Основная информация
Дата опубликования: | 21 февраля 2020г. |
Номер документа: | RU52000202000198 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2020 г. № 155
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 21 февраля 2020 г. № 155
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304
1. По тексту государственной программы слова "управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "департамент региональной безопасности Нижегородской области" в соответствующем падеже.
2. В разделе 1 "Паспорт Программы":
2.1. Позиции "Соисполнители Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы
министерство строительства Нижегородской области
";
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 744 624,0 тыс. рублей
2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;
2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей;
2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 339 317,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 257 372,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 698 221,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;
2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;
2020 год - 246 735,1 тыс. рублей;
2021 год - 246 735,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 492 196,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;
2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;
2020 год - 809 393,3 тыс. рублей;
2021 год - 776 362,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 290 093,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;
2019 год - 45 483,9 тыс. рублей;
2020 год - 41 286,5 тыс. рублей ;
2021 год - 41 286,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 1 003 924,7 тыс. рублей*, в т.ч :
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;
2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;
2020 год - 199 631,2 тыс. рублей;
2021 год - 150 716,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 260 187,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;
2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;
2020 год - 42 271,8 тыс. рублей;
2021 год - 42 271,8 тыс. рублей
".
3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
3.1. В подразделе 2.1 "Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах":
3.1.1. Абзацы седьмой - одиннадцатый исключить.
3.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Департамент региональной безопасности Нижегородской области осуществляет полномочия на основании Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Нижегородской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, подписанного 12 сентября 2019 г., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 г. № 2569-р (далее - Соглашение).".
3.1.3. Абзацы тринадцатый - девятнадцатый исключить.
3.1.4. Предложение третье абзаца двадцать первого исключить.
3.1.5. Предложения третье - пятое абзаца двадцать второго исключить.
3.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
2.
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
7.
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
прочие расходы
2015-2021
Департамент
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
8.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
9.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
4 492 196,6
10.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015-2021
Департамент; Минстрой; ГКУ (по согласованию)
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
11.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015-2021
Департамент
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
15.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
16.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
17.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
18.
Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвложения
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
19.
Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
капвложения
2016
Департамент
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
20
Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
прочие расходы
2018-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
21
Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
капвложения
2018-2019
Департамент
0,0
0,0
0,0
98 343,5
192 113,0
0,0
0,0
290 456,5
22.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
".
3.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
государственный заказчик-координатор:
Департамент
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего:
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
государственный заказчик-координатор:
Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик-координатор: Департамент
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
Таблицу 5. Прогнозная оценка расходов
на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 414 411,5
1 665 345,5
1 339 317,9
1 257 372,5
8 896 271,5
расходы областного бюджета
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,10
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,10
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
305 990,8
440 575,7
199 631,2
150 716,8
1 155 572,2
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4
Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
199 770,5
242 333,5
0,0
0,0
442 104,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
98 343,5
192 113,0
0,0
0,0
290 456,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
расходы областного бюджета
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
4.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2021 годов 1 698 221,6
тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;
2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;
2020 год - 246 735,1 тыс. рублей;
2021 год - 246 735,1 тыс. рублей
".
4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
4.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 677 480,1" заменить цифрами "1 698 221,6".
4.1.2.2. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
4.2.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Подпрограммы
Министерство строительства Нижегородской области
";
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 5 492 196,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;
2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;
2020 год - 809 393,3 тыс. рублей;
2021 год - 776 362,3 тыс. рублей
".
4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
4.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "5 474 251,8" заменить цифрами "5 492 196,6".
4.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
Государственный заказчик-координатор:
Департамент; Минстрой
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
4.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
всего по Подпрограмме за 2015-2021 годы - 1 003 924,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;
2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;
2020 год - 199 631,2 тыс. рублей;
2021 год - 150 716,8 тыс. рублей.
".
4.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
4.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "987 882,7" заменить цифрами "1 003 924,7".
4.3.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
всего
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
государственный заказчик-координатор: Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
305 990,8
440 575,7
199 631,2
150 716,8
1 155 572,2
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1*
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
199 770,5
242 333,5
0,0
0,0
442 104,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
98 343,5
192 113,0
0,0
0,0
290 456,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможной.".
5. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" Паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 260 187,5 тыс. рублей:, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;
2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;
2020 год - 42 271,8 тыс. рублей;
2021 год - 42 271,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
".
5.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
176
0309
2050100190
100
200
1328,2
58,0
3033,7
539,9
19 320,0
3 108,3
24 691,3
4 709,2
22 810,6
5 258,6
18 007,3
2 749,4
18 007,3
2 749,4
107 198,4
19 172,8
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
176
0309
2050100190
100
200
4215,6
183,0
4353,6
174,8
19 238,7
3 109,1
24 615,0
3 153,7
26 675,0
3 456,7
18 035,3
3 153,0
18 035,3
3 153,0
115 168,5
16 383,3
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
176
0309
2050100190
100
200
237,0
10,3
244,8
9,8
244,8
9,8
317,0
9,8
517,8
9,8
317,0
9,8
317,0
9,8
2195,4
69,1
ИТОГО:
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2020 г. № 155
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 21 февраля 2020 г. № 155
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304
1. По тексту государственной программы слова "управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "департамент региональной безопасности Нижегородской области" в соответствующем падеже.
2. В разделе 1 "Паспорт Программы":
2.1. Позиции "Соисполнители Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы
министерство строительства Нижегородской области
";
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 744 624,0 тыс. рублей
2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;
2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей;
2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 339 317,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 257 372,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 698 221,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;
2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;
2020 год - 246 735,1 тыс. рублей;
2021 год - 246 735,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 492 196,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;
2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;
2020 год - 809 393,3 тыс. рублей;
2021 год - 776 362,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 290 093,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;
2019 год - 45 483,9 тыс. рублей;
2020 год - 41 286,5 тыс. рублей ;
2021 год - 41 286,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 1 003 924,7 тыс. рублей*, в т.ч :
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;
2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;
2020 год - 199 631,2 тыс. рублей;
2021 год - 150 716,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 260 187,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;
2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;
2020 год - 42 271,8 тыс. рублей;
2021 год - 42 271,8 тыс. рублей
".
3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
3.1. В подразделе 2.1 "Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах":
3.1.1. Абзацы седьмой - одиннадцатый исключить.
3.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Департамент региональной безопасности Нижегородской области осуществляет полномочия на основании Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Нижегородской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, подписанного 12 сентября 2019 г., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 г. № 2569-р (далее - Соглашение).".
3.1.3. Абзацы тринадцатый - девятнадцатый исключить.
3.1.4. Предложение третье абзаца двадцать первого исключить.
3.1.5. Предложения третье - пятое абзаца двадцать второго исключить.
3.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
2.
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
7.
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
прочие расходы
2015-2021
Департамент
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
8.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015-2021
Департамент;
ГКУ (по согласованию)
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
9.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
4 492 196,6
10.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015-2021
Департамент; Минстрой; ГКУ (по согласованию)
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
11.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015-2021
Департамент
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
15.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
16.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
17.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
18.
Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвложения
2015-2021
Департамент
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
19.
Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
капвложения
2016
Департамент
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
20
Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
прочие расходы
2018-2021
Департамент
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
21
Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
капвложения
2018-2019
Департамент
0,0
0,0
0,0
98 343,5
192 113,0
0,0
0,0
290 456,5
22.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
".
3.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
государственный заказчик-координатор:
Департамент
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего:
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
государственный заказчик-координатор:
Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик-координатор: Департамент
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
Таблицу 5. Прогнозная оценка расходов
на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 414 411,5
1 665 345,5
1 339 317,9
1 257 372,5
8 896 271,5
расходы областного бюджета
1 056 613,2
1 046 395,1
1 116 815,8
1 312 984,5
1 615 125,0
1 339 317,9
1 257 372,5
8 744 624,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,10
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,10
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы областного бюджета
40 861,3
39 907,2
40 237,4
41 030,8
45 483,9
41 286,5
41 286,5
290 093,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
305 990,8
440 575,7
199 631,2
150 716,8
1 155 572,2
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4
Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
199 770,5
242 333,5
0,0
0,0
442 104,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
98 343,5
192 113,0
0,0
0,0
290 456,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
расходы областного бюджета
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
4.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2021 годов 1 698 221,6
тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;
2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;
2020 год - 246 735,1 тыс. рублей;
2021 год - 246 735,1 тыс. рублей
".
4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
4.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 677 480,1" заменить цифрами "1 698 221,6".
4.1.2.2. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
государственный заказчик-координатор:
Департамент
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы областного бюджета
225 834,2
226 037,3
225 436,9
250 657,1
276 785,9
246 735,1
246 735,1
1 698 221,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы областного бюджета
1 623,0
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
1 428,2
10 192,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы областного бюджета
2 859,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
2 516,4
17 957,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы областного бюджета
221 351,8
222 092,7
221 492,3
246 712,5
272 841,3
242 790,5
242 790,5
1 670 071,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
4.2.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Подпрограммы
Министерство строительства Нижегородской области
";
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 5 492 196,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;
2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;
2020 год - 809 393,3 тыс. рублей;
2021 год - 776 362,3 тыс. рублей
".
4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
4.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "5 474 251,8" заменить цифрами "5 492 196,6".
4.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
Государственный заказчик-координатор:
Департамент; Минстрой
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы областного бюджета
783 885,6
763 798,0
755 749,1
759 236,8
843 771,5
809 393,3
776 362,3
5 492 196,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
264,6
21 340,6
33 031,0
0,0
68 046,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы областного бюджета
770 475,6
763 798,0
755 749,1
758 972,2
822 430,9
776 362,3
776 362,3
5 424 150,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
4.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
всего по Подпрограмме за 2015-2021 годы - 1 003 924,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;
2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;
2020 год - 199 631,2 тыс. рублей;
2021 год - 150 716,8 тыс. рублей.
".
4.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
4.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "987 882,7" заменить цифрами "1 003 924,7".
4.3.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
всего
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
государственный заказчик-координатор: Департамент
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
50 361,7
305 990,8
440 575,7
199 631,2
150 716,8
1 155 572,2
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
50 361,7
204 563,8
390 355,2
199 631,2
150 716,8
1 003 924,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1*
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
50 361,7
50 361,7
50 361,7
50 361,7
0,0
201 446,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
Всего, в т.ч.
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы областного бюджета
0,0
8 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 296,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
55 858,6
147 880,5
149 269,5
150 716,8
503 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
199 770,5
242 333,5
0,0
0,0
442 104,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
98 343,5
192 113,0
0,0
0,0
290 456,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101 427,0
50 220,5
0,0
0,0
151 647,5
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможной.".
5. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" Паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 260 187,5 тыс. рублей:, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;
2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;
2020 год - 42 271,8 тыс. рублей;
2021 год - 42 271,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
".
5.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
176
0309
2050100190
100
200
1328,2
58,0
3033,7
539,9
19 320,0
3 108,3
24 691,3
4 709,2
22 810,6
5 258,6
18 007,3
2 749,4
18 007,3
2 749,4
107 198,4
19 172,8
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
176
0309
2050100190
100
200
4215,6
183,0
4353,6
174,8
19 238,7
3 109,1
24 615,0
3 153,7
26 675,0
3 456,7
18 035,3
3 153,0
18 035,3
3 153,0
115 168,5
16 383,3
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
176
0309
2050100190
100
200
237,0
10,3
244,8
9,8
244,8
9,8
317,0
9,8
517,8
9,8
317,0
9,8
317,0
9,8
2195,4
69,1
ИТОГО:
6 032,1
8 356,6
45 030,7
57 496,0
58 728,5
42 271,8
42 271,8
260 187,5
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 12.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.000.000 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 120.020.000 Пожарная безопасность, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.050 Пожарная безопасность |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: