Основная информация

Дата опубликования: 20 декабря 2017г.
Номер документа: RU51000201700748
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от 14.12.2017                                                                                                                                             № 54/13

Мурманск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ОТС» ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

         В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 14.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

Установить муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (МУП «ОТС») тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Утвердить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года производственную программу МУП «ОТС» в сфере холодного водоснабжения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Утвердить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года производственную программу МУП «ОТС» в сфере водоотведения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области                                                                                          В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 14.12.2017 №  54/13

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» в сфере водоснабжения и водоотведения населению

                                                                                                                                             руб./м3

Товар (услуга)

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

Питьевая вода

17,92

21,15

18,82

22,21

Водоотведение

22,81

26,92

23,95

28,26

Примечание:

Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.

Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» в сфере водоснабжения и водоотведения прочим потребителям

                                                                                                                            руб./м3

Товар (услуга)

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

Питьевая вода

34,91

41,19

41,54

49,02

Водоотведение

36,38

42,93

43,29

51,08

________________________________

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 14.12.2017 №  54/13

Производственная программа

муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения на 2018 год

Раздел 1.   Паспорт производственной программы

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования

г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область                                     ул. Бардина, д.25а                                                                                                               тел.:  (815-52)57-023                                                                                                            е-mail: teplo@mupots.ru

Реквизиты организации

ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002г.                                                         ИНН/КПП 5108900550/510801001                                                    Банковские реквизиты:                                                                    Расчетный счет 40702810941130100625                                                                       в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск                                            Корр.счет 30101810300000000615                                                                  БИК 044705615    ОКПО 48202121   

ОКВЭД 37.00; 36.00.2; 35.30.

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей н. п. Высокий  мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Повышение надежности систем водоснабжения

1.

Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий

1.1

Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий 

(Ду 325 протяженностью 1060 м.п)

май-сентябрь 2018

2001,38

Бесперебойное водоснабжение, устранение снижения давления воды в водопроводной сети

1.2

Ремонт оборудования водонасосной станции н.п.Высокий

февраль – март 2018

14,95

Бесперебойное водоснабжение, улучшение качества воды в водопроводной сети

1.3

Текущий ремонт и содержание

январь – декабрь  2018

403,34

Бесперебойное водоснабжение

Повышение энергетической эффективности

1.

Замена ламп на светодиодные

2018

46,0

Снижение потребности э/э

2.

Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия

2018

Безаварийная работа, снижение затрат на производстве

Итого:

2465,67

Раздел 3.   Планируемый объем  питьевой воды.

№ п/п

Показатели производственной деятельности

ед.изм.

Величина показателя на период регулирования

Питьевая вода

1

2

3

4

1

Объем выработки воды

тыс.куб.

450,83

2

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс.куб.

450,83

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс.куб.

0,418

4

Объем отпуска в сеть

тыс.куб.

450,41

5

Объем потерь

тыс.куб.

118,715

%

26,4

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс.куб.

331,696

6.1

Объем воды, отпущенной абонентам

тыс.куб.

324,941

6.1.1

- населению

тыс.куб.

210,005

6.1.2

- бюджетным потребителям

тыс.куб.

58,021

6.1.3

- прочим потребителям

тыс.куб.

56,915

6.2

- на нужды водоотведения

тыс.куб.

6,755

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоснабжения.            

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатели

Величина показателя на период регулирования

Питьевая вода

1.

Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

16774,2

Электроэнергия

3254,12

Амортизация

Арендная плата, лизинговые платежи

Материалы (химреагенты)

396,69

Материалы

129,05

Ремонтный фонд

2419,67

Затраты на оплату труда

5573,49

Отчисления на социальные нужды

1669,08

Льготный проезд к месту отдыха

Плата за загрязнение

Производственный контроль

655,64

Страхование

22,8

Общеэксплутационные расходы

555,43

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)

364,97

Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)

181,82

Налоги и сборы

1551,45

Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

16774,2

2.

Прибыль

3.

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

4.

Налог на прибыль

5.

Необходимая валовая выручка

16774,2

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий 

(Ду 325 протяженностью 1060 м.п)

01.05.2018

30.09.2018

2.

Ремонт оборудования водонасосной станции н.п.Высокий

01.02.2018

31.03.2018

3.

Текущий ремонт и содержание

01.01.2018

31.12.2018

4.

Замена ламп на светодиодные

01.09.2018

31.12.2018

5.

Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

2018 год

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %

17%

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

21%

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного  водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0,19

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

26 %

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м

1,73

в)

удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

Раздел 7.  Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

( 2016 год ).

Выполнение объемов по  водоснабжению

№ п/п

Показатели производственной деятельности

ед.изм.

План 2016 г.

Факт 2016 г.

1

Объем выработки воды

тыс.куб.

448,89

450,05

2

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс.куб.

448,89

450,05

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс.куб.

3,286

0,418

4

Объем отпуска в сеть

тыс.куб.

445,61

449,63

5

Объем потерь

тыс.куб.

40,72

118,715

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс.куб.

404,89

330,917

6.1

Объем воды, отпущенной абонентам

тыс.куб.

389,4

324,44

6.1.1

- населению

тыс.куб.

188,916

215,389

6.1.2

- бюджетным потребителям

тыс.куб.

90,587

56,788

6.1.3

- прочим потребителям

тыс.куб.

109,901

52,263

6.2

- на нужды водоотведения

тыс.куб.

15,481

6,477

2.   Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию,  тыс.руб

Ожидаемый эффект

Наименование показателей

тыс.руб.

%

1.

Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей

Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб

Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды

план

факт

47,52

2.

Текущий ремонт наружных водопроводных сетей

Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб

Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды

план

16,74

факт

370,42

ИТОГО

план

16,74

факт

417,94

   3.  Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, питьевая вода              

(тыс. руб.)

Nп/п       

Наименование

Величина показателя

План 2016 года

Факт 2016 года

1

2

3

4

1.

Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

10222,9

17052,2

Электроэнергия

1793,73

2984,79

Амортизация

2676,7

Арендная плата, лизинговые платежи

Материалы (химреагенты)

172,56

290,81

Материалы

139,55

31,26

Ремонтный фонд

16,74

417,93

Затраты на оплату труда

5008,25

5377,3

Отчисления на социальные нужды

1485,96

1625,22

Льготный проезд к месту отдыха

Плата за загрязнение

Производственный контроль

822,43

867,36

Страхование

28,7

25,05

Общеэксплутационные расходы

508,52

591,03

Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)

65,01

446,29

Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)

181,48

166,98

Налоги и сборы

1551,45

Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

10222,9

17052,2

2.

Прибыль

3.

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

4.

Налог на прибыль

5.

Необходимая валовая выручка

10222,9

17052,2

4. Показатели  качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения.

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2016 г

Факт 2016 г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %

18%

17%

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

22%

21%

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного  водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0,27

0,14

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

25 %

26 %

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м

1,54

1,73

в)

удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

_________________________________

Приложение № 3

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 14.12.2017 №  54/13

Производственная программа

муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» в сфере водоотведения на 2018 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования

г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область                                     ул. Бардина, д.25а                                                                                                               тел.:  (815-52)57-023                                                                                                            е-mail: teplo@mupots.ru

Реквизиты организации

ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002г.                                                         ИНН/КПП 5108900550/510801001                                                    Банковские реквизиты:                                                                    Расчетный счет 40702810941130100625                                                                       в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск                                            Корр.счет 30101810300000000615                                                                  БИК 044705615    ОКПО 48202121   

ОКВЭД 37.00; 36.00.2; 35.30.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,  мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Повышение надежности систем водоотведения

1.

Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п.Высокий

1.1

Замена участка коллектора  канализационной сети

июнь-октябрь 2018

2088,65

Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности

2.

Текущий ремонт наружных канализационных сетей н.п.Высокий

2.1

Текущий ремонт и содержание

2018

275,57

Бесперебойное водоотведение

Повышение энергетической эффективности

1.

Замена ламп на светодиодные

2018

141,86

Снижение потребности э/э

2.

Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия

2018

Безаварийная работа, снижение затрат на производстве

Итого:

2506,08

Раздел 3.  Планируемый объем  водоотведения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

ед.изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Прием сточных вод

тыс.куб.м.

301,83

2

Реализация:

тыс.куб.м.

295,078

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:

тыс.куб.м.

294,66

2.1.1

- населению

тыс.куб.м.

190,457

2.1.2

- бюджетным потребителям

тыс.куб.м.

65,72

2.1.3

- прочим потребителям

тыс.куб.м.

1,258

2.2

Другие виды деятельности (водоснабжение)

тыс.куб.м.

0,418

3

Объем сточных вод, собственные нужды

тыс.куб.м.

6,755

4

Объем сточных вод, прошедших очистку

тыс.куб.м.

301,83

5

Объем обезвоженного осадка сточных вод

тыс.куб.м.

6,21

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатели

Величина показателя на период регулирования

1.

Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

16 718,81

Электроэнергия

1 094,55

Амортизация

Арендная плата, лизинговые платежи

171,91

Материалы (химреагенты)

298,92

Материалы

225,69

Ремонтный фонд

2 364,22

Затраты на оплату труда

5 595,30

Отчисления на социальные нужды

1 690,90

Льготный проезд к месту отдыха

Плата за загрязнение

Производственный контроль

469,56

Страхование

22,8

Общеэксплутационные расходы

627,53

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)

731,31

Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)

181,82

Налоги и сборы

3 244,30

Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

16 718,81

2.

Прибыль

3.

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

4.

Налог на прибыль

5.

Необходимая валовая выручка

16 718,81

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка коллектора  канализационной сети

01.06.2018

30.10.2018

2.

Текущий ремонт наружных канализационных сетей.

01.01.2018

31.12.2018

3.

Замена ламп на светодиодные

01.09.2018

31.12.2018

4.

Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

2018 год

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0,45

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

б)

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

в)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

27%

3.

Показатели энергетической эффективности

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

0,87

удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м

  Раздел 7.    Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

(2016 год)

Выполнение объемов по  водоотведению

№ п/п

Показатели производственной деятельности

ед.изм.

План 2016 г.

Факт 2016 г.

1

Прием сточных вод

тыс.куб.м.

358,477

299,64

2

Реализация:

тыс.куб.м.

342,996

293,158

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе

тыс.куб.м.

339,71

292,74

2.1.1

- населению

тыс.куб.м.

223,921

190,54

2.1.2

- бюджетным потребителям

тыс.куб.м.

77,801

64,146

2.1.3

- прочим потребителям

тыс.куб.м.

37,989

38,469

2.2

Другие виды деятельности (водоснабжение )

тыс.куб.м.

3,286

0,418

3

Объем сточных вод, собственные нужды

тыс.куб.м.

15,481

6,477

4

Объем сточных вод, прошедших очистку

тыс.куб.м.

358,477

299,64

5

Объем обезвоженного осадка сточных вод

тыс.куб.м.

6,21

3,2

  2.   Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию,  тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателей

тыс.руб.

%

1.

Ремонт наружных канализационных сетей

Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности

план

84,13

факт

253,08

2.

Ремонт зданий и сооружений

Защита оборудования, улучшений условий труда

план

факт

237,58

ИТОГО

план

84,13

факт

490,66

   3.  Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водотведения

(тыс. руб.)

Nп/п

Наименование

Величина показателя

План 2016 года

Факт 2016 года

1

2

3

4

1.

Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

10501,9

21164,8

Электроэнергия

1301,02

1018,54

Амортизация

6991,86

Арендная плата, лизинговые платежи

Материалы (химреагенты)

134,93

217,75

Материалы

151,24

123,66

Ремонтный фонд

84,13

490,66

Затраты на оплату труда

5800,67

5359,87

Отчисления на социальные нужды

1723,24

1593,71

Льготный проезд к месту отдыха

Плата за загрязнение

35,48

Производственный контроль

501,5

547,73

Страхование

28,7

42,92

Общеэксплутационные расходы

534,73

678,04

Прочие расходы (услуг,выполняемые сторонними организациями)

50,94

688,8

Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)

190,83

166,98

Налоги и сборы

3208,82

Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

10501,9

21164,8

2.

Прибыль

3.

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

4.

Налог на прибыль

5.

Необходимая валовая выручка

10501,9

21164,8

     4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2016 г

Факт 2016 г

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0,49

0,45

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

б)

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

в)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

24%

27%

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

1,07

0,89

б)

удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

Период действия договоров

2.

Исследования качества сточных вод

В соответствии с рабочей программой производственного контроля

______________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.11.2018
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.010.000 Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, в соответствии с полномочиями, переданными органом исполнительной власти субъекта РФ, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.000 Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать