Основная информация
Дата опубликования: | 22 января 2018г. |
Номер документа: | RU35000201800063 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От__22.01.2018_____________ № _____63_________
г. Вологда
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098, следующие изменения:
1.1 в паспорте государственной программы:
позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить словами и цифрами «; Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 77 732 167,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 311 479,5 тыс. рублей;
2017 год – 11 600 328,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 866 846,5 тыс. рублей;
2019 год – 11 599 655,8 тыс. рублей;
2020 год – 11 649 771,0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 65 283 394,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 216 308,9 тыс. рублей;
2017 год – 9 730 510,6 тыс. рублей;
2018 год – 10 140 850,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 138 164,2 тыс. рублей;
2020 год – 10 162 339,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 12 414 828,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 079 082,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 866 670,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 723 230,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 461 491,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 487 431,6 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 33 944,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 8 219,8 тыс. рублей;
2015 год – 3 723,1 тыс. рублей;
2016 год – 16 088,5 тыс. рублей;
2017 год – 3 146,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 765,9 тыс. рублей»;
1.2 пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 77 732 167,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 65 283 394,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 12 414 828,8 тыс. рублей;
за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 33 944,0 тыс. рублей.»;
1.3 раздел V изложить в новой редакции:
«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию
целей государственной программы
Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет:
федерального бюджета (субсидии и субвенции) – 12 219 949,9 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 40 536,4 тыс. рублей;
средств юридических лиц – 125 196,7 тыс. рублей;
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 33 944,0 тыс. рублей.
В реализации государственной программы принимают участие Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, а также граждан пожилого возраста.
В реализации мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвует в реализации мероприятий подпрограмм «Дорога к дому» и «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм. Также в реализации мероприятий вышеназванных подпрограмм принимают участие следующие общественные организации: Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец); Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка (г. Вологда); Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама» (г. Вологда); автономная некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин» (г. Вологда).
Пенсионный фонд Российской Федерации участвует в реализации мероприятий подпрограмм «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году», «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году», «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году», «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» и «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2020 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.
Оценка привлечения средств федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Объемы финансирования юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений.»;
1.4 пункт 1 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«; Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» (приложение 8.6 к государственной программе).»;
1.5 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» в паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 53 258 760,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 702 663,2 тыс. рублей;
2017 год – 8 044 806,9 тыс. рублей;
2018 год – 7 898 814,1 тыс. рублей;
2019 год – 7 623 765,6 тыс. рублей;
2020 год – 7 674 624,7 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 41 260 652,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 817 858,4 тыс. рублей;
2017 год – 6 209 745,1 тыс. рублей;
2018 год – 6 194 084,3 тыс. рублей;
2019 год – 6 175 168,0 тыс. рублей;
2020 год – 6 199 346,1 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 11 998 108,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 884 804,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 835 061,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 704 729,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 448 597,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 475 278,6 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 53 258 760,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 41 260 652,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 11 998 108,8 тыс. рублей.»;
абзац первый раздела V признать утратившим силу;
в пункте 1 приложения 1 к подпрограмме 1 строку
«
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до дня достижения ребенком возраста трех лет
ед.
-
4368
31740
52692
72936
78722
51000
51000
51000
»
заменить строкой
«
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до дня достижения ребенком возраста трех лет
ед.
-
4368
31740
52692
72936
77306
79710
79710
79710
»;
в приложении 31 к подпрограмме 1 строку
«
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2
2
2
2
2
2
-
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2
2
2
2
2
2
2
»;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 11 913 685,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 387,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 609 571,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 884 671,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 902 091,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 894 139,9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 11 912 197,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 213,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 609 387,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 884 477,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 901 886,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 893 924,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 488,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269,7 тыс. рублей;
2015 год – 245,9 тыс. рублей;
2016 год – 174,5 тыс. рублей;
2017 год – 184,1 тыс. рублей;
2018 год – 194,3 тыс. рублей;
2019 год – 204,9 тыс. рублей;
2020 год – 215,2 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 11 913 685,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 11 912 197,1 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 488,6 тыс. рублей.»;
раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию цели подпрограммы 2
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию цели подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.»;
в приложении 31 к подпрограмме 2 строку
«
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
-
2
2
2
2
2
2
-
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
-
2
2
2
2
2
2
2
»;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 72 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.7 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3» слова «количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время;» исключить;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 825 088,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 419 710,4 тыс. рублей;
2017 год – 258 561,8 тыс. рублей;
2018 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2019 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2020 год – 258 939,4 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 610 835,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 261 556,8 тыс. рублей;
2017 год – 258 561,8 тыс. рублей;
2018 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2019 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2020 год – 258 939,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 214 252,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 56 099,3 тыс. рублей;
2016 год – 158 153,6 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
сохранение и укрепление материально-технической базы не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2020 году составит 100%;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 79 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 4,9% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;
обучение не менее 50 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время (2020 год);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 53,6% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению»;
в разделе II:
в абзаце тринадцатом цифры «38,4» заменить цифрами «100»;
в абзаце четырнадцатом цифры «60» заменить цифрами «79»;
в абзаце пятнадцатом цифры «3,4» заменить цифрами «4,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «54,5» заменить цифрами «53,6»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
абзацы первый и второй пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 825 088,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 610 835,4 тыс. рублей;»;
приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в приложения 41 к подпрограмме 3 строки
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение вожатых по программе профес-
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных
1
1
1
-
-
-
1
Правительства области
сигнальной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
1
1
1
-
-
-
1
Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Департамент труда и занятости населения области
временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
-
-
-
-
-
-
1
»
заменить строками
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
1
1
1
-
-
-
6
Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Департамент труда и занятости населения области
временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
-
-
-
-
-
-
-
»;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.8 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 201 073,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;
2016 год – 30 257,2 тыс. рублей;
2017 год – 35 189,9 тыс. рублей;
2018 год – 35 305,2 тыс. рублей;
2019 год – 36 520,6 тыс. рублей;
2020 год – 36 520,6 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 201 073,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 201 073,0 тыс. рублей.»;
в абзаце втором раздела III слово «населения» исключить;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» в паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 246 176,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;
2016 год – 40 909,4 тыс. рублей;
2017 год – 40 252,3 тыс. рублей;
2018 год – 23 017,1тыс. рублей;
2019 год – 17 455,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 455,8 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 120 731,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 976,7 тыс. рублей;
2017 год – 25 168,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 167,4 тыс. рублей;
2019 год – 17 455,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 455,8 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 125 445,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;
2015 год – 62 934,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 932,7 тыс. рублей;
2017 год – 15 083,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 849,7 тыс. рублей»;
пункт 3 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«; приобретение компьютерной и оргтехники, телефонов, мобильных телефонов, веб-камер комплексными центрами социального обслуживания населения для организации работы круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих.»;
абзацы первый – третий раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 246 176,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 120 731,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 125 445,5 тыс. рублей.»;
в приложения 31 к подпрограмме 5 строку
«
Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент строительства области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области
обеспечение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
1, 2, 4
1, 2, 4
1, 2, 4
1
1
1
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент строительства области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области
обеспечение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
1, 2, 4
1, 2, 4
1, 2, 4
1,
2
1,
2
1
1
»;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.10 в подпрограмме «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе):
в абзаце первом раздела V цифры «100 865,1» заменить цифрами «100 856,1»;
1.11 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 7:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7» слова и цифры «в возрасте до 17 лет» заменить словами и цифрами «в возрасте с 3 до 18 лет»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7
за счет средств
областного
бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 98 570,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 968,8 тыс. рублей;
2017 год – 15 810,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 810,0 тыс. рублей
2019 год – 15 810,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 810,0 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7» слова и цифры «увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 170500 человек в 2020 году» заменить словами и цифрами «увеличение численности детей в возрасте с 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 178752 человек в 2017 году до 179081 человека в 2020 году»;
пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 7 будут получены следующие результаты:
увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 169200 человек в 2016 году;
увеличение численности детей в возрасте с 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 178752 человек в 2017 году до 179081 человека в 2020 году;
увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 12 организаций в 2020 году;
устройство к 2016 году 3 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 5% в 2018 году;
увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014 году до 1000 экземпляров к 2016 году, и 1000 экземпляров в 2020 году;
увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2020 году;
увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3.2% в 2013 году до 5% в 2020 году;
увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, с 10 человек в 2015 году до 13 человек в 2017 году;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, с 5% в 2015 году до 6,6% в 2017 году;
увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек в 2017 году.»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета – 98 570,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 98 570,8 тыс. рублей.»;
пункт 1 приложения 1 к подпрограмме 7 изложить в следующей редакции:
«
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
123986
124126
157510
169200
-
-
-
-
Численность детей в возрасте с 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
-
-
-
-
178752
178800
178945
179081
»;
приложение 3 к подпрограмме 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«
12.
Численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
за период (год)
G - фактическое количество
G - количественный показатель - Численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
1
(отчет по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»), утвержденный приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 ноября 2017 года
№ 766
дети в возрасте от 3 до 18 лет
1
Департамент физической культуры и спорта области
»;
в приложения 41 к подпрограмме 7:
строку
«
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1
1
1
6
6
6
6
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1
1
1
6
6
6
6
»;
строку
«
Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Комитет гражданской защиты и безопасности области
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
1
1
1
6
6
6
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Комитет гражданской защиты и безопасности области
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
1
1
1
6
6
6
6
»;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.12 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 459 084,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 709,1 тыс. рублей;
2017 год – 336 588,1 тыс. рублей;
2018 год – 402 593,7 тыс. рублей;
2019 год – 384 173,9 тыс. рублей;
2020 год – 392 135,8 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 2 459 084,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 2 459 084,2 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
1.13 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 8.2 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 10:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 598 035,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 159 973,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 244 247,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 332 892,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 350 296,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 349 541,8 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 522 502,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 956,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 227 906,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 320 435,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 337 606,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 337 604,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 75 533,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 16 341,1 тыс. рублей;
2018 год – 12 456,8 тыс. рублей;
2019 год – 12 689,1 тыс. рублей;
2020 год – 11 937,8 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10» цифры «86» заменить цифрами «90»;
абзацы восьмой – четырнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, с 97,94% в 2014 году до 98,20% к 2020 году;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78% в 2014 году до 90% в 2020 году;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год), с 68% в 2014 году до 72% в 2020 году;
снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, до 640 человек в 2020 году;
увеличение доли организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 75% в 2014 году до 100% в 2020 году;
обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100% во все годы реализации подпрограммы 8;
увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, с 83% в 2014 году до 86,3% в 2020 году»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 598 035,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 522 502,1 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 75 533,0 тыс. рублей.»;
дополнить разделом VII в следующей редакции:
«VII. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 10
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 10 представлена в приложении 8 к подпрограмме 10.»;
в пункте 1 приложения 1 к подпрограмме 10 строку
«
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
75,5
78
81,6
81,9
82,1
82,3
84,0
86,0
»
заменить строкой
«
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
75,5
78
81,6
81,9
82,1
86,0
88,0
90,0
»;
в приложении 31 к подпрограмме 10 строку
«
Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты населения области
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
-
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты населения области
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
-
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1,
2
»;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 7 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 8 согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
1.14 в подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» (приложение 8.5 к государственной программе):
дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 13
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 13 представлена в приложении 5 к подпрограмме.»;
дополнить приложением 5 согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
1.15 дополнить приложением 8.6 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
1.16 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
1.17 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
итого
всего,
в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
8 044 806,9
7 898 814,1
7 623 765,6
7 674 624,7
53 258 760,8
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
6 209 745,1
6 194 084,3
6 175 168,0
6 199 346,1
41 260 652,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 835 061,8
1 704 729,8
1 448 597,6
1 475 278,6
11 998 108,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
8 044 806,9
7 898 814,1
7 623 765,6
7 674 624,7
53 258 760,8
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
6 209 745,1
6 194 084,3
6 175 168,0
6 199 346,1
41 260 652,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 835 061,8
1 704 729,8
1 448 597,6
1 475 278,6
11 998 108,8
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 377 247,3
2 502 371,5
2 688 422,7
2 289 099,4
2 292 514,1
2 292 513,7
2 292 513,7
16 734 682,4
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года
№ 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33 126,5
31 450,2
29 755,9
27 981,0
27 970,0
27 970,0
27 970,0
206 223,6
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 121,2
1 195,1
1 225,1
1 207,6
1 123,4
1 123,4
1 123,4
8 119,2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года
№ 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254,2
256,0
254,6
242,4
224,2
224,2
224,2
1 679,8
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года
№ 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года
№ 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610 817,3
758 652,1
972 090,3
565 901,6
569 167,3
577 674,7
577 674,7
4 631 978,0
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от
1 июня 2005 года
№ 1285-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 726 427,3
1 705 727,1
1 679 700,5
1 687 415,5
1 687 489,1
1 678 510,9
1 678 042,9
11 843 313,3
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года
№ 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 063,7
352,1
357,6
918,8
917,0
917,0
917,0
5 443,2
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года
№ 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 332,2
3 718,6
4 030,7
4 544,5
4 670,9
5 144,3
5 612,3
31 053,5
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года
№ 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
3,0
0,0
0,0
51,0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 092,9
1 008,3
996,0
876,0
949,2
949,2
949,2
6 820,8
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
2 071 909,9
2 296 450,2
2 222 860,4
2 216 503,0
2 217 403,1
14 839 605,1
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
74 304,7
94 329,9
78 305,1
78 305,1
78 305,1
534 348,2
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
1 997 485,7
2 202 120,3
2 144 555,3
2 138 197,9
2 139 098,0
14 305 137,4
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан по закону области от 29 января 2016 года
№ 3873-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
119,5
0,0
0,0
0,0
0,0
119,5
обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
386 186,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 200 665,3
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
11 977,7
0,0
0,0
0,0
0,0
142 776,0
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
374 209,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 057 889,3
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
667 518,7
695 064,5
688 284,0
688 284,0
688 284,0
4 675 736,4
обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
118 478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 366 779,2
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185 812,4
190 380,4
188 776,3
193 563,3
195 671,0
195 774,7
195 777,5
1 345 755,6
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156 512,0
157 052,8
155 083,6
157 541,7
157 431,8
157 431,8
157 431,8
1 098 485,5
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84 266,0
82 695,0
13 152,4
0,0
0,0
0,0
0,0
180 113,4
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199,4
200,1
247,1
254,9
209,9
209,9
209,9
1 531,2
1.4.3. Предоставление компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127,7
262,4
275,0
221,8
0,0
0,0
0,0
886,9
1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
4 674,0
5 297,2
5 297,2
5 297,2
5 297,2
34 138,6
обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
497,1
0,0
0,0
0,0
0,0
8 772,9
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 365,2
11 893,9
11 546,6
11 854,9
13 563,0
13 563,0
13 563,0
88 349,6
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 827,4
1 413,8
1 691,3
1 192,8
1 447,2
1 447,2
1 447,2
10 466,9
обеспечение предоставления органами местного
самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 608,5
1 184,1
192,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2 984,7
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 100,0
8 882,2
7 453,7
8 361,2
8 882,2
8 882,2
8 882,2
56 443,7
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 121,8
5 143,5
6 517,3
7 497,4
7 797,3
7 797,3
7 797,3
46 671,9
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7,0
7,0
7,0
7,1
7,1
7,1
7,1
49,4
1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294,0
151,0
110,6
164,2
115,2
218,9
221,7
1 275,6
1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 284,5
1 071,3
1 170,1
1 170,1
920,1
920,1
920,1
7 456,3
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165 177,0
176 819,6
201 230,8
231 831,0
231 831,0
197 326,1
197 326,1
1 401 541,6
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 508 084,7
1 408 025,6
1 448 597,6
1 475 278,6
11 374 427,5
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97 017,6
99 982,2
98 399,8
104 205,5
104 945,6
109 143,0
113 513,6
727 207,3
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219,2
219,2
168,2
131,1
66,6
68,3
70,2
942,8
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 272 878,6
951 684,3
899 100,3
897 306,6
777 391,8
793 084,7
793 039,7
6 384 486,0
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21 787,6
7 262,7
9 868,9
8 878,8
11 788,4
11 037,7
12 020,5
82 644,6
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826,8
744,1
1 118,9
994,7
994,7
994,7
994,7
6 668,6
1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373 355,5
418 611,2
468 167,3
483 803,8
498 628,2
518 250,0
538 979,9
3 299 795,9
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139 360,0
252 650,6
371 553,5
0,0
0,0
0,0
0,0
763 564,1
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22,3
0,0
177,1
74,1
0,0
0,0
0,0
273,5
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
13 014,3
13 014,3
12 690,1
14 210,3
16 019,2
16 660,0
85 608,2
1.6.10. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
23 236,5
0,0
0,0
0,0
0,0
23 236,5
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обяза-
тельствах
с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 117,4
1 744,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 862,2
Основное мероприятие 1.8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
820 451,4
849 891,6
580 772,3
604 047,5
2 855 162,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
499 742,5
558 223,6
580 772,3
604 047,5
2 242 785,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
320 708,9
291 668,0
0,0
0,0
612 376,9
Основное мероприятие 1.9
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
10 262,4
9 736,4
3 994,2
3 994,2
27 987,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
3 994,2
4 700,2
3 994,2
3 994,2
16 682,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
6 268,2
5 036,2
0,0
0,0
11 304,4
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 1
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
1813010,8
1886564,9
1921785,1
1835061,8
1704729,8
1448597,6
1475278,6
Федеральный бюджет
1813010,8
1886564,9
1921785,1
1835061,8
1704729,8
1448597,6
1475278,6
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 609 571,8
1 884 671,6
1 902 091,5
1 894 139,9
11 913 685,7
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 609 387,7
1 884 477,3
1 901 886,6
1 893 924,7
11 912 197,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
215,2
1 488,6
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 609 571,8
1 884 671,6
1 902 091,5
1 894 139,9
11 913 685,7
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 609 387,7
1 884 477,3
1 901 886,6
1 893 924,7
11 912 197,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
215,2
1 488,6
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 493 227,0
1 457 992,8
1 483 530,3
1 524 635,8
1 783 790,2
1 816 316,9
1 808 355,0
11 367 848,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами
местного самоуправления деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66 661,9
65 425,8
8 567,0
0.0
0,0
0,0
0,0
140 654,7
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
215,2
1 488,6
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в
Вологодской
области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
3 488,9
31 315,2
46 263,0
31 145,6
31 145,6
143 358,3
Основное мероприятие 2.5
Выплата вознаграждения опекунам
совершеннолетних недееспособных
граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
43 627,1
53 436,7
54 424,1
54 424,1
54 424,1
260 336,1
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
0,0
0,0
0,0
184,1
194,3
204,9
215,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
184,1
194,3
204,9
215,2
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 72
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2
на 2017-2020 годы
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
(предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).
Наименование категории потребителей: граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы):
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
4 235
4 216
4 216
4 216
702 568,7
696 919,1
696 919,1
696 919,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
(предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы):
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
487
434
434
434
102 818,7
78 007,3
78 007,3
78 007,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).
Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт)
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
929
932
932
932
8 117,3
8 351,8
8 351,8
8 351,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
415
415
415
415
11 108,3
11 083,7
11 083,7
11 083,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
772
668
668
668
15 246,0
10 644,0
10 644,0
10 644,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
32
0
0
0
759,6
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
(предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
9 331
9 331
9 331
9 331
372 071,4
334 757,6
334 757,6
334 757,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане при отсутствии работы и средств к существованию; граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
156 235
153 735
153 735
153 735
110 455,7
114 575,2
114 575,2
114 575,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
10 700
10 823
10 823
10 823
67 736,4
71 427,1
71 427,1
71 427,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг).
Наименование категории потребителей: Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
3 598
3 644
3 644
3 644
34 123,2
33 678,2
33 678,2
33 678,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.
Наименование категории потребителей: семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
162
145
145
145
1 496,8
1 077,9
1 077,9
1 077,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Наименование категории потребителей: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
384
208
208
208
62 603,9
63 405,3
63 405,3
63 405,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
1 125
1 125
1 125
1 125
34 360,5
34 358,7
34 358,7
34 358,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
25
25
25
25
706,3
706,3
706,3
706,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
9
0
0
0
463,0
0
0
0
»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 1
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей
1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы
ед.
14
10
9
9
4
6
6
6
6
2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
-
14,3
14,3
21,4
28,5
28,5
57,1
57,1
100
2.
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
840
300
200
79
234
425
410
410
410
2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
%
-
-
10
25
20,5
5,6
4,9
4,9
4,9
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
50
4.
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
3372
1162
-
-
-
-
-
-
-
5.
Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54
54,5
54,5
54,5
58,0
53,6
54,5
54,5
54,5
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 2
к подпрограмме 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
в разрезе муниципальных образований области
№
п/п
Наименование
муниципального
образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих
деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия
по сохранению и укреплению материально-технической базы, единиц
1.
Верховажский
1
1
1
1
-
1
1
1
1
2.
Вытегорский
1
1
1
1
-
-
-
-
-
3.
Никольский
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.
Нюксенский
1
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Сямженский
1
1
1
-
1
1
1
1
1
6.
Тотемский
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.
Чагодощенский
1
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Харовский
1
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Г. Вологда
1
1
2
3
1
-
-
-
-
10.
Г. Череповец
2
2
2
2
-
2
2
2
2
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель,
орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
итого
всего, в том числе
215 594,4
154 403,5
419 710,4
258 561,8
258 939,4
258 939,4
258 939,4
1 825 088,3
собственные доходы областного бюджета
159 495,1
154 403,5
261 556,8
258 561,8
258 939,4
258 939,4
258 939,4
1 610 835,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
158 153,6
0,0
0,0
0,0
0,0
214 252,9
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
211 594,4
153 392,8
416 510,4
248 454,5
248 832,1
248 832,1
248 832,1
1 776 448,4
собственные доходы областного бюджета
155 495,1
153 392,8
258 356,8
248 454,5
248 832,1
248 832,1
248 832,1
1 562 195,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
158 153,6
0,0
0,0
0,0
0,0
214 252,9
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
9 107,3
9 107,3
9 107,3
9 107,3
36 429,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
9 107,3
9 107,3
9 107,3
9 107,3
36 429,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
12 210,7
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
12 210,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 776,3
9 751,4
10 354,2
7 796,3
7 796,3
7 796,3
7 796,3
64 067,1
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
280,0
276,7
1 326,9
500,0
500,0
500,0
500,0
3 883,6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
9 107,3
9 107,3
9 107,3
9 107,3
36 429,2
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
12 210,7
Основное мероприятие 3.3
Совершен-
ствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
188,6
164,4
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение организации временного трудо-
устройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
197 119,5
143 200,3
404 639,3
240 158,2
240 535,8
240 535,8
240 535,8
1 706 724,7
собственные доходы областного бюджета
142 250,2
143 200,3
246 485,7
240 158,2
240 535,8
240 535,8
240 535,8
1 493 701,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
54 869,3
0,0
158 153,6
0,0
0,0
0,0
0,0
213 022,9
Основное мероприятие 3.6
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 6
к подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
240,7
253,0
265,9
159,2
159,1
159,1
159,1
Бюджеты муниципальных образований области
240,7
253,0
265,9
159,2
159,1
159,1
159,1
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 4
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
Департамент
социальной
защиты населения области
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
Основное
мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 494,5
6 759,2
22 744,3
27 677,0
27 792,3
29 007,7
29 007,7
148 482,7
Основное
мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент
социальной
защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
52 590,3
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 5
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 5
итого
всего, в том числе
30 552,8
76 533,3
40 909,4
40 252,3
23 017,1
17 455,8
17 455,8
246 176,5
собственные доходы областного бюджета
13 907,7
13 599,0
15 976,7
25 168,6
17 167,4
17 455,8
17 455,8
120 731,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
16 645,1
62 934,3
24 932,7
15 083,7
5 849,7
0,0
0,0
125 445,5
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
14 865,2
37 602,4
22 968,3
14 217,5
14 983,6
14 500,0
14 500,0
133 637,0
собственные доходы областного бюджета
11 065,2
10 259,0
14 450,7
14 217,5
14 500,0
14 500,0
14 500,0
93 492,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 343,4
8 517,6
0,0
483,6
0,0
0,0
40 144,6
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
5 652,0
1 229,8
1 229,8
77 158,4
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
1 300,0
1 229,8
1 229,8
14 604,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
4 352,0
0,0
0,0
62 554,0
Департамент строительства
области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 407,7
1 026,0
1 026,0
14 305,7
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
7 530,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
381,7
0,0
0,0
6 775,7
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
3 286,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
2 933,5
Управление
информационной политики
Правительства
области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680,3
601,8
700,0
700,0
3 682,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,3
341,4
700,0
700,0
2 721,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
260,4
0,0
0,0
960,4
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
9 680,0
33 765,6
13 235,3
9 093,8
9 183,6
8 700,0
8 700,0
92 358,3
собственные доходы областного бюджета
5 880,0
6 655,0
8 610,0
9 093,8
8 700,0
8 700,0
8 700,0
56 338,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 110,6
4 625,3
0,0
483,6
0,0
0,0
36 019,5
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
5 652,0
1 229,8
1 229,8
77 158,4
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
1 300,0
1 229,8
1 229,8
14 604,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
4 352,0
0,0
0,0
62 554,0
Департамент строительства
области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 407,7
1 026,0
1 026,0
14 305,7
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
7 530,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
381,7
0,0
0,0
6 775,7
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
3 286,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
2 933,5
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680,3
601,8
700,0
700,0
3 682,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,3
341,4
700,0
700,0
2 721,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
260,4
0,0
0,0
960,4
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 980,0
собственные доходы областного бюджета
4 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 800,0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент
образования
области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 483,5
2 500,0
2 500,0
2 500,0
18 475,9
собственные доходы областного бюджета
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 483,5
2 500,0
2 500,0
2 500,0
18 475,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
собственные доходы областного бюджета
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
100,0
333,3
134,0
400,0
400,0
400,0
1 767,3
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
134,0
400,0
400,0
400,0
1 534,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
233,3
0,0
0,0
0,0
0,0
233,3
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
332,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
832,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
232,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,8
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
2 182,5
1 155,0
6 059,0
2 406,2
2 800,0
2 800,0
2 800,0
20 202,7
собственные доходы областного бюджета
2 182,5
1 155,0
2 400,0
2 406,2
2 800,0
2 800,0
2 800,0
16 543,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
3 659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 659,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 282,5
собственные доходы областного бюджета
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 282,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 5
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 5
Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
39339,4
53405,5
5500,0
15083,7
5849,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
12662,9
41601,7
5500,0
15083,7
5849,7
0,0
0,0
Бюджеты муниципальных образований области
27336,5
11803,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 7
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 7
итого
всего, в том числе
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 570,8
собственные доходы областного бюджета
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 570,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 420,8
собственные доходы областного бюджета
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 420,8
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
85 563,4
собственные доходы областного бюджета
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
85 563,4
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
4 205,8
4 205,8
4 205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
собственные доходы областного бюджета
4 205,8
4 205,8
4 205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 8
Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 8
итого
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78 383,3
78 332,5
79 784,3
63 126,3
70 193,9
70 193,9
70 193,9
510 208,1
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 652,6
1 168,3
1 173,3
1 197,7
1 424,0
1 643,1
1 643,1
9 902,1
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182 572,5
239 774,4
105 100,2
47 180,1
47 180,1
47 180,1
47 180,1
716 167,5
Основное мероприятие 8.4
Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
175 651,3
225 084,0
283 795,7
265 156,8
273 118,7
1 222 806,5
»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 10
Финансовое обеспечение подпрограммы 10 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 10
итого
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 244 247,7
1 332 892,0
1 350 296,0
1 349 541,8
7 598 035,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 227 906,6
1 320 435,2
1 337 606,9
1 337 604,0
7 522 502,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
11 016,5
16 341,1
12 456,8
12 689,1
11 937,8
75 533,0
Департамент
социальной
защиты
населения
области
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 244 247,7
1 332 892,0
1 350 296,0
1 349 541,8
7 598 035,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 227 906,6
1 320 435,2
1 337 606,9
1 337 604,0
7 522 502,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
11 016,5
16 341,1
12 456,8
12 689,1
11 937,8
75 533,0
Основное
мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
627 434,1
645 695,7
696 391,3
792 186,9
792 315,5
791 561,3
4 345 584,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
616 342,4
634 679,2
680 050,2
779 730,1
779 626,4
779 623,5
4 270 051,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
11 016,5
16 341,1
12 456,8
12 689,1
11 937,8
75 533,0
Основное
мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернат-ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
480 989,0
495 915,1
529 271,6
517 572,4
534 847,8
534 847,8
3 093 443,7
Основное
мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
52 661,5
18 362,2
18 584,8
23 132,7
23 132,7
23 132,7
159 006,6
»
Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 7
к подпрограмме 10
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 10
на 2017-2020 годы
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
848
848
848
848
409 744,4
406 310,5
406 310,5
483 380,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
399
389
389
389
12 388,2
8 863,2
8 863,2
10 544,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
771
771
771
771
62 289,3
60 616,4
60 616,4
72 114,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
Показатель объема услуги (работы)
численность семей, получивших социальные услуги (единица)
-
Основное мероприятие 10.2
609
609
609
609
19 949,0
20 100,7
20 100,7
23 913,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
310
310
310
310
10 811,7
11 419,1
11 419,1
13 585,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содействие устройству детей на воспитание в семью
Показатель объема услуги (работы)
количество детей, переданных на воспитание в семью
-
Основное мероприятие 10.2
86
78
78
78
11 442,1
7 353,0
7 353,0
8 747,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-педагогических услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
716
483
483
483
1 823,1
1 019,9
1 019,9
1 213,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-психологических услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
327
242
242
242
823,8
511,0
511,0
607,9
»
Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 8
к подпрограмме 10
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 10
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
Всего
16341,1
12456,8
12689,1
11937,8
Федеральный бюджет
16341,1
12456,8
12689,1
11937,8
»
Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 13
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 13
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
Всего
3146,7
0
0
0
Внебюджетные фонды
3146,7
0
0
0
»
Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от _________ № _________
«Приложение 8.6
к государственной программе
Подпрограмма
«Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»
(далее - подпрограмма 14)
Паспорт подпрограммы 14
Ответственный исполнитель подпрограммы 14
Департамент социальной защиты населения области
Цели подпрограммы 14
улучшение условий проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания области;
повышение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Задачи подпрограммы 14
укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 14
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, %;
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности, человек
Сроки реализации подпрограммы 14
2018 год
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета составляет 4200,4 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1434,5 тыс. рублей;
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 2765,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 14
в 2018 году в результате реализации подпрограммы 14 будут достигнуты следующие результаты:
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, составит 16,7 % от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности не менее 510 неработающих пенсионеров
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 14
В сфере социального обслуживания населения Вологодской области по состоянию на 20 декабря 2017 года функционируют 64 государственные организации социального обслуживания области, из них 30 организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, осуществляющих стационарное обслуживание (3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 10 психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей и 15 комплексных центров социального обслуживания населения, при которых функционирует 16 стационарных отделений). Общая численность проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области составляет 4020 человек.
В ряде организаций социального обслуживания области существует острая необходимость в улучшении материально-технической базы. Размещаясь в приспособленных зданиях и помещениях, организации имеют слабую инфраструктуру, не позволяющую в полной мере обеспечить необходимые условия для предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам жизненно важных социальных услуг. Кроме того, в стационарных организациях должны приниматься меры по профилактике заболеваний, проводиться мероприятия по сохранению и укреплению здоровья граждан, в том числе по организации их питания, соблюдаться требования пожарной безопасности и санитарных норм.
В рамках реализации настоящей подпрограммы в 5 организациях социального обслуживания области предполагается проведение капитальных ремонтов помещений в жилых (спальных) корпусах, в столовых, на пищеблоке (АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1», АУ СО ВО «Череповецкий психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Красавинский психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат»).
В настоящее время в общей численности населения области наблюдается устойчивый рост доли пожилых людей и инвалидов. Так, в 2014 году в Вологодской области проживало более 190 тыс. неработающих пенсионеров, получающих трудовые пенсии по старости и по инвалидности, в 2015 году - 233 тыс. неработающих пенсионеров, в 2016 году - более 244 тыс. неработающих пенсионеров, в 2017 году - более 300 тыс. неработающих пенсионеров. Поэтому приоритетными направлениями социальной политики региона являются внимательное отношение к людям старшего поколения, повышение качества жизни пожилых людей, в том числе путем организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, которое запланировано в рамках данной подпрограммы.
Обучение современным навыкам и знаниям, основам компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляемое в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, будет способствовать успешной адаптации пожилых людей к современным условиям жизни, повышению их социальной активности в различных сферах общественной и экономической жизни.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 14
Целями подпрограммы 14 являются:
улучшение условий проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания области;
повышение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:
укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 14 представлены в приложении 1 к подпрограмме 14.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 14 приведены в приложении 2 к подпрограмме 14.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 14 в 2018 году будут достигнуты следующие результаты:
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, составит 16,7% от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности не менее 510 неработающих пенсионеров.
Сроки реализации подпрограммы 14: 2018 год.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 14
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 14 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 14.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области»
Цель мероприятия: улучшение условий проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания области, создание благоприятных, приближенных к домашним условий проживания граждан.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается предоставление стационарным организациям социального обслуживания области субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям области на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства области от 25 апреля 2011 года № 409.
Основное мероприятие 14.2 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Цель мероприятия: повышение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляемое в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, в соответствии с Порядком организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году, утвержденным Правительством области.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 14 представлен в приложении 3 к подпрограмме 14.
IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 14
за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета в 2018 году составляет 4200,4 тыс. рублей, из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1434,5 тыс. рублей;
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 2765,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета и субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации приведено в приложении 4 к подпрограмме 14.
V. Информация об участии государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц в реализации подпрограммы 14
В реализации подпрограммы 14 предусмотрено участие государственного внебюджетного фонда - Пенсионного фонда Российской Федерации.
Предоставление финансовых средств субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету области осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством области.
VI. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 14
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 14 представлена в приложении 5 к подпрограмме 14.
Приложение 1
к подпрограмме 14
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 14
№
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
плановое
2018 год
1
2
3
4
5
1.
Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
%
16,7
2.
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
человек
510
Приложение 2
к подпрограмме 14
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 14
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
%
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
за период (год)
M / N x 100%
M - количество стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены капитальные ремонты в 2018 году, ед.
3
стационарная организация социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области
N - общее количество стационарных государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг области, ед.
3
стационарная организация социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области
2.
Количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
человек
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
за период (год)
G - фактическое количество
G - количественный показатель - число неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности в соответствии с условиями, определенными Порядком организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, чел.
3
комплексный центр социального обслуживания в муниципальном районе (городском округе) области
1
Департамент социальной защиты населения области
Приложение 3
к подпрограмме 14
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 14
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый непосредственный результат
Связь с показателями подпрограммы
Год реализации и источник финансового обеспечения1
2018
1
2
3
4
5
Основное мероприятие 14.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области»
Департамент социальной защиты населения области
укрепление материально-технической базы 5 стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1, 3
Основное мероприятие 14.2 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Департамент социальной защиты населения области
обучение компьютерной грамотности не менее 510 неработающих пенсионеров
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
1, 3
1 - Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 14 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 14: областной бюджет (собственные доходы) - 1, бюджеты государственных внебюджетных фондов - 3.
Приложение 4
к подпрограмме 14
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 14 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы 2018 года (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Подпрограмма 14
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
4200,4
собственные доходы областного бюджета
1434,5
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2765,9
Основное мероприятие 14.1
Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
3536,6
собственные доходы областного бюджета
1215,4
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2321,2
14.1.1. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.2. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.3. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.4. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Красавинский психоневрологический интернат»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.5. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
479,4
собственные доходы областного бюджета
158,2
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
321,2
Основное мероприятие 14.2
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
663,8
собственные доходы областного бюджета
219,1
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
444,7
Приложение 5
к подпрограмме 14
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 14
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
Всего
0
2765,9
0
0
Внебюджетные фонды
0
2765,9
0
0
»
Приложение 20
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 11
к государственной программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9 290 307,6
10 413 779,0
11 311 479,5
11 600 328,0
11 866 846,5
11 599 655,8
11 649 771,0
77 732 167,4
собственные доходы областного бюджета
7 303 606,1
8 591 615,4
9 216 308,9
9 730 510,6
10 140 850,0
10 138 164,2
10 162 339,4
65 283 394,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 978 481,7
1 818 440,5
2 079 082,1
1 866 670,7
1 723 230,6
1 461 491,6
1 487 431,6
12 414 828,8
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
2 765,9
0,0
0,0
33 944,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9 270 470,0
10 373 837,4
11 290 338,4
11 564 185,9
11 848 705,7
11 586 592,7
11 636 707,9
77 570 838,0
собственные доходы областного бюджета
7 296 613,6
8 587 264,7
9 211 582,9
9 709 452,2
10 128 075,3
10 125 101,1
10 149 276,3
65 207 366,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 965 636,6
1 782 849,6
2 062 667,0
1 851 587,0
1 717 864,5
1 461 491,6
1 487 431,6
12 329 527,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
2 765,9
0,0
0,0
33 944,0
Департамент образования области
всего, в том числе:
1 400,0
30 797,2
12 521,1
33 435,8
14 759,3
10 337,1
10 337,1
113 587,6
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
18 352,1
10 407,3
10 337,1
10 337,1
51 033,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
4 352,0
0,0
0,0
62 554,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 407,7
1 026,0
1 026,0
14 305,7
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
7 530,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
381,7
0,0
0,0
6 775,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2 114,0
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
3 286,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
2 933,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
1 000,0
680,3
601,8
700,0
700,0
3 682,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,3
341,4
700,0
700,0
2 721,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
260,4
0,0
0,0
960,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства области
всего, в том числе:
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4 800,0
3 177,4
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
15 177,4
собственные доходы областного бюджета
4 150,0
1 660,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
13 010,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 21
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 12
к государственной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
1913065,9
1983691,6
1962650,1
1884822,4
1726155,6
1461650,7
1487590,7
Федеральный бюджет
1825673,7
1928166,6
1927285,1
1866670,7
1723230,6
1461491,6
1487430,6
Бюджеты муниципальных образований области
27577,2
12056,8
265,9
159,2
159,1
159,1
159,1
Физические и юридические лица
51595,2
39745,1
19010,6
14845,8
0,0
0,0
0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
8219,8
3723,1
16088,5
3 146,7
2 765,9
0,0
0,0
»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От__22.01.2018_____________ № _____63_________
г. Вологда
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098, следующие изменения:
1.1 в паспорте государственной программы:
позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить словами и цифрами «; Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 77 732 167,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 311 479,5 тыс. рублей;
2017 год – 11 600 328,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 866 846,5 тыс. рублей;
2019 год – 11 599 655,8 тыс. рублей;
2020 год – 11 649 771,0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 65 283 394,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 216 308,9 тыс. рублей;
2017 год – 9 730 510,6 тыс. рублей;
2018 год – 10 140 850,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 138 164,2 тыс. рублей;
2020 год – 10 162 339,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 12 414 828,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 079 082,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 866 670,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 723 230,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 461 491,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 487 431,6 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 33 944,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 8 219,8 тыс. рублей;
2015 год – 3 723,1 тыс. рублей;
2016 год – 16 088,5 тыс. рублей;
2017 год – 3 146,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 765,9 тыс. рублей»;
1.2 пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 77 732 167,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 65 283 394,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 12 414 828,8 тыс. рублей;
за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 33 944,0 тыс. рублей.»;
1.3 раздел V изложить в новой редакции:
«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию
целей государственной программы
Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет:
федерального бюджета (субсидии и субвенции) – 12 219 949,9 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 40 536,4 тыс. рублей;
средств юридических лиц – 125 196,7 тыс. рублей;
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 33 944,0 тыс. рублей.
В реализации государственной программы принимают участие Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, а также граждан пожилого возраста.
В реализации мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвует в реализации мероприятий подпрограмм «Дорога к дому» и «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм. Также в реализации мероприятий вышеназванных подпрограмм принимают участие следующие общественные организации: Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец); Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка (г. Вологда); Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама» (г. Вологда); автономная некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин» (г. Вологда).
Пенсионный фонд Российской Федерации участвует в реализации мероприятий подпрограмм «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году», «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году», «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году», «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» и «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2020 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.
Оценка привлечения средств федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Объемы финансирования юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений.»;
1.4 пункт 1 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«; Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» (приложение 8.6 к государственной программе).»;
1.5 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» в паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 53 258 760,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 702 663,2 тыс. рублей;
2017 год – 8 044 806,9 тыс. рублей;
2018 год – 7 898 814,1 тыс. рублей;
2019 год – 7 623 765,6 тыс. рублей;
2020 год – 7 674 624,7 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 41 260 652,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 817 858,4 тыс. рублей;
2017 год – 6 209 745,1 тыс. рублей;
2018 год – 6 194 084,3 тыс. рублей;
2019 год – 6 175 168,0 тыс. рублей;
2020 год – 6 199 346,1 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 11 998 108,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 884 804,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 835 061,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 704 729,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 448 597,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 475 278,6 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 53 258 760,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 41 260 652,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 11 998 108,8 тыс. рублей.»;
абзац первый раздела V признать утратившим силу;
в пункте 1 приложения 1 к подпрограмме 1 строку
«
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до дня достижения ребенком возраста трех лет
ед.
-
4368
31740
52692
72936
78722
51000
51000
51000
»
заменить строкой
«
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до дня достижения ребенком возраста трех лет
ед.
-
4368
31740
52692
72936
77306
79710
79710
79710
»;
в приложении 31 к подпрограмме 1 строку
«
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2
2
2
2
2
2
-
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2
2
2
2
2
2
2
»;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 11 913 685,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 387,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 609 571,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 884 671,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 902 091,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 894 139,9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 11 912 197,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 213,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 609 387,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 884 477,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 901 886,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 893 924,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 488,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269,7 тыс. рублей;
2015 год – 245,9 тыс. рублей;
2016 год – 174,5 тыс. рублей;
2017 год – 184,1 тыс. рублей;
2018 год – 194,3 тыс. рублей;
2019 год – 204,9 тыс. рублей;
2020 год – 215,2 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 11 913 685,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 11 912 197,1 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 488,6 тыс. рублей.»;
раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию цели подпрограммы 2
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию цели подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.»;
в приложении 31 к подпрограмме 2 строку
«
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
-
2
2
2
2
2
2
-
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Департамент социальной защиты населения области
обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
-
2
2
2
2
2
2
2
»;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 72 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.7 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3» слова «количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время;» исключить;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 825 088,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 419 710,4 тыс. рублей;
2017 год – 258 561,8 тыс. рублей;
2018 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2019 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2020 год – 258 939,4 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 610 835,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;
2015 год – 154 403,5 тыс. рублей;
2016 год – 261 556,8 тыс. рублей;
2017 год – 258 561,8 тыс. рублей;
2018 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2019 год – 258 939,4 тыс. рублей;
2020 год – 258 939,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 214 252,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 56 099,3 тыс. рублей;
2016 год – 158 153,6 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
сохранение и укрепление материально-технической базы не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2020 году составит 100%;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 79 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 4,9% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;
обучение не менее 50 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время (2020 год);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 53,6% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению»;
в разделе II:
в абзаце тринадцатом цифры «38,4» заменить цифрами «100»;
в абзаце четырнадцатом цифры «60» заменить цифрами «79»;
в абзаце пятнадцатом цифры «3,4» заменить цифрами «4,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «54,5» заменить цифрами «53,6»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
абзацы первый и второй пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 1 825 088,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 610 835,4 тыс. рублей;»;
приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в приложения 41 к подпрограмме 3 строки
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение вожатых по программе профес-
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных
1
1
1
-
-
-
1
Правительства области
сигнальной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
1
1
1
-
-
-
1
Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Департамент труда и занятости населения области
временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
-
-
-
-
-
-
1
»
заменить строками
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
1
1
1
-
-
-
6
Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Департамент труда и занятости населения области
временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
-
-
-
-
-
-
-
»;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.8 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 201 073,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;
2016 год – 30 257,2 тыс. рублей;
2017 год – 35 189,9 тыс. рублей;
2018 год – 35 305,2 тыс. рублей;
2019 год – 36 520,6 тыс. рублей;
2020 год – 36 520,6 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 201 073,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 201 073,0 тыс. рублей.»;
в абзаце втором раздела III слово «населения» исключить;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» в паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 246 176,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;
2016 год – 40 909,4 тыс. рублей;
2017 год – 40 252,3 тыс. рублей;
2018 год – 23 017,1тыс. рублей;
2019 год – 17 455,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 455,8 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 120 731,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 976,7 тыс. рублей;
2017 год – 25 168,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 167,4 тыс. рублей;
2019 год – 17 455,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 455,8 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 125 445,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;
2015 год – 62 934,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 932,7 тыс. рублей;
2017 год – 15 083,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 849,7 тыс. рублей»;
пункт 3 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«; приобретение компьютерной и оргтехники, телефонов, мобильных телефонов, веб-камер комплексными центрами социального обслуживания населения для организации работы круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих.»;
абзацы первый – третий раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 246 176,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 120 731,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 125 445,5 тыс. рублей.»;
в приложения 31 к подпрограмме 5 строку
«
Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент строительства области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области
обеспечение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
1, 2, 4
1, 2, 4
1, 2, 4
1
1
1
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент строительства области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области
обеспечение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
1, 2, 4
1, 2, 4
1, 2, 4
1,
2
1,
2
1
1
»;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.10 в подпрограмме «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе):
в абзаце первом раздела V цифры «100 865,1» заменить цифрами «100 856,1»;
1.11 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 7:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7» слова и цифры «в возрасте до 17 лет» заменить словами и цифрами «в возрасте с 3 до 18 лет»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7
за счет средств
областного
бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 98 570,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 968,8 тыс. рублей;
2017 год – 15 810,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 810,0 тыс. рублей
2019 год – 15 810,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 810,0 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7» слова и цифры «увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 170500 человек в 2020 году» заменить словами и цифрами «увеличение численности детей в возрасте с 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 178752 человек в 2017 году до 179081 человека в 2020 году»;
пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 7 будут получены следующие результаты:
увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 169200 человек в 2016 году;
увеличение численности детей в возрасте с 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 178752 человек в 2017 году до 179081 человека в 2020 году;
увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 12 организаций в 2020 году;
устройство к 2016 году 3 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 5% в 2018 году;
увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014 году до 1000 экземпляров к 2016 году, и 1000 экземпляров в 2020 году;
увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2020 году;
увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3.2% в 2013 году до 5% в 2020 году;
увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, с 10 человек в 2015 году до 13 человек в 2017 году;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, с 5% в 2015 году до 6,6% в 2017 году;
увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек в 2017 году.»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета – 98 570,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 98 570,8 тыс. рублей.»;
пункт 1 приложения 1 к подпрограмме 7 изложить в следующей редакции:
«
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
123986
124126
157510
169200
-
-
-
-
Численность детей в возрасте с 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
-
-
-
-
178752
178800
178945
179081
»;
приложение 3 к подпрограмме 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«
12.
Численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
за период (год)
G - фактическое количество
G - количественный показатель - Численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
1
(отчет по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»), утвержденный приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 ноября 2017 года
№ 766
дети в возрасте от 3 до 18 лет
1
Департамент физической культуры и спорта области
»;
в приложения 41 к подпрограмме 7:
строку
«
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1
1
1
6
6
6
6
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент физической культуры и спорта области
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1
1
1
6
6
6
6
»;
строку
«
Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Комитет гражданской защиты и безопасности области
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
1
1
1
6
6
6
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 7.3 «Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями»
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области,
Комитет гражданской защиты и безопасности области
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, проведение информационно-просветительской работы с детьми и родителями
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области;
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
1
1
1
6
6
6
6
»;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.12 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 459 084,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 709,1 тыс. рублей;
2017 год – 336 588,1 тыс. рублей;
2018 год – 402 593,7 тыс. рублей;
2019 год – 384 173,9 тыс. рублей;
2020 год – 392 135,8 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 2 459 084,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 2 459 084,2 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
1.13 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 8.2 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 10:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 598 035,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 159 973,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 244 247,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 332 892,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 350 296,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 349 541,8 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 522 502,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 956,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 227 906,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 320 435,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 337 606,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 337 604,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 75 533,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 16 341,1 тыс. рублей;
2018 год – 12 456,8 тыс. рублей;
2019 год – 12 689,1 тыс. рублей;
2020 год – 11 937,8 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10» цифры «86» заменить цифрами «90»;
абзацы восьмой – четырнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, с 97,94% в 2014 году до 98,20% к 2020 году;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78% в 2014 году до 90% в 2020 году;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год), с 68% в 2014 году до 72% в 2020 году;
снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, до 640 человек в 2020 году;
увеличение доли организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 75% в 2014 году до 100% в 2020 году;
обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100% во все годы реализации подпрограммы 8;
увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, с 83% в 2014 году до 86,3% в 2020 году»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 598 035,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 522 502,1 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 75 533,0 тыс. рублей.»;
дополнить разделом VII в следующей редакции:
«VII. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 10
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 10 представлена в приложении 8 к подпрограмме 10.»;
в пункте 1 приложения 1 к подпрограмме 10 строку
«
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
75,5
78
81,6
81,9
82,1
82,3
84,0
86,0
»
заменить строкой
«
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
75,5
78
81,6
81,9
82,1
86,0
88,0
90,0
»;
в приложении 31 к подпрограмме 10 строку
«
Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты населения области
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
-
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Департамент социальной защиты населения области
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
-
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1,
2
»;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 7 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 8 согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
1.14 в подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» (приложение 8.5 к государственной программе):
дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 13
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 13 представлена в приложении 5 к подпрограмме.»;
дополнить приложением 5 согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
1.15 дополнить приложением 8.6 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
1.16 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
1.17 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
итого
всего,
в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
8 044 806,9
7 898 814,1
7 623 765,6
7 674 624,7
53 258 760,8
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
6 209 745,1
6 194 084,3
6 175 168,0
6 199 346,1
41 260 652,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 835 061,8
1 704 729,8
1 448 597,6
1 475 278,6
11 998 108,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
8 044 806,9
7 898 814,1
7 623 765,6
7 674 624,7
53 258 760,8
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
6 209 745,1
6 194 084,3
6 175 168,0
6 199 346,1
41 260 652,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 835 061,8
1 704 729,8
1 448 597,6
1 475 278,6
11 998 108,8
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 377 247,3
2 502 371,5
2 688 422,7
2 289 099,4
2 292 514,1
2 292 513,7
2 292 513,7
16 734 682,4
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года
№ 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33 126,5
31 450,2
29 755,9
27 981,0
27 970,0
27 970,0
27 970,0
206 223,6
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 121,2
1 195,1
1 225,1
1 207,6
1 123,4
1 123,4
1 123,4
8 119,2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года
№ 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254,2
256,0
254,6
242,4
224,2
224,2
224,2
1 679,8
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года
№ 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года
№ 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610 817,3
758 652,1
972 090,3
565 901,6
569 167,3
577 674,7
577 674,7
4 631 978,0
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от
1 июня 2005 года
№ 1285-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 726 427,3
1 705 727,1
1 679 700,5
1 687 415,5
1 687 489,1
1 678 510,9
1 678 042,9
11 843 313,3
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года
№ 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 063,7
352,1
357,6
918,8
917,0
917,0
917,0
5 443,2
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года
№ 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 332,2
3 718,6
4 030,7
4 544,5
4 670,9
5 144,3
5 612,3
31 053,5
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года
№ 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
3,0
0,0
0,0
51,0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 092,9
1 008,3
996,0
876,0
949,2
949,2
949,2
6 820,8
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
2 071 909,9
2 296 450,2
2 222 860,4
2 216 503,0
2 217 403,1
14 839 605,1
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
74 304,7
94 329,9
78 305,1
78 305,1
78 305,1
534 348,2
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
1 997 485,7
2 202 120,3
2 144 555,3
2 138 197,9
2 139 098,0
14 305 137,4
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан по закону области от 29 января 2016 года
№ 3873-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
119,5
0,0
0,0
0,0
0,0
119,5
обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
386 186,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 200 665,3
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
11 977,7
0,0
0,0
0,0
0,0
142 776,0
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
374 209,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 057 889,3
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
667 518,7
695 064,5
688 284,0
688 284,0
688 284,0
4 675 736,4
обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
118 478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 366 779,2
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185 812,4
190 380,4
188 776,3
193 563,3
195 671,0
195 774,7
195 777,5
1 345 755,6
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156 512,0
157 052,8
155 083,6
157 541,7
157 431,8
157 431,8
157 431,8
1 098 485,5
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84 266,0
82 695,0
13 152,4
0,0
0,0
0,0
0,0
180 113,4
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199,4
200,1
247,1
254,9
209,9
209,9
209,9
1 531,2
1.4.3. Предоставление компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127,7
262,4
275,0
221,8
0,0
0,0
0,0
886,9
1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
4 674,0
5 297,2
5 297,2
5 297,2
5 297,2
34 138,6
обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
497,1
0,0
0,0
0,0
0,0
8 772,9
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 365,2
11 893,9
11 546,6
11 854,9
13 563,0
13 563,0
13 563,0
88 349,6
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 827,4
1 413,8
1 691,3
1 192,8
1 447,2
1 447,2
1 447,2
10 466,9
обеспечение предоставления органами местного
самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 608,5
1 184,1
192,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2 984,7
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 100,0
8 882,2
7 453,7
8 361,2
8 882,2
8 882,2
8 882,2
56 443,7
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 121,8
5 143,5
6 517,3
7 497,4
7 797,3
7 797,3
7 797,3
46 671,9
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7,0
7,0
7,0
7,1
7,1
7,1
7,1
49,4
1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294,0
151,0
110,6
164,2
115,2
218,9
221,7
1 275,6
1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 284,5
1 071,3
1 170,1
1 170,1
920,1
920,1
920,1
7 456,3
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165 177,0
176 819,6
201 230,8
231 831,0
231 831,0
197 326,1
197 326,1
1 401 541,6
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 508 084,7
1 408 025,6
1 448 597,6
1 475 278,6
11 374 427,5
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97 017,6
99 982,2
98 399,8
104 205,5
104 945,6
109 143,0
113 513,6
727 207,3
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219,2
219,2
168,2
131,1
66,6
68,3
70,2
942,8
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 272 878,6
951 684,3
899 100,3
897 306,6
777 391,8
793 084,7
793 039,7
6 384 486,0
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21 787,6
7 262,7
9 868,9
8 878,8
11 788,4
11 037,7
12 020,5
82 644,6
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826,8
744,1
1 118,9
994,7
994,7
994,7
994,7
6 668,6
1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373 355,5
418 611,2
468 167,3
483 803,8
498 628,2
518 250,0
538 979,9
3 299 795,9
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139 360,0
252 650,6
371 553,5
0,0
0,0
0,0
0,0
763 564,1
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22,3
0,0
177,1
74,1
0,0
0,0
0,0
273,5
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
13 014,3
13 014,3
12 690,1
14 210,3
16 019,2
16 660,0
85 608,2
1.6.10. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
23 236,5
0,0
0,0
0,0
0,0
23 236,5
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обяза-
тельствах
с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 117,4
1 744,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 862,2
Основное мероприятие 1.8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
820 451,4
849 891,6
580 772,3
604 047,5
2 855 162,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
499 742,5
558 223,6
580 772,3
604 047,5
2 242 785,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
320 708,9
291 668,0
0,0
0,0
612 376,9
Основное мероприятие 1.9
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
10 262,4
9 736,4
3 994,2
3 994,2
27 987,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
3 994,2
4 700,2
3 994,2
3 994,2
16 682,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
6 268,2
5 036,2
0,0
0,0
11 304,4
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 1
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
1813010,8
1886564,9
1921785,1
1835061,8
1704729,8
1448597,6
1475278,6
Федеральный бюджет
1813010,8
1886564,9
1921785,1
1835061,8
1704729,8
1448597,6
1475278,6
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 609 571,8
1 884 671,6
1 902 091,5
1 894 139,9
11 913 685,7
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 609 387,7
1 884 477,3
1 901 886,6
1 893 924,7
11 912 197,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
215,2
1 488,6
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 609 571,8
1 884 671,6
1 902 091,5
1 894 139,9
11 913 685,7
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 609 387,7
1 884 477,3
1 901 886,6
1 893 924,7
11 912 197,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
215,2
1 488,6
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 493 227,0
1 457 992,8
1 483 530,3
1 524 635,8
1 783 790,2
1 816 316,9
1 808 355,0
11 367 848,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами
местного самоуправления деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66 661,9
65 425,8
8 567,0
0.0
0,0
0,0
0,0
140 654,7
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
215,2
1 488,6
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в
Вологодской
области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
3 488,9
31 315,2
46 263,0
31 145,6
31 145,6
143 358,3
Основное мероприятие 2.5
Выплата вознаграждения опекунам
совершеннолетних недееспособных
граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
43 627,1
53 436,7
54 424,1
54 424,1
54 424,1
260 336,1
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
0,0
0,0
0,0
184,1
194,3
204,9
215,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
184,1
194,3
204,9
215,2
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 72
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2
на 2017-2020 годы
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
(предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).
Наименование категории потребителей: граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы):
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
4 235
4 216
4 216
4 216
702 568,7
696 919,1
696 919,1
696 919,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
(предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы):
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
487
434
434
434
102 818,7
78 007,3
78 007,3
78 007,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).
Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт)
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
929
932
932
932
8 117,3
8 351,8
8 351,8
8 351,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
415
415
415
415
11 108,3
11 083,7
11 083,7
11 083,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
772
668
668
668
15 246,0
10 644,0
10 644,0
10 644,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
32
0
0
0
759,6
0
0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
(предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
9 331
9 331
9 331
9 331
372 071,4
334 757,6
334 757,6
334 757,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане при отсутствии работы и средств к существованию; граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
156 235
153 735
153 735
153 735
110 455,7
114 575,2
114 575,2
114 575,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
10 700
10 823
10 823
10 823
67 736,4
71 427,1
71 427,1
71 427,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг).
Наименование категории потребителей: Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
3 598
3 644
3 644
3 644
34 123,2
33 678,2
33 678,2
33 678,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.
Наименование категории потребителей: семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
162
145
145
145
1 496,8
1 077,9
1 077,9
1 077,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Наименование категории потребителей: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
384
208
208
208
62 603,9
63 405,3
63 405,3
63 405,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
1 125
1 125
1 125
1 125
34 360,5
34 358,7
34 358,7
34 358,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
25
25
25
25
706,3
706,3
706,3
706,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 2.1
9
0
0
0
463,0
0
0
0
»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 1
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей
1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы
ед.
14
10
9
9
4
6
6
6
6
2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
-
14,3
14,3
21,4
28,5
28,5
57,1
57,1
100
2.
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
840
300
200
79
234
425
410
410
410
2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
%
-
-
10
25
20,5
5,6
4,9
4,9
4,9
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
50
4.
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
3372
1162
-
-
-
-
-
-
-
5.
Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54
54,5
54,5
54,5
58,0
53,6
54,5
54,5
54,5
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 2
к подпрограмме 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
в разрезе муниципальных образований области
№
п/п
Наименование
муниципального
образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих
деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия
по сохранению и укреплению материально-технической базы, единиц
1.
Верховажский
1
1
1
1
-
1
1
1
1
2.
Вытегорский
1
1
1
1
-
-
-
-
-
3.
Никольский
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.
Нюксенский
1
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Сямженский
1
1
1
-
1
1
1
1
1
6.
Тотемский
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.
Чагодощенский
1
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Харовский
1
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Г. Вологда
1
1
2
3
1
-
-
-
-
10.
Г. Череповец
2
2
2
2
-
2
2
2
2
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель,
орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
итого
всего, в том числе
215 594,4
154 403,5
419 710,4
258 561,8
258 939,4
258 939,4
258 939,4
1 825 088,3
собственные доходы областного бюджета
159 495,1
154 403,5
261 556,8
258 561,8
258 939,4
258 939,4
258 939,4
1 610 835,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
158 153,6
0,0
0,0
0,0
0,0
214 252,9
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
211 594,4
153 392,8
416 510,4
248 454,5
248 832,1
248 832,1
248 832,1
1 776 448,4
собственные доходы областного бюджета
155 495,1
153 392,8
258 356,8
248 454,5
248 832,1
248 832,1
248 832,1
1 562 195,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
56 099,3
0,0
158 153,6
0,0
0,0
0,0
0,0
214 252,9
Департамент образования области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
9 107,3
9 107,3
9 107,3
9 107,3
36 429,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
9 107,3
9 107,3
9 107,3
9 107,3
36 429,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
12 210,7
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
12 210,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 776,3
9 751,4
10 354,2
7 796,3
7 796,3
7 796,3
7 796,3
64 067,1
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
280,0
276,7
1 326,9
500,0
500,0
500,0
500,0
3 883,6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
9 107,3
9 107,3
9 107,3
9 107,3
36 429,2
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
4 000,0
1 010,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
12 210,7
Основное мероприятие 3.3
Совершен-
ствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
188,6
164,4
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543,0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение организации временного трудо-
устройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
197 119,5
143 200,3
404 639,3
240 158,2
240 535,8
240 535,8
240 535,8
1 706 724,7
собственные доходы областного бюджета
142 250,2
143 200,3
246 485,7
240 158,2
240 535,8
240 535,8
240 535,8
1 493 701,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
54 869,3
0,0
158 153,6
0,0
0,0
0,0
0,0
213 022,9
Основное мероприятие 3.6
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 6
к подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
240,7
253,0
265,9
159,2
159,1
159,1
159,1
Бюджеты муниципальных образований области
240,7
253,0
265,9
159,2
159,1
159,1
159,1
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 4
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
Департамент
социальной
защиты населения области
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 305,2
36 520,6
36 520,6
201 073,0
Основное
мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 494,5
6 759,2
22 744,3
27 677,0
27 792,3
29 007,7
29 007,7
148 482,7
Основное
мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент
социальной
защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
52 590,3
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 5
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 5
итого
всего, в том числе
30 552,8
76 533,3
40 909,4
40 252,3
23 017,1
17 455,8
17 455,8
246 176,5
собственные доходы областного бюджета
13 907,7
13 599,0
15 976,7
25 168,6
17 167,4
17 455,8
17 455,8
120 731,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
16 645,1
62 934,3
24 932,7
15 083,7
5 849,7
0,0
0,0
125 445,5
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
14 865,2
37 602,4
22 968,3
14 217,5
14 983,6
14 500,0
14 500,0
133 637,0
собственные доходы областного бюджета
11 065,2
10 259,0
14 450,7
14 217,5
14 500,0
14 500,0
14 500,0
93 492,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 343,4
8 517,6
0,0
483,6
0,0
0,0
40 144,6
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
5 652,0
1 229,8
1 229,8
77 158,4
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
1 300,0
1 229,8
1 229,8
14 604,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
4 352,0
0,0
0,0
62 554,0
Департамент строительства
области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 407,7
1 026,0
1 026,0
14 305,7
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
7 530,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
381,7
0,0
0,0
6 775,7
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
3 286,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
2 933,5
Управление
информационной политики
Правительства
области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680,3
601,8
700,0
700,0
3 682,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,3
341,4
700,0
700,0
2 721,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
260,4
0,0
0,0
960,4
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
9 680,0
33 765,6
13 235,3
9 093,8
9 183,6
8 700,0
8 700,0
92 358,3
собственные доходы областного бюджета
5 880,0
6 655,0
8 610,0
9 093,8
8 700,0
8 700,0
8 700,0
56 338,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 110,6
4 625,3
0,0
483,6
0,0
0,0
36 019,5
Департамент
образования
области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
5 652,0
1 229,8
1 229,8
77 158,4
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
1 300,0
1 229,8
1 229,8
14 604,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
4 352,0
0,0
0,0
62 554,0
Департамент строительства
области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент
здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 407,7
1 026,0
1 026,0
14 305,7
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
7 530,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
381,7
0,0
0,0
6 775,7
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
2 114,0
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
3 286,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
2 933,5
Департамент
физической
культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680,3
601,8
700,0
700,0
3 682,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,3
341,4
700,0
700,0
2 721,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
260,4
0,0
0,0
960,4
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 980,0
собственные доходы областного бюджета
4 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 800,0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент
образования
области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
культуры и туризма области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
социальной защиты населения области
всего, в том числе
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 483,5
2 500,0
2 500,0
2 500,0
18 475,9
собственные доходы областного бюджета
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 483,5
2 500,0
2 500,0
2 500,0
18 475,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
собственные доходы областного бюджета
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
100,0
333,3
134,0
400,0
400,0
400,0
1 767,3
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
134,0
400,0
400,0
400,0
1 534,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
233,3
0,0
0,0
0,0
0,0
233,3
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
332,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
832,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
232,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,8
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
2 182,5
1 155,0
6 059,0
2 406,2
2 800,0
2 800,0
2 800,0
20 202,7
собственные доходы областного бюджета
2 182,5
1 155,0
2 400,0
2 406,2
2 800,0
2 800,0
2 800,0
16 543,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
3 659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 659,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 282,5
собственные доходы областного бюджета
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 282,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 5
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 5
Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
39339,4
53405,5
5500,0
15083,7
5849,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
12662,9
41601,7
5500,0
15083,7
5849,7
0,0
0,0
Бюджеты муниципальных образований области
27336,5
11803,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 7
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 7
итого
всего, в том числе
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 570,8
собственные доходы областного бюджета
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 570,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 420,8
собственные доходы областного бюджета
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
98 420,8
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
85 563,4
собственные доходы областного бюджета
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
15 810,0
85 563,4
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
4 205,8
4 205,8
4 205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
собственные доходы областного бюджета
4 205,8
4 205,8
4 205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 8
Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 8
итого
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
336 588,1
402 593,7
384 173,9
392 135,8
2 459 084,2
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78 383,3
78 332,5
79 784,3
63 126,3
70 193,9
70 193,9
70 193,9
510 208,1
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 652,6
1 168,3
1 173,3
1 197,7
1 424,0
1 643,1
1 643,1
9 902,1
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182 572,5
239 774,4
105 100,2
47 180,1
47 180,1
47 180,1
47 180,1
716 167,5
Основное мероприятие 8.4
Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
175 651,3
225 084,0
283 795,7
265 156,8
273 118,7
1 222 806,5
»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 10
Финансовое обеспечение подпрограммы 10 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 10
итого
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 244 247,7
1 332 892,0
1 350 296,0
1 349 541,8
7 598 035,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 227 906,6
1 320 435,2
1 337 606,9
1 337 604,0
7 522 502,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
11 016,5
16 341,1
12 456,8
12 689,1
11 937,8
75 533,0
Департамент
социальной
защиты
населения
области
всего, в том числе
0,0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 244 247,7
1 332 892,0
1 350 296,0
1 349 541,8
7 598 035,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 227 906,6
1 320 435,2
1 337 606,9
1 337 604,0
7 522 502,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
11 016,5
16 341,1
12 456,8
12 689,1
11 937,8
75 533,0
Основное
мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
627 434,1
645 695,7
696 391,3
792 186,9
792 315,5
791 561,3
4 345 584,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
616 342,4
634 679,2
680 050,2
779 730,1
779 626,4
779 623,5
4 270 051,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
11 091,7
11 016,5
16 341,1
12 456,8
12 689,1
11 937,8
75 533,0
Основное
мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернат-ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
480 989,0
495 915,1
529 271,6
517 572,4
534 847,8
534 847,8
3 093 443,7
Основное
мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
52 661,5
18 362,2
18 584,8
23 132,7
23 132,7
23 132,7
159 006,6
»
Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 7
к подпрограмме 10
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 10
на 2017-2020 годы
Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
848
848
848
848
409 744,4
406 310,5
406 310,5
483 380,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
399
389
389
389
12 388,2
8 863,2
8 863,2
10 544,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
771
771
771
771
62 289,3
60 616,4
60 616,4
72 114,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
Показатель объема услуги (работы)
численность семей, получивших социальные услуги (единица)
-
Основное мероприятие 10.2
609
609
609
609
19 949,0
20 100,7
20 100,7
23 913,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
310
310
310
310
10 811,7
11 419,1
11 419,1
13 585,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содействие устройству детей на воспитание в семью
Показатель объема услуги (работы)
количество детей, переданных на воспитание в семью
-
Основное мероприятие 10.2
86
78
78
78
11 442,1
7 353,0
7 353,0
8 747,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-педагогических услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
716
483
483
483
1 823,1
1 019,9
1 019,9
1 213,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(предоставление социально-психологических услуг).
Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
Показатель объема услуги (работы)
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
-
Основное мероприятие 10.2
327
242
242
242
823,8
511,0
511,0
607,9
»
Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 8
к подпрограмме 10
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 10
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
Всего
16341,1
12456,8
12689,1
11937,8
Федеральный бюджет
16341,1
12456,8
12689,1
11937,8
»
Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 5
к подпрограмме 13
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 13
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
Всего
3146,7
0
0
0
Внебюджетные фонды
3146,7
0
0
0
»
Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от _________ № _________
«Приложение 8.6
к государственной программе
Подпрограмма
«Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»
(далее - подпрограмма 14)
Паспорт подпрограммы 14
Ответственный исполнитель подпрограммы 14
Департамент социальной защиты населения области
Цели подпрограммы 14
улучшение условий проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания области;
повышение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Задачи подпрограммы 14
укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 14
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, %;
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности, человек
Сроки реализации подпрограммы 14
2018 год
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета составляет 4200,4 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1434,5 тыс. рублей;
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 2765,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 14
в 2018 году в результате реализации подпрограммы 14 будут достигнуты следующие результаты:
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, составит 16,7 % от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности не менее 510 неработающих пенсионеров
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 14
В сфере социального обслуживания населения Вологодской области по состоянию на 20 декабря 2017 года функционируют 64 государственные организации социального обслуживания области, из них 30 организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, осуществляющих стационарное обслуживание (3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 10 психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей и 15 комплексных центров социального обслуживания населения, при которых функционирует 16 стационарных отделений). Общая численность проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области составляет 4020 человек.
В ряде организаций социального обслуживания области существует острая необходимость в улучшении материально-технической базы. Размещаясь в приспособленных зданиях и помещениях, организации имеют слабую инфраструктуру, не позволяющую в полной мере обеспечить необходимые условия для предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам жизненно важных социальных услуг. Кроме того, в стационарных организациях должны приниматься меры по профилактике заболеваний, проводиться мероприятия по сохранению и укреплению здоровья граждан, в том числе по организации их питания, соблюдаться требования пожарной безопасности и санитарных норм.
В рамках реализации настоящей подпрограммы в 5 организациях социального обслуживания области предполагается проведение капитальных ремонтов помещений в жилых (спальных) корпусах, в столовых, на пищеблоке (АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1», АУ СО ВО «Череповецкий психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Красавинский психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат»).
В настоящее время в общей численности населения области наблюдается устойчивый рост доли пожилых людей и инвалидов. Так, в 2014 году в Вологодской области проживало более 190 тыс. неработающих пенсионеров, получающих трудовые пенсии по старости и по инвалидности, в 2015 году - 233 тыс. неработающих пенсионеров, в 2016 году - более 244 тыс. неработающих пенсионеров, в 2017 году - более 300 тыс. неработающих пенсионеров. Поэтому приоритетными направлениями социальной политики региона являются внимательное отношение к людям старшего поколения, повышение качества жизни пожилых людей, в том числе путем организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, которое запланировано в рамках данной подпрограммы.
Обучение современным навыкам и знаниям, основам компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляемое в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, будет способствовать успешной адаптации пожилых людей к современным условиям жизни, повышению их социальной активности в различных сферах общественной и экономической жизни.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 14
Целями подпрограммы 14 являются:
улучшение условий проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания области;
повышение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:
укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 14 представлены в приложении 1 к подпрограмме 14.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 14 приведены в приложении 2 к подпрограмме 14.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 14 в 2018 году будут достигнуты следующие результаты:
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, составит 16,7% от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности не менее 510 неработающих пенсионеров.
Сроки реализации подпрограммы 14: 2018 год.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 14
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 14 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 14.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области»
Цель мероприятия: улучшение условий проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания области, создание благоприятных, приближенных к домашним условий проживания граждан.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается предоставление стационарным организациям социального обслуживания области субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям области на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства области от 25 апреля 2011 года № 409.
Основное мероприятие 14.2 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Цель мероприятия: повышение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляемое в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, в соответствии с Порядком организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году, утвержденным Правительством области.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 14 представлен в приложении 3 к подпрограмме 14.
IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 14
за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета в 2018 году составляет 4200,4 тыс. рублей, из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1434,5 тыс. рублей;
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 2765,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 14 за счет средств областного бюджета и субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации приведено в приложении 4 к подпрограмме 14.
V. Информация об участии государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц в реализации подпрограммы 14
В реализации подпрограммы 14 предусмотрено участие государственного внебюджетного фонда - Пенсионного фонда Российской Федерации.
Предоставление финансовых средств субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету области осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством области.
VI. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 14
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 14 представлена в приложении 5 к подпрограмме 14.
Приложение 1
к подпрограмме 14
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 14
№
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
плановое
2018 год
1
2
3
4
5
1.
Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
%
16,7
2.
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
человек
510
Приложение 2
к подпрограмме 14
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 14
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
%
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
за период (год)
M / N x 100%
M - количество стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены капитальные ремонты в 2018 году, ед.
3
стационарная организация социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области
N - общее количество стационарных государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг области, ед.
3
стационарная организация социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области
2.
Количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
человек
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
за период (год)
G - фактическое количество
G - количественный показатель - число неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности в соответствии с условиями, определенными Порядком организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, чел.
3
комплексный центр социального обслуживания в муниципальном районе (городском округе) области
1
Департамент социальной защиты населения области
Приложение 3
к подпрограмме 14
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 14
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый непосредственный результат
Связь с показателями подпрограммы
Год реализации и источник финансового обеспечения1
2018
1
2
3
4
5
Основное мероприятие 14.1 «Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области»
Департамент социальной защиты населения области
укрепление материально-технической базы 5 стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
доля стационарных организаций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1, 3
Основное мероприятие 14.2 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Департамент социальной защиты населения области
обучение компьютерной грамотности не менее 510 неработающих пенсионеров
количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
1, 3
1 - Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 14 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 14: областной бюджет (собственные доходы) - 1, бюджеты государственных внебюджетных фондов - 3.
Приложение 4
к подпрограмме 14
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 14 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы 2018 года (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Подпрограмма 14
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
4200,4
собственные доходы областного бюджета
1434,5
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2765,9
Основное мероприятие 14.1
Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
3536,6
собственные доходы областного бюджета
1215,4
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2321,2
14.1.1. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.2. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.3. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.4. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Красавинский психоневрологический интернат»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
764,3
собственные доходы областного бюджета
264,3
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
500,0
14.1.5. Капитальный ремонт помещений в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
479,4
собственные доходы областного бюджета
158,2
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
321,2
Основное мероприятие 14.2
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Департамент социальной защиты населения области
всего,
в том числе:
663,8
собственные доходы областного бюджета
219,1
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
444,7
Приложение 5
к подпрограмме 14
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 14
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
Всего
0
2765,9
0
0
Внебюджетные фонды
0
2765,9
0
0
»
Приложение 20
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 11
к государственной программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9 290 307,6
10 413 779,0
11 311 479,5
11 600 328,0
11 866 846,5
11 599 655,8
11 649 771,0
77 732 167,4
собственные доходы областного бюджета
7 303 606,1
8 591 615,4
9 216 308,9
9 730 510,6
10 140 850,0
10 138 164,2
10 162 339,4
65 283 394,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 978 481,7
1 818 440,5
2 079 082,1
1 866 670,7
1 723 230,6
1 461 491,6
1 487 431,6
12 414 828,8
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
2 765,9
0,0
0,0
33 944,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9 270 470,0
10 373 837,4
11 290 338,4
11 564 185,9
11 848 705,7
11 586 592,7
11 636 707,9
77 570 838,0
собственные доходы областного бюджета
7 296 613,6
8 587 264,7
9 211 582,9
9 709 452,2
10 128 075,3
10 125 101,1
10 149 276,3
65 207 366,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 965 636,6
1 782 849,6
2 062 667,0
1 851 587,0
1 717 864,5
1 461 491,6
1 487 431,6
12 329 527,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
2 765,9
0,0
0,0
33 944,0
Департамент образования области
всего, в том числе:
1 400,0
30 797,2
12 521,1
33 435,8
14 759,3
10 337,1
10 337,1
113 587,6
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
18 352,1
10 407,3
10 337,1
10 337,1
51 033,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
4 352,0
0,0
0,0
62 554,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 407,7
1 026,0
1 026,0
14 305,7
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
7 530,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
381,7
0,0
0,0
6 775,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2 114,0
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
3 286,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
372,0
0,0
0,0
2 933,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
1 000,0
680,3
601,8
700,0
700,0
3 682,1
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,3
341,4
700,0
700,0
2 721,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
260,4
0,0
0,0
960,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства области
всего, в том числе:
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4 800,0
3 177,4
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
15 177,4
собственные доходы областного бюджета
4 150,0
1 660,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
13 010,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 21
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 12
к государственной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
1913065,9
1983691,6
1962650,1
1884822,4
1726155,6
1461650,7
1487590,7
Федеральный бюджет
1825673,7
1928166,6
1927285,1
1866670,7
1723230,6
1461491,6
1487430,6
Бюджеты муниципальных образований области
27577,2
12056,8
265,9
159,2
159,1
159,1
159,1
Физические и юридические лица
51595,2
39745,1
19010,6
14845,8
0,0
0,0
0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
8219,8
3723,1
16088,5
3 146,7
2 765,9
0,0
0,0
»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.08.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: