

2370808,9

13357741,3

2021

15728550,2

2370808,9

13357741,3

2022

15728550,2

2370808,9

13357741,3

2023

15728550,2

2370808,9

13357741,3

2024

15728550,2

2370808,9

13357741,3

Итого

2016-2024

141294362,2

21924333,4

119334556,8

24651,0

10821,0

Итого по Государственной программе

166977924,14

27850008,85

139051884,62

64909,67

11121,0

1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

7872244,6

1993350,3

5878894,3

2017

8054878,3

1803262,1

6251616,2

2018

7779813,1

1769843,1

6009970,0

2019

8016343,9

1813341,3

6203002,6

2020

8025862,9

1821760,9

6204102,0

2021

8025862,9

1821760,9

6204102,0

2022

8025862,9

1821760,9

6204102,0

2023

8025862,9

1821760,9

6204102,0

2024

8025862,9

1821760,9

6204102,0

Итого

2016-2024

71852594,4

16488601,3

55363993,1

Итого по подпрограмме 1

86670278,15

21216416,71

65453861,44

1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)

Комитет,

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

2473624,9

2473624,9

2017

2533900,9

2533900,9

2018

2240746,4

2240746,4

2019

2621002,0

2621002,0

2020

2621002,0

2621002,0

2021

2621002,0

2621002,0

2022

2621002,0

2621002,0

2023

2621002,0

2621002,0

2024

2621002,0

2621002,0

Итого

2016-2024

22974284,2

22974284,2

в том числе:

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

2461324,0

2461324,0

2017

2524769,5

2524769,5

2018

2235346,4

2235346,4

2019

2615602,0

2615602,0

2020

2615602,0

2615602,0

2021

2615602,0

2615602,0

2022

2615602,0

2615602,0

2023

2615602,0

2615602,0

2024

26015602,0

26015602,0

Итого

2016-2024

46315051,9

46315051,9

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

12300,9

12300,9

2017

9131,4

9131,4

2018

5400,0

5400,0

2019

5400,0

5400,0

2020

5400,0

5400,0

2021

5400,0

5400,0

2022

5400,0

5400,0

2023

5400,0

5400,0

2024

5400,0

5400,0

Итого

2016-2024

59232,3

59232,3

1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

98650,9

98650,9

2017

105882,4

105882,4

2018

109890,3

109890,3

2019

114285,5

114285,5

2020

118862,1

118862,1

2021

118862,1

118862,1

2022

118862,1

118862,1

2023

118862,1

118862,1

2024

118862,1

118862,1

Итого

2016-2024

1023019,6

1023019,6

1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

1812003,6

1812003,6

2017

1599201,0

1599201,0

2018

1568507,8

1568507,8

2019

1600170,6

1600170,6

2020

1600079,9

1600079,9

2021

1600079,9

1600079,9

2022

1600079,9

1600079,9

2023

1600079,9

1600079,9

2024

1600079,9

1600079,9

Итого

2016-2024

14580282,5

14580282,5

1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

724,4

724,4

2017

556,8

556,8

2018

30,0

30,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

2016-2024

1311,2

1311,2

1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

114,2

114,2

2017

30,2

30,2

2018

30,9

30,9

2019

32,2

32,2

2020

33,5

33,5

2021

33,5

33,5

2022

33,5

33,5

2023

33,5

33,5

2024

33,5

33,5

Итого

2016-2024

375,0

375,0

1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

247953,0

247953,0

2017

280855,1

280855,1

2018

294200,3

294200,3

2019

294200,3

294200,3

2020

294200,3

294200,3

2021

294200,3

294200,3

2022

294200,3

294200,3

2023

294200,3

294200,3

2024

294200,3

294200,3

Итого

2016-2024

2588210,2

2588210,2

1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

256845,2

256845,2

2017

259857,7

259857,7

2018

239739,4

239739,4

2019

239739,4

239739,4

2020

239739,4

239739,4

2021

239739,4

239739,4

2022

239739,4

239739,4

2023

239739,4

239739,4

2024

239739,4

239739,4

Итого

2016-2024

2194878,7

2194878,7

1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

83281,4

81428,1

1853,3

2017

92672,7

92672,7

2018

87208,3

87208,3

2019

98309,7

98309,7

2020

102242,1

102242,1

2021

102242,1

102242,1

2022

102242,1

102242,1

2023

102242,1

102242,1

2024

102242,1

102242,1

Итого

2016-2024

872682,6

870829,3

1853,3

1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

34882,1

34882,1

2017

34001,0

34001,0

2018

34309,3

34309,3

2019

34309,3

34309,3

2020

34309,3

34309,3

2021

34309,3

34309,3

2022

34309,3

34309,3

2023

34309,3

34309,3

2024

34309,3

34309,3

Итого

2016-2024

309048,2

309048,2

1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

15496,1

15496,1

2017

12437,2

12437,2

2018

16038,1

16038,1

2019

16038,1

16038,1

2020

16038,1

16038,1

2021

16038,1

16038,1

2022

16038,1

16038,1

2023

16038,1

16038,1

2024

16038,1

16038,1

Итого

2016-2024

140200,0

140200,0

1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

22385,5

423,0

21962,5

2017

37480,0

815,0

36665,0

2018

36896,7

543,3

36353,4

2019

36896,7

543,3

36353,4

2020

36896,7

543,3

36353,4

2021

36896,7

543,3

36353,4

2022

36896,7

543,3

36353,4

2023

36896,7

543,3

36353,4

2024

36896,7

543,3

36353,4

Итого

2016-2024

318142,4

5041,1

313101,3

1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан

Комитет,

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту),

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области,

комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области,

комитет по культуре Ленинградской области,

комитет по строительству Ленинградской области,

комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

1946812,9

6,1

1946806,8

2017

2143969,2

4104,0

2139865,2

2018

2191443,4

3632,5

2187810,9

2019

2000587,9

2000587,9

2020

2001687,3

2001687,3

2021

2001687,3

2001687,3

2022

2001687,3

2001687,3

2023

2001687,3

2001687,3

2024

2001687,3

2001687,3

Итого

2016-2024

18291249,9

7742,6

18283507,3

в том числе:

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

31315,5

6,1

31309,4

2017

39594,8

4104,0

35490,8

2018

129986,5

3632,5

126354,0

2019

125607,2

125607,2

2020

125607,2

125607,2

2021

125607,2

125607,2

2022

125607,2

125607,2

2023

125607,2

125607,2

2024

125607,2

125607,2

Итого

2016-2024

954540,0

7742,6

946797,4

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

702592,8

702592,8

2017

743661,6

743661,6

2018

869233,8

869233,8

2019

679553,0

679553,0

2020

679553,0

679553,0

2021

679553,0

679553,0

2022

679553,0

679553,0

2023

679553,0

679553,0

2024

679553,0

679553,0

Итого

2016-2024

6392806,2

6392806,2

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области

01.01.2016

2017

2016

1194893,2

1194893,2

2017

56,5

56,5

Итого

2016-2017

1194949,7

1194949,7

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

678,0

678,0

2017

734,5

734,5

2018

113,0

113,0

2019

113,0

113,0

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

2016-2024

1638,5

1638,5

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

621,5

621,5

2017

565,0

565,5

2018

508,5

508,5

2019

169,5

169,5

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

2016-2024

1864,5

1865,0

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

282,5

282,5

2017

282,5

282,5

2018

226,0

226,0

2019

226,0

226,0

2020

56,5

56,5

2021

56,5

56,5

2022

56,5

56,5

2023

56,5

56,5

2024

56,5

56,5

Итого

2016-2024

1299,5

1299,5

Комитет по культуре Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

4213,5

4213,5

2017

4213,5

4213,5

2018

4213,5

4213,5

2019

4213,5

4213,5

2020

4213,5

4213,5

2021

4213,5

4213,5

2022

4213,5

4213,5

2023

4213,5

4213,5

2024

4213,5

4213,5

Итого

2016-2024

37921,5

37921,5

Комитет по строительству Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

452,0

452,0

2017

508,5

508,5

2018

226,0

226,0

2019

226,0

226,0

2020

226,0

226,0

2021

226,0

226,0

2022

226,0

226,0

2023

226,0

226,0

2024

226,0

226,0

Итого

2016-2024

2542,5

2542,5

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

11763,9

11763,9

2017

12778,5

12778,5

2018

21437,5

21437,5

2019

22724,5

22724,5

2020

21990,0

21990,0

2021

21990,0

21990,0

2022

21990,0

21990,0

2023

21990,0

21990,0

2024

21990,0

21990,0

Итого

2016-2024

178654,4

178654,4

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

2017

1073,5

1073,5

2018

395,5

395,5

2019

113,0

113,0

2020

56,5

56,5

2021

56,5

56,5

2022

56,5

56,5

2023

56,5

56,5

2024

56,5

56,5

Итого

2016-2024

1864,5

1864,5

Управление Ленинградской области по транспорту

01.01.2017

31.12.2024

2017

1340500,3

1340500,3

2018

1165103,1

1165103,1

2019

1167642,1

1167642,1

2020

1169984,5

1169984,5

2021

1169984,5

1169984,5

2022

1169984,5

1169984,5

2023

1169984,5

1169984,5

2024

1169984,5

1169984,5

Итого

2017-2024

9523168,0

9523168,0

1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

300693,2

300693,2

2017

337246,3

337246,3

2018

385482,2

385482,2

2019

385482,2

385482,2

2020

385482,2

385482,2

2021

385482,2

385482,2

2022

385482,2

385482,2

2023

385482,2

385482,2

2024

385482,2

385482,2

Итого

2016-2024

3336314,9

3336314,9

1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям

Комитет,

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту

01.01.2016

31.12.2024

2016

578777,1

578777,1

2017

616787,7

616787,7

2018

575290,0

575290,0

2019

575290,0

575290,0

2020

575290,0

575290,0

2021

575290,0

575290,0

2022

575290,0

575290,0

2023

575290,0

575290,0

2024

575290,0

575290,0

Итого

2016-2024

5222594,8

5222594,8

в том числе:

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

1500,0

1500,0

2017

1200,0

1200,0

2018

1500,0

1500,0

2019

1500,0

1500,0

2020

1500,0

1500,0

2021

1500,0

1500,0

2022

1500,0

1500,0

2023

1500,0

1500,0

2024

1500,0

1500,0

Итого

2016-2024

13200,0

13200,0

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту)

01.01.2016

31.12.2024

2016

577277,1

577277,1

2017

615587,7

615587,7

2018

573790,0

573790,0

2019

573790,0

573790,0

2020

573790,0

573790,0

2021

573790,0

573790,0

2022

573790,0

573790,0

2023

573790,0

573790,0

2024

573790,0

573790,0

Итого

2016-2024

5209394,8

5209394,8

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

3324498,4

4333,5

3315618,2

4546,7

2017

3593067,5

3303,1

3589326,3

438,1

2018

3962168,9

3960030,0

2138,9

2019

3438047,5

3434350,2

3697,3

2020

3512907,5

3512907,5

2021

3512907,5

3512907,5

2022

3512907,5

3512907,5

2023

3512907,5

3512907,5

2024

3512907,5

3512907,5

Итого

2016-2024

31882319,8

7636,6

31863862,2

10821,0

Итого по подпрограмме 2

36800692,49

16301,50

36773569,99

10821,0

2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

3187392,4

3187392,4

2017

3256584,4

3256584,4

2018

3479396,7

3477257,8

2138,9

2019

3379612,2

3375914,9

3697,3

2020

3454472,2

3454472,2

2021

3454472,2

3454472,2

2022

3454472,2

3454472,2

2023

3454472,2

3454472,2

2024

3454472,2

3454472,2

Итого

2016-2024

30575346,7

30569510,5

5836,2

2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

16896,0

16896,0

2017

14396,0

14396,0

2018

58433,6

58433,6

2019

58435,3

58435,3

2020

58435,3

58435,3

2021

58435,3

58435,3

2022

58435,3

58435,3

2023

58435,3

58435,3

2024

58435,3

58435,3

Итого

2016-2024

440337,4

440337,4

2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

120209,9

4333,5

111329,7

4546,7

2017

322087,1

3303,1

318345,9

438,1

2018

424338,6

424338,6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

2016-2024

866635,6

7636,6

854014,2

4984,8

3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

3261381,2

610855,9

2650525,3

2017

3623885,0

678608,4

2945276,6

2018

3900762,8

833576,8

3067186,0

2019

3593964,7

528459,7

3065505,0

2020

3643826,4

549048,0

3094778,4

2021

3643826,4

549048,0

3094778,4

2022

3643826,4

549048,0

3094778,4

2023

3643826,4

549048,0

3094778,4

2024

3643826,4

549048,0

3094778,4

Итого

2016-2024

32599125,7

5396740,8

27202384,9

Итого по подпрограмме 3

37521118,42

6479484,60

31040750,62

883,20

3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

1231822,4

437880,7

793941,7

2017

1298022,4

471472,5

826549,9

2018

1608833,0

654865,1

953967,9

2019

1468962,1

514994,2

953967,9

2020

1490012,7

536044,8

953967,9

2021

1490012,7

536044,8

953967,9

2022

1490012,7

536044,8

953967,9

2023

1490012,7

536044,8

953967,9

2024

1490012,7

536044,8

953967,9

Итого

2016-2024

13057703,4

4759436,5

8298266,9

3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

1195266,1

163572,4

1031693,7

2017

1431240,8

197544,2

1233696,6

2018

1344576,6

165887,4

1178689,2

2019

1209441,2

1209441,2

2020

1238714,6

1238714,6

2021

1238714,6

1238714,6

2022

1238714,6

1238714,6

2023

1238714,6

1238714,6

2024

1238714,6

1238714,6

Итого

2016-2024

11374097,7

527004,0

10847093,7

3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,

Комитет по здравоохранению Ленинградской области,

комитет по культуре Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

815010,2

9107,7

805902,5

2017

870359,5

9350,8

861008,7

2018

907469,7

12485,9

894983,8

2019

878234,5

12983,3

865251,2

2020

877567,3

12316,1

865251,2

2021

877567,3

12316,1

865251,2

2022

877567,3

12316,1

865251,2

2023

877567,3

12316,1

865251,2

2024

877567,3

12316,1

865251,2

Итого

2016-2024

7858910,4

105508,2

7753402,2

в том числе:

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

809729,8

9107,7

800622,1

2017

864167,7

9350,8

854816,9

2018

900085,5

12485,9

887599,6

2019

870850,3

12983,3

857867,0

2020

870183,1

12316,1

857867,0

2021

870183,1

12316,1

857867,0

2022

870183,1

12316,1

857867,0

2023

870183,1

12316,1

857867,0

2024

870183,1

12316,1

857867,0

Итого

2016-2024

7795748,8

105508,2

7690240,6

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

3826,4

3826,4

2017

4444,1

4444,1

2018

5579,5

5579,5

2019

5579,5

5579,5

2020

5579,5

5579,5

2021

5579,5

5579,5

2022

5579,5

5579,5

2023

5579,5

5579,5

2024

5579,5

5579,5

Итого

2016-2024

47327,0

47327,0

Комитет по культуре Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

1454,0

1454,0

2017

1747,7

1747,7

2018

1804,7

1804,7

2019

1804,7

1804,7

2020

1804,7

1804,7

2021

1804,7

1804,7

2022

1804,7

1804,7

2023

1804,7

1804,7

2024

1804,7

1804,7

Итого

2016-2024

15834,6

15834,6

3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Комитет

01.01.2014

31.12.2024

2016

3965,1

295,1

3670,0

2017

6338,3

240,9

6097,4

2018

17826,0

338,4

17487,6

2019

15269,5

482,2

14787,3

2020

15474,4

687,1

14787,3

2021

15474,4

687,1

14787,3

2022

15474,4

687,1

14787,3

2023

15474,4

687,1

14787,3

2024

15474,4

687,1

14787,3

Итого

2016-2024

120770,9

4792,1

115978,8

3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

Комитет,

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

15317,4

15317,4

2017

17924,0

17924,0

2018

22057,4

22057,4

2019

22057,4

22057,4

2020

22057,4

22057,4

2021

22057,4

22057,4

2022

22057,4

22057,4

2023

22057,4

22057,4

2024

22057,4

22057,4

Итого

2016-2024

187643,2

187643,2

в том числе:

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

5716,2

5716,2

2017

5676,8

5676,8

2018

7157,4

7157,4

2019

7157,4

7157,4

2020

7157,4

7157,4

2021

7157,4

7157,4

2022

7157,4

7157,4

2023

7157,4

7157,4

2024

7157,4

7157,4

Итого

2016-2024

61494,8

61494,8

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

9601,2

9601,2

2017

12247,2

12247,2

2018

14900,0

14900,0

2019

14900,0

14900,0

2020

14900,0

14900,0

2021

14900,0

14900,0

2022

14900,0

14900,0

2023

14900,0

14900,0

2024

14900,0

14900,0

Итого

2016-2024

126148,4

126148,4

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

426444,7

426444,7

2017

447979,5

447979,5

2018

471876,2

471876,2

2019

465366,2

465366,2

2020

466250,3

466250,3

2021

466250,3

466250,3

2022

466250,3

466250,3

2023

466250,3

466250,3

2024

466250,3

466250,3

Итого

2016-2024

4142918,1

4142918,1

Итого по подпрограмме 4

4916959,70

4916959,70

4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

16200,0

16200,0

2017

13385,0

13385,0

2018

16419,3

16419,3

2019

17415,1

17415,1

2020

17415,1

17415,1

2021

17415,1

17415,1

2022

17415,1

17415,1

2023

17415,1

17415,1

2024

17415,1

17415,1

Итого

2016-2024

150494,9

150494,9

4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

410244,7

410244,7

2017

434594,5

434594,5

2018

451948,7

451948,7

2019

444442,9

444442,9

2020

445327,0

445327,0

2021

445327,0

445327,0

2022

445327,0

445327,0

2023

445327,0

445327,0

2024

445327,0

445327,0

Итого

3967865,8

3967865,8

4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

2017

2018

3508,2

3508,2

2019

3508,2

3508,2

2020

3508,2

3508,2

2021

3508,2

3508,2

2022

3508,2

3508,2

2023

3508,2

3508,2

2024

3508,2

3508,2

Итого

2016-2024

24557,4

24557,4

4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения

4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы

4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников

4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан

4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям

5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

6339,3

621,0

5718,3

2017

9720,5

521,6

9198,9

2018

10582,0

10582,0

2019

11230,0

11230,0

2020

11980,0

11980,0

2021

11980,0

11980,0

2022

11980,0

11980,0

2023

11980,0

11980,0

2024

11980,0

11980,0

Итого

2016-2024

97771,8

1142,6

96629,2

Итого по подпрограмме 5

111605,82

1673,40

107826,62

2105,80

5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

2252,7

621,0

1631,7

2017

2165,2

521,6

1643,6

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

2016-2024

4417,9

1142,6

3275,3

5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

4086,6

4086,6

2017

7555,3

7555,3

2018

10582,0

10582,0

2019

11230,0

11230,0

2020

11980,0

11980,0

2021

11980,0

11980,0

2022

11980,0

11980,0

2023

11980,0

11980,0

2024

11980,0

11980,0

Итого

2016-2024

93353,9

93353,9

6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

87660,7

19598,9

61258,7

6803,1

2017

104802,4

5893,4

82891,1

16017,9

2018

104851,0

4719,9

98301,1

1830,0

2019

83703,0

83703,0

2020

67723,1

67723,1

2021

67723,1

67723,1

2022

67723,1

67723,1

2023

67723,1

67723,1

2024

67723,1

67723,1

Итого

2016-2024

719632,6

30212,2

664769,4

24651,0

Итого по подпрограмме 6

957269,71

136132,69

758916,35

61920,67

300,00

6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

11189,2

2079,0

8214,1

896,1

2017

43643,3

39225,4

4417,9

2018

34380,0

34380,0

2019

23628,6

23628,6

2020

7648,7

7648,7

2021

7648,7

7648,7

2022

7648,7

7648,7

2023

7648,7

7648,7

2024

7648,7

7648,7

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

52023,4

9203,4

41620,0

1200,0

2017

28493,4

5893,4

21500,0

1100,0

2018

34642,9

2932,9

29880,0

1830,0

2019

29880,0

29880,0

2020

29880,0

29880,0

2021

29880,0

29880,0

2022

29880,0

29880,0

2023

29880,0

29880,0

2024

29880,0

29880,0

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2016

2016

6786,0

2079,0

4707,0

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

2970,0

2079,0

891,0

2017

5000,0

5000,0

2018

4500,0

4500,0

2019

4500,0

4500,0

2020

4500,0

4500,0

2021

4500,0

4500,0

2022

4500,0

4500,0

2023

4500,0

4500,0

2024

4500,0

4500,0

Комитет по культуре Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

3333,3

1040,0

2293,3

2017

1000,0

1000,0

2018

4550,0

4550,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

1988,0

1040,0

948,0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

01.01.2016

31.12.2024

2016

3792,8

2078,5

1714,3

2017

642,9

642,9

2018

3646,9

1787,0

1859,9

2019

642,9

642,9

2020

642,9

642,9

2021

642,9

642,9

2022

642,9

642,9

2023

642,9

642,9

2024

642,9

642,9

Управление Ленинградской области по транспорту

01.01.2017

31.12.2024

2017

20500,0

10000,0

10500,0

2018

10000,0

10000,0

2019

10000,0

10000,0

2020

10000,0

10000,0

2021

10000,0

10000,0

2022

10000,0

10000,0

2023

10000,0

10000,0

2024

10000,0

10000,0

Итого

2016

82082,7

19598,9

55680,7

6803,1

2017

99279,6

5893,4

77368,3

16017,9

2018

91719,8

4719,9

85169,9

1830,0

2019

68651,5

68651,5

2020

52671,6

52671,6

2021

52671,6

52671,6

2022

52671,6

52671,6

2023

52671,6

52671,6

2024

52671,6

52671,6

2016-2024

605091,6

30212,2

550228,4

24651,0

6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

5028,0

5028,0

2017

4628,0

4628,0

2018

10501,2

10501,2

2019

13001,5

13001,5

2020

13001,5

13001,5

2021

13001,5

13001,5

2022

13001,5

13001,5

2023

13001,5

13001,5

2024

13001,5

13001,5

Итого

2016-2024

98166,2

98166,2

6.3 Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов

Комитет

01.01.2016

31.12.2024

2016

550,0

550,0

2017

894,8

894,8

2018

2630,0

2630,0

2019

2050,0

2050,0

2020

2050,0

2050,0

2021

2050,0

2050,0

2022

2050,0

2050,0

2023

2050,0

2050,0

2024

2050,0

2050,0

Итого

2016-2024

16374,8

16374,8

".

6. Дополнить Государственную программу приложениями 6-б и 6-в к Государственной программе следующего содержания:

"Приложение 6-б

к Государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

Фактическое финансирование, тыс. рублей

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)

2014

11417495,0

2212044,6

9171892,4

33558,0

2015

13110288,4

2375252,1

10726475,2

8561,1

Итого

24527783,4

4587296,7

19898367,6

42119,1

1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Комитет

2014

6434080,5

1652774,6

4781305,9

2015

7110917,5

1726410,0

5384507,54

Итого

13544998,0

3379184,6

10165813,4

1.1. Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан путем предоставления субвенций

Комитет

2014

5185065,7

1652774,6

3532291,1

2015

5630308,7

1646211,4

3984097,3

Итого

10815374,4

3298986,0

7516388,4

1.2. Государственная поддержка юридическим лицам и некоммерческим организациям

Комитет

2014

1249014,8

1249014,8

2015

1480608,9

80198,6

1400410,3

Итого

2729623,7

80198,6

2649425,1

1.3. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан

Комитет

1.4. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы

Комитет

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Комитет

2014

2338224,8

522,2

2337702,6

2015

2711343,3

2600,5

2708742,8

Итого

5049568,1

3122,7

5046445,4

2.1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Российской Федерации

Комитет

2.2. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

Комитет

2.3. Повышение результативности государственного контроля (надзора) в области социального обслуживания населения

Комитет

2014

199,8

2.4. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения

Комитет

2.5. Укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан

Комитет

2.6. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

Комитет

2.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников

Комитет

2.8. Организация и осуществление социального обслуживания населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в Ленинградской области, а также апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания и социального сопровождения

Комитет

2014

974830,1

974830,1

2015

1091473,8

1091473,8

Итого

2066303,9

2066303,9

2.9. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений социального обслуживания населения

Комитет

2014

1320022,8

1320022,8

2015

1326208,0

1326208,0

Итого

2646230,8

2646230,8

2.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям

Комитет

2.11. Государственная поддержка и развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Комитет

2014

9930,0

9930,0

2015

12000,0

12000,0

Итого

21930,0

21930,0

2.12. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области

Комитет

2014

33242,1

522,2

32719,9

2015

105341,6

2600,5

102741,1

Итого

138583,7

3122,7

135461,0

2.13. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения

Комитет

2014

2015

133726,6

133726,6

Итого

133726,6

133726,6

2.14. Социальная реабилитация граждан, больных наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации

Комитет

2014

2015

127,0

127,0

Итого

127,0

127,0

2.15. Выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Комитет

2014

2015

197,8

197,8

Итого

197,8

197,8

3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

Комитет

2014

2121443,1

494524,4

1626918,7

2015

2794670,1

609152,9

2185517,2

Итого

4916113,2

1103677,3

3812435,9

3.1. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей

Комитет

3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала

Комитет

2014

1640182,2

486877,7

1153304,5

2015

2278079,4

600462,9

1677616,5

Итого

3918261,6

1087340,6

2830921,0

3.3. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Комитет

2014

2015

Итого

3.4. Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Комитет

3.5. Развитие ресурса социального добровольчества для работы с детьми и молодежью с ограниченными возможностями

Комитет по молодежной политике Ленинградской области

2014

1914,3

1914,3

2015

Итого

1914,3

1914,3

3.6. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Комитет

2014

450825,1

7646,7

443178,4

2015

506151,8

8690,0

497461,8

Итого

956976,9

16336,7

940640,2

3.7. Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Комитет

2014

4049,9

4049,9

2015

1880,3

1880,3

Итого

5930,2

5930,2

3.8. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

Комитет

2014

21712,8

20851,1

861,7

2015

4971,4

4971,4

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

2014

3464,5

3464,5

2015

3587,2

3587,2

Комитет по культуре Ленинградской области

2014

100,0

100,0

3.9. Изготовление знака отличия "Отцовская доблесть"

Комитет

2014

56,0

56,0

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

Комитет

2014

362887,2

362887,2

2015

411215,2

411215,2

Итого

774102,4

774102,4

4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки

Комитет

2014

5593,3

5593,3

2015

9670,0

9670,0

Итого

15263,3

15263,3

4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения

Комитет

2014

357293,2

357293,2

2015

401545,2

401545,2

Итого

758838,4

758838,4

5. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области"

Комитет

2014

8956,7

6651,8

2304,9

2015

4008,2

530,8

3477,4

Итого

12964,9

530,8

10129,2

2304,9

5.1. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области

Комитет

2014

8956,7

6651,8

2304,9

2015

4008,2

530,8

3477,4

Итого

12964,9

530,8

10129,2

2304,9

6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"

Комитет

2014

150240,0

64223,4

56426,2

29590,4

2015

78134,1

36557,9

33015,1

8561,1

Итого

228374,1

100781,3

89441,3

38151,5

6.1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области

Комитет

2014

46229,9

10276,5

29104,2

6849,2

2015

29262,6

11712,3

13890,6

3659,7

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

2014

23073,0

11666,6

11406,4

2015

8639,5

4321,4

4318,1

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

2014

21866,4

12181,2

8230,0

1455,2

2015

18888,4

9755,9

7980,0

1152,5

Комитет по культуре Ленинградской области

2014

8236,6

4118,0

2886,8

1231,8

2015

7237,9

3561,0

2243,0

1433,9

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

2014

7840,0

3920,0

1960,0

1960,0

2015

9010,0

4505,0

2252,5

2252,5

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области

2014

5372,4

3156,1

2216,3

2015

3029,0

1442,7

1586,3

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

2014

1900,0

1030,0

622,5

247,5

2015

2066,9

1259,7

744,7

62,5

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области

2014

35721,7

17875,0

17846,7

Приложение 6-в

к Государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Годы реализации

Фактическое финансирование, тыс. рублей

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа)

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)

2016

14616350,2

2339352,7

12271643,3

2704,9

2649,3

2017

15597479,1

2350790,7

13230529,6

15770,2

388,6

Итого

2016-2017

30213829,3

4690143,4

25502172,9

18475,1

3037,9

1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Комитет

2016

7507892,0

1623832,3

5884059,7

2017

7875669,7

1664236,4

6211433,30

Итого

2016-2017

15383561,7

3288068,7

12095493,0

1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)

Комитет

2016

2470411,9

2470411,9

2017

2532241,8

2532241,8

Итого

2016-2017

5002653,7

5002653,7

1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

Комитет

2016

98624,5

98624,5

2017

104210,1

104210,1

Итого

2016-2017

202834,6

202834,6

1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Комитет

2016

1444675,2

1444675,2

2017

1462450,3

1462450,3

Итого

2016-2017

2907125,5

2907125,5

1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

Комитет

2016

696,0

696,0

2017

556,1

556,1

Итого

2016-2017

1252,1

1252,1

1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Комитет

2016

31,6

31,6

2017

29,4

29,4

Итого

2016-2017

61,0

61,0

1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам

Комитет

2016

2456698,7

2456698,7

2017

266047,5

266047,5

Итого

2016-2017

2722746,2

2722746,2

1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа

Комитет

2016

260741,9

260741,9

2017

254384,5

254384,5

Итого

2016-2017

515126,4

515126,4

1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

Комитет

2016

81401,2

79558,0

1843,2

2017

92589,1

92589,1

Итого

2016-2017

173990,3

172147,1

1843,2

1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

Комитет

2016

37606,4

37606,4

2017

33978,5

33978,5

Итого

2016-2017

71584,9

71584,9

1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях

Комитет

2016

15057,3

15057,3

2017

12418,6

12418,6

Итого

2016-2017

27475,9

27475,9

1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам

Комитет

2016

14907,4

247,0

14660,4

2017

36280,8

297,5

35983,3

Итого

2016-2017

51188,2

544,5

50643,7

1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан

Комитет

2016

1954274,5

1954274,5

2017

2126448,8

4103,9

2122344,9

Итого

2016-2017

4080723,3

4103,9

4076619,4

1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы

Комитет

2016

300693,2

300693,2

2017

337246,3

337246,3

Итого

2016-2017

637939,5

637939,5

1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям

Комитет

2016

583072,2

583072,2

2017

616787,3

616787,3

Итого

2016-2017

1199859,5

1199859,5

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Комитет

2016

3252654,5

2627,2

3247378,0

2649,3

2017

3556574,4

2595,8

3553590,0

388,6

Итого

2016-2017

6809228,9

5223,0

6800968,0

3037,9

2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения

Комитет

2016

3124579,2

3124579,2

2017

3233257,0

3233257,0

Итого

2016-2017

6357836,2

6357836,2

2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев

Комитет

2016

16066,0

16066,0

2017

13870,0

13870,0

Итого

2016-2017

29936,0

29936,0

2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области

Комитет

2016

112009,3

2627,2

106732,8

2649,3

2017

309447,4

2595,8

306463,0

388,6

Итого

2016-2017

421456,7

5223,0

413195,8

3037,9

3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

Комитет

2016

3339357,8

692686,9

2646670,9

2017

3606542,7

677543,5

2928999,2

Итого

2016-2017

6945900,5

1370230,4

5575670,1

3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей

Комитет

2016

1262516,2

476347,7

786168,5

2017

1293862,7

470941,3

822921,4

Итого

2016-2017

2556378,9

947289,0

1609089,9

3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям

Комитет

2016

1256420,3

207457,7

1048962,6

2017

1429679,3

197542,8

1232136,5

Итого

2016-2017

2686099,6

405000,5

2281099,1

3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью

Комитет

2016

801436,2

8881,5

792554,7

2017

858995,2

9059,4

849935,8

Итого

2016-2017

1660431,4

17940,9

1642490,5

3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Комитет

2016

3670,0

3670,0

2017

6097,5

6097,5

Итого

2016-2017

9767,5

9767,5

3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

Комитет

2016

15315,1

15315,1

2017

14908,0

14908,0

Итого

2016-2017

30223,1

30223,1

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

Комитет

2016

425752,5

425752,5

2017

446289,7

446289,7

Итого

2016-2017

872042,2

872042,2

4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки

Комитет

2016

16135,0

16135,0

2017

13385,0

13385,0

Итого

2016-2017

29520,0

29520,0

4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения

Комитет

2016

409617,5

409617,5

2017

432904,7

432904,7

Итого

2016-2017

842522,2

842522,2

4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан

Комитет

2016

2017

Итого

2016-2017

4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения

4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы

4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников

4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан

4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям

5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"

Комитет

2016

6339,2

621,0

5718,2

2017

9581,5

521,6

9059,9

Итого

2016-2017

15920,7

1142,6

14778,1

5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации

Комитет

2016

2252,7

621,0

1631,7

2017

2165,2

521,6

1643,6

Итого

2016-2017

4417,9

1142,6

3275,3

5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области

Комитет

2016

4086,5

4086,5

2017

7416,3

7416,3

Итого

2016-2017

11502,8

11502,8

6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"

Комитет

2016

84354,2

19585,3

62064,0

2704,9

2017

102821,1

5893,4

81157,5

15770,2

Итого

2016-2017

187175,3

25478,7

143221,5

18475,1

6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности

Комитет

2016

11140,9

2079,0

8192,4

869,5

2017

4227,0

38993,4

3233,6

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

2016

52022,6

9203,4

41619,2

1200,0

2017

28493,4

5893,4

21500,0

1100,0

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области

2016

2714,4

2079,0

635,4

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

2016

2970,0

2079,0

891,0

2017

4999,9

4999,9

Комитет по культуре Ленинградской области

2016

3333,3

1040,0

2293,3

2017

1000,0

1000,0

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

2016

1988,0

1040,0

948,0

2017

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

2016

3545,8

2064,9

1480,9

2017

575,3

575,3

Управление Ленинградской области по транспорту

2017

21169,0

9732,4

11436,6

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

2016

1350,0

1350,0

Итого

2016

79065,0

19585,3

56774,8

2704,9

2017

98464,6

5893,4

76801

15770,2

2016-2017

177529,6

25478,7

133575,8

18475,1

6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области

Комитет

2016

5028,0

5028,0

2017

3461,8

3461,8

Итого

2016-2017

8489,8

8489,8

6.3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов

Комитет

2016

261,2

261,2

2017

894,7

894,7

Итого

2016-2017

1155,9

1155,9

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.07.2018
Рубрики правового классификатора: 070.080.000 Социальное обслуживание (см. также 200.160.030)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать