Основная информация

Дата опубликования: 20 декабря 2018г.
Номер документа: RU16000201801995
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 1182

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013

№ 1012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842) (далее - Программа), следующие изменения:

строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 378 074,723 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

57 891,882

10 533,433

46 213,585

272,864

872,0

2019

38 319,432

10 223,96

24 385,782

2 729,29

980,4

2020

37 271,258

10 012,0

24 858,868

2 400,39

-

2021

38 196,501

9 858,3

24 847,801

3 490,4

-

2022

36 756,201

9 612,0

24 847,801

2 296,4

-

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 378 074,723 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

57 891,882

10 533,433

46 213,585

272,864

872,0

2019

38 319,432

10 223,96

24 385,782

2 729,29

980,4

2020

37 271,258

10 012,0

24 858,868

2 400,39

-

2021

38 196,501

9 858,3

24 847,801

3 490,4

-

2022

36 756,201

9 612,0

24 847,801

2 296,4

-

Указанные средства будут направляться, в первую очередь, на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";

приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6 236,796 млн рублей, в том числе:

средства бюджета Республики Татарстан - 3 347,696 млн рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

416,868

416,868

-

2015

388,14

380,64

7,5

2016

284,79

284,79

-

2017

308,7

308,7

-

2018

434,138

434,138

-

2019

1 569,94

380,64

1 189,3

2020

1 272,94

380,64

892,3

2021

1 180,64

380,64

800,0

2022

380,64

380,64

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 512,262 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 20 117,092 млн рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

2 707,515

-

2 707,515

-

2015

3 454,149

160,0

3 244,149

50,0

2016

3 185,514

-

3 175,514

10,0

2017

1 101,0

-

1 101,0

-

2018

2 109,133

-

2 109,133

-

2019

3 095,819

-

1 948,639

1 147,18

2020

2 943,708

-

1 946,518

997,19

2021

4 132,712

-

1 942,312

2 190,4

2022

3 782,712

-

1 942,312

1 840,4

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 246,325 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 513,47 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 1 756,0 млн рублей.

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

1 197,517

220,662

976,855

-

2015

292,808

292,808

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

300,0

-

-

300,0

2020

500,0

-

-

500,0

2021

500,0

-

-

500,0

2022

456,0

-

-

456,0

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

в подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 336 681,322 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:

федерального бюджета - 91 268,532 млн рублей;

бюджета Республики Татарстан - 239 191,477 млн рублей, в том числе 49 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 20 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;

муниципальных дорожных фондов - 5 081,5 млн рублей;

из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 139,813 млн рублей.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению

2014

33 021,367

10 426,591

21 911,176

683,6

-

2015

33 737,494

8 976,922

23 671,372

680,7

408,5

2016

38 789,566

11 106,118

26 567,034

785,1

331,314

2017

47 883,903

11 200,508

35 412,26

1 079,7

191,435

2018

54 555,27

10 513,433

42 961,273

872,0

208,564

2019

33 002,907

10 208,96

21 813,547

980,4

-

2020

31 901,605

9 612,0

22 289,605

-

-

2021

31 894,605

9 612,0

22 282,605

-

-

2022

31 894,605

9 612,0

22 282,605

-

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложения № 3 и 4 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);

в подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 652,234 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Бюджет Республики Татарстан

2014

70,238

70,238

2015

73,499

73,499

2016

76,24

76,24

2017

79,175

79,175

2018

70,897

70,897

2019

71,115

71,115

2020

70,264

70,264

2021

70,403

70,403

2022

70,403

70,403

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней".

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                      А.В.ПЕСОШИН

Приложение № 1

к государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель Программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан

Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом

"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн человек

7,9

8,0

6,8

6,9

6,4

6,07

6,2

6,11

6,12

6,12

6,12

Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн пасс./км

297,2

318,5

276,2

291,4

270,4

250,4

255,03

252,6

253,1

253,3

253,3

Перевозка грузов, млн тонн

16,3

15,7

15,2

15,2

14,8

15,2

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок

"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"

Перевозка пассажиров, млн человек

0,5

0,4

0,37

0,36

0,36

0,33

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

Пассажирооборот, млн пасс./км

15,7

13,8

12,11

12,24

10,37

7,97

8,9

9,16

9,44

9,72

10,02

Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации

"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"

Обслужено пассажиров, млн человек

1,8

2,2

2,4

2,2

2,34

3,26

3,54

3,85

4,17

4,63

5,03

Обслужено грузов, тонн

5628,8

4726

4123,6

3121,2

3047,2

3643,2

3733,7

3832,5

3887,3

4202,3

4538,4

Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов

"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн человек

276,4

276,6

276,8

276,7

276,9

216,3

216,2

216,2

216,3

216,3

216,4

Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн пасс./км

2098,1

2098,4

2098,6

2098,5

2098,5

1379,2

1379,2

1379,2

1379,3

1379,3

1379,4

Перевозка пассажиров троллейбусами, млн человек

23,4

26,1

26,3

25,1

26,8

27,1

27,9

27,98

28,08

28,18

28,27

Пассажирооборот троллейбусов, млн пасс./км

81,0

90,4

91,2

86,7

97,1

92,0

94,02

94,48

94,94

95,4

95,86

Перевозка пассажиров трамваями, млн человек

50,8

53,7

53,3

56,5

52,6

47,86

48,7

48,76

48,8

48,83

48,87

Пассажирооборот трамваев, млн пасс./км

198,9

200,6

196,5

204,1

189,2

174,79

177,38

177,47

177,56

177,66

177,75

Перевозка пассажиров метрополитеном, млн человек

21,4

31,3

29,8

28,7

27,2

26,25

27,17

27,2

27,25

27,3

27,36

Пассажирооборот метрополитена, млн пасс./км

145,6

212,6

202,5

195,2

216,3

178,52

184,76

184,94

185,31

185,64

186,05

Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия

"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн тонн

0

0

43

42

41

40,5

79

79,5

80

80,5

81

Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек

0

0

80

79,3

78,5

77,7

78,3

79,0

79,4

80,0

80,6

Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц

0

0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети

"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"

Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %

54,4

54,3

54,2

54,0

53,9

53,8

53,7

53,6

53,5

53,4

53,3

Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %

74,3

75,7

77,9

79,9

81,0

81,8

82,3

82,8

83,3

83,8

84,3

Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), %

83,2

83,7

84,3

86,0

86,1

86,8

86,9

87,0

87,1

87,1

87,2

Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы

"Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 - 2022 годы"

Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Минтранса России от 23.07.2014 № 196, %

40

80

85

91

91

92

94

96

98

100

100

Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан

"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"

Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выполненных Министерством в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выполненных Министерством персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %

91,58

105,8

97,8

100,0

100,2

100,5

101,0

101,5

101,5

101,5

101,5

Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %

97,24

106,41

107,0

107,0

100,0

100,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы"

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Татарстан, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц

62

82

91

161

192

220

250

283

327

380

423

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц

262

262

539

648

687

704

723

744

762

782

800

Приложение № 2

к государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Финансирование мероприятий по годам, млн рублей

Источники финансирования

Всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

3 347,696

416,868

380,64

284,79

308,7

434,138

380,64

380,64

380,64

380,64

внебюджетные средства

2 889,1

7,5

1 189,3

892,3

800,0

всего

6 236,796

416,868

388,14

284,79

308,7

434,138

1 569,94

1 272,94

1 180,64

380,64

"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

100,0

100,0

бюджет Республики Татарстан

1 012,294

153,203

62,877

83,512

133,742

115,792

115,792

115,792

115,792

115,792

внебюджетные средства

всего

1 112,294

153,203

162,877

83,512

133,742

115,792

115,792

115,792

115,792

115,792

"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

1 411,442

239,482

434,76

55,9

20,0

15,0

400,0

246,3

бюджет Республики Татарстан

1 884,022

552,6

47,923

288,598

248,353

522,352

56,049

56,049

56,049

56,049

внебюджетные средства

338,026

88,2

40,94

12,0

28,876

64,3

92,81

10,9

всего

3 633,49

640,8

328,345

735,358

333,129

606,652

163,859

466,949

302,349

56,049

"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

160,0

160,0

бюджет Республики Татарстан

20 117,092

2 707,515

3 244,149

3 175,514

1 101,0

2 109,133

1 948,639

1 946,518

1 942,312

1 942,312

внебюджетные средства

6 235,17

50,0

10,0

1 147,18

997,19

2 190,4

1 840,4

всего

26 512,262

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,0

2 109,133

3 095,819

2 943,708

4 132,712

3 782,712

"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

513,47

220,662

292,808

бюджет Республики Татарстан

976,855

976,855

внебюджетные средства

1 756,0

300,0

500,0

500,0

456,0

всего

3 246,325

1 197,517

292,808

300,0

500,0

500,0

456,0

"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

91 268,532

10 426,591

8 976,922

11 106,118

11 200,508

10 513,433

10 208,96

9 612,0

9 612,0

9 612,0

бюджет Республики Татарстан

239 191,477

21 911,176

23 671,372

26 567,034

35 412,26

42 961,273

21 813,547

22 289,605

22 282,605

22 282,605

муниципальные дорожные фонды

5 081,5

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

внебюджетные средства

1 139,813

408,5

331,314

191,435

208,564

всего

336 681,322

33 021,367

33 737,494

38 789,566

47 883,903

54 555,27

33 002,907

31 901,605

31 894,605

31 894,605

"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

652,234

70,238

73,499

76,24

79,175

70,897

71,115

70,264

70,403

70,403

внебюджетные средства

всего

652,234

70,238

73,499

76,24

79,175

70,897

71,115

70,264

70,403

70,403

Итого по государственной программе

федеральный бюджет

93 453,444

10 647,253

9 769,212

11 540,878

11 256,408

10 533,433

10 223,96

10 012,0

9 858,3

9 612,0

бюджет Республики Татарстан

267 181,67

26 788,455

27 480,46

30 475,688

37 283,23

46 213,585

24 385,782

24 858,868

24 847,801

24 847,801

внебюджетные средства

12 358,109

88,2

506,94

353,314

220,311

272,864

2 729,29

2 400,39

3 490,4

2 296,4

бюджет МО (муниципальные дорожные фонды)

5 081,5

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

всего

378 074,723

38 207,508

38 437,312

43 154,98

49 839,649

57 891,882

38 319,432

37 271,258

38 196,501

36 756,201

Приложение № 3

к государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

ОЦЕНКА

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого за 2014 - 2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Эффективность для бюджета Республики Татарстан

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

26 788,5

27 480,5

30 475,6

37 283,2

46 213,6

24 385,8

24 858,9

24 847,8

24 847,8

267 181,6

Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего

2 473,0

2 527,1

2 818,8

3 242,9

3 738,1

2 523,5

2 458,5

2 515,9

2 432,7

24 730,5

из них налоги,

в том числе:

2 371,0

2 385,2

2 678,0

3 092,8

3 592,5

2 377,9

2 312,9

2 370,3

2 287,1

23 467,7

Налог на добавленную стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НДФЛ

1 525,9

1 535,0

1 723,5

1 990,4

2 312,0

1 530,3

1 488,5

1 525,4

1 471,9

15 102,9

Налог на прибыль организаций

845,1

850,2

954,5

1 102,4

1 280,5

847,6

824,4

844,9

815,2

8 364,8

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

102,0

141,9

140,8

150,1

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

1 262,8

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

0,9

0,9

1,1

1,2

1,4

0,9

0,9

0,9

0,9

-

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,3

Эффективность для федерального бюджета

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

10 647,3

9 769,2

11 540,9

11 256,4

10 533,4

10 224,0

10 012,0

9 858,3

9 612,0

93 453,4

Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

11 306,2

9 469,4

9 210,4

9 439,1

9 107,8

90 454,0

из них налоги,

в том числе:

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

11 306,2

9 469,4

9 210,4

9 439,1

9 107,8

90 454,0

Налог на добавленную стоимость

5 828,3

5 863,3

6 583,0

7 602,7

8 831,0

5 845,3

5 685,4

5 826,6

5 622,1

57 687,7

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

3 509,9

3 531,0

3 964,4

4 578,5

2 318,2

3 520,2

3 423,9

3 508,9

3 385,8

31 740,8

НДФЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Налог на прибыль организаций

103,6

104,2

117,0

135,2

157,0

103,9

101,1

103,6

99,9

1 025,5

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

10,1

10,2

11,4

13,2

12,1

10,1

9,9

10,1

9,7

-

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,8

Приложение

к подпрограмме

"Развитие железнодорожной

инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Модернизация пассажирской инфраструктуры

1.

Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол

381,6

189,3

192,3

381,6

2.

Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани

2 507,5

7,5

1 000,0

700,0

800,0

2 507,5

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

3.

Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)

3 294,198

416,868

380,64

284,79

308,7

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

3 294,198

4.

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино - станция Дербышки" (первый этап)

53,498

53,498

53,498

Общий объем финансирования

6 236,796

416,868

388,14

284,79

308,7

434,138

1 569,94

1 272,94

1 180,64

380,64

3 347,696

2 889,1

Приложение

к подпрограмме

"Развитие автомобильного,

городского электрического транспорта,

в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО,

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, млн рублей

В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования, млн рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет РТ

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан

1.

Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан - всего, в том числе:

210,0

50,0

10,0

150,0

210,0

1.1.

Восточного

60,0

50,0

10,0

60,0

1.2.

Компрессорного

150,0

150,0

150,0

2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта

2.1.

Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске

2.2.

Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")

530,0

530,0

530,0

2.3.

Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске

1 050,0

350,0

350,0

350,0

1 050,0

2.4.

Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"

1 294,37

647,18

647,19

1 294,37

2.5.

Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"

3 680,8

1 840,4

1 840,4

3 680,8

3. Обновление парка подвижного состава

3.1.

Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани

951,261

279,181

267,977

253,318

150,785

951,261

3.2.

Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов

202,055

202,055

160,0

42,055

4. Развитие метрополитена в г. Казани

4.1.

Строительство метрополитена в г. Казани

9 027,285

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

9 027,285

5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта

5.1.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам

8 227,32

891,668

925,987

903,627

868,919

927,424

927,424

927,424

927,424

927,424

8 227,32

5.2.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань

15,48

1,32

1,938

1,848

1,134

1,848

1,848

1,848

1,848

1,848

15,48

5.3.

Субсидирование пригородных перевозок

10,542

6,333

4,209

10,542

5.4.

Изготовление единых социальных проездных билетов

8,514

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

8,514

5.5.

Разработка документа планирования регулярных перевозок

8,0

8,0

8,0

5.6.

Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом

12,45

12,45

12,45

5.7.

Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"

29,0

29,0

29,0

5.8.

Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан

167,35

167,35

167,35

6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан

6.1.

Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах

87,836

4,4

5,246

7,775

10,483

11,565

12,088

12,091

12,094

12,094

87,836

7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы

7.1.

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Общий объем финансирования

26 512,26

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,0

2 109,133

3 095,819

2 943,708

4 132,712

3 782,712

160,0

20 117,09

6 235,17

Приложение № 3

к подпрограмме

"Совершенствование, развитие

и сохранение сети автомобильных

дорог на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта

и дорожного хозяйства Республики Татарстан

(млн рублей)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Код бюджетной классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

итого 2014 - 2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" - всего:

33 021,367

33 737,493

38 789,567

47 883,903

54 555,27

33 002,907

31 901,605

31 894,605

31 894,605

336 681,322

I.Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан

10 426,591

6 414,494

9 071,778

9 375,508

8 983,433

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

74 271,804

II.Региональная программа - всего, в том числе:

712

0409

1360355

21 911,176

26 642,299

28 932,689

37 428,695

44 699,837

24 522,507

24 401,605

24 394,605

24 394,605

257 328,018

Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

414

2 087,37

5 002,9

4 737,1

1 099,6

2 141,177

3 551,3

2 500,0

2 500,0

2 500,0

26 119,447

из них:

Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"

712

0409

1360355

414

2 087,37

738,4

687,0

0

0

0

0

0

0

3 512,77

Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

414

0

1 255,1

956,8

0

0

0

0

0

0

2 211,9

Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

244

19 138,934

19 566,456

14 820,998

9 417,197

18 151,754

14 809,647

16 971,79

16 964,643

16 964,643

146 806,062

Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"

712

0409

1360355

244

0

181,5

386,6

333,8

389,6

437,0

400,0

400,0

400,0

2 928,5

Основное мероприятие 4 "Реализация федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Республике Татарстан" - всего

712

0409

1365390

244

0

568,9

390,5

0

0

0

0

0

0

959,4

712

0409

1365420

414

0

0

0

3 655,8

3 060,0

0

0

0

0

6 715,8

Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Татарстан - всего

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

5 033,9

3 840,0

3 840,0

3 840,0

16 553,9

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации

712

0409

136R1539

0

0

0

1 200,0

800,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 000,0

712

0409

136R1539

0

0

0

1 200,0

800,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 000,0

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации

712

0409

136R1539

0

0

0

625,0

730,0

680,0

680,0

680,0

680,0

4 075,0

712

0409

136R1539

0

0

0

630,8

730,0

680,0

680,0

680,0

680,0

4 080,8

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

432,0

432,0

432,0

432,0

1 728,0

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

48,0

48,0

48,0

48,0

192,0

реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

596,96

0

0

0

596,96

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

596,96

0

0

0

596,96

Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"

712

0409

1360315

684,872

692,544

717,322

703,716

686,996

690,66

689,815

689,962

689,962

6 245,849

Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"

712

0409

136035

414

0

408,5

331,314

191,435

208,564

0

0

0

0

1 139,813

712

0409

136035

414

0

21,5

160,814

16,937

61,746

0

0

0

0

260,997

Основное мероприятие 7 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы"

711

0409

1367235

600

0

0

7 388,040

22 010,21

20 000,0

0

0

0

0

49 398,25

Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"

713

0409

1360355

500

0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего, в том числе:

712

0409

0

2 562,428

2 034,340

1 825,0

1 530,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

13 951,768

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ

712

0409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные межбюджетные трансферты

712

0409

0

2 562,428

2 034,340

1 825,0

1 530,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

13 951,768

Справочно: объем бюджетных ассигнований НО "Фонд развития моногородов" - всего

712

0409

1360356

414

0

408,5

331,314

191,435

208,564

0

0

0

0

1 139,813

III.Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

0

0

0

5 081,5

Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Приложение № 4

к подпрограмме

"Совершенствование, развитие и

сохранение сети автомобильных

дорог на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 г. № 1182)

СВЕДЕНИЯ

О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ

К РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ

И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

Наименование мероприятий

Объемы средств муниципальных дорожных фондов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого.

Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

0

0

0

5 081,5

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

0

0

0

5 081,5

Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать