Основная информация

Дата опубликования: 20 декабря 2018г.
Номер документа: RU16000201801612
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 1194

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 № 319, от 10.12.2014 № 966, от 30.10.2015 № 821, от 12.04.2016 № 215, от 22.09.2016 № 674, от 13.01.2017 № 4, от 13.02.2017 № 80, от 26.06.2017 № 429, от 04.10.2017 № 760, от 30.07.2018 № 612, от 02.08.2018 № 625) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Программы:

в строке «Наименование программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2016 – 2020» заменить цифрами «2016 – 2021»;

строку «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы*

Всего по Программе – 828 557 005,5 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 496 773 322,8 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 14 473 774,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе:

2013 г. – 4 485,2 тыс.рублей,

2014 г. – 2 327 823,7 тыс.рублей,

2015 г. – 3 062 563,7 тыс.рублей,

2016 г. – 2 701 279,1 тыс.рублей,

2017 г. – 2 064 829,1 тыс.рублей,

2018 г. – 2 503 689,3 тыс.рублей,

2019 г. – 682 234,1 тыс.рублей,

2020 г. – 655 019,1 тыс.рублей,

2021 г. – 471 850,7 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 92 258 566,7 тыс.рублей, в том числе:

2013 г. – 5 660 285,2 тыс.рублей,

2014 г. – 4 299 389,0 тыс.рублей,

2015 г. – 8 256 404,5 тыс.рублей,

2016 г. – 12 321 925,6 тыс.рублей,

2017 г. – 11 686 474,7 тыс.рублей,

2018 г. – 12 792 562,7 тыс.рублей,

2019 г. – 13 477 620,4 тыс.рублей,

2020 г. – 11 766 706,3 тыс.рублей,

2021 г. – 11 997 198,3 тыс.рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 180 294 125,6 тыс.руб-лей, в том числе:

2013 г. – 15 943 700,6 тыс.рублей,

2014 г. – 18 237 595,8 тыс.рублей,

2015 г. – 19 525 405,6 тыс.рублей,

2016 г. – 19 267 098,7 тыс.рублей,

2017 г. – 19 580 489,1 тыс.рублей,

2018 г. – 21 647 682,4 тыс.рублей,

2019 г. – 21 930 262,6 тыс.рублей,

2020 г. – 22 030 203,6 тыс.рублей,

2021 г. – 22 131 687,2 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 209 746 856,5 тыс.рублей, в том числе:

2013 г. – 13 915 012,8 тыс.рублей,

2014 г. – 17 892 587,8 тыс.рублей,

2015 г. – 19 349 897,9 тыс.рублей,

2016 г. – 19 688 150,1 тыс.рублей,

2017 г. – 21 012 440,1 тыс.рублей,

2018 г. – 27 183 093,6 тыс.рублей,

2019 г. – 28 485 988,2 тыс.рублей,

2020 г. – 30 200 814,5 тыс.рублей,

2021 г. – 32 018 871,5 тыс.рублей;

дополнительная потребность – 331 783 682,7 тыс.рублей
(с 2013 по 2021 год), источник не определен, в том числе:

2013 г. – 8 241 505,5 тыс.рублей,

2014 г. – 17 181 285,9 тыс.рублей,

2015 г. – 16 243 661,7 тыс.рублей,

2016 г. – 36 115 745,6 тыс.рублей,

2017 г. – 56 202 291,2 тыс.рублей,

2018 г. – 59 641 235,4 тыс.рублей,

2019 г. – 66 028 923,1 тыс.рублей,

2020 г. – 72 129 034,3 тыс.рублей,

2021 г. – 0,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего – 38 399 732,0 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 32 544 056,7 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год);

дополнительная потребность – 5 855 675,3 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего – 197 317 257,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 138 210 168,5 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 59 107 088,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства»

Всего – 3 048 090,2 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе:

источник определен – 3 048 090,2 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год).

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего – 6 298 194,2 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 2 903 840,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 3 394 353,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Всего – 6 201 372,5 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 1 554 862,5 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 4 646 510,0 тыс.рублей, источник не определен (с 2013 по 2021 год).

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего – 98 724,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе:

источник определен – 98 724,0 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год).

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего – 188 969 126,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год) с учетом дополнительной потребности, в том числе:

источник определен – 4 919 592,8 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 184 049 533,2 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего – 70 869 863,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 9 897 672,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 60 972 190,7 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего – 1 607 720,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе:

дополнительная потребность – 1 607 720,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан»

Всего – 274 643 052,7 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 262 492 442,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 12 150 610,1 тыс.рублей
(с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

Всего – 1 274 630,8 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 1 274 630,8 тыс.рублей (с 2014 по 2016 год).

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до
2021 года» 

Всего – 38 881 818,4 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 38 881 818,4 тыс.рублей (2015 – 2021 годы).

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы» 

Всего – 947 422,8 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 947 422,8 тыс.рублей (2018 –
2020 годы)»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы

(индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы

Снижение смертности от всех причин в 2021 году до 11,4 на 1 000 населения;

снижение материнской смертности в 2021 году до 8,8 случая на 100 тыс.родившихся живыми;

снижение младенческой смертности в 2021 году до 4,6 случая на 1 000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2021 году до 643,3 случая на 100 тыс.населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2021 году до 15,0 случая на 100 тыс.населения;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2021 году до 199,6 случая на 100 тыс.на-селения;

снижение смертности от туберкулеза в 2021 году до 6,0 случая на 100 тыс.населения;

снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2021 году до 9 литров на душу населения в год;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2021 году до 31,3 процента;

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2021 году до 21 процента;

снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2021 году до 34,7 случая на 100 тыс.населения;

достижение обеспеченности врачами в 2021 году до 28,6 на 10 тыс.населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2021 году 1 к 2,8;

доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2018 году;

доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до
100 процентов в 2018 году;

доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2018 году;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2021 году до 75 лет;

снижение доли государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан к 2021 году до 30 процентов;

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2021 году до 491,0 на 100 тыс.человек соответствующего возраста»;

в абзаце третьем раздела II слова «2016 – 2020 годы» заменить словами
«2016 – 2021 годы»;

раздел III Программы изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего по Программе – 828 557 005,5 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 496 773 322,8 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
14 473 774,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
92 258 566,7 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 180 294 125,6 тыс.рублей;

средства ОМС, по предварительной оценке, – 209 746 856,5 тыс.рублей (с
2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 331 783 682,7 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма-1):

в паспорте подпрограммы-1:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 38 399 732,0 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 32 544 056,7 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 8 822 044,3 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 2 321 053,8 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 238 112,2 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 20 162 846,4 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год);

дополнительная потребность – 5 855 675,3 тыс.рублей (с
2013 по 2021 год), источник не определен»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-1 слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*

Всего – 38 399 732,0 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 32 544 056,7 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
8 822 044,3 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
2 321 053,8 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 238 112,2 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 20 162 846,4 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 5 855 675,3 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Программой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование

задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки

выпол-нения

основных

мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов по годам

Финансирование с указанием источника

финансирования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источ-ник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I – II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией

Развитие системы медицинской про-филактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

1.1. Разви-тие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

МЗ РТ[*],

ММ РТ,

МОН РТ,

МК РТ,

МТСЗ РТ,

МВД по РТ (по согласованию),

ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России (по согласованию),

ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России (по согласованию)

2013 – 2021 годы

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

0,0

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

бюджет Республики Татарстан

50896,4

45138,1

66160,8

113964,3

107272,2

157677,0

162608,3

168058,0

173692,7

ОМС

236858,4

1389135,0

1303472,4

0

0

0

0

0

0

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

100,0

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Распространенность ожирения сре-ди взрос-лого на-селения (индекс массы тела более
30 кг/ кв.метр),%

23,5

23,4

23,3

23,2

23,2

23,1

23,0

22,9

22,8

22,8

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, %

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

31,0

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, %

37,0

37,0

36,9

36,8

36,7

36,6

36,50

36,4

36,3

36,3

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %

70,00

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,00

62,0

62,0

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %

39,5

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

38,9

38,8

38,8

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %

50,0

50,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

44,0

43,0

43,0

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II ста-диях, %

54,2

54,3

54,4

54,5

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

58,9

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %

62,7

63,9

64,8

64,9

65,1

68,4

68,5

68,6

68,7

68,7

Cнижение уровня смертности от инфекционных заболеваний

Cнижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в

соответствии с Национальным календарем про-филактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха)

1.2. Профи-лактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

МЗ РТ

2013 –2021

годы

Заболеваемость дифтерией

0,0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

бюд-жет Рес-пуб-лики Татарстан

91768,1

96630,0

121769,3

108899,0

133165,1

141828,3

124442,9

129604,6

134980,7

Заболеваемость корью

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Заболеваемость краснухой

0,39

0,3

0,25

0,2

0,18

0,15

0,12

0,1

0,08

0,08

межбюджет-ные транс-ферты, пере-даваемые из бюд-жета Рес-пуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

34102,4

26172,2

30601,7

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость эпидемическим паротитом

0,03

0,17

0,15

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,05

0,05

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C

1.3. Про-филактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

МЗ РТ

2013 – 2021 годы

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, %

86,5

86,8

87,1

87,4

87,7

88,0

88,3

88,6

88,9

88,9

бюд-жет Рес-пуб-лики Татарстан

0

0

0

13926,0

2569,7

2738,5

2738,5

2738,5

2738,5

Уровень информированности населения в возрасте 18 – 24 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, %

-

-

-

-

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

87,0

межбюджет-ные транс-ферты, пере-даваемые из бюд-жета Рес-пуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

82776,4

93377,7

123214,1

0

0

0

0

0

0

федеральный бюд-жет (средства, планируе-мые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

0

3950,5

3781,7

3781,7

3781,7

3781,7

Cнижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения

Pеализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения

1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей:

1.4.1. Укреп-ление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;

1.4.2. Мо-дернизация инфраструктуры амбулаторно-поли-

клинической помощи;

1.4.3. Со-

здание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи. Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями ско-рой медицинской помощи;

1.4.4. Раз-витие си-

стемы ран-него выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

МЗ РТ, МСА

и

ЖКХ

РТ

2013 – 2021 годы

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

0,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

федеральный бюд-жет

0

1310477,6

1715374,1

1477521,2

1442819,9

1697406,2

386456,0

386456,0

386456,0

межбюджет-ные транс-ферты, пере-даваемые из бюд-жета Рес-пуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

265461,0

255099,3

327307,4

0

0

0

0

0

0

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

100,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

ОМС

5195595,1

6169257,1

5868528,4

0

0

0

0

0

0

бюд-жет Республики Татарстан

0

0

85603,5

19335,9

3404,8

0

0

0

0

Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

100,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Смертность от самоубийств, на
100 тыс.

населения

17,6

17,6

17,5

17,5

17,4

17,4

17,3

17,3

17,2

17,2

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых

факторов риска

1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

МЗ РТ,

МС РТ

2017 – 2018 годы

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

62,0

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

0

17145,1

0

0

0

0»;

17

в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы (далее – подпрограмма-2):

в паспорте подпрограммы-2:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 197 317 257,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 138 210 168,5 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 4 094 130,8 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 9 345 622,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 94 846 485,4 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 29 923 929,4 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год);

дополнительная потребность – 59 107 088,9 тыс.рублей
(с 2013 по 2021 год), источник не определен»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-2 слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 197 317 257,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 138 210 168,5 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
4 094 130,8 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
9 345 622,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 94 846 485,4 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 29 923 929,4 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 59 107 088,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

19

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Исполнители

Сроки

выпол-нения

основных

мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Снижение смертности от туберкулеза

Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;

увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом

2.1. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 – 2021 годы

Доля абацилированных больных туберкулезом от чис-ла боль-ных туберкулезом с бактерио-выделением, %

41,00

43,0

48,1

52,5

56,9

61,5

66,0

70,3

75,0

75,0

федеральный бюджет

0

94050,6             

55104,9

47471,1

8615,6

8247,5

8247,5

8247,5

8247,5

межбюджетные транс- ферты, передаваемые из бюджета РТ в Территори-

альный фонд обязательного медицинского страхования РТ (да-

лее –

ТФОМС РТ)

578265,4

748999,0

681871,8

0

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

55930,7

0

0

5604,3

6464,6

5972,4

5972,4

5972,4

Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

2.2. Совер-шенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 – 2021 годы

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном

учете, %

30,0

32,0

33,0

35,0

36,0

38, 0

40,0

42,0

44,0

44,0

федеральный бюджет

0

587520,2

546477,6

407184,6

52917,4

33928,2

33836,2

33836,2

33836,2

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, %

-

-

-

-

28,3

21,0

22,0

23,0

24,0

24,0

межбюджетные трансферты, переда- ваемые из бюд- жета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

159330,5

179736,4

239180,3

0

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

45609,7

34422,0

35650,3

37622,5

39692,4

41876,2

Снижение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных

Модернизация наркологической службы Республики Татарстан

2.3. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровне-вая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2021 годы

Число нар-кологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 че-ловек соответствующего контингента

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,5

межбюджетные транс-ферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

226040,0

280951,9

319955,2

0

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

7000,0

8100,0

3100,0

12197,3

0

0

0

0

Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах

Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

2.4. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровне-вая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2021 годы

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, %

20,6

20,4

20,42

20,27

20,19

20,07

20,04

20,06

20,0

20,0

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

851109,0

924264,8

990726,5

0

0

0

0

0

0

Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта

Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта

2.5. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

Трехуровневая маршрутизация па-циентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

282,6

281,8

280,9

279,6

278,0

276,3

274,4

272,3

270,6

270,6

ОМС

625143,1

556449,7

759497,7

0

0

0

0

0

0

Снижение смертности от злокачественных новообразований

Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными ново- образованиями

2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями.
Трехуровне-вая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСА

и

ЖКХ РТ

2013 –2021 годы

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих

на учете

с момента установления диагноза 5 лет и более, %

53,5

53,8

53,9

54,1

54,3

54,5

54,7

54,9

55,0

57,6

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюд-жета Респуб-

298055,6

336740,4

275034,3

0

0

0

0

0

0

лики Татар-стан в ТФОМС РТ

бюджет Республики Татарстан

0

0

54900,0

5500,0

81750,0

31700,0

31700,0

31700,0

31700,0

Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи

Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови

2.7. Совер-шенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2021 годы

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут, %

88,5

85,0

85,5

86,4

87,2

88,1

89,0

89,5

90,0

89,0

бюджет Республики Татарстан

0

16244,9

734872,7

357643,6

13356,7

3534,6

0

0

0

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюд-жета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

144610,8

108009,3

447451,4

0

0

0

0

0

0

ОМС

1322224,9

1675337,8

1653299,1

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

2118,1

0

0

0

0

0

2.7.1. Ока-зание ско-рой специализированной ме-дицинской помощи населению Республики Татарстан с примене-нием воздушных судов (см. мероприятие 2.12)

МЗ РТ

2016 –2021 годы

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, %

-

-

-

-

73,6 (базовый)

76,7

79,7

82,8

86,1

86,1

Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

2.8. Совер-шенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Трехуровне-вая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий, %

3,4

3,4

3,4

3,38

3,35

3,32

3,32

3,3

3,3

3,3





















Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

2.9. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Смертность от всех причин, на 1000 населения

12,2

12,2

12,0

12,2

11,6

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

федеральный бюджет

(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

9064,9

4424,3

1427,5

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

191695,3

319240,7

529151,9

768142,0

497179,5

357004,5

178153,9

178153,9

178153,9

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюд-жета Респуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

11373711,9

13131372,0

13363872,9

0

0

0

0

0

0

ОМС

5999119,8

7850675,6

9482181,7

0

0

0

0

0

0

2.10. Со-вершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %

28,5

28,0

27,5

27,2

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,8

федеральный бюджет

(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

212908,1

409992,0

369195,0

482179,1

509892,4

1641,3

1641,3

1641,3

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, %

-

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

0

1282,5

1170,4

1188,5

1188,5

1188,5

межбюджетные транс-ферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

1592316,3

1744183,6

2300247,9

2012881,1

2091522,7

2160019,1

2665704,4

2720632,5

277692,4

Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

2.11. Раз-витие службы крови

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюд-

жет

0

39545,6

402,1

0

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

298228,6

374106,1

435120,5

446462,6

473492,7

566914,9

578803,2

600597,7

623212,9

Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи

Соответствие деятельности организаций здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи

2.12. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе: выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

МЗ РТ

2016 –2021 годы

-

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ

0

0

0

4371755,2

4552021,9

5251132,4

4931661,3

4976674,2

5022097,9

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

0

25691,0

27299,0

27299,0

0

0»;

в подпрограмме 3 «Развитие государственно-частного партнерства» Программы (далее – подпрограмма-3):

в паспорте подпрограммы-3:

строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 3 048 090,2 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:

в 2013 г. – 485 945,8 тыс.рублей;

в 2014 г. – 870 565,8 тыс.рублей;

в 2015 г. – 455 909,0 тыс.рублей;

в 2016 г. – 189 204,8 тыс.рублей;

в 2017 г. – 231 376,9 тыс.рублей;

в 2018 г. – 207 468,2 тыс.рублей;

в 2019 г. – 202 539,9 тыс.рублей;

в 2020 г. – 202 539,9 тыс.рублей;

в 2021 г. – 202 539,9 тыс.рублей»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-3 слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 3 048 090,2 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:

в 2013 г. – 485 945,8 тыс.рублей;

в 2014 г. – 870 565,8 тыс.рублей;

в 2015 г. – 455 909,0 тыс.рублей;

в 2016 г. – 189 204,8 тыс.рублей;

в 2017 г. – 231 376,9 тыс.рублей;

в 2018 г. – 207 468,2 тыс.рублей;

в 2019 г. – 202 539,9 тыс.рублей;

в 2020 г. – 202 539,9 тыс.рублей;

в 2021 г. – 202 539,9 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:

29

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения

Развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения;

привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников в рамках заключения концессионных соглашений;

участие в реализации программы государственных гарантий частных медицинских организаций;

совместно с бизнесом реализация программ по подготовке кадров, по комплексной информатизации лечебно-диагностического процесса и оснащения медицинских центров

Формирование частных медицинских центров, действующих в рамках проектов частно-государ-ственного партнерства;

дальнейшее развитие аутсорсинга с передачей непрофильных функций сторонним организациям;

заключение концессионных соглашений по передаче в концессию амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках программы государственных гарантий (совместно с ООО «Спасение»);

развитие совместно с частными организациями, в том числе зарубежными, медицинского туризма

МЗ РТ

201 –2021 годы

Объем финансирования немедицинских услуг переведенных на аутсорсинг от объема финансирования Программы государственных гарантий, процентов

2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3

3

бюд-жет Республики Татарстан

485945,8

870565,8

455909,0

189204,8

231376,9

207468,2

202539,9

202539,9

202539,9»;

30

в подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы (далее – подпрограмма-4):

в паспорте подпрограммы-4:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 6 298 194,2 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 2 903 840,6 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 38 736,7 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 050 166,1 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 073 828,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 741 109,2 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 3 394 353,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-4 слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 6 298 194,2 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 2 903 840,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
38 736,7 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
1 050 166,1 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 073 828,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной
оценке, – 741 109,2 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 3 394 353,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

32

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Снижение материнской, младенческой и детской смертности; повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям

Повышение доступности

и качества медицинской помощи матерям

и детям

4.1. Со-вершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

МЗ РТ,

МСА

и

ЖКХ

РТ

2013 – 2021

годы

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %

60,4

65,0

70,0

73,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

85,0

меж-бюд-жет-

ные транс-ферты, пере-даваемые из бюд-жета Рес-

пуб-лики Татарстан в ТФОМС РТ

9808,3

10011,1

11256,3

0

0

0

0

0

0

Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики

Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям

4.2. Со-здание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

МЗ РТ

2013 – 2021

годы

Охват неонатальным скринингом, %

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

98,5

98,5

98,5

федераль-ный бюд-

жет (сред-ства, пла-нируемые к при-

вле-

чению

в уста-нов-

лен-

ном поряд-

ке)

0

38736,7

0

0

0

0

0

0

0

бюд-жет Республики Татарстан

0

9869,4

27400,0

15900,0

10900,0

27200,0

0

0

0

межбюд-жет-

ные транс-фер-

ты, пере-

даваемые

из

бюд-жета

РТ в ТФОМС РТ

\

28158,5

30974,4

32003,3

0

0

0

0

0

0

Снижение перинатальных потерь

Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии

4.3. Вы-хаживание детей с экстремально низкой массой тела

МЗ РТ

2013 – 2021

годы

Показатель ранней неонатальной смертности

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,7

ОМС (средства, пла-

ни-

руе-

мые к при-

влече-нию в установ-

лен-

ном

по-

ряд-

ке)

410582,2

134782,4

149608,5

0

0

0

0

0

0

Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики

Снижение уровня первичной инвалидности детей

4.4. Раз-витие специализированной медицинской помощи детям

МЗ РТ

2013 – 2021

годы

-

80,0

80,0

80,0

79,5

79,0

78,5

78,0

78,0

78,0

78,0

бюд-

жет Рес-

пуб-

лики Та-

тар-

стан

2455,8

34755,8

2578,6

1896,9

2894,3

244324,0

222280,1

223328,8

224382,4

межбюджет-

ные трансфер-

ты, пере-

даваемые

из

бюд-

жета

РТ в ТФОМС РТ

276512,4

332174,6

342929,7

0

0

0

0

0

0

ОМС (средства, пла-

ни-

руе-

мые к при-

влечению в установ-

лен-

ном

по-

ряд-

ке)

11246,9

14878,6

20010,6

0

0

0

0

0

0

Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку

Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях предотвращения вертикальной пере-

дачи ВИЧ-инфекции

4.5. Со-вершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

МЗ РТ

2013 – 2021

годы

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, %

95,0

96,4

96,8

97,2

97,6

98,0

98,4

98,8

99,0

99,0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Улучшение состояния здоровья детей и матерей

Профилактика и снижение количества абортов

4.6. Про-филактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

МЗ РТ

2013 – 2021

годы

Результативность мероприятий по профилактике абортов, %

2,1

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

15,0

15,0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0»;

в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма-5):

в паспорте подпрограммы-5:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 6 201 372,5 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 1 554 862,5 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 225 249,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 329 613,5 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 4 646 510,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-5 слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 6 201 372,5 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 1 554 862,5 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
1 225 249,0 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год).

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Ис-

пол-

ните-

ли

Сроки

выпол-нения

основных

мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения

5.1. Раз-витие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

МЗ РТ

2013 –2021

годы

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, %

8,0

10,0

15,0

17,0

21,0

25,0

30,0

40,0

45,0

45,0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2. Раз-витие медицин-

ской реабилитации, в том числе детям

МЗ РТ, МСА

и

ЖКХ

РТ

–// –

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

25,0

25,0

бюджет Республики Татарстан

110661,4

117169,9

123941,4

131776,9

137733,3

142835,2

148132,7

153642,0

159356,2

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инва-лидов от числа нуждающихся, %

70,0

76,0

77, 0

78,0

80,0

82,0

83,0

84,0

85,0

85,0

ОМС

114242,4

102071,6

113299,5

0

0

0

0

0

0»;

в подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы (далее – подпрограмма-6):

в паспорте подпрограммы-6:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 98 724,0 тыс.рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:

2013 г. – 23 442,1 тыс.рублей;

2014 г. – 35 529,1 тыс.рублей;

2015 г. – 39 752,8 тыс.рублей;

2016 г. – 0 тыс.рублей;

2017 г. – 0 тыс.рублей;

2018 г. – 0 тыс.рублей;

2019 г. – 0 тыс.рублей;

2020 г. – 0 тыс.рублей;

2021 г. – 0 тыс рублей»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-6 слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 98 724,0 тыс.рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:

2013 г. – 23 442,1 тыс.рублей;

2014 г. – 35 529,1 тыс.рублей;

2015 г. – 39 752,8 тыс.рублей;

2016 г. – 0 тыс.рублей;

2017 г. – 0 тыс.рублей;

2018 г. – 0 тыс.рублей;

2019 г. – 0 тыс.рублей;

2020 г. – 0 тыс.рублей;

2021 г. – 0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Обеспечен-

ность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, на 100 тыс.насе-ления

1,5

1,5

1,5

1,5

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

межбюд-жет-

ные трансферты, пере-даваемые из бюд-жета Рес-

пуб-лики Татарстан в ТФОМС РТ

23442,1

35529,1

39752,8

0* (1)

0*(1)

0*(1)

0*(1)

0*(1)

0*(1)»;

6.2. Оказание паллиативной помощи детям

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, на

100 тысяч детского населения

0,27

0,54

0,67

1,01

1,28

1,64

1,86

2,08

2,43

2,43

в подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы (далее – подпрограмма-7):

в паспорте подпрограммы-7:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего (с учетом дополнительного финансирования) –
188 969 126,0 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 4 919 592,8 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 4 630 885,4 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 184 049 533,2 тыс.рублей, источник не определен»;

в абзаце первом раздела II подпрограммы-7 слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего (с учетом дополнительного финансирования) – 188 969 126,0 тыс.руб-лей, в том числе:

источник определен – 4 919 592,8 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 4 630 885,4 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год).

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:

«Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности медицинскими кадрами системы здравоохранения Республики Татарстан. Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров

Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

7.1. Повы-шение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

МЗ РТ,

ГБОУ ВПО

«КГМУ»

Минздрава

России (по согласованию),

ГБОУ ДПО «КГМА» Минздрава России (по согласованию)

2013 –2021 годы

Количест-

во подготовленных специалис-

тов по программам дополнительного медицинского и фарма-цевти-ческого образова-ния в государственных обра-зователь-ных учреждениях дополнительного профес-сиональ-ного

образования,

человек

8575

8580

8590

8600

8610

8620

8630

8640

8650

8650

бюджет Республики Татарстан

246729,1

300862,6

0

43115,0

13155,0

0

0

0

0

Повышение престижа профессии медицинского работника

Повышение престижа профессии медицинского работника

7.2. По-вышение престижа профессии

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Средняя заработ-

ная плата врачей и работ-ников медицин-

ских организаций, имеющих высшее медицин-ское (фармацевти-ческое)

или иное высшее образо-

вание, предо-

ставляющих медицинские

услуги

(обеспе-

чиваю-

щих

предо-ставление

меди-цинских услуг),

от сред-

ней заработной платы в Респуб-лике

Татар-

стан , %

103,1

126,2

133,5

145,1

140,9

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

бюджет Республики Татарстан

2871093,9

0

0

0

0

0

0

0

0

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Та-тарстан, %

64,5

73,4

76,7

85,7

83,2

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Средняя заработ-

ная плата младшего медицинского персонала (персо-нала,

обеспечивающего предо-ставление –меди-цинских услуг) от средней заработ-

ной платы в в Респуб-лике

Татар-

стан, %

37,6

46,8

51,0

56,5

54,9

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи

Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

7.3. Со-циальная поддерж-ка отдельных кате-горий медицинских работни-

ков

МЗ РТ

2013 –

2021 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики Татарстан

9031,1

134403,9

148942,6

136136,6

138 119,6

145358,0

144771,0

144771,0

144771,0

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

-

40000,0

33500,0

62400,0

36000,0

28761,6

29348,6

29348,6

29348,6

Обеспечение притока в организации здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль

Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

7.4. Раз-витие сети обучающих симуляционных центров

МЗ РТ

2013 –2021 годы

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, человек

159

160

160

170

180

190

200

210

220

220

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

0

9625,0

0

0

0

0

Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению

Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки

7.5. Раз-работка профессиональных стандартов

МЗ РФ (по согласованию), МЗ РТ

2013 –

2021 годы

Количество разработанных профессиональных стандартов, единиц

0

10

40

46

1

7

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-»;

в подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы (далее – подпрограмма-8):

в паспорте подпрограммы-8:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 70 869 863,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 9 897 672,9 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан – 9 868 228,9 тыс.руб-лей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 60 972 190,7 тыс.рублей, источник не определен»;

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

2. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3. Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,989

99,991

99,98

4. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты для лечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

нет данных

6,1

6,1

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

98

5. Частота достижения целевого уровня артериального давления

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

6. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты для лечения больных заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

7. Удовлетворение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8. Удовлетворение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

9. Удовлетворение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Повышение функциональной независимости (по шкале Рэнкин) в повседневной жизни больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

66,5

62,4

62,6

62,8

63

63,2

63,4

63,6

63,8

64

64

11. Удовлетворение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза в стационарных условиях

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Изменения в неврологическом статусе по шкале EDSS

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

баллы по шкале EDSS

1

1

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

0,65

13. Доля обеспеченных препаратами больных хроническими вирусными гепатитами от числа нуждающихся в лечении на начало года

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

12,6

30

38,5

53

50

67

100

100

100

14. Удовлетворение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность

Год

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

факт

2016 г.

факт

2017 г.

факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

%

50

100

100

100

100

100

100

100

100»;

в абзаце первом раздела II подпрограммы-8 слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 70 869 863,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 9 897 672,9 тыс.рублей (с 2013 по
2021 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан – 9 868 228,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 60 972 190,7 тыс.рублей, источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:

50

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наиме-нование основных мероприятий

Исполнители

Сроки выпол- нения основных мероприя-тий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях

1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания.

2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-ции органов и (или) тканей.

3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализируемых продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности.

4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах больных гепатитами В и С, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением.

6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В
и С.

7. Обеспечение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность.

8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных.

9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

МЗ РТ

2013 – 2021 годы

Удов-летворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, процентов

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

бюджет Республики Татарстан

433692,6

1070854,3

1363417,0

740526,1

719745,4

1045581,4

1454385,6

1497706,0

1542320,5

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

0

6097,2

5836,7

5836,7

5836,7

5836,7»;

в подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» Программы (далее – подпрограмма-9):

в паспорте подпрограммы-9:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 1 607 720,9 тыс.рублей, из них:

источник не определен (дополнительная потребность, по предварительной оценке):

2013 год – 121 490,3 тыс.рублей;

2014 год – 193 234,7 тыс.рублей;

2015 год – 214 609,6 тыс.рублей;

2016 год – 177 183,9 тыс.рублей;

2017 год – 194 943,4 тыс.рублей;

2018 год – 223 446,2 тыс.рублей;

2019 год – 232 029,04 тыс.рублей;

2020 год – 250 783,79 тыс.рублей;

2021 год – 0 тыс.рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, процентов:

2012 год – 5;

2013 год – 7;

2014 год – 10;

2015 год – 15;

2016 год – 50;

2017 год – 70;

2018 год – 90;

2019 год – 95;

2020 год – 95;

2021 год – 95»;

в абзаце первом раздела II подпрограммы-9 слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 1 607 720,9 тыс.рублей, из них:

источник не определен (дополнительная потребность в средствах, по предварительной оценке):

2013 год – 121 490,3 тыс.рублей;

2014 год – 193 234,7 тыс.рублей;

2015 год – 214 609,6 тыс.рублей;

2016 год – 177 183,9 тыс.рублей;

2017 год – 194 943,4 тыс.рублей;

2018 год – 223 446,2 тыс.рублей;

2019 год – 232 029,04 тыс.рублей;

2020 год – 250 783,79 тыс.рублей;

2021 год – 0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

*Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Республики Татарстан

Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления;

повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций, их персонала, учащихся и студентов медицинских и фармацевтических средних профессиональных и высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций;

повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами

1. Продолжение работ по защищенному подключению медицинских организаций к сети общего пользования «Интернет».

МЗ РТ,

МИС РТ

2013 –2021 годы

Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, процентов

5

7

10

15

50

70

90

95

95

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-»;

2. Продолжение реализации мероприятий по популяризации использования информационных технологий в здравоохранении

3. Масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникацион-ных технологий

-"-

-"-

4. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников

-"-

-"-

5. Внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики

-"-

-"-

6. Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов

-"-

-"-

7. Совершенствование системы обработки вызовов скорой медицинской помощи, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

-"-

-"-

8. Создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения

-"-

-"-

9. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением к универсальной электронной карте, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде

-"-

-"-

в подпрограмме 10 «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» Программы (далее – подпрограмма-10):

в паспорте подпрограммы-10:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 274 643 052,7 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 262 492 442,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 35 825,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 20 830 283,3 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 12 150 610,1 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение населения Республики Татарстан медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

Эффективное использование ресурсов и привлечение кадров медицинских работников (передача высвободившихся зданий под жилье для медицинских работников).

Создание благоприятных условий работы для привлечения медицинских кадров.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2021 году до 75 лет.

Снижение смертности от всех причин в 2021 году до 11,4 на 1 000 населения.

Снижение к 2021 году:

удельного расхода электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади) до 49,9 кВт х ч/кв.метр;

удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади) до 0,18 Гкал/кв.метр;

удельного расхода холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете
на 1 человека) до 43 куб.метров/человека;

удельного расхода горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 18 куб.метров/человека;

удельного расхода природного газа на отопление учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете
на 1 человека) до 1 000 куб.метров/человека;

увеличение к 2021 году количества энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых учреждениями здравоохранения Республики Татарстан, до 20 единиц»;

в абзаце третьем раздела II подпрограммы-10 слова «2016 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2021 годы»;

раздел III подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 274 643 052,7 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 262 492 442,6 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
35 825,9 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –20 830 283,3 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год);

дополнительная потребность – 12 150 610,1 тыс.рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.

*Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан

Приблизить пер-вичную медико-санитарную по-мощь к населению по принципу «шаговой доступности»; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и их филиалах, в межмуниципальных центрах

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ, завершение строительства;

ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», завершение строительства;

детский стационар ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф. А.Ф.Агафоно-ва», строительство;

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница», строительство;

медицинский пункт

(пос. Отары),

строительство;

10 офисов ВОП (г.Казань);

8 офисов ВОП (г.Нижне-камск);

60 офисов ВОП (г.Набережные Челны);

3 офиса ВОП (г.Альметь-евск);

ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», реконструкция;

перинатальный центр на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», строительство;

Детский консультативно-диагностический центр «Заречье»;

ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 7» г.Казани, строительство;

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», строительство;

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», реконструкция;

строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2»;

создание меж-муниципального центра «Камская многопрофильная больница» на базе ГАУЗ «Городская больница № 5» с открытием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточ-ного района города и близлежащих муниципальных образований, строительство;

ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» в г.Набережные Челны, строительство;

ГАУЗ «Городская поликлиника № 17», г.Казань, строительство;

врачебная амбулатория, г.Казань, пос.Салмачи, строительство

МЗ РТ, МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2021 годы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,0

75,0

75,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)

4485,2

4584,9

4036,7

4196,5

5130,9

5367,6

2618,7

2702,7

2702,7

Смерт-ность от всех причин, случаев на

1 000 населения

12,2

12,2

12,0

12,2

11,6

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

бюджет Республики Татарстан

868087,1

846616,8

896945,0

919917,6

963529,6

2956436,2

4194585,1

4454113,4

4730052,5

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

0

0

0

12882462,4

12936944,5

14218877,8

14332896,9

14332896,9

14332896,9

ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

19688150,1

21012440,1

27183093,6

28485988,2

30200814,5

32018871,5

Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях

Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения;

обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения;

установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла

МЗ РТ

2015 –2021 годы

Удель-ный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 кв.

метр

общей площади), кВт х ч/ кв.метр

-

-

59,0 (ба-

зо-

вый)

57,2

55,5

53,9

52,4

51,0

49,9

49,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0»;

Удель-ный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 кв.
метр общей площади), Гкал/

кв.метр

-

-

0,2 (ба-

зо-

вый)

0,2

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

Удель-ный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 человека), куб.

метров/ человека

-

-

46 (ба-

зо-

вый)

45,5

45

44,5

44

43,5

43

43

Удель-ный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на

1 человека), куб.ме-тров/ человека

-

-

21 (ба-

зо-

вый)

20,5

20

19,5

19

18,5

18

18

Удель-ный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на

1 человека), куб.ме-тров/ человека

1006 (ба-

зо-

вый)

1005

1004

1003

1002

1001

1000

1000

Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (с нарастающим итогом), единиц

-

-

0 (базовый)

0

2

5

9

14

20

20

в подпрограмме 12 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года» Программы (далее – подпрограмма-12):

в паспорте подпрограммы-12:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2015 – 2020 годы» заменить словами «2015 – 2021 годы»;

строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Всего – 38 881 818,4 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан, из них:

в 2015 году – 3 094 033,8 тыс.рублей;

в 2016 году – 7 709 175,9 тыс.рублей;

в 2017 году – 8 076 553,7 тыс.рублей;

в 2018 году – 6 546 478,4 тыс.рублей;

в 2019 году – 5 855 056,6 тыс.рублей;

в 2020 году – 3 800 260,0 тыс.рублей;

в 2021 году – 3 800 260,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла»;

раздел III подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 38 881 818,4 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, том числе:

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан, из них:

в 2015 году – 3 094 033,8 тыс.рублей;

в 2016 году – 7 709 175,9 тыс.рублей;

в 2017 году – 8 076 553,7 тыс.рублей;

в 2018 году – 6 546 478,4 тыс.рублей;

в 2019 году – 5 855 056,6 тыс.рублей;

в 2020 году – 3 800 260,0 тыс.рублей;

в 2021 году – 3 800 260,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

*Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования*

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

источник

объем, тыс.рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг

Обеспечение системности организации охраны здоровья

Укрепление материально-техни-ческой базы объектов здравоохранения

МСА

и

ЖКХ РТ,

МЗ РТ

2015 –

2021

годы

Доля государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, процентов

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

30,0

бюджет Республики Татарстан

3094033,8

7709175,9

8076553,7

6546478,4

5855056,6

3800260,0

3800260,0

Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО «ИВФ» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан
на 2016 –
2020 годы

МФ РТ,

МЭ РТ, МСА

и

ЖКХ

РТ,

МЗ РТ, НО «ИВФ» (по со-

гласованию)

2016 –

2021

годы

-

4381060,0

5247290,0

-

-

-

-»;

в подпрограмме 13 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы» Программы (далее – подпрограмма-13):

в строке «Реквизиты документа, которым утверждена подпрограмма» паспорта подпрограммы-13 слова «Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от _________ № ______» заменить словами «Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2018 № 612»;

абзац четырнадцатый раздела V подпрограммы-13 изложить в следующей редакции:

«смертности детей в возрасте 0 – 4 года к 2018 году – до 6,0; к 2019 году – 5,9; к 2020 году – 5,8; к 2021 году – 5,7 случая на 1000 родившихся живыми.»;

в приложении № 1 к подпрограмме-13:

строку 2 изложить в следующей редакции:

«2.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423330, Республика Татарстан, г.Азна-каево, ул.Гагарина, д.1

13 298

1»;

строки 20 и 21 изложить в следующей редакции:

«20.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром», детское поликлиническое отделение № 2

423570, Республика Татарстан, г.Нижне-камск, ул.Менде-леева, д.45

53 535

2

21.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром», детское поликлиническое отделение № 1

423578, Республика Татарстан, г.Нижне-камск, ул.Тукая, д.37

35 682

2»;

строку 32 изложить в следующей редакции:

«32.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г.Ахмеровой»

423827, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, проспект Яшьлек, д.15

20 646

2»;

строку 39 изложить в следующей редакции:

«39.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7», поликлиническое отделение № 3

420085, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Химиков, д.23

8 309

2»;

приложение № 2 к подпрограмме-13 изложить в следующей редакции:

«Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках

подпрограммы на 2018 – 2020 годы

№ п/п

Наименование медицинского изделия

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

6 июня 2012 г. № 4н[1]

Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н

Количество единиц (абсолютные данные)

1

2

3

4

5

1.

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой

191220

Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая

17

2.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с тремя датчиками (конвексный, линейный, фазированный)

324320

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи

44

3.

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с шестью датчиками (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чрес-пищеводный)

260250

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети

2

4.

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с четырьмя датчиками (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный)

260250

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети

9

5.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с четырьмя датчиками (конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный)

192070

Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы

2

6.

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский c принадлежностями, включая колоноскопию

180020

Гастроскоп оптоволоконный гибкий

49

7.

Автоматический анализатор клеток крови

130690

Анализатор гематологический ИВД, автоматический

20

8.

Автоматический анализатор осадка мочи

261730

Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический

21

9.

Электрокардиограф 12-каналь-ный

269170

Электрокардиограф многоканальный, профессиональный

24

10.

Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования

177920

Рабочая станция для электрофизиологических исследований сердца

4

11.

Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов

218360

Спирометр телеметрический диагностический

2

12.

Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием

291830

Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная

2

13.

ЛОР-комбайн

167570

Система для ЛОР-осмотра / терапевтических процедур

20

14.

Риноларингофиброскоп

179710

Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий

28

15.

Система проведения стресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления

178060

Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой

2

16.

Дефибриллятор внешний

126500

Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи

41

17.

Автоматический рефкератометр

336080

Рефрактокератометр, автоматический

42

18.

Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии

172470

Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии

2

19.

Цифровая широкоугольная ретинальная камера

(с линзой 130°)

172350

Фотокамера офтальмологическая

24

20.

Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии

227970

Система оптической когерентной томографии сетчатки

2

21.

Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф)

292490

Электроретинограф

2

22.

Щелевая лампа с принадлежностями

105070

Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая

28

23.

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

172460

Тонометр офтальмологический, с питанием от сети

41

24.

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией

262460

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи

25

25.

Автоматический периметр

216690

Периметр автоматический

24

26.

Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества

135190

Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела

1

27.

Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т

135160

Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом

1

28.

Велотренажер для механотерапии

140790

Велоэргометр

27

29.

Тренажер для механотерапии нижней конечности

102930

Тренажер для пассивной / активной разработки тазобедренного / коленного сустава

28

30.

Тренажер для механотерапии для верхней конечности

120390

Тренажер стимулирующий с видеодемонстрацией результатов

2

Всего

536»;

в приложении № 3 к подпрограмме-13:

строку 9 изложить в следующей редакции:

«9.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г.Ахмеровой»

423827, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Яшьлек, д.15

3»;

строку 16 изложить в следующей редакции:

«16.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», консультативная поликлиника
№ 1

420138, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.140

16»;

в приложении № 4 к подпрограмме-13 строку 18 изложить в следующей редакции:

«18.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная районная больница»

423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Гагарина, д.1

3»;

приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в новой редакции (прила-гаются).

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                    А.В.Песошин

Приложение № 1

к государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Татарстан до 2021 года»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2018 № _______)

Объем финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан

до 2021 года» в разрезе подпрограмм

Наименование мероприятия с указанием источника финансирования

Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2013 – 2021 годы, тыс.рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» – всего,

32 544 056,7

5 957 457,8

9 385 287,0

9 642 031,7

1 733 646,4

1 710 327,3

2 042 990,7

680 027,4

690 638,8

701 649,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

8 822 044,3

0,0

1 310 477,6

1 715 374,1

1 477 521,2

1 446 770,4

1 701 187,9

390 237,7

390 237,7

390 237,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

3 559 166,0

525 004,3

516 417,3

754 656,8

256 125,2

263 556,9

341 802,8

289 789,7

300 401,1

311 411,9

бюджет Республики Татарстан

2 321 053,8

142 664,5

141 768,1

273 533,6

256 125,2

263 556,9

341 802,8

289 789,7

300 401,1

311 411,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 238 112,2

382 339,8

374 649,2

481 123,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

20 162 846,4

5 432 453,5

7 558 392,1

7 172 000,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

3 974 933,6

287 754,8

1 434 273,1

1 369 633,2

113 964,3

107 272,2

157 677,0

162 608,3

168 058,0

173 692,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 045 467,8

50 896,4

45 138,1

66 160,8

113 964,3

107 272,2

157 677,0

162 608,3

168 058,0

173 692,7

бюджет Республики Татарстан,

1 045 467,8

50 896,4

45 138,1

66 160,8

113 964,3

107 272,2

157 677,0

162 608,3

168 058,0

173 692,7

в том числе:

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

18 917,5

4 325,0

1 305,1

4 721,9

1 421,9

1 421,9

1 456,0

1 421,9

1 421,9

1 421,9

расходы ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», центров медицинской профилактики

825 930,2

25 740,0

27 831,2

40 106,8

88 850,6

83 807,2

133 411,6

137 487,1

142 011,3

146 684,4

диспансеризация государственных гражданских служащих

197 891,3

20 831,4

16 001,8

21 332,1

20 963,0

22 043,1

22 809,4

23 699,3

24 624,8

25 586,4

диспансеризация негосударственных служащих

2 728,8

0,0

0,0

0,0

2 728,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

2 929 465,8

236 858,4

1 389 135,0

1 303 472,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1 173 964,3

125 870,5

122 802,2

152 371,0

108 899,0

133 165,1

141 828,3

124 442,9

129 604,6

134 980,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 173 964,3

125 870,5

122 802,2

152 371,0

108 899,0

133 165,1

141 828,3

124 442,9

129 604,6

134 980,7

бюджет Республики Татарстан,

1 083 088,0

91 768,1

96 630,0

121 769,3

108 899,0

133 165,1

141 828,3

124 442,9

129 604,6

134 980,7

в том числе:

централизованные закупки вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям (бюджет Республики Татарстан)

593 928,8

48 288,9

50 703,3

73 417,0

56 965,2

78 250,6

84 546,7

64 632,6

67 217,9

69 906,6

субвенции местным бюджетам на противоэпидемические мероприятия

489 159,2

43 479,2

45 926,7

48 352,3

51 933,8

54 914,5

57 281,6

59 810,3

62 386,7

65 074,1

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

90 876,3

34 102,4

26 172,2

30 601,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

345 895,2

82 776,4

93 377,7

123 214,1

13 926,0

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

19 077,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,5

3 781,7

3 781,7

3 781,7

3 781,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

326 817,9

82 776,4

93 377,7

123 214,1

13 926,0

2 569,7

2 738,5

2 738,5

2 738,5

2 738,5

бюджет Республики Татарстан

27 449,7

0,0

0,0

0,0

13 926,0

2 569,7

2 738,5

2 738,5

2 738,5

2 738,5

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

299 368,2

82 776,4

93 377,7

123 214,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

26 992 559,5

5 461 056,1

7 734 834,0

7 996 813,4

1 496 857,1

1 446 224,7

1 697 406,2

386 456,0

386 456,0

386 456,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

8 802 967,0

0,0

1 310 477,6

1 715 374,1

1 477 521,2

1 442 819,9

1 697 406,2

386 456,0

386 456,0

386 456,0

Организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

267 778,4

0,0

0,0

267 778,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания

3 368 653,0

0,0

385 066,1

499 270,8

466 845,8

353 114,4

504 987,9

386 456,0

386 456,0

386 456,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

96 141,4

0,0

58 800,2

25 611,3

11 729,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

4 991 611,2

0,0

866 611,3

922 713,6

998 945,5

1 089 705,5

1 113 635,3

0,0

0,0

0,0

Развитие паллиативной медицинской помощи

78 783,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 783,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

956 211,9

265 461,0

255 099,3

412 910,9

19 335,9

3 404,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

108 344,2

0,0

0,0

85 603,5

19 335,9

3 404,8

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

847 867,7

265 461,0

255 099,3

327 307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

17 233 380,6

5 195 595,1

6 169 257,1

5 868 528,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

56 704,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

39 559,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

56 704,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

39 559,0

0,0

0,0

0,0

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Казани»)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приобретение медицинских изделий для обеспечения порядков оказания медицинской помощи, в том числе:

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования Больницы скорой медицинской помощи в составе ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г.Казани

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

39 559,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 559,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – всего,

138 210 168,5

23 659 851,2

29 243 267,4

33 296 505,4

8 841 487,3

8 333 660,2

9 010 611,0

8 501 830,2

8 598 336,6

8 724 619,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

4 094 130,8

0,0

934 024,5

1 021 041,5

830 393,1

570 830,6

579 367,1

71 024,0

43 725,0

43 725,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

104 192 108,3

15 713 363,4

18 226 779,8

20 380 485,4

8 011 094,2

7 762 829,6

8 431 243,9

8 430 806,2

8 554 611,6

8 680 894,2

бюджет Республики Татарстан

9 345 622,9

489 923,9

772 522,4

1 762 145,1

1 626 457,9

1 119 285,0

1 002 439,3

833 440,5

857 304,9

882 103,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

94 846 485,4

15 223 439,5

17 454 257,4

18 618 340,3

6 384 636,3

6 643 544,6

7 428 804,6

7 597 365,7

7 697 306,7

7 798 790,3

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

29 923 929,4

7 946 487,8

10 082 463,1

11 894 978,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2 333 285,2

578 265,4

898 980,3

736 976,7

47 471,1

14 219,9

14 712,1

14 219,9

14 219,9

14 219,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,

238 232,2

0,0

94 050,6

55 104,9

47 471,1

8 615,6

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

в том числе:

закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

157 598,6

0,0

55 022,6

55 104,9

47 471,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

80 633,6

0,0

39 028,0

0,0

0,0

8 615,6

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 095 053,0

578 265,4

804 929,7

681 871,8

0,0

5 604,3

6 464,6

5 972,4

5 972,4

5 972,4

бюджет Республики Татарстан

85 916,8

0,0

55 930,7

0,0

0,0

5 604,3

6 464,6

5 972,4

5 972,4

5 972,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

2 009 136,2

578 265,4

748 999,0

681 871,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

2 542 656,9

159 330,5

767 256,6

785 657,9

452 794,3

87 339,4

69 578,5

71 458,7

73 528,6

75 712,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,

1 729 536,6

0,0

587 520,2

546 477,6

407 184,6

52 917,4

33 928,2

33 836,2

33 836,2

33 836,2

в том числе:

мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1 404 916,6

0,0

541 409,1

493 538,4

369 969,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С

22 662,7

0,0

4 274,8

9 733,3

8 654,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

профилактические мероприятия и финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

301 957,3

0,0

41 836,3

43 205,9

28 560,9

52 917,4

33 928,2

33 836,2

33 836,2

33 836,2

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

813 120,3

159 330,5

179 736,4

239 180,3

45 609,7

34 422,0

35 650,3

37 622,5

39 692,4

41 876,2

бюджет Республики Татарстан

234 873,1

0,0

0,0

0,0

45 609,7

34 422,0

35 650,3

37 622,5

39 692,4

41 876,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

578 247,2

159 330,5

179 736,4

239 180,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

857 344,4

226 040,0

287 951,9

328 055,2

3 100,0

12 197,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

857 344,4

226 040,0

287 951,9

328 055,2

3 100,0

12 197,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

30 397,3

0,0

7 000,0

8 100,0

3 100,0

12 197,3

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

826 947,1

226 040,0

280 951,9

319 955,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1 941 090,5

625 143,1

556 449,7

759 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

1 941 090,5

625 143,1

556 449,7

759 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1 178 780,3

298 055,6

336 740,4

329 934,3

5 500,0

81 750,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 178 780,3

298 055,6

336 740,4

329 934,3

5 500,0

81 750,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

бюджет Республики Татарстан

268 950,0

0,0

0,0

54 900,0

5 500,0

81 750,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

909 830,3

298 055,6

336 740,4

275 034,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

6 478 703,9

1 466 835,7

1 799 592,0

2 835 623,2

359 761,7

13 356,7

3 534,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

2 118,1

0,0

0,0

0,0

2 118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 825 724,0

144 610,8

124 254,2

1 182 324,1

357 643,6

13 356,7

3 534,6

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

1 125 652,5

0,0

16 244,9

734 872,7

357 643,6

13 356,7

3 534,6

0,0

0,0

0,0

мероприятия по модернизации ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» г.Набережные Челны

719 678,7

0,0

0,0

719 678,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

349 286,1

0,0

0,0

0,0

349 286,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оплата расходов ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Казани»

56 687,8

0,0

16 244,9

15 194,0

8 357,6

13 356,7

3 534,6

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

700 071,5

144 610,8

108 009,3

447 451,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

4 650 861,8

1 322 224,9

1 675 337,8

1 653 299,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.1. Оказание скорой специализированной медицинской помощи населению Республики Татарстан с применением воздушных судов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (см. мероприятие 2.12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения (см. мероприятие 2.12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-портных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

64 412 726,2

17 564 527,0

21 301 288,3

23 384 271,4

772 566,3

498 607,0

357 004,5

178 153,9

178 153,9

178 153,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

14 916,7

0,0

0,0

9 064,9

4 424,3

1 427,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

41 065 832,4

11 565 407,2

13 450 612,7

13 893 024,8

768 142,0

497 179,5

357 004,5

178 153,9

178 153,9

178 153,9

бюджет Республики Татарстан,

3 196 875,6

191 695,3

319 240,7

529 151,9

768 142,0

497 179,5

357 004,5

178 153,9

178 153,9

178 153,9

в том числе:

перитонеальный диализ для взрослых

75 421,0

13 541,4

14 218,5

14 929,4

15 974,5

16 757,2

0,0

0,0

0,0

0,0

централизованные закупки оборудования

2 999 501,0

178 153,9

305 022,2

498 190,0

743 399,2

470 225,2

270 048,8

178 153,9

178 153,9

178 153,9

прочие расходы

121 953,6

0,0

0,0

16 032,5

8 768,3

10 197,1

86 955,7

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

37 868 956,8

11 373 711,9

13 131 372,0

13 363 872,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

23 331 977,1

5 999 119,8

7 850 675,6

9 482 181,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

22 076 962,0

1 592 316,3

1 957 091,7

2 710 239,9

2 382 076,1

2 574 984,3

2 688 735,0

2 668 534,2

2 723 462,3

2 779 522,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

1 989 090,5

0,0

212 908,1

409 992,0

369 195,0

482 179,1

509 892,4

1 641,3

1 641,3

1 641,3

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

20 087 871,5

1 592 316,3

1 744 183,6

2 300 247,9

2 012 881,1

2 092 805,2

2 178 842,6

2 666 892,9

2 721 821,0

2 777 880,9

бюджет Республики Татарстан

6 018,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 282,5

1 170,4

1 188,5

1 188,5

1 188,5

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

20 081 853,1

1 592 316,3

1 744 183,6

2 300 247,9

2 012 881,1

2 091 522,7

2 177 672,2

2 665 704,4

2 720 632,5

2 776 692,4

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.11. Развитие службы крови

4 436 886,9

298 228,6

413 651,7

435 522,6

446 462,6

473 492,7

566 914,9

578 803,2

600 597,7

623 212,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,

39 947,7

0,0

39 545,6

402,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

мероприятия по развитию службы крови

402,1

0,0

0,0

402,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

4 396 939,2

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

566 914,9

578 803,2

600 597,7

623 212,9

бюджет Республики Татарстан,

4 396 939,2

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

566 914,9

578 803,2

600 597,7

623 212,9

в том числе:

расходы ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан», отделений переливания крови

4 396 939,2

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

566 914,9

578 803,2

600 597,7

623 212,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.12. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи)

29 185 631,9

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 577 712,9

5 278 431,4

4 958 960,3

4 976 674,2

5 022 097,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке на выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

80 289,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 691,0

27 299,0

27 299,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

29 105 342,9

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 552 021,9

5 251 132,4

4 931 661,3

4 976 674,2

5 022 097,9

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

29 105 342,9

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 552 021,9

5 251 132,4

4 931 661,3

4 976 674,2

5 022 097,9

выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

75 688,3

0,0

0,0

0,0

18 640,0

18 640,0

19 768,3

18 640,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства» – всего,

3 048 090,2

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

207 468,2

202 539,9

202 539,9

202 539,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

3 048 090,2

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

207 468,2

202 539,9

202 539,9

202 539,9

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

3 048 090,2

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

207 468,2

202 539,9

202 539,9

202 539,9

оплата услуг амбулаторного гемодиализа в частных центрах гемодиализа

2 914 302,5

478 845,8

828 845,8

435 593,2

174 602,6

214 655,5

195 439,9

195 439,9

195 439,9

195 439,9

расходы на ОЦ ВМТ, иные некоммерческие организации

133 787,7

7 100,0

41 720,0

20 315,8

14 602,2

16 721,4

12 028,3

7 100,0

7 100,0

7 100,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» – всего,

2 903 840,6

738 764,1

606 183,0

585 787,0

17 796,9

13 794,3

271 524,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

38 736,7

0,0

38 736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 123 994,7

316 935,0

417 785,3

416 167,9

17 796,9

13 794,3

271 524,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

бюджет Республики Татарстан

1 050 166,1

2 455,8

44 625,2

29 978,6

17 796,9

13 794,3

271 524,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 073 828,6

314 479,2

373 160,1

386 189,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

741 109,2

421 829,1

149 661,0

169 619,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

221 142,3

28 158,5

79 580,5

59 403,3

15 900,0

10 900,0

27 200,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке, в том числе:

38 736,7

0,0

38 736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

17 364,4

0,0

17 364,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по пренатальной диагностике

21 372,3

0,0

21 372,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

182 405,6

28 158,5

40 843,8

59 403,3

15 900,0

10 900,0

27 200,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

91 269,4

0,0

9 869,4

27 400,0

15 900,0

10 900,0

27 200,0

0,0

0,0

0,0

неонатальный и аудиологический скрининг

64 397,8

0,0

6 097,8

19 700,0

6 000,0

9 600,0

23 000,0

0,0

0,0

0,0

пренатальная диагностика

26 871,6

0,0

3 771,6

7 700,0

9 900,0

1 300,0

4 200,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

91 136,2

28 158,5

30 974,4

32 003,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

694 973,1

410 582,2

134 782,4

149 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

694 973,1

410 582,2

134 782,4

149 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

1 956 649,5

290 215,1

381 809,0

365 518,9

1 896,9

2 894,3

244 324,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 910 513,4

278 968,2

366 930,4

345 508,3

1 896,9

2 894,3

244 324,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

бюджет Республики Татарстан,

958 896,7

2 455,8

34 755,8

2 578,6

1 896,9

2 894,3

244 324,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

в том числе:

перитонеальный диализ детям (ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»)

12 281,4

2 455,8

2 455,8

2 578,6

1 896,9

2 894,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

32 300,0

0,0

32 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный»

914 315,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244 324,0

222 280,1

223 328,8

224 382,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

951 616,7

276 512,4

332 174,6

342 929,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

46 136,1

11 246,9

14 878,6

20 010,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» – всего,

1 554 862,5

224 903,8

219 241,5

237 240,9

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 225 249,0

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

бюджет Республики Татарстан

1 225 249,0

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

329 613,5

114 242,4

102 071,6

113 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

1 554 862,5

224 903,8

219 241,5

237 240,9

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 225 249,0

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

бюджет Республики Татарстан,

1 225 249,0

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

в том числе:

долечивание (реабилитация) в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Набережные Челны, ГАУЗ «РКНЦ МЗ РТ»

154 021,9

21 879,8

13 396,9

14 979,5

15 654,6

16 362,2

16 968,3

17 597,6

18 252,1

18 930,9

долечивание (реабилитация) в санаторно-курортных учреждениях через ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

1 071 227,1

88 781,6

103 773,0

108 961,9

116 122,3

121 371,1

125 866,9

130 535,1

135 389,9

140 425,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

329 613,5

114 242,4

102 071,6

113 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» – всего,

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – всего,

4 919 592,8

3 126 854,1

475 266,5

182 442,6

241 651,6

196 899,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

288 707,4

0,0

40 000,0

33 500,0

62 400,0

36 000,0

28 761,6

29 348,6

29 348,6

29 348,6

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

4 630 885,4

3 126 854,1

435 266,5

148 942,6

179 251,6

160 899,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

бюджет Республики Татарстан

4 630 885,4

3 126 854,1

435 266,5

148 942,6

179 251,6

160 899,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

603 861,7

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

603 861,7

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан,

603 861,7

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

подготовка специалистов среднего медицинского звена

537 990,3

242 067,6

295 922,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего медицинского звена

9 601,4

4 661,5

4 939,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

56 270,0

0,0

0,0

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по повышению заработной платы работникам здравоохранения Республики Татарстан

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

1 435 012,2

9 031,1

174 403,9

182 442,6

198 536,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

288 707,4

0,0

40 000,0

33 500,0

62 400,0

36 000,0

28 761,6

29 348,6

29 348,6

29 348,6

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 146 304,8

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

бюджет Республики Татарстан,

1 146 304,8

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

в том числе:

меры социальной поддержки вра- чей – молодых специалистов

1 146 304,8

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – всего,

9 897 672,9

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

725 842,6

1 051 418,1

1 460 222,3

1 503 542,7

1 548 157,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

29 444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 097,2

5 836,7

5 836,7

5 836,7

5 836,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

9 868 228,9

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

719 745,4

1 045 581,4

1 454 385,6

1 497 706,0

1 542 320,5

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

9 868 228,9

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

719 745,4

1 045 581,4

1 454 385,6

1 497 706,0

1 542 320,5

организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей

20 872,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 966,1

4 226,6

4 226,6

4 226,6

4 226,6

централизованные закупки медикаментов (льготные медикаменты, для лечения рассеянного склероза, тромболитики)

9 847 356,4

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

715 779,3

1 041 354,8

1 450 159,0

1 493 479,4

1 538 093,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» – всего,

262 492 442,6

872 572,3

851 201,7

900 981,7

33 494 726,6

34 918 045,1

44 363 775,2

47 016 088,9

48 990 527,5

51 084 523,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан – переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)

35 825,9

4 485,2

4 584,9

4 036,7

4 196,5

5 130,9

5 367,6

2 618,7

2 702,7

2 702,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

103 867 258,7

868 087,1

846 616,8

896 945,0

13 802 380,0

13 900 474,1

17 175 314,0

18 527 482,0

18 787 010,3

19 062 949,4

бюджет Республики Татарстан,

20 830 283,3

868 087,1

846 616,8

896 945,0

919 917,6

963 529,6

2 956 436,2

4 194 585,1

4 454 113,4

4 730 052,5

в том числе:

расходы ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

122 404,8

6 652,0

7 744,3

8 019,6

12 524,9

25 345,2

15 581,3

15 485,0

15 512,5

15 540,0

расходы ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информа-ционный центр»

280 716,6

25 267,1

28 445,9

30 111,4

30 749,2

33 288,7

33 668,6

33 024,8

33 061,9

33 099,0

проведение съездов, конференций

37 350,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

расходы ГАУЗ «Республиканский информационно-аналитический центр»

302 245,3

29 784,5

32 144,2

32 711,9

33 084,5

34 895,0

37 538,2

33 996,8

34 029,0

34 061,2

содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Татарстан, прочих учреждений и другие мероприятия

19 818 189,0

781 293,6

749 651,4

795 500,3

812 875,5

838 717,1

2 831 407,7

4 072 623,9

4 330 792,6

4 605 326,9

научные исследования ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

269 377,6

20 939,9

24 481,0

26 451,8

26 533,5

27 133,6

34 090,4

35 304,6

36 567,4

37 875,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

83 036 975,4

0,0

0,0

0,0

12 882 462,4

12 936 944,5

14 218 877,8

14 332 896,9

14 332 896,9

14 332 896,9

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

158 589 358,0

0,0

0,0

0,0

19 688 150,1

21 012 440,1

27 183 093,6

28 485 988,2

30 200 814,5

32 018 871,5

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

1 274 630,8

0,0

0,0

396 169,8

878 461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

615 379,7

0,0

0,0

288 611,4

326 768,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

659 251,1

0,0

0,0

107 558,4

551 692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

659 251,1

0,0

0,0

107 558,4

551 692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года»

38 881 818,4

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

6 546 478,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

38 881 818,4

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

6 546 478,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

38 881 818,4

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

6 546 478,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан

29 253 468,4

0,0

0,0

3 094 033,8

3 328 115,9

2 829 263,7

6 546 478,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО «ИВФ» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 –
2020 годы

9 628 350,0

0,0

0,0

0,0

4 381 060,0

5 247 290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»

947 422,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 807,6

315 807,6

315 807,6

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

549 505,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183 168,4

183 168,4

183 168,4

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения,
в том числе:

397 917,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132 639,2

132 639,2

132 639,2

0,0

бюджет Республики Татарстан

397 917,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132 639,2

132 639,2

132 639,2

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО,

496 773 322,8

35 523 483,8

42 757 396,3

50 194 271,7

53 978 453,5

54 344 233,0

64 127 028,0

64 576 105,3

64 652 743,5

66 619 607,7

в том числе:

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

14 473 774,0

4 485,2

2 327 823,7

3 062 563,7

2 701 279,1

2 064 829,1

2 503 689,3

682 234,1

655 019,1

471 850,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

272 552 692,3

21 603 985,8

22 536 984,8

27 781 810,1

31 589 024,3

31 266 963,8

34 440 245,1

35 407 883,0

33 796 909,9

34 128 885,5

бюджет Республики Татарстан

92 258 566,7

5 660 285,2

4 299 389,0

8 256 404,5

12 321 925,6

11 686 474,7

12 792 562,7

13 477 620,4

11 766 706,3

11 997 198,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

180 294 125,6

15 943 700,6

18 237 595,8

19 525 405,6

19 267 098,7

19 580 489,1

21 647 682,4

21 930 262,6

22 030 203,6

22 131 687,2

средства на ОМС неработающего населения

113 777 874,6

7 913 419,0

9 896 017,3

12 931 462,9

12 882 462,4

12 936 944,5

14 218 877,8

14 332 896,9

14 332 896,9

14 332 896,9

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

209 746 856,5

13 915 012,8

17 892 587,8

19 349 897,9

19 688 150,1

21 012 440,1

27 183 093,6

28 485 988,2

30 200 814,5

32 018 871,5

____________________________________________________

Приложение № 2

к государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Татарстан до 2021 года»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2018 № _______)

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан до 2021 года»



п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Программа развития здравоохранения Республики Татарстан

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,2

12,2

12,0

12,2

11,6

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

2.

Материнская смертность

на 100 тысяч родившихся живыми

13,8

10,7

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

8,8

8,8

8,8

3.

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

4,6

4,6

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс.населения

750,9

666,3

665,0

660,0

655,0

650,0

645,0

640,0

635,2

630,4

643,3

5.

Смертность от дорожно-тран-спортных происшествий

на 100 тыс.населения

17,1

17,8

18,3

18,0

17,9

17,7

17,5

17,3

17,3

15,0

15,0

6.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс.населения

178,4

181,0

182,8

182,7

182,6

182,5

182,4

182,3

182,2

182,1

199,6

7.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс.населения

8,2

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

8.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

9,6

9,7

9,6

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

9,1

9,0

9,0

9.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,1

31,3

31,3

10.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

21,0

11.

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс.населения

50,2

48,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

38,0

36,3

34,7

34,7

12.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс.населения

38,9

36,2

29,2

29,1

29,5

28,7

28,7

28,6

28,6

28,6

28,6

13.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,4

1/2,6

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/2,8

14.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

86,3

103,1

126,2

133,5

145,1

140,9

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

15.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

63,6

64,5

73,4

76,7

85,7

83,2

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

37,5

37,6

46,8

51,0

56,5

54,9

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

75,0

18.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

процентов

61,0

58,7

55,5

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

30,0

19.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс.населения соответствующего возраста

527,1

495,7

495,0

494,3

494,0

493,5

493,0

490,5

491,8

491,0

491,0

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

0

0

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

1.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

100

100

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

1.3.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.метр)

процентов

24,0

23,5

23,4

23,3

23,2

23,2

23,1

23,0

22,9

22,8

22,8

1.4.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

31,0

1.5.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

38,0

37,0

37,0

36,9

36,8

36,7

36,6

36,5

36,4

36,3

36,3

1.6.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

70,0

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

62,0

1.7.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

39,5

39,5

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

38,9

38,8

38,8

1.8.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

44,0

43,0

43,0

1.9.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях

процентов

54,1

54,2

54,3

54,4

54,5

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

58,9

1.10.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

63,3

62,7

63,9

64,8

64,9

65,1

68,4

68,5

68,6

68,7

68,7

1.11.

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс.населения

0,0

0,0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1.12.

Заболеваемость корью

на 1 млн.населения

0,0

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1.13.

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс.населения

0,18

0,39

0,3

0,25

0,2

0,18

0,15

0,12

0,1

0,08

0,08

1.14.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс.населения

0,18

0,03

0,17

0,15

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,05

0,05

1.15.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс.населения

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.16.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.17.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.18.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.19.

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.20.

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.21.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

86,0

86,5

86,8

87,1

87,4

87,7

88,0

88,3

88,6

88,9

88,9

1.21.1.

Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процентов

-

-

-

-

-

82,0 (базовый)

84,0

85,0

86,0

87,0

87,0

1.22.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

12,0

12,0

11,9

11,8

11,8

11,6

11,6

11,5

11,4

11,2

11,2

1.23.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1.24.

Смертность от самоубийств

на 100 тыс.населения

22,2

17,6

17,6

17,5

17,5

17,4

17,4

17,3

17,3

17,2

17,2

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

42,0

41,0

43,0

48,1

52,5

56,9

61,5

66,0

70,3

75,0

75,0

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

23,0

30,0

32,0

33,0

35,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

44,0

2.2.1.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

процентов

-

-

-

-

-

28,3

(базовый)

21

22

23

24

24

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

61,3

62,3

62,5

63,0

63,2

63,5

63,7

64,3

64,4

64,5

64,5

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,5

2.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более
2 лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

9,0

9,1

9,2

9,3

9,5

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,1

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,5

2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более
2 лет

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

10,0

10,0

2.7.1.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

процентов

-

-

-

-

-

73,6

(базовый)

76,7

79,7

82,8

86,1

86,1

2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

21,4

20,6

20,4

20,42

20,27

20,19

20,07

20,04

20,06

20,0

20,0

2.9.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс.населения

302,2

282,6

281,8

280,9

279,6

278,0

276,3

274,4

272,3

270,6

270,6

2.10.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс.населения

230,2

214,6

218,2

225,6

242,6

260,6

245,6

260,0

250,0

245,0

269,2

2.10.1.

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации

процентов

-

-

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

2.11.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

53,3

53,5

53,8

53,9

54,1

54,3

54,5

54,7

54,9

55,0

57,6

2.12.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

29,2

28,5

28,0

27,5

27,2

26,0

24,7

23,5

22,2

21,0

26,8

2.13.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

81,4

83,0

85,0

85,5

86,4

87,2

88,1

89,0

89,5

90,0

89,0

2.14.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов

2,6

3,4

3,4

3,4

3,38

3,35

3,32

3,32

3,3

3,3

3,3

2.15.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1.

Объем финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий

процентов

2

2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3

3

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процентов

нет

данных

60,4

65,0

70,0

73,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

85,0

4.2.

Охват неонатальным скринингом

процентов

99,1

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

98,5

98,5

98,5

4.3.

Охват аудиологическим скринингом новорожденных

процентов

97,0

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,8

97,9

98,0

98,0

4.4.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

1,7

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,7

4.5.

Смертность детей 0 – 17 лет

случаев на 100 000 насе-ления соответствующего возраста

70,0

80,0

80,0

80,0

79,5

79,0

78,5

78,0

78,0

78,0

78,0

4.6.

Больничная летальность детей

процентов

0,16

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

0,2

0,2

0,19

0,19

4.7.

Первичная инвалидность у детей

на 10 тыс.детей соответствующего возраста

21,9

23,2

23,1

23,0

22,9

22,9

22,9

22,8

22,8

22,8

22,8

4.8.

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)

процентов

нет данных

2,1

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

15,0

15,0

4.9.

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процентов

94,0

95,0

96,4

96,8

97,2

97,6

98,0

98,4

98,8

99,0

99,0

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

3,5

8,0

10,0

15,0

17,0

21,0

25,0

30,0

40,0

45,0

45,0

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

25,0

25,0

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

60,0

70,0

76,0

77,0

78,0

80,0

82,0

83,0

84,0

85,0

85,0

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тысяч взрослого населения

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тысяч детского населения

0,0

0,27

0,54

0,67

1,01

1,28

1,64

1,86

2,08

2,43

2,43

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в го-сударственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек

7253,0

8575,0

8580,0

8590,0

8600,0

8610,0

8620,0

8630,0

8640,0

8650,0

8650,0

7.2.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек

912,0

916,0

920,0

930,0

940,0

950,0

960,0

970,0

980,0

990,0

990,0

7.3.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в го-сударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

человек

1268,0

1272,0

1311,0

1320,0

1330,0

1340,0

1350,0

1360,0

1370,0

1380,0

1380,0

7.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в го-сударственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

человек

12835,0

12712,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

7.5.

Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных

единиц

0,0

1,0

1,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

7.6.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

85,0

159,0

160,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

220,0

7.7.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процентов

64,0

69,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.8.

Доля аккредитованных специалистов

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

7.9.

Количество разработанных профессиональных стандартов

единиц

0,0

0,0

10,0

40,0

46,0

1,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов

99,999

99,998

99,998

99,998

99,998

99,999

99,999

99,999

99,999

99,999

99,999

8.2.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2.1.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процентов

-

-

-

-

-

1 (базовый)

1

1

1

1

1

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1.

Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процентов

5

5

7

10

15

50

70

90

95

95

95

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан»

10.1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

75,0

10.2.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,2

12,2

12,0

12,2

11,6

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

10.3.

Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВт х ч/кв.метр

-

-

-

59,0 (базовый)

57,2

55,5

53,9

52,4

51,0

49,9

49,9

10.4.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

Гкал/кв.метр

-

-

-

0,2

(базовый)

0,2

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

10.5.

Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

куб.метров/человека

-

-

-

46

(базовый)

45,5

45

44,5

44

43,5

43

43

10.6.

Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

куб.метров/человека

-

-

-

21

(базовый)

20,5

20

19,5

19

18,5

18

18

10.7.

Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

куб.метров/человека

-

-

-

1006 (базовый)

1005

1004

1003

1002

1001

1000

1000

10.8.

Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

0 (базовый)

0

2

5

9

14

20

20

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

11.1.

Материнская смертность

случаев на 100 тысяч родившихся живыми

13,8

10,7

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

8,8

8,8

8,8

11.2.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

4,6

4,6

11.3.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

1,7

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,7

11.4.

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

процентов

нет данных

46,5

50,0

50,0

52,0

55,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

11.5.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в перинатальных центрах

процентов

нет данных

65,0

65,3

65,3

66,5

70,0

73,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года»

12.1.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

процентов

61,0

58,7

55,5

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

30,0

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»

13.1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

75,0

13.2.

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

4,6

4,6

13.3.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

13.4.

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет

процентов

-

-

-

-

-

-

-

53,0

53,5

54,0

54,0

13.5.

Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процентов

-

-

-

-

-

-

-

1,85

1,9

2,0

2,0

13.6.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

13.7.

Смертность детей в возрасте
0 – 4 лет

на 1000 родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

6,0

5,9

5,8

5,7

_____________________________________________________________________

[*] Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении № 1а к Программе.

Список использованных сокращений – в конце Программмы.

[1] Классификация медицинских изделий формируется в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.12.2018
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать