Основная информация

Дата опубликования: 21 июня 2010г.
Номер документа: RU42000201000455
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2010 г. №254

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473, от 25.12.2008 №585, от 30.12.2008 №606, от 31.03.2009 №134, от 11.06.2009 №263, от 10.07.2009 №309, от 02.12.2009 №472, от 30.12.2009 №552), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы, утвержденной постановлением, позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6553,071 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1892,353 млн. рублей;

2010 год – 1758,135 млн. рублей;

2011 год – 490,35 млн. рублей;

2012 год – 490,35 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2012 годы – 2088,836 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 489,023 млн. рублей;

2010 год – 489,5 млн. рублей;

2011 год – 206,25 млн. рублей;

2012 год – 206,25 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2012 годы – 3068,58 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1034,52 млн. рублей;

2011 год – 113,0 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2012 годы – 1168,255 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 170,115 млн. рублей;

2011 год – 153,2 млн. рублей;

2012 год – 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2012 годы – 227,4 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 64,0 млн. рублей;

2011 год – 17,9 млн. рублей;

2012 год – 17,9 млн. рублей

».

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6553,071 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1892,353 млн. рублей;

2010 год – 1758,135 млн. рублей;

2011 год – 490,35 млн. рублей;

2012 год – 490,35 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2012 годы – 2088,836 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 489,023 млн. рублей;

2010 год – 489,5 млн. рублей;

2011 год – 206,25 млн. рублей;

2012 год – 206,25 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2012 годы – 3068,58 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1034,52 млн. рублей;

2011 год – 113,0 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2012 годы – 1168,255 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 170,115 млн. рублей;

2011 год – 153,2 млн. рублей;

2012 год – 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2012 годы – 227,4 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 64,0 млн. рублей;

2011 год – 17,9 млн. рублей;

2012 год – 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».

1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Программе строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

«

Всего по Программе:

2008 -

2012 годы

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,87

2,59

1,38

1,38

».

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

Приложение

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 21 июня 2010 г. №254

7. Программные мероприятия



п/п

Наименование подпрограмм, программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

област-ной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего по Программе

2008-2012 годы

             

6553,071

2088,836

2088,836

-

-

3068,58

1168,255

227,4

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

1758,135

489,5

489,5

-

-

1034,52

170,115

64,0

2011 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113,0

153,2

17,9

2012 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113,0

153,2

17,9

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»

2008-2012 годы

823,08

262,62

262,62

-

-

370,48

176,67

13,31

2008 год

174, 98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

158,3

47,3

47,3

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

157,5

40,3

40,3

-

-

74,0

39,9

3,3

2012 год

157,5

40,3

40,3

-

-

74,0

39,9

3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2012 годы

181,0

58,83

58,83

-

-

44,7

74,82

2,65

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

43,3

13,0

13,0

-

-

14

15,6

0,7

на 2,1%

2011 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

на 2,2%

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2012 годы

14,95

2,1

2,1

-

-

2,1

10,2

0,55

Органы местного самоуправления

(далее - ОМС)*

Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

2,0

0,1

0,1

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,4%

2011 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,5%

2012 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,5%

1.2.1.

Проведение профи-лактических меро-приятий

2008-2012 годы

1,45

0,55

0,55

-

-

0,0

0,85

0,05

ОМС*

Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 47

2009 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,05

до 48

2010 год

0,25

0,05

0,05

-

-

0,0

0,2

0,0

до 50

2011 год

0,45

0,25

0,25

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2012 год

0,45

0,25

0,25

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

1.2.2.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)

2008-2012 годы

13,5

1,55

1,55

-

-

2,1

9,35

0,5

ДОЗН

Снижение смерт-ности от болез-ней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,5

до 220,0

2009 год

5,35

0,0

0,0

-

-

0,0

5,35

0,0

до 210,0

2010 год

1,75

0,05

0,05

-

-

0,7

1,0

0,0

до 205,0

2011 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1,0

0,0

до 200,0

2012 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1,0

0,0

до 200,0

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом.

Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами

2008-2012 годы

316,26

134,06

134,06

-

-

163,0

16,5

2,7

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

до 160,0

2009 год

54,1

3,5

3,5

-

-

48,0

2,5

0,1

до 150,0

2010 год

66,2

25,0

25,0

-

-

37,0

3,5

0,7

до 145,0

2011 год

54,4

11,0

11,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

2012 год

54,4

11,0

11,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008-2012 годы

156,01

8,25

8,25

-

-

115,9

24,7

7,16

ОМС*

Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получа-ющих антирет-ровирусные пре-параты:

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27,0

4,7

1,5

30%

2009 год

64,8

1,24

1,24

-

-

60,0

3,5

0,06

40%

2010 год

18,0

1,6

1,6

-

-

9,3

5,3

1,8

45%

2011 год

18,8

1,5

1,5

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2012 год

18,8

1,5

1,5

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения

2008-2012 годы

58,295

2,66

2,66

-

-

42,1

10,9

2,635

ОМС*

Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2,0

0,5

2009 год

30,185

0,65

0,65

-

-

28,0

1,5

0,035

2010 год

8,27

0,67

0,67

-

-

4,5

2,4

0,7

2011 год

8,5

0,6

0,6

-

-

4,7

2,5

0,7

2012 год

8,5

0,6

0,6

-

-

4,7

2,5

0,7

1.4.2.

Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции

2008-2012 годы

97,715

5,59

5,59

-

-

73,8

13,8

4,525

ОМС*

Проведение трехэтапной хи-миопрофилакти-ки вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98 % рожениц

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1,0

2009 год

34,615

0,59

0,59

-

-

32,0

2,0

0,025

2010 год

9,73

0,93

0,93

-

-

4,8

2,9

1,1

2011 год

10,3

0,9

0,9

-

-

5,1

3,1

1,2

2012 год

10,3

0,9

0,9

-

-

5,1

3,1

1,2

1.5.

Вирусные гепатиты

2008-2012 годы

86,208

32,22

32,22

-

-

36,738

17,0

0,25

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

0,0

3,6

0,2

до 12,0

2009 год

17,188

8,0

8,0

-

-

8,738

0,4

0,05

до11,0

2010 год

15,2

2,0

2,0

-

-

9,0

4,2

0,0

до 10,0

2011 год

20,7

6,8

6,8

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2012 год

20,7

6,8

6,8

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

1.6.

Инфекции, пере-дающиеся половым путем

2008-2012 годы

3,772

0,4

0,4

-

-

1,407

1,965

0,0

ДОЗН,

ОМС*

Снижение уров-ня заболеваемос-ти сифилисом на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

0,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

0,0

до 110,9

2009 год

1,472

0,0

0,0

-

-

1,407

0,065

0,0

до 110,1

2010 год

0,7

0,2

0,2

-

-

0,0

0,5

0,0

до 109,1

2011 год

0,6

0,1

0,1

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

2012 год

0,6

0,1

0,1

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

1.7.

Развитие психиатри-ческой помощи

2008-2012 годы

4,12

1,6

1,6

-

-

2,285

0,235

0,0

ОМС*

Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 21,0

2009 год

2,82

0,4

0,4

-

-

2,285

0,135

0,0

до 19,0

2010 год

0,2

0,2

0,2

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17,0

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

2012 год

0,5

0,5

0,5

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

1.8.

Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных

2008-2012 годы

60,76

25,16

25,16

-

-

4,35

31,25

0,0

ОМС*

Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуаль-ной локализации от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

0,0

6,5

0,0

до 14%

2009 год

11,1

5,5

5,5

-

-

4,35

1,25

0,0

до 16,%

2010 год

12,7

5,2

5,2

-

-

0,0

7,5

0,0

до 18%

2011 год

14,4

6,4

6,4

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20 %

2012 год

14,4

6,4

6,4

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

2.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

Приобретение вак-цин: против клеще-вого энцефалита, антирабической, ту-беркулина, иммуно-глобулина противо-клещевого для всех территорий области

2008-2012 годы

433,63

55,23

55,23

-

-

324,0

33,8

20,6

ОМС*

Уровень охвата профилактичес-кими прививка-ми детей не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100,0

4,9

4,0

2009 год

127,9

4,9

4,9

-

-

109,0

11,5

2,5

2010 год

55,1

8,0

8,0

-

-

37,0

5,6

4,5

2011 год

57,7

8,0

8,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2012 год

57,7

8,0

8,0

-

-

39,0

5,9

4,8

3.

Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»

Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи

2008-2012 годы

285,004

195,404

195,404

-

-

0,0

59,1

30,5

ДОЗН,

ОМС*

Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся 100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

0,0

12,0

7,0

2009 год

64,814

59,814

59,814

-

-

0,0

5,0

0,0

2010 год

46,0

25,0

25,0

-

-

0,0

13,5

7,5

2011 год

54,3

32,0

32,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2012 год

54,3

32,0

32,0

-

-

0,0

14,3

8,0

4.

Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»

Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний

2008-2012 годы

8,6

4,45

4,45

-

-

0,0

2,65

1,5

ОМС*

Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:

2008 год

4,0

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

1,5

98,1%

2009 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

98,6%

2010 год

0,05

0,05

0,05

-

-

0,0

0,0

0,0

98,8%

2011 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2012 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2012 годы

449,42

233,52

233,52

-

-

0,0

207,7

8,2

ДОЗН

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

0,0

60,0

8,0

2009 год

138,0

71,3

71,3

-

-

0,0

66,5

0,2

2010 год

125,7

99,7

99,7

-

-

0,0

26,0

0,0

2011 год

33,5

5,9

5,9

-

-

0,0

27,6

0,0

2012 год

33,5

5,9

5,9

-

-

0,0

27,6

0,0

5.1.

Льготное обеспече-ние дорогостоящи-ми медикаментами по категориям за-болеваний по поста-новлению Прави-тельства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской про-мышленности и улучшении обеспе-чения населения и учреждений здраво-охранения лекарст-венными средства-ми и изделиями ме-дицинского назна-чения»

2008-2012 годы

124,93

15,33

15,33

-

-

0,0

105,6

4,0

Доля лиц, по-лучивших бес-платную лека-рственную по-мощь, от числа обратившихся 100 %

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

35,6

0,6

0,6

-

-

0,0

35,0

0,0

2010 год

16,3

3,3

3,3

-

-

0,0

13,0

0,0

2011 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

5.2.

Обеспечение ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского наз-начения социально незащищенных слоев населения

2008-2012 годы

116,852

12,052

12,052

-

-

0,0

100,6

4,2

Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся 100 %

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

34,162

3,962

3,962

-

-

0,0

30,0

0,2

2010 год

15,0

2,0

2,0

-

-

0,0

13,0

0,0

2011 год

16,7

2,9

2,9

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

16,7

2,9

2,9

-

-

0,0

13,8

0,0

5.3

Приобретение ле-карственных средств для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств

2008-2012 годы

207,638

206,138

206,138

-

-

0,0

1,5

0,0

Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств 100%

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

68,238

66,738

66,738

-

-

0,0

1,5

0,0

2010 год

94,4

94,4

94,4

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием

2008-2012 годы

851,839

310,339

310,339

-

-

0,0

529,0

12,5

ДОЗН

Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

0,0

300,0

10,0

2009 год

110,772

23,272

23,272

-

-

0,0

85,0

2,5

2010 год

73,017

27,017

27,017

-

-

0,0

46,0

0,0

2011 год

73,5

24,5

24,5

-

-

0,0

49,0

0,0

2012 год

73,5

24,5

24,5

-

-

0,0

49,0

0,0

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2012 годы

150,773

64,043

64,043

-

-

1,56

63,82

21,35

ДОЗН

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

0,0

13,5

10,0

2009 год

17,73

4,0

4,0

-

-

1,56

2,92

9,25

2010 год

19,75

3,85

3,85

-

-

0,0

15,2

0,7

2011 год

40,95

24,15

24,15

-

-

0,0

16,1

0,7

2012 год

40,95

24,15

24,15

-

-

0,0

16,1

0,7

7.1.

Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции

2008-2012 годы

5,579

5,479

5,479

-

-

0,0

0,1

0,0

Снижение мла-денческой смерт-ности:

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

0,0

0,0

0,0

на 3%

2009 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

на 3,5 %

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 4 %

2011 год

1,9

1,9

1,9

-

-

0,0

0,0

0,0

на 5 %

2012 год

1,9

1,9

1,9

-

-

0,0

0,0

0,0

на 5%

7.2.

Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей

2008-2010 годы

79,316

25,776

25,776

-

-

1,56

41,4

10,58

Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

0,0

9,5

9,5

на 6% и 3%

2009 год

1,84

0,0

0,0

-

-

1,56

0,1

0,18

на 7 % и 3,5%

2010 год

11,1

0,6

0,6

-

-

0,0

10,2

0,3

на 8 % и 4 %

2011 год

23,6

12,5

12,5

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10 % и 5 %

2012 год

23,6

12,5

12,5

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10 % и 5 %

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией

2008-2012 годы

3,74

3,19

3,19

-

-

0,0

0,55

0,0

Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специ-ализированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,65

0,1

0,1

-

-

0,0

0,55

0,0

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,23

0,23

0,23

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,23

0,23

0,23

-

-

0,0

0,0

0,0

7.4.

Обеспечение меди-цинским оборудова-нием специализи-рованных детских санаториев Кеме-ровской области, домов ребенка

2008-2012 годы

11,44

7,94

7,94

-

-

0,0

0,0

3,5

Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

3,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

3,5

2010 год

0,9

0,9

0,9

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

3,52

3,52

3,52

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

3,52

3,52

3,52

-

-

0,0

0,0

0,0

7.5.

Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)

2008-2012 годы

0,6

0,6

0,6

-

-

0,0

0,0

0,0

Увеличение рождаемости на 0,1 %

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,6

0,6

0,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.6.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера

2008-2012 годы

13,791

7,591

7,591

-

-

0,0

1,1

5,1

Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

7,75

1,55

1,55

-

-

0,0

1,1

5,1

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008-2012 годы

5,667

5,417

5,417

-

-

0,0

0,03

0,22

Профилактика осложнений и снижение детс-кой смертности, возможность со-циальной и про-фессиональной адаптации, про-филактика смерт-ности от поздних сосудистых ос-ложнений

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,25

0,0

0,0

-

-

0,0

0,03

0,22

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

2,5

2,5

2,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,5

2,5

2,5

-

-

0,0

0,0

0,0

7.8.

Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией

2008-2012 годы

23,94

2,55

2,55

-

-

0,0

19,64

1,75

Снижение мате-ринской смерт-ности:

2008 год

5,5

1,0

1,0

-

-

0,0

4,0

0,5

на 4%

2009 год

0,59

0,5

0,5

-

-

0,0

0,04

0,05

на 6%

2010 год

5,45

0,05

0,05

-

-

0,0

5,0

0,4

на 8%

2011 год

6,2

0,5

0,5

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2012 год

6,2

0,5

0,5

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

7.9.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)

2008-2012 годы

6,7

5,5

5,5

-

-

0,0

1,0

0,2

Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

0,0

0,0

0,0

на 6% и 3%

2009 год

2,45

1,25

1,25

-

-

0,0

1,0

0,2

на 7% и 3,5%

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 8% и 4%

2011 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2012 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

8.

Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»

2008-2012 годы

17,375

11,4

11,4

-

-

0,0

1,65

4,325

ГУЗ «Областной клинический госпиталь

для ветеранов войн»*

Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния, 93%

2008 год

11,3

10,0

10,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

2,0

0,5

0,5

-

-

0,0

0,4

1,1

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,8

0,3

0,3

-

-

0,0

0,4

1,1

8.1

Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»

2008-2012 годы

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН

Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

8.2

Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и боль-ницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн

2008-2012 годы

7,375

1,4

1,4

-

-

0,0

1,65

4,325

ДОЗН

Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%

2008 год

1,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

2,0

0,5

0,5

-

-

0,0

0,4

1,1

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,8

0,3

0,3

-

-

0,0

0,4

1,1

9.

Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»

2008-2012 годы

688,923

662,323

662,323

-

-

0,0

25,6

1,0

ОМС*

Процент освое-ния выделенных финансовых средств

100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

0,0

12,0

1,0

2009 год

202,623

189,023

189,023

-

-

0,0

13,6

0,0

2010 год

191,5

191,5

191,5

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

44,0

44,0

44,0

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

44,0

44,0

44,0

-

0,0

0,0

0,0

10.

Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских уч-реждений»

2008-2012 годы

7,582

7,582

7,582

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН

ОМС*

Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

2,322

2,322

2,322

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

1,4

1,4

1,4

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,4

1,4

1,4

-

-

0,0

0,0

0,0

11.

Подпрограмма «Развитие Кеме-ровской областной клинической боль-ницы»

2008-2012 годы

146,782

146,782

146,782

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровская областная

клиническая больница»*, ДОЗН

Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств

100%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

73,362

73,362

73,362

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

73,42

73,42

73,42

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.

Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние

2008-2012 годы

23,46

23,46

23,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008-2012 годы

22,46

22,46

22,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46,

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

9,0

9,0

9,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.2.

Благоустройство и озеленение террито-рии

2008-2012 годы

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.2.

Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием

2008-2012 годы

123,322

123,322

123,322

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

59,902

59,902

59,902

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

63,42

63,42

63,42

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12

Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»

2008-2012 годы

2563,673

10,833

10,833

-

-

2372,54

66,3

114,0

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»*, ДОЗН

Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от цереброваску-лярных болез-ней, случаев на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

612,47

0,0

0,0

-

-

545,02

35,45

32,0

до 101,0 и 49,0

2009 год

951,333

10,833

10,833

-

-

900,0

5,5

35,0

до 100,0 и 48,0

2010 год

999,87

0,0

0,0

-

-

927,52

25,35

47,0

до 98,0 и 47,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

12.1.

Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов

2008-2012 годы

277,095

0,0

0,0

-

-

251,0

5,495

20,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

6,095

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

5,6

2010 год

255,0

0,0

0,0

-

-

240,0

0,0

15,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.1.

Создание региона-льных сосудистых центров для оказа-ния высокотехноло-гичной помощи бо-льным с сердечно-сосудистой патоло-гией (гг. Кемерово, Новокузнецк)

2008-2012 годы

100,0

0,0

0,0

-

-

100,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

100,0

0,0

0,0

-

-

100,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.2.

Открытие межрай-онных первичных центров (в гг. Ан-жеро-Судженске, Белово, Мариинске, Междуреченске, Прокопьевске, Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудис-той патологией

2008-2012 годы

140,0

0,0

0,0

-

-

140,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

140,0

0,0

0,0

-

-

140,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.3.

Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»

2008-2012 годы

36,6

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

20,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

5,6

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

5,6

2010 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.4.

Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения

2008-2012 годы

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.

Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области

2008-2012 годы

75,76

0,0

0,0

-

-

15,96

5,8

54,0

2008 год

36,77

0,0

0,0

-

-

4,32

5,45

27,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

33,17

0,0

0,0

-

-

5,82

0,35

27,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник

2008-2012 годы

24,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

24,0

2008 год

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов

г. Новокузнецка

2008-2012 годы

0,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

0,0

2008 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.3.

Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008-2012 годы

30,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

30,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.4.

Организация в г.Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук «НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН»

2008-2012 годы

20,96

0,0

0,0

-

-

15,96

5,0

0,0

2008 год

9,32

0,0

0,0

-

-

4,32

5,0

0,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.5.

Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка

2008-2012 годы

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008-2012 годы

0,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

0,0

2008 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.3.

Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)

2008-2012 годы

1469,48

0,0

0,0

-

-

1392,98

38,7

37,8

2008 год

436,5

0,0

0,0

-

-

414,5

17,0

5,0

2009 год

619,88

0,0

0,0

-

-

587,38

4,7

27,8

2010 год

413,1

0,0

0,0

-

-

391,1

17,0

5,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.

Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы области

2008-2012 годы

399,605

0,0

0,0

-

-

394,7

3,305

1,6

2008 год

97,9

0,0

0,0

-

-

97,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

108,0

0,0

0,0

-

-

105,0

3,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.1.

Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово

2008-2012 годы

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2008 год

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.2.

Приобретение диаг-ностического обору-дования для кардио-логической полик-линики г. Ново-кузнецка

2008-2012 годы

3,0

0,0

0,0

-

-

0,0

3,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

3,0

0,0

0,0

-

-

0,0

3,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.4.3.

Приобретение ан-гиографической ус-тановки для сосу-дистого центра

г. Кемерово

2008-2012 годы

70,0

0,0

0,0

-

-

70,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

70,0

0,0

0,0

-

-

70,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.4.4.

Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок

2008-2012 годы

233,605

0,0

0,0

-

-

231,7

0,305

1,6

2008 год

4,9

0,0

0,0

-

-

4,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

35,0

0,0

0,0

-

-

35,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.5.

Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение, капитальное строительство

2008-2012 годы

219,833

8,833

8,833

-

-

198,0

13,0

0,0

2008 год

23,0

0,0

0,0

-

-

15,0

8,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

188,0

0,0

0,0

-

-

183,0

5,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.1.

Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа

2008-2012 годы

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2008 год

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.2.

Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов

2008-2012 годы

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.3.

Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»

2008-2012 годы

13,833

8,833

8,833

-

-

0,0

5,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

5,0

0,0

0,0

-

-

0,0

5,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.5.4.

Строительство сана-торного корпуса центра санаторно-восстановительного лечения «Мерку-рий» МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» на 200 коек

2008-2012 годы

150,0

0,0

0,0

-

-

150,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

150,0

0,0

0,0

-

-

150,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.5.5.

Строительство

конференц-зала на 315 мест

2008-2012 годы

33,0

0,0

0,0

-

-

33,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

33,0

0,0

0,0

-

-

33,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.6.

Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий

2008-2012 годы

121,9

2,0

2,0

-

-

119,9

0,0

0,0

2008 год

2,3

0,0

0,0

-

-

2,3

0,0

0,0

2009 год

117,0

2,0

2,0

-

-

115,0

0,0

0,0

2010 год

2,6

0,0

0,0

-

-

2,6

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.

Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»

2008-2012 годы

9,8

9,8

9,8

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН,

ОМС*

Сокращение сроков пребы-вания на койке: до 17 дней

2008 год

9,8

9,8

9,8

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 14 дней

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 13 дней

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

13.1.

Приобретение обо-рудования

2008-2012 годы

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.2.

Приобретение рас-ходных материалов

2008-2012 годы

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

14.

Подпрограмма «Совершенствова-ние службы меди-цины катастроф Кемеровской обла-сти»

Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания эк-стренной медицин-ской помощи лицам, пострадавшим в ДТП

2008-2012 годы

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»*

Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

до 30,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

15.

Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»

2008-2012 годы

26,357

26,357

26,357

-

-

0,0

0,0

0,0

ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»*

Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резер-ва организаторов здравоохранения

2008 год

4,4

4,4

4,4

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

12,957

12,957

12,957

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

9,0

9,0

9,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

16.

Подпрограмма «Телемедицина»

Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»

2008-2012 годы

15,2

15,2

15,2

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной медицинский

информационно-аналитический центр»*, ДОЗН

Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Ядро системы, портал, 3 центра

2010 год

0,2

0,2

0,2

-

-

0,0

0,0

0,0

8 центров, пунк-ты и терминалы

2011 год

7,5

7,5

7,5

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тира-жирование сис-темы

2012 год

7,5

7,5

7,5

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тира-жирование сис-темы

17.

Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов

2008-2012 годы

70,305

69,59

69,59

-

-

0,0

0,7

0,015

ДОЗН

Количество уч-реждений, полу-чивших уста-новку для тер-мохимического обеззараживания отходов классов «Б» и «В», штук

2008 год

23,79

23,29

23,29

-

-

0,0

0,5

0,0

4

2009 год

14,015

13,8

13,8

-

-

0,0

0,2

0,015

4

2010 год

0,5

0,5

0,5

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2011 год

16,0

16,0

16,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2012 год

16,0

16,0

16,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

18.

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»

2008-2012 годы

4,628

3,263

3,263

-

-

0,0

1,265

0,1

ГУЗ «Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»*

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

3,528

3,263

3,263

-

-

0,0

0,265

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.1.

Обучение специа-листов для центров здоровья

2008-2012 годы

1,16

0,0

0,0

-

-

0,0

1,06

0,1

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

0,06

0,0

0,0

-

-

0,0

0,06

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.2.

Подготовка поме-щений и приобрете-ние оборудования для центров здоровья

2008-2012 годы

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

*Исполнители Программы по согласованию

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 23.06.2010
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать