Основная информация
Дата опубликования: | 21 марта 2016г. |
Номер документа: | RU35000201600317 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От___________________ № ______________
г. Вологда
(Постановление утратило силу в ред. Постановления Правительства области от 27.03.2017 № 282)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1108
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1108, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета
объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 677451,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 96322,3 тыс. рублей;
2015 год – 90580,8 тыс. рублей;
2016 год – 81373,2 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 597124,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 67362,1 тыс. рублей;
2015 год – 64979,7 тыс. рублей;
2016 год – 55608,0 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств:
федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей
».
1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации Государственной программы
Объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 677451,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 96322,3 тыс. рублей;
2015 год – 90580,8 тыс. рублей;
2016 год – 81373,2 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 597124,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 67362,1 тыс. рублей;
2015 год – 64979,7 тыс. рублей;
2016 год – 55608,0 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств:
федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей.
Прогнозируется привлечение безвозмездных поступлений государственных внебюджетных фондов – 7276,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 3918,0 тыс. рублей;
2016 год – 3358,2 тыс. рублей.
Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, прогнозируется привлечение средств федерального бюджета в размере 40734,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7634,7 тыс. рублей;
2015 год – 8100,0 тыс. рублей;
2016 год – 5000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5000,0 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей.
Также в рамках реализации Государственной программы предполагается участие:
бюджетов муниципальных образований области – 6591,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 284,2 тыс. рублей;
2015 год – 360,2 тыс. рублей;
2016 год – 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 1842,1 тыс. рублей;
2019 год – 1842,1 тыс. рублей;
2020 год – 1842,1 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к Государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Государственной программы приведена в приложении 4 к Государственной программе.
Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета определяется на основе решений Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов и законов области:
от 20 декабря 2012 года № 2940-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
от 16 декабря 2013 года № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
от 22 декабря 2014 года № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
от 16 декабря 2015 года № 3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».
При реализации Государственной программы учтены положения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, на основе экономически выгодных механизмов софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.
Также при определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены Государственной программой.
Расходы органов местного самоуправления определены исходя из уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области.».
1.3. Приложение 3 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (приложение 5 к Государственной программе):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 1
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году;
доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году;
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел;
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году;
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
»;
позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
объем финансирования подпрограммы 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1
снижение количества зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2012 году на 7%;
снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений с 20,6 % в 2012 году до 16,9 % в 2020 году;
снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, с 55,9 % в 2012 году до 55,4 % в 2020 году;
снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2020 году по отношению к 2012 году на 21,7 %;
увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к 2012 году на 8%;
снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2020 году по отношению к 2012 году на 1%;
увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» до 308 штук в 2020 году
».
1.5.2. В разделе 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» абзацы восьмой – шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов:
снижение количества зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2012 году на 7%;
снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений с 20,6 % в 2012 году до 16,9 % в 2020 году;
снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, с 55,9 % в 2012 году до 55,4 % в 2020 году;
снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2020 году по отношению к 2012 году на 21,7 %;
увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к 2012 году на 8%;
снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2020 году по отношению к 2012 году на 1 %;
увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» до 308 штук в 2020 году.».
1.5.3. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме этого, в целях достижения целей и задач подпрограммы 1 обеспечивается деятельность постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Вологодской области, антитеррористической комиссии Вологодской области, областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и контроль реализации их решений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 Государственной программы приведен в приложении 31 к подпрограмме 1.».
1.5.4. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей.
Также в рамках реализации подпрограммы 1 предполагается участие:
бюджетов муниципальных образований области – 6591,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 284,2 тыс. рублей;
2015 год – 360,2 тыс. рублей;
2016 год – 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 1842,1 тыс. рублей;
2019 год – 1842,1 тыс. рублей;
2020 год – 1842,1 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию целей подпрограммы 1 представлена в приложении 5 к подпрограмме 1.».
1.5.5. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5.6. Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5.8. Дополнить приложением 31 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.5.9. Приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.5.10. Приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.5.11. В Правилах предоставления и расходования субсидий на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к подпрограмме 1):
в абзаце первом слова «условия предоставления и расходования субсидий муниципальными районами и городскими округами (далее - муниципальные образования области)» заменить словами «условия предоставления и расходования субсидий муниципальными образованиями области»;
пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«актов оказания услуг (выполнения, приема-сдачи работ), платежных поручений;»;
пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Для оценки применяются следующие целевые показатели результативности предоставления субсидий:
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (шт.);
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году (%).».
1.6. В подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 6 к Государственной программе):
1.6.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей
».
1.6.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:
в абзаце втором слова «и выявления нарушений ПДД» заменить словами «в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 2 обеспечивается деятельность областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль реализации ее решений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 Государственной программы приведен в приложении 2 к подпрограмме 2.».
1.6.3. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей.
Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, прогнозируется привлечение средств федерального бюджета в размере 40734,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7634,7 тыс. рублей;
2015 год – 8100,0 тыс. рублей;
2016 год – 5000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5000,0 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.
Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 2 реализуются мероприятия, предусмотренные другими государственными программами области.
Объем финансовых средств других государственных программ области, привлекаемых для достижения целей и задач подпрограммы 2, составляет 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 360,0 тыс. рублей,
2016 год – 360,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 360,0 тыс. рублей;
2016 год – 360,0 тыс. рублей;
из них:
по государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, – 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 360,0 тыс. рублей;
2016 год – 360,0 тыс. рублей.».
1.6.4. Дополнить приложением 21 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.6.5. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.6.6. Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 7 к Государственной программе):
1.7.1. Позицию «Исполнители подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнители подпрограммы 3
Департамент образования области;
департамент здравоохранения области;
Департамент социальной защиты населения области;
Департамент труда и занятости населения области;
Департамент культуры и туризма области;
Департамент экономического развития области;
Департамент физической культуры и спорта области;
Департамент внутренней политики Правительства области;
управление информационной политики Правительства области
».
1.7.2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и наркомании, на создание регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.
Цель мероприятия: повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
организация и проведение областных спортивных мероприятий и турниров;
подготовка и издание методических рекомендаций по организации первичной и вторичной профилактики наркомании;
проведение психотерапевтической работы по профилактике наркозависимого поведения с несовершеннолетними из группы риска и их ближайшим окружением;
проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков;
организация и проведение тренингов для родителей, дети которых потребляют психоактивные вещества, по преодолению созависимости;
организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания области, работающих в сфере профилактики зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних;
организация и проведение конкурса проектов (программ) некоммерческих организаций, муниципальных районов и городских округов области на соискание грантов в сфере профилактики и реабилитации лиц, имеющих зависимость от психоактивных веществ;
организация и проведение учреждениями культуры области тематических мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией;
организация работы групп само- и взаимопомощи для людей, злоупотребляющих психоактивными веществами;
публикация и распространение информационно-методических материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;
организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом;
организация и проведение профильных смен в оздоровительных лагерях для подростков группы социального риска, в том числе проведение специализированной смены «Юный спецназовец».
Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ.
Цель мероприятия: выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных веществ.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
осуществление выездов специалистов в городские округа и муниципальные районы области с целью изучения организации работы по противодействию зависимости от психоактивных веществ, оказания необходимой практической помощи субъектам профилактики;
организация взаимодействия и оказание информационно-консультационной помощи организациям, реализующим реабилитационные программы для лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость, а также для созависимых лиц;
реализация в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива и энергетических напитков.
Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ.
Цель мероприятия: повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов образовательных учреждений области по профилактике употребления психоактивных веществ в образовательном учреждении;
организация подготовки специалистов здравоохранения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ;
организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания области по профилактике зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних, а также методике выявления и организации реабилитационного процесса лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ;
организация повышения квалификации врачей психиатров-наркологов по вопросам наркологии и медицинской реабилитации наркозависимых, в том числе обучение клинических психологов областных наркологических диспансеров на курсах повышения квалификации «Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психоактивных веществ» на базе ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» и ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области».
Основное мероприятие 1.4. Развитие и поддержка волонтерского движения.
Цель мероприятия: распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация и проведение областных сборов, обучающих семинаров для волонтеров по программе обучения в сфере профилактики употребления психоактивных веществ и формирования здорового образа жизни у подростков;
проведение семинара для волонтеров «Развитие волонтерского движения в Вологодской области» по программе «Ровесник - ровеснику»;
проведение областного фестиваля волонтерского движения «Молодежная инициатива»;
проведение областного конкурса социальных проектов волонтерских отрядов «Операция «Мы!».
Основное мероприятие 1.5. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы.
Цель мероприятия: формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алкоголизма.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
проведение социологических исследований наркоситуации и ситуации, складывающейся со злоупотреблением алкогольной продукцией в области;
организация производства и размещения социальной рекламы, направленной на профилактику распространения наркомании и алкоголизма;
подготовка, издание и распространение печатной продукции антинаркотической и антиалкогольной направленности;
организация размещения в региональных СМИ материалов, направленных на профилактику распространения наркомании и алкоголизма.
Основное мероприятие 1.6. Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Цель мероприятия: создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации в рамках национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
совершенствование правовой регламентации основных организационных и управленческих механизмов, регулирующих процессы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
оказание содействия муниципальным образованиям области при формировании планов по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, или соответствующих разделов антинаркотических планов муниципальных образований;
проведение консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодской области - участников конкурсного отбора на предоставление субсидии для реализации социального проекта по направлению «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»;
приобретение методической литературы, программного обеспечения, дидактических материалов, наглядных пособий для организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ;
приобретение реабилитационного, спортивного и медицинского оборудования учреждениям социального и медицинского обслуживания для создания необходимых условий и обеспечения работы реабилитационных групп из числа граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ;
оборудование помещений учреждений социального обслуживания населения области, предназначенных для работы реабилитационных групп из числа детей, проживающих в семьях с алкогольной и (или) наркотической зависимостью родителей или иных членов семьи;
укрепление материально-технической базы отделения реабилитации БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», в том числе приобретение программно-аппаратного резонансно-акустического реабилитационного комплекса, оборудования для занятий лечебной физкультурой, оборудования для оснащения комнаты психологической разгрузки;
разработка индивидуальных систем медицинской и социальной реабилитации пациентов, получающих помощь в реабилитационном отделении БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», для их трудового и социального устройства.
Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 3 обеспечивается деятельность антинаркотической комиссии Вологодской области и контроль реализации ее решений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 Государственной программы приведен приложении 21 к подпрограмме 3.».
1.7.3. Дополнить приложением 21 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.7.4. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы» (приложение 8 к Государственной программе):
1.8.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 287538,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 58371,9 тыс. рублей;
2015 год – 56681,2 тыс. рублей;
2016 год – 56755,0 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 207212,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 29411,7 тыс. рублей;
2015 год – 31080,1 тыс. рублей;
2016 год – 30989,8 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей
».
1.8.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 Государственной программы приведен в приложении 21 к подпрограмме 4.».
1.8.3. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 287538,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 58371,9 тыс. рублей;
2015 год – 56681,2 тыс. рублей;
2016 год – 56755,0 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 207212,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 29411,7 тыс. рублей;
2015 год – 31080,1 тыс. рублей;
2016 год – 30989,8 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 4.».
1.8.4. Дополнить приложением 21 согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.8.5. Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.8.6. Приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме 5 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» (приложение 9 к Государственной программе):
1.9.1. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 слова «обеспечение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, к 2021 году на уровне 0,5%;» заменить словами «снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление, с 23,8% в 2012 году до 23,3% в 2020 году;».
1.9.2. В разделе 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление, с 23,8% в 2012 году до 23,3% в 2020 году;».
1.9.3. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5» дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 5 осуществляется деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 Государственной программы приведен в приложении 21 к подпрограмме 5.».
1.9.4. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 составляет 9166,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 3062,2 тыс. рублей;
2019 год – 2732,2 тыс. рублей;
2020 год – 3022,2 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 9166,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 3062,2 тыс. рублей;
2019 год – 2732,2 тыс. рублей;
2020 год – 3022,2 тыс. рублей.
Также прогнозируются безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов – 7276,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 3918,0 тыс. рублей;
2016 год – 3358,2 тыс. рублей;
из них:
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 4201,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 2318,0 тыс. рублей,
2016 год – 1883,2 тыс. рублей,
за счет средств Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец, – 3075,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1600,0 тыс. рублей;
2016 год – 1475,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 5.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 5 представлена в приложении 4 к подпрограмме 5.
Перечень мероприятий подпрограммы 5, реализуемых на условиях софинансирования с государственными внебюджетными фондами, представлен в приложении 5 к подпрограмме 5.».
1.9.5. В приложении 1 к подпрограмме 5 строку «удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«
удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление
%
23,8
30,3
29,2
29,0
30,0
28,0
27,0
25,0
23,3
».
1.9.6. Дополнить приложением 21 согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
1.9.7. Приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
1.9.8. Приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению Губернатора области
первый заместитель
Губернатора области А.Н. Луценко
1
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от _________ № ______
«Приложение 3
к Государственной программе
Финансовое обеспечение
реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого по Государственной
программе
всего, в том числе
96322,3
90580,8
81373,2
49847,8
123735,1
120535,1
115056,7
собственные доходы областного бюджета
67362,1
64979,7
55608,0
49847,8
123735,1
120535,1
115056,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
95819,0
90030,8
81373,2
49847,8
98543,1
98133,1
91569,7
собственные доходы областного бюджета
66858,8
64429,7
55608,0
49847,8
98543,1
98133,1
91569,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1682,0
1682,0
1682,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1682,0
1682,0
1682,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
2730,0
2070,0
2340,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2730,0
2070,0
2340,0
Департамент образования области
всего, в том числе
358,3
0,0
0,0
0,0
5510,0
5645,0
5645,0
собственные доходы областного бюджета
358,3
0,0
0,0
0,0
5510,0
5645,0
5645,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1735,0
1445,0
1605,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1735,0
1445,0
1605,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
5620,0
3510,0
4080,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
5620,0
3510,0
4080,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
350,0
0,0
0,0
1570,0
1655,0
1690,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
350,0
0,0
0,0
1570,0
1655,0
1690,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
5745,0
5795,0
5845,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
5745,0
5795,0
5845,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от __________ № ______
«Приложение 4
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Государственной программы
(тыс. руб.)
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
36879,1
37979,3
34544,5
29756,7
31598,8
31598,8
31598,8
федеральный бюджет
36594,9
33701,1
30765,2
29756,7
29756,7
29756,7
29756,7
бюджеты муниципальных образований области
284,2
360,2
421,1
0,0
1842,1
1842,1
1842,1
государственные внебюджетные фонды
0,0
3918,0
3358,2
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от _____________ № _____
«Приложение 1
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 1:
повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и государственной охраны имущества
количество зарегистрированных преступлений*
ед.
23826
23648
23470
23289
23088
22826
22601
22382
22158
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
%
0
-0,7
-1,5
-2,3
-3,1
-4,2
-5,1
-6,1
-7,0
доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
%
20,6
19,7
18,9
18,5
17,9
17,9
17,5
17,0
16,9
количество преступлений, совершенных на бытовой почве*
ед.
1754
1728
1702
1676
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году
%
0
-1,5
-3,0
-4,4
-
-
-
-
-
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
%
55,9
61,2
55,9
55,9
55,8
55,7
55,6
55,5
55,4
количество зарегистрированных краж*
ед.
10754
10566
10378
10180
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году
%
0
-1,7
-3,5
-5,3
-
-
-
-
-
количество погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП)
чел.
217
-
-
189
183
180
177
175
170
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП), по отношению к 2012 году
%
0,0
-
-
-12,9
-15,7
-17,1
-18,4
-19,4
-21,7
Задача 2: привлечение общественности к охране правопорядка
количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности*
ед.
6923
6992
7061
7131
7200
7269
7342
7411
7476
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
%
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Задача 3: повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах*
ед.
7902
7863
7824
7785
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к 2012 году
%
0
-0,5
-1,0
-1,5
-
-
-
-
-
количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах*
ед.
4533
4494
4434
4382
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году
%
0
-0,9
-2,2
-3,3
-
-
-
-
-
количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков)*
ед.
4533
-
-
4730
4881
4870
4743
4653
4498
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году
%
0,0
-
-
4,3
7,8
7,4
4,6
2,6
-1,0
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
шт.
-
-
-
267
296
299
304
304
308
* - справочно.»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 2
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
в разрезе муниципальных образований области
Наименование муниципальных образований
Значения показателей и их обоснование
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году (%)
Бабаевский муниципальный район
0,0
0,0
148,5
112,1
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Белозерский муниципальный район
0,0
-1,1
-2,2
-2,2
-
-
-
-
-
Вашкинский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Липиноборское
0,0
-16,7
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Великоустюгский муниципальный район
0,0
-0,7
7,7
2,6
-
-
-
-
-
Верховажский муниципальный район
0,0
0,0
7,5
0,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Верховажское
0,0
-25,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Вожегодский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
-2,6
-
-
-
-
-
Вожегодское городское поселение
0,0
-17,9
-2,6
-2,6
-
-
-
-
-
Вологодский муниципальный район
0,0
-0,7
24,5
19,0
-
-
-
-
-
Вытегорский муниципальный район
0,0
0,0
31,3
28,1
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вытегра»
0,0
27,9
27,9
27,9
-
-
-
-
-
Грязовецкий муниципальный район
0,0
-1,2
42,2
34,9
-
-
-
-
-
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
0,0
21,0
37,1
37,1
-
-
-
-
-
Кадуйский муниципальный район
0,0
0,0
-1,6
-1,6
-
-
-
-
-
Кирилловский муниципальный район
0,0
0,0
32,4
27,0
-
-
-
-
-
город Кириллов
0,0
36,0
36,0
36,0
-
-
-
-
-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
0,0
0,0
7,1
0,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Городецкое
0,0
-23,1
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Междуреченский муниципальный район
0,0
0,0
116,7
116,7
-
-
-
-
-
Никольский муниципальный район
0,0
0,0
42,9
38,1
-
-
-
-
-
Нюксенский муниципальный район
0,0
0,0
17,9
14,3
-
-
-
-
-
Сокольский муниципальный район
0,0
-0,7
-2,2
-2,2
-
-
-
-
-
город Сокол
0,0
-10,7
-6,6
-6,6
-
-
-
-
-
Сямженский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
0,0
0,0
83,3
66,7
-
-
-
-
-
Тотемский муниципальный район
0,0
0,0
17,7
16,1
-
-
-
-
-
Усть-Кубинский муниципальный район
0,0
0,0
33,3
22,2
-
-
-
-
-
Устюженский муниципальный район
0,0
0,0
70,8
66,7
-
-
-
-
-
Харовский муниципальный район
0,0
-1,5
-3,0
-3,0
-
-
-
-
-
Чагодощенский муниципальный район
0,0
0,0
96,0
80,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование поселок Сазоново
0,0
12,5
112,5
100,0
-
-
-
-
-
Череповецкий муниципальный район
0,0
-1,0
16,0
10,0
-
-
-
-
-
Шекснинский муниципальный район
0,0
-0,6
9,8
4,3
-
-
-
-
-
городское поселение поселок Шексна
0,0
13,3
17,7
15,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вологда»
0,0
-0,4
6,7
4,6
-
-
-
-
-
город Череповец
0,0
-0,6
-0,5
-0,9
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году (%)
Бабаевский муниципальный район
0,0
0,0
175,0
150,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
0,0
0,0
80,0
60,0
-
-
-
-
-
Белозерский муниципальный район
0,0
-1,9
1,9
0,0
-
-
-
-
-
Вашкинский муниципальный район
0,0
0,0
100,0
66,7
-
-
-
-
-
сельское поселение Липиноборское
0,0
33,3
66,7
66,7
-
-
-
-
-
Великоустюгский муниципальный район
0,0
-2,6
56,5
47,8
-
-
-
-
-
Верховажский муниципальный район
0,0
0,0
92,9
78,6
-
-
-
-
-
сельское поселение Верховажское
0,0
-40,0
70,0
70,0
-
-
-
-
-
Вожегодский муниципальный район
0,0
4,5
-4,5
-4,5
-
-
-
-
-
Вожегодское городское поселение
0,0
4,5
0,0
-4,5
-
-
-
-
-
Вологодский муниципальный район
0,0
-1,0
23,8
13,9
-
-
-
-
-
Вытегорский муниципальный район
0,0
-3,2
-3,2
-3,2
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вытегра»
0,0
10,5
10,5
5,3
-
-
-
-
-
Грязовецкий муниципальный район
0,0
-1,8
16,4
14,5
-
-
-
-
-
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
0,0
-2,5
7,5
7,5
-
-
-
-
-
Кадуйский муниципальный район
0,0
0,0
28,0
24,0
-
-
-
-
-
Кирилловский муниципальный район
0,0
0,0
-3,8
-3,8
-
-
-
-
-
город Кириллов
0,0
0,0
12,5
12,5
-
-
-
-
-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
0,0
40,0
60,0
40,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Городецкое
0,0
40,0
40,0
40,0
-
-
-
-
-
Междуреченский муниципальный район
0,0
0,0
140,0
120,0
-
-
-
-
-
Никольский муниципальный район
0,0
0,0
466,7
466,7
-
-
-
-
-
Нюксенский муниципальный район
0,0
0,0
36,4
27,3
-
-
-
-
-
Сокольский муниципальный район
0,0
-1,7
-1,7
-4,0
-
-
-
-
-
город Сокол
0,0
-18,1
-9,4
-10,0
-
-
-
-
-
Сямженский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
0,0
0,0
37,5
25,0
-
-
-
-
-
Тотемский муниципальный район
0,0
0,0
5,9
2,9
-
-
-
-
-
Усть-Кубинский муниципальный район
0,0
0,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
Устюженский муниципальный район
0,0
0,0
41,2
35,3
-
-
-
-
-
Харовский муниципальный район
0,0
-2,4
-2,4
-4,8
-
-
-
-
-
Чагодощенский муниципальный район
0,0
0,0
56,3
43,8
-
-
-
-
-
муниципальное образование поселок Сазоново
0,0
-14,3
71,4
57,1
-
-
-
-
-
Череповецкий муниципальный район
0,0
-1,6
18,0
14,8
-
-
-
-
-
Шекснинский муниципальный район
0,0
-1,1
-4,4
-6,6
-
-
-
-
-
городское поселение поселок Шексна
0,0
34,7
30,6
28,6
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вологда»
0,0
-0,7
13,6
11,4
-
-
-
-
-
город Череповец
0,0
-0,7
-1,4
-1,9
-
-
-
-
-
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (шт.)
Бабаевский муниципальный район
-
-
-
-
4
5
5
5
6
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Белозерский муниципальный район
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Вашкинский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сельское поселение Липиноборское
-
-
-
-
11
11
11
11
11
Великоустюгский муниципальный район
-
-
-
-
25
25
25
25
26
Верховажский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сельское поселение Верховажское
-
-
-
-
7
8
8
8
8
Вожегодский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Вожегодское городское поселение
-
-
-
-
8
8
8
8
8
Вологодский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Вытегорский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вытегра»
-
-
-
-
11
11
11
11
11
Грязовецкий муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
-
-
-
-
16
16
16
16
16
Кадуйский муниципальный район
-
-
-
-
4
5
5
5
5
Кирилловский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
город Кириллов
-
-
-
-
7
7
8
8
8
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сельское поселение Городецкое
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Междуреченский муниципальный район
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Никольский муниципальный район
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Нюксенский муниципальный район
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Сокольский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
город Сокол
-
-
-
-
23
23
23
23
23
Сямженский муниципальный район
-
-
-
-
6
6
6
6
6
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
-
-
-
-
2
2
2
2
2
Тотемский муниципальный район
-
-
-
-
2
2
2
2
2
Усть-Кубинский муниципальный район
-
-
-
-
2
2
2
2
2
Устюженский муниципальный район
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Харовский муниципальный район
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Чагодощенский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальное образование поселок Сазоново
-
-
-
-
12
12
12
12
12
Череповецкий муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Шекснинский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
городское поселение поселок Шексна
-
-
-
-
24
24
24
24
24
муниципальное образование «Город Вологда»
-
-
-
-
48
48
50
50
52
город Череповец
-
-
-
-
52
52
54
54
56
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году (%)
Бабаевский муниципальный район
-
-
-
-
75,0
68,8
62,5
56,3
50,0
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
-
-
-
-
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
Белозерский муниципальный район
-
-
-
-
90,6
92,5
81,1
79,2
77,4
Вашкинский муниципальный район
-
-
-
-
133,3
100,0
100,0
33,3
33,3
сельское поселение Липиноборское
-
-
-
-
100,0
66,7
66,7
0,0
0,0
Великоустюгский муниципальный район
-
-
-
-
80,9
87,8
87,0
85,2
83,5
Верховажский муниципальный район
-
-
-
-
114,3
128,6
114,3
107,1
100,0
сельское поселение Верховажское
-
-
-
-
100,0
116,7
108,3
100,0
91,7
Вожегодский муниципальный район
-
-
-
-
-4,5
-9,1
-13,6
-18,2
-22,7
Вожегодское городское поселение
-
-
-
-
-44,4
-50,0
-50,0
-55,6
-55,6
Вологодский муниципальный район
-
-
-
-
15,8
12,9
10,9
8,9
5,0
Вытегорский муниципальный район
-
-
-
-
-19,4
-25,8
-32,3
-35,5
-45,2
муниципальное образование «Город Вытегра»
-
-
-
-
-36,8
-47,4
-52,6
-63,2
-68,4
Грязовецкий муниципальный район
-
-
-
-
63,6
45,5
36,4
27,3
18,2
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
-
-
-
-
48,6
40,5
32,4
21,6
13,5
Кадуйский муниципальный район
-
-
-
-
52,0
52,0
48,0
44,0
40,0
Кирилловский муниципальный район
-
-
-
-
-15,4
-19,2
-23,1
-26,9
-30,8
город Кириллов
-
-
-
-
5,9
0,0
-5,9
0,0
-5,9
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
-
-
-
-
240,0
240,0
220,0
220,0
200,0
сельское поселение Городецкое
-
-
-
-
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
Междуреченский муниципальный район
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
Никольский муниципальный район
-
-
-
-
533,3
466,7
433,3
400,0
266,7
Нюксенский муниципальный район
-
-
-
-
72,7
72,7
63,6
63,6
54,5
Сокольский муниципальный район
-
-
-
-
-9,0
-11,3
-13,6
-14,1
-15,3
город Сокол
-
-
-
-
-4,7
-6,8
-8,8
-9,5
-10,1
Сямженский муниципальный район
-
-
-
-
-9,1
0,0
-9,1
-18,2
-27,3
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
-
-
-
-
87,5
100,0
75,0
75,0
62,5
Тотемский муниципальный район
-
-
-
-
2,9
0,0
0,0
-5,9
-8,8
Усть-Кубинский муниципальный район
-
-
-
-
166,7
133,3
133,3
100,0
100,0
Устюженский муниципальный район
-
-
-
-
76,5
88,2
88,2
76,5
82,4
Харовский муниципальный район
-
-
-
-
-31,0
-33,3
-35,7
-40,5
-42,9
Чагодощенский муниципальный район
-
-
-
-
-6,3
-6,3
-6,3
-12,5
-12,5
муниципальное образование поселок Сазоново
-
-
-
-
-77,8
-77,8
-77,8
-77,8
-77,8
Череповецкий муниципальный район
-
-
-
-
24,6
23,0
21,3
19,7
18,0
Шекснинский муниципальный район
-
-
-
-
-1,1
-1,1
-3,3
-6,6
-12,1
городское поселение поселок Шексна
-
-
-
-
26,7
22,2
22,2
22,2
11,1
муниципальное образование «Город Вологда»
-
-
-
-
8,3
9,5
5,8
4,3
0,9
город Череповец
-
-
-
-
-2,5
-3,7
-5,3
-6,9
-10,1
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от _____________ № ____
«Приложение 3
к подпрограмме 1
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности*
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности**
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзп – количество зарегистрированных преступлений в отчетном году
1
преступления
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзп2012 – количество зарегистрированных преступлений в 2012 году
1
Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
%
доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
за первое полугодие, год
Nтяж - количество тяжких и особо тяжких преступлений в отчетном году
1
преступления
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзп - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году
1
Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nбп – количество преступлений, совершенных на бытовой почве в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nбп2012 – количество преступлений, совершенных на бытовой почве в 2012 году
1
Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
%
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
за первое полугодие, год
Sпрест - количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в отчетном году
1
лица, ранее судимые
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Sконтр – общее число ранее судимых лиц, состоящих на контроле в органах внутренних дел в отчетном году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзк - количество зарегистрированных краж в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзк2012 – количество зарегистрированных краж в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nпог - количество погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в отчетном году
1
лица, погибшие от противоправных посягательств
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nпог2012 – количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nап - количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности в отчетном году
1
правонарушения
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nап2012 – количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзпом - количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзпом2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзпу - количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзпу2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзпу - количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзпу2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2012 году
1
Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
%
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
за первое полугодие, год
Nкам
Nкам - количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в отчетном году
1
камеры видеонаблюдения
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
___________________________
* 1 - статистические данные Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, формируемые в соответствии с совместным приказом Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399.
** 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от____________ № ______
«Приложение 31
к подпрограмме 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент внутренней политики Правительства области
повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Предупреждение экстремизма и терроризма
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент внутренней политики Правительства области
снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов, оказание содействия органам внутренних дел в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП), по отношению к 2012 году
1
1
1
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение внедрения и/или эксплуатации правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году;
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
1
4
1
4
1
4
6
1
4
1
4
1
4
Основное мероприятие 1.4. Предупреждение имущественных преступлений
Департамент культуры и туризма области,
департамент здравоохранения области
проведение мероприятий, направленных на снижение количества зарегистрированных краж на объектах культуры области и в учреждениях здравоохранения области
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.5. Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Предупреждение рецидивной преступности
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент труда и занятости населения области,
Департамент социальной защиты населения области
проведение мероприятий, направленных на снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.6. Привлечение общественности к охране общественного порядка
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка;
поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
6
1
1
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.7. Правовое информирование граждан
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
повышение правовой культуры общества, доверия населения к деятельности полиции
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
6
6
6
6
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от _____________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
итого
всего, в том числе
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
44623,2
43218,2
43499,8
собственные доходы областного бюджета
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
44623,2
43218,2
43499,8
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
37763,4
37813,4
37640,0
собственные доходы областного бюджета
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
37763,4
37813,4
37640,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1450,0
1550,0
1550,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1450,0
1550,0
1550,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1040,0
650,0
1060,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1040,0
650,0
1060,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
545,0
50,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
545,0
50,0
Основное мероприятие 1.1
Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
1250,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
1250,0
1250,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
390,0
150,0
410,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
390,0
150,0
410,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
45,0
50,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
45,0
50,0
Основное мероприятие 1.2
Предупреждение экстремизма и терроризма
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
150,0
100,0
100,0
0,0
890,0
940,0
940,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
100,0
100,0
0,0
890,0
940,0
940,0
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
5400,0
6843,8
8000,0
0,0
35000,0
35000,0
35000,0
собственные доходы областного бюджета
5400,0
6843,8
8000,0
0,0
35000,0
35000,0
35000,0
Основное мероприятие 1.4
Предупреждение имущественных преступлений
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
Основное мероприятие 1.5
Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Предупреждение рецидивной преступности
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
273,4
273,4
100,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
273,4
273,4
100,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
Основное мероприятие 1.6
Привлечение общественности к охране общественного порядка
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
100,0
100,0
0,0
350,0
350,0
350,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
0,0
350,0
350,0
350,0
Основное мероприятие 1.7
Правовое информирование граждан
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию целей
подпрограммы 1
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
284,2
360,2
421,1
0,0
1842,1
1842,1
1842,1
бюджеты муниципальных образований
284,2
360,2
421,1
0,0
1842,1
1842,1
1842,1
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы автоматического контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение функционирования 87 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, отправки 400 тыс. писем с копиями об административных правонарушениях в области дорожного движения
прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году,
транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств)
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Управление информационной политики Правительства области,
Департамент образования области,
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент культуры и туризма области
проведение областного этапа всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие команды области в заключительном этапе конкурса-фестиваля
социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек),
прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году
1
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения
Департамент образования области
повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году,
социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек)
-
-
-
-
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 3
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
Итого
всего, в том числе
32255,4
26305,8
16418,2
21566,5
38160,0
37835,0
31435,0
собственные доходы областного бюджета
32255,4
26305,8
16418,2
21566,5
38160,0
37835,0
31435,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
30560,0
30160,0
23760,0
собственные доходы областного бюджета
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
30560,0
30160,0
23760,0
Департамент образования области
всего, в том числе
358,3
0,0
0,0
0,0
2375,0
2400,0
2400,0
собственные доходы областного бюджета
358,3
0,0
0,0
0,0
2375,0
2400,0
2400,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
Основное мероприятие 1.1
Развитие системы автоматического контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
15500,0
15500,0
16000,0
собственные доходы областного бюджета
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
15500,0
15500,0
16000,0
Основное мероприятие 1.2
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1260,0
1260,0
1260,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1260,0
1260,0
1260,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
Департамент образования области
всего, в том числе
358,3
0,0
0,0
0,0
1275,0
1300,0
1300,0
собственные доходы областного бюджета
358,3
0,0
0,0
0,0
1275,0
1300,0
1300,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
Основное мероприятие 1.3
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
Основное мероприятие 1.4
Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
13800,0
13400,0
6500,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
13800,0
13400,0
6500,0
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
7634,7
8100,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
федеральный бюджет
7634,7
8100,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент экономического развития области,
Департамент культуры и туризма области,
департамент здравоохранения области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Департамент физической культуры и спорта области
повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни
прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году;
прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
департамент здравоохранения области
выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных веществ
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ
Департамент образования области,
департамент здравоохранения области
повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.4. Развитие и поддержка волонтерского движения
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области
распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.5. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы
департамент здравоохранения области,
управление информационной политики Правительства области
формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественных настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алкоголизма
1
1
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.6. Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации в рамках национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году
-
-
6
6
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 3
к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
Итого
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
8740,0
7600,0
7950,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
8740,0
7600,0
7950,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
Департамент социальной защиты населения об
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
собственные доходы областного
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
ласти
бюджета
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1635,0
1645,0
1645,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1635,0
1645,0
1645,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
2180,0
1380,0
1380,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2180,0
1380,0
1380,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
700,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
700,0
1250,0
управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
Основное мероприятие 1.1
Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
780,0
780,0
780,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
780,0
780,0
780,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1175,0
1185,0
1185,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1175,0
1185,0
1185,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
Основное мероприятие 1.2
Организация межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
80,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
80,0
Основное мероприятие 1.3
Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
50,0
50,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
50,0
50,0
Основное мероприятие 1.4
Развитие и поддержка волонтерского движения
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
260,0
260,0
260,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
260,0
260,0
260,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
700,0
750,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
700,0
750,0
Основное мероприятие 1.5
Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
Основное мероприятие 1.6
Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от____________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение деятельности Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Обеспечение функционирования 28 административных комиссий и 28 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
ликвидация казенного учреждения Вологодской области «Центр содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации»
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области
1
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
исполнение органами местного самоуправления 241 поселения области отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2
2
2
2
2
2
2
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 3
к подпрограмме 4
Финансовое обеспечение подпрограммы 4
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
58371,9
56681,2
56755,0
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
собственные доходы областного бюджета
29411,7
31080,1
30989,8
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
58371,9
56681,2
56755,0
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
собственные доходы областного бюджета
29411,7
31080,1
30989,8
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
13134,8
12160,3
12070,0
13296,6
13134,8
13134,8
13134,8
собственные доходы областного бюджета
13134,8
12160,3
12070,0
13296,6
13134,8
13134,8
13134,8
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
16014,9
18919,8
18919,8
14984,7
16014,9
16014,9
16014,9
собственные доходы областного бюджета
16014,9
18919,8
18919,8
14984,7
16014,9
16014,9
16014,9
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
262,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
262,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 4
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
28960,2
25601,1
25765,2
24756,7
24756,7
24756,7
24756,7
федеральный бюджет
28960,2
25601,1
25765,2
24756,7
24756,7
24756,7
24756,7
»
Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 5
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Развитие и повышение доступности инфраструктуры региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
повышение эффективности управления региональной системой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов области в части организации работы с детьми, находящимися в конфликте с законом
прирост (снижение) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, по отношению к предыдущему году
-
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент труда и занятости населения области,
развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или находящихся в конфликте с законом
прирост (снижение) численности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к предыдущему году;
доля несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и вовлеченных в социально-реабилитационные программы, от общего числа несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
-
5
5
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Реализация профилактических программ, направленных на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики Правительства области
организация межведомственного непрерывного социального и правового сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление;
удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет
-
1
5
5
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.4. Создание системы методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент социальной защиты населения области
развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения и кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы,
доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы подпрограммы (количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несоверщшеннолетних и защите их прав)
-
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности и повышение правовой грамотности несовершеннолетних
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области
создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи
доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций
6
6
6
6
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 5
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей
подпрограммы 5
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
0,0
3918,0
3358,2
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды, в том числе:
0,0
3918,0
3358,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец)
0,0
1600,0
1475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)
0,0
2318,0
1883,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание. Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятий 1.2 и 1.3 подпрограммы 5 в соответствии с решением правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (протокол заседания правления Фонда от 6 ноября 2014 года № 4) о финансовой поддержке Фонда в 2015 году на выполнение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы», и Соглашением от 23 июля 2015 года № 2-РП7-НО, заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), Правительством области (Координатор), БУ СО Вологодской области «Кадниковский социальный приют для детей» (грантополучатель).
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области.»
Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5, реализуемых на условиях софинансирования с государственными
внебюджетными фондами
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Основное мероприятие 1.2
Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
5116,7
3061,6
Мероприятие 1.2.1
Создание службы социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний «Отражение»
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
275,0
90,0
Мероприятие 1.2.2
Создание службы социального сопровождения несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества «Реал»
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
570,1
658,5
Мероприятие 1.2.3
Организация постоянно действующих циклов тренингов для подростков «Школа профилактики агрессии»
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам*
1300,0
1300,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
510,0
510,0
Мероприятие 1.2.4
Реализация технологий социального сопровождения несовершеннолетних выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации «Попутный ветер»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам**
2131,3
250,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
209,5
132,3
Мероприятие 1.2.5
Создание на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей клубов для родителей несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
120,8
120,8
Основное мероприятие 1.3
Реализация профилактических программ, направленных на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
2699,6
2304,9
Мероприятие 1.3.1
Создание и развитие школьных служб примирения
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
488,0
252,0
Благотворительный фонд «Дорога к дому», г. Череповец
1600,0
1475,0
Мероприятие 1.3.4
Внедрение инновационной технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в ЦВСНП «Библиоадаптация»
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам***
117,0
58,3
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
50,0
25,0
Мероприятие 1.3.5
Военно-патриотические сборы «Неделя в армии» для подростков с девиантным поведением
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета по Государственной программе
350,0
0,0
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам
0,0
400,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
94,6
94,6
Итого
собственные доходы областного бюджета по государственной программе
350,0
0,0
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам
3548,3
2008,3
Благотворительный фонд «Дорога к дому», г. Череповец
1600,0
1475,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2318,0
1883,2
* - по государственной программе «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112;
** - по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098;
*** - по государственной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961.»
1
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От___________________ № ______________
г. Вологда
(Постановление утратило силу в ред. Постановления Правительства области от 27.03.2017 № 282)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1108
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1108, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета
объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 677451,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 96322,3 тыс. рублей;
2015 год – 90580,8 тыс. рублей;
2016 год – 81373,2 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 597124,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 67362,1 тыс. рублей;
2015 год – 64979,7 тыс. рублей;
2016 год – 55608,0 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств:
федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей
».
1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации Государственной программы
Объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 677451,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 96322,3 тыс. рублей;
2015 год – 90580,8 тыс. рублей;
2016 год – 81373,2 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 597124,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 67362,1 тыс. рублей;
2015 год – 64979,7 тыс. рублей;
2016 год – 55608,0 тыс. рублей;
2017 год – 49847,8 тыс. рублей;
2018 год – 123735,1 тыс. рублей;
2019 год – 120535,1 тыс. рублей;
2020 год – 115056,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств:
федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей.
Прогнозируется привлечение безвозмездных поступлений государственных внебюджетных фондов – 7276,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 3918,0 тыс. рублей;
2016 год – 3358,2 тыс. рублей.
Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, прогнозируется привлечение средств федерального бюджета в размере 40734,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7634,7 тыс. рублей;
2015 год – 8100,0 тыс. рублей;
2016 год – 5000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5000,0 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей.
Также в рамках реализации Государственной программы предполагается участие:
бюджетов муниципальных образований области – 6591,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 284,2 тыс. рублей;
2015 год – 360,2 тыс. рублей;
2016 год – 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 1842,1 тыс. рублей;
2019 год – 1842,1 тыс. рублей;
2020 год – 1842,1 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к Государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Государственной программы приведена в приложении 4 к Государственной программе.
Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета определяется на основе решений Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов и законов области:
от 20 декабря 2012 года № 2940-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
от 16 декабря 2013 года № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
от 22 декабря 2014 года № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
от 16 декабря 2015 года № 3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».
При реализации Государственной программы учтены положения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, на основе экономически выгодных механизмов софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.
Также при определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены Государственной программой.
Расходы органов местного самоуправления определены исходя из уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области.».
1.3. Приложение 3 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (приложение 5 к Государственной программе):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 1
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году;
доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году;
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел;
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году;
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
»;
позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
объем финансирования подпрограммы 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1
снижение количества зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2012 году на 7%;
снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений с 20,6 % в 2012 году до 16,9 % в 2020 году;
снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, с 55,9 % в 2012 году до 55,4 % в 2020 году;
снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2020 году по отношению к 2012 году на 21,7 %;
увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к 2012 году на 8%;
снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2020 году по отношению к 2012 году на 1%;
увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» до 308 штук в 2020 году
».
1.5.2. В разделе 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» абзацы восьмой – шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов:
снижение количества зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2012 году на 7%;
снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений с 20,6 % в 2012 году до 16,9 % в 2020 году;
снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, с 55,9 % в 2012 году до 55,4 % в 2020 году;
снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2020 году по отношению к 2012 году на 21,7 %;
увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к 2012 году на 8%;
снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2020 году по отношению к 2012 году на 1 %;
увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» до 308 штук в 2020 году.».
1.5.3. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме этого, в целях достижения целей и задач подпрограммы 1 обеспечивается деятельность постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Вологодской области, антитеррористической комиссии Вологодской области, областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и контроль реализации их решений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 Государственной программы приведен в приложении 31 к подпрограмме 1.».
1.5.4. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5550,0 тыс. рублей;
2015 год – 7043,8 тыс. рублей;
2016 год – 8200,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 44623,2 тыс. рублей;
2019 год – 43218,2 тыс. рублей;
2020 год – 43499,8 тыс. рублей.
Также в рамках реализации подпрограммы 1 предполагается участие:
бюджетов муниципальных образований области – 6591,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 284,2 тыс. рублей;
2015 год – 360,2 тыс. рублей;
2016 год – 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 1842,1 тыс. рублей;
2019 год – 1842,1 тыс. рублей;
2020 год – 1842,1 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию целей подпрограммы 1 представлена в приложении 5 к подпрограмме 1.».
1.5.5. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5.6. Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5.8. Дополнить приложением 31 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.5.9. Приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.5.10. Приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.5.11. В Правилах предоставления и расходования субсидий на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к подпрограмме 1):
в абзаце первом слова «условия предоставления и расходования субсидий муниципальными районами и городскими округами (далее - муниципальные образования области)» заменить словами «условия предоставления и расходования субсидий муниципальными образованиями области»;
пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«актов оказания услуг (выполнения, приема-сдачи работ), платежных поручений;»;
пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Для оценки применяются следующие целевые показатели результативности предоставления субсидий:
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (шт.);
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году (%).».
1.6. В подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 6 к Государственной программе):
1.6.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей
».
1.6.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:
в абзаце втором слова «и выявления нарушений ПДД» заменить словами «в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 2 обеспечивается деятельность областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль реализации ее решений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 Государственной программы приведен в приложении 2 к подпрограмме 2.».
1.6.3. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 203975,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32255,4 тыс. рублей;
2015 год – 26305,8 тыс. рублей;
2016 год – 16418,2 тыс. рублей;
2017 год – 21566,5 тыс. рублей;
2018 год – 38160,0 тыс. рублей;
2019 год – 37835,0 тыс. рублей;
2020 год – 31435,0 тыс. рублей.
Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, прогнозируется привлечение средств федерального бюджета в размере 40734,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7634,7 тыс. рублей;
2015 год – 8100,0 тыс. рублей;
2016 год – 5000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5000,0 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.
Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 2 реализуются мероприятия, предусмотренные другими государственными программами области.
Объем финансовых средств других государственных программ области, привлекаемых для достижения целей и задач подпрограммы 2, составляет 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 360,0 тыс. рублей,
2016 год – 360,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 360,0 тыс. рублей;
2016 год – 360,0 тыс. рублей;
из них:
по государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, – 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 360,0 тыс. рублей;
2016 год – 360,0 тыс. рублей.».
1.6.4. Дополнить приложением 21 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.6.5. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.6.6. Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 7 к Государственной программе):
1.7.1. Позицию «Исполнители подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнители подпрограммы 3
Департамент образования области;
департамент здравоохранения области;
Департамент социальной защиты населения области;
Департамент труда и занятости населения области;
Департамент культуры и туризма области;
Департамент экономического развития области;
Департамент физической культуры и спорта области;
Департамент внутренней политики Правительства области;
управление информационной политики Правительства области
».
1.7.2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и наркомании, на создание регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.
Цель мероприятия: повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
организация и проведение областных спортивных мероприятий и турниров;
подготовка и издание методических рекомендаций по организации первичной и вторичной профилактики наркомании;
проведение психотерапевтической работы по профилактике наркозависимого поведения с несовершеннолетними из группы риска и их ближайшим окружением;
проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков;
организация и проведение тренингов для родителей, дети которых потребляют психоактивные вещества, по преодолению созависимости;
организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания области, работающих в сфере профилактики зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних;
организация и проведение конкурса проектов (программ) некоммерческих организаций, муниципальных районов и городских округов области на соискание грантов в сфере профилактики и реабилитации лиц, имеющих зависимость от психоактивных веществ;
организация и проведение учреждениями культуры области тематических мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией;
организация работы групп само- и взаимопомощи для людей, злоупотребляющих психоактивными веществами;
публикация и распространение информационно-методических материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;
организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом;
организация и проведение профильных смен в оздоровительных лагерях для подростков группы социального риска, в том числе проведение специализированной смены «Юный спецназовец».
Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ.
Цель мероприятия: выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных веществ.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
осуществление выездов специалистов в городские округа и муниципальные районы области с целью изучения организации работы по противодействию зависимости от психоактивных веществ, оказания необходимой практической помощи субъектам профилактики;
организация взаимодействия и оказание информационно-консультационной помощи организациям, реализующим реабилитационные программы для лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость, а также для созависимых лиц;
реализация в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива и энергетических напитков.
Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ.
Цель мероприятия: повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов образовательных учреждений области по профилактике употребления психоактивных веществ в образовательном учреждении;
организация подготовки специалистов здравоохранения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ;
организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания области по профилактике зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних, а также методике выявления и организации реабилитационного процесса лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ;
организация повышения квалификации врачей психиатров-наркологов по вопросам наркологии и медицинской реабилитации наркозависимых, в том числе обучение клинических психологов областных наркологических диспансеров на курсах повышения квалификации «Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психоактивных веществ» на базе ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» и ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области».
Основное мероприятие 1.4. Развитие и поддержка волонтерского движения.
Цель мероприятия: распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация и проведение областных сборов, обучающих семинаров для волонтеров по программе обучения в сфере профилактики употребления психоактивных веществ и формирования здорового образа жизни у подростков;
проведение семинара для волонтеров «Развитие волонтерского движения в Вологодской области» по программе «Ровесник - ровеснику»;
проведение областного фестиваля волонтерского движения «Молодежная инициатива»;
проведение областного конкурса социальных проектов волонтерских отрядов «Операция «Мы!».
Основное мероприятие 1.5. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы.
Цель мероприятия: формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алкоголизма.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
проведение социологических исследований наркоситуации и ситуации, складывающейся со злоупотреблением алкогольной продукцией в области;
организация производства и размещения социальной рекламы, направленной на профилактику распространения наркомании и алкоголизма;
подготовка, издание и распространение печатной продукции антинаркотической и антиалкогольной направленности;
организация размещения в региональных СМИ материалов, направленных на профилактику распространения наркомании и алкоголизма.
Основное мероприятие 1.6. Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Цель мероприятия: создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации в рамках национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
совершенствование правовой регламентации основных организационных и управленческих механизмов, регулирующих процессы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
оказание содействия муниципальным образованиям области при формировании планов по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, или соответствующих разделов антинаркотических планов муниципальных образований;
проведение консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодской области - участников конкурсного отбора на предоставление субсидии для реализации социального проекта по направлению «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»;
приобретение методической литературы, программного обеспечения, дидактических материалов, наглядных пособий для организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ;
приобретение реабилитационного, спортивного и медицинского оборудования учреждениям социального и медицинского обслуживания для создания необходимых условий и обеспечения работы реабилитационных групп из числа граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ;
оборудование помещений учреждений социального обслуживания населения области, предназначенных для работы реабилитационных групп из числа детей, проживающих в семьях с алкогольной и (или) наркотической зависимостью родителей или иных членов семьи;
укрепление материально-технической базы отделения реабилитации БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», в том числе приобретение программно-аппаратного резонансно-акустического реабилитационного комплекса, оборудования для занятий лечебной физкультурой, оборудования для оснащения комнаты психологической разгрузки;
разработка индивидуальных систем медицинской и социальной реабилитации пациентов, получающих помощь в реабилитационном отделении БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», для их трудового и социального устройства.
Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 3 обеспечивается деятельность антинаркотической комиссии Вологодской области и контроль реализации ее решений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 Государственной программы приведен приложении 21 к подпрограмме 3.».
1.7.3. Дополнить приложением 21 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.7.4. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы» (приложение 8 к Государственной программе):
1.8.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 287538,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 58371,9 тыс. рублей;
2015 год – 56681,2 тыс. рублей;
2016 год – 56755,0 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 207212,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 29411,7 тыс. рублей;
2015 год – 31080,1 тыс. рублей;
2016 год – 30989,8 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей
».
1.8.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 Государственной программы приведен в приложении 21 к подпрограмме 4.».
1.8.3. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 287538,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 58371,9 тыс. рублей;
2015 год – 56681,2 тыс. рублей;
2016 год – 56755,0 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 207212,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 29411,7 тыс. рублей;
2015 год – 31080,1 тыс. рублей;
2016 год – 30989,8 тыс. рублей;
2017 год – 28281,3 тыс. рублей;
2018 год – 29149,7 тыс. рублей;
2019 год – 29149,7 тыс. рублей;
2020 год – 29149,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 28960,2 тыс. рублей;
2015 год – 25601,1 тыс. рублей;
2016 год – 25765,2 тыс. рублей.
Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 24756,7 тыс. рублей;
2018 год – 24756,7 тыс. рублей;
2019 год – 24756,7 тыс. рублей;
2020 год – 24756,7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 4.».
1.8.4. Дополнить приложением 21 согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.8.5. Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.8.6. Приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме 5 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» (приложение 9 к Государственной программе):
1.9.1. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 слова «обеспечение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, к 2021 году на уровне 0,5%;» заменить словами «снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление, с 23,8% в 2012 году до 23,3% в 2020 году;».
1.9.2. В разделе 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление, с 23,8% в 2012 году до 23,3% в 2020 году;».
1.9.3. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5» дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 5 осуществляется деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 Государственной программы приведен в приложении 21 к подпрограмме 5.».
1.9.4. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 составляет 9166,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 3062,2 тыс. рублей;
2019 год – 2732,2 тыс. рублей;
2020 год – 3022,2 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 9166,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 3062,2 тыс. рублей;
2019 год – 2732,2 тыс. рублей;
2020 год – 3022,2 тыс. рублей.
Также прогнозируются безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов – 7276,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 3918,0 тыс. рублей;
2016 год – 3358,2 тыс. рублей;
из них:
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 4201,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 2318,0 тыс. рублей,
2016 год – 1883,2 тыс. рублей,
за счет средств Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец, – 3075,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1600,0 тыс. рублей;
2016 год – 1475,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 5.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 5 представлена в приложении 4 к подпрограмме 5.
Перечень мероприятий подпрограммы 5, реализуемых на условиях софинансирования с государственными внебюджетными фондами, представлен в приложении 5 к подпрограмме 5.».
1.9.5. В приложении 1 к подпрограмме 5 строку «удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«
удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление
%
23,8
30,3
29,2
29,0
30,0
28,0
27,0
25,0
23,3
».
1.9.6. Дополнить приложением 21 согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
1.9.7. Приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
1.9.8. Приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению Губернатора области
первый заместитель
Губернатора области А.Н. Луценко
1
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от _________ № ______
«Приложение 3
к Государственной программе
Финансовое обеспечение
реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого по Государственной
программе
всего, в том числе
96322,3
90580,8
81373,2
49847,8
123735,1
120535,1
115056,7
собственные доходы областного бюджета
67362,1
64979,7
55608,0
49847,8
123735,1
120535,1
115056,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
95819,0
90030,8
81373,2
49847,8
98543,1
98133,1
91569,7
собственные доходы областного бюджета
66858,8
64429,7
55608,0
49847,8
98543,1
98133,1
91569,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1682,0
1682,0
1682,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1682,0
1682,0
1682,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
2730,0
2070,0
2340,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2730,0
2070,0
2340,0
Департамент образования области
всего, в том числе
358,3
0,0
0,0
0,0
5510,0
5645,0
5645,0
собственные доходы областного бюджета
358,3
0,0
0,0
0,0
5510,0
5645,0
5645,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1735,0
1445,0
1605,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1735,0
1445,0
1605,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
5620,0
3510,0
4080,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
5620,0
3510,0
4080,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
350,0
0,0
0,0
1570,0
1655,0
1690,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
350,0
0,0
0,0
1570,0
1655,0
1690,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
5745,0
5795,0
5845,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
5745,0
5795,0
5845,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от __________ № ______
«Приложение 4
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Государственной программы
(тыс. руб.)
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
36879,1
37979,3
34544,5
29756,7
31598,8
31598,8
31598,8
федеральный бюджет
36594,9
33701,1
30765,2
29756,7
29756,7
29756,7
29756,7
бюджеты муниципальных образований области
284,2
360,2
421,1
0,0
1842,1
1842,1
1842,1
государственные внебюджетные фонды
0,0
3918,0
3358,2
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от _____________ № _____
«Приложение 1
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 1:
повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и государственной охраны имущества
количество зарегистрированных преступлений*
ед.
23826
23648
23470
23289
23088
22826
22601
22382
22158
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
%
0
-0,7
-1,5
-2,3
-3,1
-4,2
-5,1
-6,1
-7,0
доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
%
20,6
19,7
18,9
18,5
17,9
17,9
17,5
17,0
16,9
количество преступлений, совершенных на бытовой почве*
ед.
1754
1728
1702
1676
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году
%
0
-1,5
-3,0
-4,4
-
-
-
-
-
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
%
55,9
61,2
55,9
55,9
55,8
55,7
55,6
55,5
55,4
количество зарегистрированных краж*
ед.
10754
10566
10378
10180
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году
%
0
-1,7
-3,5
-5,3
-
-
-
-
-
количество погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП)
чел.
217
-
-
189
183
180
177
175
170
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП), по отношению к 2012 году
%
0,0
-
-
-12,9
-15,7
-17,1
-18,4
-19,4
-21,7
Задача 2: привлечение общественности к охране правопорядка
количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности*
ед.
6923
6992
7061
7131
7200
7269
7342
7411
7476
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
%
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Задача 3: повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах*
ед.
7902
7863
7824
7785
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к 2012 году
%
0
-0,5
-1,0
-1,5
-
-
-
-
-
количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах*
ед.
4533
4494
4434
4382
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году
%
0
-0,9
-2,2
-3,3
-
-
-
-
-
количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков)*
ед.
4533
-
-
4730
4881
4870
4743
4653
4498
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году
%
0,0
-
-
4,3
7,8
7,4
4,6
2,6
-1,0
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
шт.
-
-
-
267
296
299
304
304
308
* - справочно.»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 2
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
в разрезе муниципальных образований области
Наименование муниципальных образований
Значения показателей и их обоснование
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году (%)
Бабаевский муниципальный район
0,0
0,0
148,5
112,1
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Белозерский муниципальный район
0,0
-1,1
-2,2
-2,2
-
-
-
-
-
Вашкинский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Липиноборское
0,0
-16,7
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Великоустюгский муниципальный район
0,0
-0,7
7,7
2,6
-
-
-
-
-
Верховажский муниципальный район
0,0
0,0
7,5
0,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Верховажское
0,0
-25,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Вожегодский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
-2,6
-
-
-
-
-
Вожегодское городское поселение
0,0
-17,9
-2,6
-2,6
-
-
-
-
-
Вологодский муниципальный район
0,0
-0,7
24,5
19,0
-
-
-
-
-
Вытегорский муниципальный район
0,0
0,0
31,3
28,1
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вытегра»
0,0
27,9
27,9
27,9
-
-
-
-
-
Грязовецкий муниципальный район
0,0
-1,2
42,2
34,9
-
-
-
-
-
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
0,0
21,0
37,1
37,1
-
-
-
-
-
Кадуйский муниципальный район
0,0
0,0
-1,6
-1,6
-
-
-
-
-
Кирилловский муниципальный район
0,0
0,0
32,4
27,0
-
-
-
-
-
город Кириллов
0,0
36,0
36,0
36,0
-
-
-
-
-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
0,0
0,0
7,1
0,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Городецкое
0,0
-23,1
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Междуреченский муниципальный район
0,0
0,0
116,7
116,7
-
-
-
-
-
Никольский муниципальный район
0,0
0,0
42,9
38,1
-
-
-
-
-
Нюксенский муниципальный район
0,0
0,0
17,9
14,3
-
-
-
-
-
Сокольский муниципальный район
0,0
-0,7
-2,2
-2,2
-
-
-
-
-
город Сокол
0,0
-10,7
-6,6
-6,6
-
-
-
-
-
Сямженский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
0,0
0,0
83,3
66,7
-
-
-
-
-
Тотемский муниципальный район
0,0
0,0
17,7
16,1
-
-
-
-
-
Усть-Кубинский муниципальный район
0,0
0,0
33,3
22,2
-
-
-
-
-
Устюженский муниципальный район
0,0
0,0
70,8
66,7
-
-
-
-
-
Харовский муниципальный район
0,0
-1,5
-3,0
-3,0
-
-
-
-
-
Чагодощенский муниципальный район
0,0
0,0
96,0
80,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование поселок Сазоново
0,0
12,5
112,5
100,0
-
-
-
-
-
Череповецкий муниципальный район
0,0
-1,0
16,0
10,0
-
-
-
-
-
Шекснинский муниципальный район
0,0
-0,6
9,8
4,3
-
-
-
-
-
городское поселение поселок Шексна
0,0
13,3
17,7
15,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вологда»
0,0
-0,4
6,7
4,6
-
-
-
-
-
город Череповец
0,0
-0,6
-0,5
-0,9
-
-
-
-
-
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году (%)
Бабаевский муниципальный район
0,0
0,0
175,0
150,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
0,0
0,0
80,0
60,0
-
-
-
-
-
Белозерский муниципальный район
0,0
-1,9
1,9
0,0
-
-
-
-
-
Вашкинский муниципальный район
0,0
0,0
100,0
66,7
-
-
-
-
-
сельское поселение Липиноборское
0,0
33,3
66,7
66,7
-
-
-
-
-
Великоустюгский муниципальный район
0,0
-2,6
56,5
47,8
-
-
-
-
-
Верховажский муниципальный район
0,0
0,0
92,9
78,6
-
-
-
-
-
сельское поселение Верховажское
0,0
-40,0
70,0
70,0
-
-
-
-
-
Вожегодский муниципальный район
0,0
4,5
-4,5
-4,5
-
-
-
-
-
Вожегодское городское поселение
0,0
4,5
0,0
-4,5
-
-
-
-
-
Вологодский муниципальный район
0,0
-1,0
23,8
13,9
-
-
-
-
-
Вытегорский муниципальный район
0,0
-3,2
-3,2
-3,2
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вытегра»
0,0
10,5
10,5
5,3
-
-
-
-
-
Грязовецкий муниципальный район
0,0
-1,8
16,4
14,5
-
-
-
-
-
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
0,0
-2,5
7,5
7,5
-
-
-
-
-
Кадуйский муниципальный район
0,0
0,0
28,0
24,0
-
-
-
-
-
Кирилловский муниципальный район
0,0
0,0
-3,8
-3,8
-
-
-
-
-
город Кириллов
0,0
0,0
12,5
12,5
-
-
-
-
-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
0,0
40,0
60,0
40,0
-
-
-
-
-
сельское поселение Городецкое
0,0
40,0
40,0
40,0
-
-
-
-
-
Междуреченский муниципальный район
0,0
0,0
140,0
120,0
-
-
-
-
-
Никольский муниципальный район
0,0
0,0
466,7
466,7
-
-
-
-
-
Нюксенский муниципальный район
0,0
0,0
36,4
27,3
-
-
-
-
-
Сокольский муниципальный район
0,0
-1,7
-1,7
-4,0
-
-
-
-
-
город Сокол
0,0
-18,1
-9,4
-10,0
-
-
-
-
-
Сямженский муниципальный район
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
0,0
0,0
37,5
25,0
-
-
-
-
-
Тотемский муниципальный район
0,0
0,0
5,9
2,9
-
-
-
-
-
Усть-Кубинский муниципальный район
0,0
0,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
Устюженский муниципальный район
0,0
0,0
41,2
35,3
-
-
-
-
-
Харовский муниципальный район
0,0
-2,4
-2,4
-4,8
-
-
-
-
-
Чагодощенский муниципальный район
0,0
0,0
56,3
43,8
-
-
-
-
-
муниципальное образование поселок Сазоново
0,0
-14,3
71,4
57,1
-
-
-
-
-
Череповецкий муниципальный район
0,0
-1,6
18,0
14,8
-
-
-
-
-
Шекснинский муниципальный район
0,0
-1,1
-4,4
-6,6
-
-
-
-
-
городское поселение поселок Шексна
0,0
34,7
30,6
28,6
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вологда»
0,0
-0,7
13,6
11,4
-
-
-
-
-
город Череповец
0,0
-0,7
-1,4
-1,9
-
-
-
-
-
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (шт.)
Бабаевский муниципальный район
-
-
-
-
4
5
5
5
6
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Белозерский муниципальный район
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Вашкинский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сельское поселение Липиноборское
-
-
-
-
11
11
11
11
11
Великоустюгский муниципальный район
-
-
-
-
25
25
25
25
26
Верховажский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сельское поселение Верховажское
-
-
-
-
7
8
8
8
8
Вожегодский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Вожегодское городское поселение
-
-
-
-
8
8
8
8
8
Вологодский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Вытегорский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальное образование «Город Вытегра»
-
-
-
-
11
11
11
11
11
Грязовецкий муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
-
-
-
-
16
16
16
16
16
Кадуйский муниципальный район
-
-
-
-
4
5
5
5
5
Кирилловский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
город Кириллов
-
-
-
-
7
7
8
8
8
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сельское поселение Городецкое
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Междуреченский муниципальный район
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Никольский муниципальный район
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Нюксенский муниципальный район
-
-
-
-
5
5
5
5
5
Сокольский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
город Сокол
-
-
-
-
23
23
23
23
23
Сямженский муниципальный район
-
-
-
-
6
6
6
6
6
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
-
-
-
-
2
2
2
2
2
Тотемский муниципальный район
-
-
-
-
2
2
2
2
2
Усть-Кубинский муниципальный район
-
-
-
-
2
2
2
2
2
Устюженский муниципальный район
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Харовский муниципальный район
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Чагодощенский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальное образование поселок Сазоново
-
-
-
-
12
12
12
12
12
Череповецкий муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Шекснинский муниципальный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
городское поселение поселок Шексна
-
-
-
-
24
24
24
24
24
муниципальное образование «Город Вологда»
-
-
-
-
48
48
50
50
52
город Череповец
-
-
-
-
52
52
54
54
56
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году (%)
Бабаевский муниципальный район
-
-
-
-
75,0
68,8
62,5
56,3
50,0
муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»
-
-
-
-
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
Белозерский муниципальный район
-
-
-
-
90,6
92,5
81,1
79,2
77,4
Вашкинский муниципальный район
-
-
-
-
133,3
100,0
100,0
33,3
33,3
сельское поселение Липиноборское
-
-
-
-
100,0
66,7
66,7
0,0
0,0
Великоустюгский муниципальный район
-
-
-
-
80,9
87,8
87,0
85,2
83,5
Верховажский муниципальный район
-
-
-
-
114,3
128,6
114,3
107,1
100,0
сельское поселение Верховажское
-
-
-
-
100,0
116,7
108,3
100,0
91,7
Вожегодский муниципальный район
-
-
-
-
-4,5
-9,1
-13,6
-18,2
-22,7
Вожегодское городское поселение
-
-
-
-
-44,4
-50,0
-50,0
-55,6
-55,6
Вологодский муниципальный район
-
-
-
-
15,8
12,9
10,9
8,9
5,0
Вытегорский муниципальный район
-
-
-
-
-19,4
-25,8
-32,3
-35,5
-45,2
муниципальное образование «Город Вытегра»
-
-
-
-
-36,8
-47,4
-52,6
-63,2
-68,4
Грязовецкий муниципальный район
-
-
-
-
63,6
45,5
36,4
27,3
18,2
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района Вологодской области
-
-
-
-
48,6
40,5
32,4
21,6
13,5
Кадуйский муниципальный район
-
-
-
-
52,0
52,0
48,0
44,0
40,0
Кирилловский муниципальный район
-
-
-
-
-15,4
-19,2
-23,1
-26,9
-30,8
город Кириллов
-
-
-
-
5,9
0,0
-5,9
0,0
-5,9
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
-
-
-
-
240,0
240,0
220,0
220,0
200,0
сельское поселение Городецкое
-
-
-
-
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
Междуреченский муниципальный район
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
Никольский муниципальный район
-
-
-
-
533,3
466,7
433,3
400,0
266,7
Нюксенский муниципальный район
-
-
-
-
72,7
72,7
63,6
63,6
54,5
Сокольский муниципальный район
-
-
-
-
-9,0
-11,3
-13,6
-14,1
-15,3
город Сокол
-
-
-
-
-4,7
-6,8
-8,8
-9,5
-10,1
Сямженский муниципальный район
-
-
-
-
-9,1
0,0
-9,1
-18,2
-27,3
муниципальное образование «Тарногский муниципальный район»
-
-
-
-
87,5
100,0
75,0
75,0
62,5
Тотемский муниципальный район
-
-
-
-
2,9
0,0
0,0
-5,9
-8,8
Усть-Кубинский муниципальный район
-
-
-
-
166,7
133,3
133,3
100,0
100,0
Устюженский муниципальный район
-
-
-
-
76,5
88,2
88,2
76,5
82,4
Харовский муниципальный район
-
-
-
-
-31,0
-33,3
-35,7
-40,5
-42,9
Чагодощенский муниципальный район
-
-
-
-
-6,3
-6,3
-6,3
-12,5
-12,5
муниципальное образование поселок Сазоново
-
-
-
-
-77,8
-77,8
-77,8
-77,8
-77,8
Череповецкий муниципальный район
-
-
-
-
24,6
23,0
21,3
19,7
18,0
Шекснинский муниципальный район
-
-
-
-
-1,1
-1,1
-3,3
-6,6
-12,1
городское поселение поселок Шексна
-
-
-
-
26,7
22,2
22,2
22,2
11,1
муниципальное образование «Город Вологда»
-
-
-
-
8,3
9,5
5,8
4,3
0,9
город Череповец
-
-
-
-
-2,5
-3,7
-5,3
-6,9
-10,1
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от _____________ № ____
«Приложение 3
к подпрограмме 1
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности*
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности**
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзп – количество зарегистрированных преступлений в отчетном году
1
преступления
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзп2012 – количество зарегистрированных преступлений в 2012 году
1
Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
%
доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
за первое полугодие, год
Nтяж - количество тяжких и особо тяжких преступлений в отчетном году
1
преступления
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзп - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году
1
Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nбп – количество преступлений, совершенных на бытовой почве в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nбп2012 – количество преступлений, совершенных на бытовой почве в 2012 году
1
Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
%
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
за первое полугодие, год
Sпрест - количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в отчетном году
1
лица, ранее судимые
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Sконтр – общее число ранее судимых лиц, состоящих на контроле в органах внутренних дел в отчетном году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзк - количество зарегистрированных краж в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзк2012 – количество зарегистрированных краж в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nпог - количество погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в отчетном году
1
лица, погибшие от противоправных посягательств
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nпог2012 – количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nап - количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности в отчетном году
1
правонарушения
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nап2012 – количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзпом - количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзпом2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзпу - количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзпу2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в 2012 году
1
Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году
%
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году
за первое полугодие, год
Nзпу - количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в отчетном году
1
преступления
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Nзпу2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2012 году
1
Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
%
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
за первое полугодие, год
Nкам
Nкам - количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в отчетном году
1
камеры видеонаблюдения
3
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
___________________________
* 1 - статистические данные Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, формируемые в соответствии с совместным приказом Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399.
** 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от____________ № ______
«Приложение 31
к подпрограмме 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент внутренней политики Правительства области
повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Предупреждение экстремизма и терроризма
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент внутренней политики Правительства области
снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов, оказание содействия органам внутренних дел в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП), по отношению к 2012 году
1
1
1
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение внедрения и/или эксплуатации правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году;
количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
1
4
1
4
1
4
6
1
4
1
4
1
4
Основное мероприятие 1.4. Предупреждение имущественных преступлений
Департамент культуры и туризма области,
департамент здравоохранения области
проведение мероприятий, направленных на снижение количества зарегистрированных краж на объектах культуры области и в учреждениях здравоохранения области
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.5. Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Предупреждение рецидивной преступности
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент труда и занятости населения области,
Департамент социальной защиты населения области
проведение мероприятий, направленных на снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.6. Привлечение общественности к охране общественного порядка
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка;
поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам
прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году
6
1
1
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.7. Правовое информирование граждан
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
повышение правовой культуры общества, доверия населения к деятельности полиции
прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году
6
6
6
6
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от _____________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
итого
всего, в том числе
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
44623,2
43218,2
43499,8
собственные доходы областного бюджета
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
44623,2
43218,2
43499,8
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
37763,4
37813,4
37640,0
собственные доходы областного бюджета
5550,0
7043,8
8200,0
0,0
37763,4
37813,4
37640,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1450,0
1550,0
1550,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1450,0
1550,0
1550,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1040,0
650,0
1060,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1040,0
650,0
1060,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
545,0
50,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
545,0
50,0
Основное мероприятие 1.1
Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
1250,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
1250,0
1250,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
390,0
150,0
410,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
390,0
150,0
410,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
45,0
50,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
45,0
50,0
Основное мероприятие 1.2
Предупреждение экстремизма и терроризма
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
150,0
100,0
100,0
0,0
890,0
940,0
940,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
100,0
100,0
0,0
890,0
940,0
940,0
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
5400,0
6843,8
8000,0
0,0
35000,0
35000,0
35000,0
собственные доходы областного бюджета
5400,0
6843,8
8000,0
0,0
35000,0
35000,0
35000,0
Основное мероприятие 1.4
Предупреждение имущественных преступлений
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
3440,0
2130,0
2700,0
Основное мероприятие 1.5
Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Предупреждение рецидивной преступности
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
273,4
273,4
100,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
273,4
273,4
100,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
384,8
384,8
384,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
505,0
145,0
115,0
Основное мероприятие 1.6
Привлечение общественности к охране общественного порядка
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
100,0
100,0
0,0
350,0
350,0
350,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
0,0
350,0
350,0
350,0
Основное мероприятие 1.7
Правовое информирование граждан
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию целей
подпрограммы 1
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
284,2
360,2
421,1
0,0
1842,1
1842,1
1842,1
бюджеты муниципальных образований
284,2
360,2
421,1
0,0
1842,1
1842,1
1842,1
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы автоматического контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение функционирования 87 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, отправки 400 тыс. писем с копиями об административных правонарушениях в области дорожного движения
прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году,
транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств)
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Управление информационной политики Правительства области,
Департамент образования области,
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент культуры и туризма области
проведение областного этапа всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие команды области в заключительном этапе конкурса-фестиваля
социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек),
прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году
1
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения
Департамент образования области
повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году,
социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек)
-
-
-
-
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 3
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
Итого
всего, в том числе
32255,4
26305,8
16418,2
21566,5
38160,0
37835,0
31435,0
собственные доходы областного бюджета
32255,4
26305,8
16418,2
21566,5
38160,0
37835,0
31435,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
30560,0
30160,0
23760,0
собственные доходы областного бюджета
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
30560,0
30160,0
23760,0
Департамент образования области
всего, в том числе
358,3
0,0
0,0
0,0
2375,0
2400,0
2400,0
собственные доходы областного бюджета
358,3
0,0
0,0
0,0
2375,0
2400,0
2400,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
Основное мероприятие 1.1
Развитие системы автоматического контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
15500,0
15500,0
16000,0
собственные доходы областного бюджета
31897,1
26305,8
16418,2
21566,5
15500,0
15500,0
16000,0
Основное мероприятие 1.2
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1260,0
1260,0
1260,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1260,0
1260,0
1260,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4820,0
4820,0
4820,0
Департамент образования области
всего, в том числе
358,3
0,0
0,0
0,0
1275,0
1300,0
1300,0
собственные доходы областного бюджета
358,3
0,0
0,0
0,0
1275,0
1300,0
1300,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
395,0
395,0
Основное мероприятие 1.3
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
Основное мероприятие 1.4
Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
13800,0
13400,0
6500,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
13800,0
13400,0
6500,0
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
7634,7
8100,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
федеральный бюджет
7634,7
8100,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент экономического развития области,
Департамент культуры и туризма области,
департамент здравоохранения области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Департамент физической культуры и спорта области
повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни
прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году;
прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
департамент здравоохранения области
выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных веществ
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ
Департамент образования области,
департамент здравоохранения области
повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.4. Развитие и поддержка волонтерского движения
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области
распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции
6
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.5. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы
департамент здравоохранения области,
управление информационной политики Правительства области
формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественных настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алкоголизма
1
1
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.6. Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации в рамках национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году
-
-
6
6
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 3
к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
Итого
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
8740,0
7600,0
7950,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
8740,0
7600,0
7950,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
Департамент социальной защиты населения об
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
собственные доходы областного
0,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
ласти
бюджета
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1635,0
1645,0
1645,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1635,0
1645,0
1645,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
2180,0
1380,0
1380,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2180,0
1380,0
1380,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
700,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0
700,0
1250,0
управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
Основное мероприятие 1.1
Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
780,0
780,0
780,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
780,0
780,0
780,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1175,0
1185,0
1185,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1175,0
1185,0
1185,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
150,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
1250,0
1250,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
Основное мероприятие 1.2
Организация межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
80,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
80,0
Основное мероприятие 1.3
Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
50,0
50,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
50,0
50,0
Основное мероприятие 1.4
Развитие и поддержка волонтерского движения
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
260,0
260,0
260,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
260,0
260,0
260,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
700,0
750,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
700,0
750,0
Основное мероприятие 1.5
Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
собственные доходы областного бюджета
145,0
200,0
0,0
0,0
925,0
975,0
1025,0
Основное мероприятие 1.6
Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от____________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
обеспечение деятельности Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Обеспечение функционирования 28 административных комиссий и 28 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
ликвидация казенного учреждения Вологодской области «Центр содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации»
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области
1
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
исполнение органами местного самоуправления 241 поселения области отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2
2
2
2
2
2
2
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 3
к подпрограмме 4
Финансовое обеспечение подпрограммы 4
Государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
58371,9
56681,2
56755,0
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
собственные доходы областного бюджета
29411,7
31080,1
30989,8
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
58371,9
56681,2
56755,0
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
собственные доходы областного бюджета
29411,7
31080,1
30989,8
28281,3
29149,7
29149,7
29149,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
13134,8
12160,3
12070,0
13296,6
13134,8
13134,8
13134,8
собственные доходы областного бюджета
13134,8
12160,3
12070,0
13296,6
13134,8
13134,8
13134,8
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
16014,9
18919,8
18919,8
14984,7
16014,9
16014,9
16014,9
собственные доходы областного бюджета
16014,9
18919,8
18919,8
14984,7
16014,9
16014,9
16014,9
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
262,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
262,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
28960,2
25601,1
25765,2
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от ____________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 4
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
28960,2
25601,1
25765,2
24756,7
24756,7
24756,7
24756,7
федеральный бюджет
28960,2
25601,1
25765,2
24756,7
24756,7
24756,7
24756,7
»
Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 21
к подпрограмме 5
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
Государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Ожидаемый
непосредственный
результат*
Связь с показателями подпрограммы* *
Годы реализации и источник финансового обеспечения***
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Основное мероприятие 1.1. Развитие и повышение доступности инфраструктуры региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
повышение эффективности управления региональной системой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов области в части организации работы с детьми, находящимися в конфликте с законом
прирост (снижение) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2012 году;
прирост (снижение) численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, по отношению к предыдущему году
-
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент труда и занятости населения области,
развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или находящихся в конфликте с законом
прирост (снижение) численности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к предыдущему году;
доля несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и вовлеченных в социально-реабилитационные программы, от общего числа несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
-
5
5
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.3. Реализация профилактических программ, направленных на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики Правительства области
организация межведомственного непрерывного социального и правового сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление;
удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет
-
1
5
5
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.4. Создание системы методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области,
Департамент социальной защиты населения области
развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения и кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы,
доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы подпрограммы (количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несоверщшеннолетних и защите их прав)
-
6
6
6
1
1
1
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности и повышение правовой грамотности несовершеннолетних
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области
создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи
доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций
6
6
6
6
1
1
1
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.»
Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 5
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей
подпрограммы 5
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
0,0
3918,0
3358,2
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды, в том числе:
0,0
3918,0
3358,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец)
0,0
1600,0
1475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)
0,0
2318,0
1883,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание. Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятий 1.2 и 1.3 подпрограммы 5 в соответствии с решением правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (протокол заседания правления Фонда от 6 ноября 2014 года № 4) о финансовой поддержке Фонда в 2015 году на выполнение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы», и Соглашением от 23 июля 2015 года № 2-РП7-НО, заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), Правительством области (Координатор), БУ СО Вологодской области «Кадниковский социальный приют для детей» (грантополучатель).
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области.»
Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5, реализуемых на условиях софинансирования с государственными
внебюджетными фондами
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Основное мероприятие 1.2
Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
5116,7
3061,6
Мероприятие 1.2.1
Создание службы социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний «Отражение»
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
275,0
90,0
Мероприятие 1.2.2
Создание службы социального сопровождения несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества «Реал»
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
570,1
658,5
Мероприятие 1.2.3
Организация постоянно действующих циклов тренингов для подростков «Школа профилактики агрессии»
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам*
1300,0
1300,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
510,0
510,0
Мероприятие 1.2.4
Реализация технологий социального сопровождения несовершеннолетних выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации «Попутный ветер»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам**
2131,3
250,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
209,5
132,3
Мероприятие 1.2.5
Создание на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей клубов для родителей несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
120,8
120,8
Основное мероприятие 1.3
Реализация профилактических программ, направленных на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
2699,6
2304,9
Мероприятие 1.3.1
Создание и развитие школьных служб примирения
Департамент социальной защиты населения области
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
488,0
252,0
Благотворительный фонд «Дорога к дому», г. Череповец
1600,0
1475,0
Мероприятие 1.3.4
Внедрение инновационной технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в ЦВСНП «Библиоадаптация»
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам***
117,0
58,3
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
50,0
25,0
Мероприятие 1.3.5
Военно-патриотические сборы «Неделя в армии» для подростков с девиантным поведением
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета по Государственной программе
350,0
0,0
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам
0,0
400,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
94,6
94,6
Итого
собственные доходы областного бюджета по государственной программе
350,0
0,0
собственные доходы областного бюджета по другим государственным программам
3548,3
2008,3
Благотворительный фонд «Дорога к дому», г. Череповец
1600,0
1475,0
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2318,0
1883,2
* - по государственной программе «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112;
** - по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098;
*** - по государственной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961.»
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 23.03.2016 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: