Основная информация
Дата опубликования: | 20 декабря 2010г. |
Номер документа: | RU60000201000512 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Псковская область |
Принявший орган: | Администрация Псковской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2010 года № 522
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007-2019 ГОДЫ»
(утратило силу постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 495)
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ» Администрация области постановляет:
1. Внести в областную долгосрочную целевую программу «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 10 ноября 2006 г. № 1576, следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел
«Заказчик Программы
Администрация области»
исключить;
1.1.2. в разделе «Исполнители Программы» слова «Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и инвестициям» заменить словами «Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле»;
1.1.3. раздел «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи Программы
Цели Программы:
обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета;
повышение качества планирования областного бюджета;
создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета;
повышение кредитного рейтинга Псковской области;
увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель.
Задачи Программы:
внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области;
модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля;
реформирование межбюджетных отношений;
внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат;
создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок;
повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Псковской области»;
1.1.4. раздел «Основные целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (% к предыдущему году);
объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений области (тыс. рублей);
освоение средств областного бюджета (%);
отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета (%);
отношение государственного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных перечислений (%)
отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)»;
1.2. раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Целями Программы являются:
обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета;
повышение качества планирования областного бюджета;
создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета;
повышение кредитного рейтинга Псковской области;
увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель.
Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:
внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области;
модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля;
реформирование межбюджетных отношений;
внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат;
создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок;
повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Псковской области.»;
1.3. в подразделе 4.3 «План использования средств областного бюджета и субсидий на реализацию Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы» таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. в разделе 7 «Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности Программы»:
1.4.1. в подразделе 7.1 «Назначение методики» таблицу «Целевые индикаторы результативности исполнения Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4.2. в подразделе 7.2 «Порядок расчета индикаторов результативности» после абзаца
«V безвозм.перечисл. - объем безвозмездных перечислений (тыс. рублей).»
дополнить абзацами следующего содержания:
Vдеф. × 100
«D =
-------------------------------------
,
Vдох. - Vбезвозм.перечислн.
где:
D - отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%);
Vдеф. - дефицит областного бюджета (тыс. рублей);
Vдох. - доходы областного бюджета (тыс. рублей);
Vбезвозм.перечислн. - объем безвозмездных перечислений (тыс. рублей).»;
1.5. в приложении к Программе перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ
Документ10
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации Псковской ласти
от 20.12.2010 № 522
«Таблица 1
ПЛАН
использования субсидий и средств областного бюджета
тыс. рублей
№ п/п
Мероприятия Программы
Исполнители
1 этап
2 этап
3 этап
Итого по мероприятию
областной бюджет
субсидии
областной бюджет
субсидии
областной бюджет
субсидии
Реализация программы реформирования
1
Комплексная автоматизация процесса управления региональными финансами области, всего
13563
40132
17182
114117
105722,8
93740
384456,8
в том числе:
1.1.
Закупка компьютерной техники, оснащение рабочих мест
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; администрации муниципальных образований; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по тарифам; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление образования Псковской области, Главное управление МЧС России по Псковской области; Псковское областное Собрание депутатов; Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Государственное архивное управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям
4861
16482
4974
21577
17488,4
28758,5
94140,9
1.2.
Выполнение технологических работ по созданию, установке, сопровождению и доработке государственной информационной системы «Исполнение областного бюджета и местных бюджетов в Псковской области», государственной автоматизированной информационной системы «Государственный и муниципальный заказ Псковской области» и других государственных информационных систем
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; администрации муниципальных образований; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Главное управление МЧС России по Псковской области; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области
6602
20250
12208
92040
68500
15922,5
215522,5
1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; местные администрации муниципальных образований
2100
3400
0
500
4893
10059
20952
1.4.
Приобретение «мобильных офисов» для увеличения собираемости налогов на территории Псковской области
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи
0
0
0
0
4841,4
0
4841,4
1.5.
Формирование инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям
0
0
0
0
10000
39000
49000
2
Реализация программы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, включая курсы повышения квалификации и переподготовку кадров, проведение совещаний, конференций, «круглых столов» по проблемным вопросам с участием финансовых органов
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации
1100
500
2194
1375
505,4
2067,9
7263,9
3
Консультационные услуги независимых экспертных организаций по нормативному правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации Программы, в том числе научно-исследовательские работы «Совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», «Концепция развития АПК Псковской области 2010-2012 годов», «Программа развития культурно- познавательного туризма Псковской области», «Комплексная программа энергосбережения и энергоэффективности Псковской области», «Основные подходы к определению финансового обеспечения государственного задания для автономных учреждений ветеринарии», «Экономическая эффективность производства льна и развитие льняного кластера в Псковской области», «Разработка научно-исследовательских основ по рационализации расходов на оплату труда по государственным и муниципальным учреждениям Псковской области», «Определение основных направлений развития транспортно-логистического комплекса Псковской области и разработка программы развития логистического сектора», «Разработка и формирование проекта комплексной программы демографического развития Псковской области до 2015 года», «Разработка предложений к проектам документов, необходимых для включения наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)»
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию
100
400
1529
6148
6271,8
10595
25043,8
4
Премирование работников, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией Программы
Государственное финансовое управление Псковской области; Администрация области; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора
300
1200
3000
1706
1000
1671
8877
Итого
15063
42232
23905
123346
113500
107595,5
425641,5
5
Погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации задолженности № 01-01-06/04-213 и № 01-01-06/04-214 от 31.12.2004 (проект МФО «Городской общественный транспорт»)
Государственное финансовое управление Псковской области
40000
60000
95230
0
0
-
195230
Итого
40000
60000
95230
0
0
-
195230
6
Софинансирование в связи с повышением заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
Государственное финансовое управление Псковской области
55544
13886
0
0
0
69430
Итого
55544
13886
0
0
0
69430
Всего
110607
116118
119135
123346
113500
107595,5*
690301,5
* Переходящий остаток федеральных средств (субсидии) за выполнение 2 этапа реализации Программы.»
Документ10
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации Псковской области
от 20.12.2010 № 522
«Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
Цели и задачи
Целевые индикаторы
Еди-ницы изме-рения
Показатели реализации Программы
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Цель 1. - Увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель
Реформирование межбюджетных отношений
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (% к предыдущему году)
%
85
85
95
102,9
110
108
107
100
100
100
100
100
100
100
Цель 2. - Обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета
2.1. Повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности
Отношение государственного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных перечислений
%
18
18
17,9
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2.2. Внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат
Отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
%
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Цель 3. - Повышения качества планирования областного бюджета
Внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области
Освоение средств областного бюджета
%
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Цель 4. - Создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета
Модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)
%
1,22
4,6
12,4
20,3
21,8
15,4
11,9
9
9
9
9
9
9
9
Цель 5. - Повышение кредитного рейтинга Псковской области
Создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок
Объем кредиторской задолженности государственных учреждений области
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0»
Документ10
1
Приложение № 3
к постановлению Администрации Псковской области
от 20.12.2010 № 522
«ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007 - 2019 годы»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализованных мероприятий Программы
всего по Программе
в том числе:
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1
Задача 1. Модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля - всего
384456,8
4198
121345
59451
130962,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
федеральный бюджет
160183
0
40132
26311
93740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
224273,8
4198
81213
33140
37222,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
в том числе:
1.1.
Мероприятие 1.1. Комплексная автоматизация процесса управления региональными финансами - всего
384456,8
4198
121345
59451
130962,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
федеральный бюджет
160183
0
40132
26311
93740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
224273,8
4198
81213
33140
37222,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
1.1.1.
1.1.1. Закупка компьютерной техники, оснащение рабочих мест
АПО, ГФУПО, ТФУГГФУПО, ГКПОЗФ, ГГУСЗНПО, ГГУЮПО, ГКПООГЗ, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГКПОК, ГКПОТ, ГГУСХВГТНПО, ГУОПО, ГУМЧСРПО, ПОСД, ГКПОДХ, ГКПОЭРПТ, ГКПОИО, ГАУПО, ГКПОПООС, ГКПОМПС, ГКПОТС, ГУИПСОПО
94140,9
2596
31957
13341
46246,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Современное техническое обеспечение финансово-бюджетных и экономических служб комитетов и управлений, а также территориальных финансовых органов современной компьютерной техникой
федеральный бюджет
46817,5
0
16482
1577
28758,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
47323,4
2596
15475
11764
17488,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
1.1.2. Выполнение технологических работ по созданию, установке, сопровождению и доработке государственной информационной системы, «Исполнение областного бюджета и местных бюджетов в Псковской области», государственной автоматизированной информационной системы «Государственный и муниципальный заказ Псковской области» и других государственных информационных систем
АПО, ТФУГГФУПО, АМО, ГКПООГЗ, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГУМЧСРПО, ГКПОПООС, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГГУСЗНПО
215522,5
1602
83888
45610
15922,5
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
Внедрение единого программного продукта, обеспечивающего электронный документооборот с Управлением Федерального казначейства по Псковской области, главными распорядителями и получателями средств областного бюджета, местными бюджетами. Организация ведения бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Минфина России. Оперативное получение в электронном виде от бюджетополучате-лей заявок на финансирование их расходов, ускорение срока прохождения «денежных» потоков. Государственная автоматизированная информационная система «Государственный и муниципальный заказ Псковской области» позволит повысить эффективность размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Псковской области, рационально использовать бюджетные средства, своевременно и полно обеспечить государственных и муниципальных заказчиков товарами, работами и услугами, поддержать конкурентность рыночной среды, повысить прозрачность размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
федеральный бюджет
60406,5
0
20250
24234
15922,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
155116
1602
63638
21376
0
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
1.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований
ТФУГГФУПО, АМО
20952
0
5500
500
14952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Современное техническое обеспечение финансово-бюджетных и экономических служб комитетов и управлений, муниципальных образований, территориальных финансовых органов современной компьютерной техникой, программным обеспечением; повышение квалификации работников финансовых управлений
федеральный бюджет
13959
0
3400
500
10059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
6993
0
2100
0
4893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
1.1.4. Приобретение «мобильных офисов» для увеличения собираемости налогов на территории Псковской области
ГКПОИО, ГКПОТС
4841,4
0
0
0
4841,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение собираемости налогов на территории области
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4841,4
0
0
0
4841,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
1.1.5. Формирование инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости
ГКПОИО
49000
0
0
0
49000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель
федеральный бюджет
39000
0
0
0
39000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
10000
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области - всего
7263,9
400
4152
617
2094,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основа эффективной деятельности власти - это высококвалифи-цированные кадры. Указанные расходы необходимы для подготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих области и муниципальных служащих, проведения совещаний, конференций
федеральный бюджет
2089,5
0
500
0
1589,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5174,4
400
3652
617
505,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
2.1.
Мероприятие 2.1. Реализация программы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, включая курсы повышения квалификации и переподготовку кадров, проведение совещаний, конференций, «круглых столов» по проблемным вопросам с участием финансовых органов - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОЗФ
7263,9
400
4152
617
2094,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
2089,5
0
500
0
1589,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5174,4
400
3652
617
505,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3. Повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности - всего
25043,8
0
1500
6677
16866,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
12094
0
400
1099
10595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
12949,8
0
1100
5578
6271,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
3.1.
Мероприятие 3.1. Консультационные услуги независимых экспертных организаций по нормативному правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации Программы, в том числе научно-исследовательские работы «Совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», «Концепция развития АПК Псковской области 2010-2012 годов», «Программа развития культурно- познавательного туризма Псковской области», «Комплексная программа энергосбережения и энергоэффективности Псковской области», «Основные подходы к определению финансового обеспечения государственного задания для автономных учреждений ветеринарии», «Экономическая эффективность производства льна и развитие льняного кластера в Псковской области», «Разработка научно-исследовательских основ по рационализации расходов на оплату труда по государственным и муниципальным учреждениям Псковской области», «Определение основных направлений развития транспортно- логистического комплекса Псковской области и разработка программы развития логистического сектора» , «Разработка и формирование проекта комплексной программы демографического развития Псковской области до 2015 года», «Разработка предложений к проектам документов, необходимых для включения наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)» - всего
АПО, ТФУГГФУПО, АМО, ГКПОЭРПТ, ГГУСХВГТНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГКПОТС, ГКПОЭРПТ, ГКПОТИПР
25043,8
0
1500
6677
16866,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Большая нагрузка на государственных гражданских служащих Псковской области, а также ограничение их штатной численности обосновывает привлечение к работам по Программе консультантов, имеющих опыт проведения реформ в сфере общественных финансов, что поможет создать оптимальные условия для выполнения Программы
федеральный бюджет
12094
0
400
1099
10595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
12949,8
0
1100
5578
6271,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Задача 4. Внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования ориентированного на результат - всего
8877
0
3000
3206
2671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
3577
0
1200
706
1671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5300
0
1800
2500
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
4.1.
Мероприятие 4.1. Премирование работников, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией Программы - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГКПООГЗ
8877
0
3000
3206
2671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материальное стимулирование работников, активно участвующих в реализации Программы
федеральный бюджет
3577
0
1200
706
1671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5300
0
1800
2500
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Задача 5. Создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок - всего
195230
0
100000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
60000
0
60000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
135230
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
5.1.
Мероприятие 5.1. Погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации задолженности № 01-01-06/04-213 и № 01-01-06/04-214 от 31.12.2004 (проект МФО «Городской общественный транспорт») - всего
ГФУПО
195230
0
100000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашение задолженности по ссудам, выданным из федерального бюджета по проекту МФО «Городской общественный транспорт», составляющей 370,6 млн. рублей. Проведение реструктуризации долга до 2010 года в целях обеспечения условий соглашений №01-01-06/04-213 и № 01-01-06/04-214 от 31.12.2004
федеральный бюджет
60000
0
60000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
135230
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Задача 6. Реформирование межбюджетных отношений - всего
69430
0
69430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
13886
0
13886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
55544
0
55544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.1.
Мероприятие 6.1. Софинансирование в связи с повышением заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений - всего
ГФУПО
69430
0
69430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Повышение заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразователь-ных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в соответствии с законодательством Псковской области
федеральный бюджет
13886
0
13886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
55544
0
55544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Мероприятие 6.2. Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве государственных услуг - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отклонение потребности в предоставлении государственных услуг (по каждой из государственных услуг из утвержденного перечня) в стоимостном выражении в текущем финансовом году не отличается более или менее чем на 15% от фактически предоставляемых данных услуг (объемов расходов бюджета на соответствующие цели)
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3.
Мероприятие 6.3. Проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых государственных услугах (отдельно по видам услуг, предоставляемых в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, а также субъектам бюджетного планирования) и фактически предоставленных государственных услуг за последние три отчетных года и текущий финансовый год) - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Мероприятие 6.4. Утверждение порядка проведения мониторинга потребности в государственных услугах (раздельно по видам услуг, предоставляемых в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, а также субъектам бюджетного планирования), а также порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности - всего
АПО, ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Мероприятие 6.5. Утверждение порядка учета результатов мониторинга потребности в государственных услугах при формировании проекта бюджета, в том числе в разрезе субъектов бюджетного планирования - всего
АПО, ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6.
Мероприятие 6.6. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении государственных услуг и фактически произведенных (запланированных) расходов - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7.
Мероприятие 6.7. Стандартизация государственных услуг - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 50 % бюджетных расходов (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней и расходов на обслуживание государственного долга) имеют стандарты качества предоставления государственных услуг
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8.
Мероприятие 6.8. Инвентаризация действующего законодательства в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9.
Мероприятие 6.9. Утверждение стандартов качества предоставления государственных услуг в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.10.
Мероприятие 6.10. Утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам, в том числе в рамках сбора соответствующей информации от потребителей государственных услуг - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11.
Мероприятие 6.11. Периодическая публикация в СМИ и (или) сети Интернет утвержденных стандартов предоставления государственных услуг, в том числе в разрезе поставщиков государственных услуг, и информации о фактах несоответствия результатов их деятельности утвержденным стандартам - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.12.
Мероприятие 6.12. Расширение состава государственных услуг, предоставление которых осуществляется автономными некоммерческими организациями и (или) частными компаниями - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов на финансирование государственных услуг в рамках полномочий органов государственной власти Псковской области, предоставляемых автономными некоммерческими организациями и частными компаниями, составляет не менее 20 % от расходов на соответствующие услуги
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.13.
Мероприятие 6.13. Проведение оценки возможности перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих организаций, финансирования предоставляемых услуг частными компаниями за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14.
.Мероприятие 6.14. Утверждение порядка и плана перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений, определение требований к объему и качеству государственных услуг, предоставляемых на контрактной основе автономными некоммерческими учреждениями и частными компаниями - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.15.
Мероприятие 6.15. Утверждение перечня основных государственных услуг в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, предоставление которых может осуществляться негосударственными организациями - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16.
Мероприятие 6.16. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений, бюджетных заданий для автономных некоммерческих учреждений и частных компаний, предоставляющих государственные услуги - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.17.
Мероприятие 6.17. Административная реформа - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Организация курсов повышения квалификации не реже чем раз в три года
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.18.
Мероприятие 6.18. Проведение оценки основных требований к отдельным направлениям и должностям государственной службы - всего
КУГСН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.19.
Мероприятие 6.19. Выявление основных сфер деятельности государственных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации государственных служащих - всего
АПО, КУГСН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.20.
Мероприятие 6.20. Публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации государственных служащих на очередной финансовый год - всего
КУГСН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.21.
Мероприятие 6.21. Оптимизация распределения прав и ответственности между субъектами бюджетного планирования - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов, формируемых в рамках ведомственных программ, составляет не менее 50% расходов областного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.22.
Мероприятие 6.22. Оценка функций и задач субъектов бюджетного планирования, изменения результативности их деятельности с учетом изменения объемов бюджетных расходов на исполнение соответствующих обязательств за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.23.
Мероприятие 6.23. Подготовка порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки их результативности и планируемых результатов - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24.
Мероприятие 6.24. Утверждение количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач для всех субъектов бюджетного планирования средств исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.25.
Мероприятие 6.25. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных целевых программ, отчетов об их исполнении и принятых в соответствии с этим административными и финансовыми мерами - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.26.
Мероприятие 6.26. Совершенствование процедуры формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем бюджетных расходов, предусмотренных в рамках государственных контрактов на реализацию областных долгосрочных целевых программ, составляет не менее 60 % от общего объема расходов бюджета на реализацию данных программ в расчете на весь срок их реализации
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.27.
Мероприятие 6.27. Инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития территории на средне- и долгосрочную перспективу, и их отражение в действующих областных долгосрочных целевых программах за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.28.
Мероприятие 6.28. Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения областных долгосрочных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.29.
Мероприятие 6.29. Утверждение порядка заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) на весь срок действия областных долгосрочных целевых программ - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.30.
Мероприятие 6.30. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет областных долгосрочных целевых программ, отчетов о ходе и результатах их реализации - всего
ГФУПО, ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.31.
Мероприятие 6.31. Утверждение областного бюджета на трехлетний период - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 80 % расходов бюджета распределены на плановый период между главными распорядителями средств бюджета
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.32.
Мероприятие 6.32. Оценка и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических (в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации) за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.33.
Мероприятие 6.33. Утверждение порядка формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом утвержденного в отчетном финансовом году областного бюджета на три финансовых года - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34.
Мероприятие 6.34. Утверждение сроков рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за последний отчетный год не позднее рассмотрения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35.
Мероприятие 6.35. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет изменений в объемы доходов и расходов областного бюджета на плановый период, вносимых в рамках проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с обоснованиями причин и финансово-экономических последствий - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.36.
Мероприятие 6.36. Формирование и практическое применение реестров расходных обязательств - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 90 % расходов областного бюджета регулируются нормативными правовыми актами Псковской области, детально определяющими порядок расчета стоимости реализации соответствующих расходных обязательств
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.37.
Мероприятие 6.37. Инвентаризация расходных обязательств, предусматриваемых в бюджете расходов за последние три отчетных года и в текущем финансовом году, с точки зрения наличия нормативного правового регулирования - всего
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.38.
Мероприятие 6.38. Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств Псковской области, а также порядка представления реестра расходных обязательств муниципальных образований Псковской области - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.39.
Мероприятие 6.39. Утверждение формализованного порядка по раздельному планированию бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, а также порядка расчета объемов расходов бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.40.
Мероприятие 6.40. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств Псковской области и реестров расходных обязательств муниципальных образований - всего
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.41.
Мероприятие 6.41. Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие прироста просроченной задолженности, в том числе по привлекаемым средствам на покрытие временных кассовых разрывов (за исключением кредиторской) и кредиторской задолженности по расходам бюджета
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.42.
Мероприятие 6.42. Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов при исполнении областного бюджета, и финансовых последствий их возникновения за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.43.
Мероприятие 6.43. Утверждение методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года- всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.44.
Мероприятие 6.44. Утверждение порядка формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.45.
Мероприятие 6.45. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансирования временных кассовых разрывов - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.46.
Мероприятие 6.46. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетных учреждения - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие просроченной задолженности, прирост кредиторской задолженности областного бюджета, бюджетных учреждений и унитарных предприятий ни в одном месяце не может превышать 1/12 годового расхода областного бюджета
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.47.
Мероприятие 6.47. Инвентаризация кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последние три года и в текущем финансовом году- всего
ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48.
Мероприятие 6.48. Подготовка плана реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления в форму иных обязательств - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.49.
Мероприятие 6.49. Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджета, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, а также оперативной отчетности о состоянии, видах кредиторской задолженности и основных кредиторах - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.50.
Мероприятие 6.50. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности по основным категориям (бюджетные учреждения и унитарные предприятия), в том числе просроченной - всего
ГФУПО, ГКПОИО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.51.
Мероприятие 6.51. Применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов, осуществляемых по результатам проведения открытых конкурсов, составляет не менее 20% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52.
Мероприятие 6.52. .Инвентаризация бюджетных расходов с точки зрения возможности их осуществления на основе проведения конкурсных бюджетных закупок, оценка действующей системы бюджетных закупок за последние три отчетных года - всего
ГФУПО, ГКПООГЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.53.
Мероприятие 6.53. Утверждение критериев для бюджетных расходов (по видам товаров, услуг и стоимостным ограничениям), осуществление которых производится по результатам конкурсных бюджетных закупок - всего
АПО, ГФУПО, ГКПООГЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.54.
Мероприятие 6.54. Утверждение порядка проведения конкурсных бюджетных закупок при обеспечении максимально широкого доступа к участию в конкурсе предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности - всего
АПО, ГФУПО, ГКПООГЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.55.
Мероприятие 6.55. Публикация в СМИ и сети Интернет условий проведения конкурсов с последующей публикацией результатов проведения конкурсов - всего
ГФУПО, ГКПООГЗ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.
Мероприятие 6.56. Обязательная публичная независимая экспертиза законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все законопроекты Псковской области в области бюджетной и налоговой политики проходят обязательную публичную независимую экспертизу
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.56.1.
6.56.1. Оценка фактических финансовых последствий реализации законов Псковской области в области бюджетного и налогового законодательства, принятых в последнем отчетном финансовом году
ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.2.
6.56.2. Утверждение процедуры проведения публичной независимой экспертизы негосударственными, общественными и научными организациями законопроектов Псковской области в области бюджетной и налоговой политики
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.3.
6.56.3. Утверждение порядка проведения публичной независимой экспертизы законопроектов Псковской области в области бюджетной и налоговой политики
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.4.
6.56.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов публичной независимой экспертизы законопроектов Псковской области в области бюджетной и налоговой политики до утверждения соответствующих законопроектов
ГФУПО, ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.
Мероприятие 6.57. Обеспечение 100 % платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги при обеспечении адекватных мер социальной поддержки наименее обеспеченных слоев населения - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средний по области фактический уровень платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги составляет не менее 95 %
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.57.1.
6.57.1. Оценка бюджетных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства и расходов на обеспечение мер социальной поддержки населения, в том числе из местных бюджетов, и нормативных правовых актов, регулирующих данные расходные обязательства бюджета
ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.2.
6.57.2. Утверждение порядка учета доходов граждан с целью определения их права на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом имущественных прав соответствующих лиц
АПО, ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.3.
6.57.3. Принятие законодательного запрета на перекрестное субсидирование в рамках предоставляемых коммунальных услуг различным категориям потребителей
АПО, ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.4.
6.57.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет установленного, фактического уровня платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию, планируемых величин тарифов на все жилищно-коммунальные услуги на среднесрочную перспективу
ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.
Мероприятие 6.58. Оптимизация планирования и мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие в расходах областного бюджета расходов на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.58.1.
6.58.1. Оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.2.
6.58.2. Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.3.
6.58.3. Утверждение системы критериев, удовлетворение которых является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.4.
6.58.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.
Мероприятие 6.59. Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей не превышает 3 % доходов бюджета за последний отчетный финансовый год
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.59.1.
6.59.1. Проведение оценки потерь бюджета от недополученных доходов (с учетом инфляции), в том числе по рассроченным и отсроченным платежам, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.2.
6.59.2. Утверждение порядка предоставления (согласования) рассрочек и отсрочек
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.3.
6.59.3. Утверждение порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.4.
6.59.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей (с учетом инфляции)
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.
Мероприятие 6.60. Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем налоговых льгот составляет не менее 5% налоговых доходов бюджета за последний отчетный год
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.60.1.
6.60.1. Оценка объема налоговых льгот в разрезе отраслей экономики по каждому виду льгот за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.2.
6.60.2 Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
АПО, ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.3.
6.60.3. Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке финансовой эффективности
АПО, ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.4.
6.60.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности
ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.
Мероприятие 6.61. Реализация комплекса мер по повышению деловой активности - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рост доли продукции малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства области за последний отчетный финансовый год
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.61.1.
6.61.1. Проведение оценки фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за последние три отчетных года
ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.2.
6.61.2. Утверждение порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства
АПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.3.
6.61.3. Утверждение порядка мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства (включая финансово-экономические показатели деятельности)
АПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.4.
6.61.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга субъектов малого предпринимательства
ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.
Мероприятие 6.62 Повышение прозрачности и доступности сведений о собственности Псковской области - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Проведение оценки стоимости объектов, находящихся в собственности области, производилось по утвержденной процедуре в отношении всех соответствующих активов
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.62.1.
6.62.1. Инвентаризация собственности области, в том числе по организациям, доли уставного капитала которых принадлежат области, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.2.
6.62.2. Утверждение положения о раскрытии информации о собственности области, в том числе по отдельным объектам собственности
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.3.
6.62.3. Утверждение порядка оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности области, независимыми организациями
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.4.
6.62.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о стоимости объектов, находящихся в собственности области, в том числе по отдельным объектам собственности
ГФУПО, ГКПОИО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.
Мероприятие 6.63. Повышение эффективности имущества, находящегося в собственности области - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 90 % государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области, удовлетворяют установленным критериям
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.63.1.
6.63.1. Оценка результатов деятельности государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области, в сравнении с результатами деятельности частных предприятий за три последних отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.2.
6.63.2. Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.3.
6.63.3. Утверждение системы критериев для сохранения государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области (предусматривающих сохранение участия с долей области не ниже 25%), на основе оценки бюджетной и социальной эффективности
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.4.
6.63.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов деятельности государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области
ГФУПО, ГКПОИО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.
Мероприятие 6.64. Внедрение формализованных процедур управления государственным долгом Псковской области, принятия долговых обязательств, их рефинансирования - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном и текущем финансовых годах полностью соответствуют установленной процедуре
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.64.1
6.64.1. Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.2.
6.64.2. Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.3.
6.64.3. Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку областного бюджета
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.4.
6.64.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.
Мероприятие 6.65. Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения финансовой помощи - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем финансовой помощи, распределенной между муниципальными образованиями на очередной финансовый год и плановый период, составляет не менее 95 и 80% расходов на предоставление финансовой помощи
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.65.1.
6.65.1. Оценка уровня социально-экономического положения муниципальных образований, дифференциации налогового потенциала и расходных потребностей, равномерности налоговой базы за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.2.
6.65.2. Законодательное утверждение методики формирования и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности без ограничения срока действия
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.3.
6.65.3. Утверждение методик распределения средств на софинансирование социальных расходов, в рамках которых производится перераспределение средств, с учетом соблюдения нормативов и требований к конечным результатам расходования данных средств
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.4.
6.65.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет проектов методик, утвержденных методик, расчетов и результатов распределения и предоставления финансовой помощи
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.
Мероприятие 6.66. Формализация процедур предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие просроченной задолженности по представленным бюджетным кредитам
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.66.1.
6.66.1. Оценка фактических кассовых разрывов по муниципальным образованиям, возникших в ходе исполнения бюджетов за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.2.
6.66.2. Утвержденный запрет на предоставление бюджетного кредита при наличии просроченной задолженности по кредитам
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.3.
6.66.3. Утверждение формализованной методики предоставления бюджетных кредитов на кассовый разрыв, обеспечивающей сопоставимость заявок органов местного самоуправления на получение бюджетных кредитов с учетом лимита соответствующих расходов бюджета области в помесячной разбивке
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.4.
6.66.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных о наличии кассовых разрывов и объемах предоставленных бюджетных кредитов в разрезе муниципальных образований помесячно
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.
Мероприятие 6.67. Организация мониторинга качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение за последний отчетный год средней по муниципальным образованиям оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований в сравнении с предыдущим финансовым годом
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.67.1.
6.67.1. Проведение оценки перечня показателей, характеризующих качество управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.2.
6.67.2 Утверждение методик оперативной (ежемесячной/еже-квартальной) и годовой (с использованием расширенного перечня показателей) оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.3.
6.67.3. Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований при предоставлении финансовой помощи
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.4.
6.67.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по Программе:
690301,5
4598
299427
165181
152595,5
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
из них:
федеральный бюджет
347059,5
0
116118
123346
107595,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
343242,0
4598
183309
41835
45000
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
Используемые аббревиатуры:
АПО - Администрация Псковской области;
ПОСД - Псковское областное Собрание депутатов;
ГФУПО - Государственное финансовое управление Псковской области;
ГУОПО - Государственное управление образования Псковской области;
ГКПОЗФ - Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации;
ГКПОК - Государственный комитет Псковской области по культуре;
ГКПОМПС - Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту;
ГГУСЗНПО - Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области;
ГКПОТЗН - Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения;
ГУИПСОПО - Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области;
КУГСНАПО - Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области;
ГКПОДСЖКХГСЖН - Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора;
ГГУЮПО - Главное государственное управление юстиции Псковской области;
ГКПООГЗ - Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок;
ГГУСХВГТНПО - Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области;
ГУМЧСРПО - Главное управление МЧС России по Псковской области;
ГКПОДХ - Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству;
ГКПОПООС - Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды;
ГКПОЭРПТ - Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле;
ГКПОИО - Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям;
ТФУГГФУПО - территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области;
ГАУПО - Государственное архивное управление Псковской области;
ГКПОТИПР - Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию.
Документ10
Проект
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2010 года № 522
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007-2019 ГОДЫ»
(утратило силу постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 495)
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ» Администрация области постановляет:
1. Внести в областную долгосрочную целевую программу «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 10 ноября 2006 г. № 1576, следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел
«Заказчик Программы
Администрация области»
исключить;
1.1.2. в разделе «Исполнители Программы» слова «Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и инвестициям» заменить словами «Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле»;
1.1.3. раздел «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи Программы
Цели Программы:
обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета;
повышение качества планирования областного бюджета;
создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета;
повышение кредитного рейтинга Псковской области;
увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель.
Задачи Программы:
внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области;
модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля;
реформирование межбюджетных отношений;
внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат;
создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок;
повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Псковской области»;
1.1.4. раздел «Основные целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (% к предыдущему году);
объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений области (тыс. рублей);
освоение средств областного бюджета (%);
отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета (%);
отношение государственного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных перечислений (%)
отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)»;
1.2. раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Целями Программы являются:
обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета;
повышение качества планирования областного бюджета;
создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета;
повышение кредитного рейтинга Псковской области;
увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель.
Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:
внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области;
модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля;
реформирование межбюджетных отношений;
внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат;
создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок;
повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Псковской области.»;
1.3. в подразделе 4.3 «План использования средств областного бюджета и субсидий на реализацию Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы» таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. в разделе 7 «Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности Программы»:
1.4.1. в подразделе 7.1 «Назначение методики» таблицу «Целевые индикаторы результативности исполнения Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4.2. в подразделе 7.2 «Порядок расчета индикаторов результативности» после абзаца
«V безвозм.перечисл. - объем безвозмездных перечислений (тыс. рублей).»
дополнить абзацами следующего содержания:
Vдеф. × 100
«D =
-------------------------------------
,
Vдох. - Vбезвозм.перечислн.
где:
D - отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%);
Vдеф. - дефицит областного бюджета (тыс. рублей);
Vдох. - доходы областного бюджета (тыс. рублей);
Vбезвозм.перечислн. - объем безвозмездных перечислений (тыс. рублей).»;
1.5. в приложении к Программе перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ
Документ10
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации Псковской ласти
от 20.12.2010 № 522
«Таблица 1
ПЛАН
использования субсидий и средств областного бюджета
тыс. рублей
№ п/п
Мероприятия Программы
Исполнители
1 этап
2 этап
3 этап
Итого по мероприятию
областной бюджет
субсидии
областной бюджет
субсидии
областной бюджет
субсидии
Реализация программы реформирования
1
Комплексная автоматизация процесса управления региональными финансами области, всего
13563
40132
17182
114117
105722,8
93740
384456,8
в том числе:
1.1.
Закупка компьютерной техники, оснащение рабочих мест
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; администрации муниципальных образований; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по тарифам; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление образования Псковской области, Главное управление МЧС России по Псковской области; Псковское областное Собрание депутатов; Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Государственное архивное управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям
4861
16482
4974
21577
17488,4
28758,5
94140,9
1.2.
Выполнение технологических работ по созданию, установке, сопровождению и доработке государственной информационной системы «Исполнение областного бюджета и местных бюджетов в Псковской области», государственной автоматизированной информационной системы «Государственный и муниципальный заказ Псковской области» и других государственных информационных систем
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; администрации муниципальных образований; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Главное управление МЧС России по Псковской области; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области
6602
20250
12208
92040
68500
15922,5
215522,5
1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; местные администрации муниципальных образований
2100
3400
0
500
4893
10059
20952
1.4.
Приобретение «мобильных офисов» для увеличения собираемости налогов на территории Псковской области
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи
0
0
0
0
4841,4
0
4841,4
1.5.
Формирование инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям
0
0
0
0
10000
39000
49000
2
Реализация программы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, включая курсы повышения квалификации и переподготовку кадров, проведение совещаний, конференций, «круглых столов» по проблемным вопросам с участием финансовых органов
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации
1100
500
2194
1375
505,4
2067,9
7263,9
3
Консультационные услуги независимых экспертных организаций по нормативному правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации Программы, в том числе научно-исследовательские работы «Совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», «Концепция развития АПК Псковской области 2010-2012 годов», «Программа развития культурно- познавательного туризма Псковской области», «Комплексная программа энергосбережения и энергоэффективности Псковской области», «Основные подходы к определению финансового обеспечения государственного задания для автономных учреждений ветеринарии», «Экономическая эффективность производства льна и развитие льняного кластера в Псковской области», «Разработка научно-исследовательских основ по рационализации расходов на оплату труда по государственным и муниципальным учреждениям Псковской области», «Определение основных направлений развития транспортно-логистического комплекса Псковской области и разработка программы развития логистического сектора», «Разработка и формирование проекта комплексной программы демографического развития Псковской области до 2015 года», «Разработка предложений к проектам документов, необходимых для включения наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)»
Администрация области; Государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи; Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию
100
400
1529
6148
6271,8
10595
25043,8
4
Премирование работников, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией Программы
Государственное финансовое управление Псковской области; Администрация области; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора
300
1200
3000
1706
1000
1671
8877
Итого
15063
42232
23905
123346
113500
107595,5
425641,5
5
Погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации задолженности № 01-01-06/04-213 и № 01-01-06/04-214 от 31.12.2004 (проект МФО «Городской общественный транспорт»)
Государственное финансовое управление Псковской области
40000
60000
95230
0
0
-
195230
Итого
40000
60000
95230
0
0
-
195230
6
Софинансирование в связи с повышением заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
Государственное финансовое управление Псковской области
55544
13886
0
0
0
69430
Итого
55544
13886
0
0
0
69430
Всего
110607
116118
119135
123346
113500
107595,5*
690301,5
* Переходящий остаток федеральных средств (субсидии) за выполнение 2 этапа реализации Программы.»
Документ10
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации Псковской области
от 20.12.2010 № 522
«Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
Цели и задачи
Целевые индикаторы
Еди-ницы изме-рения
Показатели реализации Программы
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Цель 1. - Увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель
Реформирование межбюджетных отношений
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (% к предыдущему году)
%
85
85
95
102,9
110
108
107
100
100
100
100
100
100
100
Цель 2. - Обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета
2.1. Повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности
Отношение государственного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных перечислений
%
18
18
17,9
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2.2. Внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат
Отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
%
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Цель 3. - Повышения качества планирования областного бюджета
Внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области
Освоение средств областного бюджета
%
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Цель 4. - Создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета
Модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)
%
1,22
4,6
12,4
20,3
21,8
15,4
11,9
9
9
9
9
9
9
9
Цель 5. - Повышение кредитного рейтинга Псковской области
Создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок
Объем кредиторской задолженности государственных учреждений области
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0»
Документ10
1
Приложение № 3
к постановлению Администрации Псковской области
от 20.12.2010 № 522
«ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007 - 2019 годы»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализованных мероприятий Программы
всего по Программе
в том числе:
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1
Задача 1. Модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля - всего
384456,8
4198
121345
59451
130962,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
федеральный бюджет
160183
0
40132
26311
93740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
224273,8
4198
81213
33140
37222,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
в том числе:
1.1.
Мероприятие 1.1. Комплексная автоматизация процесса управления региональными финансами - всего
384456,8
4198
121345
59451
130962,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
федеральный бюджет
160183
0
40132
26311
93740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
224273,8
4198
81213
33140
37222,8
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
1.1.1.
1.1.1. Закупка компьютерной техники, оснащение рабочих мест
АПО, ГФУПО, ТФУГГФУПО, ГКПОЗФ, ГГУСЗНПО, ГГУЮПО, ГКПООГЗ, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГКПОК, ГКПОТ, ГГУСХВГТНПО, ГУОПО, ГУМЧСРПО, ПОСД, ГКПОДХ, ГКПОЭРПТ, ГКПОИО, ГАУПО, ГКПОПООС, ГКПОМПС, ГКПОТС, ГУИПСОПО
94140,9
2596
31957
13341
46246,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Современное техническое обеспечение финансово-бюджетных и экономических служб комитетов и управлений, а также территориальных финансовых органов современной компьютерной техникой
федеральный бюджет
46817,5
0
16482
1577
28758,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
47323,4
2596
15475
11764
17488,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
1.1.2. Выполнение технологических работ по созданию, установке, сопровождению и доработке государственной информационной системы, «Исполнение областного бюджета и местных бюджетов в Псковской области», государственной автоматизированной информационной системы «Государственный и муниципальный заказ Псковской области» и других государственных информационных систем
АПО, ТФУГГФУПО, АМО, ГКПООГЗ, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГУМЧСРПО, ГКПОПООС, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГГУСЗНПО
215522,5
1602
83888
45610
15922,5
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
Внедрение единого программного продукта, обеспечивающего электронный документооборот с Управлением Федерального казначейства по Псковской области, главными распорядителями и получателями средств областного бюджета, местными бюджетами. Организация ведения бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Минфина России. Оперативное получение в электронном виде от бюджетополучате-лей заявок на финансирование их расходов, ускорение срока прохождения «денежных» потоков. Государственная автоматизированная информационная система «Государственный и муниципальный заказ Псковской области» позволит повысить эффективность размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Псковской области, рационально использовать бюджетные средства, своевременно и полно обеспечить государственных и муниципальных заказчиков товарами, работами и услугами, поддержать конкурентность рыночной среды, повысить прозрачность размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
федеральный бюджет
60406,5
0
20250
24234
15922,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
155116
1602
63638
21376
0
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
1.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований
ТФУГГФУПО, АМО
20952
0
5500
500
14952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Современное техническое обеспечение финансово-бюджетных и экономических служб комитетов и управлений, муниципальных образований, территориальных финансовых органов современной компьютерной техникой, программным обеспечением; повышение квалификации работников финансовых управлений
федеральный бюджет
13959
0
3400
500
10059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
6993
0
2100
0
4893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
1.1.4. Приобретение «мобильных офисов» для увеличения собираемости налогов на территории Псковской области
ГКПОИО, ГКПОТС
4841,4
0
0
0
4841,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение собираемости налогов на территории области
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4841,4
0
0
0
4841,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
1.1.5. Формирование инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости
ГКПОИО
49000
0
0
0
49000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель
федеральный бюджет
39000
0
0
0
39000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
10000
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово-бюджетной политики с прогнозом социально-экономического развития области - всего
7263,9
400
4152
617
2094,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основа эффективной деятельности власти - это высококвалифи-цированные кадры. Указанные расходы необходимы для подготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих области и муниципальных служащих, проведения совещаний, конференций
федеральный бюджет
2089,5
0
500
0
1589,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5174,4
400
3652
617
505,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
2.1.
Мероприятие 2.1. Реализация программы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, включая курсы повышения квалификации и переподготовку кадров, проведение совещаний, конференций, «круглых столов» по проблемным вопросам с участием финансовых органов - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОЗФ
7263,9
400
4152
617
2094,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
2089,5
0
500
0
1589,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5174,4
400
3652
617
505,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3. Повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности - всего
25043,8
0
1500
6677
16866,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
12094
0
400
1099
10595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
12949,8
0
1100
5578
6271,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
3.1.
Мероприятие 3.1. Консультационные услуги независимых экспертных организаций по нормативному правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации Программы, в том числе научно-исследовательские работы «Совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», «Концепция развития АПК Псковской области 2010-2012 годов», «Программа развития культурно- познавательного туризма Псковской области», «Комплексная программа энергосбережения и энергоэффективности Псковской области», «Основные подходы к определению финансового обеспечения государственного задания для автономных учреждений ветеринарии», «Экономическая эффективность производства льна и развитие льняного кластера в Псковской области», «Разработка научно-исследовательских основ по рационализации расходов на оплату труда по государственным и муниципальным учреждениям Псковской области», «Определение основных направлений развития транспортно- логистического комплекса Псковской области и разработка программы развития логистического сектора» , «Разработка и формирование проекта комплексной программы демографического развития Псковской области до 2015 года», «Разработка предложений к проектам документов, необходимых для включения наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)» - всего
АПО, ТФУГГФУПО, АМО, ГКПОЭРПТ, ГГУСХВГТНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГКПОТС, ГКПОЭРПТ, ГКПОТИПР
25043,8
0
1500
6677
16866,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Большая нагрузка на государственных гражданских служащих Псковской области, а также ограничение их штатной численности обосновывает привлечение к работам по Программе консультантов, имеющих опыт проведения реформ в сфере общественных финансов, что поможет создать оптимальные условия для выполнения Программы
федеральный бюджет
12094
0
400
1099
10595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
12949,8
0
1100
5578
6271,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Задача 4. Внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования ориентированного на результат - всего
8877
0
3000
3206
2671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
3577
0
1200
706
1671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5300
0
1800
2500
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
4.1.
Мероприятие 4.1. Премирование работников, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией Программы - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГКПООГЗ
8877
0
3000
3206
2671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материальное стимулирование работников, активно участвующих в реализации Программы
федеральный бюджет
3577
0
1200
706
1671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5300
0
1800
2500
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Задача 5. Создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок - всего
195230
0
100000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
60000
0
60000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
135230
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
5.1.
Мероприятие 5.1. Погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации задолженности № 01-01-06/04-213 и № 01-01-06/04-214 от 31.12.2004 (проект МФО «Городской общественный транспорт») - всего
ГФУПО
195230
0
100000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашение задолженности по ссудам, выданным из федерального бюджета по проекту МФО «Городской общественный транспорт», составляющей 370,6 млн. рублей. Проведение реструктуризации долга до 2010 года в целях обеспечения условий соглашений №01-01-06/04-213 и № 01-01-06/04-214 от 31.12.2004
федеральный бюджет
60000
0
60000
95230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
135230
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Задача 6. Реформирование межбюджетных отношений - всего
69430
0
69430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
13886
0
13886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
55544
0
55544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.1.
Мероприятие 6.1. Софинансирование в связи с повышением заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений - всего
ГФУПО
69430
0
69430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Повышение заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразователь-ных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в соответствии с законодательством Псковской области
федеральный бюджет
13886
0
13886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
55544
0
55544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Мероприятие 6.2. Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве государственных услуг - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отклонение потребности в предоставлении государственных услуг (по каждой из государственных услуг из утвержденного перечня) в стоимостном выражении в текущем финансовом году не отличается более или менее чем на 15% от фактически предоставляемых данных услуг (объемов расходов бюджета на соответствующие цели)
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3.
Мероприятие 6.3. Проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых государственных услугах (отдельно по видам услуг, предоставляемых в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, а также субъектам бюджетного планирования) и фактически предоставленных государственных услуг за последние три отчетных года и текущий финансовый год) - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Мероприятие 6.4. Утверждение порядка проведения мониторинга потребности в государственных услугах (раздельно по видам услуг, предоставляемых в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, а также субъектам бюджетного планирования), а также порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности - всего
АПО, ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Мероприятие 6.5. Утверждение порядка учета результатов мониторинга потребности в государственных услугах при формировании проекта бюджета, в том числе в разрезе субъектов бюджетного планирования - всего
АПО, ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6.
Мероприятие 6.6. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении государственных услуг и фактически произведенных (запланированных) расходов - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7.
Мероприятие 6.7. Стандартизация государственных услуг - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 50 % бюджетных расходов (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней и расходов на обслуживание государственного долга) имеют стандарты качества предоставления государственных услуг
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8.
Мероприятие 6.8. Инвентаризация действующего законодательства в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9.
Мероприятие 6.9. Утверждение стандартов качества предоставления государственных услуг в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.10.
Мероприятие 6.10. Утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам, в том числе в рамках сбора соответствующей информации от потребителей государственных услуг - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11.
Мероприятие 6.11. Периодическая публикация в СМИ и (или) сети Интернет утвержденных стандартов предоставления государственных услуг, в том числе в разрезе поставщиков государственных услуг, и информации о фактах несоответствия результатов их деятельности утвержденным стандартам - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.12.
Мероприятие 6.12. Расширение состава государственных услуг, предоставление которых осуществляется автономными некоммерческими организациями и (или) частными компаниями - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов на финансирование государственных услуг в рамках полномочий органов государственной власти Псковской области, предоставляемых автономными некоммерческими организациями и частными компаниями, составляет не менее 20 % от расходов на соответствующие услуги
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.13.
Мероприятие 6.13. Проведение оценки возможности перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих организаций, финансирования предоставляемых услуг частными компаниями за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14.
.Мероприятие 6.14. Утверждение порядка и плана перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений, определение требований к объему и качеству государственных услуг, предоставляемых на контрактной основе автономными некоммерческими учреждениями и частными компаниями - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.15.
Мероприятие 6.15. Утверждение перечня основных государственных услуг в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, предоставление которых может осуществляться негосударственными организациями - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16.
Мероприятие 6.16. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений, бюджетных заданий для автономных некоммерческих учреждений и частных компаний, предоставляющих государственные услуги - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.17.
Мероприятие 6.17. Административная реформа - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Организация курсов повышения квалификации не реже чем раз в три года
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.18.
Мероприятие 6.18. Проведение оценки основных требований к отдельным направлениям и должностям государственной службы - всего
КУГСН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.19.
Мероприятие 6.19. Выявление основных сфер деятельности государственных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации государственных служащих - всего
АПО, КУГСН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.20.
Мероприятие 6.20. Публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации государственных служащих на очередной финансовый год - всего
КУГСН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.21.
Мероприятие 6.21. Оптимизация распределения прав и ответственности между субъектами бюджетного планирования - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов, формируемых в рамках ведомственных программ, составляет не менее 50% расходов областного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.22.
Мероприятие 6.22. Оценка функций и задач субъектов бюджетного планирования, изменения результативности их деятельности с учетом изменения объемов бюджетных расходов на исполнение соответствующих обязательств за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.23.
Мероприятие 6.23. Подготовка порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки их результативности и планируемых результатов - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24.
Мероприятие 6.24. Утверждение количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач для всех субъектов бюджетного планирования средств исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.25.
Мероприятие 6.25. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных целевых программ, отчетов об их исполнении и принятых в соответствии с этим административными и финансовыми мерами - всего
ГФУПО, ГУОПО, ГКПОЗФ, ГКПОК, ГКПОМПС, ГГУСЗНПО, ГКПОТЗН, ГКПОДСЖКГХГСЖН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.26.
Мероприятие 6.26. Совершенствование процедуры формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем бюджетных расходов, предусмотренных в рамках государственных контрактов на реализацию областных долгосрочных целевых программ, составляет не менее 60 % от общего объема расходов бюджета на реализацию данных программ в расчете на весь срок их реализации
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.27.
Мероприятие 6.27. Инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития территории на средне- и долгосрочную перспективу, и их отражение в действующих областных долгосрочных целевых программах за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.28.
Мероприятие 6.28. Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения областных долгосрочных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.29.
Мероприятие 6.29. Утверждение порядка заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) на весь срок действия областных долгосрочных целевых программ - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.30.
Мероприятие 6.30. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет областных долгосрочных целевых программ, отчетов о ходе и результатах их реализации - всего
ГФУПО, ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.31.
Мероприятие 6.31. Утверждение областного бюджета на трехлетний период - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 80 % расходов бюджета распределены на плановый период между главными распорядителями средств бюджета
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.32.
Мероприятие 6.32. Оценка и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических (в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации) за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.33.
Мероприятие 6.33. Утверждение порядка формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом утвержденного в отчетном финансовом году областного бюджета на три финансовых года - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34.
Мероприятие 6.34. Утверждение сроков рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за последний отчетный год не позднее рассмотрения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35.
Мероприятие 6.35. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет изменений в объемы доходов и расходов областного бюджета на плановый период, вносимых в рамках проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с обоснованиями причин и финансово-экономических последствий - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.36.
Мероприятие 6.36. Формирование и практическое применение реестров расходных обязательств - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 90 % расходов областного бюджета регулируются нормативными правовыми актами Псковской области, детально определяющими порядок расчета стоимости реализации соответствующих расходных обязательств
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.37.
Мероприятие 6.37. Инвентаризация расходных обязательств, предусматриваемых в бюджете расходов за последние три отчетных года и в текущем финансовом году, с точки зрения наличия нормативного правового регулирования - всего
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.38.
Мероприятие 6.38. Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств Псковской области, а также порядка представления реестра расходных обязательств муниципальных образований Псковской области - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.39.
Мероприятие 6.39. Утверждение формализованного порядка по раздельному планированию бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, а также порядка расчета объемов расходов бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.40.
Мероприятие 6.40. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств Псковской области и реестров расходных обязательств муниципальных образований - всего
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.41.
Мероприятие 6.41. Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие прироста просроченной задолженности, в том числе по привлекаемым средствам на покрытие временных кассовых разрывов (за исключением кредиторской) и кредиторской задолженности по расходам бюджета
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.42.
Мероприятие 6.42. Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов при исполнении областного бюджета, и финансовых последствий их возникновения за последние три отчетных года и в текущем финансовом году - всего
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.43.
Мероприятие 6.43. Утверждение методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года- всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.44.
Мероприятие 6.44. Утверждение порядка формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.45.
Мероприятие 6.45. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансирования временных кассовых разрывов - всего
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.46.
Мероприятие 6.46. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетных учреждения - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие просроченной задолженности, прирост кредиторской задолженности областного бюджета, бюджетных учреждений и унитарных предприятий ни в одном месяце не может превышать 1/12 годового расхода областного бюджета
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.47.
Мероприятие 6.47. Инвентаризация кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последние три года и в текущем финансовом году- всего
ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48.
Мероприятие 6.48. Подготовка плана реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления в форму иных обязательств - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.49.
Мероприятие 6.49. Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджета, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, а также оперативной отчетности о состоянии, видах кредиторской задолженности и основных кредиторах - всего
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.50.
Мероприятие 6.50. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности по основным категориям (бюджетные учреждения и унитарные предприятия), в том числе просроченной - всего
ГФУПО, ГКПОИО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.51.
Мероприятие 6.51. Применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов, осуществляемых по результатам проведения открытых конкурсов, составляет не менее 20% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52.
Мероприятие 6.52. .Инвентаризация бюджетных расходов с точки зрения возможности их осуществления на основе проведения конкурсных бюджетных закупок, оценка действующей системы бюджетных закупок за последние три отчетных года - всего
ГФУПО, ГКПООГЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.53.
Мероприятие 6.53. Утверждение критериев для бюджетных расходов (по видам товаров, услуг и стоимостным ограничениям), осуществление которых производится по результатам конкурсных бюджетных закупок - всего
АПО, ГФУПО, ГКПООГЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.54.
Мероприятие 6.54. Утверждение порядка проведения конкурсных бюджетных закупок при обеспечении максимально широкого доступа к участию в конкурсе предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности - всего
АПО, ГФУПО, ГКПООГЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.55.
Мероприятие 6.55. Публикация в СМИ и сети Интернет условий проведения конкурсов с последующей публикацией результатов проведения конкурсов - всего
ГФУПО, ГКПООГЗ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.
Мероприятие 6.56. Обязательная публичная независимая экспертиза законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все законопроекты Псковской области в области бюджетной и налоговой политики проходят обязательную публичную независимую экспертизу
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.56.1.
6.56.1. Оценка фактических финансовых последствий реализации законов Псковской области в области бюджетного и налогового законодательства, принятых в последнем отчетном финансовом году
ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.2.
6.56.2. Утверждение процедуры проведения публичной независимой экспертизы негосударственными, общественными и научными организациями законопроектов Псковской области в области бюджетной и налоговой политики
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.3.
6.56.3. Утверждение порядка проведения публичной независимой экспертизы законопроектов Псковской области в области бюджетной и налоговой политики
АПО, ГФУПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56.4.
6.56.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов публичной независимой экспертизы законопроектов Псковской области в области бюджетной и налоговой политики до утверждения соответствующих законопроектов
ГФУПО, ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.
Мероприятие 6.57. Обеспечение 100 % платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги при обеспечении адекватных мер социальной поддержки наименее обеспеченных слоев населения - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средний по области фактический уровень платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги составляет не менее 95 %
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.57.1.
6.57.1. Оценка бюджетных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства и расходов на обеспечение мер социальной поддержки населения, в том числе из местных бюджетов, и нормативных правовых актов, регулирующих данные расходные обязательства бюджета
ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.2.
6.57.2. Утверждение порядка учета доходов граждан с целью определения их права на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом имущественных прав соответствующих лиц
АПО, ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.3.
6.57.3. Принятие законодательного запрета на перекрестное субсидирование в рамках предоставляемых коммунальных услуг различным категориям потребителей
АПО, ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57.4.
6.57.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет установленного, фактического уровня платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию, планируемых величин тарифов на все жилищно-коммунальные услуги на среднесрочную перспективу
ГФУПО, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.
Мероприятие 6.58. Оптимизация планирования и мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие в расходах областного бюджета расходов на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.58.1.
6.58.1. Оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.2.
6.58.2. Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.3.
6.58.3. Утверждение системы критериев, удовлетворение которых является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58.4.
6.58.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГКПОДСЖКХГСЖН, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.
Мероприятие 6.59. Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей не превышает 3 % доходов бюджета за последний отчетный финансовый год
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.59.1.
6.59.1. Проведение оценки потерь бюджета от недополученных доходов (с учетом инфляции), в том числе по рассроченным и отсроченным платежам, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.2.
6.59.2. Утверждение порядка предоставления (согласования) рассрочек и отсрочек
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.3.
6.59.3. Утверждение порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей
АПО, ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.59.4.
6.59.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей (с учетом инфляции)
ГФУПО, ГКПОИО, ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.
Мероприятие 6.60. Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем налоговых льгот составляет не менее 5% налоговых доходов бюджета за последний отчетный год
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.60.1.
6.60.1. Оценка объема налоговых льгот в разрезе отраслей экономики по каждому виду льгот за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.2.
6.60.2 Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
АПО, ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.3.
6.60.3. Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке финансовой эффективности
АПО, ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.60.4.
6.60.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности
ГФУПО, ГУИПСОПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.
Мероприятие 6.61. Реализация комплекса мер по повышению деловой активности - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рост доли продукции малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства области за последний отчетный финансовый год
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.61.1.
6.61.1. Проведение оценки фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за последние три отчетных года
ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.2.
6.61.2. Утверждение порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства
АПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.3.
6.61.3. Утверждение порядка мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства (включая финансово-экономические показатели деятельности)
АПО, ГКПОЭРПТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61.4.
6.61.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга субъектов малого предпринимательства
ГКПОЭРПТ, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.
Мероприятие 6.62 Повышение прозрачности и доступности сведений о собственности Псковской области - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Проведение оценки стоимости объектов, находящихся в собственности области, производилось по утвержденной процедуре в отношении всех соответствующих активов
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.62.1.
6.62.1. Инвентаризация собственности области, в том числе по организациям, доли уставного капитала которых принадлежат области, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.2.
6.62.2. Утверждение положения о раскрытии информации о собственности области, в том числе по отдельным объектам собственности
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.3.
6.62.3. Утверждение порядка оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности области, независимыми организациями
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.62.4.
6.62.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о стоимости объектов, находящихся в собственности области, в том числе по отдельным объектам собственности
ГФУПО, ГКПОИО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.
Мероприятие 6.63. Повышение эффективности имущества, находящегося в собственности области - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не менее 90 % государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области, удовлетворяют установленным критериям
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.63.1.
6.63.1. Оценка результатов деятельности государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области, в сравнении с результатами деятельности частных предприятий за три последних отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.2.
6.63.2. Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.3.
6.63.3. Утверждение системы критериев для сохранения государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области (предусматривающих сохранение участия с долей области не ниже 25%), на основе оценки бюджетной и социальной эффективности
АПО, ГФУПО, ГКПОИО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.63.4.
6.63.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов деятельности государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат области
ГФУПО, ГКПОИО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.
Мероприятие 6.64. Внедрение формализованных процедур управления государственным долгом Псковской области, принятия долговых обязательств, их рефинансирования - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном и текущем финансовых годах полностью соответствуют установленной процедуре
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.64.1
6.64.1. Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.2.
6.64.2. Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.3.
6.64.3. Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку областного бюджета
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64.4.
6.64.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.
Мероприятие 6.65. Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения финансовой помощи - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем финансовой помощи, распределенной между муниципальными образованиями на очередной финансовый год и плановый период, составляет не менее 95 и 80% расходов на предоставление финансовой помощи
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.65.1.
6.65.1. Оценка уровня социально-экономического положения муниципальных образований, дифференциации налогового потенциала и расходных потребностей, равномерности налоговой базы за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.2.
6.65.2. Законодательное утверждение методики формирования и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности без ограничения срока действия
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.3.
6.65.3. Утверждение методик распределения средств на софинансирование социальных расходов, в рамках которых производится перераспределение средств, с учетом соблюдения нормативов и требований к конечным результатам расходования данных средств
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.65.4.
6.65.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет проектов методик, утвержденных методик, расчетов и результатов распределения и предоставления финансовой помощи
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.
Мероприятие 6.66. Формализация процедур предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие просроченной задолженности по представленным бюджетным кредитам
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.66.1.
6.66.1. Оценка фактических кассовых разрывов по муниципальным образованиям, возникших в ходе исполнения бюджетов за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.2.
6.66.2. Утвержденный запрет на предоставление бюджетного кредита при наличии просроченной задолженности по кредитам
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.3.
6.66.3. Утверждение формализованной методики предоставления бюджетных кредитов на кассовый разрыв, обеспечивающей сопоставимость заявок органов местного самоуправления на получение бюджетных кредитов с учетом лимита соответствующих расходов бюджета области в помесячной разбивке
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66.4.
6.66.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных о наличии кассовых разрывов и объемах предоставленных бюджетных кредитов в разрезе муниципальных образований помесячно
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.
Мероприятие 6.67. Организация мониторинга качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований - всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Увеличение за последний отчетный год средней по муниципальным образованиям оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований в сравнении с предыдущим финансовым годом
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
6.67.1.
6.67.1. Проведение оценки перечня показателей, характеризующих качество управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, за последние три отчетных года и текущий финансовый год
ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.2.
6.67.2 Утверждение методик оперативной (ежемесячной/еже-квартальной) и годовой (с использованием расширенного перечня показателей) оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.3.
6.67.3. Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований при предоставлении финансовой помощи
АПО, ГФУПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67.4.
6.67.4. Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований
ГФУПО, ГУИПСОПО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по Программе:
690301,5
4598
299427
165181
152595,5
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
из них:
федеральный бюджет
347059,5
0
116118
123346
107595,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
343242,0
4598
183309
41835
45000
8500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
внебюджетные источники
Используемые аббревиатуры:
АПО - Администрация Псковской области;
ПОСД - Псковское областное Собрание депутатов;
ГФУПО - Государственное финансовое управление Псковской области;
ГУОПО - Государственное управление образования Псковской области;
ГКПОЗФ - Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации;
ГКПОК - Государственный комитет Псковской области по культуре;
ГКПОМПС - Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту;
ГГУСЗНПО - Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области;
ГКПОТЗН - Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения;
ГУИПСОПО - Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области;
КУГСНАПО - Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области;
ГКПОДСЖКХГСЖН - Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора;
ГГУЮПО - Главное государственное управление юстиции Псковской области;
ГКПООГЗ - Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок;
ГГУСХВГТНПО - Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области;
ГУМЧСРПО - Главное управление МЧС России по Псковской области;
ГКПОДХ - Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству;
ГКПОПООС - Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды;
ГКПОЭРПТ - Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле;
ГКПОИО - Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям;
ТФУГГФУПО - территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области;
ГАУПО - Государственное архивное управление Псковской области;
ГКПОТИПР - Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию.
Документ10
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Псковская правда № 287-290 от 28.12.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.010.000 Общие положения финансовой системы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: