Основная информация
Дата опубликования: | 20 сентября 2018г. |
Номер документа: | RU04000201800903 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.09.2018 № 514
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327):
1.1. В паспорте строки:
«Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных
ассигнований
Программы
Источники финансирования
Общий
объем финансирования Государственной программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
35323878,93
9243817,73
19664068,52
18770,75
6357311,56
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526579,99
0,00
1505816,63
2018 год
5994059,37
1265381,89
2810975,50
0,00
1917701,98
2019 год
3597285,38
23671,7
2721756,40
0,00
851857,28
2020 год
3115248,84
24654,7
2830894,40
0,00
259699,74»
изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации Программы
2014 - 2021 годы
Объем бюджетных
ассигнований
Программы
Источники финансирования
Общий объем финансирования Государственной
программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
35323878,94
9243817,73
19686224,22
18770,75
6357311,56
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580,0
0,00
1505816,63
2018 год
6016215,07
1265381,89
2833131,20
0,00
1917701,98
2019 год
3573613,68
23671,7
2721756,40
0,00
851857,28
2020 год
3090594,14
24654,7
2830894,40
0,00
259699,74
2021 год
2013407,70
0,00
2013407,70
0,00
0,00»
1.2. В подпрограмме 1 «Энергетика Республики Бурятия»:
1.2.1. В паспорте строку
«Срок реализации
подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации
подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.2.2. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования
Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона
Целевой индикатор
Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
72
59
0
24
6,2
152,25
152,25
13,84
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление расходов:
1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
294000
289000
-
-
-
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.1.2. Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей
ВЛ-110 кВ Турка - Усть-Баргузин
(ТУБ-132)
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
тыс. руб.
-
-
-
-
-
+
+
-
1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
Реконструкция
ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
45000
45000
47773
-
-
-
Реконструкция
ВЛ-110 кВ Селендума - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
-
-
30000
45000
45000
-
Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии
Целевой индикатор
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.ч
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
6277
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление расходов:
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
1.2.1. Замена турбогенератора № 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
МВт
-
-
-
-
-
30
-
-
филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
МВт
-
-
-
-
-
170
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.2.3. Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
МВА
-
-
-
-
-
668
-
-
1.2.4. Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ «Районная»
МВА
-
-
-
-
-
526
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Бурводстрой»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
МВА
-
-
-
-
10
-
-
-
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
МВА
-
-
-
-
-
20
-
-
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
МВА
-
-
-
-
-
-
8
-
Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях
Целевой индикатор
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
17,3
17,2
17,1
17,1
17,0
17,0
16,9
16,9
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направление расходов:
1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600»
1.3. В подпрограмме 2 «Транспорт Республики Бурятия»:
1.3.1. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.3.2. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура подпрограммы 2 «Транспорт Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта
Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков
Целевые индикаторы
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн.
т-км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
43700
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия
Направления расходов:
1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через
тыс. руб.
0
0
500000
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения
Целевые индикаторы
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
6200,0
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Транспортировка и хранение»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
23,3
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направления расходов:
2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
177967,94
53265,76
53265,76
0
0
0
0
0
0
2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
323000,0
0
0
0
0
0
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
190495,0
0
0
0
0
0
2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
тыс. руб.
0
0
0
0
0
1200000,00
0
0
0
2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта»)
тыс. руб.
0
300000,0
302183,0
0
0
0
0
0
0
2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
тыс. руб.
0
350000,0
0,0
1702900,0
0
0
0
0
0
2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия**
тыс. руб.
5 000,0
38 456,3
21 783,2
44 000,0
46900,0
50000,0
0
0
0
2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
тыс. руб.
0
0
0
0
3 448,5
0
0
0
0
2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
тыс. руб.
0
0
0
0
54 802,82155
55 000,0
0
0
0
2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований***
тыс. руб.
0
0
0
0
505,516
853,9
0
0
0
2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
тыс. руб.
0
0
0
0
1522.9
0
0
0
0
2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
39 317,35
64559,5
0
0
0
2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
тыс. руб.
0
0
0
0
0
10000,0
0
0
0
Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия
Целевые индикаторы
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направления расходов:
3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
тыс. руб.
49499,0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
тыс. руб.
9099,5
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
тыс. руб.
3336,5
601,0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
тыс. руб.
0
868,0
0
0
0
0
0
0
0»
1.4. В подпрограмме 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»:
1.4.1. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 гг.»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 гг.».
1.4.2. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021
год
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Целевые индикаторы
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
45
45
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
300
300
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог и мостов**
тыс. руб.
537190,0
545854,8
444632,3
672902,39
822979,2
595598,6
636570,8
544532,7
544532,7
Направление 2.
Содержание автодорог**
тыс. руб.
405036,8
345958,7
408021,7
447000,0
547201,7
443519,2
440000
540000,0
540000,0
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
тыс. руб.
-
-
131960,8
-
-
-
-
-
-
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
187902,5
-
-
-
-
-
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
175955,0*
-
-
-
-
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
210402,8*
91842,9*
-
-
-
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
Целевые индикаторы
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
7,44
3,0
8,0
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,15
16,8
7,44
3,0
8,0
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,6
6,4
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед
3
4
5
8
2
8
3
2
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
89,53
124,5
165,2
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Количество
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
-
-
1
0
3
1
5
0
0
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
-
-
-
3,5
43,8
110,8
5
0
0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
60,1
59,8
59,5
59,2
58,9
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов**
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
221621,5
719400,3
879691,1
674160,0
Направление 2.
Субсидии МО на дорожную деятельность**
тыс. руб.
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
962921,5
542315,5
484464,8
254715,0
Общая сумма
финансирования подпрограммы
тыс. руб.
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2561722,39
2910846,1
2223660,8
2338286,6
2448688,6
2013407,7»
1.5. В подпрограмме 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»:
1.5.1. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.5.2. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021 год
Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы
Целевой индикатор
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и
административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс.
руб.
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
1300,0
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1:
- содержание Центрального аппарата:
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
264536,1
34361,2
230174,9
311084,1
34024,8
277059,3
432882,6
32113,4
400769,2
364014,6
32268,6
331746,0
385881,8
36095,4
349651,9
134,5
385252,1
34219,1
350578,5
454,5
383469,8
34150,6
348864,7
454,5
382205,8
32886,6
348864,7
454,5
382205,8
32886,6
348864,7
454,5
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры
Целевой индикатор
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 4.2: эффективное управление Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти
млн.
руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-»
1.6. В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года»:
1.6.1. В наименовании слова «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия».
1.6.2. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.6.3. Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК
Целевой индикатор
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./кВт.ч
0,34
0,33
0,32
0,32
0,315
0,310
0,305
0,300
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Направление расходов
5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
тыс. руб.
233623,41
177170,00
189248,32
187794,63
200898,98
150964,28
113348,74
0,00
Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте
Целевой индикатор
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
285
285
285
285
285
285
285
285
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Направление расходов
5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях
Целевой индикатор
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/
кв. м
34,64
34,30
33,96
33,62
33,28
32,95
32,62
32,29
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Направления расходов:
5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
8820,889
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
тыс. руб.
0,00
1800,00
0,00
0,00
3423,0
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Целевой индикатор
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
10
0
15
0
0
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Направление расходов:
5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
1578930,00
0,00
0,00»
1.7. В подпрограмме 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах»:
1.7.1. В наименовании слова «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах» заменить словами «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия».
1.7.2. В паспорте:
1.7.2.1. Строку
«Цель
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом»
изложить в следующей редакции:
«Цель
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом»
1.7.2.2. Строки:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом.
Сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом.
Сокращение транспортного риска к 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом.
Сокращение социального риска к 2021 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом.
Сокращение транспортного риска к 2021 году в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом»
1.7.3. Таблицу 9 «Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год*
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом
Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Целевой индикатор
Число лиц, погибших в ДТП
человек
200
195
190
185
180
170
163
163
Количество ДТП с участием детей
единиц
216
205
204
203
202
201
200
200
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направления расходов:
1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
874,0
0
0
0
0
0
0
1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
тыс. руб.
0
20892,1
72734,5
66300,0
0
0
0
0
1.1.3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
2448,8
0
0
0
0
0
0
1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
20150,0
14010,0
17191,6
0
0
0
0
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направления расходов
1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
тыс. руб.
0
2 500,0
0
0
0
0
0
0
1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
тыс. руб.
0
1 000,0
0
0
0
0
0
0
1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
тыс. руб.
0
750,0
0
0
0
0
0
0
1.2.5. Приобретение для дошкольных образова-тельных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики
Целевой индикатор
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,4
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направления расходов:
2.3.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
тыс. руб.
6785,56
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
тыс. руб.
1575,6
2 121,6
0
0
0
0
0
0
2.3.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
3 200,0
0
0
0
0
0»
1.8. В подпрограмме 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»:
1.8.1. Паспорт изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Наименование подпрограммы
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Соисполнители подпрограммы
ОАО «Бурятгаз» (по согласованию)
Цель
Повышение экологической безопасности Республики Бурятия
Задачи
Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Строительство автогазозаправочных станций
Срок реализации подпрограммы
2017 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Общий объем финансирования,
тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций в количестве 3 ед.»
1.8.2. Таблицу 9.1 «Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9.1
Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия
Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
Целевой индикатор
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
3
0
0
0
Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций
Направление расходов
7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций
тыс. руб.
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00»
1.9. Таблицу 10 «Индикаторы (показатели) Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Индикаторы (показатели) Государственной программы
№№
п/п
Наименование
индикатора
Ед.
измерения
Значение индикатора по годам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Объем вводимой мощности субъектами энергетики
МВА
96
59
25
9
22
36
42
44
2.
Пассажирооборот транспорта
млн. пасс.-км
1621
1626
1631
1636
1641
1646
1651
1656
1670
3.
Грузооборот транспорта
млн. т - км
41100
41500
42000
42500
43000
43500
44000
45200
46000
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
62,2
60,0
58,0
56,3
54,0
53,1
48,0
48,0
48,0
5.
Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего
единиц
1596
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1200
Подпрограмма 1 «Энергетика Республики Бурятия»
7.
Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
27
72
59
53
75
70
70
70
8.
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.
ч
5045
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
9.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
20
Подпрограмма 2 «Транспорт Республики Бурятия»
10.
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн. т - км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
11.
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
12.
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Деятельность прочего сухопутного транспорта»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
13.
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
14.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
45
45
45
15.
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
300
300
300
16.
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
7,44
3,0
8,0
8,0
16.1.
в рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
км
-
-
3,75
24,1
16,8
7,44
3,0
8,0
8,0
17.
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,60
6,4
6,4
18.
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед.
3
4
5
8
2
8
3
3
19.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
20.
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
21.
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
89,53
124,5
22.
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
1
0
3
2
5
0
22.1.
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
3,5
43,8
110,8
5
0
22.2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
60,1
59,8
59,5
59,2
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
23.
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс.
руб
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
24.
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
25.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг. у.т./кВт. ч
0,35
0,34
0,33
0,32
0,32
0,315
0,310
0,305
0,300
26.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
114
285
285
285
285
285
285
285
285
27.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт. ч/
кв. м
34,99
34,64
34,30
33,96
33,62
33,28
32,95
32,62
32,29
28.
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
0
10
0
15
0
0
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
в 2014 - 2020 годах»
29.
Число лиц, погибших в ДТП
человек
205
200
195
190
185
180
170
163
163
30.
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,4
31.
Количество ДТП с участием детей
ед.
216
216
205
204
203
202
201
200
200
32.
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
0
0
0
0
3
0
0
0
Подпрограмма 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Республики Бурятия»
33.
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
0
0
0
0
3
0
0
0»
1.10. Приложения 1 - 5, 7, 10, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 8* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.Цыденов
*Приложения в электронном виде
__________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 46-42-83
оу3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (республиканский бюджет), тыс.руб.
Начала реализации
Окончания реализации
1.
Подпрограмма 1. «Энергетика Республики Бурятия»
1.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2015
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.
0
1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2019
2020
0
1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2018
0
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2020
0
1.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
2019
2019
0
1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
2017
2017
0
1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2018
0
1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.6.
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2019
2020
0
1.2.7.
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.2.8.
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2016
0
1.2.9.
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2017
0
1.2.10.
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2018
0
1.2.11.
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2020
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь
0
2.
Подпрограмма 2. «Транспорт Республики Бурятия»
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
2.1.1.
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»)в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2015
2015
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
2.2.1.
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
Минтранс РБ,
авиакомпании
2013*
2018
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов
0
2.2.2.
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.3.
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.4.
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
Минтранс РБ,
Минстрой РБ,
ОАО «РЖД»
2014
2018
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.
0
2.2.5.
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2013*
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.6.
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
2014
2017
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов
0
2.2.7.
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2013
2020
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия
206 139,5
2.2.8.
Направление 8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия
3 448,5
2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2018
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг
109 802,82455
2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2018
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1359,42
2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1 522,9
2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2017
2018
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
103 876,85
2.2.13.
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
2018
2018
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:
- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;
- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;
- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.
10 000,0
2.3.
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
2.3.1.
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2013*
2014
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок
2 838,9
2.3.2.
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.
1 642,0
2.3.4.
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.
868,0
3.
Подпрограмма 3. «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
3.1.
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.1.1.
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
4 807 603,45
3.1.2.
Направление 2. Содержание автодорог
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
3 711 701,30
3.1.3.
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
131 960,8
3.1.4.
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2016
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
187 902,51
3.1.5.
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
175 955,0
3.1.6.
Направление 6Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
302 245,7
3.2. Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.2.1
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 822 978,4
3.2.2.
Направление 2. Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2014
2021
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 915 261,14
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
4.1.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
4.1.1.
Направление 1.
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия
3 026 996,6
268 645,1
2 756 399,0
1 952,5
4.2.
Основное мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
4.2.1.
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти
Минтранс РБ
2014
2020
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
0
5.
Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
5.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», ОАО «Улан-Удэ Энерго», Минтранс РБ
2014
2021
-
0,00
5.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
5.2.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
2014
2021
-
0,00
5.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
5.3.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
2014
2014
Проведение энергетических
обследований в учреждениях
муниципальных образований
8784,137
5.3.2.
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
2015
2018
-
5223,00
5.4.
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
5.4.1.
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
2014
2021
Годовая выработкаэлектроэнергии22,6 млн. кВт.ч
0,00
6.
Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»
6.1.
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
6.1.1.
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
2015
2020
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
874,0
6.1.2.
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2017
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
159 790,0
6.1.3.
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2015
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
2 448,8
6.1.4.
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2017
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
51 351,6
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
6.2.1.
Направление 1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
2015
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.2.2.
Направление 2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
2015
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2 500,0
6.2.3.
Направление 3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
2015
2020
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
1 000,0
6.2.4.
Направление 4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
2015
2020
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
750,0
6.2.5.
Направление 5.
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
2017
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.3.
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
6.3.1.
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах
0
6.3.2.
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение пропускной способности дорог и улиц
0
6.3.4.
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
0
7.
Подпрограмма 7. «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
7.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО «Бурятгаз», Минтранс РБ
2017
2021
-
0,00
____________________
*Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »
Всего
2655788,3
2130340,6
2587040,1
3244384,0
3526580,0
2833131,2
2721756,4
2830894,4
382205,8
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2644342,3
2128876,1
2539299,2
3157639,5
3441702,1
2833131,2
2721756,4
2830894,4
0,0
-96644,2
579160,1
-95179,7
Минздрав РБ
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2838,90
0,00
4250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7566,10
863,50
43490,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Гу-синоозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-нерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
180 413,40
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
180 413,40
0,00
0,00
0,00
Минздрав РБ
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44000,00
46900,00
50000,00
0,00
0,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3448,50
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54802,82
55000,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
853,90
0,00
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39317,35
64559,50
0,00
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2749624,9
2910846,1
2 264 042,7
2 338 286,6
2 448 688,6
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1644337,8
1358037,1
1347130,0
2115244,9
2062107,6
1 260 739,3
1 795 971,1
1 964 223,8
Минтранс Республики Бурятия
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
1 003 303,4
542 315,5
484 464,8
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
537190
545854,8
444632,3
672902,4
822979,2
595 598,6
636 570,8
544 532,7
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
405036,8
345958,7
408021,7
447000
547201,7
443 519,2
440 000,0
540 000,0
576593
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
131960,8
576593
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
187902,5
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
702111
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
221 621,5
719 400,3
879 691,1
Направление 2.
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721429
412514,5
734829,4
634380
848738,5
1 003 303,4
542 315,5
484 464,8
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия»
Всего
264536,1
311084,1
432882,6
364014,6
385881,8
385252,1
383469,8
382205,8
382205,80
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
########
385 881,80
385 252,10
383 469,80
382 205,80
382205,80
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
Минтранс Республики Бурятия
34361,20
34024,80
32113,40
32268,60
36095,40
34219,10
34150,60
32886,60
32886,60
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
454,50
454,50
454,50
454,50
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230174,90
277059,30
400769,20
331746,00
349651,90
350578,50
348864,70
348864,70
348864,70
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», АО «Улан-Удэ Энерго», Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9039,39
8784,137
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах
Всего
0,00
0,00
48614,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43490,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения.
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.5
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.6
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________
* Справочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
Приложение 3
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6129991,24
4083182,28
4296218,96
6964143,82
7299910,98
6016215,07
3573613,68
3090594,14
2395613,50
федеральный бюджет*
2599034,40
1350954,57
1175021,50
3136619,01
2267514,36
1265381,89
23671,70
24654,70
0,00
республиканский бюджет
2655788,29
2130340,63
2587040,10
3056481,49
3526580,0
2833131,20
2721756,40
2830894,40
2395613,50
местный бюджет*
19100,00
8397,91
2121,60
8251,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856068,55
593489,17
532035,76
696711,00
1505816,63
1917701,98
851857,28
259699,74
0,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333600,00
306600,00
301600,00
65100,00
122002,00
122873,00
700893,00
146351,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333600,00
306600,00
301600,00
65100,00
122002,00
122873,00
700893,00
146351,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321000,00
294000,00
289000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321000,00
294000,00
289000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45000,00
45000,00
47773,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45000,00
45000,00
47773,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
45000,00
45000,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
45000,00
45000,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586594,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586594,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500,00
56699,00
88751,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500,00
56699,00
88751,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
всего
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
всего
0,00
0,00
0,00
1000,00
18555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1000,00
18555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
всего
0,00
0,00
0,00
1500,00
45047,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1500,00
45047,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт Республики Бурятия
всего
236346,84
743186,56
377231,96
2260395,00
246497,09
180413,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16688,40
650000,00
302183,00
1702900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16446,00
39920,80
21783,20
44000,00
146497,09
180413,40
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
203212,44
53265,76
53265,76
513495,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106531,52
53265,76
53265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177967,94
53265,76
53265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
всего
0,00
300000,00
302183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300000,00
302183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350000,00
0,00
1702900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350000,00
0,00
1702900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5000,00
38456,30
21783,20
44000,00
46900,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5000,00
38456,30
21783,20
44000,00
46900,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54802,82
55000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54802,82
55000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
853,90
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
853,90
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39317,35
64559,50
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39317,35
64559,50
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
всего
49499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
#########
#########
2 954 797,90
3 995 441,40
5 178 360,46
3 529 424,59
2 338 286,60
2 448 688,60
2 013 407,70
федеральный бюджет*
#########
699 219,60
872 838,50
1 433 719,01
2 267 514,36
1 265 381,89
23 671,70
24 654,70
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.:
#########
#########
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 264 042,70
2 338 286,60
2 448 688,60
2 013 407,70
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
1 250 000,00
1 250 000,0
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,0
республиканский бюджет
602 497,70
602 276,1
местный бюджет*
22 502,30
22 723,9
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог***
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
1 209 337,00
686 941,5
636 570,80
544 532,70
544 532,70
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 342,9
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
210 402,80
91 342,9
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
595 598,6
636 570,8
544 532,7
544 532,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
210 402,80
91 342,8
Направление 2.
Содержание автодорог***
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
444 019,2
440 000,0
540 000,0
540 000,0
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
443 519,2
440 000,00
540 000,0
540 000,0
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
91 842,9
федеральный бюджет*
210 402,80
91 842,9
республиканский бюджет
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.:
всего
#########
#########
707 228,00
1 824 395,40
1 939 198,6
821 621,5
719 400,30
879 691,10
674 160,00
федеральный бюджет, в т.ч.:
#########
539 610,07
344 712,80
1 016 955,40
1 247 271,9
600 000,0
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
17 426,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,0
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
221 621,50
719 400,30
879 691,10
674 160,00
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
17 426,70
Направление 2.
Субсидии МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
1 482 623,20
1 536 460,5
565 987,20
509 119,50
254 715,00
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
573 539,0
23 671,70
24 654,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
397 170,50
533 157,1
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 003 303,4
542 315,50
484 464,80
254 715,00
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
374 668,20
510 433,3
местный бюджет * Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
22 723,9
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264536,10
311084,10
432882,60
364014,60
385881,80
385252,10
383469,80
382205,80
382205,80
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264536,10
311084,10
432882,60
364014,60
385881,80
385252,10
383469,80
382205,80
382205,80
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
всего
264536,10
311084,10
432882,60
364014,60
385881,80
385252,10
383469,80
382205,80
382205,80
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34361,20
34024,80
32113,40
32268,60
36095,40
34219,10
34150,60
32886,60
32886,60
134,50
454,50
454,50
454,50
454,50
230174,90
277059,30
400769,20
331746,00
349651,90
350578,50
348864,70
348864,70
348864,70
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347395,5
244179,3
178970,0
189248,3
1283814,6
1783252,0
150964,3
113348,7
0,0
федеральный бюджет*
0,0
1735,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
9039,4
8784,1
1800,0
0,0
0,0
3423,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
19100,0
36,8
0,0
5051,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
319256,1
233623,4
177170,0
184197,1
1283814,6
1779829,0
150964,3
113348,7
0,0
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338356,1
233623,41
177170,0
189248,3
187794,6
200899,0
150964,3
113348,7
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
19100,0
0,0
0,0
5051,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
319256,1
233623,4
177170,0
184197,1
187794,6
200899,0
150964,3
113348,7
0,0
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9039,4
8820,889
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
9039,4
8784,137
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
36,752
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,0
0,000
1800,0
0,0
0,0
3423,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,000
1800,0
0,0
0,0
3423,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
1096020,0
1578930,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
1096020,0
1578930,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6.
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»
всего
0,00
8361,16
50736,50
89944,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
республиканский бюджет
0,00
0,00
48614,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
0,0
местный бюджет*
0,00
8361,16
2121,60
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20892,10
72734,50
66163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20892,10
72734,50
66163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.
Направление 6.3.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1575,60
2121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1575,60
2121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,00
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
________________________
*Справочно.
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7.
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 13.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2025 года
№ п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существую-щая катего-рия
перс-пектив-ная катего-рия
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
33,90
31,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
33,90
31,00
0,00
0,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,19
1,00
31,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19-км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.4.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.5.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
32,90
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
1,90
35,00
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.8.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.9.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 419+800 - км 422+900 (с. Романовка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,90
35,00
2.11.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.12.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.13.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
725,00
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,60
0,00
0,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
604,90
859,32
787,10
360,86
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
752,62
686,10
339,21
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
4,90
106,70
101,00
21,65
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 (площадка отдыха) в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
13,70
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
0,78
0,61
49,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,60
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
795,32
42,00
236,85
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,27
0,00
0,00
728,10
124,01
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 347+350 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
3,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
1,30
14,00
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
24,66
31,50
48,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
24,66
31,50
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
12,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с.Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с.Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
2,10
30,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,50
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургалтай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
1,50
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
22,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
14,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
5,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
0,00
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.3.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.4.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.5.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.6.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.7.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.8.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.9.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.10.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
0,81
3,00
267,89
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
0,81
3,00
267,89
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
0,81
3,00
267,89
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,00
117,05
42,95
15,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,00
117,05
42,95
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с.Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
117,05
34,95
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
5,00
10,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
3,00
5,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
5,10
0,00
0,00
0,00
0,20
10,00
56,80
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
5,10
0,00
0,00
0,00
0,20
10,00
56,80
40,00
11.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Иволгинск - Иволгинский храм, км 0+000 - км 2+500 (с. Иволгинск) (в т.ч. ПД и РД)
2,42
c
Y
IY
0,00
5,10
11.2.
км 2+500 - км 9
6,58
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
10,00
56,80
40,00
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
1,50
20,00
15,50
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
1,50
20,00
15,50
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
6,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
8,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Шергино-Оймур-Заречье, км 35+780- км 37+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
1,50
20,00
1,50
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,35
0,00
0,00
0,78
6,57
1,00
23,41
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
8,35
0,00
0,00
0,78
6,57
1,00
23,41
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
1,00
23,41
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,49
3,00
47,89
50,00
50,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
3,00
47,89
50,00
50,00
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
3,08
6,55
1,00
44,00
43,66
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
43,66
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
56,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
56,00
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,80
78,80
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
0,80
78,80
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургалтай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургалтай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
20,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
20,50
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
24,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
24,00
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,70
7,80
48,20
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,70
7,80
48,20
0,00
Итого:
1586,33
895,66
534,92
1516,7
1634,40
728,87
1368,51
1366,29
481,86
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
58,44
62,25
0,70
79,50
6,28
66,80
135,60
40,00
8,00
реконструкция дорог
128,95
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,40
0,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
601,81
959,37
1124,59
415,86
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
7,00
3,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
60,26
273,54
201,70
58,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
752,62
686,10
339,21
республиканский бюджет
376,47
356,05
195,25
499,75
387,33
128,87
615,89
680,19
87,15
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
33
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
34
Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,07
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
7,52
0,00
1586,88
895,66
539,16
1516,7
1634,40
728,87
1368,51
1366,29
481,86
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
58,98
62,25
4,94
79,50
6,28
66,80
135,60
40,00
8,00
реконструкция дорог
128,95
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,40
0,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
601,8
959,37
1124,59
415,86
повышение уровня обустройства автодорог
32,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
7,00
3,00
0,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
60,26
273,54
201,70
58,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
752,62
686,10
339,21
республиканский бюджет
377,00
356,0
199,49
499,75
387,332
128,87
615,89
680,191
87,152
__________________
*Справочно.
**Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструции на период до 2020 года.
№ пп
Наименование автомобильной дороги (районов)
Местона-хожде-ние сооружения
Наименова-ние препятствия
Длина, м
Мате-риал
Период реализации
в том числе
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1. Автомобильные дороги регионального значения.
Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян
Баргузинский район
1
км 268
р. Баргузин
411,223
ж/б
411,223
1537,95
2
км 365
р. Буксухен
7,400
ж/б
3
км 367
р. Буксыкен
9,000
ж/б
0,000
4,600
Курумканский район
4
км 472+900
р. Гахан
0
ж/б
5
км 474+900
р. Сухотка
52,25
ж/б
0,000
36,950
3,316
27,721
Всего по дороге:
427,623
411,22
0,000
0,000
36,950
0,000
0,000
0,000
0,000
1537,95
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
4,600
федеральный бюджет*
1343,48
Республиканский бюджет
194,45
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
4,600
Романовка - Богдарин
Баунтовский эвенкийский район
6
км 21+454
р. Нигрей
36,100
ж/б
0,000
0,000
36,100
0,000
1,831
18,438
14,595
0,000
7
км 27+400
р. Кумыхта
10,500
ж/б
0,000
10,500
2,000
15,000
8
км 38+550
р. Ансахан
18,900
ж/б
0,000
18,900
18,900
3,100
22,995
12,363
в т.ч. остатки 2016 г.
12,363
9
км 44+490
р. Щербахта
35,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
35,490
2,401
2,401
45,000
5,000
лимит 2014
0,000
остатки 2013
2,401
10
км 51+370
р. Волчья Падь
0,000
ж/б
11
км 74+250
р. Верея
18,400
ж/б
18,400
30,236
12
км 113
ключ
12,000
ж/б
13
км 117+282
ручей
11,000
ж/б
0,000
3,500
14
км 117+860
ручей
12,000
ж/б
15
км 118+700
ручей
12,000
ж/б
0,000
0,000
23,500
2,729
0,000
19,833
16
км 164+045
р. Ауник
34,000
ж/б
0,000
34,000
5,000
42,900
Всего по дороге:
166,400
18,400
0,000
23,500
18,900
18,900
36,100
0,000
44,500
35,490
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
14,595
7,000
106,400
5,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
14,595
7,000
106,400
5,000
Улан-Удэ - Романовка - Чита
Еравнинский район
17
км 256
руч. Гавриловский
14,100
ж/б
0,000
0,000
18
км 354+108
р.Шинок
9,900
ж/б
0,000
3,000
19
км 385
р. Булугта
11,200
ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20
км 379+036
р. Баянгол
11,600
ж/б
11,600
31,888
21
км 392+682
р. Шара-Горхон
31,400
ж/б
0,000
3,000
21
км 399
р. Хурета
31,400
ж/б
0,000
5,000
22
км 402
суходол
13,300
ж/б
23
км 392+680
р. Шара-Гол
11,500
ж/б
11,500
18,000
Еравнинский район
24
км 485+240
р. Джидинка
20,550
ж/б
0,000
0,000
25
км 504+200
суходол
11,650
ж/б
0,000
0,000
26
км 521+358
р. Баксарга
36,450
ж/б
0,000
2,500
км 469+878
суходол
19,230
ж/б
0,000
4,800
Всего по дороге:
160,150
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,500
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,500
22,800
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,500
22,800
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян
Северо-Байкальский район
26
км 29+654
р. Вьюшенка
28,800
ж/б
0,000
29,100
3,900
18,497
23,842
27
км 34+651
ручей б/н
29,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
29,100
3,400
25,171
22,097
2,797
в т.ч. остатки 2016 г.
11,392
27.1.
км 81+808
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
25,310
60,000
20,000
Всего по дороге:
57,900
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
25,310
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,797
0,000
60,000
20,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,797
0,000
60,000
20,000
Шергино - Оймур - Заречье
Кабанский район
28
км 66+329
р. Сухая
29,560
ж/б
0,000
29,560
8,321
33,435
29
км 66+270
река ч/з протоку
9,250
ж/б
9,250
14,577
Всего по дороге:
38,810
9,250
29,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
Бичурский район
км 28+797
р.Дабатуй
6,200
ж/б
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,443
17,000
Всего по дороге:
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
0,000
Монды-Орлик
Окинский район
31
км 92+385
ручей
0,000
ж/б
0,000
0,000
32
км 102+371
ручей
0,000
ж/б
33
км 103+581
ручей
0,000
ж/б
34
км 104+065
ручей
0,000
ж/б
35
км 117+073
р. Нур Холой
12,500
ж/б
0,000
4,500
Всего по дороге:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,500
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,500
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией
Закаменский район
35
км 230+710
р. Хуртуга
30,950
ж/б
36
км 288+808
р. Джида
0,000
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
30,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией
Джидинский район
37
км 5+055
ручей б/н
15,9 пм/0,32 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
15,900
протяженность подходов, км
/0,320 км
реконструкция
0,700
1,685
17,271
8,669
в т.ч: остаток 2015 г.
8,669
38
км 5+231
ручей б/н
6,50
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
22,400
0,000
0,000
0,000
15,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа
Тункинский район
39
р. Тунка
80,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
80,000
0,500
2,276
30,000
30,000
Всего по дороге:
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
30,000
30,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
30,000
30,000
Северобайкальск-Даван
Северо-Байкальский район
40
км 33+537
ручей
24,700
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
41
км 41
р. Бира
20,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
44,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
км 54+209
р. Брянка
48,95/ 2,2 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
48,950
протяженность подходов, км
/2,20
реконструкция
1,444
4,282
95,000
57,527
Всего по дороге:
48,950
0,000
0,000
0,000
48,950
0,000
0,000
0,000
0,000
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
Северо-Байкальский район
43
км 28+572
р. Ухта
29,300
ж/б
44
км 93+658
р.Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
40,000
5,000
45,000
45
км 104+566
суходол
22,800
ж/б
0,000
0,000
46
км 127+114
ручей б/н
18,900
ж/б
18,900
50,000
47
км 140+497
р. Олдында
107,0
ж/б
0,000
7,000
48
км 141+049
р. Огдынка
34,000
ж/б
34,000
45,000
49
км 161+878
ручей б/н
29,1/ 1,15 км
ж/б
0,000
0,000
29,12 / 1,15 км
протяженность подходов, км
4,994
22,000
28,700
в т.ч. остатки 2016 г.
3,949
50
км 225
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
51
км 251
р.
47,23 пм/1,578 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,230
0,411
6,924
64,600
57,000
13,834
30,000
Муйский район
52
км 331
р.
24,70
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53
км 306
р. Голубой
65,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
65,230
0,500
7,520
62,335
92,000
58,527
в т.ч. остатки 2016 г.
51,851
54
км 353
р.
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
24,900
0,000
0,000
5,000
14,129
24,918
в т.ч. остатки 2016 г.
9,638
55
км 384
р. Сунуекит
100,000
ж/б
0,000
0,000
1,500
5,399
Всего по дороге:
475,130
0,000
0,000
0,000
0,000
54,020
65,230
47,230
0,000
92,900
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
72,361
30,000
12,000
140,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
72,361
30,000
12,000
140,000
53.
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,447
20,08
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,447
20,084
0,000
54.
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,269
28,495
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,269
28,495
0,000
55.
Проектирование, строительство и последующее содержание мостового перехода через р. Топка нак км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи в Тарбагатайском районе РБ (КЖЦ-10 лет)
км 171+950
р. Топка
0,000
0,278
19,507
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,278
19,507
15,000
56.
Строительство путепровода (с подходами) через железную дорогу (в т.ч. Разработка ПД и РД)
км 40
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
15,000
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:
пм
1559,21
450,473
29,560
52,600
120,700
72,920
130,430
53,430
124,500
165,200
протяженность подходов, км
2,529
1,150
млн.руб.
1639,95
91,553
163,029
307,694
304,594
92,751
103,507
241,50
192,30
федеральный бюджет*
1343,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
296,451
91,553
163,029
307,694
304,594
92,751
103,51
241,500
192,300
########
#ССЫЛКА!
########
#ССЫЛКА!
########
########
#ССЫЛКА!
*Cправочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Таблица 1
Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
ВСЕГО:
млн. руб.
254,715
220,940
433,754
388,115
543,9737
484,79170
335,715
254,715
254,715
в т.ч.:
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
0,84
2,70
2,80
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
км
2,70
2,80
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
4,01
11,19
29,70
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
км
10,90
29,70
1
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
млн. руб.
240,000
212,371
414,629
373,400
529,259
470,077
321,000
240,000
240,000
лимит 2016 г.
млн. руб.
333,500
остаток 2015 г.
млн. руб.
39,900
остаток 2016 г.
млн. руб.
20,949
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
221,510
221,077
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
199,359
198,969
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
22,107
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
республиканский бюджет
9,000
81,000
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
14,715
8,569
19,125
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
лимит 2014 г
млн. руб.
8,569
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
Таблица 2
Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
1,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.
млн. руб.
1,951
остатки 2013 г
млн. руб.
1,951
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
0,000
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
_______________
* справочно
Таблица 3
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"из Дорожного фонда Республики Бурятия на ремонт автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2020 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
175,3092
623,553
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
311,777
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
311,153
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,624
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
32,65
64,60
1
Тарбагатайский район
млн. руб.
20,4590
205,833
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
102,916
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
20,4590
102,711
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,206
2
Заиграевский район
млн. руб.
87,2079
137,338
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
68,669
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
87,2079
68,532
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,137
3
Иволгинский район
млн. руб.
41,7945
107,801
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
53,901
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
41,7945
53,793
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,108
4
Прибайкальский район
млн. руб.
25,8478
172,581
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
86,291
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
25,8478
86,118
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,173
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Государственной программе Республики Бурятия
Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*
Статус
Мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год**
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
409156,98
########
241365,40
192621,13
1375522,54
228251,42
#########
139299,24
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9502,93
8784,137
1800,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
13821,14
36,752
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
385832,91
########
239565,40
187569,89
1331527,55
222989,01
#########
134254,72
0,00
1.1. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы
Всего по разделу 1.1
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.1
Проведение энергетических обследований
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.2
Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.3
Утепление зданий, замена дверных блоков, установка стеклопакетов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.4
Замен ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в бюджетных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.5
Применение энергосберегающего оборудования в системах отопления, водоснабжения, электроснабжения и освещения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Энергосбережение в ТЭК
Всего по разделу 1.2
всего
333077,25
########
177170,00
189248,32
187794,63
200898,98
150964,28
113348,74
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
319256,11
########
177170,00
184197,08
187794,63
200898,98
150964,28
113348,74
0,00
ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
Всего по ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
всего
43982,77
39627,00
14978,00
5051,24
55662,00
32285,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
30161,63
39627,00
14978,00
0,00
55662,00
32285,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.1
Модернизация технологического оборудования на энергосберегающее, применение энергосберегающих технологий
всего
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.2
Установка приборов учета, внедрение системы АСКУЭ
всего
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.3
Восстановление изоляции котлов, участков сетевых и питательных трубопроводов, паропроводов, модернизация теплотрасс надземной прокладки
всего
14831,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.4
Энергетическое обследование
всего
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.5
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-2)
всего
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.6
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (ТТЭЦ)
всего
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.7
Котельная поселка Заречный. Техническое перевооружение основного оборудования с переводом парового котла в водогрейный режим
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.8
Техническое перевооружение котлоагрегатов №№2, 3 котельной "Юго-Западная" с парового режима в водогрейный
всего
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.9
Техническое перевооружение котельной "Юго-Западная" с установкой котлоагрегата КВТС 20
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.10
Перевод потребителей п.Стеклозавод на централизованное теплоснабжение от тепломагистрали №3 с закрытием 2 мазутных котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.11
Техническое перевооружение системы учета тепловой энергии от котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.12
Реконструкция системы автоматического сбора технической информации ТТЭЦ (узлы учета)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.13
Реконструкция насосной станции ПНС-22 с объединением коллекторов на выходе с ПНС в общий коллектор
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.14
Техническое перевооружение ЦТП (20ед.)
всего
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.15
Техническое перевооружение ЦТП 21/1
всего
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.16
Оснащение потребителей приборами учета используемой тепловой энергии
всего
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.17
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-1)
всего
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.18
Замена ЗУУ на эмульгаторы котла №7 У-УТЭЦ-1
всего
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.19
Реконструкция турбины Тп-100/100-8,8 ст.№7 с выделением теплофикационного пучка в конденсаторе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
7375,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
7375,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.20
Монтаж частотного преобразователя на подпорно-подпиточном насосе СЭ-1250-70 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.21
Автоматизация системы учета ТЭП и планирования оптимальных режимов работы станции на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
10375,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
10375,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.22
Монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
3712,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
3712,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.23
Монтаж системы реагентной обработки подпиточной воды на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.24
Закрытие котельной "СДЮШОР №9", "Ипподром" и "Саншколы №28" с переводом потребителей п.В.Березовка на централизованное теплоснабжение
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.25
Автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
10823,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
10823,00
0,00
0,00
0,00
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
Всего по филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
всего
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
115511,68
93874,11
63594,25
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
115511,68
93874,11
63594,25
0,00
Мероприятие 1.2.26
Реконструкция ПС, РП
всего
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
53502,00
55300,00
4000,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
53502,00
55300,00
4000,00
0,00
Мероприятие 1.2.27
Модернизация системы отопления
всего
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
298
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.28
Реконструкция воздушных линий ВЛ-110/35/10/0,4кВ
всего
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
3000,00
3198,00
1000,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
3000,00
3198,00
1000,00
0,00
Мероприятие 1.2.29
Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами
всего
1801,00
3528,11
2094,00
0,00
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1801,00
3528,11
2094
0
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.30
Замена провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
19131,00
40424,40
28094,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
19131
40424,40
28094,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.31
Энергоэффективная реконструкция зданий и сооружений
всего
0,00
0,00
0,00
706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
706
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.32
Модернизация оборудования собственных нужд на подстанциях
всего
0,00
0,00
0,00
1789,50
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
1789,5
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.33
Проведение обязательных энергетических обследований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.34
Внедрение энергоэффективных светильников
всего
1128,00
320,00
310,00
2449,00
5169,90
4611,68
5091,11
6899,25
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1128
320
310
2449
5169,90
4611,68
5091,11
6899,25
0,00
Мероприятие 1.2.35
Автоматизация учета электроэнергии
всего
38144,00
52134,00
81268,00
60000,00
18347,00
26104,00
30135,00
51595,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
38144
52134
81268
60000,00
18347,00
26104,00
30135,00
51595,00
0,00
Мероприятие 1.2.36
Организация системы закупки для хозяйственных нужд энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности(энергоэффективных электрокотлов)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
150,00
100,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
150,00
100,00
0,00
Мероприятие 1.2.37
Герметизация зданий: утепление стен (центральное отопление)
всего
4870,00
1570,00
484,00
0,00
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4870,00
1570
484
0
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.38
Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций для их реализации (внедрение гелиоколлекторной установки)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Всего по филиалу «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
всего
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
Мероприятие 1.2.39
Модернизация к/а ст.№2 в связи с переходом на сжигание угля Окино-Ключевского разреза
всего
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.40
Внедрение жидкометаллического уплотнения (ВГУ) на РК ЦВД т/а ст.№ 3,4, 5
всего
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.41
Модернизация котлоагрегата ст.5 с заменой компенсаторов на неметаллические
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.42
Внедрение системы шариковой очистки конденсаторов т/а ст. №1, 2, 3, 6
всего
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
АО "Улан-Удэ Энерго"
Всего по АО "Улан-Удэ Энерго"
всего
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
22457,43
24617,32
15554,90
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
22457,43
24617,32
15554,90
0,00
Мероприятие 1.2.43
Коммерческий учет в электроустановках потребителей в частных городских домовладениях
всего
9326,00
375,30
9326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
9326
375,3
9326
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.44
Автоматизация учета электроэнергии
всего
25000,00
3715,00
15544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
25000
3715
15544
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.45
Капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-0,4кВ
всего
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
5095,00
6845,00
4126,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
5095,00
6845,00
4126,00
0,00
Мероприятие 1.2.46
Техническое перевооружение и реконструкция сетей электроснабжения
всего
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.47
Проверка счетчиков электроэнергии на ПС, РП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
53,26
53,26
53,26
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
53,26
53,26
53,26
0,00
Мероприятие 1.2.48
Проверка ТТ в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
187,95
306,29
251,59
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
187,95
306,29
251,59
0,00
Мероприятие 1.2.49
Проверки ТН в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
331,22
192,77
100,05
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
331,22
192,77
100,05
0,00
Мероприятие 1.2.50
Замена "голого" провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15845,00
16042,00
10021,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15845,00
16042,00
10021,00
0,00
Мероприятие 1.2.51
Замена силовых трансформаторов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.52
Замена ответвлений (подводок к жилым домам)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
945,00
1178,00
1003,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
945,00
1178,00
1003,00
0,00
1.3. Энергосбережение в промышленности
Всего по разделу 1.3
всего
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
Всего по АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
всего
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.1
Реконструкция систем общего
электрического освещения
производственных корпусов
всего
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.2
Замена существующих силовых
трансформаторов на герметичные масляные
трансформаторы с улучшенными
характеристиками
всего
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.3
Модернизация системы технического учёта
электроэнергии
всего
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.4
Установка приборов учета в котельной
предприятия
всего
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.5
Устройство т/изоляции от ограждения
периметра завода до ТК-4
всего
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.6
Монтаж конденсаторных установок с
автоматическим регулированием мощности
всего
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.7
Установка приборов учета с автоматизацией
тепловых пунктов
всего
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.8
Модернизация системы снабжения сжатым воздухом
всего
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.9
Замена теплоизоляции трубопроводов
всего
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.10
Автоматизация насосной станции с
применением частотно-регулируемых
приводов
всего
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш»
Всего по Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш»
всего
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.11
Замена вентеляторов марки ВЦ на высокоэффективные вентеляторы марки ВР с эл.двигателями меньшей мощности
всего
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.12
Замена ламп ДРЛ на светодиодные лампы в светильниках подкранного освещения подразделений завода
всего
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.13
Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники верхнего освещения локомотивокомплектовочного и локомотивосборочного цехов
всего
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Замена коммерческих приборов учета
всего
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Повышение эффективности производства сжатого воздуха
всего
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.16
Замена существующих светильников на светодиодные
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Всего по ЗАО "Улан-Удэстальмост"
всего
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Перевод котельной на газ
всего
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Установка стеклопакетов в гл.корпусе
всего
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Энергосбережение на предприятиях ЖКХ
Всего по разделу 1.4
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
44179,99
27352,44
10621,55
25950,50
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
185,00
22090,03
5727,01
20905,98
0,00
МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
Всего по МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
42,00
75,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
42,00
75,00
75,00
0,00
Мероприятие 1.4.1
Ввод ночного режима работы сетей наружного освещения по основным магистральным улицам с приобретением и вводом эл.щитов управления АСУНО «Идель»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.2
Утепление ворот стояночного бокса, ремонтного бокса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в административных зданиях МБУ "Горсвет"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
75,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
75,00
75,00
0,00
Мероприятие 1.4.4
Реконструкция теплового узла
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Водоканал"
Всего по МУП "Водоканал"
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
43994,99
27310,44
10546,55
25875,50
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
0,00
22048,03
5652,01
20830,98
0,00
Мероприятие 1.4.5
Установка частотных преобразователей на водопроводно-насосных станциях
всего
4285,00
1576,00
0,00
0,00
43994,99
27189,45
7227,01
8084,71
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4285,00
1576,00
0,00
0,00
0,00
21927,04
2332,47
3040,19
0,00
Мероприятие 1.4.6
Установка частотных преобразователей на канализационно-насосной станции
всего
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
Мероприятие 1.4.7
Замена насосных агрегатов на погружные насосы "GRUNDFOS"
всего
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.8
Замена насосных агрегатов второго водоподъема
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1665,90
3218,50
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1665,90
3218,50
0,00
Мероприятие 1.4.9
Внедрение АИИСКУЭ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.10
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
всего
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
120,99
231,92
290,21
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
120,99
231,92
290,21
0,00
Мероприятие 1.4.11
Комплекс проектно-изыскательных работ для модернизации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.12
Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на сооружениях организации
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.13
Замена силовых трансформаторов
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1421,72
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1421,72
0,00
0,00
1.5. Энергосбережение на транспорте
Всего по разделу 1.5
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.1
Распространение информации о необходимости замещения бензина и дизельного топлива, используемых транспорт-ными средствами в качестве моторного топлива, природ-ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.2
Проведение работы с нефтегазовыми компаниями по во-просу строительства газозаправочных станций на террито-рии Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Управление трамвая"
Всего по МУП "Управления трамвая"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях
Всего по разделу 1.6
всего
9039,39
8820,889
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
всего
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по замене ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в муниципальных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности
всего
0,00
735,046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
698,294
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,752
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.4
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района
всего
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
Всего по разделу 1.7
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.1
Проектирование и строительство солнечных электростанций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
МО «Баунтовский эвенкийский район»
Всего по МО «Баунтовский эвенкийский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.2
Пилотный проект по строительству солнечных электростанций в Баунтовском районе
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Баргузинский район»
Всего по МО «Баргузинский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.3
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-1" на р. Ульзыха
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.4
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-2" на р. Нестериха (600 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Курумканский район»
Всего по МО «Курумканский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.5
Проектирование и строительство МГЭС на р. Большой Курумкан Курумканского района (1500 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего по разделу 1.8
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.1
Проведение семинара по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.2
Участие в брифинге со СМИ о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.3
Распространение информации о необходимости энергосбережения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.4
Создание республиканской информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - В соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна соответствовать установленным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225. В целях соблюдения настоящих требований в настоящем приложении к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» приведены соответствующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в иных сферах экономики;
** - справочно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
Перечень
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*
№
п/п
Наименование индикатора
Ед.
измерения
Значение индикатора по годам
2013**
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Энергоемкость валового регионального продукта Республики Бурятия (для сопоставимых условий)
кг.у.т./тыс.рублей
56,85
54,97
53,14
51,38
49,68
48,03
46,43
44,89
44,86
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий)
кг.у.т./тыс.руб.
50,95
46,72
42,65
38,94
35,65
32,86
30,32
27,94
27,86
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объёму валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
%
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
46,55
55,06
63,17
70,62
78,02
85,54
92,8
100
100,00
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
73,94
77,09
80,89
84,65
88,44
92,26
96,11
100
100,00
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
55,05
62,53
69,27
76,08
82,3
88,48
94,65
100
100,00
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
---
---
---
---
---
---
---
---
-
Доля объёма производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объёме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учёта гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0
0
0
0
0
0,0025
0,025
0,0063
0,0063
удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт∙ч/кв.м
101,12
98,09
98,09
98,09
51,805
50,25
48,74
47,28
47,25
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,1
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
5,35
5,19
5,19
5,19
14,44
14
13,58
13,17
13,14
удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
1,08
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
шт.
0
1
6
13
30
30
35
40
45
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,21
0,21
0,21
0,2
0,13
0,126
0,122
0,118
0,114
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
83,44
83,13
82,75
82,3
21,4
20,75
20,13
19,53
19,50
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
14,86
14,61
14,49
14,2
9,65
9,36
9,07
8,8
8,77
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т.у.т./кв.м
0,03
0,03
0,03
0,03
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства
тыс. т.у.т/млрд.руб
4,36
4,66
4,17
3,85
3,38
3,18
2,99
2,82
2,76
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
Кг.у.т./Гкал
181,42
179,6
177,81
176,03
154,73
150,08
145,58
141,21
141,18
доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
24,21
23,47
22,72
21,95
19,07
18,49
17,94
17,4
17,37
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт∙ч/Гкал.
19,1
19,1
19,1
19,1
10,26
9,95
9,65
9,36
9,33
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
18,5
17,68
17,45
16,67
18,17
17,62
17,09
16,58
16,55
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
кВт∙ч/куб.м
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт∙ч/куб.м
0,86
0,81
0,77
0,73
0,79
0,76
0,74
0,72
0,69
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт∙ч/куб.м
0,35
0,35
0,35
0,35
0,81
0,78
0,76
0,73
0,69
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт∙ч/кв.м
2,89
2,77
2,66
2,56
0,79
0,76
0,74
0,72
0,69
количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
182
253
320
336
189
189
189
189
189
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
____________________________________________
* - В соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна соответствовать установленным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225. В целях соблюдения настоящих требований в настоящем приложении к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» приведены показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
** - справочно.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.09.2018 № 514
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327):
1.1. В паспорте строки:
«Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных
ассигнований
Программы
Источники финансирования
Общий
объем финансирования Государственной программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
35323878,93
9243817,73
19664068,52
18770,75
6357311,56
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526579,99
0,00
1505816,63
2018 год
5994059,37
1265381,89
2810975,50
0,00
1917701,98
2019 год
3597285,38
23671,7
2721756,40
0,00
851857,28
2020 год
3115248,84
24654,7
2830894,40
0,00
259699,74»
изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации Программы
2014 - 2021 годы
Объем бюджетных
ассигнований
Программы
Источники финансирования
Общий объем финансирования Государственной
программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
35323878,94
9243817,73
19686224,22
18770,75
6357311,56
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580,0
0,00
1505816,63
2018 год
6016215,07
1265381,89
2833131,20
0,00
1917701,98
2019 год
3573613,68
23671,7
2721756,40
0,00
851857,28
2020 год
3090594,14
24654,7
2830894,40
0,00
259699,74
2021 год
2013407,70
0,00
2013407,70
0,00
0,00»
1.2. В подпрограмме 1 «Энергетика Республики Бурятия»:
1.2.1. В паспорте строку
«Срок реализации
подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации
подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.2.2. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования
Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона
Целевой индикатор
Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
72
59
0
24
6,2
152,25
152,25
13,84
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление расходов:
1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
294000
289000
-
-
-
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.1.2. Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей
ВЛ-110 кВ Турка - Усть-Баргузин
(ТУБ-132)
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
тыс. руб.
-
-
-
-
-
+
+
-
1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
Реконструкция
ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
45000
45000
47773
-
-
-
Реконструкция
ВЛ-110 кВ Селендума - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
-
-
30000
45000
45000
-
Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии
Целевой индикатор
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.ч
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
6277
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление расходов:
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
1.2.1. Замена турбогенератора № 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
МВт
-
-
-
-
-
30
-
-
филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
МВт
-
-
-
-
-
170
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.2.3. Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
МВА
-
-
-
-
-
668
-
-
1.2.4. Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ «Районная»
МВА
-
-
-
-
-
526
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Бурводстрой»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
МВА
-
-
-
-
10
-
-
-
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
МВА
-
-
-
-
-
20
-
-
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
МВА
-
-
-
-
-
-
8
-
Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях
Целевой индикатор
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
17,3
17,2
17,1
17,1
17,0
17,0
16,9
16,9
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направление расходов:
1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600»
1.3. В подпрограмме 2 «Транспорт Республики Бурятия»:
1.3.1. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.3.2. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура подпрограммы 2 «Транспорт Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта
Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков
Целевые индикаторы
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн.
т-км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
43700
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия
Направления расходов:
1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через
тыс. руб.
0
0
500000
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения
Целевые индикаторы
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
6200,0
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Транспортировка и хранение»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
23,3
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направления расходов:
2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
177967,94
53265,76
53265,76
0
0
0
0
0
0
2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
323000,0
0
0
0
0
0
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
190495,0
0
0
0
0
0
2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
тыс. руб.
0
0
0
0
0
1200000,00
0
0
0
2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта»)
тыс. руб.
0
300000,0
302183,0
0
0
0
0
0
0
2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
тыс. руб.
0
350000,0
0,0
1702900,0
0
0
0
0
0
2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия**
тыс. руб.
5 000,0
38 456,3
21 783,2
44 000,0
46900,0
50000,0
0
0
0
2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
тыс. руб.
0
0
0
0
3 448,5
0
0
0
0
2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
тыс. руб.
0
0
0
0
54 802,82155
55 000,0
0
0
0
2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований***
тыс. руб.
0
0
0
0
505,516
853,9
0
0
0
2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
тыс. руб.
0
0
0
0
1522.9
0
0
0
0
2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
39 317,35
64559,5
0
0
0
2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
тыс. руб.
0
0
0
0
0
10000,0
0
0
0
Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия
Целевые индикаторы
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направления расходов:
3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
тыс. руб.
49499,0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
тыс. руб.
9099,5
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
тыс. руб.
3336,5
601,0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
тыс. руб.
0
868,0
0
0
0
0
0
0
0»
1.4. В подпрограмме 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»:
1.4.1. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 гг.»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 гг.».
1.4.2. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021
год
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Целевые индикаторы
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
45
45
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
300
300
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог и мостов**
тыс. руб.
537190,0
545854,8
444632,3
672902,39
822979,2
595598,6
636570,8
544532,7
544532,7
Направление 2.
Содержание автодорог**
тыс. руб.
405036,8
345958,7
408021,7
447000,0
547201,7
443519,2
440000
540000,0
540000,0
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
тыс. руб.
-
-
131960,8
-
-
-
-
-
-
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
187902,5
-
-
-
-
-
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
175955,0*
-
-
-
-
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
210402,8*
91842,9*
-
-
-
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
Целевые индикаторы
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
7,44
3,0
8,0
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,15
16,8
7,44
3,0
8,0
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,6
6,4
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед
3
4
5
8
2
8
3
2
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
89,53
124,5
165,2
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Количество
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
-
-
1
0
3
1
5
0
0
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
-
-
-
3,5
43,8
110,8
5
0
0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
60,1
59,8
59,5
59,2
58,9
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов**
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
221621,5
719400,3
879691,1
674160,0
Направление 2.
Субсидии МО на дорожную деятельность**
тыс. руб.
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
962921,5
542315,5
484464,8
254715,0
Общая сумма
финансирования подпрограммы
тыс. руб.
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2561722,39
2910846,1
2223660,8
2338286,6
2448688,6
2013407,7»
1.5. В подпрограмме 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»:
1.5.1. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.5.2. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021 год
Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы
Целевой индикатор
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и
административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс.
руб.
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
1300,0
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1:
- содержание Центрального аппарата:
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
264536,1
34361,2
230174,9
311084,1
34024,8
277059,3
432882,6
32113,4
400769,2
364014,6
32268,6
331746,0
385881,8
36095,4
349651,9
134,5
385252,1
34219,1
350578,5
454,5
383469,8
34150,6
348864,7
454,5
382205,8
32886,6
348864,7
454,5
382205,8
32886,6
348864,7
454,5
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры
Целевой индикатор
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 4.2: эффективное управление Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти
млн.
руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-»
1.6. В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года»:
1.6.1. В наименовании слова «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия».
1.6.2. В паспорте строку
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы»
1.6.3. Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК
Целевой индикатор
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./кВт.ч
0,34
0,33
0,32
0,32
0,315
0,310
0,305
0,300
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Направление расходов
5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
тыс. руб.
233623,41
177170,00
189248,32
187794,63
200898,98
150964,28
113348,74
0,00
Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте
Целевой индикатор
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
285
285
285
285
285
285
285
285
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Направление расходов
5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях
Целевой индикатор
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/
кв. м
34,64
34,30
33,96
33,62
33,28
32,95
32,62
32,29
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Направления расходов:
5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
8820,889
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
тыс. руб.
0,00
1800,00
0,00
0,00
3423,0
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Целевой индикатор
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
10
0
15
0
0
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Направление расходов:
5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
1578930,00
0,00
0,00»
1.7. В подпрограмме 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах»:
1.7.1. В наименовании слова «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах» заменить словами «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия».
1.7.2. В паспорте:
1.7.2.1. Строку
«Цель
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом»
изложить в следующей редакции:
«Цель
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом»
1.7.2.2. Строки:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом.
Сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом.
Сокращение транспортного риска к 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом»
изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2021 годы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом.
Сокращение социального риска к 2021 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом.
Сокращение транспортного риска к 2021 году в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом»
1.7.3. Таблицу 9 «Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год*
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом
Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Целевой индикатор
Число лиц, погибших в ДТП
человек
200
195
190
185
180
170
163
163
Количество ДТП с участием детей
единиц
216
205
204
203
202
201
200
200
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направления расходов:
1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
874,0
0
0
0
0
0
0
1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
тыс. руб.
0
20892,1
72734,5
66300,0
0
0
0
0
1.1.3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
2448,8
0
0
0
0
0
0
1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
20150,0
14010,0
17191,6
0
0
0
0
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направления расходов
1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
тыс. руб.
0
2 500,0
0
0
0
0
0
0
1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
тыс. руб.
0
1 000,0
0
0
0
0
0
0
1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
тыс. руб.
0
750,0
0
0
0
0
0
0
1.2.5. Приобретение для дошкольных образова-тельных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики
Целевой индикатор
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,4
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направления расходов:
2.3.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
тыс. руб.
6785,56
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
тыс. руб.
1575,6
2 121,6
0
0
0
0
0
0
2.3.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
3 200,0
0
0
0
0
0»
1.8. В подпрограмме 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»:
1.8.1. Паспорт изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Наименование подпрограммы
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Соисполнители подпрограммы
ОАО «Бурятгаз» (по согласованию)
Цель
Повышение экологической безопасности Республики Бурятия
Задачи
Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Строительство автогазозаправочных станций
Срок реализации подпрограммы
2017 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Общий объем финансирования,
тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций в количестве 3 ед.»
1.8.2. Таблицу 9.1 «Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9.1
Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия
Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
Целевой индикатор
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
3
0
0
0
Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций
Направление расходов
7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций
тыс. руб.
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00»
1.9. Таблицу 10 «Индикаторы (показатели) Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Индикаторы (показатели) Государственной программы
№№
п/п
Наименование
индикатора
Ед.
измерения
Значение индикатора по годам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Объем вводимой мощности субъектами энергетики
МВА
96
59
25
9
22
36
42
44
2.
Пассажирооборот транспорта
млн. пасс.-км
1621
1626
1631
1636
1641
1646
1651
1656
1670
3.
Грузооборот транспорта
млн. т - км
41100
41500
42000
42500
43000
43500
44000
45200
46000
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
62,2
60,0
58,0
56,3
54,0
53,1
48,0
48,0
48,0
5.
Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего
единиц
1596
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1200
Подпрограмма 1 «Энергетика Республики Бурятия»
7.
Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
27
72
59
53
75
70
70
70
8.
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.
ч
5045
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
9.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
20
Подпрограмма 2 «Транспорт Республики Бурятия»
10.
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн. т - км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
11.
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
12.
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Деятельность прочего сухопутного транспорта»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
13.
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
14.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
45
45
45
15.
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
300
300
300
16.
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
7,44
3,0
8,0
8,0
16.1.
в рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
км
-
-
3,75
24,1
16,8
7,44
3,0
8,0
8,0
17.
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,60
6,4
6,4
18.
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед.
3
4
5
8
2
8
3
3
19.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
20.
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
21.
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
89,53
124,5
22.
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
1
0
3
2
5
0
22.1.
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
3,5
43,8
110,8
5
0
22.2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
60,1
59,8
59,5
59,2
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
23.
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс.
руб
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
24.
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
25.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг. у.т./кВт. ч
0,35
0,34
0,33
0,32
0,32
0,315
0,310
0,305
0,300
26.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
114
285
285
285
285
285
285
285
285
27.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт. ч/
кв. м
34,99
34,64
34,30
33,96
33,62
33,28
32,95
32,62
32,29
28.
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
0
10
0
15
0
0
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
в 2014 - 2020 годах»
29.
Число лиц, погибших в ДТП
человек
205
200
195
190
185
180
170
163
163
30.
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,4
31.
Количество ДТП с участием детей
ед.
216
216
205
204
203
202
201
200
200
32.
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
0
0
0
0
3
0
0
0
Подпрограмма 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Республики Бурятия»
33.
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
0
0
0
0
3
0
0
0»
1.10. Приложения 1 - 5, 7, 10, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 8* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.Цыденов
*Приложения в электронном виде
__________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 46-42-83
оу3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (республиканский бюджет), тыс.руб.
Начала реализации
Окончания реализации
1.
Подпрограмма 1. «Энергетика Республики Бурятия»
1.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2015
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.
0
1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2019
2020
0
1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2018
0
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2020
0
1.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
2019
2019
0
1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
2017
2017
0
1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2018
0
1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.6.
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2019
2020
0
1.2.7.
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.2.8.
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2016
0
1.2.9.
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2017
0
1.2.10.
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2018
0
1.2.11.
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2020
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь
0
2.
Подпрограмма 2. «Транспорт Республики Бурятия»
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
2.1.1.
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»)в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2015
2015
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
2.2.1.
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
Минтранс РБ,
авиакомпании
2013*
2018
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов
0
2.2.2.
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.3.
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.4.
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
Минтранс РБ,
Минстрой РБ,
ОАО «РЖД»
2014
2018
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.
0
2.2.5.
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2013*
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.6.
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
2014
2017
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов
0
2.2.7.
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2013
2020
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия
206 139,5
2.2.8.
Направление 8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия
3 448,5
2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2018
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг
109 802,82455
2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2018
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1359,42
2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1 522,9
2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2017
2018
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
103 876,85
2.2.13.
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
2018
2018
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:
- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;
- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;
- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.
10 000,0
2.3.
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
2.3.1.
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2013*
2014
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок
2 838,9
2.3.2.
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.
1 642,0
2.3.4.
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.
868,0
3.
Подпрограмма 3. «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
3.1.
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.1.1.
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
4 807 603,45
3.1.2.
Направление 2. Содержание автодорог
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
3 711 701,30
3.1.3.
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
131 960,8
3.1.4.
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2016
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
187 902,51
3.1.5.
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
175 955,0
3.1.6.
Направление 6Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2021
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
302 245,7
3.2. Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.2.1
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 822 978,4
3.2.2.
Направление 2. Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2014
2021
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 915 261,14
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
4.1.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
4.1.1.
Направление 1.
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2021
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия
3 026 996,6
268 645,1
2 756 399,0
1 952,5
4.2.
Основное мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
4.2.1.
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти
Минтранс РБ
2014
2020
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
0
5.
Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
5.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», ОАО «Улан-Удэ Энерго», Минтранс РБ
2014
2021
-
0,00
5.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
5.2.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
2014
2021
-
0,00
5.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
5.3.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
2014
2014
Проведение энергетических
обследований в учреждениях
муниципальных образований
8784,137
5.3.2.
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
2015
2018
-
5223,00
5.4.
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
5.4.1.
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
2014
2021
Годовая выработкаэлектроэнергии22,6 млн. кВт.ч
0,00
6.
Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»
6.1.
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
6.1.1.
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
2015
2020
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
874,0
6.1.2.
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2017
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
159 790,0
6.1.3.
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2015
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
2 448,8
6.1.4.
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2017
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
51 351,6
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
6.2.1.
Направление 1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
2015
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.2.2.
Направление 2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
2015
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2 500,0
6.2.3.
Направление 3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
2015
2020
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
1 000,0
6.2.4.
Направление 4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
2015
2020
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
750,0
6.2.5.
Направление 5.
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
2017
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.3.
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
6.3.1.
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах
0
6.3.2.
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение пропускной способности дорог и улиц
0
6.3.4.
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
0
7.
Подпрограмма 7. «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
7.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО «Бурятгаз», Минтранс РБ
2017
2021
-
0,00
____________________
*Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »
Всего
2655788,3
2130340,6
2587040,1
3244384,0
3526580,0
2833131,2
2721756,4
2830894,4
382205,8
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2644342,3
2128876,1
2539299,2
3157639,5
3441702,1
2833131,2
2721756,4
2830894,4
0,0
-96644,2
579160,1
-95179,7
Минздрав РБ
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2838,90
0,00
4250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7566,10
863,50
43490,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Гу-синоозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-нерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
180 413,40
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
180 413,40
0,00
0,00
0,00
Минздрав РБ
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44000,00
46900,00
50000,00
0,00
0,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3448,50
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54802,82
55000,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
853,90
0,00
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39317,35
64559,50
0,00
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2749624,9
2910846,1
2 264 042,7
2 338 286,6
2 448 688,6
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1644337,8
1358037,1
1347130,0
2115244,9
2062107,6
1 260 739,3
1 795 971,1
1 964 223,8
Минтранс Республики Бурятия
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
1 003 303,4
542 315,5
484 464,8
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
537190
545854,8
444632,3
672902,4
822979,2
595 598,6
636 570,8
544 532,7
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
405036,8
345958,7
408021,7
447000
547201,7
443 519,2
440 000,0
540 000,0
576593
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
131960,8
576593
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
187902,5
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
702111
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
221 621,5
719 400,3
879 691,1
Направление 2.
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721429
412514,5
734829,4
634380
848738,5
1 003 303,4
542 315,5
484 464,8
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия»
Всего
264536,1
311084,1
432882,6
364014,6
385881,8
385252,1
383469,8
382205,8
382205,80
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
########
385 881,80
385 252,10
383 469,80
382 205,80
382205,80
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
Минтранс Республики Бурятия
34361,20
34024,80
32113,40
32268,60
36095,40
34219,10
34150,60
32886,60
32886,60
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
454,50
454,50
454,50
454,50
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230174,90
277059,30
400769,20
331746,00
349651,90
350578,50
348864,70
348864,70
348864,70
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», АО «Улан-Удэ Энерго», Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9039,39
8784,137
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах
Всего
0,00
0,00
48614,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43490,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения.
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.5
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.6
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________
* Справочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
Приложение 3
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6129991,24
4083182,28
4296218,96
6964143,82
7299910,98
6016215,07
3573613,68
3090594,14
2395613,50
федеральный бюджет*
2599034,40
1350954,57
1175021,50
3136619,01
2267514,36
1265381,89
23671,70
24654,70
0,00
республиканский бюджет
2655788,29
2130340,63
2587040,10
3056481,49
3526580,0
2833131,20
2721756,40
2830894,40
2395613,50
местный бюджет*
19100,00
8397,91
2121,60
8251,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856068,55
593489,17
532035,76
696711,00
1505816,63
1917701,98
851857,28
259699,74
0,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333600,00
306600,00
301600,00
65100,00
122002,00
122873,00
700893,00
146351,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333600,00
306600,00
301600,00
65100,00
122002,00
122873,00
700893,00
146351,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321000,00
294000,00
289000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321000,00
294000,00
289000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45000,00
45000,00
47773,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45000,00
45000,00
47773,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
45000,00
45000,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
45000,00
45000,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586594,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586594,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500,00
56699,00
88751,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500,00
56699,00
88751,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
всего
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
всего
0,00
0,00
0,00
1000,00
18555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1000,00
18555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
всего
0,00
0,00
0,00
1500,00
45047,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1500,00
45047,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт Республики Бурятия
всего
236346,84
743186,56
377231,96
2260395,00
246497,09
180413,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16688,40
650000,00
302183,00
1702900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16446,00
39920,80
21783,20
44000,00
146497,09
180413,40
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
203212,44
53265,76
53265,76
513495,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106531,52
53265,76
53265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177967,94
53265,76
53265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
всего
0,00
300000,00
302183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300000,00
302183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350000,00
0,00
1702900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350000,00
0,00
1702900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5000,00
38456,30
21783,20
44000,00
46900,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5000,00
38456,30
21783,20
44000,00
46900,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54802,82
55000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54802,82
55000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
853,90
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
853,90
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39317,35
64559,50
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39317,35
64559,50
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
всего
49499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
#########
#########
2 954 797,90
3 995 441,40
5 178 360,46
3 529 424,59
2 338 286,60
2 448 688,60
2 013 407,70
федеральный бюджет*
#########
699 219,60
872 838,50
1 433 719,01
2 267 514,36
1 265 381,89
23 671,70
24 654,70
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.:
#########
#########
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 264 042,70
2 338 286,60
2 448 688,60
2 013 407,70
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
1 250 000,00
1 250 000,0
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,0
республиканский бюджет
602 497,70
602 276,1
местный бюджет*
22 502,30
22 723,9
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог***
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
1 209 337,00
686 941,5
636 570,80
544 532,70
544 532,70
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 342,9
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
210 402,80
91 342,9
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
595 598,6
636 570,8
544 532,7
544 532,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
210 402,80
91 342,8
Направление 2.
Содержание автодорог***
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
444 019,2
440 000,0
540 000,0
540 000,0
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
443 519,2
440 000,00
540 000,0
540 000,0
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
91 842,9
федеральный бюджет*
210 402,80
91 842,9
республиканский бюджет
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.:
всего
#########
#########
707 228,00
1 824 395,40
1 939 198,6
821 621,5
719 400,30
879 691,10
674 160,00
федеральный бюджет, в т.ч.:
#########
539 610,07
344 712,80
1 016 955,40
1 247 271,9
600 000,0
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
17 426,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,0
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
221 621,50
719 400,30
879 691,10
674 160,00
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
17 426,70
Направление 2.
Субсидии МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
1 482 623,20
1 536 460,5
565 987,20
509 119,50
254 715,00
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
573 539,0
23 671,70
24 654,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
397 170,50
533 157,1
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 003 303,4
542 315,50
484 464,80
254 715,00
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
374 668,20
510 433,3
местный бюджет * Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
22 723,9
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264536,10
311084,10
432882,60
364014,60
385881,80
385252,10
383469,80
382205,80
382205,80
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264536,10
311084,10
432882,60
364014,60
385881,80
385252,10
383469,80
382205,80
382205,80
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
всего
264536,10
311084,10
432882,60
364014,60
385881,80
385252,10
383469,80
382205,80
382205,80
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34361,20
34024,80
32113,40
32268,60
36095,40
34219,10
34150,60
32886,60
32886,60
134,50
454,50
454,50
454,50
454,50
230174,90
277059,30
400769,20
331746,00
349651,90
350578,50
348864,70
348864,70
348864,70
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347395,5
244179,3
178970,0
189248,3
1283814,6
1783252,0
150964,3
113348,7
0,0
федеральный бюджет*
0,0
1735,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
9039,4
8784,1
1800,0
0,0
0,0
3423,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
19100,0
36,8
0,0
5051,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
319256,1
233623,4
177170,0
184197,1
1283814,6
1779829,0
150964,3
113348,7
0,0
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338356,1
233623,41
177170,0
189248,3
187794,6
200899,0
150964,3
113348,7
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
19100,0
0,0
0,0
5051,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
319256,1
233623,4
177170,0
184197,1
187794,6
200899,0
150964,3
113348,7
0,0
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9039,4
8820,889
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
9039,4
8784,137
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
36,752
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,0
0,000
1800,0
0,0
0,0
3423,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,000
1800,0
0,0
0,0
3423,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
1096020,0
1578930,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
1096020,0
1578930,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6.
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»
всего
0,00
8361,16
50736,50
89944,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
республиканский бюджет
0,00
0,00
48614,90
86744,50
83355,00
0,00
0,00
0,00
0,0
местный бюджет*
0,00
8361,16
2121,60
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20892,10
72734,50
66163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20892,10
72734,50
66163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.
Направление 6.3.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1575,60
2121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1575,60
2121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,00
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
________________________
*Справочно.
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7.
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 13.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2025 года
№ п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существую-щая катего-рия
перс-пектив-ная катего-рия
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
33,90
31,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
33,90
31,00
0,00
0,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,19
1,00
31,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19-км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.4.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.5.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
32,90
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
1,90
35,00
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.8.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.9.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 419+800 - км 422+900 (с. Романовка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,90
35,00
2.11.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.12.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.13.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
725,00
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,60
0,00
0,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
604,90
859,32
787,10
360,86
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
752,62
686,10
339,21
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
4,90
106,70
101,00
21,65
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 (площадка отдыха) в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
13,70
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
0,78
0,61
49,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,60
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
795,32
42,00
236,85
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,27
0,00
0,00
728,10
124,01
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 347+350 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
3,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
1,30
14,00
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
24,66
31,50
48,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
24,66
31,50
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
12,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с.Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с.Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
2,10
30,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,50
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургалтай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
1,50
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
22,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
14,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
5,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
0,00
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.3.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.4.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.5.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.6.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.7.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.8.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.9.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.10.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
0,81
3,00
267,89
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
0,81
3,00
267,89
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
0,81
3,00
267,89
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,00
117,05
42,95
15,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,00
117,05
42,95
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с.Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
117,05
34,95
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
5,00
10,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
3,00
5,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
5,10
0,00
0,00
0,00
0,20
10,00
56,80
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
5,10
0,00
0,00
0,00
0,20
10,00
56,80
40,00
11.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Иволгинск - Иволгинский храм, км 0+000 - км 2+500 (с. Иволгинск) (в т.ч. ПД и РД)
2,42
c
Y
IY
0,00
5,10
11.2.
км 2+500 - км 9
6,58
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
10,00
56,80
40,00
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
1,50
20,00
15,50
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
1,50
20,00
15,50
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
6,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
8,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Шергино-Оймур-Заречье, км 35+780- км 37+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
1,50
20,00
1,50
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,35
0,00
0,00
0,78
6,57
1,00
23,41
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
8,35
0,00
0,00
0,78
6,57
1,00
23,41
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
1,00
23,41
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,49
3,00
47,89
50,00
50,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
3,00
47,89
50,00
50,00
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
3,08
6,55
1,00
44,00
43,66
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
43,66
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
56,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
56,00
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,80
78,80
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
0,80
78,80
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургалтай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургалтай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
20,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
20,50
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
24,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
24,00
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,70
7,80
48,20
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,70
7,80
48,20
0,00
Итого:
1586,33
895,66
534,92
1516,7
1634,40
728,87
1368,51
1366,29
481,86
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
58,44
62,25
0,70
79,50
6,28
66,80
135,60
40,00
8,00
реконструкция дорог
128,95
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,40
0,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
601,81
959,37
1124,59
415,86
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
7,00
3,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
60,26
273,54
201,70
58,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
752,62
686,10
339,21
республиканский бюджет
376,47
356,05
195,25
499,75
387,33
128,87
615,89
680,19
87,15
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
33
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
34
Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,07
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
7,52
0,00
1586,88
895,66
539,16
1516,7
1634,40
728,87
1368,51
1366,29
481,86
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
58,98
62,25
4,94
79,50
6,28
66,80
135,60
40,00
8,00
реконструкция дорог
128,95
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,40
0,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
601,8
959,37
1124,59
415,86
повышение уровня обустройства автодорог
32,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
7,00
3,00
0,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
60,26
273,54
201,70
58,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
752,62
686,10
339,21
республиканский бюджет
377,00
356,0
199,49
499,75
387,332
128,87
615,89
680,191
87,152
__________________
*Справочно.
**Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструции на период до 2020 года.
№ пп
Наименование автомобильной дороги (районов)
Местона-хожде-ние сооружения
Наименова-ние препятствия
Длина, м
Мате-риал
Период реализации
в том числе
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1. Автомобильные дороги регионального значения.
Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян
Баргузинский район
1
км 268
р. Баргузин
411,223
ж/б
411,223
1537,95
2
км 365
р. Буксухен
7,400
ж/б
3
км 367
р. Буксыкен
9,000
ж/б
0,000
4,600
Курумканский район
4
км 472+900
р. Гахан
0
ж/б
5
км 474+900
р. Сухотка
52,25
ж/б
0,000
36,950
3,316
27,721
Всего по дороге:
427,623
411,22
0,000
0,000
36,950
0,000
0,000
0,000
0,000
1537,95
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
4,600
федеральный бюджет*
1343,48
Республиканский бюджет
194,45
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
4,600
Романовка - Богдарин
Баунтовский эвенкийский район
6
км 21+454
р. Нигрей
36,100
ж/б
0,000
0,000
36,100
0,000
1,831
18,438
14,595
0,000
7
км 27+400
р. Кумыхта
10,500
ж/б
0,000
10,500
2,000
15,000
8
км 38+550
р. Ансахан
18,900
ж/б
0,000
18,900
18,900
3,100
22,995
12,363
в т.ч. остатки 2016 г.
12,363
9
км 44+490
р. Щербахта
35,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
35,490
2,401
2,401
45,000
5,000
лимит 2014
0,000
остатки 2013
2,401
10
км 51+370
р. Волчья Падь
0,000
ж/б
11
км 74+250
р. Верея
18,400
ж/б
18,400
30,236
12
км 113
ключ
12,000
ж/б
13
км 117+282
ручей
11,000
ж/б
0,000
3,500
14
км 117+860
ручей
12,000
ж/б
15
км 118+700
ручей
12,000
ж/б
0,000
0,000
23,500
2,729
0,000
19,833
16
км 164+045
р. Ауник
34,000
ж/б
0,000
34,000
5,000
42,900
Всего по дороге:
166,400
18,400
0,000
23,500
18,900
18,900
36,100
0,000
44,500
35,490
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
14,595
7,000
106,400
5,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
14,595
7,000
106,400
5,000
Улан-Удэ - Романовка - Чита
Еравнинский район
17
км 256
руч. Гавриловский
14,100
ж/б
0,000
0,000
18
км 354+108
р.Шинок
9,900
ж/б
0,000
3,000
19
км 385
р. Булугта
11,200
ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20
км 379+036
р. Баянгол
11,600
ж/б
11,600
31,888
21
км 392+682
р. Шара-Горхон
31,400
ж/б
0,000
3,000
21
км 399
р. Хурета
31,400
ж/б
0,000
5,000
22
км 402
суходол
13,300
ж/б
23
км 392+680
р. Шара-Гол
11,500
ж/б
11,500
18,000
Еравнинский район
24
км 485+240
р. Джидинка
20,550
ж/б
0,000
0,000
25
км 504+200
суходол
11,650
ж/б
0,000
0,000
26
км 521+358
р. Баксарга
36,450
ж/б
0,000
2,500
км 469+878
суходол
19,230
ж/б
0,000
4,800
Всего по дороге:
160,150
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,500
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,500
22,800
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,500
22,800
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян
Северо-Байкальский район
26
км 29+654
р. Вьюшенка
28,800
ж/б
0,000
29,100
3,900
18,497
23,842
27
км 34+651
ручей б/н
29,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
29,100
3,400
25,171
22,097
2,797
в т.ч. остатки 2016 г.
11,392
27.1.
км 81+808
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
25,310
60,000
20,000
Всего по дороге:
57,900
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
25,310
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,797
0,000
60,000
20,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,797
0,000
60,000
20,000
Шергино - Оймур - Заречье
Кабанский район
28
км 66+329
р. Сухая
29,560
ж/б
0,000
29,560
8,321
33,435
29
км 66+270
река ч/з протоку
9,250
ж/б
9,250
14,577
Всего по дороге:
38,810
9,250
29,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
Бичурский район
км 28+797
р.Дабатуй
6,200
ж/б
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,443
17,000
Всего по дороге:
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
0,000
Монды-Орлик
Окинский район
31
км 92+385
ручей
0,000
ж/б
0,000
0,000
32
км 102+371
ручей
0,000
ж/б
33
км 103+581
ручей
0,000
ж/б
34
км 104+065
ручей
0,000
ж/б
35
км 117+073
р. Нур Холой
12,500
ж/б
0,000
4,500
Всего по дороге:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,500
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,500
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией
Закаменский район
35
км 230+710
р. Хуртуга
30,950
ж/б
36
км 288+808
р. Джида
0,000
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
30,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией
Джидинский район
37
км 5+055
ручей б/н
15,9 пм/0,32 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
15,900
протяженность подходов, км
/0,320 км
реконструкция
0,700
1,685
17,271
8,669
в т.ч: остаток 2015 г.
8,669
38
км 5+231
ручей б/н
6,50
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
22,400
0,000
0,000
0,000
15,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа
Тункинский район
39
р. Тунка
80,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
80,000
0,500
2,276
30,000
30,000
Всего по дороге:
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
30,000
30,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
30,000
30,000
Северобайкальск-Даван
Северо-Байкальский район
40
км 33+537
ручей
24,700
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
41
км 41
р. Бира
20,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
44,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
км 54+209
р. Брянка
48,95/ 2,2 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
48,950
протяженность подходов, км
/2,20
реконструкция
1,444
4,282
95,000
57,527
Всего по дороге:
48,950
0,000
0,000
0,000
48,950
0,000
0,000
0,000
0,000
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
Северо-Байкальский район
43
км 28+572
р. Ухта
29,300
ж/б
44
км 93+658
р.Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
40,000
5,000
45,000
45
км 104+566
суходол
22,800
ж/б
0,000
0,000
46
км 127+114
ручей б/н
18,900
ж/б
18,900
50,000
47
км 140+497
р. Олдында
107,0
ж/б
0,000
7,000
48
км 141+049
р. Огдынка
34,000
ж/б
34,000
45,000
49
км 161+878
ручей б/н
29,1/ 1,15 км
ж/б
0,000
0,000
29,12 / 1,15 км
протяженность подходов, км
4,994
22,000
28,700
в т.ч. остатки 2016 г.
3,949
50
км 225
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
51
км 251
р.
47,23 пм/1,578 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,230
0,411
6,924
64,600
57,000
13,834
30,000
Муйский район
52
км 331
р.
24,70
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53
км 306
р. Голубой
65,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
65,230
0,500
7,520
62,335
92,000
58,527
в т.ч. остатки 2016 г.
51,851
54
км 353
р.
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
24,900
0,000
0,000
5,000
14,129
24,918
в т.ч. остатки 2016 г.
9,638
55
км 384
р. Сунуекит
100,000
ж/б
0,000
0,000
1,500
5,399
Всего по дороге:
475,130
0,000
0,000
0,000
0,000
54,020
65,230
47,230
0,000
92,900
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
72,361
30,000
12,000
140,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
72,361
30,000
12,000
140,000
53.
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,447
20,08
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,447
20,084
0,000
54.
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,269
28,495
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,269
28,495
0,000
55.
Проектирование, строительство и последующее содержание мостового перехода через р. Топка нак км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи в Тарбагатайском районе РБ (КЖЦ-10 лет)
км 171+950
р. Топка
0,000
0,278
19,507
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,278
19,507
15,000
56.
Строительство путепровода (с подходами) через железную дорогу (в т.ч. Разработка ПД и РД)
км 40
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
15,000
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:
пм
1559,21
450,473
29,560
52,600
120,700
72,920
130,430
53,430
124,500
165,200
протяженность подходов, км
2,529
1,150
млн.руб.
1639,95
91,553
163,029
307,694
304,594
92,751
103,507
241,50
192,30
федеральный бюджет*
1343,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
296,451
91,553
163,029
307,694
304,594
92,751
103,51
241,500
192,300
########
#ССЫЛКА!
########
#ССЫЛКА!
########
########
#ССЫЛКА!
*Cправочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Таблица 1
Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
ВСЕГО:
млн. руб.
254,715
220,940
433,754
388,115
543,9737
484,79170
335,715
254,715
254,715
в т.ч.:
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
0,84
2,70
2,80
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
км
2,70
2,80
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
4,01
11,19
29,70
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
км
10,90
29,70
1
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
млн. руб.
240,000
212,371
414,629
373,400
529,259
470,077
321,000
240,000
240,000
лимит 2016 г.
млн. руб.
333,500
остаток 2015 г.
млн. руб.
39,900
остаток 2016 г.
млн. руб.
20,949
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
221,510
221,077
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
199,359
198,969
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
22,107
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
республиканский бюджет
9,000
81,000
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
14,715
8,569
19,125
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
лимит 2014 г
млн. руб.
8,569
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
Таблица 2
Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
1,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.
млн. руб.
1,951
остатки 2013 г
млн. руб.
1,951
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
0,000
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
_______________
* справочно
Таблица 3
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"из Дорожного фонда Республики Бурятия на ремонт автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2020 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
175,3092
623,553
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
311,777
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
311,153
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,624
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
32,65
64,60
1
Тарбагатайский район
млн. руб.
20,4590
205,833
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
102,916
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
20,4590
102,711
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,206
2
Заиграевский район
млн. руб.
87,2079
137,338
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
68,669
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
87,2079
68,532
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,137
3
Иволгинский район
млн. руб.
41,7945
107,801
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
53,901
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
41,7945
53,793
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,108
4
Прибайкальский район
млн. руб.
25,8478
172,581
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
федеральный бюджет
86,291
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
республиканский бюджет
25,8478
86,118
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,173
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Государственной программе Республики Бурятия
Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*
Статус
Мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год**
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
409156,98
########
241365,40
192621,13
1375522,54
228251,42
#########
139299,24
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9502,93
8784,137
1800,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
13821,14
36,752
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
385832,91
########
239565,40
187569,89
1331527,55
222989,01
#########
134254,72
0,00
1.1. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы
Всего по разделу 1.1
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.1
Проведение энергетических обследований
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.2
Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.3
Утепление зданий, замена дверных блоков, установка стеклопакетов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.4
Замен ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в бюджетных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.5
Применение энергосберегающего оборудования в системах отопления, водоснабжения, электроснабжения и освещения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Энергосбережение в ТЭК
Всего по разделу 1.2
всего
333077,25
########
177170,00
189248,32
187794,63
200898,98
150964,28
113348,74
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
319256,11
########
177170,00
184197,08
187794,63
200898,98
150964,28
113348,74
0,00
ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
Всего по ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
всего
43982,77
39627,00
14978,00
5051,24
55662,00
32285,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
30161,63
39627,00
14978,00
0,00
55662,00
32285,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.1
Модернизация технологического оборудования на энергосберегающее, применение энергосберегающих технологий
всего
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.2
Установка приборов учета, внедрение системы АСКУЭ
всего
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.3
Восстановление изоляции котлов, участков сетевых и питательных трубопроводов, паропроводов, модернизация теплотрасс надземной прокладки
всего
14831,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.4
Энергетическое обследование
всего
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.5
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-2)
всего
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.6
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (ТТЭЦ)
всего
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.7
Котельная поселка Заречный. Техническое перевооружение основного оборудования с переводом парового котла в водогрейный режим
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.8
Техническое перевооружение котлоагрегатов №№2, 3 котельной "Юго-Западная" с парового режима в водогрейный
всего
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.9
Техническое перевооружение котельной "Юго-Западная" с установкой котлоагрегата КВТС 20
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.10
Перевод потребителей п.Стеклозавод на централизованное теплоснабжение от тепломагистрали №3 с закрытием 2 мазутных котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.11
Техническое перевооружение системы учета тепловой энергии от котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.12
Реконструкция системы автоматического сбора технической информации ТТЭЦ (узлы учета)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.13
Реконструкция насосной станции ПНС-22 с объединением коллекторов на выходе с ПНС в общий коллектор
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.14
Техническое перевооружение ЦТП (20ед.)
всего
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.15
Техническое перевооружение ЦТП 21/1
всего
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.16
Оснащение потребителей приборами учета используемой тепловой энергии
всего
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.17
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-1)
всего
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.18
Замена ЗУУ на эмульгаторы котла №7 У-УТЭЦ-1
всего
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.19
Реконструкция турбины Тп-100/100-8,8 ст.№7 с выделением теплофикационного пучка в конденсаторе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
7375,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
7375,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.20
Монтаж частотного преобразователя на подпорно-подпиточном насосе СЭ-1250-70 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.21
Автоматизация системы учета ТЭП и планирования оптимальных режимов работы станции на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
10375,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
10375,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.22
Монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
3712,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
3712,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.23
Монтаж системы реагентной обработки подпиточной воды на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.24
Закрытие котельной "СДЮШОР №9", "Ипподром" и "Саншколы №28" с переводом потребителей п.В.Березовка на централизованное теплоснабжение
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.25
Автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
10823,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
10823,00
0,00
0,00
0,00
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
Всего по филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
всего
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
115511,68
93874,11
63594,25
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
115511,68
93874,11
63594,25
0,00
Мероприятие 1.2.26
Реконструкция ПС, РП
всего
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
53502,00
55300,00
4000,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
53502,00
55300,00
4000,00
0,00
Мероприятие 1.2.27
Модернизация системы отопления
всего
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
298
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.28
Реконструкция воздушных линий ВЛ-110/35/10/0,4кВ
всего
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
3000,00
3198,00
1000,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
3000,00
3198,00
1000,00
0,00
Мероприятие 1.2.29
Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами
всего
1801,00
3528,11
2094,00
0,00
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1801,00
3528,11
2094
0
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.30
Замена провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
19131,00
40424,40
28094,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
19131
40424,40
28094,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.31
Энергоэффективная реконструкция зданий и сооружений
всего
0,00
0,00
0,00
706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
706
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.32
Модернизация оборудования собственных нужд на подстанциях
всего
0,00
0,00
0,00
1789,50
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
1789,5
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.33
Проведение обязательных энергетических обследований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.34
Внедрение энергоэффективных светильников
всего
1128,00
320,00
310,00
2449,00
5169,90
4611,68
5091,11
6899,25
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1128
320
310
2449
5169,90
4611,68
5091,11
6899,25
0,00
Мероприятие 1.2.35
Автоматизация учета электроэнергии
всего
38144,00
52134,00
81268,00
60000,00
18347,00
26104,00
30135,00
51595,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
38144
52134
81268
60000,00
18347,00
26104,00
30135,00
51595,00
0,00
Мероприятие 1.2.36
Организация системы закупки для хозяйственных нужд энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности(энергоэффективных электрокотлов)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
150,00
100,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
150,00
100,00
0,00
Мероприятие 1.2.37
Герметизация зданий: утепление стен (центральное отопление)
всего
4870,00
1570,00
484,00
0,00
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4870,00
1570
484
0
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.38
Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций для их реализации (внедрение гелиоколлекторной установки)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Всего по филиалу «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
всего
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
Мероприятие 1.2.39
Модернизация к/а ст.№2 в связи с переходом на сжигание угля Окино-Ключевского разреза
всего
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.40
Внедрение жидкометаллического уплотнения (ВГУ) на РК ЦВД т/а ст.№ 3,4, 5
всего
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.41
Модернизация котлоагрегата ст.5 с заменой компенсаторов на неметаллические
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.42
Внедрение системы шариковой очистки конденсаторов т/а ст. №1, 2, 3, 6
всего
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
30644,87
32472,85
34199,59
0,00
АО "Улан-Удэ Энерго"
Всего по АО "Улан-Удэ Энерго"
всего
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
22457,43
24617,32
15554,90
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
22457,43
24617,32
15554,90
0,00
Мероприятие 1.2.43
Коммерческий учет в электроустановках потребителей в частных городских домовладениях
всего
9326,00
375,30
9326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
9326
375,3
9326
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.44
Автоматизация учета электроэнергии
всего
25000,00
3715,00
15544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
25000
3715
15544
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.45
Капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-0,4кВ
всего
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
5095,00
6845,00
4126,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
5095,00
6845,00
4126,00
0,00
Мероприятие 1.2.46
Техническое перевооружение и реконструкция сетей электроснабжения
всего
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.47
Проверка счетчиков электроэнергии на ПС, РП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
53,26
53,26
53,26
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
53,26
53,26
53,26
0,00
Мероприятие 1.2.48
Проверка ТТ в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
187,95
306,29
251,59
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
187,95
306,29
251,59
0,00
Мероприятие 1.2.49
Проверки ТН в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
331,22
192,77
100,05
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
331,22
192,77
100,05
0,00
Мероприятие 1.2.50
Замена "голого" провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15845,00
16042,00
10021,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15845,00
16042,00
10021,00
0,00
Мероприятие 1.2.51
Замена силовых трансформаторов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.52
Замена ответвлений (подводок к жилым домам)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
945,00
1178,00
1003,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
945,00
1178,00
1003,00
0,00
1.3. Энергосбережение в промышленности
Всего по разделу 1.3
всего
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
Всего по АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
всего
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.1
Реконструкция систем общего
электрического освещения
производственных корпусов
всего
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.2
Замена существующих силовых
трансформаторов на герметичные масляные
трансформаторы с улучшенными
характеристиками
всего
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.3
Модернизация системы технического учёта
электроэнергии
всего
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.4
Установка приборов учета в котельной
предприятия
всего
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.5
Устройство т/изоляции от ограждения
периметра завода до ТК-4
всего
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.6
Монтаж конденсаторных установок с
автоматическим регулированием мощности
всего
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.7
Установка приборов учета с автоматизацией
тепловых пунктов
всего
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.8
Модернизация системы снабжения сжатым воздухом
всего
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.9
Замена теплоизоляции трубопроводов
всего
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.10
Автоматизация насосной станции с
применением частотно-регулируемых
приводов
всего
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш»
Всего по Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш»
всего
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.11
Замена вентеляторов марки ВЦ на высокоэффективные вентеляторы марки ВР с эл.двигателями меньшей мощности
всего
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.12
Замена ламп ДРЛ на светодиодные лампы в светильниках подкранного освещения подразделений завода
всего
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.13
Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники верхнего освещения локомотивокомплектовочного и локомотивосборочного цехов
всего
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Замена коммерческих приборов учета
всего
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Повышение эффективности производства сжатого воздуха
всего
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.16
Замена существующих светильников на светодиодные
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Всего по ЗАО "Улан-Удэстальмост"
всего
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Перевод котельной на газ
всего
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Установка стеклопакетов в гл.корпусе
всего
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Энергосбережение на предприятиях ЖКХ
Всего по разделу 1.4
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
44179,99
27352,44
10621,55
25950,50
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
185,00
22090,03
5727,01
20905,98
0,00
МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
Всего по МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
42,00
75,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
42,00
75,00
75,00
0,00
Мероприятие 1.4.1
Ввод ночного режима работы сетей наружного освещения по основным магистральным улицам с приобретением и вводом эл.щитов управления АСУНО «Идель»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.2
Утепление ворот стояночного бокса, ремонтного бокса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в административных зданиях МБУ "Горсвет"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
75,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
75,00
75,00
0,00
Мероприятие 1.4.4
Реконструкция теплового узла
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Водоканал"
Всего по МУП "Водоканал"
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
43994,99
27310,44
10546,55
25875,50
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
0,00
22048,03
5652,01
20830,98
0,00
Мероприятие 1.4.5
Установка частотных преобразователей на водопроводно-насосных станциях
всего
4285,00
1576,00
0,00
0,00
43994,99
27189,45
7227,01
8084,71
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
5262,41
4894,54
5044,52
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4285,00
1576,00
0,00
0,00
0,00
21927,04
2332,47
3040,19
0,00
Мероприятие 1.4.6
Установка частотных преобразователей на канализационно-насосной станции
всего
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
Мероприятие 1.4.7
Замена насосных агрегатов на погружные насосы "GRUNDFOS"
всего
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.8
Замена насосных агрегатов второго водоподъема
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1665,90
3218,50
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1665,90
3218,50
0,00
Мероприятие 1.4.9
Внедрение АИИСКУЭ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.10
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
всего
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
120,99
231,92
290,21
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
120,99
231,92
290,21
0,00
Мероприятие 1.4.11
Комплекс проектно-изыскательных работ для модернизации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.12
Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на сооружениях организации
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.13
Замена силовых трансформаторов
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1421,72
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1421,72
0,00
0,00
1.5. Энергосбережение на транспорте
Всего по разделу 1.5
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.1
Распространение информации о необходимости замещения бензина и дизельного топлива, используемых транспорт-ными средствами в качестве моторного топлива, природ-ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.2
Проведение работы с нефтегазовыми компаниями по во-просу строительства газозаправочных станций на террито-рии Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Управление трамвая"
Всего по МУП "Управления трамвая"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях
Всего по разделу 1.6
всего
9039,39
8820,889
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
всего
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по замене ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в муниципальных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности
всего
0,00
735,046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
698,294
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,752
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.4
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района
всего
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
Всего по разделу 1.7
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.1
Проектирование и строительство солнечных электростанций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
0,00
0,00
МО «Баунтовский эвенкийский район»
Всего по МО «Баунтовский эвенкийский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.2
Пилотный проект по строительству солнечных электростанций в Баунтовском районе
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Баргузинский район»
Всего по МО «Баргузинский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.3
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-1" на р. Ульзыха
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.4
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-2" на р. Нестериха (600 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Курумканский район»
Всего по МО «Курумканский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.5
Проектирование и строительство МГЭС на р. Большой Курумкан Курумканского района (1500 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего по разделу 1.8
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.1
Проведение семинара по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.2
Участие в брифинге со СМИ о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.3
Распространение информации о необходимости энергосбережения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.4
Создание республиканской информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - В соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна соответствовать установленным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225. В целях соблюдения настоящих требований в настоящем приложении к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» приведены соответствующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в иных сферах экономики;
** - справочно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.09.2018 № 514
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
Перечень
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*
№
п/п
Наименование индикатора
Ед.
измерения
Значение индикатора по годам
2013**
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Энергоемкость валового регионального продукта Республики Бурятия (для сопоставимых условий)
кг.у.т./тыс.рублей
56,85
54,97
53,14
51,38
49,68
48,03
46,43
44,89
44,86
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий)
кг.у.т./тыс.руб.
50,95
46,72
42,65
38,94
35,65
32,86
30,32
27,94
27,86
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объёму валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
%
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
46,55
55,06
63,17
70,62
78,02
85,54
92,8
100
100,00
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
73,94
77,09
80,89
84,65
88,44
92,26
96,11
100
100,00
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
55,05
62,53
69,27
76,08
82,3
88,48
94,65
100
100,00
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
---
---
---
---
---
---
---
---
-
Доля объёма производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объёме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учёта гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0
0
0
0
0
0,0025
0,025
0,0063
0,0063
удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт∙ч/кв.м
101,12
98,09
98,09
98,09
51,805
50,25
48,74
47,28
47,25
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,1
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097
удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
5,35
5,19
5,19
5,19
14,44
14
13,58
13,17
13,14
удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
1,08
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
шт.
0
1
6
13
30
30
35
40
45
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,21
0,21
0,21
0,2
0,13
0,126
0,122
0,118
0,114
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
83,44
83,13
82,75
82,3
21,4
20,75
20,13
19,53
19,50
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
14,86
14,61
14,49
14,2
9,65
9,36
9,07
8,8
8,77
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т.у.т./кв.м
0,03
0,03
0,03
0,03
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства
тыс. т.у.т/млрд.руб
4,36
4,66
4,17
3,85
3,38
3,18
2,99
2,82
2,76
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
Кг.у.т./Гкал
181,42
179,6
177,81
176,03
154,73
150,08
145,58
141,21
141,18
доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
24,21
23,47
22,72
21,95
19,07
18,49
17,94
17,4
17,37
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт∙ч/Гкал.
19,1
19,1
19,1
19,1
10,26
9,95
9,65
9,36
9,33
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
18,5
17,68
17,45
16,67
18,17
17,62
17,09
16,58
16,55
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
кВт∙ч/куб.м
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт∙ч/куб.м
0,86
0,81
0,77
0,73
0,79
0,76
0,74
0,72
0,69
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт∙ч/куб.м
0,35
0,35
0,35
0,35
0,81
0,78
0,76
0,73
0,69
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт∙ч/кв.м
2,89
2,77
2,66
2,56
0,79
0,76
0,74
0,72
0,69
количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
182
253
320
336
189
189
189
189
189
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
____________________________________________
* - В соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна соответствовать установленным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225. В целях соблюдения настоящих требований в настоящем приложении к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» приведены показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
** - справочно.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 10.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.010.070 Энергетика, 090.070.010 Общие положения, 090.070.080 Дорожное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: