Основная информация
Дата опубликования: | 20 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU16000201801995 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. № 1182
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013
№ 1012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 378 074,723 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 891,882
10 533,433
46 213,585
272,864
872,0
2019
38 319,432
10 223,96
24 385,782
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 378 074,723 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 891,882
10 533,433
46 213,585
272,864
872,0
2019
38 319,432
10 223,96
24 385,782
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Указанные средства будут направляться, в первую очередь, на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6 236,796 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 347,696 млн рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
416,868
416,868
-
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
-
2017
308,7
308,7
-
2018
434,138
434,138
-
2019
1 569,94
380,64
1 189,3
2020
1 272,94
380,64
892,3
2021
1 180,64
380,64
800,0
2022
380,64
380,64
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 512,262 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 20 117,092 млн рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
2 707,515
-
2 707,515
-
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
-
3 175,514
10,0
2017
1 101,0
-
1 101,0
-
2018
2 109,133
-
2 109,133
-
2019
3 095,819
-
1 948,639
1 147,18
2020
2 943,708
-
1 946,518
997,19
2021
4 132,712
-
1 942,312
2 190,4
2022
3 782,712
-
1 942,312
1 840,4
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 246,325 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 513,47 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 1 756,0 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
1 197,517
220,662
976,855
-
2015
292,808
292,808
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
300,0
-
-
300,0
2020
500,0
-
-
500,0
2021
500,0
-
-
500,0
2022
456,0
-
-
456,0
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 336 681,322 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 91 268,532 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 239 191,477 млн рублей, в том числе 49 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 20 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 5 081,5 млн рублей;
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 139,813 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
-
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
54 555,27
10 513,433
42 961,273
872,0
208,564
2019
33 002,907
10 208,96
21 813,547
980,4
-
2020
31 901,605
9 612,0
22 289,605
-
-
2021
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
2022
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложения № 3 и 4 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 652,234 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Бюджет Республики Татарстан
2014
70,238
70,238
2015
73,499
73,499
2016
76,24
76,24
2017
79,175
79,175
2018
70,897
70,897
2019
71,115
71,115
2020
70,264
70,264
2021
70,403
70,403
2022
70,403
70,403
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней".
Премьер-министр
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН
Приложение № 1
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Наименование подпрограммы
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения
Значения индикаторов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель Программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,2
6,11
6,12
6,12
6,12
Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн пасс./км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
255,03
252,6
253,1
253,3
253,3
Перевозка грузов, млн тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"
Перевозка пассажиров, млн человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
Пассажирооборот, млн пасс./км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
9,16
9,44
9,72
10,02
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
Обслужено пассажиров, млн человек
1,8
2,2
2,4
2,2
2,34
3,26
3,54
3,85
4,17
4,63
5,03
Обслужено грузов, тонн
5628,8
4726
4123,6
3121,2
3047,2
3643,2
3733,7
3832,5
3887,3
4202,3
4538,4
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
216,3
216,3
216,4
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн пасс./км
2098,1
2098,4
2098,6
2098,5
2098,5
1379,2
1379,2
1379,2
1379,3
1379,3
1379,4
Перевозка пассажиров троллейбусами, млн человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,9
27,98
28,08
28,18
28,27
Пассажирооборот троллейбусов, млн пасс./км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
94,02
94,48
94,94
95,4
95,86
Перевозка пассажиров трамваями, млн человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
48,7
48,76
48,8
48,83
48,87
Пассажирооборот трамваев, млн пасс./км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
177,38
177,47
177,56
177,66
177,75
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
27,25
27,3
27,36
Пассажирооборот метрополитена, млн пасс./км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
185,31
185,64
186,05
Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн тонн
0
0
43
42
41
40,5
79
79,5
80
80,5
81
Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек
0
0
80
79,3
78,5
77,7
78,3
79,0
79,4
80,0
80,6
Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц
0
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %
54,4
54,3
54,2
54,0
53,9
53,8
53,7
53,6
53,5
53,4
53,3
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %
74,3
75,7
77,9
79,9
81,0
81,8
82,3
82,8
83,3
83,8
84,3
Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), %
83,2
83,7
84,3
86,0
86,1
86,8
86,9
87,0
87,1
87,1
87,2
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
"Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 - 2022 годы"
Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Минтранса России от 23.07.2014 № 196, %
40
80
85
91
91
92
94
96
98
100
100
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
91,58
105,8
97,8
100,0
100,2
100,5
101,0
101,5
101,5
101,5
101,5
Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
97,24
106,41
107,0
107,0
100,0
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы"
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Татарстан, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц
62
82
91
161
192
220
250
283
327
380
423
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц
262
262
539
648
687
704
723
744
762
782
800
Приложение № 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн рублей
Источники финансирования
Всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
3 347,696
416,868
380,64
284,79
308,7
434,138
380,64
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
2 889,1
7,5
1 189,3
892,3
800,0
всего
6 236,796
416,868
388,14
284,79
308,7
434,138
1 569,94
1 272,94
1 180,64
380,64
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
100,0
100,0
бюджет Республики Татарстан
1 012,294
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 112,294
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
1 411,442
239,482
434,76
55,9
20,0
15,0
400,0
246,3
бюджет Республики Татарстан
1 884,022
552,6
47,923
288,598
248,353
522,352
56,049
56,049
56,049
56,049
внебюджетные средства
338,026
88,2
40,94
12,0
28,876
64,3
92,81
10,9
всего
3 633,49
640,8
328,345
735,358
333,129
606,652
163,859
466,949
302,349
56,049
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
160,0
160,0
бюджет Республики Татарстан
20 117,092
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,0
2 109,133
1 948,639
1 946,518
1 942,312
1 942,312
внебюджетные средства
6 235,17
50,0
10,0
1 147,18
997,19
2 190,4
1 840,4
всего
26 512,262
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
2 109,133
3 095,819
2 943,708
4 132,712
3 782,712
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 756,0
300,0
500,0
500,0
456,0
всего
3 246,325
1 197,517
292,808
300,0
500,0
500,0
456,0
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
91 268,532
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 513,433
10 208,96
9 612,0
9 612,0
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
239 191,477
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
42 961,273
21 813,547
22 289,605
22 282,605
22 282,605
муниципальные дорожные фонды
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
внебюджетные средства
1 139,813
408,5
331,314
191,435
208,564
всего
336 681,322
33 021,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
54 555,27
33 002,907
31 901,605
31 894,605
31 894,605
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
652,234
70,238
73,499
76,24
79,175
70,897
71,115
70,264
70,403
70,403
внебюджетные средства
всего
652,234
70,238
73,499
76,24
79,175
70,897
71,115
70,264
70,403
70,403
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
93 453,444
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 533,433
10 223,96
10 012,0
9 858,3
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
267 181,67
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,23
46 213,585
24 385,782
24 858,868
24 847,801
24 847,801
внебюджетные средства
12 358,109
88,2
506,94
353,314
220,311
272,864
2 729,29
2 400,39
3 490,4
2 296,4
бюджет МО (муниципальные дорожные фонды)
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
всего
378 074,723
38 207,508
38 437,312
43 154,98
49 839,649
57 891,882
38 319,432
37 271,258
38 196,501
36 756,201
Приложение № 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
ОЦЕНКА
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого за 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
46 213,6
24 385,8
24 858,9
24 847,8
24 847,8
267 181,6
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 738,1
2 523,5
2 458,5
2 515,9
2 432,7
24 730,5
из них налоги,
в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 592,5
2 377,9
2 312,9
2 370,3
2 287,1
23 467,7
Налог на добавленную стоимость
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 312,0
1 530,3
1 488,5
1 525,4
1 471,9
15 102,9
Налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 280,5
847,6
824,4
844,9
815,2
8 364,8
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
145,6
145,6
145,6
145,6
145,6
1 262,8
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,9
0,9
1,1
1,2
1,4
0,9
0,9
0,9
0,9
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,3
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 533,4
10 224,0
10 012,0
9 858,3
9 612,0
93 453,4
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
11 306,2
9 469,4
9 210,4
9 439,1
9 107,8
90 454,0
из них налоги,
в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
11 306,2
9 469,4
9 210,4
9 439,1
9 107,8
90 454,0
Налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 831,0
5 845,3
5 685,4
5 826,6
5 622,1
57 687,7
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
2 318,2
3 520,2
3 423,9
3 508,9
3 385,8
31 740,8
НДФЛ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
157,0
103,9
101,1
103,6
99,9
1 025,5
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
10,1
10,2
11,4
13,2
12,1
10,1
9,9
10,1
9,7
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96,8
Приложение
к подпрограмме
"Развитие железнодорожной
инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1.
Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
381,6
189,3
192,3
381,6
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани
2 507,5
7,5
1 000,0
700,0
800,0
2 507,5
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
3 294,198
416,868
380,64
284,79
308,7
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
3 294,198
4.
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино - станция Дербышки" (первый этап)
53,498
53,498
53,498
Общий объем финансирования
6 236,796
416,868
388,14
284,79
308,7
434,138
1 569,94
1 272,94
1 180,64
380,64
3 347,696
2 889,1
Приложение
к подпрограмме
"Развитие автомобильного,
городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО,
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования, млн рублей
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования, млн рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет РТ
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан
1.
Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан - всего, в том числе:
210,0
50,0
10,0
150,0
210,0
1.1.
Восточного
60,0
50,0
10,0
60,0
1.2.
Компрессорного
150,0
150,0
150,0
2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта
2.1.
Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске
2.2.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")
530,0
530,0
530,0
2.3.
Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске
1 050,0
350,0
350,0
350,0
1 050,0
2.4.
Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"
1 294,37
647,18
647,19
1 294,37
2.5.
Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"
3 680,8
1 840,4
1 840,4
3 680,8
3. Обновление парка подвижного состава
3.1.
Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани
951,261
279,181
267,977
253,318
150,785
951,261
3.2.
Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов
202,055
202,055
160,0
42,055
4. Развитие метрополитена в г. Казани
4.1.
Строительство метрополитена в г. Казани
9 027,285
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
9 027,285
5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
5.1.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам
8 227,32
891,668
925,987
903,627
868,919
927,424
927,424
927,424
927,424
927,424
8 227,32
5.2.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань
15,48
1,32
1,938
1,848
1,134
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
15,48
5.3.
Субсидирование пригородных перевозок
10,542
6,333
4,209
10,542
5.4.
Изготовление единых социальных проездных билетов
8,514
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
8,514
5.5.
Разработка документа планирования регулярных перевозок
8,0
8,0
8,0
5.6.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом
12,45
12,45
12,45
5.7.
Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"
29,0
29,0
29,0
5.8.
Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан
167,35
167,35
167,35
6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан
6.1.
Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах
87,836
4,4
5,246
7,775
10,483
11,565
12,088
12,091
12,094
12,094
87,836
7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы
7.1.
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Общий объем финансирования
26 512,26
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
2 109,133
3 095,819
2 943,708
4 132,712
3 782,712
160,0
20 117,09
6 235,17
Приложение № 3
к подпрограмме
"Совершенствование, развитие
и сохранение сети автомобильных
дорог на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
итого 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" - всего:
33 021,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
54 555,27
33 002,907
31 901,605
31 894,605
31 894,605
336 681,322
I.Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 983,433
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
74 271,804
II.Региональная программа - всего, в том числе:
712
0409
1360355
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
44 699,837
24 522,507
24 401,605
24 394,605
24 394,605
257 328,018
Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 141,177
3 551,3
2 500,0
2 500,0
2 500,0
26 119,447
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
712
0409
1360355
414
2 087,37
738,4
687,0
0
0
0
0
0
0
3 512,77
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
0
1 255,1
956,8
0
0
0
0
0
0
2 211,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
244
19 138,934
19 566,456
14 820,998
9 417,197
18 151,754
14 809,647
16 971,79
16 964,643
16 964,643
146 806,062
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
712
0409
1360355
244
0
181,5
386,6
333,8
389,6
437,0
400,0
400,0
400,0
2 928,5
Основное мероприятие 4 "Реализация федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Республике Татарстан" - всего
712
0409
1365390
244
0
568,9
390,5
0
0
0
0
0
0
959,4
712
0409
1365420
414
0
0
0
3 655,8
3 060,0
0
0
0
0
6 715,8
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Татарстан - всего
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
5 033,9
3 840,0
3 840,0
3 840,0
16 553,9
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
625,0
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 075,0
712
0409
136R1539
0
0
0
630,8
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 080,8
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
432,0
432,0
432,0
432,0
1 728,0
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
48,0
48,0
48,0
48,0
192,0
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"
712
0409
1360315
684,872
692,544
717,322
703,716
686,996
690,66
689,815
689,962
689,962
6 245,849
Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"
712
0409
136035
414
0
408,5
331,314
191,435
208,564
0
0
0
0
1 139,813
712
0409
136035
414
0
21,5
160,814
16,937
61,746
0
0
0
0
260,997
Основное мероприятие 7 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы"
711
0409
1367235
600
0
0
7 388,040
22 010,21
20 000,0
0
0
0
0
49 398,25
Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"
713
0409
1360355
500
0
200,0
0
0
0
0
0
0
0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего, в том числе:
712
0409
0
2 562,428
2 034,340
1 825,0
1 530,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
13 951,768
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
712
0409
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
712
0409
0
2 562,428
2 034,340
1 825,0
1 530,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
13 951,768
Справочно: объем бюджетных ассигнований НО "Фонд развития моногородов" - всего
712
0409
1360356
414
0
408,5
331,314
191,435
208,564
0
0
0
0
1 139,813
III.Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение № 4
к подпрограмме
"Совершенствование, развитие и
сохранение сети автомобильных
дорог на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого.
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. № 1182
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013
№ 1012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 378 074,723 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 891,882
10 533,433
46 213,585
272,864
872,0
2019
38 319,432
10 223,96
24 385,782
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 378 074,723 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 891,882
10 533,433
46 213,585
272,864
872,0
2019
38 319,432
10 223,96
24 385,782
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Указанные средства будут направляться, в первую очередь, на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6 236,796 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 347,696 млн рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
416,868
416,868
-
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
-
2017
308,7
308,7
-
2018
434,138
434,138
-
2019
1 569,94
380,64
1 189,3
2020
1 272,94
380,64
892,3
2021
1 180,64
380,64
800,0
2022
380,64
380,64
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 512,262 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 20 117,092 млн рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
2 707,515
-
2 707,515
-
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
-
3 175,514
10,0
2017
1 101,0
-
1 101,0
-
2018
2 109,133
-
2 109,133
-
2019
3 095,819
-
1 948,639
1 147,18
2020
2 943,708
-
1 946,518
997,19
2021
4 132,712
-
1 942,312
2 190,4
2022
3 782,712
-
1 942,312
1 840,4
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 246,325 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 513,47 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 1 756,0 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
1 197,517
220,662
976,855
-
2015
292,808
292,808
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
300,0
-
-
300,0
2020
500,0
-
-
500,0
2021
500,0
-
-
500,0
2022
456,0
-
-
456,0
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 336 681,322 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 91 268,532 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 239 191,477 млн рублей, в том числе 49 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 20 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 5 081,5 млн рублей;
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 139,813 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
-
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
54 555,27
10 513,433
42 961,273
872,0
208,564
2019
33 002,907
10 208,96
21 813,547
980,4
-
2020
31 901,605
9 612,0
22 289,605
-
-
2021
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
2022
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложения № 3 и 4 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 652,234 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Бюджет Республики Татарстан
2014
70,238
70,238
2015
73,499
73,499
2016
76,24
76,24
2017
79,175
79,175
2018
70,897
70,897
2019
71,115
71,115
2020
70,264
70,264
2021
70,403
70,403
2022
70,403
70,403
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней".
Премьер-министр
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН
Приложение № 1
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Наименование подпрограммы
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения
Значения индикаторов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель Программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,2
6,11
6,12
6,12
6,12
Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн пасс./км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
255,03
252,6
253,1
253,3
253,3
Перевозка грузов, млн тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"
Перевозка пассажиров, млн человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
Пассажирооборот, млн пасс./км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
9,16
9,44
9,72
10,02
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
Обслужено пассажиров, млн человек
1,8
2,2
2,4
2,2
2,34
3,26
3,54
3,85
4,17
4,63
5,03
Обслужено грузов, тонн
5628,8
4726
4123,6
3121,2
3047,2
3643,2
3733,7
3832,5
3887,3
4202,3
4538,4
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
216,3
216,3
216,4
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн пасс./км
2098,1
2098,4
2098,6
2098,5
2098,5
1379,2
1379,2
1379,2
1379,3
1379,3
1379,4
Перевозка пассажиров троллейбусами, млн человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,9
27,98
28,08
28,18
28,27
Пассажирооборот троллейбусов, млн пасс./км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
94,02
94,48
94,94
95,4
95,86
Перевозка пассажиров трамваями, млн человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
48,7
48,76
48,8
48,83
48,87
Пассажирооборот трамваев, млн пасс./км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
177,38
177,47
177,56
177,66
177,75
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
27,25
27,3
27,36
Пассажирооборот метрополитена, млн пасс./км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
185,31
185,64
186,05
Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн тонн
0
0
43
42
41
40,5
79
79,5
80
80,5
81
Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек
0
0
80
79,3
78,5
77,7
78,3
79,0
79,4
80,0
80,6
Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц
0
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %
54,4
54,3
54,2
54,0
53,9
53,8
53,7
53,6
53,5
53,4
53,3
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %
74,3
75,7
77,9
79,9
81,0
81,8
82,3
82,8
83,3
83,8
84,3
Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), %
83,2
83,7
84,3
86,0
86,1
86,8
86,9
87,0
87,1
87,1
87,2
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
"Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 - 2022 годы"
Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Минтранса России от 23.07.2014 № 196, %
40
80
85
91
91
92
94
96
98
100
100
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
91,58
105,8
97,8
100,0
100,2
100,5
101,0
101,5
101,5
101,5
101,5
Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
97,24
106,41
107,0
107,0
100,0
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы"
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Татарстан, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц
62
82
91
161
192
220
250
283
327
380
423
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц
262
262
539
648
687
704
723
744
762
782
800
Приложение № 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн рублей
Источники финансирования
Всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
3 347,696
416,868
380,64
284,79
308,7
434,138
380,64
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
2 889,1
7,5
1 189,3
892,3
800,0
всего
6 236,796
416,868
388,14
284,79
308,7
434,138
1 569,94
1 272,94
1 180,64
380,64
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
100,0
100,0
бюджет Республики Татарстан
1 012,294
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 112,294
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
1 411,442
239,482
434,76
55,9
20,0
15,0
400,0
246,3
бюджет Республики Татарстан
1 884,022
552,6
47,923
288,598
248,353
522,352
56,049
56,049
56,049
56,049
внебюджетные средства
338,026
88,2
40,94
12,0
28,876
64,3
92,81
10,9
всего
3 633,49
640,8
328,345
735,358
333,129
606,652
163,859
466,949
302,349
56,049
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
160,0
160,0
бюджет Республики Татарстан
20 117,092
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,0
2 109,133
1 948,639
1 946,518
1 942,312
1 942,312
внебюджетные средства
6 235,17
50,0
10,0
1 147,18
997,19
2 190,4
1 840,4
всего
26 512,262
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
2 109,133
3 095,819
2 943,708
4 132,712
3 782,712
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 756,0
300,0
500,0
500,0
456,0
всего
3 246,325
1 197,517
292,808
300,0
500,0
500,0
456,0
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
91 268,532
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 513,433
10 208,96
9 612,0
9 612,0
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
239 191,477
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
42 961,273
21 813,547
22 289,605
22 282,605
22 282,605
муниципальные дорожные фонды
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
внебюджетные средства
1 139,813
408,5
331,314
191,435
208,564
всего
336 681,322
33 021,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
54 555,27
33 002,907
31 901,605
31 894,605
31 894,605
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
652,234
70,238
73,499
76,24
79,175
70,897
71,115
70,264
70,403
70,403
внебюджетные средства
всего
652,234
70,238
73,499
76,24
79,175
70,897
71,115
70,264
70,403
70,403
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
93 453,444
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 533,433
10 223,96
10 012,0
9 858,3
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
267 181,67
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,23
46 213,585
24 385,782
24 858,868
24 847,801
24 847,801
внебюджетные средства
12 358,109
88,2
506,94
353,314
220,311
272,864
2 729,29
2 400,39
3 490,4
2 296,4
бюджет МО (муниципальные дорожные фонды)
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
всего
378 074,723
38 207,508
38 437,312
43 154,98
49 839,649
57 891,882
38 319,432
37 271,258
38 196,501
36 756,201
Приложение № 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
ОЦЕНКА
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого за 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
46 213,6
24 385,8
24 858,9
24 847,8
24 847,8
267 181,6
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 738,1
2 523,5
2 458,5
2 515,9
2 432,7
24 730,5
из них налоги,
в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 592,5
2 377,9
2 312,9
2 370,3
2 287,1
23 467,7
Налог на добавленную стоимость
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 312,0
1 530,3
1 488,5
1 525,4
1 471,9
15 102,9
Налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 280,5
847,6
824,4
844,9
815,2
8 364,8
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
145,6
145,6
145,6
145,6
145,6
1 262,8
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,9
0,9
1,1
1,2
1,4
0,9
0,9
0,9
0,9
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,3
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 533,4
10 224,0
10 012,0
9 858,3
9 612,0
93 453,4
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
11 306,2
9 469,4
9 210,4
9 439,1
9 107,8
90 454,0
из них налоги,
в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
11 306,2
9 469,4
9 210,4
9 439,1
9 107,8
90 454,0
Налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 831,0
5 845,3
5 685,4
5 826,6
5 622,1
57 687,7
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
2 318,2
3 520,2
3 423,9
3 508,9
3 385,8
31 740,8
НДФЛ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
157,0
103,9
101,1
103,6
99,9
1 025,5
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
10,1
10,2
11,4
13,2
12,1
10,1
9,9
10,1
9,7
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96,8
Приложение
к подпрограмме
"Развитие железнодорожной
инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1.
Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
381,6
189,3
192,3
381,6
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани
2 507,5
7,5
1 000,0
700,0
800,0
2 507,5
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
3 294,198
416,868
380,64
284,79
308,7
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
3 294,198
4.
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино - станция Дербышки" (первый этап)
53,498
53,498
53,498
Общий объем финансирования
6 236,796
416,868
388,14
284,79
308,7
434,138
1 569,94
1 272,94
1 180,64
380,64
3 347,696
2 889,1
Приложение
к подпрограмме
"Развитие автомобильного,
городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО,
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования, млн рублей
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования, млн рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет РТ
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан
1.
Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан - всего, в том числе:
210,0
50,0
10,0
150,0
210,0
1.1.
Восточного
60,0
50,0
10,0
60,0
1.2.
Компрессорного
150,0
150,0
150,0
2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта
2.1.
Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске
2.2.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")
530,0
530,0
530,0
2.3.
Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске
1 050,0
350,0
350,0
350,0
1 050,0
2.4.
Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"
1 294,37
647,18
647,19
1 294,37
2.5.
Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"
3 680,8
1 840,4
1 840,4
3 680,8
3. Обновление парка подвижного состава
3.1.
Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани
951,261
279,181
267,977
253,318
150,785
951,261
3.2.
Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов
202,055
202,055
160,0
42,055
4. Развитие метрополитена в г. Казани
4.1.
Строительство метрополитена в г. Казани
9 027,285
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
9 027,285
5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
5.1.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам
8 227,32
891,668
925,987
903,627
868,919
927,424
927,424
927,424
927,424
927,424
8 227,32
5.2.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань
15,48
1,32
1,938
1,848
1,134
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
15,48
5.3.
Субсидирование пригородных перевозок
10,542
6,333
4,209
10,542
5.4.
Изготовление единых социальных проездных билетов
8,514
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
8,514
5.5.
Разработка документа планирования регулярных перевозок
8,0
8,0
8,0
5.6.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом
12,45
12,45
12,45
5.7.
Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"
29,0
29,0
29,0
5.8.
Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан
167,35
167,35
167,35
6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан
6.1.
Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах
87,836
4,4
5,246
7,775
10,483
11,565
12,088
12,091
12,094
12,094
87,836
7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы
7.1.
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Общий объем финансирования
26 512,26
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
2 109,133
3 095,819
2 943,708
4 132,712
3 782,712
160,0
20 117,09
6 235,17
Приложение № 3
к подпрограмме
"Совершенствование, развитие
и сохранение сети автомобильных
дорог на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
итого 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" - всего:
33 021,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
54 555,27
33 002,907
31 901,605
31 894,605
31 894,605
336 681,322
I.Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 983,433
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
74 271,804
II.Региональная программа - всего, в том числе:
712
0409
1360355
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
44 699,837
24 522,507
24 401,605
24 394,605
24 394,605
257 328,018
Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 141,177
3 551,3
2 500,0
2 500,0
2 500,0
26 119,447
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
712
0409
1360355
414
2 087,37
738,4
687,0
0
0
0
0
0
0
3 512,77
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
0
1 255,1
956,8
0
0
0
0
0
0
2 211,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
244
19 138,934
19 566,456
14 820,998
9 417,197
18 151,754
14 809,647
16 971,79
16 964,643
16 964,643
146 806,062
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
712
0409
1360355
244
0
181,5
386,6
333,8
389,6
437,0
400,0
400,0
400,0
2 928,5
Основное мероприятие 4 "Реализация федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Республике Татарстан" - всего
712
0409
1365390
244
0
568,9
390,5
0
0
0
0
0
0
959,4
712
0409
1365420
414
0
0
0
3 655,8
3 060,0
0
0
0
0
6 715,8
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Татарстан - всего
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
5 033,9
3 840,0
3 840,0
3 840,0
16 553,9
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
625,0
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 075,0
712
0409
136R1539
0
0
0
630,8
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 080,8
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
432,0
432,0
432,0
432,0
1 728,0
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
48,0
48,0
48,0
48,0
192,0
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"
712
0409
1360315
684,872
692,544
717,322
703,716
686,996
690,66
689,815
689,962
689,962
6 245,849
Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"
712
0409
136035
414
0
408,5
331,314
191,435
208,564
0
0
0
0
1 139,813
712
0409
136035
414
0
21,5
160,814
16,937
61,746
0
0
0
0
260,997
Основное мероприятие 7 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы"
711
0409
1367235
600
0
0
7 388,040
22 010,21
20 000,0
0
0
0
0
49 398,25
Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"
713
0409
1360355
500
0
200,0
0
0
0
0
0
0
0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего, в том числе:
712
0409
0
2 562,428
2 034,340
1 825,0
1 530,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
13 951,768
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
712
0409
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
712
0409
0
2 562,428
2 034,340
1 825,0
1 530,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
13 951,768
Справочно: объем бюджетных ассигнований НО "Фонд развития моногородов" - всего
712
0409
1360356
414
0
408,5
331,314
191,435
208,564
0
0
0
0
1 139,813
III.Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение № 4
к подпрограмме
"Совершенствование, развитие и
сохранение сети автомобильных
дорог на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. № 1182)
СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого.
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: