Основная информация
Дата опубликования: | 21 октября 2013г. |
Номер документа: | RU68000201301004 |
Текущая редакция: | 26 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2013 г. № 1181
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
(наименование изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
(в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 15.05.2014 № 531, от 23.09.2014 № 1118, от 30.12.2014 № 1729, от 28.09.2015 № 1064, от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045, от 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179, от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369, от 25.05.2018 № 520, от 10.10.2018 № 1022, от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121 от 15.01.2020
№ 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925, от 29.01.2021 № 58 от 25.05.2021 № 333)
В целях создания и развития механизмов получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности государственного управления и снижения «цифрового неравенства» на территории области, а также повышения эффективности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации области, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления администрация области постановляет:
1. Утвердить государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» согласно приложению.
(пункт 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области О.О. Иванова.
(пункт 3 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 28.04.2016 № 448)
Глава администрации области
О.И. Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тамбовской области
от 21.10.2013 № 1181
Государственная программа
Тамбовской области «Информационное общество» (далее - государственная программа)
(наименование изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Паспорт
государственной программы
(паспорт изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 15.05.2014 № 531, от 23.09.2014 № 1118, от 30.12.2014 № 1729, от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369, от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 15.01.2020 № 22 от 25.05.2021 № 333)
Ответственный исполнитель государственной программы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители государственной программы
Комитет по управлению имуществом области;
управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области;
комитет государственного заказа области;
управление региональной безопасности области;
управление труда и занятости населения области
Подпрограммы государственной программы
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (приложение № 5);
«Информационное государство» (приложение № 6);
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (приложение № 7);
«Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (приложение № 8)
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»
(позиция введена постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель государственной программы
Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий
Задачи государственной программы
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества; развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»;
обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;
построение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
создание на территории области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112)
Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС - 100%;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области - 100%;
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён из федерального (регионального) проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»);
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ), использующих сервисы ЕНГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%
Сроки и этапы реализации государственной программы
2014 - 2024 годы, реализация в один этап
Объемы и источники финансирования государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников финансирования - 16021383,7 тыс. рублей:
в 2014 г. - 983820,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1285834,85 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1181174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 995659 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1382542,24 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1965455,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1709478,89 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1698710,2 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1543171,1 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1587661,7 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1687874,89 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 2341835,85 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 356398,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 271319,64 тыс. рублей;
в 2021 г. - 237721,4 тыс. рублей;
в 2022 г. - 81156,9 тыс. рублей;
в 2023 г. - 82068,5 тыс. рублей;
в 2024 г. - 263555,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 302561,6 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;
в 2021 г. - 42130,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей;
в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 13376986,25 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1609057 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1431007,2 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1418858,7 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1425081,7 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267)
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 18.12.2018 № 1336)
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
(раздел изложен в редакции постановления администрации области от 15.05.2014 № 531,от 28.07.2017 № 719)
(раздел 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
(раздел 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2021 № 333))
1.1. Характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере реализации государственной программы
Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития. Применение ИКТ имеет большое значение для повышения качества жизни человека в современном обществе, эффективного функционирования органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления (далее - ОМСУ), повышения конкурентоспособности экономики, развития образования, здравоохранения и культуры.
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, принятая Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года», предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ.
Одним из важных направлений внедрения ИКТ является формирование электронного правительства, которое представляет собой новую форму организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающую за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов власти и ОМСУ.
Потребность в создании электронного правительства возникла в связи с запросом российского общества на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями, прежде всего в интересах рядовых граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Особое значение для Российской Федерации как для социального государства имеет оказание государственных и муниципальных услуг. В настоящее время это направление стало приоритетным, а принятые Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р и от 28.12.2011 № 2415-р установили основные принципы организации предоставления государственных и муниципальных услуг (предоставление услуг в электронной форме, электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг).
Формирование электронного правительства Тамбовской области проходило поэтапно. На первом этапе в 2006 - 2008 годах на территории области создана развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура ОИВ и ОМСУ в рамках реализации областной целевой программы «Информатизация органов государственной власти и местного самоуправления Тамбовской области на 2006 - 2010 годы» (в настоящее время утратила силу).
На втором этапе 2009 - 2012 годы (долгосрочная целевая программа «Формирование электронного правительства Тамбовской области на 2009 - 2012 годы») осуществлялась реализация новых принципов взаимодействия между обществом и органами власти, включая предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, а также внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Полученный опыт позволил перейти к решению задачи по переходу на предоставление в электронном виде социально значимых государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами в сфере реализации государственной программы являются следующие:
существенное цифровое неравенство на территории области; низкий уровень внедрения информационных систем в деятельность ОИВ и ОМСУ, в том числе используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
незавершенность задачи по переводу предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг;
низкий уровень использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории области;
недостаточный уровень эффективности расходования бюджетных средств ОИВ в сфере внедрения и использования информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе на приобретение средств вычислительной техники и внедрение ведомственных информационных систем ОИВ.
Завершение работы по формированию сервисов электронного правительства региона позволит создать принципиально новые возможности для взаимодействия ОИВ и ОМСУ между собой и населением.
Важными направлениями при обеспечении безопасности и стабильного социально-экономического развития области являются задачи по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению сохранности имущества, личной и общественной безопасности. Для решения этих задач необходимы скорость и эффективная координация сил реагирования (оперативных служб).
Наиболее эффективным решением, обеспечивающим максимальные значения перечисленных факторов безопасности, является создание на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), включающего систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112), общая координация работ по которым с 2017 года вошла в государственную программу в соответствии с распоряжением администрации области от 13.09.2016 № 403-р «О назначении ответственных за создание на территории Тамбовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Созданная ранее по Поручению Президента Российской Федерации от 13.07.2007 № Пр-1293ГС на территории области система видеонаблюдения за соблюдением правопорядка в общественных местах вошла в состав АПК «Безопасный город» в качестве отдельного сегмента.
Назрела необходимость оснащения подразделений органов внутренних дел техническими средствами с применением современных наукоемких информационных технологий, позволяющих повысить оперативность реагирования, раскрываемость правонарушений и преступлений, эффективность мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание в области Системы-112 значительно сократит время реагирования дежурных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечит своевременное их прибытие для оказания помощи пострадавшим.
1.2. Факторы рисков реализации государственной программы
Реализацию государственной программы могут усложнить следующие риски:
невыполнение инновационного сценария социально-экономического развития Российской Федерации;
недостаточная гибкость и слабая адаптируемость государственной программы к изменению общих тенденций развития информационных технологий и внешним факторам;
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках государственной программы и других государственных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ;
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны ОИВ и ОМСУ;
сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами, проведению мероприятий государственной программы по созданию информационных баз, реестров, классификаторов и единого идентификатора гражданина.
1.3. Правовая основа государственной программы
Правовую основу государственной программы составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области:
федеральные законы:
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
указы Президента Российской Федерации:
от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;
от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (далее - Стратегия);
постановления Правительства Российской Федерации:
от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»;
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям» (утратило силу);
от 25.04.2011 № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты» (утратило силу);
от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
от 07.07.2011 № 552 «О порядке предоставления федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами доступа к своим информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт» (утратило силу);
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад»;
от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;
от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера оперативных служб»;
от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»;
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
от 03.12.2014 № 2446-р «О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде;
Методические рекомендации «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация» (утверждены заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14);
нормативные правовые акты Тамбовской области:
Закон Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
постановления администрации области:
от 02.12.2009 № 1429 «Об электронном документообороте»;
от 02.12.2010 № 1411 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 03.06.2011 № 600 «О форматах электронных документов»;
от 27.07.2011 № 923 «Об универсальной электронной карте» (утратило силу);
от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 19.06.2012 № 734 «О Порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тамбовской области и подведомственными им учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)».»;
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы
(раздел 2 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2021 № 333)
Концепция определяет пять приоритетных направлений развития информационных технологий:
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;
обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с ОИВ и ОМСУ;
противодействие использованию информационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.
Целью Стратегии является создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний.
Согласно Стратегии обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;
формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
В этой связи определена цель государственной программы:
получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества;
развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»;
обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области; создание на территории области Системы-112;
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Реализация государственной программы по этапам не предусмотрена. Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы
(раздел 3 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118,от 28.07.2017 № 719 от 25.05.2021 № 333)
Достижение цели характеризуется следующими показателями государственной программы:
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС - 100%»;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области - 100%;
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 100% (на 2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля зарегистрированных пользователей ЕГТГУ, использующих сервисы ЕГТГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.
Показатели (индикаторы) государственной программы и подпрограмм приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Ожидаемыми результатами государственной программы являются:
развитие базовой телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Тамбовской области;
создание инфраструктуры удаленного доступа граждан и организаций к сервисам электронного правительства региона;
повышение качества предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;
сокращение «цифрового неравенства» муниципальных образований, предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
обеспечение внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;
сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории области;
повышение эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области на внедрение ИКТ в деятельность ОИВ.
Реализация государственной программы обеспечит достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601, национального проекта «Цифровая экономика».
Таким образом, итоговым результатом государственной программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных технологий в социальных целях. Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, места проживания и любых других характеристик
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках четырех подпрограмм и обеспечивают решение задач государственной программы.
(абзац 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 28.07.2017 № 719)
Мероприятия подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» обеспечивают решение задачи развития технической и технологической основы становления информационного общества. В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение мероприятий по снижению «цифрового неравенства» муниципальных образований области.
В рамках подпрограммы «Информационное государство» реализуются основные мероприятия, направленные на решение задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий и реализацию мероприятий федеральных (региональных) проектов: «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)», «Информационная безопасность (Тамбовская область)», «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)», «Цифровые технологии (Тамбовская область)», «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)». Указанная подпрограмма является отражением актуальных потребностей развития экономики и общества и может оперативно корректироваться в соответствии с задачами, решаемыми в той или иной сфере деятельности. Выполнение этой подпрограммы обеспечит переход к новой форме организации деятельности органов власти, качественно новому уровню оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности органов власти.
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Мероприятия подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» обеспечивают решение задачи по внедрению спутниковых технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ.
Мероприятия подпрограммы «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» обеспечивают решение задач по построению сегментов аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; обеспечению информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 28.07.2017 № 719)
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы
(раздел 5 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2018 № 520)
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический центр» в рамках реализации подпрограммы «Информационное государство» государственной программы. Сведения о прогнозе сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приведены в приложении № 3 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
(раздел 6 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503 от 15.05.2014 № 531; от 23.09.2014 № 1118; от 30.12.2014 № 1729, от 28.09.2015 № 1064 от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045 , от 08.09.2016 №1045, от 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179, от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369 и от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121)
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 16021383,7 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области - 2341835,85 тыс. рублей, федерального бюджета - 302561,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 13376986,25 тыс. рублей.»;
(абзац изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267 от 25.05.2021 № 333)
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014‑2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составляют средства кредитных организаций, организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе и подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
В рамках государственной программы предоставление налоговых расходов (льгот) не осуществляется.
(абзац дополнен постановлением администрации Тамбовской области от 04.04.2020 № 267)
7. Механизм реализации государственной программы
Общий контроль исполнения государственной программы осуществляет Координационный совет по развитию информационного общества, формированию электронного правительства и организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее - Координационный совет). Вопросы о ходе выполнения государственной программы периодически выносятся на заседания Координационного совета.
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области является ответственным исполнителем государственной программы:
организует и координирует реализацию государственной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности государственной программы и выделенных на ее реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации государственной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в государственную программу;
предоставляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации государственной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.
Участники (соисполнители) государственной программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению соответствующих мероприятий государственной программы, в том числе:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономической политики администрации области, финансового управления области, а также отчеты о ходе реализации мероприятий государственной программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о ходе реализации государственной программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.
Отбор исполнителей, выполняющих отдельные работы и услуги в рамках государственной программы, производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
(приложение № 1 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 15.05.2014 № 531, от 30.12.2014 № 1729 от 10.10.2018 № 1022)
(приложения 1-4 изложены в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118, от 28.09.2015 № 1064 от 25.05.2021 № 333)
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год (базовый год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
1.1.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
25
26
35
40
50
60
70
70
70
70
70
70
70
1.2.
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
34,61
34,61
36
40
45
50
55
60
65
67
68
69
70
1.3.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
%
30
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
37,8
100
100
100
100
100
100
100
1.5.
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
%
0 (базовое значение)
25
50
70
80
1.6.
Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных (муниципальных) услуг (функций) (далее - ЕПГУ), использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
%
0 (базовое значение)
30
50
50
60
2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»
2.1.
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
24,6
24
23
20
18
15
13
12
11
10
8
7
5
3. Подпрограмма «Информационное государство»
3.1.
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы многофункциональных центров (далее - МФЦ)
%
0
0
14,3
57,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - РПГУ)
Ед.
18
19
28
38
54
61
67
79
100
103
114
122
130
3.3.
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта1 в электронной форме
Человек на 10000 жителей области
0
0
0
22,56
22,56
22,56
2852,7 (1)
2852,8
3600
3601
3602
3603
3604
3.4.
Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)
%
0
0
0
100
100
100
87 (1)
88
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
3.5.
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.7.
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
%
0
0
0
99
99
99
40,3 (1)
-
-
-
-
-
-
3.8.
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области
%
0
0
0
99
99
99
27 (1)
30
30,3
100
100
100
100
3.9.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления
(далее - ОМСУ) и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1, заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме
Ед.
0
0
0
260
260
260
257 (1)
-
-
-
-
-
-
3.10.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренную перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1, заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме)
Ед.
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.11.
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий
%
78,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего
%
85,6
70
70
70
70
70
70
70
3.14.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях)
%
10,5
10
10
10
10
10
10
30
3.15.
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
%
0 (базовое значение)
0
0
- (2)
-
-
-
3.16.
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
%
0 (базовое значение)
0
0
- (2)
-
-
-
3.17.
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
%
100 (базовое значение)
100
100
- (2)
-
-
-
3.18.
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
%
0 (базовое значение)
0
0
- (2)
-
-
-
3.19.
Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру
%
0 (базовое значение)
0 (2)
0
0
100
3.20.
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
Шт.
0 (базовое значение)
25 (2)
50
70
80
3.21.
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ
Усл. ед.
0 (базовое значение)
10 (2)
20
40
50
3.22.
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
%
0 (базовое значение)
25 (2)
50
70
80
3.23.
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг
%
0 (базовое значение)
15 (2)
30
40
50
3.24.
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
%
0 (базовое значение)
25 (2)
55
75
95
3.25.
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
балл
0 (базовое значение)
3,8 (2)
3,9
4
4,4
3.26.
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
Усл. ед.
0 (2) (базовое значение)
1
2
3
3.27.
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
%
0 (базовое значение)
30 (2)
50
50
60
3.28.
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
Час
0 (базовое значение)
0
0
- (3)
-
-
-
3.29.
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
Тыс. чел.
0 (базовое значение)
0
0
- (3)
-
-
-
3.30.
Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
%
0 (базовое значение)
0
0
- (3)
-
-
-
3.31.
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
Тыс. чел.
1,625 (базовое значение)
0
0
- (4)
-
-
-
3.32.
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
Тыс. чел.
1,3 (на декабрь 2019 г.)
0
0
- (4)
-
-
-
3.33.
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
Чел.
0
0 (базовое значение)
75
71
76
77
3.34.
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий
%
100 (на декабрь 2019 г.)
0
0
- (5)
-
-
-
3.35.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
100
100
- (6)
-
-
-
3.36.
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
9
27
- (6)
-
-
-
3.37.
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
40
64
- (6)
-
-
-
3.38.
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
50
40
- (6)
-
-
-
3.39.
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
45 (базовое значение)
100 (6)
100
100
100
3.40.
В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
0
0
7,55
100
3.41.
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi
0 (базовое значение)
0 (6)
0
7,55
100
3.42.
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
Ед.
0 (базовое значение)
1
1
1
1
4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
4.1.
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
0
0
23,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных
на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил 7 , оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил 7
%
0
63,5 .8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
5.1.
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
Ед.
2
30
30
30
30
30
30
30
5.2.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
0,27
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
5.3.
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
0,52
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5.4.
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
Ед.
1
3
3
3
3
1. Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. В пункте 3.3 рост значения показателя в 2018 году объясняется изменением подхода к его расчету. По сравнению с предыдущим периодом, когда представлялось среднемесячное значение показателя, с 2018 года по запросу Счетной Палаты Российской Федерации показатель стал рассчитываться как годовое значение. В пункте 3.4 снижение показателя в 2018 году обусловлено прекращением в 2018 году работы над законопроектом по использованию информационной системы «Контингент» и формированием у родительской общественности отрицательного мнения о необходимости предоставления своих персональных данных и данных своих детей в эту систему. В пункте 3.7 снижение показателя в 2018 году и отсутствие плановых показателей до 2024 года обусловлено отсутствием федерального нормативного правового акта, в котором установлена ответственность перевозчика за непередачу данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (региональную навигационно-информационную систему). В пункте 3.8 снижение показателя в 2018 году обусловлено отсутствием правовых оснований обязать муниципальные образования проводить данную работу, а также недостатком квалифицированных кадровых ресурсов. В пункте 3.9 снижение показателя обусловлено сокращением количества сельских поселений (объединение), отсутствие плановых значений до 2024 года вызвано следующими причинами: с октября 2018 года органы ЗАГС Тамбовской области, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, начнут работу в новой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Данная программа разработана с целью сокращения письменных обращений и запросов, увеличения электронного документооборота. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-19-14/9 «Об оптимизации структуры органов ЗАГС» и в целях подготовки информации о количестве органов местного самоуправления городских и сельских поселений, за которыми предполагается сохранить полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния с 01.10.2018, управление ЗАГС Тамбовской области провело анализ исполнения переданных полномочий органами местного самоуправления. Анализ статистических данных за последние три года показывает, что доля актов гражданского состояния, регистрируемых органами местного самоуправления поселений, во многих муниципальных районах крайне мала. Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о прекращении государственной регистрации актов гражданского состояния в тех поселениях, где данная услуга не востребована населением.
2. В соответствии с Дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-68/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-68 с 2021 года все показатели проекта заменены на новые (показатели 3.21, 3.23-3.25 перенесены из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»).
3. В соответствии с Дополнительным соглашением от 22.12.2020 № 071-2019-D4001-58/0.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-58 с 01.01.2021 года показатели проекта удалены.
4. В соответствии с Дополнительным соглашением от 10.12.2020 № 139-2019-D3001-68/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 16.07.2019 № 139-2019-D3001-68 с 2021 года показатели проекта заменены на новые.
5. В соответствии с Дополнительными соглашениями от 14.12.2020 № 071-2019-D5001-70/1 и от 23.12.2020 № 071-2019-D5001-70/0.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-70 с 01.01.2021 показатели проекта обнулены и удалены (четыре показателя перенесены в федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»).
6. В соответствии с Дополнительным соглашением от 04.12.2020 № 071-2019-D2001-68/2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-68 показатели проекта удалены и с 2021 года заменены на новые.
7. Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
8. Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
(приложение № 2 изложено в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045, от 01.12. 2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179,от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369 от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121, от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
12
2019
850814
0
0
0
850814
2020
11
2020
893000
0
0
0
893000
2021
10
2021
885000
0
0
0
885000
2022
8
2022
885000
0
0
0
885000
2023
7
2023
885000
0
0
0
885000
2024
5
2024
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)
Управление информационных технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
756808
0
0
0
756808
2020
65
2020
537000
0
0
0
537000
2021
67
2021
532500
0
0
0
532500
2022
68
2022
532500
0
0
0
532500
2023
69
2023
532500
0
0
0
532500
2024
70
2024
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление информационных технологий
Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
Ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
2021
198
2021
0
0
0
0
0
2022
198
2022
0
0
0
0
0
2023
198
2023
0
0
0
0
0
2024
198
2024
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
Ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
2021
74
2021
0
0
0
0
0
2022
74
2022
0
0
0
0
0
2023
74
2023
0
0
0
0
0
2024
74
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1607622
0
0
0
1607622
2020
1430000
0
0
0
1430000
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
2021
70
2021
0
0
0
0
0
2022
70
2022
0
0
0
0
0
2023
70
2023
0
0
0
0
0
2024
70
2024
0
0
0
0
0
1.1.
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
Ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
67
2018
0
0
0
0
0
2019
79
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
103
2021
0
0
0
0
0
2022
114
2022
0
0
0
0
0
2023
122
2023
0
0
0
0
0
2024
130
2024
0
0
0
0
0
1.2.
внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
Ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Управление информационных технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
Ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
2.
Развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий
Управление информационных технологий, управление делами,
с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации закупок» (далее - ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
100
2019
156947,0
0
156947,0
0
0
2020
100
2020
133958,99
7152,05
126806,94
0
0
2021
100
2021
245102,6
42130,1
202972,5
0
0
2022
100
2022
83340,5
36932,5
81156,9
0
0
2023
100
2023
128918,8
81599,2
47319,6
0
0
2024
100
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
2.1.
предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» (далее - ТОГБУ «РИТЦ»)
Управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС, управление информационных технологий
Количество выполненных работ
Шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13194
2018
105737,3
0
105737,3
0
0
2019
13469
2019
132241,8
0
132241,8
0
0
2020
13473
2020
106189,9
0
106189,9
0
0
2021
7597
2021
57368,5
0
57368,5
0
0
2022
10616
2022
42472,6
0
42472,6
0
0
2023
6590
2023
42472,6
0
42472,6
0
0
2024
13485
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2021
да
2022
да
2023
да
2024
да
2.2.
приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление информационных технологий, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
37784,0
0
37784,0
0
0
2019
100
2019
12705,2
0
12705,2
0
0
2020
100
2020
4571,08
0
4571,08
0
0
2021
100
2021
128430,6
0
128430,6
0
0
2022
100
2022
1,7
0
1,7
0
0
2023
100
2023
1,7
0
1,7
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2021
70
2022
70
2023
70
2024
70
2.3.
создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее - система)
Комитет государственного заказа области, ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»
Уровень надежности функционирования системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
100
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
100
2020
15900,0
0
15900,0
0
0
2021
100
2021
15900,0
0
15900,0
0
0
2022
100
2022
3180,0
0
3180,0
0
0
2023
100
2023
3180,0
0
3180,0
0
0
2024
100
2024
14500,0
0
14500,0
0
0
2.4.
создание ситуационного центра главы администрации области
Управление информационных технологий, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.5.
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление информационных технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного взаимодействия, в общем количестве проверок
%
2021
75
2021
5789,5
5268,4
521,1
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2.5.1.
субсидия ТОГБУ «РИТЦ» на реализацию мероприятия соглашения с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.02.2018
№ 071-08-2018-037 о предоставлении субсидии бюджету Тамбовской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета
Управление информационных технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
2.5.2.
автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода, в том числе: закупка автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в области для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»;
обеспечение соответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в области
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок
%
2020
2020
2021
75
2021
5789,5
5268,4
521,1
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2.6.
развитие информационной системы службы занятости населения области, обеспечивающей автоматизацию основных направлений деятельности, интеграцию с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие информационной системы службы занятости населения области
Да /нет
2018
да
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.7.
федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
%
2020
0
2020
7298,01
7152,05
145,96
0
0
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
%
2020
0
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
%
2020
100
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
%
2020
0
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля органов государственной власти, использующих
государственные облачные сервисы и инфраструктуру
%
2021
0
2021
2022
0
2022
2023
0
2023
2024
100
2024
Количество реализованных на базе единой платформы
сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
Шт.
2021
25
2021
2022
50
2022
2023
70
2023
2024
80
2024
Количество государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти в реестровой модели
и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ
Усл. ед.
2021
10
2021
2022
20
2022
2023
40
2023
2024
50
2024
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного
программного обеспечения и платформ от общих расходов
на закупку или аренду программного обеспечения
%
2021
25
2021
2022
50
2022
2023
70
2023
2024
80
2024
Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг
%
2021
15
2021
2022
30
2022
2023
40
2023
2024
50
2024
Доля массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего
количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
%
2021
25
2021
2022
55
2022
2023
75
2023
2024
95
2024
Уровень удовлетворенности качеством предоставления
массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
Балл
2021
3,8
2021
2022
3,9
2022
2023
4
2023
2024
4,4
2024
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках
межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
Усл. ед.
2021
0
2021
2022
1
2022
2023
2
2023
2024
3
2024
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях
получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, от общего числа зарегистрированных
пользователей ЕПГУ
%
2021
30
2021
2022
50
2022
2023
50
2023
2024
60
2024
2.7.1.
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Тамбовской области (перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - единая система), на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх, одобренными на подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности)
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Тамбовской области
Шт.
2020
1
2020
7298,01
7152,05
145,96
0
0
Количество сервисов, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.хх.
Шт.
2020
43
2020
2.8.
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»,
управление образования и науки области
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
%
2020
100
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»
%
2020
27
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
%
2020
64
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»
%
2020
40
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
%
2021
100
2021
2022
100
2022
2023
100
2023
2024
100
2024
В государственных (муниципальных) образовательных
организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети Интернет
%
2020
0
2020
2021
0
2021
2022
0
2022
2023
7,55
2023
75980,8
74461,2
1519,6
0
0
2024
100
2024
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi
%
2021
0
2021
2022
0
2022
2023
7,55
2023
2024
100
2024
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
Ед.
2020
0
2020
2021
1
2021
37614,0
36861,7
752,3
0
0
2022
1
2022
37686,2
36932,5
753,7
0
0
2023
1
2023
7283,7
7138,0
145,7
0
0
2024
1
2024
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.1.
обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.2.
приобретение средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
Ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
156947,0
0
156947,0
0
0
2020
133958,99
7152,05
126806,94
0
0
2021
245102,6
42130,1
202972,5
0
0
2022
83340,5
36932,5
46408,0
0
0
2023
128918,8
81599,2
47319,6
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
100
2019
1435
0
0
0
1435
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
6180
0
0
0
6180
2023
100
2023
6494
0
0
0
6494
2024
100
2024
6819
0
0
0
6819
1.1.
внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил1
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами
Ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
13
2019
1435
0
0
0
1435
2020
13
2020
0
0
0
0
0
2021
13
2021
0
0
0
0
0
2022
13
2022
6180
0
0
0
6180
2023
13
2023
6494
0
0
0
6494
2024
13
2024
6819
0
0
0
6819
1.2.
предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее - АО «РНИЦ»)
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
Да/нет
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
1.3.
предоставление средств в целях увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставный капитал АО «РНИЦ»
Комитет по управлению имуществом области
Средства предоставлены в целях увеличения уставного капитала
Да/нет
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,62
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил.1, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил1
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
100
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
100
2022
1401,7
0
0
0
1401,7
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.1.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
621,2
0
0
0
621,2
2021
100
2021
965,2
0
0
0
965,2
2022
100
2022
1008,2
0
0
0
1008,2
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.2.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20)3
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.3.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
122,4
0
0
0
122,4
2021
100
2021
122,4
0
0
0
122,4
2022
100
2022
122,4
0
0
0
122,4
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.4.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
263,6
0
0
0
263,6
2021
100
2021
271,1
0
0
0
271,1
2022
100
2022
271,1
0
0
0
271,1
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
1435
0
0
0
1435
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
7581,7
0
0
0
7581,7
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
1.
Повышение уровня безопасности населения
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
100
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
100
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
100
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
100
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.1.
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
Ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
30
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
30
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
30
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
30
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.2.
реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
2021
0,71
2021
0
0
0
0
0
2022
0,71
2022
0
0
0
0
0
2023
0,71
2023
0
0
0
0
0
2024
0,71
2024
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
2021
1,02
2021
2022
1,02
2022
2023
1,02
2023
2024
1,02
2024
2.
Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК БГ) на территории пилотных муниципальных образований
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области,
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК БГ
Ед.
2019
2019
0
0
0
0
0
2020
1
2020
0
0
0
0
0
2021
3
2021
0
0
0
0
0
2022
3
2022
2023
3
2023
2024
3
2024
2.1.
проектирование комплекса в пилотных муниципальных образованиях
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области,
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Наличие проектной документации
Да/нет
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
2021
да
2021
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
2.2.
внедрение компонентов АПК БГ в пилотных муниципальных образованиях
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области,
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Наличие функционирующей автоматизированной информационной системы АПК БГ
Да/нет
2019
нет
2019
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1965455,7
0
356398,7
0
1609057
2020
1709478,89
7152,05
271319,64
0
1431007,2
2021
1698710,2
42130,1
237721,4
0
1418858,7
2022
1543171,1
36932,5
81156,9
0
1425081,7
2023
1587661,7
81599,2
82068,5
0
1423994
2024
1687874,89
0
263555,89
0
1424319
1. Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
2. Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3. Значение приведено справочно.
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 3
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
(приложение № 3 изложено в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045, от 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179, ОТ 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369, от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121, от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единицы измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Подпрограмма «Информационное государство»
Обеспечение функционирования областных государственных информационных систем и межведомственных элементов инфраструктуры электронного правительства области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
-
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
-
Оплата осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/нет)
да
да
да
да
-
22489,2
21497,2
23483
48030
-
Осуществление функции Удостоверяющего центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное обеспечение деятельности организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество показателей функционирования, единиц
13194
13469
13473
7597
10616
6590
13485
105737,3
132241,8
106189.9
57368,5
42472,6
42472,6
78660,1
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
Показатель (коэффициент) бесперебойной работы Системы 112
100
1
1
1
12745,2
27748,9
27748,9
27748,9
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 4
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
(приложение № 4 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179 от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369) от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1965455,7
0
356398,7
0
1609057
2020
1709478,89
7152,05
271319,64
0
1431007,2
2021
1698710,2
42130,1
237721,4
0
1418858,7
2022
1543171,1
36932,5
81156,9
0
1425081,7
2023
1587661,7
81599,2
82068,5
0
1423994
2024
1687874,89
0
263555,89
0
1424319
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
3063161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС)
2018
328080,01
5274,1
322805,91
0
0
2019
344398,7
0
344398,7
0
0
2020
262571,69
7152,05
255419,64
0
0
2021
263951,5
42130,1
2211821,4
0
0
2022
114909,4
36932,5
77976,9
0
0
2023
84506,9
7138,0
77368,9
0
0
2024
249055,89
0
249055,89
0
0
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1036000
0
0
0
1036000
2019
1104286
0
0
0
1104286
2020
1431007,2
0
0
0
1431007,2
2021
1418858,7
0
0
0
1418858,7
2022
1425081,7
0
0
0
1425081,7
2023
1423994
0
0
0
1423994
2024
1424319
0
0
0
1424319
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Комитет государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
15900,0
0
15900,0
0
0
2021
15900,0
0
15900,0
0
0
2022
3180,0
0
3180,0
0
0
2023
3180,0
0
3180,0
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
Управление образования и науки области
2023
75980,8
74461,2
1519,6
2024
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1607622
0
0
0
1607622
2020
1430000
0
0
0
1430000
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Управление информационных технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1607622
0
0
0
1607622
2020
1430000
0
0
0
1430000
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
156947,0
0
156947,0
0
0
2020
133958,99
7152,05
126806,94
0
0
2021
245102,6
42130,1
202972,5
0
0
2022
83340,5
36932,5
46408,0
0
0
2023
128918,8
81599,2
47319,6
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Управление информационных технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент АХРиКС
2018
149317,01
5274,1
144042,91
0
0
2019
144947,0
0
144947,0
0
0
2020
118058,99
7152,05
110906,94
0
0
2021
229202,6
42130,1
187072,5
0
0
2022
80160,5
36932,5
43228
0
0
2023
49758,0
7138,0
42620
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Комитет государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
15900,0
0
15900,0
0
0
2021
15900,0
0
15900,0
0
0
2022
3180,0
0
3180,0
0
0
2023
3180,0
0
3180,0
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление образования и науки области
2023
75980,0
74461,2
1519,6
0
0
2024
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
1435
0
0
0
1435
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
7581,7
0
0
0
7581,7
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Управление информационных технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
1435
0
0
0
1435
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
7581,7
0
0
0
7581,7
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Управление информационных технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
Департамент АХРиКС
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Подпрограмма
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
(паспорт изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Цель подпрограммы
Снижение цифрового неравенства на территории области
Задача подпрограммы
Развитие базовой инфраструктуры информационного общества
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, его значение на последний год реализации
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью - 5%
позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 №1022)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 28.09.2015 № 1064, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022)
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 13153852 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1607622 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Основными показателями, характеризующими развитие ИКТ - инфраструктуры и использование ИКТ в домохозяйствах и населением, являются:
телефонная плотность фиксированной электросвязи (количество телефонных аппаратов на 100 человек населения);
проникновение подвижной сотовой связи (количество абонентов на 100 человек населения);
количество персональных компьютеров на 100 человек населения;
доля взрослого населения, использующего Интернет;
доля домохозяйств, имеющих телефон фиксированной связи;
доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон;
число мобильных сотовых телефонов на 100 домохозяйств;
доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет.
В рейтинге российских регионов Тамбовская область по подындексам «ИКТ - инфраструктура» и «Использование ИКТ в домохозяйствах и населением» занимает 14 и 15 места в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО), а в Российской Федерации - 68 и 81 соответственно.
Как видно из приведенных данных, развитость информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является низкой.
На территории области более 30 операторов оказывают услуги связи по таким направлениям как:
услуги местной, международной и междугородней телефонной связи (ТФ ОАО «Ростелеком», закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) «Юго-Восток ТрансТелеком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»);
услуги сотовой связи («МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «ТамбовGSM»);
услуги доступа в сеть Интернет - операторы связи (операторы ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеком»; общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Ланта», ООО «Прокма», ООО »Системы связи» («Зеленая точка»), Центр информационных технологий ТГТУ, филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» - на территории области 314 пунктов коллективного доступа населения).
При этом для информационно-телекоммуникационной инфраструктуры характерно неравномерное развитие по территории Тамбовской области - областной центр, иные городские округа и административные центры муниципальных районов, сельские населенные пункты, которое является следствием неравномерного становлением конкуренции на территории области.
Если на территории города Тамбова функционируют не менее десяти организаций, предоставляющие информационные и телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, то в сельской местности это количество ограничивается пятью.
Предоставление услуги связи «доступ в сеть Интернет» в сельской местности с помощью проводных технологий оказывает только одна компания - ТФ ОАО «Ростелеком».
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы
(наименование изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Приоритетным направлением региональной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий по снижению цифрового неравенства на территории области за счет развития базовой телекоммуникационной инфраструктуры организаций, оказывающих услуги связи на территории области.
Целью подпрограммы является снижение цифрового неравенства на территории области.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующую задачу:
развитие базовой инфраструктуры информационного общества.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
3. Показатель (индикатор) достижения цели и решения задачи, основной ожидаемый конечный результат подпрограммы
Показателем достижения цели и решения задачи подпрограммы является:
доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью - 5%.
Ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение доступности для населения области современных телекоммуникационных услуг по всей территории области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задачи подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
развитие сети базовых станций операторов сотовой связи;
развитие магистральной сети передачи данных.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать снижению уровня «цифрового неравенства» на территории области.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
(раздел 5 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118, от 28.09.2015 № 1064, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022 от 15.01.2020 № 22)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 13153852 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1607622 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей.»;
6. Механизмы реализации подпрограммы
(раздел введен постановлением администрации Тамбовской области от 25.05.2018 № 520)
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
(приложение № 6 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 30.12.2014 № 1729, от 16.04.2018 № 369 от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 15.01.2020 № 22)
Подпрограмма
«Информационное государство» (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители
подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области; комитет государственного заказа области; управление труда и занятости населения области
Программно целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»
(позиция введена постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель подпрограммы
Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
Задачи
подпрограммы
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
«внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;
подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных разработок»;
(абзацы введены постановлением администрации тамбовской области от 15.01.2020 № 22)
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕГТГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме - 3604 человека на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта* - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3% (2018 год);
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед. (2018 год);
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%;
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру - 100%;
количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 шт.;
количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 усл. ед.;
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг - 50%;
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 95%;
уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ - 4,4 балла;
количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством - 3 усл. ед.;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%;
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 ч (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления - 77 чел.;
увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 27% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 64% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100%;
в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» - 100%;
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi - 100%;
на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи - 1 ед.
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счёт всех источников финансирования - 1761020,4 тыс. рублей:
в 2014 г. - 219002,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 148418,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 167779,24 тыс. рублей;
в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 133958,99 тыс. рублей;
в 2021 г. - 245102,6 тыс. рублей;
в 2022 г. - 83340,5 тыс. рублей;
в 2023 г. - 128918,8 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Тамбовской области - 1495676,15 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 126806,94 тыс. рублей;
в 2021 г. - 202972,5 тыс. рублей;
в 2022 г. - 46408,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 47319,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета ** - 217487,95 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;
в 2021 г. - 42130,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей;
в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
* Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 №ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации;
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
** Объемы со финансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
(позиция изложена в редакции постановлени1 администрации Тамбовской области от 18.12.2018 № 1336), от 13.05.2019 № 527)
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Как отмечалось в разделе 1 государственной программы, формирование электронного правительства региона осуществлялось поэтапно, от обеспечения ОИВ и ОМСУ средствами вычислительной техники и создания сети передачи данных администрации области - на первом этапе до внедрения информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающих централизацию технологических и информационных ресурсов и функционирование системы телефонной связи, системы аудио- и видеоконференцсвязи - на втором этапе, и осуществление перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг с использованием электронного межведомственного взаимодействия - на третьем этапе.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
(название изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018)
В соответствии с приоритетными направлениями, сформулированными в разделе 2 государственной программы, целью подпрограммы является создание и развитие электронных сервисов информационного государства.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем ОИВ.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018)
(раздел изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018)
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием РПГУ - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 3604 человека на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3% (2018 - последний год реализации);
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед. (2018 - последний год реализации);
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%);
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%.
В подпрограмму включены показатели:
федерального (регионального) проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»:
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру - 100%;
количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 шт.;
количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 усл. ед. (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг - 50% (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 95% (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством - 3 усл. ед.;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%;
федерального (регионального) проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)»:
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
федерального (регионального) проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»:
количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления - 77 чел.;
федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»:
увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
федерального (регионального) проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»:
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 27% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 64% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100%;
в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет - 100%;
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi - 100%;
на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи - 1 ед.»;
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
(раздел изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 18.12.2018 № 1336)
Для решения задач подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности ОИВ области.
Подробная информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Между администрацией Тамбовской области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключено соглашение от 13.02.2018 №071-08-2018-037 о предоставлении субсидии бюджету Тамбовской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета. Субсидия направляется в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический центр» (пункт 2.5.1 раздела «Подпрограмма «Информационное государство» в приложении №2 к государственной программе) на реализацию мероприятия «Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя». Мероприятие реализуется посредством:
доработки государственной информационной системы Тамбовской области учета хода предоставления государственных и муниципальных услуг в целях обеспечения ее подключения к не менее трем единым интерактивным формам заявлений, реализованным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) Минкомсвязью России, с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках Методической рекомендации по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.Х;
обеспечения предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» с использованием интерфейса и инструментов ЕПГУ;
информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а именно – размещения рекламно-информационных материалов (баннеров, видеороликов, аудиороликов, иных материалов, произведенных Тамбовской областью и/или предоставляемых Минкомсвязью России) в средствах массовой информации, в том числе в интернете, социальных сетях (за исключением создания и развития сообществ), на телевидении и радио, в наружной рекламе.
Реализация всех мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В июле 2019 г. между администрацией Тамбовской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключены соглашения о реализации федеральных (региональных) проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В целях реализации соглашений в подпрограмму включены новые мероприятия:
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)».
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)»: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Тамбовская область).
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»: увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Тамбовская область).
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных разработок.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр». Сведения по прогнозу сводных показателей государственного задания приведены в приложении № 3 к государственной программе «Информационное общество (2014 - 2020 годы)
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
(раздел 6 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 1761020,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской области - 1495676,15 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 217487,95 тыс. рублей, внебюджетных источников - 47856,3 тыс. рублей
(абзац изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы представлена в приложении № 4 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, комитет государственного заказа области, управление труда и занятости населения области.
Соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям и механизму реализации.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
(приложение № 7 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 30.12.2014 № 1729, от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022)
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
(паспорт изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители подпрограммы
Комитет по управлению имуществом области
Цель подпрограммы
Создание условий получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-навигационных технологий
Задачи подпрограммы
Создание информационно-технологической инфраструктуры регионального навигационно-информационного центра;
создание ведомственных информационных систем мониторинга социально-экономического развития области с использованием информационно-навигационных технологий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы - 100%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил* -
100 %
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счёт всех источников финансирования - 247199,95 тыс. рублей:
в 2014 г. - 44818,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 84416,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 16000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1435,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1007,2 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1358,7 тыс. рублей;
в 2022 г. - 7581,7 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета ** - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 162777,95 тыс. рублей;
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 16000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1435,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1007,2 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1358,7 тыс. рублей;
в 2022 г. - 7581,7 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 28.09.2015 № 1064, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 04.10.2019 № 1121 от 15.01.2020 № 22)
* Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».
** Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством транспорта Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Национальные интересы России настоятельно требуют перехода на инновационный путь развития, основанный на умении практически использовать современные технологии и научные знания. Сегодня спутниковая глобальная навигационная система (ГЛОНАСС) и результаты космической деятельности (РКД) играют особую роль - это перспективная массовая технология, оказывающая влияние на развитие различных сфер экономики, формирующая новые бизнесы и новое качество жизни. Широкомасштабное внедрение космических продуктов и услуг, расширение областей их использования является одним из основных направлений повышения эффективности экономики субъектов Российской Федерации - задачей национального уровня, которая может быть решена только на основе интеграции усилий и ресурсов всех потенциальных потребителей результатов космической деятельности. Эффективное использование результатов космической деятельности и их внедрение в реальные процессы обеспечения жизнедеятельности органов государственной власти и населения приобретает значение стратегического фактора для дальнейшего ускорения социально-экономического развития Тамбовской области.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-3, целенаправленная работа по созданию условий для формирования региональной инновационной системы, созданию технопарков, бизнес-инкубаторов, диверсификация экономики области на основе инновационного технологического развития позволит повысить инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность наукоемкой, высокотехнологичной продукции, эффективное использование природного, производственного, трудового и научного потенциала, построение целостной инновационно - инвестиционной инфраструктуры с целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни населения Тамбовской области.
(абзац 2 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
Правовую основу подпрограммы составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области:
Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;
перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.04.2007 № Пр-619 ГС по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 27 марта 2007 г., г. Калуга;
постановления Правительства Российской Федерации:
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»;
от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 27.08.2005 № 1314-р «О концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов»;
от 21.06.2013 № 1042-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 - 2014 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»;
поручения Правительства Российской Федерации от 29.09.2007 № СИ-П7-4737 «О комплексе мер по подготовке и повышению квалификации специалистов в области использования результатов космической деятельности с учетом потребности субъектов Российской Федерации»;
протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 10.08.2010, г. Рязань «Об использовании технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития регионов Российской Федерации»;
перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 19.07.2011 № ВП-П16-5017 по итогам рабочей поездки в Уральский федеральный округ;
постановление администрации области от 08.02.2013 № 115 «Об использовании системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в целях социально-экономического развития Тамбовской области».
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
(название изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Главная проблема в сфере использования РКД в Тамбовской области состоит в отсутствии целостной региональной инфраструктуры использования РКД в интересах ОИВ, ОМСУ, предприятий и организаций, населения, а проводимые работы, как правило, носят ведомственный характер, )(решают частные вопросы и не имеют четкой координации. В результате появляется дублирование выполняемых мероприятий, применение различных технологий обработки и представления пространственных данных, что препятствует формированию единого информационного пространства Тамбовской области и не способствует целевому использованию финансовых средств, в том числе и выделяемых различными ведомствами для решения собственных задач на территории области. Кроме того, такое положение дел не обеспечивает решение системообразующих базовых задач, а именно -повышение конкурентоспособности экономики Тамбовской области, проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности Тамбовской области, эффективное использование ресурсного потенциала Тамбовской области, обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения, повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Тамбовской области.
К основным причинам такого положения следует отнести:
отсутствие целостной областной инфраструктуры использования результатов космической деятельности, и в первую очередь инфраструктуры информационного обеспечения ОИВ, ОМСУ, а также системы оказания услуг юридическим и физическим лицам;
недостаточная информированность должностных лиц, конечных пользователей о готовых к использованию и создаваемых спутниковых навигационных технологиях с использованием системы ГЛОНАСС, средств дистанционного космического мониторинга территорий и объектов и других результатов космической деятельности;
отсутствие целостной системы подготовки и повышения квалификации специалистов - пользователей спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, средств дистанционного космического мониторинга и других результатов космической деятельности;
отсутствие необходимой координации деятельности в области внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, средств космического мониторинга территорий и объектов и других результатов космической деятельности в области;
неразвитость законодательного и технологического нормативного обеспечения процессов создания и использования информационных ресурсов, получаемых в результате космической деятельности.
На сегодняшний день практика внедрения космических технологий, продуктов и услуг в регионах России позволяет констатировать, что в современных условиях эффективное использование РКД является одним из действенных антикризисных механизмов, обеспечивающих значительную экономию финансовых и материальных средств, что обусловлено:
жизненной необходимостью ускорения перехода Тамбовской области к инновационной модели развития;
необходимостью качественной модернизации экономики Тамбовской области в информационной сфере;
готовностью широкого спектра космических технологий, продуктов и услуг к практическому внедрению в реальные социально-экономические процессы Тамбовской области.
Комплексное использование результатов космической деятельности программно-целевыми методами способно придать экономике области инновационный характер, усилить рыночные механизмы, повысить качество жизни населения, расширить спектр оказываемых услуг.
В этой связи определена цель подпрограммы:
создание условий получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-навигационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
создание информационно-технологической инфраструктуры регионального навигационно-информационного центра;
создание ведомственных информационных систем мониторинга социально-экономического развития области с использованием информационно-навигационных технологий.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
(раздел 3 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
степень готовности региональной информационно-навигационной системы - 100%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте б пункта 4 Правил* - 100%.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
создание технологических, организационных и правовых основ внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;
формирование региональной информационно - навигационной инфраструктуры Тамбовской области по использованию спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
повышение уровня использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и других результатов космической деятельности в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности на территории Тамбовской области;
расширение номенклатуры и повышение количества электронных услуг, оказываемых юридическим лицам и населению с использованием результатов космической деятельности;
формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей повышение эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности в системах государственного управления и местного самоуправления, деятельности бюджетных организаций Тамбовской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии областной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных об объектах и территориях Тамбовской области с электронными картами, космоснимками, данными систем ГЛОНАСС/GPS и других информационных систем;
подготовка государственных гражданских служащих, работников бюджетной сферы и служащих органов местного самоуправления к использованию передовых информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, в том числе повышение уровня их квалификации и профессиональной подготовки;
стимулирование и поддержка развития рынка продуктов и услуг на основе использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности.
* Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задач подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
создание региональной навигационно-информационной системы области;
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать:
повышению уровня безопасности на транспортной инфраструктуре области;
повышению эффективности использования транспортных средств различными категориями пользователей на территории области.
(раздел 5 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
(раздел 5 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 30.12.2014 № 1729, от 28.09.2015 № 1064, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022, от 04.10.2019 № 1121)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 247199,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников - 162777,95 тыс. рублей.».
(абзац 2 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22)
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством транспорта Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы представлена в приложении № 4 к государственной программе
6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям
(изложено в редакции постановления администрации тамбовской области от 28.07.2017 № 719,от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022)
Приложение № 8
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители
подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области;
управление региональной безопасности области
(абзац дополнен постановлением администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Цель подпрограммы
Повышение эффективности проводимых мероприятий по формированию безопасной среды обитания в Тамбовской области на основе комплексной информатизации и построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»)
Задачи подпрограммы
Построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области - 100%; количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112 - 30 ед.; доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации 0,71%;
доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации - 1,02%
(абзац дополнен постановлением администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК «Безопасный город» - 3
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается с 2017 по 2024 годы, один этап
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017-2024гг. за счёт всех источников финансирования - 763228,18 тыс. рублей:
в 2017 г. – 51187,8тыс. рублей;
в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 199451,7тыс. рублей;
в 2020 г. – 144512,9тыс. рублей;
в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. – 148220,6тыс. рублей;
в 2024 г. – 154149,5тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Тамбовской области – 738040,88 тыс. рублей:
в 2017 г. – 26000,5тыс. рублей;
в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 199451,7тыс. рублей;
в 2020 г. – 144512,9тыс. рублей;
в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. – 148220,6тыс. рублей;
в 2024 г. – 154149,5тыс. рублей;
средства федерального бюджета** – 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. – 25187,3тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Предметом регулирования подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Тамбовской области.
Объектами подпрограммы являются население Тамбовской области, органы государственной власти и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации и службы, независимо от их организационно-правовой формы, в области защиты жизни и здоровья населения, сохранности имущества, обеспечения личной и общественной безопасности, а также противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.
Важным направлением повышения эффективности их деятельности является комплексная информатизация процессов антикризисного управления.
В Концепции региональной информатизации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р (далее - Концепция), определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется реализовать автоматизированный информационный обмен между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и администрациями объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, координации действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Для решения этой задачи должна использоваться региональная информационно-коммуникационная инфраструктура, которая в соответствии с Концепцией создается в области.
В Тамбовской области организовано и функционирует 27 единых дежурно-диспетчерская служб (ЕДДС), осуществляющих взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами (ДДС).
Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов информационно-программного обеспечения функционирования вышеназванных органов управления без учета необходимости организации их совместной согласованной деятельности в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.
Разнородность и независимость названных компонентов затруднят их интеграцию, увеличат общие финансовые затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию. Снизятся оперативность совместного согласованного функционирования этих органов в процессах антикризисного управления и возможности дальнейшего развития их автоматизированного взаимодействия.
Как результат, такая «фрагментарная» информатизация может не привести к ожидаемому уровню снижения возможных негативных социально-экономических и политических последствий кризисных ситуаций и происшествий.
Целью построения АПК «Безопасный город» является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на местном уровне.
В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» будет осуществляться в основном из средств бюджета Тамбовской области.
При реализации подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные организационные, финансовые и экономические риски. Реализация данных рисков может повлечь срыв подпрограммных мероприятий, что понизит уровень безопасности населения области.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к невыполнению ряда мероприятий государственной подпрограммы. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации подпрограммы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных и конечных результатов подпрограммы.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков.
Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости оборудования и имущества.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации подпрограммы.
В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках подпрограммы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации ее мероприятий и финансового контроля.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития АПК «Безопасный город» сформированы с учетом целей и задач, поставленных в Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14.
Основной целью подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Основными задачами подпрограммы являются:
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
обеспечение информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; создание Системы-112 в Тамбовской области.
Эффективная реализация подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов на следующих приоритетных направлениях:
создание пилотных (опытных) участков АПК «Безопасный город» и отработка типовых программно-технических решений;
разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Тамбовской области;
создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами;
организационно-техническое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках государственной программы подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2024 годы включительно.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы и их значений приведен в приложении № 1 к государственной программе.
Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), появления новых технологических и социально- экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие информационно-коммуникационных технологий в Тамбовской области.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение территориального развертывания и функционального развития Системы-112 на всей территории области;
обучение необходимого количества операторов для работы в Системе-112;
сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории области.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач в сфере повышения общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания.
Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности населения области» включает:
проектирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
оборудование центра вызова оперативных служб по единому номеру «112»;
подготовку специалистов, обеспечивающих работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
развертывание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории всей области.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
(раздел 5 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 763228,18 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета области – 738040,88 тыс. рублей, федерального бюджета – 25187,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.
(абзац 1 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы представлена в приложении № 4 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, управление региональной безопасности области. Решение задач по эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется совместно с соисполнителями подпрограммы путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2013 г. № 1181
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
(наименование изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
(в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 15.05.2014 № 531, от 23.09.2014 № 1118, от 30.12.2014 № 1729, от 28.09.2015 № 1064, от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045, от 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179, от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369, от 25.05.2018 № 520, от 10.10.2018 № 1022, от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121 от 15.01.2020
№ 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925, от 29.01.2021 № 58 от 25.05.2021 № 333)
В целях создания и развития механизмов получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности государственного управления и снижения «цифрового неравенства» на территории области, а также повышения эффективности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации области, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления администрация области постановляет:
1. Утвердить государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» согласно приложению.
(пункт 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области О.О. Иванова.
(пункт 3 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 28.04.2016 № 448)
Глава администрации области
О.И. Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тамбовской области
от 21.10.2013 № 1181
Государственная программа
Тамбовской области «Информационное общество» (далее - государственная программа)
(наименование изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Паспорт
государственной программы
(паспорт изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 15.05.2014 № 531, от 23.09.2014 № 1118, от 30.12.2014 № 1729, от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369, от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 15.01.2020 № 22 от 25.05.2021 № 333)
Ответственный исполнитель государственной программы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители государственной программы
Комитет по управлению имуществом области;
управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области;
комитет государственного заказа области;
управление региональной безопасности области;
управление труда и занятости населения области
Подпрограммы государственной программы
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (приложение № 5);
«Информационное государство» (приложение № 6);
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (приложение № 7);
«Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (приложение № 8)
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»
(позиция введена постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель государственной программы
Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий
Задачи государственной программы
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества; развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»;
обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;
построение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
создание на территории области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112)
Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС - 100%;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области - 100%;
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён из федерального (регионального) проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»);
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ), использующих сервисы ЕНГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%
Сроки и этапы реализации государственной программы
2014 - 2024 годы, реализация в один этап
Объемы и источники финансирования государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников финансирования - 16021383,7 тыс. рублей:
в 2014 г. - 983820,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1285834,85 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1181174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 995659 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1382542,24 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1965455,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1709478,89 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1698710,2 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1543171,1 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1587661,7 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1687874,89 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 2341835,85 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 356398,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 271319,64 тыс. рублей;
в 2021 г. - 237721,4 тыс. рублей;
в 2022 г. - 81156,9 тыс. рублей;
в 2023 г. - 82068,5 тыс. рублей;
в 2024 г. - 263555,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 302561,6 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;
в 2021 г. - 42130,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей;
в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 13376986,25 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1609057 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1431007,2 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1418858,7 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1425081,7 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267)
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 18.12.2018 № 1336)
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
(раздел изложен в редакции постановления администрации области от 15.05.2014 № 531,от 28.07.2017 № 719)
(раздел 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
(раздел 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2021 № 333))
1.1. Характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере реализации государственной программы
Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития. Применение ИКТ имеет большое значение для повышения качества жизни человека в современном обществе, эффективного функционирования органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления (далее - ОМСУ), повышения конкурентоспособности экономики, развития образования, здравоохранения и культуры.
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, принятая Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года», предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ.
Одним из важных направлений внедрения ИКТ является формирование электронного правительства, которое представляет собой новую форму организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающую за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов власти и ОМСУ.
Потребность в создании электронного правительства возникла в связи с запросом российского общества на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями, прежде всего в интересах рядовых граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Особое значение для Российской Федерации как для социального государства имеет оказание государственных и муниципальных услуг. В настоящее время это направление стало приоритетным, а принятые Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р и от 28.12.2011 № 2415-р установили основные принципы организации предоставления государственных и муниципальных услуг (предоставление услуг в электронной форме, электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг).
Формирование электронного правительства Тамбовской области проходило поэтапно. На первом этапе в 2006 - 2008 годах на территории области создана развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура ОИВ и ОМСУ в рамках реализации областной целевой программы «Информатизация органов государственной власти и местного самоуправления Тамбовской области на 2006 - 2010 годы» (в настоящее время утратила силу).
На втором этапе 2009 - 2012 годы (долгосрочная целевая программа «Формирование электронного правительства Тамбовской области на 2009 - 2012 годы») осуществлялась реализация новых принципов взаимодействия между обществом и органами власти, включая предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, а также внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Полученный опыт позволил перейти к решению задачи по переходу на предоставление в электронном виде социально значимых государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами в сфере реализации государственной программы являются следующие:
существенное цифровое неравенство на территории области; низкий уровень внедрения информационных систем в деятельность ОИВ и ОМСУ, в том числе используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
незавершенность задачи по переводу предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг;
низкий уровень использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории области;
недостаточный уровень эффективности расходования бюджетных средств ОИВ в сфере внедрения и использования информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе на приобретение средств вычислительной техники и внедрение ведомственных информационных систем ОИВ.
Завершение работы по формированию сервисов электронного правительства региона позволит создать принципиально новые возможности для взаимодействия ОИВ и ОМСУ между собой и населением.
Важными направлениями при обеспечении безопасности и стабильного социально-экономического развития области являются задачи по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению сохранности имущества, личной и общественной безопасности. Для решения этих задач необходимы скорость и эффективная координация сил реагирования (оперативных служб).
Наиболее эффективным решением, обеспечивающим максимальные значения перечисленных факторов безопасности, является создание на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), включающего систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112), общая координация работ по которым с 2017 года вошла в государственную программу в соответствии с распоряжением администрации области от 13.09.2016 № 403-р «О назначении ответственных за создание на территории Тамбовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Созданная ранее по Поручению Президента Российской Федерации от 13.07.2007 № Пр-1293ГС на территории области система видеонаблюдения за соблюдением правопорядка в общественных местах вошла в состав АПК «Безопасный город» в качестве отдельного сегмента.
Назрела необходимость оснащения подразделений органов внутренних дел техническими средствами с применением современных наукоемких информационных технологий, позволяющих повысить оперативность реагирования, раскрываемость правонарушений и преступлений, эффективность мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание в области Системы-112 значительно сократит время реагирования дежурных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечит своевременное их прибытие для оказания помощи пострадавшим.
1.2. Факторы рисков реализации государственной программы
Реализацию государственной программы могут усложнить следующие риски:
невыполнение инновационного сценария социально-экономического развития Российской Федерации;
недостаточная гибкость и слабая адаптируемость государственной программы к изменению общих тенденций развития информационных технологий и внешним факторам;
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках государственной программы и других государственных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ;
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны ОИВ и ОМСУ;
сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами, проведению мероприятий государственной программы по созданию информационных баз, реестров, классификаторов и единого идентификатора гражданина.
1.3. Правовая основа государственной программы
Правовую основу государственной программы составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области:
федеральные законы:
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
указы Президента Российской Федерации:
от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;
от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (далее - Стратегия);
постановления Правительства Российской Федерации:
от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»;
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям» (утратило силу);
от 25.04.2011 № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты» (утратило силу);
от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
от 07.07.2011 № 552 «О порядке предоставления федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами доступа к своим информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт» (утратило силу);
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад»;
от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;
от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера оперативных служб»;
от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»;
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
от 03.12.2014 № 2446-р «О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде;
Методические рекомендации «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация» (утверждены заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14);
нормативные правовые акты Тамбовской области:
Закон Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
постановления администрации области:
от 02.12.2009 № 1429 «Об электронном документообороте»;
от 02.12.2010 № 1411 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 03.06.2011 № 600 «О форматах электронных документов»;
от 27.07.2011 № 923 «Об универсальной электронной карте» (утратило силу);
от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 19.06.2012 № 734 «О Порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тамбовской области и подведомственными им учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)».»;
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы
(раздел 2 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2021 № 333)
Концепция определяет пять приоритетных направлений развития информационных технологий:
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;
обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с ОИВ и ОМСУ;
противодействие использованию информационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.
Целью Стратегии является создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний.
Согласно Стратегии обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;
формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
В этой связи определена цель государственной программы:
получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества;
развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»;
обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области; создание на территории области Системы-112;
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Реализация государственной программы по этапам не предусмотрена. Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы
(раздел 3 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118,от 28.07.2017 № 719 от 25.05.2021 № 333)
Достижение цели характеризуется следующими показателями государственной программы:
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС - 100%»;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области - 100%;
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 100% (на 2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля зарегистрированных пользователей ЕГТГУ, использующих сервисы ЕГТГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.
Показатели (индикаторы) государственной программы и подпрограмм приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Ожидаемыми результатами государственной программы являются:
развитие базовой телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Тамбовской области;
создание инфраструктуры удаленного доступа граждан и организаций к сервисам электронного правительства региона;
повышение качества предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;
сокращение «цифрового неравенства» муниципальных образований, предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
обеспечение внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;
сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории области;
повышение эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области на внедрение ИКТ в деятельность ОИВ.
Реализация государственной программы обеспечит достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601, национального проекта «Цифровая экономика».
Таким образом, итоговым результатом государственной программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных технологий в социальных целях. Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, места проживания и любых других характеристик
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках четырех подпрограмм и обеспечивают решение задач государственной программы.
(абзац 1 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 28.07.2017 № 719)
Мероприятия подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» обеспечивают решение задачи развития технической и технологической основы становления информационного общества. В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение мероприятий по снижению «цифрового неравенства» муниципальных образований области.
В рамках подпрограммы «Информационное государство» реализуются основные мероприятия, направленные на решение задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий и реализацию мероприятий федеральных (региональных) проектов: «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)», «Информационная безопасность (Тамбовская область)», «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)», «Цифровые технологии (Тамбовская область)», «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)». Указанная подпрограмма является отражением актуальных потребностей развития экономики и общества и может оперативно корректироваться в соответствии с задачами, решаемыми в той или иной сфере деятельности. Выполнение этой подпрограммы обеспечит переход к новой форме организации деятельности органов власти, качественно новому уровню оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности органов власти.
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Мероприятия подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» обеспечивают решение задачи по внедрению спутниковых технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ.
Мероприятия подпрограммы «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» обеспечивают решение задач по построению сегментов аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; обеспечению информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 28.07.2017 № 719)
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы
(раздел 5 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2018 № 520)
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический центр» в рамках реализации подпрограммы «Информационное государство» государственной программы. Сведения о прогнозе сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приведены в приложении № 3 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
(раздел 6 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503 от 15.05.2014 № 531; от 23.09.2014 № 1118; от 30.12.2014 № 1729, от 28.09.2015 № 1064 от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045 , от 08.09.2016 №1045, от 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179, от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369 и от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121)
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 16021383,7 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области - 2341835,85 тыс. рублей, федерального бюджета - 302561,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 13376986,25 тыс. рублей.»;
(абзац изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267 от 25.05.2021 № 333)
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014‑2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составляют средства кредитных организаций, организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе и подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
В рамках государственной программы предоставление налоговых расходов (льгот) не осуществляется.
(абзац дополнен постановлением администрации Тамбовской области от 04.04.2020 № 267)
7. Механизм реализации государственной программы
Общий контроль исполнения государственной программы осуществляет Координационный совет по развитию информационного общества, формированию электронного правительства и организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее - Координационный совет). Вопросы о ходе выполнения государственной программы периодически выносятся на заседания Координационного совета.
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области является ответственным исполнителем государственной программы:
организует и координирует реализацию государственной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности государственной программы и выделенных на ее реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации государственной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в государственную программу;
предоставляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации государственной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.
Участники (соисполнители) государственной программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению соответствующих мероприятий государственной программы, в том числе:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономической политики администрации области, финансового управления области, а также отчеты о ходе реализации мероприятий государственной программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о ходе реализации государственной программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.
Отбор исполнителей, выполняющих отдельные работы и услуги в рамках государственной программы, производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
(приложение № 1 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 15.05.2014 № 531, от 30.12.2014 № 1729 от 10.10.2018 № 1022)
(приложения 1-4 изложены в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118, от 28.09.2015 № 1064 от 25.05.2021 № 333)
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год (базовый год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
1.1.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
25
26
35
40
50
60
70
70
70
70
70
70
70
1.2.
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
34,61
34,61
36
40
45
50
55
60
65
67
68
69
70
1.3.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
%
30
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
37,8
100
100
100
100
100
100
100
1.5.
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
%
0 (базовое значение)
25
50
70
80
1.6.
Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных (муниципальных) услуг (функций) (далее - ЕПГУ), использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
%
0 (базовое значение)
30
50
50
60
2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»
2.1.
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
24,6
24
23
20
18
15
13
12
11
10
8
7
5
3. Подпрограмма «Информационное государство»
3.1.
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы многофункциональных центров (далее - МФЦ)
%
0
0
14,3
57,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - РПГУ)
Ед.
18
19
28
38
54
61
67
79
100
103
114
122
130
3.3.
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта1 в электронной форме
Человек на 10000 жителей области
0
0
0
22,56
22,56
22,56
2852,7 (1)
2852,8
3600
3601
3602
3603
3604
3.4.
Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)
%
0
0
0
100
100
100
87 (1)
88
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
3.5.
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.7.
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
%
0
0
0
99
99
99
40,3 (1)
-
-
-
-
-
-
3.8.
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области
%
0
0
0
99
99
99
27 (1)
30
30,3
100
100
100
100
3.9.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления
(далее - ОМСУ) и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1, заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме
Ед.
0
0
0
260
260
260
257 (1)
-
-
-
-
-
-
3.10.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренную перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1, заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме)
Ед.
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.11.
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий
%
78,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего
%
85,6
70
70
70
70
70
70
70
3.14.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях)
%
10,5
10
10
10
10
10
10
30
3.15.
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
%
0 (базовое значение)
0
0
- (2)
-
-
-
3.16.
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
%
0 (базовое значение)
0
0
- (2)
-
-
-
3.17.
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
%
100 (базовое значение)
100
100
- (2)
-
-
-
3.18.
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
%
0 (базовое значение)
0
0
- (2)
-
-
-
3.19.
Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру
%
0 (базовое значение)
0 (2)
0
0
100
3.20.
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
Шт.
0 (базовое значение)
25 (2)
50
70
80
3.21.
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ
Усл. ед.
0 (базовое значение)
10 (2)
20
40
50
3.22.
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
%
0 (базовое значение)
25 (2)
50
70
80
3.23.
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг
%
0 (базовое значение)
15 (2)
30
40
50
3.24.
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
%
0 (базовое значение)
25 (2)
55
75
95
3.25.
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
балл
0 (базовое значение)
3,8 (2)
3,9
4
4,4
3.26.
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
Усл. ед.
0 (2) (базовое значение)
1
2
3
3.27.
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
%
0 (базовое значение)
30 (2)
50
50
60
3.28.
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
Час
0 (базовое значение)
0
0
- (3)
-
-
-
3.29.
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
Тыс. чел.
0 (базовое значение)
0
0
- (3)
-
-
-
3.30.
Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
%
0 (базовое значение)
0
0
- (3)
-
-
-
3.31.
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
Тыс. чел.
1,625 (базовое значение)
0
0
- (4)
-
-
-
3.32.
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
Тыс. чел.
1,3 (на декабрь 2019 г.)
0
0
- (4)
-
-
-
3.33.
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
Чел.
0
0 (базовое значение)
75
71
76
77
3.34.
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий
%
100 (на декабрь 2019 г.)
0
0
- (5)
-
-
-
3.35.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
100
100
- (6)
-
-
-
3.36.
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
9
27
- (6)
-
-
-
3.37.
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
40
64
- (6)
-
-
-
3.38.
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
50
40
- (6)
-
-
-
3.39.
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
45 (базовое значение)
100 (6)
100
100
100
3.40.
В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет
%
0 (базовое значение)
0
0
7,55
100
3.41.
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi
0 (базовое значение)
0 (6)
0
7,55
100
3.42.
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
Ед.
0 (базовое значение)
1
1
1
1
4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
4.1.
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
0
0
23,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных
на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил 7 , оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил 7
%
0
63,5 .8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
5.1.
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
Ед.
2
30
30
30
30
30
30
30
5.2.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
0,27
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
5.3.
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
0,52
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5.4.
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
Ед.
1
3
3
3
3
1. Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. В пункте 3.3 рост значения показателя в 2018 году объясняется изменением подхода к его расчету. По сравнению с предыдущим периодом, когда представлялось среднемесячное значение показателя, с 2018 года по запросу Счетной Палаты Российской Федерации показатель стал рассчитываться как годовое значение. В пункте 3.4 снижение показателя в 2018 году обусловлено прекращением в 2018 году работы над законопроектом по использованию информационной системы «Контингент» и формированием у родительской общественности отрицательного мнения о необходимости предоставления своих персональных данных и данных своих детей в эту систему. В пункте 3.7 снижение показателя в 2018 году и отсутствие плановых показателей до 2024 года обусловлено отсутствием федерального нормативного правового акта, в котором установлена ответственность перевозчика за непередачу данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (региональную навигационно-информационную систему). В пункте 3.8 снижение показателя в 2018 году обусловлено отсутствием правовых оснований обязать муниципальные образования проводить данную работу, а также недостатком квалифицированных кадровых ресурсов. В пункте 3.9 снижение показателя обусловлено сокращением количества сельских поселений (объединение), отсутствие плановых значений до 2024 года вызвано следующими причинами: с октября 2018 года органы ЗАГС Тамбовской области, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, начнут работу в новой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Данная программа разработана с целью сокращения письменных обращений и запросов, увеличения электронного документооборота. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-19-14/9 «Об оптимизации структуры органов ЗАГС» и в целях подготовки информации о количестве органов местного самоуправления городских и сельских поселений, за которыми предполагается сохранить полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния с 01.10.2018, управление ЗАГС Тамбовской области провело анализ исполнения переданных полномочий органами местного самоуправления. Анализ статистических данных за последние три года показывает, что доля актов гражданского состояния, регистрируемых органами местного самоуправления поселений, во многих муниципальных районах крайне мала. Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о прекращении государственной регистрации актов гражданского состояния в тех поселениях, где данная услуга не востребована населением.
2. В соответствии с Дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-68/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-68 с 2021 года все показатели проекта заменены на новые (показатели 3.21, 3.23-3.25 перенесены из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»).
3. В соответствии с Дополнительным соглашением от 22.12.2020 № 071-2019-D4001-58/0.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-58 с 01.01.2021 года показатели проекта удалены.
4. В соответствии с Дополнительным соглашением от 10.12.2020 № 139-2019-D3001-68/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 16.07.2019 № 139-2019-D3001-68 с 2021 года показатели проекта заменены на новые.
5. В соответствии с Дополнительными соглашениями от 14.12.2020 № 071-2019-D5001-70/1 и от 23.12.2020 № 071-2019-D5001-70/0.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-70 с 01.01.2021 показатели проекта обнулены и удалены (четыре показателя перенесены в федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»).
6. В соответствии с Дополнительным соглашением от 04.12.2020 № 071-2019-D2001-68/2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-68 показатели проекта удалены и с 2021 года заменены на новые.
7. Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
8. Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
(приложение № 2 изложено в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045, от 01.12. 2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179,от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369 от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121, от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
12
2019
850814
0
0
0
850814
2020
11
2020
893000
0
0
0
893000
2021
10
2021
885000
0
0
0
885000
2022
8
2022
885000
0
0
0
885000
2023
7
2023
885000
0
0
0
885000
2024
5
2024
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)
Управление информационных технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
756808
0
0
0
756808
2020
65
2020
537000
0
0
0
537000
2021
67
2021
532500
0
0
0
532500
2022
68
2022
532500
0
0
0
532500
2023
69
2023
532500
0
0
0
532500
2024
70
2024
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление информационных технологий
Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
Ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
2021
198
2021
0
0
0
0
0
2022
198
2022
0
0
0
0
0
2023
198
2023
0
0
0
0
0
2024
198
2024
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
Ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
2021
74
2021
0
0
0
0
0
2022
74
2022
0
0
0
0
0
2023
74
2023
0
0
0
0
0
2024
74
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1607622
0
0
0
1607622
2020
1430000
0
0
0
1430000
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
2021
70
2021
0
0
0
0
0
2022
70
2022
0
0
0
0
0
2023
70
2023
0
0
0
0
0
2024
70
2024
0
0
0
0
0
1.1.
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
Ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
67
2018
0
0
0
0
0
2019
79
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
103
2021
0
0
0
0
0
2022
114
2022
0
0
0
0
0
2023
122
2023
0
0
0
0
0
2024
130
2024
0
0
0
0
0
1.2.
внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
Ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Управление информационных технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
Ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
2.
Развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий
Управление информационных технологий, управление делами,
с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации закупок» (далее - ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
100
2019
156947,0
0
156947,0
0
0
2020
100
2020
133958,99
7152,05
126806,94
0
0
2021
100
2021
245102,6
42130,1
202972,5
0
0
2022
100
2022
83340,5
36932,5
81156,9
0
0
2023
100
2023
128918,8
81599,2
47319,6
0
0
2024
100
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
2.1.
предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» (далее - ТОГБУ «РИТЦ»)
Управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС, управление информационных технологий
Количество выполненных работ
Шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13194
2018
105737,3
0
105737,3
0
0
2019
13469
2019
132241,8
0
132241,8
0
0
2020
13473
2020
106189,9
0
106189,9
0
0
2021
7597
2021
57368,5
0
57368,5
0
0
2022
10616
2022
42472,6
0
42472,6
0
0
2023
6590
2023
42472,6
0
42472,6
0
0
2024
13485
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2021
да
2022
да
2023
да
2024
да
2.2.
приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление информационных технологий, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
37784,0
0
37784,0
0
0
2019
100
2019
12705,2
0
12705,2
0
0
2020
100
2020
4571,08
0
4571,08
0
0
2021
100
2021
128430,6
0
128430,6
0
0
2022
100
2022
1,7
0
1,7
0
0
2023
100
2023
1,7
0
1,7
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2021
70
2022
70
2023
70
2024
70
2.3.
создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее - система)
Комитет государственного заказа области, ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»
Уровень надежности функционирования системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
100
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
100
2020
15900,0
0
15900,0
0
0
2021
100
2021
15900,0
0
15900,0
0
0
2022
100
2022
3180,0
0
3180,0
0
0
2023
100
2023
3180,0
0
3180,0
0
0
2024
100
2024
14500,0
0
14500,0
0
0
2.4.
создание ситуационного центра главы администрации области
Управление информационных технологий, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.5.
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление информационных технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного взаимодействия, в общем количестве проверок
%
2021
75
2021
5789,5
5268,4
521,1
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2.5.1.
субсидия ТОГБУ «РИТЦ» на реализацию мероприятия соглашения с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.02.2018
№ 071-08-2018-037 о предоставлении субсидии бюджету Тамбовской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета
Управление информационных технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
2.5.2.
автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода, в том числе: закупка автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в области для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»;
обеспечение соответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в области
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок
%
2020
2020
2021
75
2021
5789,5
5268,4
521,1
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2.6.
развитие информационной системы службы занятости населения области, обеспечивающей автоматизацию основных направлений деятельности, интеграцию с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие информационной системы службы занятости населения области
Да /нет
2018
да
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.7.
федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
%
2020
0
2020
7298,01
7152,05
145,96
0
0
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
%
2020
0
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
%
2020
100
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
%
2020
0
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля органов государственной власти, использующих
государственные облачные сервисы и инфраструктуру
%
2021
0
2021
2022
0
2022
2023
0
2023
2024
100
2024
Количество реализованных на базе единой платформы
сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
Шт.
2021
25
2021
2022
50
2022
2023
70
2023
2024
80
2024
Количество государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти в реестровой модели
и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ
Усл. ед.
2021
10
2021
2022
20
2022
2023
40
2023
2024
50
2024
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного
программного обеспечения и платформ от общих расходов
на закупку или аренду программного обеспечения
%
2021
25
2021
2022
50
2022
2023
70
2023
2024
80
2024
Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг
%
2021
15
2021
2022
30
2022
2023
40
2023
2024
50
2024
Доля массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего
количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
%
2021
25
2021
2022
55
2022
2023
75
2023
2024
95
2024
Уровень удовлетворенности качеством предоставления
массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
Балл
2021
3,8
2021
2022
3,9
2022
2023
4
2023
2024
4,4
2024
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках
межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
Усл. ед.
2021
0
2021
2022
1
2022
2023
2
2023
2024
3
2024
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях
получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, от общего числа зарегистрированных
пользователей ЕПГУ
%
2021
30
2021
2022
50
2022
2023
50
2023
2024
60
2024
2.7.1.
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Тамбовской области (перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - единая система), на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх, одобренными на подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности)
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Тамбовской области
Шт.
2020
1
2020
7298,01
7152,05
145,96
0
0
Количество сервисов, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.хх.
Шт.
2020
43
2020
2.8.
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»
Управление информационных технологий, ТОГБУ «РИТЦ»,
управление образования и науки области
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
%
2020
100
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»
%
2020
27
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
%
2020
64
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»
%
2020
40
2020
2021
-
2021
2022
-
2022
2023
-
2023
2024
-
2024
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
%
2021
100
2021
2022
100
2022
2023
100
2023
2024
100
2024
В государственных (муниципальных) образовательных
организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети Интернет
%
2020
0
2020
2021
0
2021
2022
0
2022
2023
7,55
2023
75980,8
74461,2
1519,6
0
0
2024
100
2024
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi
%
2021
0
2021
2022
0
2022
2023
7,55
2023
2024
100
2024
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
Ед.
2020
0
2020
2021
1
2021
37614,0
36861,7
752,3
0
0
2022
1
2022
37686,2
36932,5
753,7
0
0
2023
1
2023
7283,7
7138,0
145,7
0
0
2024
1
2024
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.1.
обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.2.
приобретение средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
Ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
156947,0
0
156947,0
0
0
2020
133958,99
7152,05
126806,94
0
0
2021
245102,6
42130,1
202972,5
0
0
2022
83340,5
36932,5
46408,0
0
0
2023
128918,8
81599,2
47319,6
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
100
2019
1435
0
0
0
1435
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
6180
0
0
0
6180
2023
100
2023
6494
0
0
0
6494
2024
100
2024
6819
0
0
0
6819
1.1.
внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил1
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами
Ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
13
2019
1435
0
0
0
1435
2020
13
2020
0
0
0
0
0
2021
13
2021
0
0
0
0
0
2022
13
2022
6180
0
0
0
6180
2023
13
2023
6494
0
0
0
6494
2024
13
2024
6819
0
0
0
6819
1.2.
предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее - АО «РНИЦ»)
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
Да/нет
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
1.3.
предоставление средств в целях увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставный капитал АО «РНИЦ»
Комитет по управлению имуществом области
Средства предоставлены в целях увеличения уставного капитала
Да/нет
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,62
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил.1, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил1
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
100
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
100
2022
1401,7
0
0
0
1401,7
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.1.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
621,2
0
0
0
621,2
2021
100
2021
965,2
0
0
0
965,2
2022
100
2022
1008,2
0
0
0
1008,2
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.2.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20)3
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.3.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
122,4
0
0
0
122,4
2021
100
2021
122,4
0
0
0
122,4
2022
100
2022
122,4
0
0
0
122,4
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.4.
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
263,6
0
0
0
263,6
2021
100
2021
271,1
0
0
0
271,1
2022
100
2022
271,1
0
0
0
271,1
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
1435
0
0
0
1435
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
7581,7
0
0
0
7581,7
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
1.
Повышение уровня безопасности населения
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
100
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
100
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
100
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
100
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.1.
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
Ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
30
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
30
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
30
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
30
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.2.
реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области, управление делами,
с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
2021
0,71
2021
0
0
0
0
0
2022
0,71
2022
0
0
0
0
0
2023
0,71
2023
0
0
0
0
0
2024
0,71
2024
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
2021
1,02
2021
2022
1,02
2022
2023
1,02
2023
2024
1,02
2024
2.
Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК БГ) на территории пилотных муниципальных образований
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области,
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК БГ
Ед.
2019
2019
0
0
0
0
0
2020
1
2020
0
0
0
0
0
2021
3
2021
0
0
0
0
0
2022
3
2022
2023
3
2023
2024
3
2024
2.1.
проектирование комплекса в пилотных муниципальных образованиях
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области,
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Наличие проектной документации
Да/нет
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
2021
да
2021
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
2.2.
внедрение компонентов АПК БГ в пилотных муниципальных образованиях
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области,
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Наличие функционирующей автоматизированной информационной системы АПК БГ
Да/нет
2019
нет
2019
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1965455,7
0
356398,7
0
1609057
2020
1709478,89
7152,05
271319,64
0
1431007,2
2021
1698710,2
42130,1
237721,4
0
1418858,7
2022
1543171,1
36932,5
81156,9
0
1425081,7
2023
1587661,7
81599,2
82068,5
0
1423994
2024
1687874,89
0
263555,89
0
1424319
1. Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
2. Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3. Значение приведено справочно.
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 3
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
(приложение № 3 изложено в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2015 № 1523, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 08.09.2016 №1045, от 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179, ОТ 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369, от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121, от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единицы измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Подпрограмма «Информационное государство»
Обеспечение функционирования областных государственных информационных систем и межведомственных элементов инфраструктуры электронного правительства области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
-
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
-
Оплата осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/нет)
да
да
да
да
-
22489,2
21497,2
23483
48030
-
Осуществление функции Удостоверяющего центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное обеспечение деятельности организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество показателей функционирования, единиц
13194
13469
13473
7597
10616
6590
13485
105737,3
132241,8
106189.9
57368,5
42472,6
42472,6
78660,1
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
Показатель (коэффициент) бесперебойной работы Системы 112
100
1
1
1
12745,2
27748,9
27748,9
27748,9
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 4
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
(приложение № 4 01.12.2016 № 1400, от 09.01.2017 № 1, от 28.02.2017 № 179 от 28.07.2017 № 719, от 16.01.2018 № 30, от 16.04.2018 № 369) от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1965455,7
0
356398,7
0
1609057
2020
1709478,89
7152,05
271319,64
0
1431007,2
2021
1698710,2
42130,1
237721,4
0
1418858,7
2022
1543171,1
36932,5
81156,9
0
1425081,7
2023
1587661,7
81599,2
82068,5
0
1423994
2024
1687874,89
0
263555,89
0
1424319
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
3063161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС)
2018
328080,01
5274,1
322805,91
0
0
2019
344398,7
0
344398,7
0
0
2020
262571,69
7152,05
255419,64
0
0
2021
263951,5
42130,1
2211821,4
0
0
2022
114909,4
36932,5
77976,9
0
0
2023
84506,9
7138,0
77368,9
0
0
2024
249055,89
0
249055,89
0
0
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1036000
0
0
0
1036000
2019
1104286
0
0
0
1104286
2020
1431007,2
0
0
0
1431007,2
2021
1418858,7
0
0
0
1418858,7
2022
1425081,7
0
0
0
1425081,7
2023
1423994
0
0
0
1423994
2024
1424319
0
0
0
1424319
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Комитет государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
15900,0
0
15900,0
0
0
2021
15900,0
0
15900,0
0
0
2022
3180,0
0
3180,0
0
0
2023
3180,0
0
3180,0
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
Управление образования и науки области
2023
75980,8
74461,2
1519,6
2024
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1607622
0
0
0
1607622
2020
1430000
0
0
0
1430000
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Управление информационных технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1607622
0
0
0
1607622
2020
1430000
0
0
0
1430000
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
156947,0
0
156947,0
0
0
2020
133958,99
7152,05
126806,94
0
0
2021
245102,6
42130,1
202972,5
0
0
2022
83340,5
36932,5
46408,0
0
0
2023
128918,8
81599,2
47319,6
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Управление информационных технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент АХРиКС
2018
149317,01
5274,1
144042,91
0
0
2019
144947,0
0
144947,0
0
0
2020
118058,99
7152,05
110906,94
0
0
2021
229202,6
42130,1
187072,5
0
0
2022
80160,5
36932,5
43228
0
0
2023
49758,0
7138,0
42620
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Комитет государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
15900,0
0
15900,0
0
0
2021
15900,0
0
15900,0
0
0
2022
3180,0
0
3180,0
0
0
2023
3180,0
0
3180,0
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление образования и науки области
2023
75980,0
74461,2
1519,6
0
0
2024
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
1435
0
0
0
1435
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
7581,7
0
0
0
7581,7
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Управление информационных технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
1435
0
0
0
1435
2020
1007,2
0
0
0
1007,2
2021
1358,7
0
0
0
1358,7
2022
7581,7
0
0
0
7581,7
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Управление информационных технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
Департамент АХРиКС
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
144512,7
0
144512,7
0
0
2021
34748,9
0
34748,9
0
0
2022
34748,9
0
34748,9
0
0
2023
34748,9
0
34748,9
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О. Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Подпрограмма
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
(паспорт изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Цель подпрограммы
Снижение цифрового неравенства на территории области
Задача подпрограммы
Развитие базовой инфраструктуры информационного общества
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, его значение на последний год реализации
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью - 5%
позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 №1022)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 28.09.2015 № 1064, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022)
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 13153852 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1607622 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Основными показателями, характеризующими развитие ИКТ - инфраструктуры и использование ИКТ в домохозяйствах и населением, являются:
телефонная плотность фиксированной электросвязи (количество телефонных аппаратов на 100 человек населения);
проникновение подвижной сотовой связи (количество абонентов на 100 человек населения);
количество персональных компьютеров на 100 человек населения;
доля взрослого населения, использующего Интернет;
доля домохозяйств, имеющих телефон фиксированной связи;
доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон;
число мобильных сотовых телефонов на 100 домохозяйств;
доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет.
В рейтинге российских регионов Тамбовская область по подындексам «ИКТ - инфраструктура» и «Использование ИКТ в домохозяйствах и населением» занимает 14 и 15 места в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО), а в Российской Федерации - 68 и 81 соответственно.
Как видно из приведенных данных, развитость информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является низкой.
На территории области более 30 операторов оказывают услуги связи по таким направлениям как:
услуги местной, международной и междугородней телефонной связи (ТФ ОАО «Ростелеком», закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) «Юго-Восток ТрансТелеком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»);
услуги сотовой связи («МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «ТамбовGSM»);
услуги доступа в сеть Интернет - операторы связи (операторы ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеком»; общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Ланта», ООО «Прокма», ООО »Системы связи» («Зеленая точка»), Центр информационных технологий ТГТУ, филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» - на территории области 314 пунктов коллективного доступа населения).
При этом для информационно-телекоммуникационной инфраструктуры характерно неравномерное развитие по территории Тамбовской области - областной центр, иные городские округа и административные центры муниципальных районов, сельские населенные пункты, которое является следствием неравномерного становлением конкуренции на территории области.
Если на территории города Тамбова функционируют не менее десяти организаций, предоставляющие информационные и телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, то в сельской местности это количество ограничивается пятью.
Предоставление услуги связи «доступ в сеть Интернет» в сельской местности с помощью проводных технологий оказывает только одна компания - ТФ ОАО «Ростелеком».
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы
(наименование изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Приоритетным направлением региональной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий по снижению цифрового неравенства на территории области за счет развития базовой телекоммуникационной инфраструктуры организаций, оказывающих услуги связи на территории области.
Целью подпрограммы является снижение цифрового неравенства на территории области.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующую задачу:
развитие базовой инфраструктуры информационного общества.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
3. Показатель (индикатор) достижения цели и решения задачи, основной ожидаемый конечный результат подпрограммы
Показателем достижения цели и решения задачи подпрограммы является:
доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью - 5%.
Ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение доступности для населения области современных телекоммуникационных услуг по всей территории области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задачи подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
развитие сети базовых станций операторов сотовой связи;
развитие магистральной сети передачи данных.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать снижению уровня «цифрового неравенства» на территории области.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
(раздел 5 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118, от 28.09.2015 № 1064, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022 от 15.01.2020 № 22)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 13153852 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1607622 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей.»;
6. Механизмы реализации подпрограммы
(раздел введен постановлением администрации Тамбовской области от 25.05.2018 № 520)
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
(приложение № 6 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 19.12.2013 № 1503, от 30.12.2014 № 1729, от 16.04.2018 № 369 от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022 от 15.01.2020 № 22)
Подпрограмма
«Информационное государство» (далее - подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители
подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области; комитет государственного заказа области; управление труда и занятости населения области
Программно целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»
(позиция введена постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель подпрограммы
Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
Задачи
подпрограммы
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
«внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;
подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных разработок»;
(абзацы введены постановлением администрации тамбовской области от 15.01.2020 № 22)
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕГТГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме - 3604 человека на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта* - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3% (2018 год);
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед. (2018 год);
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%;
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру - 100%;
количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 шт.;
количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 усл. ед.;
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг - 50%;
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 95%;
уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ - 4,4 балла;
количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством - 3 усл. ед.;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%;
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 ч (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления - 77 чел.;
увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 27% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 64% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100%;
в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» - 100%;
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi - 100%;
на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи - 1 ед.
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счёт всех источников финансирования - 1761020,4 тыс. рублей:
в 2014 г. - 219002,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 148418,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 167779,24 тыс. рублей;
в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 133958,99 тыс. рублей;
в 2021 г. - 245102,6 тыс. рублей;
в 2022 г. - 83340,5 тыс. рублей;
в 2023 г. - 128918,8 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Тамбовской области - 1495676,15 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 126806,94 тыс. рублей;
в 2021 г. - 202972,5 тыс. рублей;
в 2022 г. - 46408,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 47319,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета ** - 217487,95 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;
в 2021 г. - 42130,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей;
в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
* Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 №ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации;
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
** Объемы со финансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
(позиция изложена в редакции постановлени1 администрации Тамбовской области от 18.12.2018 № 1336), от 13.05.2019 № 527)
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Как отмечалось в разделе 1 государственной программы, формирование электронного правительства региона осуществлялось поэтапно, от обеспечения ОИВ и ОМСУ средствами вычислительной техники и создания сети передачи данных администрации области - на первом этапе до внедрения информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающих централизацию технологических и информационных ресурсов и функционирование системы телефонной связи, системы аудио- и видеоконференцсвязи - на втором этапе, и осуществление перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг с использованием электронного межведомственного взаимодействия - на третьем этапе.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
(название изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018)
В соответствии с приоритетными направлениями, сформулированными в разделе 2 государственной программы, целью подпрограммы является создание и развитие электронных сервисов информационного государства.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем ОИВ.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018)
(раздел изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018)
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием РПГУ - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 3604 человека на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3% (2018 - последний год реализации);
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед. (2018 - последний год реализации);
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%);
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%.
В подпрограмму включены показатели:
федерального (регионального) проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»:
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру - 100%;
количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 шт.;
количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 усл. ед. (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг - 50% (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 95% (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла (с 2021 года показатель перенесён из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством - 3 усл. ед.;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%;
федерального (регионального) проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)»:
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
федерального (регионального) проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»:
количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления - 77 чел.;
федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»:
увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий - 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
федерального (регионального) проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»:
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 27% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 64% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40% (2020 год, с 2021 года показатель исключён);
доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100%;
в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет - 100%;
доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi - 100%;
на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи - 1 ед.»;
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
(раздел изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 18.12.2018 № 1336)
Для решения задач подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности ОИВ области.
Подробная информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Между администрацией Тамбовской области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключено соглашение от 13.02.2018 №071-08-2018-037 о предоставлении субсидии бюджету Тамбовской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета. Субсидия направляется в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический центр» (пункт 2.5.1 раздела «Подпрограмма «Информационное государство» в приложении №2 к государственной программе) на реализацию мероприятия «Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя». Мероприятие реализуется посредством:
доработки государственной информационной системы Тамбовской области учета хода предоставления государственных и муниципальных услуг в целях обеспечения ее подключения к не менее трем единым интерактивным формам заявлений, реализованным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) Минкомсвязью России, с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках Методической рекомендации по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.Х;
обеспечения предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» с использованием интерфейса и инструментов ЕПГУ;
информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а именно – размещения рекламно-информационных материалов (баннеров, видеороликов, аудиороликов, иных материалов, произведенных Тамбовской областью и/или предоставляемых Минкомсвязью России) в средствах массовой информации, в том числе в интернете, социальных сетях (за исключением создания и развития сообществ), на телевидении и радио, в наружной рекламе.
Реализация всех мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В июле 2019 г. между администрацией Тамбовской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключены соглашения о реализации федеральных (региональных) проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В целях реализации соглашений в подпрограмму включены новые мероприятия:
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии (Тамбовская область)»;
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)».
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)»: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)»: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Тамбовская область).
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»: увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Цель федерального (регионального) проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)»: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Тамбовская область).
(абзац введен постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121)
Основная задача проекта - создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных разработок.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр». Сведения по прогнозу сводных показателей государственного задания приведены в приложении № 3 к государственной программе «Информационное общество (2014 - 2020 годы)
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
(раздел 6 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 1761020,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской области - 1495676,15 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 217487,95 тыс. рублей, внебюджетных источников - 47856,3 тыс. рублей
(абзац изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы представлена в приложении № 4 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, комитет государственного заказа области, управление труда и занятости населения области.
Соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям и механизму реализации.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
(приложение № 7 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 30.12.2014 № 1729, от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022)
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
(паспорт изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители подпрограммы
Комитет по управлению имуществом области
Цель подпрограммы
Создание условий получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-навигационных технологий
Задачи подпрограммы
Создание информационно-технологической инфраструктуры регионального навигационно-информационного центра;
создание ведомственных информационных систем мониторинга социально-экономического развития области с использованием информационно-навигационных технологий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы - 100%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил* -
100 %
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счёт всех источников финансирования - 247199,95 тыс. рублей:
в 2014 г. - 44818,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 84416,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 16000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1435,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1007,2 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1358,7 тыс. рублей;
в 2022 г. - 7581,7 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета ** - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 162777,95 тыс. рублей;
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 16000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1435,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1007,2 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1358,7 тыс. рублей;
в 2022 г. - 7581,7 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 28.09.2015 № 1064, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022 от 18.12.2018 № 1336, от 04.10.2019 № 1121 от 15.01.2020 № 22)
* Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».
** Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством транспорта Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Национальные интересы России настоятельно требуют перехода на инновационный путь развития, основанный на умении практически использовать современные технологии и научные знания. Сегодня спутниковая глобальная навигационная система (ГЛОНАСС) и результаты космической деятельности (РКД) играют особую роль - это перспективная массовая технология, оказывающая влияние на развитие различных сфер экономики, формирующая новые бизнесы и новое качество жизни. Широкомасштабное внедрение космических продуктов и услуг, расширение областей их использования является одним из основных направлений повышения эффективности экономики субъектов Российской Федерации - задачей национального уровня, которая может быть решена только на основе интеграции усилий и ресурсов всех потенциальных потребителей результатов космической деятельности. Эффективное использование результатов космической деятельности и их внедрение в реальные процессы обеспечения жизнедеятельности органов государственной власти и населения приобретает значение стратегического фактора для дальнейшего ускорения социально-экономического развития Тамбовской области.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-3, целенаправленная работа по созданию условий для формирования региональной инновационной системы, созданию технопарков, бизнес-инкубаторов, диверсификация экономики области на основе инновационного технологического развития позволит повысить инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность наукоемкой, высокотехнологичной продукции, эффективное использование природного, производственного, трудового и научного потенциала, построение целостной инновационно - инвестиционной инфраструктуры с целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни населения Тамбовской области.
(абзац 2 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
Правовую основу подпрограммы составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области:
Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;
перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.04.2007 № Пр-619 ГС по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 27 марта 2007 г., г. Калуга;
постановления Правительства Российской Федерации:
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»;
от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 27.08.2005 № 1314-р «О концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов»;
от 21.06.2013 № 1042-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 - 2014 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»;
поручения Правительства Российской Федерации от 29.09.2007 № СИ-П7-4737 «О комплексе мер по подготовке и повышению квалификации специалистов в области использования результатов космической деятельности с учетом потребности субъектов Российской Федерации»;
протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 10.08.2010, г. Рязань «Об использовании технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития регионов Российской Федерации»;
перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 19.07.2011 № ВП-П16-5017 по итогам рабочей поездки в Уральский федеральный округ;
постановление администрации области от 08.02.2013 № 115 «Об использовании системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в целях социально-экономического развития Тамбовской области».
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
(название изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Главная проблема в сфере использования РКД в Тамбовской области состоит в отсутствии целостной региональной инфраструктуры использования РКД в интересах ОИВ, ОМСУ, предприятий и организаций, населения, а проводимые работы, как правило, носят ведомственный характер, )(решают частные вопросы и не имеют четкой координации. В результате появляется дублирование выполняемых мероприятий, применение различных технологий обработки и представления пространственных данных, что препятствует формированию единого информационного пространства Тамбовской области и не способствует целевому использованию финансовых средств, в том числе и выделяемых различными ведомствами для решения собственных задач на территории области. Кроме того, такое положение дел не обеспечивает решение системообразующих базовых задач, а именно -повышение конкурентоспособности экономики Тамбовской области, проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности Тамбовской области, эффективное использование ресурсного потенциала Тамбовской области, обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения, повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Тамбовской области.
К основным причинам такого положения следует отнести:
отсутствие целостной областной инфраструктуры использования результатов космической деятельности, и в первую очередь инфраструктуры информационного обеспечения ОИВ, ОМСУ, а также системы оказания услуг юридическим и физическим лицам;
недостаточная информированность должностных лиц, конечных пользователей о готовых к использованию и создаваемых спутниковых навигационных технологиях с использованием системы ГЛОНАСС, средств дистанционного космического мониторинга территорий и объектов и других результатов космической деятельности;
отсутствие целостной системы подготовки и повышения квалификации специалистов - пользователей спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, средств дистанционного космического мониторинга и других результатов космической деятельности;
отсутствие необходимой координации деятельности в области внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, средств космического мониторинга территорий и объектов и других результатов космической деятельности в области;
неразвитость законодательного и технологического нормативного обеспечения процессов создания и использования информационных ресурсов, получаемых в результате космической деятельности.
На сегодняшний день практика внедрения космических технологий, продуктов и услуг в регионах России позволяет констатировать, что в современных условиях эффективное использование РКД является одним из действенных антикризисных механизмов, обеспечивающих значительную экономию финансовых и материальных средств, что обусловлено:
жизненной необходимостью ускорения перехода Тамбовской области к инновационной модели развития;
необходимостью качественной модернизации экономики Тамбовской области в информационной сфере;
готовностью широкого спектра космических технологий, продуктов и услуг к практическому внедрению в реальные социально-экономические процессы Тамбовской области.
Комплексное использование результатов космической деятельности программно-целевыми методами способно придать экономике области инновационный характер, усилить рыночные механизмы, повысить качество жизни населения, расширить спектр оказываемых услуг.
В этой связи определена цель подпрограммы:
создание условий получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-навигационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
создание информационно-технологической инфраструктуры регионального навигационно-информационного центра;
создание ведомственных информационных систем мониторинга социально-экономического развития области с использованием информационно-навигационных технологий.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно
(абзац изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
(раздел 3 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
степень готовности региональной информационно-навигационной системы - 100%;
доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте б пункта 4 Правил* - 100%.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
создание технологических, организационных и правовых основ внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;
формирование региональной информационно - навигационной инфраструктуры Тамбовской области по использованию спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
повышение уровня использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и других результатов космической деятельности в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности на территории Тамбовской области;
расширение номенклатуры и повышение количества электронных услуг, оказываемых юридическим лицам и населению с использованием результатов космической деятельности;
формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей повышение эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности в системах государственного управления и местного самоуправления, деятельности бюджетных организаций Тамбовской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии областной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных об объектах и территориях Тамбовской области с электронными картами, космоснимками, данными систем ГЛОНАСС/GPS и других информационных систем;
подготовка государственных гражданских служащих, работников бюджетной сферы и служащих органов местного самоуправления к использованию передовых информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, в том числе повышение уровня их квалификации и профессиональной подготовки;
стимулирование и поддержка развития рынка продуктов и услуг на основе использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности.
* Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задач подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
создание региональной навигационно-информационной системы области;
оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать:
повышению уровня безопасности на транспортной инфраструктуре области;
повышению эффективности использования транспортных средств различными категориями пользователей на территории области.
(раздел 5 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1118)
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
(раздел 5 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 30.12.2014 № 1729, от 28.09.2015 № 1064, от 28.04.2016 № 448, от 05.07.2016 № 737, от 01.12.2016 № 1400, от 16.01.2018 № 30 от 10.10.2018 № 1022, от 04.10.2019 № 1121)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 247199,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников - 162777,95 тыс. рублей.».
(абзац 2 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22)
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством транспорта Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы представлена в приложении № 4 к государственной программе
6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям
(изложено в редакции постановления администрации тамбовской области от 28.07.2017 № 719,от 25.05.2018 № 520 от 10.10.2018 № 1022)
Приложение № 8
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители
подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области;
управление региональной безопасности области
(абзац дополнен постановлением администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
Цель подпрограммы
Повышение эффективности проводимых мероприятий по формированию безопасной среды обитания в Тамбовской области на основе комплексной информатизации и построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»)
Задачи подпрограммы
Построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области - 100%; количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112 - 30 ед.; доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации 0,71%;
доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации - 1,02%
(абзац дополнен постановлением администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК «Безопасный город» - 3
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается с 2017 по 2024 годы, один этап
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 10.10.2018 № 1022)
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017-2024гг. за счёт всех источников финансирования - 763228,18 тыс. рублей:
в 2017 г. – 51187,8тыс. рублей;
в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 199451,7тыс. рублей;
в 2020 г. – 144512,9тыс. рублей;
в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. – 148220,6тыс. рублей;
в 2024 г. – 154149,5тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Тамбовской области – 738040,88 тыс. рублей:
в 2017 г. – 26000,5тыс. рублей;
в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 199451,7тыс. рублей;
в 2020 г. – 144512,9тыс. рублей;
в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. – 148220,6тыс. рублей;
в 2024 г. – 154149,5тыс. рублей;
средства федерального бюджета** – 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. – 25187,3тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
(позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.10.2019 № 1121, от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
(позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527)
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Предметом регулирования подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Тамбовской области.
Объектами подпрограммы являются население Тамбовской области, органы государственной власти и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации и службы, независимо от их организационно-правовой формы, в области защиты жизни и здоровья населения, сохранности имущества, обеспечения личной и общественной безопасности, а также противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.
Важным направлением повышения эффективности их деятельности является комплексная информатизация процессов антикризисного управления.
В Концепции региональной информатизации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р (далее - Концепция), определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется реализовать автоматизированный информационный обмен между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и администрациями объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, координации действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Для решения этой задачи должна использоваться региональная информационно-коммуникационная инфраструктура, которая в соответствии с Концепцией создается в области.
В Тамбовской области организовано и функционирует 27 единых дежурно-диспетчерская служб (ЕДДС), осуществляющих взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами (ДДС).
Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов информационно-программного обеспечения функционирования вышеназванных органов управления без учета необходимости организации их совместной согласованной деятельности в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.
Разнородность и независимость названных компонентов затруднят их интеграцию, увеличат общие финансовые затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию. Снизятся оперативность совместного согласованного функционирования этих органов в процессах антикризисного управления и возможности дальнейшего развития их автоматизированного взаимодействия.
Как результат, такая «фрагментарная» информатизация может не привести к ожидаемому уровню снижения возможных негативных социально-экономических и политических последствий кризисных ситуаций и происшествий.
Целью построения АПК «Безопасный город» является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на местном уровне.
В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» будет осуществляться в основном из средств бюджета Тамбовской области.
При реализации подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные организационные, финансовые и экономические риски. Реализация данных рисков может повлечь срыв подпрограммных мероприятий, что понизит уровень безопасности населения области.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к невыполнению ряда мероприятий государственной подпрограммы. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации подпрограммы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных и конечных результатов подпрограммы.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков.
Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости оборудования и имущества.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации подпрограммы.
В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках подпрограммы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации ее мероприятий и финансового контроля.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития АПК «Безопасный город» сформированы с учетом целей и задач, поставленных в Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14.
Основной целью подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Основными задачами подпрограммы являются:
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
обеспечение информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; создание Системы-112 в Тамбовской области.
Эффективная реализация подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов на следующих приоритетных направлениях:
создание пилотных (опытных) участков АПК «Безопасный город» и отработка типовых программно-технических решений;
разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Тамбовской области;
создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами;
организационно-техническое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках государственной программы подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2024 годы включительно.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы и их значений приведен в приложении № 1 к государственной программе.
Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), появления новых технологических и социально- экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие информационно-коммуникационных технологий в Тамбовской области.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение территориального развертывания и функционального развития Системы-112 на всей территории области;
обучение необходимого количества операторов для работы в Системе-112;
сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории области.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач в сфере повышения общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания.
Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности населения области» включает:
проектирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
оборудование центра вызова оперативных служб по единому номеру «112»;
подготовку специалистов, обеспечивающих работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
развертывание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории всей области.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
(раздел 5 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2019 № 527, от 04.10.2019 № 1121)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 763228,18 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета области – 738040,88 тыс. рублей, федерального бюджета – 25187,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.
(абзац 1 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 04.04.2020 № 267, от 18.11.2020 № 925)
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы представлена в приложении № 4 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, управление региональной безопасности области. Решение задач по эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется совместно с соисполнителями подпрограммы путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.
Первый зам. главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: