Основная информация
Дата опубликования: | 20 июня 2018г. |
Номер документа: | RU47000201800618 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ленинградская область |
Принявший орган: | Правительство Ленинградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2018 г. № 202
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 20.06.2018 № 202
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 27 июля 2015 года № 82-оз "О стратегическом планировании в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", в целях повышения уровня и качества жизни граждан, а также внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса Правительство Ленинградской области постановляет:".
2. В приложении (Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"):
1) позицию "Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа) изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 166977924,14 тыс. рублей, том числе:
2014 год - 12191112,82 тыс. рублей;
2015 год - 13492449,12 тыс. рублей;
2016 год - 14978568,70 тыс. рублей;
2017 год - 15834333,20 тыс. рублей;
2018 год - 16230054,00 тыс. рублей;
2019 год - 15608655,30 тыс. рублей;
2020 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2021 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2022 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2023 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2024 год - 15728550,20 тыс. рублей
";
2) абзац первый раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы) изложить в следующей редакции:
"Государственная программа разработана в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз "О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года", постановлениями Правительства Ленинградской области от 8 апреля 2013 года № 95 "Об утверждении Перечня государственных программ Ленинградской области" и от 14 марта 2014 года № 61 "О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года.";
3) раздел II (Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы) дополнить абзацами следующего содержания:
"В 2017 году принят областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз), который включает все ранее действующие областные законы в сфере предоставления социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи на территории Ленинградской области.
С 2018 года социальная поддержка на основании статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз предоставляется отдельным категориям граждан с учетом критерия нуждаемости. Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, которая ежегодно устанавливается областным бюджетом Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";
4) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма):
а) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 86670278,15 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7398260,40 тыс. рублей;
2015 год - 7419423,35 тыс. рублей;
2016 год - 7872244,60 тыс. рублей;
2017 год - 8054878,30 тыс. рублей;
2018 год - 7779813,10 тыс. рублей;
2019 год - 8016343,90 тыс. рублей;
2020 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2021 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2022 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2023 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2024 год - 8025862,90 тыс. рублей
";
б) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
в абзаце третьем слова "по оплате" заменить словами "на оплату";
в абзаце тридцать четвертом слова "и величины прожиточного минимума, установленной" заменить словами "и величины прожиточного минимума или величины среднего дохода, утвержденных";
абзацы сорок первый и сорок второй изложить в следующей редакции:
"Отдельным категориям граждан из числа инвалидов по зрению I и II групп, детей-инвалидов по зрению, инвалидов (детей-инвалидов), получающих процедуру гемодиализа, инвалидов-колясочников I группы, лиц, сопровождающих инвалидов по зрению I группы, инвалидов-колясочников I группы, законных представителей ребенка-инвалида по зрению, проживающих совместно с ребенком-инвалидом по зрению (не более одного), предоставляется бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по единым социальным проездным билетам без оплаты его стоимости.
В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз учащимся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей предоставлено право бесплатного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета, который оформляется без оплаты стоимости.";
абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"В целях поддержания материального уровня жизни неработающих граждан Российской Федерации, являющихся получателями страховой пенсии по старости (по инвалидности), понесших затраты на газификацию жилья, предусмотрено оказание единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих указанным гражданам на праве собственности и являющихся местом их постоянного проживания на территории Ленинградской области (далее - социальная выплата).";
абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;
абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
"Социальная выплата предоставляется в размере произведенных расходов на приобретение внутридомового газового оборудования, но не более размера, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";
абзацы пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой признать утратившими силу;
в) абзац пятый раздела III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"предоставление единовременной социальной выплаты неработающим пенсионерам на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений.";
г) в разделе IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы):
в абзаце четырнадцатом слова "денежные компенсации части расходов по оплате" заменить словами "ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату";
в абзаце пятнадцатом слова "денежные компенсации части расходов по оплате жилья" заменить словами "ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату жилого помещения";
в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слова "по оплате" заменить словами "на оплату";
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"Гражданам с доходами ниже величины прожиточного минимума в рамках областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз оказывается государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.";
5) в подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма):
а) в паспорте Подпрограммы:
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 36800692,49 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2157794,90 тыс. рублей;
2015 год - 2760577,79 тыс. рублей;
2016 год - 3324498,40 тыс. рублей;
2017 год - 3593067,50 тыс. рублей;
2018 год - 3692168,90 тыс. рублей;
2019 год - 3438047,50 тыс. рублей;
2020 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2021 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2022 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2023 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2024 год - 3512907,50 тыс. рублей
";
позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, координация деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций (включая общественные), участвующих в оказании ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и воспитывающим их семьям;
улучшение состояния здоровья детей, максимальное использование их реабилитационного потенциала, содействие их всестороннему развитию, повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.";
б) подпункт 4 раздела III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях развития и совершенствования системы ранней комплексной помощи детям с нарушениями в развитии от 0 до трех лет, семьям, их воспитывающим, предупреждения появления вторичных отклонений в развитии, обеспечения максимальной реализации потенциала развития ребенка, достижению максимально возможного уровня его развития и социализации в Ленинградской области планируется внедрить комплекс мер по формированию современной инфраструктуры службы ранней помощи в 2018-2019 годах;";
6) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - Подпрограмма):
а) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 37521118,42 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2107442,30 тыс. рублей;
2015 год - 2814550,42 тыс. рублей;
2016 год - 3261381,20 тыс. рублей;
2017 год - 3623885,00 тыс. рублей;
2018 год - 3900762,80 тыс. рублей;
2019 год - 3593964,70 тыс. рублей;
2020 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2021 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2022 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2023 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2024 год - 3643826,40 тыс. рублей
";
б) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
в абзаце восьмом после слов "в 2015 году - 14497,80 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 16759,09 руб.";
в абзаце десятом после слов "в 2015 году - 2718,34 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 3142,33 руб.";
в абзаце одиннадцатом после слов "в 2015 году - 5436,67 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 6284,65 руб.";
абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"На основании Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и(или) второго ребенка и обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и(или) второго ребенка, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н, женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка начиная с 1 января 2018 года, отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в размере 9259 рублей.";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 2013 году составил 20725,60 руб. (в 2015 году - 22958,78 руб., в 2018 году - 26539,76 руб.), ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 8882,40 руб. (в 2015 году - 9839,48 руб., в 2018 году - 11374,18 руб.).";
абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия на детей, предоставляемые независимо от социальных выплат, предусмотренных федеральным законодательством.
В целях стимулирования рождаемости установлено единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания с 2018 года в размере 30000 рублей, которое предоставляется независимо от очередности рождения детей.";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Ежемесячное и единовременное пособие на детей предоставляется семьям с учетом критерия нуждаемости, установленного статьей 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз;
в абзаце двадцать третьем слова "Размер ежемесячного пособия на ребенка" заменить словами "Размер ежемесячного и единовременного пособия на детей";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Ежемесячное пособие в размере разницы между величиной, установленной частью 6 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз, и среднедушевым денежным доходом члена семьи (но не ниже размера ежемесячного пособия, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период) предоставляется:";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"на ребенка, оба родителя (единственный родитель) которого являются (является) инвалидами (инвалидом) I и(или) II группы и не работают (не работает);";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз предусмотрена ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, если среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";
в абзаце тридцатом слова "в 2015 году" заменить словами "в 2018 году";
абзацы тридцать первый и тридцать второй изложить в следующей редакции:
"беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до двух лет - 900 руб.;
детям в возрасте от двух до трех лет - 800 руб.";
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз в Ленинградской области производится ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в размере 9724 руб., если среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";
в абзаце тридцать пятом слова "среднедушевого дохода" заменить словами "среднего дохода";
абзац тридцать шестой признать утратившим силу;
в абзаце тридцать седьмом слова "от 17 ноября 2006 года № 134-оз "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" заменить словами "от 17 ноября 2017 года № 72-оз";
абзацы тридцать восьмой - сороковой изложить в следующей редакции:
"ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;
бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций;";
абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"материнский капитал многодетным семьям.";
абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"улучшение жилищных условий на территории Ленинградской области, включая ремонт, газификацию жилого помещения (домовладения), приобретение земельных участков, в том числе для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;";
в абзаце пятидесятом слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов для медицинского применения";
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида;";
абзац пятьдесят третий признать утратившим силу;
абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.";
абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;
В абзаце пятьдесят седьмом слова "имеющие среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области" заменить словами "имеющие среднедушевой денежный доход члена семьи, не превышающий величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области";
7) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 4916959,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 362826,40 тыс. рублей;
2015 год - 411215,20 тыс. рублей;
2016 год - 426444,70 тыс. рублей;
2017 год - 447979,50 тыс. рублей;
2018 год - 471876,20 тыс. рублей;
2019 год - 465366,20 тыс. рублей;
2020 год - 466250,30 тыс. рублей;
2021 год - 466250,30 тыс. рублей;
2022 год - 466250,30 тыс. рублей;
2023 год - 466250,30 тыс. рублей;
2024 год - 466250,30 тыс. рублей
";
8) абзац третий раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) подпрограммы "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", областным законом от 30 октября 2014 года № 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" Подпрограмма предусматривает дальнейшее развитие социального обслуживания в части повышения доступности и качества гарантированных Правительством Ленинградской области социальных услуг, расширения перечня сверх гарантированных услуг, продолжения функционирования системы социальной поддержки граждан пожилого возраста с использованием комплексного подхода к решению задач и применением инновационных методов работы.";
9) в приложении 2 к подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" (План мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"):
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4.1. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2024
30821,50
30821,50
Охват не менее 2200 человек ежегодно
Комитет
2014
2120,00
2120,00
2015
2120,00
2120,00
2016
2120,00
2120,00
2017
2120,00
2120,00
2018
2420,00
2420,00
2019
3320,25
3320,25
2020
3320,25
3320,25
2021
3320,25
3320,25
2022
3320,25
3320,25
2023
3320,25
3320,25
2024
3320,25
3320,25
";
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"
4.7. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов с умственной отсталостью
Ленинградская область
2018-2024
26370,00
26370,00
Охват не менее 400 человек
Комитет
2018
3510,00
3510,00
2019
3810,00
3810,00
2020
3810,00
3810,00
2021
3810,00
3810,00
2022
3810,00
3810,00
2023
3810,00
3810,00
2024
3810,00
3810,00
".
3. Приложение 1 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Государственной программе...
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов)
Удельный вес подпрограммы (показателя)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
0,3
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
плановое значение
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
0,5
фактическое значение
Проц.
99,0
70,0
75,0
77,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
плановое значение
Проц.
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
0,5
фактическое значение
Проц.
7,3
8,6
10,0
10,4
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
0,3
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
плановое значение
Проц.
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,4
фактическое значение
Проц.
98,0
99,2
98,7
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области
плановое значение
Проц.
43,8
55,0
58,0
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
фактическое значение
59,7
66,2
80,0
82,74
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
плановое значение
Проц.
1,0
1,0
1,5
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
0,04
фактическое значение
Проц.
1,5
4,0
4,0
5,5
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
плановое значение
Проц.
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
0,15
фактическое значение
Проц.
83,0
97,5
98,0
88,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
плановое значение
Проц.
16,7
15,3
14,7
12,2
9,7
9,3
8,7
7,9
1,2'
6,5
5,5
5,0
4,5
0,03
фактическое значение
Проц.
14,9
12,2
9,7
9,3
2.6
Выполнение ремонтных работ в 15 государственных стационарных учреждениях
плановое значение
Проц.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
фактическое значение
Проц.
92,4
84,67
100,0
100,0
2.7
Доля муниципальных учреждений, оснащенных новым реабилитационным оборудованием, к общему количеству муниципальных учреждений
плановое значение
Проц.
5,7
5,7
5,7
0,01
фактическое значение
5,7
5,7
2.8
Доля муниципальных учреждений, подлежащих проведению ремонтных работ, к общему количеству муниципальных учреждений
плановое значение
Проц.
14,3
17,1
2,8
0,1
фактическое значение
Проц.
14,3
42,85
2.9
Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости вне интернатного учреждения
плановое значение
Чел.
14
16
16
16
16
16
16
16
16
0,01
фактическое значение
Чел.
14
16
2.10
Удельный вес воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения
плановое значение
Проц.
87,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,01
фактическое значение
Проц.
87,5
100,0
2.11
Численность выпускников учреждения интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
плановое значение
Чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,01
фактическое значение
Чел.
1
1
2.12
Доля воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет (с умеренной умственной отсталостью), охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни
плановое значение
Проц.
6,25
50,0
50,0
50,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
0,01
фактическое значение
Проц.
6,0
50,0
2.13
Доля воспитанников детских домов-интернатов, получивших опыт самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа", в общей численности воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания
плановое значение
Проц.
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,01
фактическое значение
Проц.
50,0
100,0
2.14
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
плановое значение
Проц.
35,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
0,01
фактическое значение
Проц.
90,0
95,0
2.15
Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания
плановое значение
Проц.
3,0
5,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,01
фактическое значение
Проц.
9,0
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
0,3
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
плановое значение
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,5
фактическое значение
Проц.
68,0
70,0
75,0
77,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
10,6
10,5
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
0,3
фактическое значение
Проц.
8,9
13,6
15,6
15,6
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями
плановое значение
Проц.
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Проц.
0,9
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию
плановое значение
Проц.
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
94,2
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения
плановое значение
Проц.
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Проц.
36,0
3.6
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
плановое значение
Проц.
75,0
78,0
81,0
84,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,2
87,4
87,5
87,6
0,1
фактическое значение
Проц.
81,0
82,5
87,0
88,5
3.7
Доля несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
плановое значение
Проц.
75,0
76,0
фактическое значение
Проц.
90,0
92,0
3.8
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные семейные формы устройства, от общего количества вновь выявленных детей
плановое значение
Проц.
73,4
73,7
74,0
74,3
74,6
74,9
75,2
75,5
75,8
76,1
76,4
0,1
фактическое значение
Проц.
79,89
74,0
74,3
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
0,01
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан
плановое значение
Проц.
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,2
фактическое значение
Проц.
84,0
84,0
86,0
87,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
плановое значение
Проц.
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
0,8
фактическое значение
Проц.
63,2
63,2
63,6
66,7
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области")
0,03
5.1
Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей, проживающих в Ленинградской области (402,6 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2013 года)
плановое значение
Проц. (чел.)
0,6 (по ДЦП 2012 года)
11,0 (42600)
5,3 (21400)
фактическое значение
Проц. (чел.)
7,9 (32187)
5.2
Численность специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, прошедших обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (1723 чел. на 1 января 2013 года)
плановое значение
Чел.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0,25
фактическое значение
Чел.
175
141
60,0
265
5.3
Актуализация деятельности пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода)
плановое значение
Пунктов
12
18
18
фактическое значение
Пунктов
18
5.4
Поддержка деятельности "Школы здоровья" для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи в муниципальных районах (городском округе) (оснащение школ демонстрационными пособиями, методической литературой)
плановое значение
Количество (муниципальные районы/городской округ)
8
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
0,05
фактическое значение
Количество (муниципальные районы/городской округ)
18
18
18
18
5.5
Организация деятельности мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам и обеспечение мобильных бригад автотранспортом
плановое значение
Ед.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
0,1
фактическое значение
Ед.
21
21
21
21
5.6
Создание и функционирование интернет-клубов для пожилых людей и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
плановое значение
Количество учреждений
6
13
13
фактическое значение
Количество учреждений
13
5.7
Увеличение доли пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий, от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому
плановое значение
Проц.
1,5
4,8
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
0,3
фактическое значение
Проц.
8,5
21
13,7
16,8
5.8
Увеличение численности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности
плановое значение
Ед.
423
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
0,3
фактическое значение
Ед.
1532
1080
1283
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
0,06
6.1
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
плановое значение
Проц.
10,0
30,0
40,0
52,9
70,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,04
фактическое значение
Проц.
10,0
30,0
40,0
52,9
6.2
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
плановое значение
Проц.
30,9
45,0
47,5
52,9
54,0
54,5
68,2
69,2
70,0
71,2
72,2
0,05
фактическое значение
Проц.
27,4
45,0
47,5
52,9
6.3
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
плановое значение
Проц.
52,4
56,8
58,4
59,0
59,5
77,2
78,2
79,2
80,2
0,05
фактическое значение
Проц.
52,4
56,8
6.4
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
плановое значение
Проц.
19,2
38,2
43,9
46,1
48,3
52,1
54,6
56,1
57,1
0,05
фактическое значение
Проц.
19,2
38,2
6.5
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
плановое значение
Проц.
45,4
50,9
51,4
51,9
52,4
60,2
61,2
62,2
63,2
0,05
фактическое значение
Проц.
45,4
50,9
6.6
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
плановое значение
Проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
34,5
35,0
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
0,05
фактическое значение
Проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
6.7
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
плановое значение
Проц.
20,2
21,2
22,2
23,2
24,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
0,05
фактическое значение
Проц.
25,0
21,2
22,2
6.8
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста
плановое значение
Проц.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,03
фактическое значение
Проц.
80,0
85,0
6.9
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
плановое значение
Проц.
97,1
97,2
97,5
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,03
фактическое значение
Проц.
97,2
97,5
6.10
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста
плановое значение
Проц.
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,03
фактическое значение
Проц.
47,5
48,0
6.11
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
27,8
28,7
29,8
30,8
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
0,05
фактическое значение
Проц.
27,8
28,7
6.12
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования
плановое значение
Проц.
30,8
30,8
34,6
37,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
0,05
фактическое значение
Проц.
30,8
34,6
6.13
Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
плановое значение
Проц.
12,5
25,0
29,0
35,0
43,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
0,05
фактическое значение
Проц.
12,5
25,0
29,0
35,0
6.14
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
плановое значение
Проц.
36,8
41,4
42,1
42,3
42,7
43,4
49,6
51,6
60,6
0,05
фактическое значение
Проц.
36,8
41,4
6.15
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава
плановое значение
Проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
12,6
14,2
15,8
16,9
17,9
17,9
19,9
0,03
фактическое значение
Проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
6.16
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
плановое значение
Проц.
56,2
57,0
62,4
62,9
63,4
65,0
66,0
67,0
68,0
0,05
фактическое значение
Проц.
56,2
57,0
6.17
Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения
плановое значение
Проц.
58,5
59,0
59,0
59,0
68,0
68,5
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
0,04
фактическое значение
Проц.
58,5
55,0
59,0
59,0
6.18
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
плановое значение
Проц.
49,8
49,8
56,0
56,5
57,0
57,0
57,3
57,3
57,3
0,05
фактическое значение
Проц.
49,8
49,8
6.19
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
плановое значение
Проц.
41,9
45,1
48,3
51,5
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
0,04
фактическое значение
Проц.
41,9
45,1
6.20
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
51,2
51,8
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
0,04
фактическое значение
Проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
6.21
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в указанной сфере в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
50,0
90,0
92,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
0,04
фактическое значение
Проц.
79,4
90,0
92,0
95,0
6.22
Удовлетворенность людей с ограниченными возможностями и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг
плановое значение
Проц.
80,0
84,0
88,0
92,0
96,0
98,0
100,0
0,04
фактическое значение
Проц.
6.23
Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
плановое значение
Проц.
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,04
фактическое значение
Проц.
".
4. Приложение 2 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований) изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Государственной программе...
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
№ п/п
Наименование муниципального района (городского округа)
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Выборгский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тосненский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
фактическое значение
10,6
11,9
12,7
Волосовский муниципальный район
плановое значение
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
фактическое значение
11,5
13,4
16,4
Волховский муниципальный район
плановое значение
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
фактическое значение
10,7
12,6
13,9
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
фактическое значение
6,5
7,5
8,0
Выборгский район
плановое значение
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
фактическое значение
7,0
7,8
8,3
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
фактическое значение
9,5
12,4
12,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
фактическое значение
9,2
11,3
11,2
Киришский муниципальный район
плановое значение
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
фактическое значение
6,9
8,1
7,5
Кировский муниципальный район
плановое значение
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
фактическое значение
5,7
6,4
6,6
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
фактическое значение
16,5
20,3
20,8
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
фактическое значение
7,0
8,1
9,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
9,6
9,1
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
фактическое значение
10,8
11,1
11,2
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
фактическое значение
15,9
18,0
18,9
Приозерский муниципальный район
плановое значение
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
фактическое значение
10,0
10,7
12,6
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
фактическое значение
10,9
12,8
15,5
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
фактическое значение
9,6
10,0
9,9
Тосненский район
плановое значение
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
фактическое значение
7,8
9,0
9,1
Сосновоборский городской округ
плановое значение
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
фактическое значение
3,3
3,7
3,9
2
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
99,0
100,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
100,0
100,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
99,0
100,0
Выборгский район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,6
100,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
99,0
100,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,8
100,0
100,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,8
100,0
100,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
100,0
100,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
95,0
98,7
100,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,8
100,0
100,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
100,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
98,8
100,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Тосненский район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
39,1
44,9
48,2
57,4
78,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
58,8
80,0
83,6
Волосовский муниципальный район
плановое значение
43,9
55,8
56,9
65,0
78,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
57,7
81,6
80,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
36,0
54,2
57,2
67,7
78,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
67,8
79,4
84,3
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
40,1
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
63,9
71,3
83,1
Выборгский район
плановое значение
46,1
59,1
60,8
68,2
79,1
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
62,4
79,3
86,1
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
43,1
54,2
57,2
67,7
79,1
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
61,2
81,4
81,8
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
45,0
55,0
57,5
67,9
79,3
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
фактическое значение
68,8
81,7
80,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
51,6
58,6
62,7
81,9
78,4
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
68,9
79,9
80,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
44,5
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
67,1
81,3
80,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
36,0
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
67,1
81,1
80,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
44,8
57,7
59,1
66,9
79,1
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
77,7
96,1
89,1
Лужский муниципальный район
плановое значение
41,8
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
68,3
78,8
80,4
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
46,3
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
69,9
78,5
80,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
44,1
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
65,9
79,5
80,5
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
45,0
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
69,9
83,0
80,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
38,1
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
70,7
80,0
80,2
Тосненский район
плановое значение
55,1
55,8
66,0
78,2
80,8
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
64,5
79,0
80,1
Сосновоборский городской округ
плановое значение
48,1
55,0
58,7
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
62,3
76,7
84,6
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
7,7
Волосовский муниципальный район
плановое значение
10,0
10,0
14,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
фактическое значение
3,3
4,0
26,2
Волховский муниципальный район
плановое значение
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
1,0
1,0
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
фактическое значение
2,1
2,5
7,0
Выборгский район
плановое значение
1,0
1,0
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
фактическое значение
5,0
3,0
8,5
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
1,0
2,2
2,8
6,0
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
фактическое значение
4,0
6,5
9,1
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
0,13
0,16
0,19
0,22
0,25
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
5,0
5,0
6,0
12,0
12,2
12,5
12,7
12,9
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
фактическое значение
25,0
25,0
19,9
Лужский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
фактическое значение
5,0
5,0
11,1
Приозерский муниципальный район
плановое значение
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
фактическое значение
0,2
2,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
фактическое значение
0,4
Тосненский район
плановое значение
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Выборгский район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Тосненский район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
4,9
4,9
4,9
4,9
фактическое значение
4,9
Волховский муниципальный район
плановое значение
16,4
15,0
14,0
14,0
фактическое значение
14,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
5,8
5,8
5,8
5,8
фактическое значение
5,8
Выборгский район
плановое значение
9,4
9,4
9,4
9,4
фактическое значение
9,4
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
12,7
11,9
10,0
10,0
фактическое значение
10,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
4,2
4,2
4,2
2,3
фактическое значение
2,3
Киришский муниципальный район
плановое значение
15,4
11,8
10,4
10,4
фактическое значение
10,4
Кировский муниципальный район
плановое значение
10,0
10,0
10,0
10,0
фактическое значение
10,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
27,6
23,2
20,7
16,5
фактическое значение
16,5
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
20,2
18,4
15,0
15,0
фактическое значение
15,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
32,5
28,6
28,6
24,4
фактическое значение
24,4
Приозерский муниципальный район
плановое значение
12,9
12,9
12,9
12,9
фактическое значение
12,9
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
50,0
47,8
50,0
25,0
фактическое значение
25,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
11,9
11,0
10,1
10,1
фактическое значение
10,1
Тосненский район
плановое значение
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
фактическое значение
3
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Выборгский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тосненский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области, показатель
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
12,4
12,0
11,9
11,7
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
фактическое значение
13,3
20,3
20,2
Волосовский муниципальный район
плановое значение
11,6
11,6
11,4
11,1
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
фактическое значение
14,8
21,9
22,2
Волховский муниципальный район
плановое значение
13,1
13,0
12,8
12,2
11,9
11,7
11,5
11,3
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
фактическое значение
16,3
24,8
25,2
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
5,0
4,9
4,7
4,6
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
фактическое значение
6,9
11,1
11,1
Выборгский район
плановое значение
7,8
7,7
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
фактическое значение
6,0
10,7
11,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
7,6
7,5
7,3
7,0
7,0
6,8
6,4
6,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
фактическое значение
11,1
17,4
17,6
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
8,1
8,0
8,5
8,1
7,9
7,7
7,5
7,5
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
фактическое значение
10,6
17,0
17,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
5,5
5,5
5,2
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
фактическое значение
7,1
10,5
10,4
Кировский муниципальный район
плановое значение
5,0
5,0
4,7
4,5
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
фактическое значение
6,4
9,7
9,2
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
22,0
21,9
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
фактическое значение
22,8
32,3
32,5
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
4,8
4,7
4,4
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
фактическое значение
8,2
12,9
14,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
15,0
15,0
14,8
14,5
14,4
14,2
14,0
13,8
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
фактическое значение
15,1
21,1
20,7
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
23,0
22,9
22,5
22,2
22,0
21,8
21,6
21,4
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
фактическое значение
24,6
35,3
35,1
Приозерский муниципальный район
плановое значение
12,7
12,5
12,0
11,8
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
фактическое значение
13,0
18,8
19,1
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
15,1
15,0
14,8
14,5
14,3
14,1
13,9
13,7
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
фактическое значение
18,1
26,9
28,4
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
14,1
14,0
13,7
13,3
13,1
12,9
12,7
12,5
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
фактическое значение
13,5
19,0
17,9
Тосненский район
плановое значение
5,6
5,5
5,3
5,5
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
фактическое значение
7,3
11,1
11,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
фактическое значение
4,4
6,8
6,7
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Волховский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Выборгский район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Приозерский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Тосненский район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Волховский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Выборгский район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
-
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Приозерский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Тосненский район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Волховский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Выборгский район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Приозерский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Тосненский район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
3.6
Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
93,0
100,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
90,8
Волховский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
85,1
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
97,0
95,1
Выборгский район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
96,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
75,0
76,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
82,0
86,3
Киришский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
91,0
100,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
99,0
85,5
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
95,0
96,5
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
98,9
Лужский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
85,0
100,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
98,0
93,9
Приозерский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
97,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
98,0
79,3
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
91,0
92,8
Тосненский район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
93,5
Сосновоборский городской округ
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
97,0
97,8
4
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Выборгский район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Тосненский район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Волосовский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Волховский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Выборгский район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Киришский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Кировский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Лужский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Приозерский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Тосненский район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Сосновоборский городской округ
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
".
5. Приложение 6-а к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 6-а
к Государственной программе...
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Годы реализации
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
начало реализации
окончание реализации
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа)
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
01.01.2016
31.12.2024
2016
14978568,7
2628759,6
12338459,3
6803,1
4546,7
2017
15834333,2
2491588,5
13326288,7
16017,9
438,1
2018
16230054,0
2608139,8
13617945,3
1830,0
2138,9
2019
15608655,3
2341801,0
13263157,0
3697,3
3697,3
2020
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2021
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2022
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2023
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2024
15728550,2
2370808,9
13357741,3
Итого
2016-2024
141294362,2
21924333,4
119334556,8
24651,0
10821,0
Итого по Государственной программе
166977924,14
27850008,85
139051884,62
64909,67
11121,0
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
7872244,6
1993350,3
5878894,3
2017
8054878,3
1803262,1
6251616,2
2018
7779813,1
1769843,1
6009970,0
2019
8016343,9
1813341,3
6203002,6
2020
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2021
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2022
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2023
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2024
8025862,9
1821760,9
6204102,0
Итого
2016-2024
71852594,4
16488601,3
55363993,1
Итого по подпрограмме 1
86670278,15
21216416,71
65453861,44
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)
Комитет,
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2473624,9
2473624,9
2017
2533900,9
2533900,9
2018
2240746,4
2240746,4
2019
2621002,0
2621002,0
2020
2621002,0
2621002,0
2021
2621002,0
2621002,0
2022
2621002,0
2621002,0
2023
2621002,0
2621002,0
2024
2621002,0
2621002,0
Итого
2016-2024
22974284,2
22974284,2
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
2461324,0
2461324,0
2017
2524769,5
2524769,5
2018
2235346,4
2235346,4
2019
2615602,0
2615602,0
2020
2615602,0
2615602,0
2021
2615602,0
2615602,0
2022
2615602,0
2615602,0
2023
2615602,0
2615602,0
2024
26015602,0
26015602,0
Итого
2016-2024
46315051,9
46315051,9
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
12300,9
12300,9
2017
9131,4
9131,4
2018
5400,0
5400,0
2019
5400,0
5400,0
2020
5400,0
5400,0
2021
5400,0
5400,0
2022
5400,0
5400,0
2023
5400,0
5400,0
2024
5400,0
5400,0
Итого
2016-2024
59232,3
59232,3
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
98650,9
98650,9
2017
105882,4
105882,4
2018
109890,3
109890,3
2019
114285,5
114285,5
2020
118862,1
118862,1
2021
118862,1
118862,1
2022
118862,1
118862,1
2023
118862,1
118862,1
2024
118862,1
118862,1
Итого
2016-2024
1023019,6
1023019,6
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1812003,6
1812003,6
2017
1599201,0
1599201,0
2018
1568507,8
1568507,8
2019
1600170,6
1600170,6
2020
1600079,9
1600079,9
2021
1600079,9
1600079,9
2022
1600079,9
1600079,9
2023
1600079,9
1600079,9
2024
1600079,9
1600079,9
Итого
2016-2024
14580282,5
14580282,5
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
724,4
724,4
2017
556,8
556,8
2018
30,0
30,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
1311,2
1311,2
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
114,2
114,2
2017
30,2
30,2
2018
30,9
30,9
2019
32,2
32,2
2020
33,5
33,5
2021
33,5
33,5
2022
33,5
33,5
2023
33,5
33,5
2024
33,5
33,5
Итого
2016-2024
375,0
375,0
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
247953,0
247953,0
2017
280855,1
280855,1
2018
294200,3
294200,3
2019
294200,3
294200,3
2020
294200,3
294200,3
2021
294200,3
294200,3
2022
294200,3
294200,3
2023
294200,3
294200,3
2024
294200,3
294200,3
Итого
2016-2024
2588210,2
2588210,2
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
256845,2
256845,2
2017
259857,7
259857,7
2018
239739,4
239739,4
2019
239739,4
239739,4
2020
239739,4
239739,4
2021
239739,4
239739,4
2022
239739,4
239739,4
2023
239739,4
239739,4
2024
239739,4
239739,4
Итого
2016-2024
2194878,7
2194878,7
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
83281,4
81428,1
1853,3
2017
92672,7
92672,7
2018
87208,3
87208,3
2019
98309,7
98309,7
2020
102242,1
102242,1
2021
102242,1
102242,1
2022
102242,1
102242,1
2023
102242,1
102242,1
2024
102242,1
102242,1
Итого
2016-2024
872682,6
870829,3
1853,3
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
34882,1
34882,1
2017
34001,0
34001,0
2018
34309,3
34309,3
2019
34309,3
34309,3
2020
34309,3
34309,3
2021
34309,3
34309,3
2022
34309,3
34309,3
2023
34309,3
34309,3
2024
34309,3
34309,3
Итого
2016-2024
309048,2
309048,2
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
15496,1
15496,1
2017
12437,2
12437,2
2018
16038,1
16038,1
2019
16038,1
16038,1
2020
16038,1
16038,1
2021
16038,1
16038,1
2022
16038,1
16038,1
2023
16038,1
16038,1
2024
16038,1
16038,1
Итого
2016-2024
140200,0
140200,0
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
22385,5
423,0
21962,5
2017
37480,0
815,0
36665,0
2018
36896,7
543,3
36353,4
2019
36896,7
543,3
36353,4
2020
36896,7
543,3
36353,4
2021
36896,7
543,3
36353,4
2022
36896,7
543,3
36353,4
2023
36896,7
543,3
36353,4
2024
36896,7
543,3
36353,4
Итого
2016-2024
318142,4
5041,1
313101,3
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан
Комитет,
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту),
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области,
комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области,
комитет по культуре Ленинградской области,
комитет по строительству Ленинградской области,
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1946812,9
6,1
1946806,8
2017
2143969,2
4104,0
2139865,2
2018
2191443,4
3632,5
2187810,9
2019
2000587,9
2000587,9
2020
2001687,3
2001687,3
2021
2001687,3
2001687,3
2022
2001687,3
2001687,3
2023
2001687,3
2001687,3
2024
2001687,3
2001687,3
Итого
2016-2024
18291249,9
7742,6
18283507,3
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
31315,5
6,1
31309,4
2017
39594,8
4104,0
35490,8
2018
129986,5
3632,5
126354,0
2019
125607,2
125607,2
2020
125607,2
125607,2
2021
125607,2
125607,2
2022
125607,2
125607,2
2023
125607,2
125607,2
2024
125607,2
125607,2
Итого
2016-2024
954540,0
7742,6
946797,4
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
702592,8
702592,8
2017
743661,6
743661,6
2018
869233,8
869233,8
2019
679553,0
679553,0
2020
679553,0
679553,0
2021
679553,0
679553,0
2022
679553,0
679553,0
2023
679553,0
679553,0
2024
679553,0
679553,0
Итого
2016-2024
6392806,2
6392806,2
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
01.01.2016
2017
2016
1194893,2
1194893,2
2017
56,5
56,5
Итого
2016-2017
1194949,7
1194949,7
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
678,0
678,0
2017
734,5
734,5
2018
113,0
113,0
2019
113,0
113,0
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
1638,5
1638,5
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
621,5
621,5
2017
565,0
565,5
2018
508,5
508,5
2019
169,5
169,5
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
1864,5
1865,0
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
282,5
282,5
2017
282,5
282,5
2018
226,0
226,0
2019
226,0
226,0
2020
56,5
56,5
2021
56,5
56,5
2022
56,5
56,5
2023
56,5
56,5
2024
56,5
56,5
Итого
2016-2024
1299,5
1299,5
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
4213,5
4213,5
2017
4213,5
4213,5
2018
4213,5
4213,5
2019
4213,5
4213,5
2020
4213,5
4213,5
2021
4213,5
4213,5
2022
4213,5
4213,5
2023
4213,5
4213,5
2024
4213,5
4213,5
Итого
2016-2024
37921,5
37921,5
Комитет по строительству Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
452,0
452,0
2017
508,5
508,5
2018
226,0
226,0
2019
226,0
226,0
2020
226,0
226,0
2021
226,0
226,0
2022
226,0
226,0
2023
226,0
226,0
2024
226,0
226,0
Итого
2016-2024
2542,5
2542,5
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
11763,9
11763,9
2017
12778,5
12778,5
2018
21437,5
21437,5
2019
22724,5
22724,5
2020
21990,0
21990,0
2021
21990,0
21990,0
2022
21990,0
21990,0
2023
21990,0
21990,0
2024
21990,0
21990,0
Итого
2016-2024
178654,4
178654,4
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2017
1073,5
1073,5
2018
395,5
395,5
2019
113,0
113,0
2020
56,5
56,5
2021
56,5
56,5
2022
56,5
56,5
2023
56,5
56,5
2024
56,5
56,5
Итого
2016-2024
1864,5
1864,5
Управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2017
31.12.2024
2017
1340500,3
1340500,3
2018
1165103,1
1165103,1
2019
1167642,1
1167642,1
2020
1169984,5
1169984,5
2021
1169984,5
1169984,5
2022
1169984,5
1169984,5
2023
1169984,5
1169984,5
2024
1169984,5
1169984,5
Итого
2017-2024
9523168,0
9523168,0
1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
300693,2
300693,2
2017
337246,3
337246,3
2018
385482,2
385482,2
2019
385482,2
385482,2
2020
385482,2
385482,2
2021
385482,2
385482,2
2022
385482,2
385482,2
2023
385482,2
385482,2
2024
385482,2
385482,2
Итого
2016-2024
3336314,9
3336314,9
1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет,
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2016
31.12.2024
2016
578777,1
578777,1
2017
616787,7
616787,7
2018
575290,0
575290,0
2019
575290,0
575290,0
2020
575290,0
575290,0
2021
575290,0
575290,0
2022
575290,0
575290,0
2023
575290,0
575290,0
2024
575290,0
575290,0
Итого
2016-2024
5222594,8
5222594,8
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1500,0
1500,0
2017
1200,0
1200,0
2018
1500,0
1500,0
2019
1500,0
1500,0
2020
1500,0
1500,0
2021
1500,0
1500,0
2022
1500,0
1500,0
2023
1500,0
1500,0
2024
1500,0
1500,0
Итого
2016-2024
13200,0
13200,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту)
01.01.2016
31.12.2024
2016
577277,1
577277,1
2017
615587,7
615587,7
2018
573790,0
573790,0
2019
573790,0
573790,0
2020
573790,0
573790,0
2021
573790,0
573790,0
2022
573790,0
573790,0
2023
573790,0
573790,0
2024
573790,0
573790,0
Итого
2016-2024
5209394,8
5209394,8
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
3324498,4
4333,5
3315618,2
4546,7
2017
3593067,5
3303,1
3589326,3
438,1
2018
3962168,9
3960030,0
2138,9
2019
3438047,5
3434350,2
3697,3
2020
3512907,5
3512907,5
2021
3512907,5
3512907,5
2022
3512907,5
3512907,5
2023
3512907,5
3512907,5
2024
3512907,5
3512907,5
Итого
2016-2024
31882319,8
7636,6
31863862,2
10821,0
Итого по подпрограмме 2
36800692,49
16301,50
36773569,99
10821,0
2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
3187392,4
3187392,4
2017
3256584,4
3256584,4
2018
3479396,7
3477257,8
2138,9
2019
3379612,2
3375914,9
3697,3
2020
3454472,2
3454472,2
2021
3454472,2
3454472,2
2022
3454472,2
3454472,2
2023
3454472,2
3454472,2
2024
3454472,2
3454472,2
Итого
2016-2024
30575346,7
30569510,5
5836,2
2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
16896,0
16896,0
2017
14396,0
14396,0
2018
58433,6
58433,6
2019
58435,3
58435,3
2020
58435,3
58435,3
2021
58435,3
58435,3
2022
58435,3
58435,3
2023
58435,3
58435,3
2024
58435,3
58435,3
Итого
2016-2024
440337,4
440337,4
2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
120209,9
4333,5
111329,7
4546,7
2017
322087,1
3303,1
318345,9
438,1
2018
424338,6
424338,6
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
866635,6
7636,6
854014,2
4984,8
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
3261381,2
610855,9
2650525,3
2017
3623885,0
678608,4
2945276,6
2018
3900762,8
833576,8
3067186,0
2019
3593964,7
528459,7
3065505,0
2020
3643826,4
549048,0
3094778,4
2021
3643826,4
549048,0
3094778,4
2022
3643826,4
549048,0
3094778,4
2023
3643826,4
549048,0
3094778,4
2024
3643826,4
549048,0
3094778,4
Итого
2016-2024
32599125,7
5396740,8
27202384,9
Итого по подпрограмме 3
37521118,42
6479484,60
31040750,62
883,20
3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1231822,4
437880,7
793941,7
2017
1298022,4
471472,5
826549,9
2018
1608833,0
654865,1
953967,9
2019
1468962,1
514994,2
953967,9
2020
1490012,7
536044,8
953967,9
2021
1490012,7
536044,8
953967,9
2022
1490012,7
536044,8
953967,9
2023
1490012,7
536044,8
953967,9
2024
1490012,7
536044,8
953967,9
Итого
2016-2024
13057703,4
4759436,5
8298266,9
3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1195266,1
163572,4
1031693,7
2017
1431240,8
197544,2
1233696,6
2018
1344576,6
165887,4
1178689,2
2019
1209441,2
1209441,2
2020
1238714,6
1238714,6
2021
1238714,6
1238714,6
2022
1238714,6
1238714,6
2023
1238714,6
1238714,6
2024
1238714,6
1238714,6
Итого
2016-2024
11374097,7
527004,0
10847093,7
3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,
Комитет по здравоохранению Ленинградской области,
комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
815010,2
9107,7
805902,5
2017
870359,5
9350,8
861008,7
2018
907469,7
12485,9
894983,8
2019
878234,5
12983,3
865251,2
2020
877567,3
12316,1
865251,2
2021
877567,3
12316,1
865251,2
2022
877567,3
12316,1
865251,2
2023
877567,3
12316,1
865251,2
2024
877567,3
12316,1
865251,2
Итого
2016-2024
7858910,4
105508,2
7753402,2
в том числе:
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
809729,8
9107,7
800622,1
2017
864167,7
9350,8
854816,9
2018
900085,5
12485,9
887599,6
2019
870850,3
12983,3
857867,0
2020
870183,1
12316,1
857867,0
2021
870183,1
12316,1
857867,0
2022
870183,1
12316,1
857867,0
2023
870183,1
12316,1
857867,0
2024
870183,1
12316,1
857867,0
Итого
2016-2024
7795748,8
105508,2
7690240,6
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3826,4
3826,4
2017
4444,1
4444,1
2018
5579,5
5579,5
2019
5579,5
5579,5
2020
5579,5
5579,5
2021
5579,5
5579,5
2022
5579,5
5579,5
2023
5579,5
5579,5
2024
5579,5
5579,5
Итого
2016-2024
47327,0
47327,0
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1454,0
1454,0
2017
1747,7
1747,7
2018
1804,7
1804,7
2019
1804,7
1804,7
2020
1804,7
1804,7
2021
1804,7
1804,7
2022
1804,7
1804,7
2023
1804,7
1804,7
2024
1804,7
1804,7
Итого
2016-2024
15834,6
15834,6
3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Комитет
01.01.2014
31.12.2024
2016
3965,1
295,1
3670,0
2017
6338,3
240,9
6097,4
2018
17826,0
338,4
17487,6
2019
15269,5
482,2
14787,3
2020
15474,4
687,1
14787,3
2021
15474,4
687,1
14787,3
2022
15474,4
687,1
14787,3
2023
15474,4
687,1
14787,3
2024
15474,4
687,1
14787,3
Итого
2016-2024
120770,9
4792,1
115978,8
3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет,
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
15317,4
15317,4
2017
17924,0
17924,0
2018
22057,4
22057,4
2019
22057,4
22057,4
2020
22057,4
22057,4
2021
22057,4
22057,4
2022
22057,4
22057,4
2023
22057,4
22057,4
2024
22057,4
22057,4
Итого
2016-2024
187643,2
187643,2
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
5716,2
5716,2
2017
5676,8
5676,8
2018
7157,4
7157,4
2019
7157,4
7157,4
2020
7157,4
7157,4
2021
7157,4
7157,4
2022
7157,4
7157,4
2023
7157,4
7157,4
2024
7157,4
7157,4
Итого
2016-2024
61494,8
61494,8
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
9601,2
9601,2
2017
12247,2
12247,2
2018
14900,0
14900,0
2019
14900,0
14900,0
2020
14900,0
14900,0
2021
14900,0
14900,0
2022
14900,0
14900,0
2023
14900,0
14900,0
2024
14900,0
14900,0
Итого
2016-2024
126148,4
126148,4
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
426444,7
426444,7
2017
447979,5
447979,5
2018
471876,2
471876,2
2019
465366,2
465366,2
2020
466250,3
466250,3
2021
466250,3
466250,3
2022
466250,3
466250,3
2023
466250,3
466250,3
2024
466250,3
466250,3
Итого
2016-2024
4142918,1
4142918,1
Итого по подпрограмме 4
4916959,70
4916959,70
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
16200,0
16200,0
2017
13385,0
13385,0
2018
16419,3
16419,3
2019
17415,1
17415,1
2020
17415,1
17415,1
2021
17415,1
17415,1
2022
17415,1
17415,1
2023
17415,1
17415,1
2024
17415,1
17415,1
Итого
2016-2024
150494,9
150494,9
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
410244,7
410244,7
2017
434594,5
434594,5
2018
451948,7
451948,7
2019
444442,9
444442,9
2020
445327,0
445327,0
2021
445327,0
445327,0
2022
445327,0
445327,0
2023
445327,0
445327,0
2024
445327,0
445327,0
Итого
3967865,8
3967865,8
4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
2017
2018
3508,2
3508,2
2019
3508,2
3508,2
2020
3508,2
3508,2
2021
3508,2
3508,2
2022
3508,2
3508,2
2023
3508,2
3508,2
2024
3508,2
3508,2
Итого
2016-2024
24557,4
24557,4
4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
6339,3
621,0
5718,3
2017
9720,5
521,6
9198,9
2018
10582,0
10582,0
2019
11230,0
11230,0
2020
11980,0
11980,0
2021
11980,0
11980,0
2022
11980,0
11980,0
2023
11980,0
11980,0
2024
11980,0
11980,0
Итого
2016-2024
97771,8
1142,6
96629,2
Итого по подпрограмме 5
111605,82
1673,40
107826,62
2105,80
5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
2252,7
621,0
1631,7
2017
2165,2
521,6
1643,6
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
4417,9
1142,6
3275,3
5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
4086,6
4086,6
2017
7555,3
7555,3
2018
10582,0
10582,0
2019
11230,0
11230,0
2020
11980,0
11980,0
2021
11980,0
11980,0
2022
11980,0
11980,0
2023
11980,0
11980,0
2024
11980,0
11980,0
Итого
2016-2024
93353,9
93353,9
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
87660,7
19598,9
61258,7
6803,1
2017
104802,4
5893,4
82891,1
16017,9
2018
104851,0
4719,9
98301,1
1830,0
2019
83703,0
83703,0
2020
67723,1
67723,1
2021
67723,1
67723,1
2022
67723,1
67723,1
2023
67723,1
67723,1
2024
67723,1
67723,1
Итого
2016-2024
719632,6
30212,2
664769,4
24651,0
Итого по подпрограмме 6
957269,71
136132,69
758916,35
61920,67
300,00
6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
11189,2
2079,0
8214,1
896,1
2017
43643,3
39225,4
4417,9
2018
34380,0
34380,0
2019
23628,6
23628,6
2020
7648,7
7648,7
2021
7648,7
7648,7
2022
7648,7
7648,7
2023
7648,7
7648,7
2024
7648,7
7648,7
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
52023,4
9203,4
41620,0
1200,0
2017
28493,4
5893,4
21500,0
1100,0
2018
34642,9
2932,9
29880,0
1830,0
2019
29880,0
29880,0
2020
29880,0
29880,0
2021
29880,0
29880,0
2022
29880,0
29880,0
2023
29880,0
29880,0
2024
29880,0
29880,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2016
2016
6786,0
2079,0
4707,0
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2970,0
2079,0
891,0
2017
5000,0
5000,0
2018
4500,0
4500,0
2019
4500,0
4500,0
2020
4500,0
4500,0
2021
4500,0
4500,0
2022
4500,0
4500,0
2023
4500,0
4500,0
2024
4500,0
4500,0
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3333,3
1040,0
2293,3
2017
1000,0
1000,0
2018
4550,0
4550,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1988,0
1040,0
948,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3792,8
2078,5
1714,3
2017
642,9
642,9
2018
3646,9
1787,0
1859,9
2019
642,9
642,9
2020
642,9
642,9
2021
642,9
642,9
2022
642,9
642,9
2023
642,9
642,9
2024
642,9
642,9
Управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2017
31.12.2024
2017
20500,0
10000,0
10500,0
2018
10000,0
10000,0
2019
10000,0
10000,0
2020
10000,0
10000,0
2021
10000,0
10000,0
2022
10000,0
10000,0
2023
10000,0
10000,0
2024
10000,0
10000,0
Итого
2016
82082,7
19598,9
55680,7
6803,1
2017
99279,6
5893,4
77368,3
16017,9
2018
91719,8
4719,9
85169,9
1830,0
2019
68651,5
68651,5
2020
52671,6
52671,6
2021
52671,6
52671,6
2022
52671,6
52671,6
2023
52671,6
52671,6
2024
52671,6
52671,6
2016-2024
605091,6
30212,2
550228,4
24651,0
6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
5028,0
5028,0
2017
4628,0
4628,0
2018
10501,2
10501,2
2019
13001,5
13001,5
2020
13001,5
13001,5
2021
13001,5
13001,5
2022
13001,5
13001,5
2023
13001,5
13001,5
2024
13001,5
13001,5
Итого
2016-2024
98166,2
98166,2
6.3 Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
550,0
550,0
2017
894,8
894,8
2018
2630,0
2630,0
2019
2050,0
2050,0
2020
2050,0
2050,0
2021
2050,0
2050,0
2022
2050,0
2050,0
2023
2050,0
2050,0
2024
2050,0
2050,0
Итого
2016-2024
16374,8
16374,8
".
6. Дополнить Государственную программу приложениями 6-б и 6-в к Государственной программе следующего содержания:
"Приложение 6-б
к Государственной программе...
СВЕДЕНИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Годы реализации
Фактическое финансирование, тыс. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
2014
11417495,0
2212044,6
9171892,4
33558,0
2015
13110288,4
2375252,1
10726475,2
8561,1
Итого
24527783,4
4587296,7
19898367,6
42119,1
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет
2014
6434080,5
1652774,6
4781305,9
2015
7110917,5
1726410,0
5384507,54
Итого
13544998,0
3379184,6
10165813,4
1.1. Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан путем предоставления субвенций
Комитет
2014
5185065,7
1652774,6
3532291,1
2015
5630308,7
1646211,4
3984097,3
Итого
10815374,4
3298986,0
7516388,4
1.2. Государственная поддержка юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет
2014
1249014,8
1249014,8
2015
1480608,9
80198,6
1400410,3
Итого
2729623,7
80198,6
2649425,1
1.3. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
Комитет
1.4. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
Комитет
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет
2014
2338224,8
522,2
2337702,6
2015
2711343,3
2600,5
2708742,8
Итого
5049568,1
3122,7
5046445,4
2.1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Российской Федерации
Комитет
2.2. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Комитет
2.3. Повышение результативности государственного контроля (надзора) в области социального обслуживания населения
Комитет
2014
199,8
2.4. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
Комитет
2.5. Укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
Комитет
2.6. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
Комитет
2.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
Комитет
2.8. Организация и осуществление социального обслуживания населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в Ленинградской области, а также апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания и социального сопровождения
Комитет
2014
974830,1
974830,1
2015
1091473,8
1091473,8
Итого
2066303,9
2066303,9
2.9. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений социального обслуживания населения
Комитет
2014
1320022,8
1320022,8
2015
1326208,0
1326208,0
Итого
2646230,8
2646230,8
2.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
Комитет
2.11. Государственная поддержка и развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Комитет
2014
9930,0
9930,0
2015
12000,0
12000,0
Итого
21930,0
21930,0
2.12. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет
2014
33242,1
522,2
32719,9
2015
105341,6
2600,5
102741,1
Итого
138583,7
3122,7
135461,0
2.13. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения
Комитет
2014
2015
133726,6
133726,6
Итого
133726,6
133726,6
2.14. Социальная реабилитация граждан, больных наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации
Комитет
2014
2015
127,0
127,0
Итого
127,0
127,0
2.15. Выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг
Комитет
2014
2015
197,8
197,8
Итого
197,8
197,8
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет
2014
2121443,1
494524,4
1626918,7
2015
2794670,1
609152,9
2185517,2
Итого
4916113,2
1103677,3
3812435,9
3.1. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей
Комитет
3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала
Комитет
2014
1640182,2
486877,7
1153304,5
2015
2278079,4
600462,9
1677616,5
Итого
3918261,6
1087340,6
2830921,0
3.3. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Комитет
2014
2015
Итого
3.4. Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Комитет
3.5. Развитие ресурса социального добровольчества для работы с детьми и молодежью с ограниченными возможностями
Комитет по молодежной политике Ленинградской области
2014
1914,3
1914,3
2015
Итого
1914,3
1914,3
3.6. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Комитет
2014
450825,1
7646,7
443178,4
2015
506151,8
8690,0
497461,8
Итого
956976,9
16336,7
940640,2
3.7. Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Комитет
2014
4049,9
4049,9
2015
1880,3
1880,3
Итого
5930,2
5930,2
3.8. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет
2014
21712,8
20851,1
861,7
2015
4971,4
4971,4
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2014
3464,5
3464,5
2015
3587,2
3587,2
Комитет по культуре Ленинградской области
2014
100,0
100,0
3.9. Изготовление знака отличия "Отцовская доблесть"
Комитет
2014
56,0
56,0
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет
2014
362887,2
362887,2
2015
411215,2
411215,2
Итого
774102,4
774102,4
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет
2014
5593,3
5593,3
2015
9670,0
9670,0
Итого
15263,3
15263,3
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет
2014
357293,2
357293,2
2015
401545,2
401545,2
Итого
758838,4
758838,4
5. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области"
Комитет
2014
8956,7
6651,8
2304,9
2015
4008,2
530,8
3477,4
Итого
12964,9
530,8
10129,2
2304,9
5.1. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет
2014
8956,7
6651,8
2304,9
2015
4008,2
530,8
3477,4
Итого
12964,9
530,8
10129,2
2304,9
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет
2014
150240,0
64223,4
56426,2
29590,4
2015
78134,1
36557,9
33015,1
8561,1
Итого
228374,1
100781,3
89441,3
38151,5
6.1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области
Комитет
2014
46229,9
10276,5
29104,2
6849,2
2015
29262,6
11712,3
13890,6
3659,7
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2014
23073,0
11666,6
11406,4
2015
8639,5
4321,4
4318,1
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2014
21866,4
12181,2
8230,0
1455,2
2015
18888,4
9755,9
7980,0
1152,5
Комитет по культуре Ленинградской области
2014
8236,6
4118,0
2886,8
1231,8
2015
7237,9
3561,0
2243,0
1433,9
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2014
7840,0
3920,0
1960,0
1960,0
2015
9010,0
4505,0
2252,5
2252,5
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
5372,4
3156,1
2216,3
2015
3029,0
1442,7
1586,3
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2014
1900,0
1030,0
622,5
247,5
2015
2066,9
1259,7
744,7
62,5
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
2014
35721,7
17875,0
17846,7
Приложение 6-в
к Государственной программе...
СВЕДЕНИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Годы реализации
Фактическое финансирование, тыс. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа)
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
2016
14616350,2
2339352,7
12271643,3
2704,9
2649,3
2017
15597479,1
2350790,7
13230529,6
15770,2
388,6
Итого
2016-2017
30213829,3
4690143,4
25502172,9
18475,1
3037,9
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет
2016
7507892,0
1623832,3
5884059,7
2017
7875669,7
1664236,4
6211433,30
Итого
2016-2017
15383561,7
3288068,7
12095493,0
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)
Комитет
2016
2470411,9
2470411,9
2017
2532241,8
2532241,8
Итого
2016-2017
5002653,7
5002653,7
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Комитет
2016
98624,5
98624,5
2017
104210,1
104210,1
Итого
2016-2017
202834,6
202834,6
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Комитет
2016
1444675,2
1444675,2
2017
1462450,3
1462450,3
Итого
2016-2017
2907125,5
2907125,5
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Комитет
2016
696,0
696,0
2017
556,1
556,1
Итого
2016-2017
1252,1
1252,1
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Комитет
2016
31,6
31,6
2017
29,4
29,4
Итого
2016-2017
61,0
61,0
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам
Комитет
2016
2456698,7
2456698,7
2017
266047,5
266047,5
Итого
2016-2017
2722746,2
2722746,2
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
Комитет
2016
260741,9
260741,9
2017
254384,5
254384,5
Итого
2016-2017
515126,4
515126,4
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
Комитет
2016
81401,2
79558,0
1843,2
2017
92589,1
92589,1
Итого
2016-2017
173990,3
172147,1
1843,2
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Комитет
2016
37606,4
37606,4
2017
33978,5
33978,5
Итого
2016-2017
71584,9
71584,9
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях
Комитет
2016
15057,3
15057,3
2017
12418,6
12418,6
Итого
2016-2017
27475,9
27475,9
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Комитет
2016
14907,4
247,0
14660,4
2017
36280,8
297,5
35983,3
Итого
2016-2017
51188,2
544,5
50643,7
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан
Комитет
2016
1954274,5
1954274,5
2017
2126448,8
4103,9
2122344,9
Итого
2016-2017
4080723,3
4103,9
4076619,4
1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Комитет
2016
300693,2
300693,2
2017
337246,3
337246,3
Итого
2016-2017
637939,5
637939,5
1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет
2016
583072,2
583072,2
2017
616787,3
616787,3
Итого
2016-2017
1199859,5
1199859,5
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет
2016
3252654,5
2627,2
3247378,0
2649,3
2017
3556574,4
2595,8
3553590,0
388,6
Итого
2016-2017
6809228,9
5223,0
6800968,0
3037,9
2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
Комитет
2016
3124579,2
3124579,2
2017
3233257,0
3233257,0
Итого
2016-2017
6357836,2
6357836,2
2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев
Комитет
2016
16066,0
16066,0
2017
13870,0
13870,0
Итого
2016-2017
29936,0
29936,0
2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет
2016
112009,3
2627,2
106732,8
2649,3
2017
309447,4
2595,8
306463,0
388,6
Итого
2016-2017
421456,7
5223,0
413195,8
3037,9
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет
2016
3339357,8
692686,9
2646670,9
2017
3606542,7
677543,5
2928999,2
Итого
2016-2017
6945900,5
1370230,4
5575670,1
3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей
Комитет
2016
1262516,2
476347,7
786168,5
2017
1293862,7
470941,3
822921,4
Итого
2016-2017
2556378,9
947289,0
1609089,9
3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям
Комитет
2016
1256420,3
207457,7
1048962,6
2017
1429679,3
197542,8
1232136,5
Итого
2016-2017
2686099,6
405000,5
2281099,1
3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Комитет
2016
801436,2
8881,5
792554,7
2017
858995,2
9059,4
849935,8
Итого
2016-2017
1660431,4
17940,9
1642490,5
3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Комитет
2016
3670,0
3670,0
2017
6097,5
6097,5
Итого
2016-2017
9767,5
9767,5
3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет
2016
15315,1
15315,1
2017
14908,0
14908,0
Итого
2016-2017
30223,1
30223,1
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет
2016
425752,5
425752,5
2017
446289,7
446289,7
Итого
2016-2017
872042,2
872042,2
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет
2016
16135,0
16135,0
2017
13385,0
13385,0
Итого
2016-2017
29520,0
29520,0
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет
2016
409617,5
409617,5
2017
432904,7
432904,7
Итого
2016-2017
842522,2
842522,2
4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан
Комитет
2016
2017
Итого
2016-2017
4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"
Комитет
2016
6339,2
621,0
5718,2
2017
9581,5
521,6
9059,9
Итого
2016-2017
15920,7
1142,6
14778,1
5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации
Комитет
2016
2252,7
621,0
1631,7
2017
2165,2
521,6
1643,6
Итого
2016-2017
4417,9
1142,6
3275,3
5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет
2016
4086,5
4086,5
2017
7416,3
7416,3
Итого
2016-2017
11502,8
11502,8
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет
2016
84354,2
19585,3
62064,0
2704,9
2017
102821,1
5893,4
81157,5
15770,2
Итого
2016-2017
187175,3
25478,7
143221,5
18475,1
6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности
Комитет
2016
11140,9
2079,0
8192,4
869,5
2017
4227,0
38993,4
3233,6
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2016
52022,6
9203,4
41619,2
1200,0
2017
28493,4
5893,4
21500,0
1100,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
2016
2714,4
2079,0
635,4
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2016
2970,0
2079,0
891,0
2017
4999,9
4999,9
Комитет по культуре Ленинградской области
2016
3333,3
1040,0
2293,3
2017
1000,0
1000,0
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2016
1988,0
1040,0
948,0
2017
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
2016
3545,8
2064,9
1480,9
2017
575,3
575,3
Управление Ленинградской области по транспорту
2017
21169,0
9732,4
11436,6
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2016
1350,0
1350,0
Итого
2016
79065,0
19585,3
56774,8
2704,9
2017
98464,6
5893,4
76801
15770,2
2016-2017
177529,6
25478,7
133575,8
18475,1
6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области
Комитет
2016
5028,0
5028,0
2017
3461,8
3461,8
Итого
2016-2017
8489,8
8489,8
6.3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов
Комитет
2016
261,2
261,2
2017
894,7
894,7
Итого
2016-2017
1155,9
1155,9
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2018 г. № 202
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 20.06.2018 № 202
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 27 июля 2015 года № 82-оз "О стратегическом планировании в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", в целях повышения уровня и качества жизни граждан, а также внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса Правительство Ленинградской области постановляет:".
2. В приложении (Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"):
1) позицию "Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа) изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 166977924,14 тыс. рублей, том числе:
2014 год - 12191112,82 тыс. рублей;
2015 год - 13492449,12 тыс. рублей;
2016 год - 14978568,70 тыс. рублей;
2017 год - 15834333,20 тыс. рублей;
2018 год - 16230054,00 тыс. рублей;
2019 год - 15608655,30 тыс. рублей;
2020 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2021 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2022 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2023 год - 15728550,20 тыс. рублей;
2024 год - 15728550,20 тыс. рублей
";
2) абзац первый раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы) изложить в следующей редакции:
"Государственная программа разработана в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз "О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года", постановлениями Правительства Ленинградской области от 8 апреля 2013 года № 95 "Об утверждении Перечня государственных программ Ленинградской области" и от 14 марта 2014 года № 61 "О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года.";
3) раздел II (Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы) дополнить абзацами следующего содержания:
"В 2017 году принят областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз), который включает все ранее действующие областные законы в сфере предоставления социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи на территории Ленинградской области.
С 2018 года социальная поддержка на основании статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз предоставляется отдельным категориям граждан с учетом критерия нуждаемости. Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, которая ежегодно устанавливается областным бюджетом Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";
4) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма):
а) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 86670278,15 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7398260,40 тыс. рублей;
2015 год - 7419423,35 тыс. рублей;
2016 год - 7872244,60 тыс. рублей;
2017 год - 8054878,30 тыс. рублей;
2018 год - 7779813,10 тыс. рублей;
2019 год - 8016343,90 тыс. рублей;
2020 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2021 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2022 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2023 год - 8025862,90 тыс. рублей;
2024 год - 8025862,90 тыс. рублей
";
б) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
в абзаце третьем слова "по оплате" заменить словами "на оплату";
в абзаце тридцать четвертом слова "и величины прожиточного минимума, установленной" заменить словами "и величины прожиточного минимума или величины среднего дохода, утвержденных";
абзацы сорок первый и сорок второй изложить в следующей редакции:
"Отдельным категориям граждан из числа инвалидов по зрению I и II групп, детей-инвалидов по зрению, инвалидов (детей-инвалидов), получающих процедуру гемодиализа, инвалидов-колясочников I группы, лиц, сопровождающих инвалидов по зрению I группы, инвалидов-колясочников I группы, законных представителей ребенка-инвалида по зрению, проживающих совместно с ребенком-инвалидом по зрению (не более одного), предоставляется бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по единым социальным проездным билетам без оплаты его стоимости.
В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз учащимся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей предоставлено право бесплатного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета, который оформляется без оплаты стоимости.";
абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"В целях поддержания материального уровня жизни неработающих граждан Российской Федерации, являющихся получателями страховой пенсии по старости (по инвалидности), понесших затраты на газификацию жилья, предусмотрено оказание единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих указанным гражданам на праве собственности и являющихся местом их постоянного проживания на территории Ленинградской области (далее - социальная выплата).";
абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;
абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
"Социальная выплата предоставляется в размере произведенных расходов на приобретение внутридомового газового оборудования, но не более размера, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";
абзацы пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой признать утратившими силу;
в) абзац пятый раздела III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"предоставление единовременной социальной выплаты неработающим пенсионерам на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений.";
г) в разделе IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы):
в абзаце четырнадцатом слова "денежные компенсации части расходов по оплате" заменить словами "ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату";
в абзаце пятнадцатом слова "денежные компенсации части расходов по оплате жилья" заменить словами "ежемесячные денежные компенсации части расходов на оплату жилого помещения";
в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слова "по оплате" заменить словами "на оплату";
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"Гражданам с доходами ниже величины прожиточного минимума в рамках областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз оказывается государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.";
5) в подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма):
а) в паспорте Подпрограммы:
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 36800692,49 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2157794,90 тыс. рублей;
2015 год - 2760577,79 тыс. рублей;
2016 год - 3324498,40 тыс. рублей;
2017 год - 3593067,50 тыс. рублей;
2018 год - 3692168,90 тыс. рублей;
2019 год - 3438047,50 тыс. рублей;
2020 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2021 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2022 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2023 год - 3512907,50 тыс. рублей;
2024 год - 3512907,50 тыс. рублей
";
позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, координация деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций (включая общественные), участвующих в оказании ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и воспитывающим их семьям;
улучшение состояния здоровья детей, максимальное использование их реабилитационного потенциала, содействие их всестороннему развитию, повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.";
б) подпункт 4 раздела III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях развития и совершенствования системы ранней комплексной помощи детям с нарушениями в развитии от 0 до трех лет, семьям, их воспитывающим, предупреждения появления вторичных отклонений в развитии, обеспечения максимальной реализации потенциала развития ребенка, достижению максимально возможного уровня его развития и социализации в Ленинградской области планируется внедрить комплекс мер по формированию современной инфраструктуры службы ранней помощи в 2018-2019 годах;";
6) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - Подпрограмма):
а) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 37521118,42 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2107442,30 тыс. рублей;
2015 год - 2814550,42 тыс. рублей;
2016 год - 3261381,20 тыс. рублей;
2017 год - 3623885,00 тыс. рублей;
2018 год - 3900762,80 тыс. рублей;
2019 год - 3593964,70 тыс. рублей;
2020 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2021 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2022 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2023 год - 3643826,40 тыс. рублей;
2024 год - 3643826,40 тыс. рублей
";
б) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
в абзаце восьмом после слов "в 2015 году - 14497,80 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 16759,09 руб.";
в абзаце десятом после слов "в 2015 году - 2718,34 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 3142,33 руб.";
в абзаце одиннадцатом после слов "в 2015 году - 5436,67 руб." дополнить через запятую словами "в 2018 году - 6284,65 руб.";
абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"На основании Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и(или) второго ребенка и обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и(или) второго ребенка, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н, женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка начиная с 1 января 2018 года, отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в размере 9259 рублей.";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 2013 году составил 20725,60 руб. (в 2015 году - 22958,78 руб., в 2018 году - 26539,76 руб.), ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 8882,40 руб. (в 2015 году - 9839,48 руб., в 2018 году - 11374,18 руб.).";
абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия на детей, предоставляемые независимо от социальных выплат, предусмотренных федеральным законодательством.
В целях стимулирования рождаемости установлено единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания с 2018 года в размере 30000 рублей, которое предоставляется независимо от очередности рождения детей.";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Ежемесячное и единовременное пособие на детей предоставляется семьям с учетом критерия нуждаемости, установленного статьей 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз;
в абзаце двадцать третьем слова "Размер ежемесячного пособия на ребенка" заменить словами "Размер ежемесячного и единовременного пособия на детей";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Ежемесячное пособие в размере разницы между величиной, установленной частью 6 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз, и среднедушевым денежным доходом члена семьи (но не ниже размера ежемесячного пособия, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период) предоставляется:";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"на ребенка, оба родителя (единственный родитель) которого являются (является) инвалидами (инвалидом) I и(или) II группы и не работают (не работает);";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз предусмотрена ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, если среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";
в абзаце тридцатом слова "в 2015 году" заменить словами "в 2018 году";
абзацы тридцать первый и тридцать второй изложить в следующей редакции:
"беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до двух лет - 900 руб.;
детям в возрасте от двух до трех лет - 800 руб.";
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз в Ленинградской области производится ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в размере 9724 руб., если среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";
в абзаце тридцать пятом слова "среднедушевого дохода" заменить словами "среднего дохода";
абзац тридцать шестой признать утратившим силу;
в абзаце тридцать седьмом слова "от 17 ноября 2006 года № 134-оз "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" заменить словами "от 17 ноября 2017 года № 72-оз";
абзацы тридцать восьмой - сороковой изложить в следующей редакции:
"ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;
бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций;";
абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"материнский капитал многодетным семьям.";
абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"улучшение жилищных условий на территории Ленинградской области, включая ремонт, газификацию жилого помещения (домовладения), приобретение земельных участков, в том числе для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;";
в абзаце пятидесятом слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов для медицинского применения";
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида;";
абзац пятьдесят третий признать утратившим силу;
абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.";
абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;
В абзаце пятьдесят седьмом слова "имеющие среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области" заменить словами "имеющие среднедушевой денежный доход члена семьи, не превышающий величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области";
7) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 4916959,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 362826,40 тыс. рублей;
2015 год - 411215,20 тыс. рублей;
2016 год - 426444,70 тыс. рублей;
2017 год - 447979,50 тыс. рублей;
2018 год - 471876,20 тыс. рублей;
2019 год - 465366,20 тыс. рублей;
2020 год - 466250,30 тыс. рублей;
2021 год - 466250,30 тыс. рублей;
2022 год - 466250,30 тыс. рублей;
2023 год - 466250,30 тыс. рублей;
2024 год - 466250,30 тыс. рублей
";
8) абзац третий раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) подпрограммы "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", областным законом от 30 октября 2014 года № 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" Подпрограмма предусматривает дальнейшее развитие социального обслуживания в части повышения доступности и качества гарантированных Правительством Ленинградской области социальных услуг, расширения перечня сверх гарантированных услуг, продолжения функционирования системы социальной поддержки граждан пожилого возраста с использованием комплексного подхода к решению задач и применением инновационных методов работы.";
9) в приложении 2 к подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" (План мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"):
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4.1. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2024
30821,50
30821,50
Охват не менее 2200 человек ежегодно
Комитет
2014
2120,00
2120,00
2015
2120,00
2120,00
2016
2120,00
2120,00
2017
2120,00
2120,00
2018
2420,00
2420,00
2019
3320,25
3320,25
2020
3320,25
3320,25
2021
3320,25
3320,25
2022
3320,25
3320,25
2023
3320,25
3320,25
2024
3320,25
3320,25
";
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"
4.7. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов с умственной отсталостью
Ленинградская область
2018-2024
26370,00
26370,00
Охват не менее 400 человек
Комитет
2018
3510,00
3510,00
2019
3810,00
3810,00
2020
3810,00
3810,00
2021
3810,00
3810,00
2022
3810,00
3810,00
2023
3810,00
3810,00
2024
3810,00
3810,00
".
3. Приложение 1 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Государственной программе...
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов)
Удельный вес подпрограммы (показателя)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
0,3
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
плановое значение
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
0,5
фактическое значение
Проц.
99,0
70,0
75,0
77,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
плановое значение
Проц.
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
0,5
фактическое значение
Проц.
7,3
8,6
10,0
10,4
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
0,3
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
плановое значение
Проц.
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,4
фактическое значение
Проц.
98,0
99,2
98,7
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области
плановое значение
Проц.
43,8
55,0
58,0
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
фактическое значение
59,7
66,2
80,0
82,74
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
плановое значение
Проц.
1,0
1,0
1,5
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
0,04
фактическое значение
Проц.
1,5
4,0
4,0
5,5
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
плановое значение
Проц.
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
0,15
фактическое значение
Проц.
83,0
97,5
98,0
88,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
плановое значение
Проц.
16,7
15,3
14,7
12,2
9,7
9,3
8,7
7,9
1,2'
6,5
5,5
5,0
4,5
0,03
фактическое значение
Проц.
14,9
12,2
9,7
9,3
2.6
Выполнение ремонтных работ в 15 государственных стационарных учреждениях
плановое значение
Проц.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
фактическое значение
Проц.
92,4
84,67
100,0
100,0
2.7
Доля муниципальных учреждений, оснащенных новым реабилитационным оборудованием, к общему количеству муниципальных учреждений
плановое значение
Проц.
5,7
5,7
5,7
0,01
фактическое значение
5,7
5,7
2.8
Доля муниципальных учреждений, подлежащих проведению ремонтных работ, к общему количеству муниципальных учреждений
плановое значение
Проц.
14,3
17,1
2,8
0,1
фактическое значение
Проц.
14,3
42,85
2.9
Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости вне интернатного учреждения
плановое значение
Чел.
14
16
16
16
16
16
16
16
16
0,01
фактическое значение
Чел.
14
16
2.10
Удельный вес воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения
плановое значение
Проц.
87,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,01
фактическое значение
Проц.
87,5
100,0
2.11
Численность выпускников учреждения интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
плановое значение
Чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,01
фактическое значение
Чел.
1
1
2.12
Доля воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет (с умеренной умственной отсталостью), охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни
плановое значение
Проц.
6,25
50,0
50,0
50,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
0,01
фактическое значение
Проц.
6,0
50,0
2.13
Доля воспитанников детских домов-интернатов, получивших опыт самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа", в общей численности воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания
плановое значение
Проц.
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,01
фактическое значение
Проц.
50,0
100,0
2.14
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
плановое значение
Проц.
35,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
0,01
фактическое значение
Проц.
90,0
95,0
2.15
Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания
плановое значение
Проц.
3,0
5,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,01
фактическое значение
Проц.
9,0
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
0,3
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
плановое значение
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,5
фактическое значение
Проц.
68,0
70,0
75,0
77,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
10,6
10,5
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
0,3
фактическое значение
Проц.
8,9
13,6
15,6
15,6
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями
плановое значение
Проц.
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Проц.
0,9
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию
плановое значение
Проц.
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
94,2
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения
плановое значение
Проц.
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Проц.
36,0
3.6
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
плановое значение
Проц.
75,0
78,0
81,0
84,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,2
87,4
87,5
87,6
0,1
фактическое значение
Проц.
81,0
82,5
87,0
88,5
3.7
Доля несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
плановое значение
Проц.
75,0
76,0
фактическое значение
Проц.
90,0
92,0
3.8
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные семейные формы устройства, от общего количества вновь выявленных детей
плановое значение
Проц.
73,4
73,7
74,0
74,3
74,6
74,9
75,2
75,5
75,8
76,1
76,4
0,1
фактическое значение
Проц.
79,89
74,0
74,3
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
0,01
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан
плановое значение
Проц.
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,2
фактическое значение
Проц.
84,0
84,0
86,0
87,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
плановое значение
Проц.
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
0,8
фактическое значение
Проц.
63,2
63,2
63,6
66,7
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области")
0,03
5.1
Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей, проживающих в Ленинградской области (402,6 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2013 года)
плановое значение
Проц. (чел.)
0,6 (по ДЦП 2012 года)
11,0 (42600)
5,3 (21400)
фактическое значение
Проц. (чел.)
7,9 (32187)
5.2
Численность специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, прошедших обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (1723 чел. на 1 января 2013 года)
плановое значение
Чел.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0,25
фактическое значение
Чел.
175
141
60,0
265
5.3
Актуализация деятельности пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода)
плановое значение
Пунктов
12
18
18
фактическое значение
Пунктов
18
5.4
Поддержка деятельности "Школы здоровья" для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи в муниципальных районах (городском округе) (оснащение школ демонстрационными пособиями, методической литературой)
плановое значение
Количество (муниципальные районы/городской округ)
8
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
0,05
фактическое значение
Количество (муниципальные районы/городской округ)
18
18
18
18
5.5
Организация деятельности мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам и обеспечение мобильных бригад автотранспортом
плановое значение
Ед.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
0,1
фактическое значение
Ед.
21
21
21
21
5.6
Создание и функционирование интернет-клубов для пожилых людей и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
плановое значение
Количество учреждений
6
13
13
фактическое значение
Количество учреждений
13
5.7
Увеличение доли пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий, от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому
плановое значение
Проц.
1,5
4,8
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
0,3
фактическое значение
Проц.
8,5
21
13,7
16,8
5.8
Увеличение численности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности
плановое значение
Ед.
423
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
0,3
фактическое значение
Ед.
1532
1080
1283
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
0,06
6.1
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
плановое значение
Проц.
10,0
30,0
40,0
52,9
70,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,04
фактическое значение
Проц.
10,0
30,0
40,0
52,9
6.2
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
плановое значение
Проц.
30,9
45,0
47,5
52,9
54,0
54,5
68,2
69,2
70,0
71,2
72,2
0,05
фактическое значение
Проц.
27,4
45,0
47,5
52,9
6.3
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
плановое значение
Проц.
52,4
56,8
58,4
59,0
59,5
77,2
78,2
79,2
80,2
0,05
фактическое значение
Проц.
52,4
56,8
6.4
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
плановое значение
Проц.
19,2
38,2
43,9
46,1
48,3
52,1
54,6
56,1
57,1
0,05
фактическое значение
Проц.
19,2
38,2
6.5
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
плановое значение
Проц.
45,4
50,9
51,4
51,9
52,4
60,2
61,2
62,2
63,2
0,05
фактическое значение
Проц.
45,4
50,9
6.6
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
плановое значение
Проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
34,5
35,0
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
0,05
фактическое значение
Проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
6.7
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
плановое значение
Проц.
20,2
21,2
22,2
23,2
24,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
0,05
фактическое значение
Проц.
25,0
21,2
22,2
6.8
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста
плановое значение
Проц.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,03
фактическое значение
Проц.
80,0
85,0
6.9
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
плановое значение
Проц.
97,1
97,2
97,5
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,03
фактическое значение
Проц.
97,2
97,5
6.10
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста
плановое значение
Проц.
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,03
фактическое значение
Проц.
47,5
48,0
6.11
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
27,8
28,7
29,8
30,8
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
0,05
фактическое значение
Проц.
27,8
28,7
6.12
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования
плановое значение
Проц.
30,8
30,8
34,6
37,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
0,05
фактическое значение
Проц.
30,8
34,6
6.13
Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
плановое значение
Проц.
12,5
25,0
29,0
35,0
43,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
0,05
фактическое значение
Проц.
12,5
25,0
29,0
35,0
6.14
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
плановое значение
Проц.
36,8
41,4
42,1
42,3
42,7
43,4
49,6
51,6
60,6
0,05
фактическое значение
Проц.
36,8
41,4
6.15
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава
плановое значение
Проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
12,6
14,2
15,8
16,9
17,9
17,9
19,9
0,03
фактическое значение
Проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
6.16
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
плановое значение
Проц.
56,2
57,0
62,4
62,9
63,4
65,0
66,0
67,0
68,0
0,05
фактическое значение
Проц.
56,2
57,0
6.17
Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения
плановое значение
Проц.
58,5
59,0
59,0
59,0
68,0
68,5
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
0,04
фактическое значение
Проц.
58,5
55,0
59,0
59,0
6.18
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
плановое значение
Проц.
49,8
49,8
56,0
56,5
57,0
57,0
57,3
57,3
57,3
0,05
фактическое значение
Проц.
49,8
49,8
6.19
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
плановое значение
Проц.
41,9
45,1
48,3
51,5
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
0,04
фактическое значение
Проц.
41,9
45,1
6.20
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
51,2
51,8
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
0,04
фактическое значение
Проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
6.21
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в указанной сфере в Ленинградской области
плановое значение
Проц.
50,0
90,0
92,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
0,04
фактическое значение
Проц.
79,4
90,0
92,0
95,0
6.22
Удовлетворенность людей с ограниченными возможностями и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг
плановое значение
Проц.
80,0
84,0
88,0
92,0
96,0
98,0
100,0
0,04
фактическое значение
Проц.
6.23
Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
плановое значение
Проц.
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,04
фактическое значение
Проц.
".
4. Приложение 2 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований) изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Государственной программе...
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
№ п/п
Наименование муниципального района (городского округа)
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Выборгский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тосненский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
фактическое значение
10,6
11,9
12,7
Волосовский муниципальный район
плановое значение
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
фактическое значение
11,5
13,4
16,4
Волховский муниципальный район
плановое значение
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
фактическое значение
10,7
12,6
13,9
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
фактическое значение
6,5
7,5
8,0
Выборгский район
плановое значение
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
фактическое значение
7,0
7,8
8,3
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
фактическое значение
9,5
12,4
12,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
фактическое значение
9,2
11,3
11,2
Киришский муниципальный район
плановое значение
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
фактическое значение
6,9
8,1
7,5
Кировский муниципальный район
плановое значение
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
фактическое значение
5,7
6,4
6,6
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
фактическое значение
16,5
20,3
20,8
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
фактическое значение
7,0
8,1
9,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
9,6
9,1
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
фактическое значение
10,8
11,1
11,2
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
фактическое значение
15,9
18,0
18,9
Приозерский муниципальный район
плановое значение
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
фактическое значение
10,0
10,7
12,6
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
фактическое значение
10,9
12,8
15,5
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
фактическое значение
9,6
10,0
9,9
Тосненский район
плановое значение
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
фактическое значение
7,8
9,0
9,1
Сосновоборский городской округ
плановое значение
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
фактическое значение
3,3
3,7
3,9
2
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
99,0
100,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
100,0
100,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
99,0
100,0
Выборгский район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,6
100,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
99,0
100,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,8
100,0
100,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,8
100,0
100,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
100,0
100,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
95,0
98,7
100,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,8
100,0
100,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
99,0
100,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
98,8
100,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Тосненский район
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
100,0
100,0
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
39,1
44,9
48,2
57,4
78,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
58,8
80,0
83,6
Волосовский муниципальный район
плановое значение
43,9
55,8
56,9
65,0
78,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
57,7
81,6
80,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
36,0
54,2
57,2
67,7
78,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
67,8
79,4
84,3
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
40,1
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
63,9
71,3
83,1
Выборгский район
плановое значение
46,1
59,1
60,8
68,2
79,1
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
62,4
79,3
86,1
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
43,1
54,2
57,2
67,7
79,1
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
61,2
81,4
81,8
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
45,0
55,0
57,5
67,9
79,3
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
фактическое значение
68,8
81,7
80,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
51,6
58,6
62,7
81,9
78,4
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
68,9
79,9
80,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
44,5
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
67,1
81,3
80,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
36,0
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
67,1
81,1
80,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
44,8
57,7
59,1
66,9
79,1
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
77,7
96,1
89,1
Лужский муниципальный район
плановое значение
41,8
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
68,3
78,8
80,4
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
46,3
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
69,9
78,5
80,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
44,1
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
65,9
79,5
80,5
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
45,0
55,0
58,1
68,5
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
69,9
83,0
80,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
38,1
55,0
57,2
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
70,7
80,0
80,2
Тосненский район
плановое значение
55,1
55,8
66,0
78,2
80,8
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
64,5
79,0
80,1
Сосновоборский городской округ
плановое значение
48,1
55,0
58,7
67,7
79,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фактическое значение
62,3
76,7
84,6
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
7,7
Волосовский муниципальный район
плановое значение
10,0
10,0
14,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
фактическое значение
3,3
4,0
26,2
Волховский муниципальный район
плановое значение
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
1,0
1,0
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
фактическое значение
2,1
2,5
7,0
Выборгский район
плановое значение
1,0
1,0
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
фактическое значение
5,0
3,0
8,5
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
1,0
2,2
2,8
6,0
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
фактическое значение
4,0
6,5
9,1
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
0,13
0,16
0,19
0,22
0,25
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
5,0
5,0
6,0
12,0
12,2
12,5
12,7
12,9
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
фактическое значение
25,0
25,0
19,9
Лужский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
фактическое значение
5,0
5,0
11,1
Приозерский муниципальный район
плановое значение
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
фактическое значение
0,2
2,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
фактическое значение
0,4
Тосненский район
плановое значение
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
фактическое значение
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Выборгский район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Тосненский район
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
фактическое значение
97,5
97,5
88,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
4,9
4,9
4,9
4,9
фактическое значение
4,9
Волховский муниципальный район
плановое значение
16,4
15,0
14,0
14,0
фактическое значение
14,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
5,8
5,8
5,8
5,8
фактическое значение
5,8
Выборгский район
плановое значение
9,4
9,4
9,4
9,4
фактическое значение
9,4
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
12,7
11,9
10,0
10,0
фактическое значение
10,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
4,2
4,2
4,2
2,3
фактическое значение
2,3
Киришский муниципальный район
плановое значение
15,4
11,8
10,4
10,4
фактическое значение
10,4
Кировский муниципальный район
плановое значение
10,0
10,0
10,0
10,0
фактическое значение
10,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
27,6
23,2
20,7
16,5
фактическое значение
16,5
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
20,2
18,4
15,0
15,0
фактическое значение
15,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
32,5
28,6
28,6
24,4
фактическое значение
24,4
Приозерский муниципальный район
плановое значение
12,9
12,9
12,9
12,9
фактическое значение
12,9
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
50,0
47,8
50,0
25,0
фактическое значение
25,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
11,9
11,0
10,1
10,1
фактическое значение
10,1
Тосненский район
плановое значение
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
фактическое значение
3
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Выборгский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Тосненский район
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
70,0
75,0
77,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области, показатель
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
12,4
12,0
11,9
11,7
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
фактическое значение
13,3
20,3
20,2
Волосовский муниципальный район
плановое значение
11,6
11,6
11,4
11,1
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
фактическое значение
14,8
21,9
22,2
Волховский муниципальный район
плановое значение
13,1
13,0
12,8
12,2
11,9
11,7
11,5
11,3
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
фактическое значение
16,3
24,8
25,2
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
5,0
4,9
4,7
4,6
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
фактическое значение
6,9
11,1
11,1
Выборгский район
плановое значение
7,8
7,7
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
фактическое значение
6,0
10,7
11,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
7,6
7,5
7,3
7,0
7,0
6,8
6,4
6,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
фактическое значение
11,1
17,4
17,6
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
8,1
8,0
8,5
8,1
7,9
7,7
7,5
7,5
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
фактическое значение
10,6
17,0
17,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
5,5
5,5
5,2
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
фактическое значение
7,1
10,5
10,4
Кировский муниципальный район
плановое значение
5,0
5,0
4,7
4,5
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
фактическое значение
6,4
9,7
9,2
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
22,0
21,9
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
фактическое значение
22,8
32,3
32,5
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
4,8
4,7
4,4
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
фактическое значение
8,2
12,9
14,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
15,0
15,0
14,8
14,5
14,4
14,2
14,0
13,8
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
фактическое значение
15,1
21,1
20,7
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
23,0
22,9
22,5
22,2
22,0
21,8
21,6
21,4
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
фактическое значение
24,6
35,3
35,1
Приозерский муниципальный район
плановое значение
12,7
12,5
12,0
11,8
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
фактическое значение
13,0
18,8
19,1
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
15,1
15,0
14,8
14,5
14,3
14,1
13,9
13,7
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
фактическое значение
18,1
26,9
28,4
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
14,1
14,0
13,7
13,3
13,1
12,9
12,7
12,5
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
фактическое значение
13,5
19,0
17,9
Тосненский район
плановое значение
5,6
5,5
5,3
5,5
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
фактическое значение
7,3
11,1
11,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
фактическое значение
4,4
6,8
6,7
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Волховский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Выборгский район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Приозерский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Тосненский район
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
0,7
0,8
0,9
фактическое значение
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Волховский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Выборгский район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
-
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Приозерский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Тосненский район
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
93,0
93,5
94,0
фактическое значение
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Волосовский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Волховский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Выборгский район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Киришский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Кировский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Лужский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Приозерский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Тосненский район
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
Сосновоборский городской округ
плановое значение
34,0
35,0
36,0
фактическое значение
3.6
Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
93,0
100,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
90,8
Волховский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
85,1
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
97,0
95,1
Выборгский район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
96,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
75,0
76,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
82,0
86,3
Киришский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
91,0
100,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
99,0
85,5
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
95,0
96,5
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
98,9
Лужский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
85,0
100,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
98,0
93,9
Приозерский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
97,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
98,0
79,3
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
91,0
92,8
Тосненский район
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
100,0
93,5
Сосновоборский городской округ
плановое значение
75,0
76,0
фактическое значение
97,0
97,8
4
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан, процент
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Волосовский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Волховский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Выборгский район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Киришский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Кировский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Лужский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Приозерский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Тосненский район
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
Сосновоборский городской округ
плановое значение
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
фактическое значение
85,0
86,0
87,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
Бокситогорский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Волосовский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Волховский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Всеволожский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Выборгский район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Гатчинский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Кингисеппский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Киришский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Кировский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Лодейнопольский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Ломоносовский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Лужский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Подпорожский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Приозерский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Сланцевский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Тихвинский муниципальный район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Тосненский район
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
Сосновоборский городской округ
плановое значение
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
фактическое значение
63,4
63,6
66,7
".
5. Приложение 6-а к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 6-а
к Государственной программе...
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Годы реализации
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
начало реализации
окончание реализации
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа)
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
01.01.2016
31.12.2024
2016
14978568,7
2628759,6
12338459,3
6803,1
4546,7
2017
15834333,2
2491588,5
13326288,7
16017,9
438,1
2018
16230054,0
2608139,8
13617945,3
1830,0
2138,9
2019
15608655,3
2341801,0
13263157,0
3697,3
3697,3
2020
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2021
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2022
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2023
15728550,2
2370808,9
13357741,3
2024
15728550,2
2370808,9
13357741,3
Итого
2016-2024
141294362,2
21924333,4
119334556,8
24651,0
10821,0
Итого по Государственной программе
166977924,14
27850008,85
139051884,62
64909,67
11121,0
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
7872244,6
1993350,3
5878894,3
2017
8054878,3
1803262,1
6251616,2
2018
7779813,1
1769843,1
6009970,0
2019
8016343,9
1813341,3
6203002,6
2020
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2021
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2022
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2023
8025862,9
1821760,9
6204102,0
2024
8025862,9
1821760,9
6204102,0
Итого
2016-2024
71852594,4
16488601,3
55363993,1
Итого по подпрограмме 1
86670278,15
21216416,71
65453861,44
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)
Комитет,
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2473624,9
2473624,9
2017
2533900,9
2533900,9
2018
2240746,4
2240746,4
2019
2621002,0
2621002,0
2020
2621002,0
2621002,0
2021
2621002,0
2621002,0
2022
2621002,0
2621002,0
2023
2621002,0
2621002,0
2024
2621002,0
2621002,0
Итого
2016-2024
22974284,2
22974284,2
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
2461324,0
2461324,0
2017
2524769,5
2524769,5
2018
2235346,4
2235346,4
2019
2615602,0
2615602,0
2020
2615602,0
2615602,0
2021
2615602,0
2615602,0
2022
2615602,0
2615602,0
2023
2615602,0
2615602,0
2024
26015602,0
26015602,0
Итого
2016-2024
46315051,9
46315051,9
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
12300,9
12300,9
2017
9131,4
9131,4
2018
5400,0
5400,0
2019
5400,0
5400,0
2020
5400,0
5400,0
2021
5400,0
5400,0
2022
5400,0
5400,0
2023
5400,0
5400,0
2024
5400,0
5400,0
Итого
2016-2024
59232,3
59232,3
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
98650,9
98650,9
2017
105882,4
105882,4
2018
109890,3
109890,3
2019
114285,5
114285,5
2020
118862,1
118862,1
2021
118862,1
118862,1
2022
118862,1
118862,1
2023
118862,1
118862,1
2024
118862,1
118862,1
Итого
2016-2024
1023019,6
1023019,6
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1812003,6
1812003,6
2017
1599201,0
1599201,0
2018
1568507,8
1568507,8
2019
1600170,6
1600170,6
2020
1600079,9
1600079,9
2021
1600079,9
1600079,9
2022
1600079,9
1600079,9
2023
1600079,9
1600079,9
2024
1600079,9
1600079,9
Итого
2016-2024
14580282,5
14580282,5
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
724,4
724,4
2017
556,8
556,8
2018
30,0
30,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
1311,2
1311,2
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
114,2
114,2
2017
30,2
30,2
2018
30,9
30,9
2019
32,2
32,2
2020
33,5
33,5
2021
33,5
33,5
2022
33,5
33,5
2023
33,5
33,5
2024
33,5
33,5
Итого
2016-2024
375,0
375,0
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
247953,0
247953,0
2017
280855,1
280855,1
2018
294200,3
294200,3
2019
294200,3
294200,3
2020
294200,3
294200,3
2021
294200,3
294200,3
2022
294200,3
294200,3
2023
294200,3
294200,3
2024
294200,3
294200,3
Итого
2016-2024
2588210,2
2588210,2
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
256845,2
256845,2
2017
259857,7
259857,7
2018
239739,4
239739,4
2019
239739,4
239739,4
2020
239739,4
239739,4
2021
239739,4
239739,4
2022
239739,4
239739,4
2023
239739,4
239739,4
2024
239739,4
239739,4
Итого
2016-2024
2194878,7
2194878,7
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
83281,4
81428,1
1853,3
2017
92672,7
92672,7
2018
87208,3
87208,3
2019
98309,7
98309,7
2020
102242,1
102242,1
2021
102242,1
102242,1
2022
102242,1
102242,1
2023
102242,1
102242,1
2024
102242,1
102242,1
Итого
2016-2024
872682,6
870829,3
1853,3
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
34882,1
34882,1
2017
34001,0
34001,0
2018
34309,3
34309,3
2019
34309,3
34309,3
2020
34309,3
34309,3
2021
34309,3
34309,3
2022
34309,3
34309,3
2023
34309,3
34309,3
2024
34309,3
34309,3
Итого
2016-2024
309048,2
309048,2
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
15496,1
15496,1
2017
12437,2
12437,2
2018
16038,1
16038,1
2019
16038,1
16038,1
2020
16038,1
16038,1
2021
16038,1
16038,1
2022
16038,1
16038,1
2023
16038,1
16038,1
2024
16038,1
16038,1
Итого
2016-2024
140200,0
140200,0
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
22385,5
423,0
21962,5
2017
37480,0
815,0
36665,0
2018
36896,7
543,3
36353,4
2019
36896,7
543,3
36353,4
2020
36896,7
543,3
36353,4
2021
36896,7
543,3
36353,4
2022
36896,7
543,3
36353,4
2023
36896,7
543,3
36353,4
2024
36896,7
543,3
36353,4
Итого
2016-2024
318142,4
5041,1
313101,3
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан
Комитет,
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту),
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области,
комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области,
комитет по культуре Ленинградской области,
комитет по строительству Ленинградской области,
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1946812,9
6,1
1946806,8
2017
2143969,2
4104,0
2139865,2
2018
2191443,4
3632,5
2187810,9
2019
2000587,9
2000587,9
2020
2001687,3
2001687,3
2021
2001687,3
2001687,3
2022
2001687,3
2001687,3
2023
2001687,3
2001687,3
2024
2001687,3
2001687,3
Итого
2016-2024
18291249,9
7742,6
18283507,3
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
31315,5
6,1
31309,4
2017
39594,8
4104,0
35490,8
2018
129986,5
3632,5
126354,0
2019
125607,2
125607,2
2020
125607,2
125607,2
2021
125607,2
125607,2
2022
125607,2
125607,2
2023
125607,2
125607,2
2024
125607,2
125607,2
Итого
2016-2024
954540,0
7742,6
946797,4
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
702592,8
702592,8
2017
743661,6
743661,6
2018
869233,8
869233,8
2019
679553,0
679553,0
2020
679553,0
679553,0
2021
679553,0
679553,0
2022
679553,0
679553,0
2023
679553,0
679553,0
2024
679553,0
679553,0
Итого
2016-2024
6392806,2
6392806,2
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
01.01.2016
2017
2016
1194893,2
1194893,2
2017
56,5
56,5
Итого
2016-2017
1194949,7
1194949,7
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
678,0
678,0
2017
734,5
734,5
2018
113,0
113,0
2019
113,0
113,0
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
1638,5
1638,5
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
621,5
621,5
2017
565,0
565,5
2018
508,5
508,5
2019
169,5
169,5
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
1864,5
1865,0
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
282,5
282,5
2017
282,5
282,5
2018
226,0
226,0
2019
226,0
226,0
2020
56,5
56,5
2021
56,5
56,5
2022
56,5
56,5
2023
56,5
56,5
2024
56,5
56,5
Итого
2016-2024
1299,5
1299,5
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
4213,5
4213,5
2017
4213,5
4213,5
2018
4213,5
4213,5
2019
4213,5
4213,5
2020
4213,5
4213,5
2021
4213,5
4213,5
2022
4213,5
4213,5
2023
4213,5
4213,5
2024
4213,5
4213,5
Итого
2016-2024
37921,5
37921,5
Комитет по строительству Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
452,0
452,0
2017
508,5
508,5
2018
226,0
226,0
2019
226,0
226,0
2020
226,0
226,0
2021
226,0
226,0
2022
226,0
226,0
2023
226,0
226,0
2024
226,0
226,0
Итого
2016-2024
2542,5
2542,5
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
11763,9
11763,9
2017
12778,5
12778,5
2018
21437,5
21437,5
2019
22724,5
22724,5
2020
21990,0
21990,0
2021
21990,0
21990,0
2022
21990,0
21990,0
2023
21990,0
21990,0
2024
21990,0
21990,0
Итого
2016-2024
178654,4
178654,4
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2017
1073,5
1073,5
2018
395,5
395,5
2019
113,0
113,0
2020
56,5
56,5
2021
56,5
56,5
2022
56,5
56,5
2023
56,5
56,5
2024
56,5
56,5
Итого
2016-2024
1864,5
1864,5
Управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2017
31.12.2024
2017
1340500,3
1340500,3
2018
1165103,1
1165103,1
2019
1167642,1
1167642,1
2020
1169984,5
1169984,5
2021
1169984,5
1169984,5
2022
1169984,5
1169984,5
2023
1169984,5
1169984,5
2024
1169984,5
1169984,5
Итого
2017-2024
9523168,0
9523168,0
1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
300693,2
300693,2
2017
337246,3
337246,3
2018
385482,2
385482,2
2019
385482,2
385482,2
2020
385482,2
385482,2
2021
385482,2
385482,2
2022
385482,2
385482,2
2023
385482,2
385482,2
2024
385482,2
385482,2
Итого
2016-2024
3336314,9
3336314,9
1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет,
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2016
31.12.2024
2016
578777,1
578777,1
2017
616787,7
616787,7
2018
575290,0
575290,0
2019
575290,0
575290,0
2020
575290,0
575290,0
2021
575290,0
575290,0
2022
575290,0
575290,0
2023
575290,0
575290,0
2024
575290,0
575290,0
Итого
2016-2024
5222594,8
5222594,8
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1500,0
1500,0
2017
1200,0
1200,0
2018
1500,0
1500,0
2019
1500,0
1500,0
2020
1500,0
1500,0
2021
1500,0
1500,0
2022
1500,0
1500,0
2023
1500,0
1500,0
2024
1500,0
1500,0
Итого
2016-2024
13200,0
13200,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года - управление Ленинградской области по транспорту)
01.01.2016
31.12.2024
2016
577277,1
577277,1
2017
615587,7
615587,7
2018
573790,0
573790,0
2019
573790,0
573790,0
2020
573790,0
573790,0
2021
573790,0
573790,0
2022
573790,0
573790,0
2023
573790,0
573790,0
2024
573790,0
573790,0
Итого
2016-2024
5209394,8
5209394,8
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
3324498,4
4333,5
3315618,2
4546,7
2017
3593067,5
3303,1
3589326,3
438,1
2018
3962168,9
3960030,0
2138,9
2019
3438047,5
3434350,2
3697,3
2020
3512907,5
3512907,5
2021
3512907,5
3512907,5
2022
3512907,5
3512907,5
2023
3512907,5
3512907,5
2024
3512907,5
3512907,5
Итого
2016-2024
31882319,8
7636,6
31863862,2
10821,0
Итого по подпрограмме 2
36800692,49
16301,50
36773569,99
10821,0
2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
3187392,4
3187392,4
2017
3256584,4
3256584,4
2018
3479396,7
3477257,8
2138,9
2019
3379612,2
3375914,9
3697,3
2020
3454472,2
3454472,2
2021
3454472,2
3454472,2
2022
3454472,2
3454472,2
2023
3454472,2
3454472,2
2024
3454472,2
3454472,2
Итого
2016-2024
30575346,7
30569510,5
5836,2
2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
16896,0
16896,0
2017
14396,0
14396,0
2018
58433,6
58433,6
2019
58435,3
58435,3
2020
58435,3
58435,3
2021
58435,3
58435,3
2022
58435,3
58435,3
2023
58435,3
58435,3
2024
58435,3
58435,3
Итого
2016-2024
440337,4
440337,4
2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
120209,9
4333,5
111329,7
4546,7
2017
322087,1
3303,1
318345,9
438,1
2018
424338,6
424338,6
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
866635,6
7636,6
854014,2
4984,8
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
3261381,2
610855,9
2650525,3
2017
3623885,0
678608,4
2945276,6
2018
3900762,8
833576,8
3067186,0
2019
3593964,7
528459,7
3065505,0
2020
3643826,4
549048,0
3094778,4
2021
3643826,4
549048,0
3094778,4
2022
3643826,4
549048,0
3094778,4
2023
3643826,4
549048,0
3094778,4
2024
3643826,4
549048,0
3094778,4
Итого
2016-2024
32599125,7
5396740,8
27202384,9
Итого по подпрограмме 3
37521118,42
6479484,60
31040750,62
883,20
3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1231822,4
437880,7
793941,7
2017
1298022,4
471472,5
826549,9
2018
1608833,0
654865,1
953967,9
2019
1468962,1
514994,2
953967,9
2020
1490012,7
536044,8
953967,9
2021
1490012,7
536044,8
953967,9
2022
1490012,7
536044,8
953967,9
2023
1490012,7
536044,8
953967,9
2024
1490012,7
536044,8
953967,9
Итого
2016-2024
13057703,4
4759436,5
8298266,9
3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
1195266,1
163572,4
1031693,7
2017
1431240,8
197544,2
1233696,6
2018
1344576,6
165887,4
1178689,2
2019
1209441,2
1209441,2
2020
1238714,6
1238714,6
2021
1238714,6
1238714,6
2022
1238714,6
1238714,6
2023
1238714,6
1238714,6
2024
1238714,6
1238714,6
Итого
2016-2024
11374097,7
527004,0
10847093,7
3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,
Комитет по здравоохранению Ленинградской области,
комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
815010,2
9107,7
805902,5
2017
870359,5
9350,8
861008,7
2018
907469,7
12485,9
894983,8
2019
878234,5
12983,3
865251,2
2020
877567,3
12316,1
865251,2
2021
877567,3
12316,1
865251,2
2022
877567,3
12316,1
865251,2
2023
877567,3
12316,1
865251,2
2024
877567,3
12316,1
865251,2
Итого
2016-2024
7858910,4
105508,2
7753402,2
в том числе:
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
809729,8
9107,7
800622,1
2017
864167,7
9350,8
854816,9
2018
900085,5
12485,9
887599,6
2019
870850,3
12983,3
857867,0
2020
870183,1
12316,1
857867,0
2021
870183,1
12316,1
857867,0
2022
870183,1
12316,1
857867,0
2023
870183,1
12316,1
857867,0
2024
870183,1
12316,1
857867,0
Итого
2016-2024
7795748,8
105508,2
7690240,6
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3826,4
3826,4
2017
4444,1
4444,1
2018
5579,5
5579,5
2019
5579,5
5579,5
2020
5579,5
5579,5
2021
5579,5
5579,5
2022
5579,5
5579,5
2023
5579,5
5579,5
2024
5579,5
5579,5
Итого
2016-2024
47327,0
47327,0
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1454,0
1454,0
2017
1747,7
1747,7
2018
1804,7
1804,7
2019
1804,7
1804,7
2020
1804,7
1804,7
2021
1804,7
1804,7
2022
1804,7
1804,7
2023
1804,7
1804,7
2024
1804,7
1804,7
Итого
2016-2024
15834,6
15834,6
3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Комитет
01.01.2014
31.12.2024
2016
3965,1
295,1
3670,0
2017
6338,3
240,9
6097,4
2018
17826,0
338,4
17487,6
2019
15269,5
482,2
14787,3
2020
15474,4
687,1
14787,3
2021
15474,4
687,1
14787,3
2022
15474,4
687,1
14787,3
2023
15474,4
687,1
14787,3
2024
15474,4
687,1
14787,3
Итого
2016-2024
120770,9
4792,1
115978,8
3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет,
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
15317,4
15317,4
2017
17924,0
17924,0
2018
22057,4
22057,4
2019
22057,4
22057,4
2020
22057,4
22057,4
2021
22057,4
22057,4
2022
22057,4
22057,4
2023
22057,4
22057,4
2024
22057,4
22057,4
Итого
2016-2024
187643,2
187643,2
в том числе:
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
5716,2
5716,2
2017
5676,8
5676,8
2018
7157,4
7157,4
2019
7157,4
7157,4
2020
7157,4
7157,4
2021
7157,4
7157,4
2022
7157,4
7157,4
2023
7157,4
7157,4
2024
7157,4
7157,4
Итого
2016-2024
61494,8
61494,8
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
9601,2
9601,2
2017
12247,2
12247,2
2018
14900,0
14900,0
2019
14900,0
14900,0
2020
14900,0
14900,0
2021
14900,0
14900,0
2022
14900,0
14900,0
2023
14900,0
14900,0
2024
14900,0
14900,0
Итого
2016-2024
126148,4
126148,4
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
426444,7
426444,7
2017
447979,5
447979,5
2018
471876,2
471876,2
2019
465366,2
465366,2
2020
466250,3
466250,3
2021
466250,3
466250,3
2022
466250,3
466250,3
2023
466250,3
466250,3
2024
466250,3
466250,3
Итого
2016-2024
4142918,1
4142918,1
Итого по подпрограмме 4
4916959,70
4916959,70
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
16200,0
16200,0
2017
13385,0
13385,0
2018
16419,3
16419,3
2019
17415,1
17415,1
2020
17415,1
17415,1
2021
17415,1
17415,1
2022
17415,1
17415,1
2023
17415,1
17415,1
2024
17415,1
17415,1
Итого
2016-2024
150494,9
150494,9
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
410244,7
410244,7
2017
434594,5
434594,5
2018
451948,7
451948,7
2019
444442,9
444442,9
2020
445327,0
445327,0
2021
445327,0
445327,0
2022
445327,0
445327,0
2023
445327,0
445327,0
2024
445327,0
445327,0
Итого
3967865,8
3967865,8
4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
2017
2018
3508,2
3508,2
2019
3508,2
3508,2
2020
3508,2
3508,2
2021
3508,2
3508,2
2022
3508,2
3508,2
2023
3508,2
3508,2
2024
3508,2
3508,2
Итого
2016-2024
24557,4
24557,4
4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
6339,3
621,0
5718,3
2017
9720,5
521,6
9198,9
2018
10582,0
10582,0
2019
11230,0
11230,0
2020
11980,0
11980,0
2021
11980,0
11980,0
2022
11980,0
11980,0
2023
11980,0
11980,0
2024
11980,0
11980,0
Итого
2016-2024
97771,8
1142,6
96629,2
Итого по подпрограмме 5
111605,82
1673,40
107826,62
2105,80
5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
2252,7
621,0
1631,7
2017
2165,2
521,6
1643,6
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
4417,9
1142,6
3275,3
5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
4086,6
4086,6
2017
7555,3
7555,3
2018
10582,0
10582,0
2019
11230,0
11230,0
2020
11980,0
11980,0
2021
11980,0
11980,0
2022
11980,0
11980,0
2023
11980,0
11980,0
2024
11980,0
11980,0
Итого
2016-2024
93353,9
93353,9
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
87660,7
19598,9
61258,7
6803,1
2017
104802,4
5893,4
82891,1
16017,9
2018
104851,0
4719,9
98301,1
1830,0
2019
83703,0
83703,0
2020
67723,1
67723,1
2021
67723,1
67723,1
2022
67723,1
67723,1
2023
67723,1
67723,1
2024
67723,1
67723,1
Итого
2016-2024
719632,6
30212,2
664769,4
24651,0
Итого по подпрограмме 6
957269,71
136132,69
758916,35
61920,67
300,00
6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
11189,2
2079,0
8214,1
896,1
2017
43643,3
39225,4
4417,9
2018
34380,0
34380,0
2019
23628,6
23628,6
2020
7648,7
7648,7
2021
7648,7
7648,7
2022
7648,7
7648,7
2023
7648,7
7648,7
2024
7648,7
7648,7
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
52023,4
9203,4
41620,0
1200,0
2017
28493,4
5893,4
21500,0
1100,0
2018
34642,9
2932,9
29880,0
1830,0
2019
29880,0
29880,0
2020
29880,0
29880,0
2021
29880,0
29880,0
2022
29880,0
29880,0
2023
29880,0
29880,0
2024
29880,0
29880,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2016
2016
6786,0
2079,0
4707,0
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2970,0
2079,0
891,0
2017
5000,0
5000,0
2018
4500,0
4500,0
2019
4500,0
4500,0
2020
4500,0
4500,0
2021
4500,0
4500,0
2022
4500,0
4500,0
2023
4500,0
4500,0
2024
4500,0
4500,0
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3333,3
1040,0
2293,3
2017
1000,0
1000,0
2018
4550,0
4550,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1988,0
1040,0
948,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3792,8
2078,5
1714,3
2017
642,9
642,9
2018
3646,9
1787,0
1859,9
2019
642,9
642,9
2020
642,9
642,9
2021
642,9
642,9
2022
642,9
642,9
2023
642,9
642,9
2024
642,9
642,9
Управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2017
31.12.2024
2017
20500,0
10000,0
10500,0
2018
10000,0
10000,0
2019
10000,0
10000,0
2020
10000,0
10000,0
2021
10000,0
10000,0
2022
10000,0
10000,0
2023
10000,0
10000,0
2024
10000,0
10000,0
Итого
2016
82082,7
19598,9
55680,7
6803,1
2017
99279,6
5893,4
77368,3
16017,9
2018
91719,8
4719,9
85169,9
1830,0
2019
68651,5
68651,5
2020
52671,6
52671,6
2021
52671,6
52671,6
2022
52671,6
52671,6
2023
52671,6
52671,6
2024
52671,6
52671,6
2016-2024
605091,6
30212,2
550228,4
24651,0
6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
5028,0
5028,0
2017
4628,0
4628,0
2018
10501,2
10501,2
2019
13001,5
13001,5
2020
13001,5
13001,5
2021
13001,5
13001,5
2022
13001,5
13001,5
2023
13001,5
13001,5
2024
13001,5
13001,5
Итого
2016-2024
98166,2
98166,2
6.3 Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов
Комитет
01.01.2016
31.12.2024
2016
550,0
550,0
2017
894,8
894,8
2018
2630,0
2630,0
2019
2050,0
2050,0
2020
2050,0
2050,0
2021
2050,0
2050,0
2022
2050,0
2050,0
2023
2050,0
2050,0
2024
2050,0
2050,0
Итого
2016-2024
16374,8
16374,8
".
6. Дополнить Государственную программу приложениями 6-б и 6-в к Государственной программе следующего содержания:
"Приложение 6-б
к Государственной программе...
СВЕДЕНИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Годы реализации
Фактическое финансирование, тыс. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
2014
11417495,0
2212044,6
9171892,4
33558,0
2015
13110288,4
2375252,1
10726475,2
8561,1
Итого
24527783,4
4587296,7
19898367,6
42119,1
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет
2014
6434080,5
1652774,6
4781305,9
2015
7110917,5
1726410,0
5384507,54
Итого
13544998,0
3379184,6
10165813,4
1.1. Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан путем предоставления субвенций
Комитет
2014
5185065,7
1652774,6
3532291,1
2015
5630308,7
1646211,4
3984097,3
Итого
10815374,4
3298986,0
7516388,4
1.2. Государственная поддержка юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет
2014
1249014,8
1249014,8
2015
1480608,9
80198,6
1400410,3
Итого
2729623,7
80198,6
2649425,1
1.3. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
Комитет
1.4. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
Комитет
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет
2014
2338224,8
522,2
2337702,6
2015
2711343,3
2600,5
2708742,8
Итого
5049568,1
3122,7
5046445,4
2.1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Российской Федерации
Комитет
2.2. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Комитет
2.3. Повышение результативности государственного контроля (надзора) в области социального обслуживания населения
Комитет
2014
199,8
2.4. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
Комитет
2.5. Укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
Комитет
2.6. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
Комитет
2.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
Комитет
2.8. Организация и осуществление социального обслуживания населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в Ленинградской области, а также апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания и социального сопровождения
Комитет
2014
974830,1
974830,1
2015
1091473,8
1091473,8
Итого
2066303,9
2066303,9
2.9. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений социального обслуживания населения
Комитет
2014
1320022,8
1320022,8
2015
1326208,0
1326208,0
Итого
2646230,8
2646230,8
2.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
Комитет
2.11. Государственная поддержка и развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Комитет
2014
9930,0
9930,0
2015
12000,0
12000,0
Итого
21930,0
21930,0
2.12. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет
2014
33242,1
522,2
32719,9
2015
105341,6
2600,5
102741,1
Итого
138583,7
3122,7
135461,0
2.13. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения
Комитет
2014
2015
133726,6
133726,6
Итого
133726,6
133726,6
2.14. Социальная реабилитация граждан, больных наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации
Комитет
2014
2015
127,0
127,0
Итого
127,0
127,0
2.15. Выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг
Комитет
2014
2015
197,8
197,8
Итого
197,8
197,8
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет
2014
2121443,1
494524,4
1626918,7
2015
2794670,1
609152,9
2185517,2
Итого
4916113,2
1103677,3
3812435,9
3.1. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей
Комитет
3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала
Комитет
2014
1640182,2
486877,7
1153304,5
2015
2278079,4
600462,9
1677616,5
Итого
3918261,6
1087340,6
2830921,0
3.3. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Комитет
2014
2015
Итого
3.4. Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Комитет
3.5. Развитие ресурса социального добровольчества для работы с детьми и молодежью с ограниченными возможностями
Комитет по молодежной политике Ленинградской области
2014
1914,3
1914,3
2015
Итого
1914,3
1914,3
3.6. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Комитет
2014
450825,1
7646,7
443178,4
2015
506151,8
8690,0
497461,8
Итого
956976,9
16336,7
940640,2
3.7. Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Комитет
2014
4049,9
4049,9
2015
1880,3
1880,3
Итого
5930,2
5930,2
3.8. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет
2014
21712,8
20851,1
861,7
2015
4971,4
4971,4
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2014
3464,5
3464,5
2015
3587,2
3587,2
Комитет по культуре Ленинградской области
2014
100,0
100,0
3.9. Изготовление знака отличия "Отцовская доблесть"
Комитет
2014
56,0
56,0
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет
2014
362887,2
362887,2
2015
411215,2
411215,2
Итого
774102,4
774102,4
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет
2014
5593,3
5593,3
2015
9670,0
9670,0
Итого
15263,3
15263,3
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет
2014
357293,2
357293,2
2015
401545,2
401545,2
Итого
758838,4
758838,4
5. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области"
Комитет
2014
8956,7
6651,8
2304,9
2015
4008,2
530,8
3477,4
Итого
12964,9
530,8
10129,2
2304,9
5.1. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет
2014
8956,7
6651,8
2304,9
2015
4008,2
530,8
3477,4
Итого
12964,9
530,8
10129,2
2304,9
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет
2014
150240,0
64223,4
56426,2
29590,4
2015
78134,1
36557,9
33015,1
8561,1
Итого
228374,1
100781,3
89441,3
38151,5
6.1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области
Комитет
2014
46229,9
10276,5
29104,2
6849,2
2015
29262,6
11712,3
13890,6
3659,7
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2014
23073,0
11666,6
11406,4
2015
8639,5
4321,4
4318,1
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2014
21866,4
12181,2
8230,0
1455,2
2015
18888,4
9755,9
7980,0
1152,5
Комитет по культуре Ленинградской области
2014
8236,6
4118,0
2886,8
1231,8
2015
7237,9
3561,0
2243,0
1433,9
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2014
7840,0
3920,0
1960,0
1960,0
2015
9010,0
4505,0
2252,5
2252,5
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
5372,4
3156,1
2216,3
2015
3029,0
1442,7
1586,3
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2014
1900,0
1030,0
622,5
247,5
2015
2066,9
1259,7
744,7
62,5
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
2014
35721,7
17875,0
17846,7
Приложение 6-в
к Государственной программе...
СВЕДЕНИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Годы реализации
Фактическое финансирование, тыс. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа)
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
2016
14616350,2
2339352,7
12271643,3
2704,9
2649,3
2017
15597479,1
2350790,7
13230529,6
15770,2
388,6
Итого
2016-2017
30213829,3
4690143,4
25502172,9
18475,1
3037,9
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет
2016
7507892,0
1623832,3
5884059,7
2017
7875669,7
1664236,4
6211433,30
Итого
2016-2017
15383561,7
3288068,7
12095493,0
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)
Комитет
2016
2470411,9
2470411,9
2017
2532241,8
2532241,8
Итого
2016-2017
5002653,7
5002653,7
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Комитет
2016
98624,5
98624,5
2017
104210,1
104210,1
Итого
2016-2017
202834,6
202834,6
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Комитет
2016
1444675,2
1444675,2
2017
1462450,3
1462450,3
Итого
2016-2017
2907125,5
2907125,5
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Комитет
2016
696,0
696,0
2017
556,1
556,1
Итого
2016-2017
1252,1
1252,1
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Комитет
2016
31,6
31,6
2017
29,4
29,4
Итого
2016-2017
61,0
61,0
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам
Комитет
2016
2456698,7
2456698,7
2017
266047,5
266047,5
Итого
2016-2017
2722746,2
2722746,2
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
Комитет
2016
260741,9
260741,9
2017
254384,5
254384,5
Итого
2016-2017
515126,4
515126,4
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
Комитет
2016
81401,2
79558,0
1843,2
2017
92589,1
92589,1
Итого
2016-2017
173990,3
172147,1
1843,2
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Комитет
2016
37606,4
37606,4
2017
33978,5
33978,5
Итого
2016-2017
71584,9
71584,9
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях
Комитет
2016
15057,3
15057,3
2017
12418,6
12418,6
Итого
2016-2017
27475,9
27475,9
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Комитет
2016
14907,4
247,0
14660,4
2017
36280,8
297,5
35983,3
Итого
2016-2017
51188,2
544,5
50643,7
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан
Комитет
2016
1954274,5
1954274,5
2017
2126448,8
4103,9
2122344,9
Итого
2016-2017
4080723,3
4103,9
4076619,4
1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Комитет
2016
300693,2
300693,2
2017
337246,3
337246,3
Итого
2016-2017
637939,5
637939,5
1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет
2016
583072,2
583072,2
2017
616787,3
616787,3
Итого
2016-2017
1199859,5
1199859,5
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет
2016
3252654,5
2627,2
3247378,0
2649,3
2017
3556574,4
2595,8
3553590,0
388,6
Итого
2016-2017
6809228,9
5223,0
6800968,0
3037,9
2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
Комитет
2016
3124579,2
3124579,2
2017
3233257,0
3233257,0
Итого
2016-2017
6357836,2
6357836,2
2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев
Комитет
2016
16066,0
16066,0
2017
13870,0
13870,0
Итого
2016-2017
29936,0
29936,0
2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет
2016
112009,3
2627,2
106732,8
2649,3
2017
309447,4
2595,8
306463,0
388,6
Итого
2016-2017
421456,7
5223,0
413195,8
3037,9
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет
2016
3339357,8
692686,9
2646670,9
2017
3606542,7
677543,5
2928999,2
Итого
2016-2017
6945900,5
1370230,4
5575670,1
3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей
Комитет
2016
1262516,2
476347,7
786168,5
2017
1293862,7
470941,3
822921,4
Итого
2016-2017
2556378,9
947289,0
1609089,9
3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям
Комитет
2016
1256420,3
207457,7
1048962,6
2017
1429679,3
197542,8
1232136,5
Итого
2016-2017
2686099,6
405000,5
2281099,1
3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Комитет
2016
801436,2
8881,5
792554,7
2017
858995,2
9059,4
849935,8
Итого
2016-2017
1660431,4
17940,9
1642490,5
3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Комитет
2016
3670,0
3670,0
2017
6097,5
6097,5
Итого
2016-2017
9767,5
9767,5
3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет
2016
15315,1
15315,1
2017
14908,0
14908,0
Итого
2016-2017
30223,1
30223,1
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет
2016
425752,5
425752,5
2017
446289,7
446289,7
Итого
2016-2017
872042,2
872042,2
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет
2016
16135,0
16135,0
2017
13385,0
13385,0
Итого
2016-2017
29520,0
29520,0
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет
2016
409617,5
409617,5
2017
432904,7
432904,7
Итого
2016-2017
842522,2
842522,2
4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан
Комитет
2016
2017
Итого
2016-2017
4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"
Комитет
2016
6339,2
621,0
5718,2
2017
9581,5
521,6
9059,9
Итого
2016-2017
15920,7
1142,6
14778,1
5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации
Комитет
2016
2252,7
621,0
1631,7
2017
2165,2
521,6
1643,6
Итого
2016-2017
4417,9
1142,6
3275,3
5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет
2016
4086,5
4086,5
2017
7416,3
7416,3
Итого
2016-2017
11502,8
11502,8
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет
2016
84354,2
19585,3
62064,0
2704,9
2017
102821,1
5893,4
81157,5
15770,2
Итого
2016-2017
187175,3
25478,7
143221,5
18475,1
6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности
Комитет
2016
11140,9
2079,0
8192,4
869,5
2017
4227,0
38993,4
3233,6
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2016
52022,6
9203,4
41619,2
1200,0
2017
28493,4
5893,4
21500,0
1100,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
2016
2714,4
2079,0
635,4
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2016
2970,0
2079,0
891,0
2017
4999,9
4999,9
Комитет по культуре Ленинградской области
2016
3333,3
1040,0
2293,3
2017
1000,0
1000,0
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2016
1988,0
1040,0
948,0
2017
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
2016
3545,8
2064,9
1480,9
2017
575,3
575,3
Управление Ленинградской области по транспорту
2017
21169,0
9732,4
11436,6
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2016
1350,0
1350,0
Итого
2016
79065,0
19585,3
56774,8
2704,9
2017
98464,6
5893,4
76801
15770,2
2016-2017
177529,6
25478,7
133575,8
18475,1
6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области
Комитет
2016
5028,0
5028,0
2017
3461,8
3461,8
Итого
2016-2017
8489,8
8489,8
6.3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов
Комитет
2016
261,2
261,2
2017
894,7
894,7
Итого
2016-2017
1155,9
1155,9
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 070.080.000 Социальное обслуживание (см. также 200.160.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: