Основная информация

Дата опубликования: 20 октября 2020г.
Номер документа: RU79004505202000292
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Мэрия Города Биробиджана
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2020 № 1529

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2021 ГОДАХ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 13.12.2018 № 2658 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2021 ГОДАХ"

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 13.12.2018 № 2658 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", следующие изменения:

1.1. Целевой показатель (индикатор) 18 строки "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Целевой показатель (индикатор) 18: Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для работников учреждений культуры составит не менее 2 единиц в 2020 году".

1.2. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 446348,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 149618,3 тыс. руб.;

2020 год - 161733,3 тыс. руб.;

2021 год - 134997,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 295096,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 96771,8 тыс. руб.;

2020 год - 101213,1 тыс. руб.;

2021 год - 97112,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 7902,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1088,5 тыс. руб.;

2020 год - 6814,2 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 19791,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 6645,8 тыс. руб.;

2020 год - 13146,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 123557,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 45112,2 тыс. руб.;

2020 год - 40560,0 тыс. руб.;

2021 год - 37885,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" составляет 264110,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 92781,5 тыс. руб.;

2020 год - 92783,1 тыс. руб.;

2021 год - 78546,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 135411,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 44385,0 тыс. руб.;

2020 год - 46880,9 тыс. руб.;

2021 год - 44146,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 5369,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1088,5 тыс. руб.;

2020 год - 4281,2 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 11191,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 6645,8 тыс. руб.;

2020 год - 4546,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 112137,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 40662,2 тыс. руб.;

2020 год - 37075,0 тыс. руб.;

2021 год - 34400,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" составляет 86065,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 28474,8 тыс. руб.;

2020 год - 29231,6 тыс. руб.;

2021 год - 28359,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 74683,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 24787,8 тыс. руб.;

2020 год - 24836,6 тыс. руб.;

2021 год - 25059,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 1095,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 1095,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 10287,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3687,0 тыс. руб.;

2020 год - 3300,0 тыс. руб.;

2021 год - 3300,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" составляет 83549,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 25301,0 тыс. руб.;

2020 год - 33124,5 тыс. руб.;

2021 год - 25124,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 76178,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 24738,0 тыс. руб.;

2020 год - 26501,5 тыс. руб.;

2021 год - 24939,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 1438,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 1438,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 5000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 5000,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 933,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 563,0 тыс. руб.;

2020 год - 185,0 тыс. руб.;

2021 год - 185,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры" составляет 12623,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3061,0 тыс. руб.;

2020 год - 6594,1 тыс. руб.;

2021 год - 2968,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 8823,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 2861,0 тыс. руб.;

2020 год - 2994,1 тыс. руб.;

2021 год - 2968,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 3600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 3600,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 200,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.".

1.3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет 446348,6 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 149618,3 тыс. руб.;

2020 год - 161733,3 тыс. руб.;

2021 год - 134997,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования:

федеральный бюджет - 19791,8 тыс. руб.;

областной бюджет - 7902,7 тыс. руб.;

городской бюджет - 295096,9 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 123557,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной программе.".

1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 264110,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 92781,5 тыс. руб.;

2020 год - 92783,1 тыс. руб.;

2021 год - 78546,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 135411,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 44385,0 тыс. руб.;

2020 год - 46880,9 тыс. руб.;

2021 год - 44146,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 5369,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1088,5 тыс. руб.;

2020 год - 4281,2 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 11191,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 6645,8 тыс. руб.;

2020 год - 4546,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 112137,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 40662,2 тыс. руб.;

2020 год - 37075,0 тыс. руб.;

2021 год - 34400,0 тыс. руб.".

1.5. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" в 2019 - 2021 годах составляет 264110,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 92781,5 тыс. руб.;

2020 год - 92783,1 тыс. руб.;

2021 год - 78546,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:

федеральный бюджет - 11191,8 тыс. руб.;

областной бюджет - 5369,7 тыс. руб.;

городской бюджет - 135411,9 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 112137,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации подпрограммы указано в приложении № 3 к муниципальной программе (не приводится).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной программе (не приводится).".

1.6. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86065,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 28474,8 тыс. руб.;

2020 год - 29231,6 тыс. руб.;

2021 год - 28359,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 74683,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 24787,8 тыс. руб.;

2020 год - 24836,6 тыс. руб.;

2021 год - 25059,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 1095,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 1095,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 10287,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3687,0 тыс. руб.;

2020 год - 3300,0 тыс. руб.;

2021 год - 3300,0 тыс. руб.".

1.7. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" в 2019 - 2021 годах составляет 86065,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 28474,8 тыс. руб.;

2020 год - 29231,6 тыс. руб.;

2021 год - 28359,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 1095,0 тыс. руб.;

городской бюджет - 74683,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 10287,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации подпрограммы указано в приложении № 3 к муниципальной программе (не приводится).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной программе.

1.8. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 83549,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 25301,0 тыс. руб.;

2020 год - 33124,5 тыс. руб.;

2021 год - 25124,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 76178,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 24738,0 тыс. руб.;

2020 год - 26501,5 тыс. руб.;

2021 год - 24939,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 1438,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 1438,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 5000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 5000,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 933,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 563,0 тыс. руб.;

2020 год - 185,0 тыс. руб.;

2021 год - 185,0 тыс. руб.".

1.9. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" в 2019 - 2021 годах составляет 83549,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 25301,0 тыс. руб.;

2020 год - 33124,5 тыс. руб.;

2021 год - 25124,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:

федеральный бюджет - 5000,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 1438,0 тыс. руб.;

городской бюджет - 76178,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 933,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации подпрограммы указано в приложении № 3 к муниципальной программе (не приводится).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной программе".

1.10. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12623,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3061,0 тыс. руб.;

2020 год - 6594,1 тыс. руб.;

2021 год - 2968,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 8823,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 2861,0 тыс. руб.;

2020 год - 2994,1 тыс. руб.;

2021 год - 2968,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 3600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 3600,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 200,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.".

1.11. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры" в 2019 - 2021 годах составляет 12623,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3061,0 тыс. руб.;

2020 год - 6594,1 тыс. руб.;

2021 год - 2968,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:

федеральный бюджет - 3600,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;

городской бюджет - 8823,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 200,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации подпрограммы указано в приложении 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной программе.".

1.12. Внести изменение в приложение 1 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", изложив его в следующей редакции:

«Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной

программы

Статус

Наименова

ние

муниципал

ьной

программы,

подпрограм

мы,

основного

мероприяти

я,

мероприяти

я

Ответстве

нный

исполните

ль,

соисполн

итель,

участник

Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственног о результата

Един

ица

измер

ения

Общее

значен

ие

показат

еля,

предус

мотрен

ное

програ

ммой

Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации

2019

год

2020

год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муници

пальная

програм

ма

Развитие культуры, искусства и библиотечн ого

обслужива ния в

муниципал

ьном

образовани и «Город Биробиджа н»

Еврейской автономно й области в 2019 - 2021 годах

Отдел

культуры

мэрии

города

Целевой показатель (индикатор) 1: Количество культурно­массовых мероприятий проводимых учреждениями культурно­досугового типа

ЕД

1190

500

170

520

Целевой показатель (индикатор) 2: Количество участников и зрителей культурно­массовых мероприятий учреждений культурно­досугового типа

ЧЕЛ

448000

191000

65000

192000

Целевой показатель (индикатор) 3: Количество показов

спектаклей на выезде и в стационаре

ЕД

480

150

160

170

Целевой показатель (индикатор) 4: Количество

ЧЕЛ

45000

14500

15000

15500

зрителей

спектаклей на выезде и в стационаре

Целевой

показатель

(индикатор) 5:

Количество

самостоятельных

мероприятий

(концертов,

выставок),

проведённых

творческими

коллективами,

лю бительскими

объединениями,

талантливыми

людьми

ЕД

119

47

17

55

Целевой показатель (индикатор) 6: Уровень оснащенности учреждений культурно­досуговой и театральной деятельности материальными и техническими средствами

ПРО

Ц

85

80

84

85

Целевой показатель (индикатор) 7: Количество сохранённых и популяризованны х объектов

ЕД

5

4

5

5

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа

Целевой

показатель

(индикатор) 8:

Количество

обучающихся в

муниципальных

учреждениях

дополнительного

образования

сферы культуры

ЧЕЛ

1680

550

560

570

Целевой показатель (индикатор) 9: Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере культуры материальными и техническими средствами

ПРО

Ц

89

85

86

89

Целевой

показатель

(индикатор) 10:

Количество

обучающихся

муниципальных

учреждений

дополнительного

образования в

ЧЕЛ

1340

460

400

480

сфере культуры -

участников

творческих

конкурсов,

фестивалей,

выставок,

пленэров

различных

уровней

Целевой

показатель

(индикатор) 11:

Количество

мероприятий,

проводимых

учреждениями

дополнительного

образования в

сфере культуры

ЕД

142

45

42

55

Целевой показатель (индикатор) 12: Количество посещений муниципальных библиотек городского округа

ПОС

ЕЩ

520000

172000

17400

0

174000

Целевой показатель (индикатор) 13: Обновление фондов

муниципальных библиотек городского округа

ПРО

Ц

0,9

0,3

0,3

0,3

Целевой показатель (индикатор) 14:

ЕД

2320

760

770

790

Количество

библиотечных

мероприятий,

проведённых

муниципальными

библиотеками

городского округа

Целевой

показатель

(индикатор) 15:

Количество

муниципальных

бюджетных

учреждений в

сфере культуры, в

которых

организовано

централизованное

финансовое

облуживание

ЕД

5

5

5

5

Целевой

показатель

(индикатор) 16:

Уровень

обеспечения

учреждений

сферы культуры

квалифицированн

ыми работниками

в соответствии с

квалификационны

ми требованиями

занимаемой

должности

ПРО

Ц

87

80

82

87

Целевой показатель (индикатор) 17: Количество премий мэра

ЕД

6

2

2

2

города,

выплаченных

работникам сферы

культуры,

добившихся

высоких

результатов в профессионально й деятельности

Целевой показатель (индикатор) 18: Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений специализированн ого жилищного фонда для работников учреждений культуры составит не менее 2 единиц в 2020 году

ЕД

2

0

2

0

Подпрог рамма 1

Создание

условий

для

развития

культурно­

досуговой

и

театрально

й

деятельнос ти на

территории

муниципал

ьного

Отдел

культуры

мэрии

города

Целевой показатель (индикатор) 1: Количество культурно­массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно­досугового типа

ЕД

1190

500

170

520

Целевой показатель (индикатор) 2:

ЧЕЛ

448000

191000

65000

192000

образовани я «Город Биробиджа н»

Еврейской автономно й области в 2019 - 2021 годах

Количество участников и зрителей культурно­массовых мероприятий учреждений культурно­досугового типа

Целевой показатель (индикатор) 3: Количество показов

спектаклей на выезде и в стационаре

ЕД

480

150

160

170

Целевой показатель (индикатор) 4: Количество зрителей

спектаклей на выезде и в стационаре

ЧЕЛ

45000

14500

15000

15500

Целевой

показатель

(индикатор) 5:

Количество

самостоятельных

мероприятий

(концертов,

выставок),

проведённых

творческими

коллективами,

лю бительскими

объединениями,

талантливыми

ЕД

119

47

17

55

людьми

Целевой показатель (индикатор) 6: Уровень оснащенности учреждений культурно­досуговой и театральной деятельности материальными и техническими средствами

ПРО

Ц

85

80

84

85

Целевой

показатель

(индикатор) 7:

Количество

сохранённых и

популяризованны

х объектов

культурного

наследия

(памятников

истории и

культуры),

находящихся в

собственности

городского округа

ЕД

5

4

5

5

Основно

е

меропри ятие 1.1

Создание

условий

для

организаци и досуга, функциони рования и развития учреждени

Участник 1: МБУ «ГДК» Участник 2: МАУ «ЦКиД» Участник 3: МБУ «Театр

Непосредственны й результат: Количество муниципальных учреждений культурно­досугового типа и театральной деятельности,

ЕД

3

3

3

3

й

культурно­

досуговой

и

театрально

й

деятельнос

ти

кукол

«Кудесни

к»

Участник 8: мэрия города

функционирующи х на территории городского округа

Непосредственны й результат: Внедрение новых форм и видов культурно­досуговых мероприятий

ЕД

8

3

2

3

Непосредственны

й результат:

Количество

творческих

коллектив,

талантливых

людей,

любительских

объединений,

получивших

финансовую

поддержку на

творческое

развитие

ЕД

26

9

8

9

Непосредственны й результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционировани я учреждения и предоставления им основных услуг уставной деятельности

ЕД

31

11

10

10

Непосредственны й результат: Количество изготовленных и установленных информационных табличек объектов культурного наследия

ЕД

5

2

2

1

Непосредственны й результат: Количество созданных театральных постановок в МБУ «ТК «Кудесник»

ЕД

3

2

1

0

Непосредственны й результат: Количество приобретенного специализированн ого театрального оборудования для нужд МБУ «Театр кукол «Кудесник»

ЕД

17

17

0

0

Непосредственны й результат: Количество крыш, отремонтированн ых в

муниципальных

учреждениях

культуры

ЕД

1

0

1

0

Меропри

ятие

1.1.1

Расходы на обеспечени е

деятельнос

ти

Участник 1: МБУ «ГДК» Участник 2: МАУ

Непосредственны й результат: Количество муниципальных учреждений

ЕД

3

3

3

3

(оказание

услуг,

выполнени

е работ)

муниципал

ьных

учреждени

«ЦКиД»

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

культурно­досугового типа и театральной деятельности, функционирующи х на территории городского округа

й

Участник 1: МБУ «ГДК»

ЕД

1

1

1

1

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

ЕД

1

1

1

1

Участни

к 3:

МБУ

«Театр

кукол

«Кудесн

ик»

ЕД

1

1

1

1

Меропри

ятие

1.1.2

Организаци я и

проведение

городских

мероприяти

й

Участник

1: МБУ

«ГДК»

Участник

2: МАУ

«ЦКиД»

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

Непосредственны й результат: Внедрение новых форм и видов культурно­досуговых мероприятий

ЕД

8

3

2

3

Участник 1: МБУ «ГДК»

ЕД

3

1

1

1

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

ЕД

2

1

0

1

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

ЕД

3

1

1

1

Меропри

ятие

1.1.3

Поддержка

творческих

коллективо

в,

талантливы х людей, любительск их

объединени

й,

юбилейные мероприяти я, в том числе в рамках реализации закона Еврейской автономно й области «О мерах государств енной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономно й области

Участник 1: МБУ «ГДК»

Непосредственны

й результат:

Количество

творческих

коллектив,

талантливых

людей,

любительских

объединений,

получивших

финансовую

поддержку на

творческое

развитие

ЕД

26

9

8

9

Меропри

ятие

1.1.4

Обновлени е и

укрепление

Участник 1: МБУ «ГДК»

Непосредственны й результат: Количество

ЕД

31

11

10

10

материальн

о-

техническо й базы муниципал ьных

учреждени

й

Участник 2: МАУ «ЦКиД» Участник 3: МБУ «ТК

«Кудесни

к»

приобретённых основных средств, необходимых для функционировани я учреждения и предоставления им основных услуг уставной деятельности

Участник 1: МБУ «ГДК»

ЕД

20

7

7

6

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

ЕД

8

4

3

1

Участник 3: МБУ «ТК

«Кудесни

к»

ЕД

4

0

1

3

Меропри

ятие

1.1.5

Мероприят ия по

изучению и

сохранени

ю

культурног о наследия (в т.ч.

приобретен

ие

фотографи

й,

информаци

онных

табличек

на объекты

культурног

о наследия,

цветов,

Участни к 8: мэрия города

Непосредственны й результат: Количество изготовленных и установленных информационных табличек объектов культурного наследия

ЕД

5

2

2

1

корзин и т.д.)

Меропри

ятие

1.1.6

Поддержка творческой деятельнос ти и

техническо

е

оснащение

детских и

кукольных

театров

(проведени

е

мероприяти й по

созданию и показу новых постановок

реализацию гастрольны х проектов)

Участни

к 3:

МБУ

«Театр

кукол

«Кудесн

ик»

Непосредственны й результат: Количество созданных театральных постановок в МБУ «Театр кукол «Кудесник»

ЕД

3

2

1

0

Меропри

ятие

1.1.7

Поддержка творческой деятельнос ти и

техническо

е

оснащение

детских и

кукольных

театров

(техническ

ое

оснащение

театра)

Участни

к 3:

МБУ

«Театр

кукол

«Кудесн

ик»

Непосредственны й результат: Количество приобретенного специализированн ого театрального оборудования для нужд МБУ «Театр кукол «Кудесник»

ЕД

27

17

10

0

Меропри

ятие

1.1.8

Ремонт

кровли

здания

муниципал

ьного

бюджетног

о

учреждени я «Театр кукол «Кудесник »

Участни

к 3:

МБУ

«Театр

кукол

«Кудесн

ик»

Непосредственны й результат: Наличие подписанного акта приемки выполненных работ по ремонту кровли здания МБУ «Театр кукол «Кудесник»

ЕД

1

0

1

0

Основно

е

меропри ятие 1.2

Создание

условий

для

проведения мероприяти й по

подготовке

и

празднован ию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечествен ной войне 1941-1945 годов

Участни к 1: МБУ «ГДК»

Непосредственны

й результат:

Количество

экземпляров

изготовленной

печатной и

подарочной

продукции,

количество

приобретенных

световых панно

ЕД

140

0

140

0

Непосредственны й результат: Количество организованных концертных площадок для проведения городских мероприятий, посвящённых 75­ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ЕД

1

0

1

0

Меропри

ятие

1.2.1

Обеспечен

ие

проведения организаци онных и информаци онно-

пропаганди

стских

мероприяти

й,

посвящённ ых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечествен ной войне 1941-1945 годов, в том числе изготовлен ие

баннеров,

юбилейной

подарочной

и печатной

продукции,

светового

панно

Участни

к 1:

МБУ

«ГДК»

Участ

ник 9:

Управле

ние

ЖКХ

Непосредственны й результат: Количество экземпляров изготовленной печатной и подарочной продукции, светового панно

ЕД

140

0

140

0

Меропри

ятие

1.2.2

Обеспечен

ие

проведения

городских

мероприяти

й,

посвящённ ых 75-ой годовщине

Участни к 1: МБУ «ГДК»

Непосредственны

й результат:

Количество

организованных

концертных

площадок для

проведения

городских

мероприятий,

ЕД

1

0

1

0

Победы в

Великой

Отечествен

ной войне

1941-1945

годов

посвящённых 75­ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Подпрог рамма 2

Создание

условий

для

развития

дополнител

ьного

образовани я детей в сфере культуры в муниципал ьном

образовани и «Город Биробиджа н»

Еврейской автономно й области в 2019 - 2021 годах»

Отдел культур ы мэрии города

Целевой показатель (индикатор) 8: Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

ЧЕЛ

1680

550

560

570

Целевой показатель (индикатор) 9: Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере культуры материальными и техническими средствами

ПРО

Ц

89

85

86

89

Целевой

показатель

(индикатор) 10:

Количество

обучающихся

муниципальных

учреждений

дополнительного

образования в

сфере культуры -

участников

ЧЕЛ

1340

460

400

480

творческих

конкурсов,

фестивалей,

выставок,

пленэров

различных

уровней

Целевой

показатель

(индикатор) 11:

Количество

мероприятий,

проводимых

учреждениями

дополнительного

образования в

сфере культуры

ЕД

142

45

42

55

Основно

е

меропри ятие 2.1

Обеспечен

ие

функциони рования и развития муниципал ьных

учреждени

й

дополнител

ьного

образовани я в сфере культуры

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

Непосредственны й результат: Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, функционирующи х на территории городского округа

ЕД

2

2

2

2

Непосредственны

й результат:

Количество

приобретённых

основных средств,

необходимых для

функционировани

я учреждения и

реализации

программ

дополнительного образования

ЕД

51

35

5

11

Непосредственны

й результат: Количество конкурсов,

фестивалей,

выставок, пленэров

различных уровней, в которых приняли участие учащиеся

учреждений

дополнительного

образования в сфере культуры

ЕД

180

60

50

70

Непосредственны й результат: Внедрение новых форм и видов культурно­досуговых мероприятий

ЕД

6

2

2

2

меропри ятие 2.1.1

Расходы на обеспечени е

деятельнос

ти

(оказание

услуг,

выполнени

е работ)

муниципал

ьных

учреждени

й

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

Непосредственный

результат:

Количество

муниципальных

учреждений

дополнительного

образования в

сфере культуры,

функционирующи

х на территории

городского округа

ЕД

2

2

2

2

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

ЕД

1

1

1

1

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

ЕД

1

1

1

1

Меропри

ятие

2.1.2

Обновлени е и

укрепление

материальн

о-

техническо й базы муниципал ьных

учреждени

й

Участник

4:

МБОУД

О

«ДМШ»

Участник

5:

МБОУД

О

«ДХШ»

Непосредственный

результат:

Количество

приобретённых

основных средств,

необходимых для

функционировани

я учреждения и

реализации

программ

дополнительного

образования

ЕД

51

35

5

11

Участник

4:

МБОУД

О

«ДМШ»

ЕД

15

5

5

5

Участник

5:

МБОУД

О

«ДХШ»

ЕД

36

30

0

6

Меропри

ятие

2.1.3

Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях

выставках,

пленэрах

различных

уровней

Участни к 4:

МБОУД

О

«ДМШ» Участни к 5:

МБОУД

О

«ДХШ»

Непосредственны й результат: Количество конкурсов, фестивалей, выставок, пленэров различных уровней, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры

ЕД

180

60

50

70

Участни к 4: МБОУД

О «ДМШ»

ЕД

113

35

38

40

Участни к 5:

МБОУД

О «ДХШ»

ЕД

82

25

27

30

Меропри

ятие

2.1.4

Организаци

я и

проведение

городских

мероприятий

Участни

к 4:

МБОУД

О

«ДМШ»

Участни

к 5:

МБОУД

О «ДХШ»

Непосредственны й результат: Внедрение новых форм и видов культурно­досуговых мероприятий

ЕД

6

2

2

2

Участни к 4:

МБОУД

О «ДМШ»

ЕД

3

1

1

1

Участни к 5:

МБОУД

О «ДХШ»

ЕД

3

1

1

1

Основно

е

меропри ятие 2.2

Создание

условий

для

поддержан ия рабочего состояния помещений и зданий учреждений

Участник

4:МБОУДО «ДМШ» Участни к 5:

МБОУД

О «ДХШ»

Участ

Непосредственны

й результат:

Количество

комплектов

утверждённых

проектно-сметных

документов

ЕД

1

0

1

0

Непосредственны й результат: Количество

ЕД

4

0

2

2

дополнител

ьного

образовани я в сфере культуры

ник 9: Управле ние ЖКХ

ремонтов, проведённых в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Меропри

ятие

2.2.1

Разработка

проектно­

сметной

документац

ии,

заключени

й,

экспертиз

по

обследован

ию

строительн

ых

конструкци й и

сооружени

й

Участ ник 9: Управле ние ЖКХ

Непосредственны

й результат:

Количество

комплектов

утверждённых

проектно-сметных

документов

ЕД

1

0

1

0

Меропри

ятие

2.2.2

Проведени

е

ремонтных работ в учреждени ях

дополнител

ьного

образовани я в сфере культуры

Участник

4:

МБОУДО «ДМШ» Участни к 5:

МБОУД

О

«ДХШ»

Непосредственны й результат: Количество ремонтов, проведённых в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

ЕД

4

0

2

2

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

ЕД

2

0

1

1

Участник

ЕД

2

0

1

1

5:

МБОУДО

«ДХШ»

Подпрог рамма 3

Организаци

я

библиотечн

ого

обслужива ния на территории муниципал ьного

образовани я «Город Биробиджа н»

Еврейской автономно й области в 2019 - 2021 годах

Отдел культур ы мэрии города

Целевой показатель (индикатор) 12: Количество посещений муниципальных библиотек городского округа

ПОС

ЕЩ

520000

172000

17400

0

174000

Целевой показатель (индикатор) 13: Обновление фондов

муниципальных библиотек городского округа

ПРО

Ц

0,9

0,3

0,3

0,3

Целевой

показатель

(индикатор) 14:

Количество

библиотечных

мероприятий,

проведённых

муниципальными

библиотеками

городского округа

ЕД

2320

760

770

790

Основно

е

меропри ятие 3.1

Обеспечен

ие

функциони рования и развития муниципал ьных

библиотек

Участни к 6:

МБУ «ЦГБ и её

филиалы

»

Непосредственны

й результат:

Количество

филиалов

муниципальной

библиотечной

системы,

функционирующи х на территории

ЕД

5

5

5

5

городского округа

Непосредственны

й результат:

Количество

посетителей,

обратившихся к

электронным

информационным

библиотечным

ресурсам

ЧЕЛ.

18000

11400

14500

18000

Непосредственны

й результат:

Количество

экземпляров

поступивших

документов (в том

числе в

электронном

виде), в том числе

периодических

изданий

ЕД

12000

3900

4000

4100

Непосредственны й результат: Внедрение новых форм и видов культурно­досуговых мероприятий

ЕД

6

2

2

2

Меропри

ятие

3.1.1

Расходы на обеспечени е

деятельнос

ти

(оказание услуг, выполнени е работ) муниципал

Участни к 6:

МБУ «ЦГБ и её

филиалы

»

Непосредственны

й результат:

Количество

филиалов

муниципальной

библиотечной

системы,

функционирующи х на территории городского округа

ЕД

5

5

5

5

ьных

учреждени

й

Непосредственны

й результат:

Количество

посетителей,

обратившихся к

электронным

информационным

библиотечным

ресурсам

ЧЕЛ.

18000

11400

14500

18000

Меропри

ятие

3.1.2

Обновлени е и

укрепление

материальн

о-

техническо й базы муниципал ьных

учреждени

й

Участ

ник 6:

МБУ

«ЦГБ

и её

филиа

лы»

Непосредственны

й результат:

Количество

экземпляров

поступивших

документов (в том

числе в

электронном

виде), в том числе

периодических

изданий

ЕД

12000

3900

4000

4100

Меропри

ятие

3.1.3

Организаци я и

проведение

городских

мероприяти

й

Участ

ник 6:

МБУ

«ЦГБ

и её

филиа

лы»

Непосредственны й результат: Внедрение новых форм и видов культурно­досуговых мероприятий

ЕД

6

2

2

2

Основно

е

меропри ятие 3.2

Обеспечен

ие

модернизац

ии

муниципал

ьных

библиотек

Участ

ник 6:

МБУ

«ЦГБ

и её

филиа

лы»

Участ

ник 9:

Управ

ление

ЖКХ

Непосредственны

й результат:

Количество

комплектов

утверждённых

проектно-сметных

документов

ЕД

1

0

1

0

Непосредственны й результат: Количество муниципальных

ЕД

1

0

1

0

библиотек, в которых проведён капитальный ремонт

Непосредственны й результат: Количество модельных муниципальных библиотек, созданных на базе филиалов МБУ «ЦГБ и её филиалы»

ЕД

1

0

1

0

Меропри

ятие

3.2.1

Разработка

проектно­

сметной

документац

ии,

заключени

й,

экспертиз

по

обследован

ию

строительн

ых

конструкци й и

сооружени

й

Участ ник 9: Управ ление ЖКХ

Непосредственны

й результат:

Количество

комплектов

утверждённых

проектно-сметных

документов

ЕД

1

0

1

0

Меропри

ятие

3.2.2

Мероприят ия по

капитально му ремонту муниципал ьных

библиотек

Участ ник 9: Управ ление ЖКХ

Непосредственны й результат: Количество муниципальных библиотек, в которых проведён капитальный ремонт

ЕД

1

0

1

0

Меропри

ятие

3.2.3

Создание

модельных

муниципал

ьных

библиотек

Участ

ник 6:

МБУ

«ЦГБ

и её

филиа

лы»

Непосредственны й результат: Количество модельных муниципальных библиотек, созданных на базе филиалов МБУ «ЦГБ и её филиалы»

ЕД

1

0

1

0

Подпрог рамма 4

Обеспечен

ие

реализации

муниципал

ьной

программы

«Развитие

культуры,

искусства и

библиотечн

ого

обслужива ния в

муниципал

ьном

образовани и «Город Биробиджа н»

Еврейской автономно й области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприяти я в сфере

Отдел культур ы мэрии города

Целевой

показатель

(индикатор) 15:

Количество

муниципальных

бюджетных

учреждений в

сфере культуры, в

которых

организовано

централизованное

финансовое

облуживание

ЕД

5

5

5

5

Целевой

показатель

(индикатор) 16:

Уровень

обеспечения

учреждений

сферы культуры

квалифицированн

ыми работниками

в соответствии с

квалификационны

ми требованиями

занимаемой

должности

ПРО

Ц

87

80

82

87

культуры

Целевой

показатель

(индикатор) 17:

Количество

премий мэра

города,

выплаченных

работникам сферы

культуры,

добившихся

высоких

результатов в профессионально й деятельности

ЕД

6

2

2

2

Целевой показатель (индикатор) 18: Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений специализированн ого жилищного фонда для работников учреждений культуры составит не менее 2 единиц в 2020 году

ЕД

2

0

2

0

Основно

е

меропри ятие 4.1

Обеспечен

ие

функциони

рования

централизо

ванной

бухгалтери

и

Участни к 7: МКУ «ЦБУК»

Непосредственны

й результат:

Количество

муниципальных

централизованных

бухгалтерий

учреждений

культуры,

ЕД

1

1

1

1

учреждени й культуры

функционирующи х на территории городского округа

Непосредственны й результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционировани я учреждения

ЕД

4

0

2

2

Меропри

ятие

4.1.1

Расходы на обеспечени е

деятельнос

ти

(оказание

услуг,

выполнени

е работ)

муниципал

ьных

учреждени

й

Участни к 7: МКУ «ЦБУК»

Непосредственны

й результат:

Количество

муниципальных

централизованных

бухгалтерий

учреждений

культуры,

функционирующи

х на территории

городского округа

ЕД

1

1

1

1

Меропри

ятие

4.1.2

Обновлени е и

укрепление

материальн

о-

техническо й базы муниципал ьных

учреждени

й

Участни к 7: МКУ «ЦБУК»

Непосредственны й результат: Количество приобретённых основных средств, необходимых для функционировани я учреждения

ЕД

4

0

2

2

Основно

е

меропри

Развитие и поддержка кадрового

Участни к 1: МБУ

Непосредственны й результат: Количество

ЕД

30

10

10

10

ятие 4.2

потенциала в сфере культуры и дополнител ьного

образовани

я

«ГДК» Участни к 2:

МАУ «ЦКиД» Участни к 3:

МБУ

«ТК

«Кудесн

ик

Участни к 4:

МБОУД

О

«ДМШ» Участни к 5:

МБОУД

О

«ДХШ» Участни к 6:

МБУ «ЦГБ и ее

филиалы

»

Участни

к 8:

мэрия

города

Участни

к 10:

КУМИ

ходатайств от отдела культуры мэрии города на работников в сфере культуры, добившихся высоких

результатов в

профессионально

й деятельности и

внёсших

значительный

вклад в развитие

культуры

городского

округа,

представленных в комиссии по присуждению ежегодной премии мэра

Непосредственны й результат: Количество человек основного и

административног о персонала учреждений в сфере культуры, прошедших повышение квалификации или профессиональну ю переподготовку

ЧЕЛ

36

15

6

15

Непосредственны й результат: Количество приобретенных

ЕД

2

0

2

0

благоустроенных

жилых

помещений

специализированн

ого жилищного

фонда для

работников

учреждений

культуры

Меропри

ятие

4.2.1

Выплата

премий

мэра

города

работникам

муниципал

ьных

учреждени й за

высокое

профессио

нальное

мастерство

и

значительн ый вклад в социально- экономичес кое

развитие

городского

округа

Участни к 8: мэрия города

Непосредственны й результат: Количество ходатайств от отдела культуры мэрии города на работников в сфере культуры, добившихся высоких

результатов в

профессионально

й деятельности и

внёсших

значительный

вклад в развитие

культуры

городского

округа,

представленных в комиссии по присуждению ежегодной премии мэра

ЕД

30

10

10

10

Меропри

ятие

4.2.2

Подготовка

переподгот овка и повышение

Участни к 1: МБУ «ГДК» Участни

Непосредственны й результат: Количество человек основного и

ЧЕЛ

36

15

6

15

квалифика

ции

работников

муниципал

ьных

учреждени

й

к 2:

МАУ «ЦКиД» Участни к 3:

МБУ

«Театр

кукол

«Кудесн

ик»

Участни к 4:

МБОУД

О

«ДМШ» Участни к 5:

МБОУД

О

«ДХШ» Участни к 6:

МБУ «ЦГБ и её

филиалы

»

административног о персонала учреждений в сфере культуры, прошедших повышение квалификации или профессиональну ю переподготовку

Участни к 1: МБУ «ГДК»

ЧЕЛ

7

3

2

2

Участни к 2: МАУ «ЦКиД»

ЧЕЛ

2

0

1

1

Участни к 3: МБУ «Театр

ЧЕЛ

4

2

0

2

кукол

«Кудесн

ик»

Участни к 4:

МБОУД

О

«ДМШ»

ЧЕЛ

9

3

3

3

Участни к 5:

МБОУД

О

«ДХШ»

ЧЕЛ

4

2

0

2

Участни к 6:

МБУ «ЦГБ и её

филиалы

»

ЧЕЛ

10

5

0

5

Меропри

ятие

4.2.3

Приобрете

ние

благоустро

енных

жилых

помещений

специализи

рованного

жилищного

фонда для

работников

учреждени

й культуры

Участник

10:

КУМИ

Непосредственны й результат:

Не менее двух

благоустроенных

жилых

помещений

специализированн

ого жилищного

фонда

приобретено для работников учреждений культуры

ЕД

2

0

2

0

1.13. Внести изменение в приложение 3 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", изложив его в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» за счет средств бюджета городского округа

статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. руб.), годы

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах»

Всего

295096,9

96771,8

101213,1

97112,0

Мероприятия

текущего года

295096,9

96771,8

101213,1

97112,0

Кредиторская

задолженность

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный

исполнитель: отдел культуры

мэрии города

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

73730,7

24521,5

24840,2

24369,0

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

17220,0

5803,0

5758,0

5659,0

Участник 3: МБУ

«Театр кукол

«Кудесник»

43444,1

14016,5

15353,6

14074,0

Участник 4:

МБОУДО «ДМШ»

50078,7

16726,5

16647,7

16704,5

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

24 622,7

8 081,3

8 166,9

8 374,5

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

74 971,0

24 748,0

25 274,0

24 949,0

Участник 7: МКУ «ЦБУК»

8 606,7

2 791,0

2 917,7

2 898,0

Участник 8: Мэрия города

252,0

84,0

84,0

84,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

2 134,6

0,0

2 134,6

0,0

Участник

10:

КУМИ

36,4

0,0

36,4

0,0

Подпрог рамма1

Создание условий для развития культурно­досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах

Всего,в

том

числе:

135 411,9

44 385,0

46 880,9

44 146,0

Мероприя

тия

текущего

года

135 411,9

44 385,0

46 880,9

44 146,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

73 702,7

24 513,5

24 830,2

24 359,0

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

17 220,0

5 803,0

5 758,0

5 659,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

43 422,1

14 004,5

15 353,6

14 064,0

Участник 8: Мэрия города

192,0

64,0

64,0

64,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

875,1

0,0

875,1

0,0

Основно

е

меропри ятие 1.1

Создание условий для организации досуга,

функционирования и развития учреждений культурно­досуговой и театральной деятельности

Всего, в том числе

134 440,8

44 385,0

45 909,8

44 146,0

Мероприя

тия

текущего

года

134 440,8

44 385,0

45 909,8

44 146,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

73 606,7

24 513,5

24 734,2

24 359,0

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

17 220,0

5 803,0

5 758,0

5 659,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

43 422,1

14 004,5

15 353,6

14 064,0

Участник 8: Мэрия города

192,0

64,0

64,0

64,0

Меропр

иятие

1.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение работ)

муниципальных

учреждений

Всего

133 238,3

44 017,0

45 443,3

43 778,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

72 837,0

24 209,5

24 572,5

24 055,0

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

17 220,0

5 803,0

5 758,0

5 659,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

43 181,3

14 004,5

15 112,8

14 064,0

Меропр

иятие

1.1.2

Организация и проведение городских мероприятий

Всего

406,5

180,0

46,5

180,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

406,5

180,0

46,5

180,0

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.3

Поддержка

творческих

коллективов,

талантливых

людей,

любительских объединений, юбилейные мероприятия, в том числе в рамках реализации закона Еврейской автономной области «О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области»

Всего

363,2

124,0

115,2

124,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

363,2

124,0

115,2

124,0

Меропр

иятие

1.1.4

Обновление и укрепление материально­технической базы муниципальных учреждений

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 2: МАУ «ЦКиД»

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.5

Мероприятия по изучению и сохранению культурного наследия (в т.ч. приобретение фотографий, информационных табличек на объекты культурного наследия, цветов, корзин и т.д.)

Всего

192,0

64,0

64,0

64,0

Участник 8: Мэрия города

192,0

64,0

64,0

64,0

Меропр

иятие

Поддержка

творческой

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (проведение мероприятий по созданию и показу новых постановок, реализацию гастрольных проектов)

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.7

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (техническое оснащение театра)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.8

Ремонт кровли здания

муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол «Кудесник»

Всего

240,8

0,0

240,8

0,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

240,8

0,0

240,8

0,0

Основно

е

меропри ятие 1.2

Создание условий для проведения мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Всего, в

том

числе:

971,1

0,0

971,1

0,0

Мероприя

тия

текущего

года

971,1

0,0

971,1

0,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

96,0

0,0

96,0

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

875,1

0,0

875,1

0,0

Меропр

иятие

1.2.1

Обеспечение проведения организационных и информационно­пропагандистских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе изготовление баннеров, юбилейной подарочной и печатной продукции, светового панно

Всего

962,3

0,0

962,3

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

87,2

0,0

87,2

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

875,1

0,0

875,1

0,0

Меропр

иятие

1.2.2

Обеспечение проведения городских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Всего

8,8

0,0

8,8

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

8,8

0,0

8,8

0,0

Подпрог рамма 2

Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах»

Всего, в

том

числе:

74 683,4

24 787,8

24 836,6

25 059,0

Мероприя

тия

текущего

года

74 683,4

24 787,8

24 836,6

25 059,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

50 048,7

16 716,5

16 637,7

16 694,5

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

24 602,7

8 071,3

8 166,9

8 364,5

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

32,0

0,0

32,0

0,0

Основно

е

меропри ятие 2.1

Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего, в

том

числе:

74 651,4

24 787,8

24 804,6

25 059,0

Мероприя

тия

текущего

года

74 651,4

24 787,8

24 804,6

25 059,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

50 048,7

16 716,5

16 637,7

16 694,5

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

24 602,7

8 071,3

8 166,9

8 364,5

Меропр

иятие

2.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение работ)

муниципальных

учреждений

Всего

74 025,5

24 601,9

24 622,6

24 801,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

49 607,3

16 603,1

16 475,2

16 529,0

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

24 418,2

7 998,8

8 147,4

8 272,0

Меропр

иятие

2.1.2

Обновление и укрепление материально­технической базы муниципальных учреждений

Всего

390,0

100,0

120,0

170,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

290,0

50,0

120,0

120,0

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

100,0

50,0

0,0

50,0

Меропр

иятие

2.1.3

Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах

Всего

106,9

40,9

23,0

43,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

86,9

40,9

23,0

23,0

различных уровней

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

20,0

0,0

0,0

20,0

Меропр

иятие

2.1.4

Организация и проведение городских мероприятий

Всего

129,0

45,0

39,0

45,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

64,5

22,5

19,5

22,5

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

64,5

22,5

19,5

22,5

Основно

е

меропри ятие 2.2

Создание условий для поддержания рабочего состояния помещений и зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего, в

том

числе:

32,0

0,0

32,0

0,0

Мероприя

тия

текущего

года

32,0

0,0

32,0

0,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

32,0

0,0

32,0

0,0

Меропр

иятие

2.2.1

Разработка

проектно-сметной

документации,

заключений,

экспертиз по

обследованию

строительных

конструкций и

сооружений

Всего

32,0

0,0

32,0

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

32,0

0,0

32,0

0,0

Меропр

иятие

2.2.2

Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

0,0

0,0

0,0

0,0

сфере культуры

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрог рамма 3

Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах

Всего, в

том

числе:

76 178,5

24 738,0

26 501,5

24 939,00

Мероприя

тия

текущего

года

76 178,5

24 738,0

26 501,5

24 939,00

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

74 951,0

24 738,0

25 274,0

24 939,00

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

1 227,5

0,00

1 227,5

0,00

Основно

е

меропри ятие 3.1

Обеспечение функционирования и развития муниципальных библиотек

Всего , в том числе

74 727,1

24 738,0

25 050,1

24 939,0

Мероприя

тия

текущего

года

74 727,1

24 738,0

25 050,1

24 939,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

74 727,1

24 738,0

25 050,1

24 939,0

Меропр

иятие

3.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение работ)

муниципальных

учреждений

Всего

73 977,1

24 488,0

24 800,1

24 689,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

73 977,1

24 488,0

24 800,1

24 689,0

Меропр

иятие

3.1.2

Обновление и укрепление материально­технической базы муниципальных учреждений

Всего:

600,0

200,0

200,0

200,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

600,0

200,0

200,0

200,0

Меропр

Организация и

Всего:

150,0

50,0

50,0

50,0

иятие

3.1.3.

проведение

городских

мероприятий

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

150,0

50,0

50,0

50,0

Основно

е

меропри ятие 3.2

Обеспечение

модернизации

муниципальных

библиотек

Всего , в том числе

1 451,4

0,0

1 451,4

0,0

Мероприя

тия

текущего

года

1 451,4

0,0

1 451,4

0,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

223,9

0,0

223,9

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

1 227,5

0,0

1 227,5

0,0

Меропр

иятие

3.2.1

Разработка

проектно-сметной

документации,

заключений,

экспертиз по

обследованию

строительных

конструкций и

сооружений

Всего:

100,0

0,0

100,0

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

100,0

0,0

100,0

0,0

Меропр

иятие

3.2.2

Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных библиотек, установка пожарно­охранной сигнализации

Всего:

1 351,4

0,0

1 351,4

0,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

223,9

0,0

223,9

0,0

Участник

9:

Управлен ие ЖКХ

1 127,5

0,0

1 127,5

0,0

Меропр

иятие

3.2.3

Создание

модельных

муниципальных

библиотек

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрог рамма 4

Обеспечение

реализации

Всего , в том числе

8 823,1

2 861,0

2 994,1

2 968,0

муниципальной

программы

«Развитие

культуры,

искусства и

библиотечного

обслуживания в

муниципальном

образовании

«Г ород

Биробиджан»

Еврейской

автономной

области в 2019 -

2021 годах» и

прочие

мероприятия в сфере культуры

Мероприя

тия

текущего

года

8 823,1

2 861,0

2 994,1

2 968,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

28,0

8,0

10,0

10,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

22,0

12,0

0,0

10,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

30,0

10,0

10,0

10,0

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

20,0

10,0

0,0

10,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы»

20,0

10,0

0,0

10,0

Участник 7: МКУ «ЦБУК»

8 606,7

2 791,0

2 917,7

2 898,0

Участник 8: Мэрия города

60,00

20,00

20,00

20,00

Участник

10:

КУМИ

36,40

0,00

36,40

0,00

Основно

е

меропри ятие 4.1

Обеспечение

функционирования

централизованной

бухгалтерии

учреждений

культуры

Всего , в том числе

8 606,7

2 791,00

2 917,70

2 898,00

Мероприя

тия

текущего

года

8 606,7

2 791,00

2 917,70

2 898,00

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 7: МКУ «ЦБУК»

8 606,7

2 791,00

2 917,70

2 898,00

Меропр

иятие

4.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение работ)

муниципальных

учреждений

Всего

8 520,7

2 791,00

2 874,70

2 855,00

Участник 7: МКУ «ЦБУК»

8 520,7

2 791,00

2 874,70

2 855,00

Меропр

иятие

4.1.2

Обновление и укрепление материально­технической базы муниципальных учреждений

Всего

86,0

0,00

43,00

43,00

Участник 7: МКУ «ЦБУК»

86,0

0,00

43,00

43,00

Основно

е

меропри ятие 4.2

Развитие и

поддержка

кадрового

потенциала в сфере

культуры и

дополнительного

образования

Всего , в том числе

216,4

70,0

76,4

70,0

Мероприя

тия

текущего

года

216,4

70,0

76,4

70,0

Кредитор

ская

задолжен

ность

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

28,0

8,0

10,0

10,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

22,0

12,0

0,0

10,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

30,0

10,0

10,0

10,0

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

20,0

10,0

0,0

10,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы»

20,0

10,0

0,0

10,0

Участник 8: Мэрия города

60,0

20,0

20,0

20,0

Участник

10:

КУМИ

36,4

0,0

36,4

0,0

Меропр

иятие

Выплата премий мэра города

Всего

60,00

20,0

20,0

20,0

4.2.1

работникам муниципальных учреждений за высокое

профессиональное мастерство и значительный вклад в социально­экономическое развитие

городского округа

Участник 8: Мэрия города

60,00

20,0

20,0

20,0

Меропр

иятие

4.2.2

Подготовка,

переподготовка и

повышение

квалификации

работников

муниципальных

учреждений

Всего

120,0

50,0

20,0

50,0

Участник 1: МБУ «ГДК»

28,0

8,0

10,0

10,0

Участник

3: МБУ

«Театр

кукол

«Кудесни

к»

22,0

12,0

0,0

10,0

Участник

4:

МБОУДО

«ДМШ»

30,0

10,0

10,0

10,0

Участник

5:

МБОУДО

«ДХШ»

20,0

10,0

0,0

10,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её филиалы»

20,0

10,0

0,0

10,0

Меропр

иятие

4.2.3

Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированно го жилищного фонда для работников учреждений культуры

Всего

36,40

0,0

36,4

0,0

Участник

10:

КУМИ

36,40

0,0

36,4

0,0».

1.14. Внести изменение в приложение 4 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", изложив его в следующей редакции:

« Ресурсное обеспчение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Источни

ки

финанси

рования

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

всего

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

Муници

пальная

програм

ма

«Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах»

Всего, в

том

числе:

446 348,6

149 618,3

161 733,3

134 997,0

Меропр иятия текущег о года

446 348,6

149 618,3

161 733,3

134 997,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

19 791,8

6 645,8

13 146,0

0,0

областн

ой

бюджет

7 902,7

1 088,5

6 814,2

0,0

городск

ой

бюджет

295 096,9

96 771,8

101 213,1

97 112,0

внебюд

жетные

источни

ки

123 557,2

45 112,2

40 560,0

37 885,0

Подпрог рамма1

Создание условий для развития культурно­досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах

Всего, в

том

числе:

264 110,6

92 781,5

92 783,1

78 546,0

Меропр иятия текущег о года

264 110,6

92 781,5

92 783,1

78 546,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

11 191,8

6 645,8

4 546,0

0,0

областн

ой

5 369,7

1 088,5

4 281,2

0,0

бюджет

городск

ой

бюджет

135 411,9

44 385,0

46 880,9

44 146,0

внебюд

жетные

источни

ки

112 137,2

40 662,2

37 075,0

34 400,0

Основно

е

меропри ятие 1.1

Создание условий для организации досуга,

функционирован ия и развития учреждений культурно­досуговой и театральной деятельности

Всего, в

том

числе:

263 139,5

92 781,5

91 812,0

78 546,0

Меропр иятия текущег о года

263 139,5

92 781,5

91 812,0

78 546,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

11 191,8

6 645,8

4 546,0

0,0

областн

ой

бюджет

5 369,7

1 088,5

4 281,2

0,0

городск

ой

бюджет

134 440,8

44 385,0

45 909,8

44 146,0

внебюд

жетные

источни

ки

112 137,2

40 662,2

37 075,0

34 400,0

Меропр

иятие

1.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение

работ)

муниципальных

учреждений

Всего

216 801,5

70 989,2

76 834,3

68 978,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

3 776,0

0,0

3776,0

0,0

городск

ой

бюджет

133 238,3

44 017,0

45 443,3

43 778,0

внебюд

жетные

источни

ки

79 787,2

26 972,2

27 615,0

25 200,0

Меропр

иятие

1.1.2

Организация и проведение городских мероприятий

Всего

556,5

230,0

96,5

230,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

406,5

180,0

46,5

180,0

внебюд

жетные

источни

ки

150,0

50,0

50,0

50,0

Меропр

иятие

1.1.3

Поддержка

творческих

коллективов,

талантливых

людей,

любительских

объединений,

юбилейные

мероприятия, в

том числе в

рамках

реализации

закона

Еврейской

автономной

области «О

мерах

государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области»

Всего:

1163,2

624,0

265,2

274,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

350,0

350,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

363,2

124,0

115,2

124,0

внебюд

жетные

источни

ки

450,0

150,0

150,0

150,0

Меропр

иятие

1.1.4

Обновление и укрепление материально­технической базы

муниципальных

учреждений

Всего

31750,0

13490,0

9260,0

9000,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

31750,0

13490,0

9260,0

9000,0

Меропр

иятие

1.1.5

Мероприятия по изучению и сохранению

Всего

192,0

64,0

64,0

64,0

федерал

ьный

0,0

0,0

0,0

0,0

культурного

наследия (в т.ч.

приобретение

фотографий,

информационны

х табличек на

объекты

культурного

наследия,

цветов, корзин и

т.д.)

бюджет

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

192,0

64,0

64,0

64,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.6

Поддержка

творческой

деятельности и

техническое

оснащение

детских и

кукольных

театров

(проведение

мероприятий по

созданию и

показу новых

постановок,

реализацию

гастрольных

проектов)

Всего

4469,1

2953,7

1515,4

0,0

федерал

ьный

бюджет

4022,1

2658,3

1363,8

0,0

областн

ой

бюджет

447,0

295,4

151,6

0,0

городск

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.7

Поддержка

творческой

деятельности и

техническое

оснащение

детских и

кукольных

театров

(техническое

оснащение

театра)

Всего

7966,4

4430,6

3535,8

0,0

федерал

ьный

бюджет

7169,7

3987,5

3182,2

0,0

областн

ой

бюджет

796,7

443,1

353,6

0,0

городск

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

1.1.8

Ремонт кровли здания

муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол «Кудесник»

Всего

240,8

0,0

240,8

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

240,8

0,0

240,8

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Основно

е

меропри ятие 1.2

Создание условий для проведения мероприятий по подготовке и празднованию 75-ой

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Всего, в

том

числе:

971,10

0,00

971,10

0,00

Меропр иятия текущег о года

971,1

0,00

971,10

0,00

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областн

ой

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

городск

ой

бюджет

971,10

0,00

971,10

0,00

внебюд

жетные

источни

ки

0,00

0,00

0,00

0,00

Меропр

иятие

1.2.1

Обеспечение проведения организационны х и

информационно­пропагандистски х мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе

изготовление

баннеров,

юбилейной

подарочной и

печатной

продукции,

светового панно

Всего

962,3

0

962,3

0

федерал

ьный

бюджет

0

0

0

0,0

областн

ой

бюджет

0

0

0

0,0

городск

ой

бюджет

962,3

0

962,3

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0

0

0

0,0

Меропр

иятие

Обеспечение

проведения

Всего

8,8

0

8,8

0,00

1.2.2

городских мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

федерал

ьный

бюджет

0

0

0

0,0

областн

ой

бюджет

0

0

0

0,0

городск

ой

бюджет

8,8

0

8,800

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0

0

0

0,0

Подпрог рамма 2

Создание условий для развития дополнительног о образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах

Всего, в

том

числе:

86 065,4

28 474,8

29 231,6

28 359,0

Меропр иятия текущег о года

86065,4

28 474,8

29 231,6

28 359,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

1095,0

0,0

1 095,0

0,0

городск

ой

бюджет

74683,4

24 787,8

24 836,6

25 059,0

внебюд

жетные

источни

ки

10287,0

3687,0

3300,0

3300,0

Основно

е

меропри ятие 2.1

Обеспечение функционирован ия и развития муниципальных учреждений дополнительног о образования в сфере культуры

Всего, в

том

числе

85 833,4

28 474,8

29 099,6

28 259,0

Меропр иятия текущег о года

85 833,4

28 474,8

29 099,6

28 259,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

1 095,0

0,0

1095,0

0,0

городск

ой

бюджет

74 651,4

24787,8

24804,6

25059,0

внебюд

жетные

источни

ки

10 087,0

3687,0

3200,0

3200,0

Меропр

иятие

2.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение

работ)

муниципальных

учреждений

Всего

83 623,4

27 724,8

28 407,6

27 491,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

1095,0

0,0

1095,0

0,0

городск

ой

бюджет

74 025,5

24 601,9

24 622,6

24 801,0

внебюд

жетные

источни

ки

8502,9

3122,9

2690,0

2690,0

Меропр

иятие

2.1.2

Обновление и укрепление материально­технической базы

муниципальных

учреждений

Всего

840,0

250,0

270,0

320,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

390,0

100,0

120,0

170,0

внебюд

жетные

источни

ки

450,0

150,0

150,0

150,0

Меропр

иятие

2.1.3.

Участие

одаренных детей

в конкурсах,

фестивалях,

выставках,

пленэрах

различных

уровней

Всего

911,0

345,0

273,0

293,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

106,9

40,9

23,0

43,0

внебюд

жетные

источни

804,1

304,1

250,0

250,0

ки

Меропр

иятие

2.1.4.

Организация и проведение городских мероприятий

Всего

459,0

155,0

149,0

155,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

129,0

45,0

39,0

45,0

внебюд

жетные

источни

ки

330,0

110,0

110,0

110,0

Основно

е

меропри ятие 2.2

Создание

условий для

поддержания

рабочего

состояния

помещений и

зданий

учреждений

дополнительног

о образования в

сфере культуры

Всего, в

том

числе

232,0

0,0

132,0

100,0

Меропр иятия текущег о года

232,0

0,0

132,0

100,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

32,0

0,0

32,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

200,0

0,0

100,0

100,0

Меропр

иятие

2.2.1

Разработка проектно­сметной документации, заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и сооружений

Всего

32,0

0,0

32,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

32,0

0,0

32,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

2.2.2

Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительног о образования в сфере культуры

Всего

200,0

0,0

100,0

100,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

200,0

0,0

100,0

100,0

Подпрог рамма 3

Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах

Всего, в

том

числе

83 549,50

25 301,00

33 124,50

25 124,00

Меропр иятия текущег о года

83 549,50

25 301,00

33 124,50

25 124,00

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

5 000,00

0,0

5000,0

0,0

областн

ой

бюджет

1 438,00

0,0

1438,0

0,0

городск

ой

бюджет

76 178,50

24 738,00

26 501,50

24 939,00

внебюд

жетные

источни

ки

933,00

563,00

185,00

185,00

Основно

е

меропри ятие 3.1

Обеспечение функционирован ия и развития муниципальных библиотек

Всего, в

том

числе

77 098,1

25 301,0

26 673,1

25 124,0

Меропр иятия текущег о года

77 098,1

25 301,0

26 673,1

25 124,0

Кредито

рская

задолже

0,0

0,0

0,0

0,0

нность

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

1 438,0

0,0

1438,0

0,0

городск

ой

бюджет

74 727,1

24738,0

25050,1

24939,0

внебюд

жетные

источни

ки

933,0

563,0

185,0

185,0

Меропр

иятие

3.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение

работ)

муниципальных

учреждений

Всего

75 920,1

24 703,0

26 383,1

24 834,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

1 438,0

0,0

1438,0

0,0

городск

ой

бюджет

73 977,1

24 488,0

24 800,1

24 689,0

внебюд

жетные

источни

ки

505,0

215,0

145,0

145,0

Меропр

иятие

3.1.2

Обновление и укрепление материально­технической базы

муниципальных

учреждений

Всего

660,0

220,0

220,0

220,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

600,0

200,0

200,0

200,0

внебюд

жетные

источни

ки

60,0

20,0

20,0

20,0

Меропр

иятие

3.1.3

Организация и проведение городских мероприятий

Всего

518,0

378,0

70,0

70,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

150,0

50,0

50,0

50,0

бюджет

внебюд

жетные

источни

ки

368,0

328,0

20,0

20,0

Основно

е

меропри ятие 3.2.

Обеспечение

модернизации

муниципальных

библиотек

Всего, в

том

числе

6 451,4

0,0

6 451,4

0,0

Меропр иятия текущег о года

6 451,4

0,0

6 451,4

0,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

5000,0

0,0

5000,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

1 451,4

0,0

1 451,4

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

3.2.1

Разработка проектно­сметной документации, заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и сооружений

Всего

100,0

0,0

100,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

100,0

0,0

100,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Основно

е

меропри

ятие

3.2.2

Мероприятия по

капитальному

ремонту

муниципальных

библиотек,

установка

пожарно-

Всего

1 351,4

0,0

1 351,4

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

охранной

сигнализации

городск

ой

бюджет

1 351,4

0,0

1351,4

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

Всего

0,0 5 000,0

0,0

0,0

0,0 5 000,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

3.2.3

Создание

модельных

муниципальных

библиотек

федерал

ьный

бюджет

5 000,0

0,0

5000,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрог рамма 4

Обеспечение

реализации

муниципальной

программы

«Развитие

культуры,

искусства и

библиотечного

обслуживания в

муниципальном

образовании

«Г ород

Биробиджан»

Еврейской

автономной

области в 2019 -

2021 годах» и

прочие

мероприятия в сфере культуры

Всего, в

том

числе:

12 623,10

3061,0

6594,1

2968,0

Меропр иятия текущег о года

12 623,10

3061,0

6594,1

2968,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

3600,0

0,0

3600,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

8823,1

2861,0

2994,1

2968,0

внебюд

жетные

источни

ки

200,0

200,0

0,0

0,0

Основно

е

меропри ятие 4.1

Обеспечение

функционирован

ия

централизованно й бухгалтерии учреждений

Всего, в

том

числе:

8606,7

2791,0

2917,7

2898,0

Меропр

иятия

текущег

8606,7

2791,0

2917,7

2898,0

культуры

о года

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

8606,7

2791,0

2917,7

2898,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

4.1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение

работ)

муниципальных

учреждений

Всего:

8520,7

2 791,0

2 874,7

2 855,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

8520,7

2791,0

2874,7

2855,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

4.1.2

Обновление и укрепление материально­технической базы

муниципальных

учреждений

Всего

86,0

0,0

43,0

43,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

86,0

0,0

43,0

43,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Основно

е

меропри

Развитие и поддержка кадрового

Всего, в

том

числе

4016,4

270,0

3676,4

70,0

ятие 4.2

потенциала в сфере культуры и

дополнительног о образования

Меропр иятия текущег о года

4016,4

270,0

3676,4

70,0

Кредито

рская

задолже

нность

0,0

0,0

0,0

0,0

федерал

ьный

бюджет

3600,0

0,0

3600,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

216,4

70,0

76,4

70,0

внебюд

жетные

источни

ки

200,0

200,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

4.2.1

Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое

профессиональн ое мастерство и значительный вклад в социально­экономическое развитие городского округа

Всего

60,0

20,0

20,0

20,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

4.2.2

Подготовка,

переподготовка

и повышение

квалификации

работников

муниципальных

учреждений

Всего

320,0

250,0

20,0

50,0

федерал

ьный

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

120,0

50,0

20,0

50,0

внебюд

жетные

источни

ки

200,0

200,0

0,0

0,0

Меропр

иятие

4.2.3

Приобретение

благоустроенны

х жилых

помещений

специализирован

ного жилищного

фонда для

работников

учреждений

культуры

Всего

3 636,4

0,0

3 636,4

0,0

федерал

ьный

бюджет

36 л

00,0

0,0

3600,0

0,0

областн

ой

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городск

ой

бюджет

36,4

0,0

36,4

0,0

внебюд

жетные

источни

ки

0,0

0,0

0,0

0,0».

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальной информационной газете" и сетевом издании "ЭСМИГ".

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня его официального опубликования.

Мэр города

А.С.ГОЛОВАТЫЙ

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "МИГ" № 44 от 29.10.2020, Сетевое издание "ЭСМИГ" http://www.birmig.ru от 26.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать