Основная информация
Дата опубликования: | 22 апреля 2015г. |
Номер документа: | RU28000201500246 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года №191
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №454
В целях корректировки объемов финансирования программных мероприятий государственной программы Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №454 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 19.03.2015 №101), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 22.04.2015 №191
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы»
1. В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму «5 790 171,69 тыс. рублей» заменить суммой «5 795 387,89 тыс. рублей»;
2) в абзаце третьем сумму «868 540,60 тыс. рублей» заменить суммой «873 756,80 тыс. рублей»;
3) в абзаце десятом сумму «5 750 764,99 тыс. рублей» заменить суммой «5 755 981Д9 тыс. рублей»;
4) в абзаце двенадцатом сумму «862 873,90 тыс. рублей» заменить суммой «868 090,10 тыс. рублей»;
5) в абзаце тридцать четвертом сумму «1 072 720,33 тыс. рублей» заменить суммой «1 069 988,53 тыс. рублей»;
6) в абзаце тридцать шестом сумму «158 247,60 тыс. рублей» заменить суммой «155 515,80 тыс. рублей»;
7) в абзаце сорок втором сумму «344 047,17 тыс. рублей» заменить суммой «351 995,17 тыс. рублей»;
8) в абзаце сорок четвертом сумму «18 934,99 тыс. рублей» заменить суммой «26 882,99 тыс. рублей».
2. Раздел 1 государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждений, подведомственных министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (далее - учреждения), так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), так и финансовых средств.
Анализ функционирования учреждений показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, а также при неэффективных затратах на горюче-смазочные материалы для транспорта учреждений, используемого при тушении пожаров, ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Нерациональное использование ТЭР и воды приводит к потере до 15% тепловой энергии, до 12% электрической энергии и 18% воды.
В результате нерационального использования энергоресурсов происходит:
увеличение выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета для содержания учреждений;
ухудшение экологической обстановки.
В результате энергосбережения будет:
обеспечено снижение потребности в ТЭР и воде за счет перехода на экономическое и рациональное расходование энергоресурсов в учреждениях при полном удовлетворении потребности в ТЭР;
превращено энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждений.».
3. После абзаца двенадцатого раздела 2 государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Приоритеты государственной политики в сфере реализации мероприятий по энергосбережению определяются в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Амурской области, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Амурской области от 24.05.2010 №55-р.
Задачей мероприятий по энергосбережению является снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью обеспечения энергоэффективности потребления энергетических ресурсов в учреждениях министерства.
Основной целью является повышение экономических показателей министерства, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии и воды на один рубль представляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет области за счет сокращения платежей на воду, тепло- и электроэнергию.
Результаты в сфере энергоэффективности:
снижение потребления всех видов ресурсов на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода электроэнергии в министерстве, учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода теплоэнергии в учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов по отоплению в учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода воды в учреждениях на 3% к 2020 году.».
4. В разделе 5 государственной программы:
1) в абзаце втором сумму «5 790 171,69 тыс. рублей» заменить суммой «5 795 387,89 тыс. рублей»;
2) в абзаце четвертом сумму «868 540,60 тыс. рублей» заменить суммой «873 756,80 тыс. рублей»;
3) в абзаце десятом сумму «5 750 764,99 тыс. рублей» заменить суммой «5 755 981,19 тыс. рублей»;
4) в абзаце двенадцатом сумму «862 873,90 .тыс. рублей» заменить суммой «868 090,10 тыс. рублей»;
5) дополнить абзацами следующего содержания:
«Финансирование технических и технологических мероприятий по энергосбережению осуществляется в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением’ Правительства Амурской области от 25.09.2013 №452.».
5. Раздел 6 государственной программы дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. Целевые показатели оценки реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в таблице 2.
Таблица 2
Код
показа
теля
Наименования показателя
Ед.
измерения
Расчетная формула
D1
Удельный расход ЭЭ в учреждениях
кВт.ч/кв.м
ОПЭЭ/П0
D2
Удельный расход ТЭ в учреждениях
Гкал/кв.м.
оптэ/п0Т
D3
Удельный расход ТЭР на отопление в учреждениях
кг.у.т./кв. м
(ОПээ х коэфф.т.у.т./1000/По+ОПтэ х коэфф.т.у.т./1000/Пот)
D4
Удельный расход воды в учреждениях
куб.м/чел
0Пхв/Клхпб
где:
ОПээ - объем потребления электроэнергии в учреждениях;
ОПтэ - объем потребления тепловой энергии в учреждениях;
По - площадь размещения учреждений, потребляемых электроэнергию;
Пот - площадь размещения учреждений, потребляемых тепловую энергию;
ОПхв - объем потребления холодной воды в учреждениях;
Клхпб" количество работников в учреждениях.».
6. В подпрограмме «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «1 072 720,33 тыс. рублей» заменить суммой «1 069 988,53 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «158 247,60 тыс. рублей» заменить суммой «155 515,80 тыс. рублей»;
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «1 072 720,33 тыс. рублей» заменить суммой «1 069 988,53 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «158 247,60 тыс. рублей» заменить суммой «155 515,80 тыс. рублей».
7. В подпрограмме «Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма»:
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «344 047,17 тыс. рублей» заменить суммой «351 995,17 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «18 934,99 тыс. рублей» заменить суммой «26 882,99 тыс. рублей»;
в) в абзаце десятом сумму «304 640,47 тыс. рублей» заменить суммой «312 588,47 тыс. рублей»;
г) в абзаце двенадцатом сумму «13 268,29 тыс. рублей» заменить суммой «21 216,29 тыс. рублей»;
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «344 047,17 тыс. рублей» заменить суммой «351 995,17 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «18 934,99 тыс. рублей» заменить суммой «26 882,99 тыс. рублей»;
в) в абзаце десятом сумму «304-640,47 тыс. рублей» заменить суммой «312 588,47 тыс. рублей»;
г) в абзаце двенадцатом сумму «13 268,29 тыс. рублей» заменить суммой «21 216,29 тыс. рублей».
8. Раздел «Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы» приложения №1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
9. Приложения №3, №4, №6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №2, №3, №4 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
Государственная
программа
Амурской
области
«Снижение
рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера, а
также
обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы»
2014
2020
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области; министерство внутренней и информационной политики области; министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области; министерство здравоохранения области; министерство жилищно- коммунального хозяйства области; министерство сельского хозяйства области; министерство образования и науки области; министерство культуры и архивного дела области; министерство социальной защиты населения области;
Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного •и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах, %
1
2
3
4
5
6
7
Снижение количества погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах, %
2
4
6
8
10
12
14
Снижение количества погибших на пожарах, %
0,5
1
1,5
2
3
4,5
6
“
Доля населенных пунктов Амурской области, в которых обеспечена противопожарная защита пожарными частями, от общего количества населенных пунктов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Повышение уровня министерство по физической культуре и спорту области; управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного . мира и среды их
обитания Амурской области антитеррористической защищенности путем проведения мероприятий на объектах социальной сферы Амурской области, в том числе:
999
1
-
-
-
298
293
300
30
- в сфере образования
825
-
-
-
-
78
68
74
9
- в сфере физической культуры и спорта
5
-
-
-
-
2
5
7
140
- в сфере здравоохранения
97
-
-
- ,
-
26
28
26
27
- в сфере социальной защиты населения
72
1
-
-
-
2
2
1
1
Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, %
2,8
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
54
Удельный расход ЭЭ в учреждениях
-
35,783
35,783
35,783
35,783
35,425
35,067
34,709
-
Удельный расход ТЭ в учреждениях
-
0,411
0,411
0,411
0,411
0,407
0,403
0,399
-
Удельный расход ТЭР на отопление в учреждениях
0,000073
0,000073
0,000073
0,000073
0,000072
0,0000715
0,0000708
Удельный расход воды в учреждениях
-
1,879
1,879
1,879
1;879
1,86
1,84
1,82
-
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
государственной-
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
Координатор
государственной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), по годам
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
всего
1-й год реализации (2014 г.)
2-Й год реализации (2015 г.)
3-й год реализации (2016 г.)
4-й год реализации (2017 г.)
5-й год реализации (2018 г.)
6-й год реализации (2019 г.)
7-й год реализации (2020 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014-2020 годы"
Всего, в том числе
5 755 981,19
942 756,96
868 090,10
703 616,18
331 256,85
I 013 608,90
947 737,90
948 914,30
координатор
государственной
программы:
министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
5 311 691,44
885 207,24
830 77-5,40
687 227,70
322 101,10
905 460,00
840 460,00
840 460,00
координатор
949 750,75
152 338,36
139 417,39
108 495,20
51 536,20
209 321,20
144 321,20
144 321,20
координатор подпрограммы: министерство внутренней и информационной политики области
8 937,13
1 300,00
1 300,00
I 239,98
1 197,15
I 300,00
1 300,00
1 300,00
участник
государственной
программы:
министерство
пожарной
21 835,62
21 835,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
участник
государственной
программы:
министерство
внешнеэкономических
связей, туризма и
предпринимательства
области
1 765,01
222,30
275,51
395,00
100,00
257,40
257,40
257,40
участник
государственной
программы:
министерство
здравоохранения
области
76 537,20
625,70
0,00
0,00
0,00
25 279,10
25 317,90
25 314,50
участник
государственной
программы:
министерство
жилищно-
коммунального
хозяйства области
104 878,35
22 898,75
15 754,40
14485,00
7 590,10
14 716,70
14 716,70
14 716,70
участник
государственной
программы:
министерство
сельского хозяйства
области
479,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
участник
государственной
программы:
министерство
образования и науки
области
119 890,20
0,00
0,00
0,00
0,00
40 376,70
39 166,80
40 346,70
участник государственной программы: министерство культуры и архивного дела области
6 849,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2 283,30
2 283,30
2 283,30
участник государственной программы: министерство социальной защиты населения области
34 489,20
500,00
0,00
0,00
0,00
11 329,70
11 329,80
11 329,70
участник государственной программы: министерство по физической культуре и спорту области
37 612,50
0,00
0,00
0,00
0,00
12 337,50
12 637,50
12 637,50
участник
государственной
программы:
управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области
1 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
участник государственной программы: министерство строительства и архитектуры области
29 615,14
9 898,85
19 716,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I.
Подпрограмма
"Обеспечение
пожарной
безопасности"
Координатор подпрограммы: министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
итого по подпрограмме
4 361 940,69
732 868,88
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 138,80
696 138,80
696 138,80
1.1.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0310
11 1 1059
100
4 073 701,46
653 221,67
620 289,29
578 732,50
270 564,90
650 297,70
650 297,70
928
0310
111 1059
200
266 843,59
71 584,27
63 071,82
0,00
0,00
44 062,50
44 062,50
92-8
0310
11 1 1059
800
21 335,64
8 047,94
7 996,90
0,00
0,00
1 763,60
1 763,60
итого по основному мероприятию
4 361 880,69
732 853,88
691 358,01
578 732,50
1.2.
Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0310
11 1 1067
200
60,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
2.
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Координатор • подпрограммы: министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
итого по подпрограмме
1 069 988,53
186 525,73
155 515,80
123 443,70
59 294,80
225 069,50
160 069,50
160 069,50
2.1.
Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0204
11 2 1060
200
268,80
0,00
0,00
0,00
0,00
89,60
89,60
89,60
министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области
045
0204
112 1060
200
89,60
89,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
участники:
министерство
здравоохранения
области
918
0204
11 21060
200
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
министерство жилищно- коммунального хозяйства области
911
0204
112 1060
200
329,40
44,80
65,00
42,60
42,60
44,80
44,80
44,80
итого по основному мероприятию
927,80
134,40
65,00
42,60
42,60
214,40
214,40
214,40
2.2.
Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области
Координатор подпрограммы: министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
1121065
200
560,49
112,09
112,10
0,00
0,00
112,10
112,10
112,10
участники: министерство жилищно- коммунального хозяйства области
911
0309
112 1065
200
104 548,95
22 853,95
15 689,40
14 442,40
7 547,50
14 671,90
14 671,90
14 671,90
министерство сельского хозяйства области
913
0309
И 2 1065
200
479,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
министерство
здравоохранения
области
918
0309
112 1065
600
2 502,80
625,70
0,00
0,00
0,00
625,70
625,70
625,70
министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
930
0309
1121065
200
1 765,01
222,30
275,51
395,00
100,00
257,40
257,40
257,40
итого по основному мероприятию
109 856,75
23 882,54
16 145,51
14 905,90
7 716,00
15 735,60
15 735,60
15 735,60
2.3.
Основное мероприятие. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
1121068
200
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области
045
0309
112 1068
200
10 282,52
10 282,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
итого по основному мероприятию
10 382,52
10 382,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
112 1059
100
784 177,77
126 396,97
118 737,50
108 495,20
51 536,20
126 337,30
126 337,30
126 337,30
928
0309
1121059
200
91 680,49
24 138,50
18 967,79
0,00
0,00
16 191,40
16 191,40
16 191,40
928
0309
1121059
800
7 963,20
1 590,80
1 600,00
0,00
0,00
1 590,80
1 590,80
I 590,80
итого по основному мероприятию
883 821,46
152 126,27
139 305,29
108 495,20
51 536,20
144 119,50
144 119,50
144 119,50
2.5.
Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
112 1227
200
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма
"Профилактика
правонарушений,
профилактика
терроризма и
экстремизма"
Координатор подпрограммы: министерство внутренней и информационной политики области
итого по подпрограмме
312 588,47
11 898,85
21 216,29
1 439,98
1 397,15
92 400,60
91 529,60
92 706,00
3.1
Основное мероприятие.
Формирование
правосознания
несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма
Министерство культуры и архивного дела области
917
0801
11 3 1073
600
4 965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 655,00
1 655,00
1 655,00
министерство образования и науки области
914
0709
113 1073
600
18 915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 305,00
6 315,00
6 295,00
министерство социальной защиты населения области
915 ‘
1002
113 1073
600
16 260,90
0,00
0,00
0,00
0,00
5 420,30
5 420,30
5 420,30
министерство внутренней и информационной политики области
934
0707
11 3 1073
600
887,13
150,00
150,00
89,98
47,15
150,00
150,00
150,00
итого по основному мероприятию
41 028,03
150,00
150,00
89,98
47,15
13 530,30
13 540,30
13 520,30
3.2
Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного
образа жизни
Министерство культуры и архивного дела области
917
0801
11 3 1087
600
1 884,90
0,00
0,00
0,00
0,00
628,30
628,30
628,30
министерство социальной защиты населения области
915
1002
113 1087
300
821,20
0,00
0,00
0,00
0,00
273,70
273,80
273,70
итого по основному мероприятию
2 706,10
0,00
0,00
0,00
0,00
902,00
902,10
902,00
3.3
Основное мероприятие. Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц без определенного места жительства и постоянной регистрации по месту жительства
Министерство социальной защиты населения области
915
1002
ИЗ 1110
600
8 267,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2 755,70
2 755,70
2 755,70
3.4
Основное мероприятие. Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира н среды их обитания области
927
0314
11 3 7075
300
1 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.5
Основное мероприятие. Развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
11 3 1159
500
8 050,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
3.6
Основное мероприятие.
Развитие инженерно-
технического
обеспечения
профилактики
терроризма
и экстремизма
Министерство по физической культуре и спорту области
903
1103
113 1218
600
37 612,50
0,00
0,00
0,00
0,00
12 337,50
12 637,50
12 637,50
министерство социальной защиты населения области
915
1002
113 1218
600
9 140,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
министерство образования и науки области
914
0709
113 1218
600
82 975,20
0,00
0,00
0,00
0,00
28 671,70
26 551,80
27 751,70
министерство
здравоохранения
области
918
0909
11 3 1218
600
73 794,40
0,00
0,00
0,00
•0,00
24 573,40
24 612,20
24 608,80
итого по основному мероприятию
203 522,10
500,00
0,00
0,00
0,00
68 462,60
66 681,50
67 878,00
3.7
Основное мероприятие. Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций
Министерство образования и науки области
914
0702
113 1217
500
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
6 300,00
6 300,00
3.8
Основное мероприятие. Капитальные вложения в объекты
государственной
собственности
Министерство строительства и архитектуры области
910
0311
ИЗ 3 301
400
29615,14
9 898,85
19 716,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
итого по подпрограмме
11 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение функций
исполнительных органов государственной власти
Участник подпрограммы: министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области
045
0309
114 1019
100
10 655,10
10 655,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
045
0309
11 4 1019
200
666,80
666,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
045
0309
114 1019
800
141,60
141,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
итого по основному мероприятию
11463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализаций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Амурской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014-2020 годы'*
Всего
5 795 387,89
947 502,96
873 756,80
709 546,28
337 067,95
1 019 295,60
953 375,60
954 842,70
федеральный бюджет
областной бюджет
5 755 981,19
942 756,96
868 090,Ю
703 616,18
331 256,85
1 013 608,90
947 737,90
948 914,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
39 406,70
4 746,00
5 666,70
5 930,10
5 811,10
5 686,70
5 637,70
5 928,40
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
4 361 940,69
732 868;88
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 138,80
696 138,80
696 138,80
федеральный бюджет
областной бюджет
4 361 940,69
732 86838
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 138,80
696 138,80
696 138,80
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные Фонды
юридические лица
1.1.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
областной бюджет
4 361 880,69
732 853,88
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 123,80
696 123,80
696 123,80
1.2.
Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров
областной бюджет
60,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
2.
Подпрограмма 2 "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1 069 988,53
186 525,73
155 515,80
123 443,70
59 294,80
225 069,50
160 069,50
160 069,50
федеральный бюджет
областной бюджет
1 069 988,53
186 525,73
155 515,80
123 443,70
59 294,80
225 069,50
160 069,50
160 069,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
2.1.
Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики
областной бюджет
927,80
' 134,40
65,00
42,60
42,60
214,40
214,40
214,40
2.2.
Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области
областной бюджет
109 856,75
23 882,54
16 145,51
14 905,90
7 716,00
15 735,60
15 735,60
15 735,60
2.3.
Основное мероприятие.
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
областной бюджет
10 382,52
10 382,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
областной бюджет
883 821,46
152 126,27
139 305,29
108 495,20
51 536,20
144 119,50
144 119,50
144 119,50
2.5.
Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения
областной бюджет
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3
"Профилактика
правонарушений, профилактика
терроризма и экстремизма"
Всего
351 995,17
16 644,85
26 882,99
7 370,08
7 208,25
98 087,30
97 167,30
98 634,40
федеральный бюджет
областной бюджет
312 588,47
11 898,85
21 216,29
1 439,98
1 397,15
92 400,60
91 529,60
92 706,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
39 406,70
4 746,00
5 666,70
5 930,10
5 811,10
5 686,70
5 637,70
5 928,40
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.1.
Основное мероприятие. Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма
областной бюджет
41 028,03
150,00
150,00
89,98
47,15
13 530,30
13 540,30
13 520,30
3.2.
Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного образа жизни
областной бюджет
2 706,10
0,00
0,00
0,00
0,00
902,00
902,10
902,00
3.3.
Основное мероприятие.
Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц без определенного места жительства и постоянной регистрации по месту жительства
областной бюджет
8 267,10
0;00
0,00
0,00
0,00
2 755,70
2 755,70
2 755,70
3.4.
Основное мероприятие.
Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
областной бюджет
1 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
. 200,00
200,00
200,00
3.5.
Основное мероприятие.
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
областной бюджет
8 050,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
39 406,70
4 746,00
5 666,70
5 930,10
' 5811,10
5 686,70
5 637,70
5 928,40
3.6.
Основное мероприятие.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
областной бюджет
203 522,10
500,00
0,00
0,00
0,00
68 462,60
66 681,50
67 878,00
3.7.
Основное мероприятие. Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций
областной бюджет
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
6 300,00
6 300,00
3.8.
Основное мероприятие. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
областной бюджет
29 615,14
9 898,85
19 716,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
И 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
11 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.1.
Основное мероприятие.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
областной бюджет
11 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
Наименование основного мероприятия / объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
Создаваемая
мощность
(прирост
мощности)
объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется / отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федераль
ный
бюджет
област
ной
бюджет
внебюд
жетные
средства
всего
в т.ч. на ПИР и
ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма»
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего по основному мероприятию за весь период его реализации
29615,14
1048,00
0,00
29615,14
0,00
2015 г.
2014 г.
9898,85
1048,0
0,00
9898,85
0,00
2015 г.
19 716,29
0,00
0,00
19 716,29
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Реконструкция здания под специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, в с. Белогорье, г. Благовещенск
Реконструкция
773,1 кв.м
Прректно-сметная документация утверждена. Заключение ГАУ «Амургосэкспер- тиза» от 14 августа 2014 г. №28-1-6-0019-14
35913,93
II кв. 2014 года
Всего по объекту за весь период его
реализации
29615,14
1048,00
0,00
29615,14
0,00
2015 г.
2014 г.
9898,85
1048,00
0,00
9898,85
0,00
2015 г.
19 716,29
0,00
0,00
19 716,29
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года №191
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №454
В целях корректировки объемов финансирования программных мероприятий государственной программы Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №454 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 19.03.2015 №101), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 22.04.2015 №191
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы»
1. В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму «5 790 171,69 тыс. рублей» заменить суммой «5 795 387,89 тыс. рублей»;
2) в абзаце третьем сумму «868 540,60 тыс. рублей» заменить суммой «873 756,80 тыс. рублей»;
3) в абзаце десятом сумму «5 750 764,99 тыс. рублей» заменить суммой «5 755 981Д9 тыс. рублей»;
4) в абзаце двенадцатом сумму «862 873,90 тыс. рублей» заменить суммой «868 090,10 тыс. рублей»;
5) в абзаце тридцать четвертом сумму «1 072 720,33 тыс. рублей» заменить суммой «1 069 988,53 тыс. рублей»;
6) в абзаце тридцать шестом сумму «158 247,60 тыс. рублей» заменить суммой «155 515,80 тыс. рублей»;
7) в абзаце сорок втором сумму «344 047,17 тыс. рублей» заменить суммой «351 995,17 тыс. рублей»;
8) в абзаце сорок четвертом сумму «18 934,99 тыс. рублей» заменить суммой «26 882,99 тыс. рублей».
2. Раздел 1 государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждений, подведомственных министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (далее - учреждения), так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), так и финансовых средств.
Анализ функционирования учреждений показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, а также при неэффективных затратах на горюче-смазочные материалы для транспорта учреждений, используемого при тушении пожаров, ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Нерациональное использование ТЭР и воды приводит к потере до 15% тепловой энергии, до 12% электрической энергии и 18% воды.
В результате нерационального использования энергоресурсов происходит:
увеличение выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета для содержания учреждений;
ухудшение экологической обстановки.
В результате энергосбережения будет:
обеспечено снижение потребности в ТЭР и воде за счет перехода на экономическое и рациональное расходование энергоресурсов в учреждениях при полном удовлетворении потребности в ТЭР;
превращено энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждений.».
3. После абзаца двенадцатого раздела 2 государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Приоритеты государственной политики в сфере реализации мероприятий по энергосбережению определяются в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Амурской области, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Амурской области от 24.05.2010 №55-р.
Задачей мероприятий по энергосбережению является снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью обеспечения энергоэффективности потребления энергетических ресурсов в учреждениях министерства.
Основной целью является повышение экономических показателей министерства, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии и воды на один рубль представляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет области за счет сокращения платежей на воду, тепло- и электроэнергию.
Результаты в сфере энергоэффективности:
снижение потребления всех видов ресурсов на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода электроэнергии в министерстве, учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода теплоэнергии в учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов по отоплению в учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода воды в учреждениях на 3% к 2020 году.».
4. В разделе 5 государственной программы:
1) в абзаце втором сумму «5 790 171,69 тыс. рублей» заменить суммой «5 795 387,89 тыс. рублей»;
2) в абзаце четвертом сумму «868 540,60 тыс. рублей» заменить суммой «873 756,80 тыс. рублей»;
3) в абзаце десятом сумму «5 750 764,99 тыс. рублей» заменить суммой «5 755 981,19 тыс. рублей»;
4) в абзаце двенадцатом сумму «862 873,90 .тыс. рублей» заменить суммой «868 090,10 тыс. рублей»;
5) дополнить абзацами следующего содержания:
«Финансирование технических и технологических мероприятий по энергосбережению осуществляется в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением’ Правительства Амурской области от 25.09.2013 №452.».
5. Раздел 6 государственной программы дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. Целевые показатели оценки реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в таблице 2.
Таблица 2
Код
показа
теля
Наименования показателя
Ед.
измерения
Расчетная формула
D1
Удельный расход ЭЭ в учреждениях
кВт.ч/кв.м
ОПЭЭ/П0
D2
Удельный расход ТЭ в учреждениях
Гкал/кв.м.
оптэ/п0Т
D3
Удельный расход ТЭР на отопление в учреждениях
кг.у.т./кв. м
(ОПээ х коэфф.т.у.т./1000/По+ОПтэ х коэфф.т.у.т./1000/Пот)
D4
Удельный расход воды в учреждениях
куб.м/чел
0Пхв/Клхпб
где:
ОПээ - объем потребления электроэнергии в учреждениях;
ОПтэ - объем потребления тепловой энергии в учреждениях;
По - площадь размещения учреждений, потребляемых электроэнергию;
Пот - площадь размещения учреждений, потребляемых тепловую энергию;
ОПхв - объем потребления холодной воды в учреждениях;
Клхпб" количество работников в учреждениях.».
6. В подпрограмме «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «1 072 720,33 тыс. рублей» заменить суммой «1 069 988,53 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «158 247,60 тыс. рублей» заменить суммой «155 515,80 тыс. рублей»;
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «1 072 720,33 тыс. рублей» заменить суммой «1 069 988,53 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «158 247,60 тыс. рублей» заменить суммой «155 515,80 тыс. рублей».
7. В подпрограмме «Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма»:
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «344 047,17 тыс. рублей» заменить суммой «351 995,17 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «18 934,99 тыс. рублей» заменить суммой «26 882,99 тыс. рублей»;
в) в абзаце десятом сумму «304 640,47 тыс. рублей» заменить суммой «312 588,47 тыс. рублей»;
г) в абзаце двенадцатом сумму «13 268,29 тыс. рублей» заменить суммой «21 216,29 тыс. рублей»;
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «344 047,17 тыс. рублей» заменить суммой «351 995,17 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «18 934,99 тыс. рублей» заменить суммой «26 882,99 тыс. рублей»;
в) в абзаце десятом сумму «304-640,47 тыс. рублей» заменить суммой «312 588,47 тыс. рублей»;
г) в абзаце двенадцатом сумму «13 268,29 тыс. рублей» заменить суммой «21 216,29 тыс. рублей».
8. Раздел «Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы» приложения №1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
9. Приложения №3, №4, №6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №2, №3, №4 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
Государственная
программа
Амурской
области
«Снижение
рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера, а
также
обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы»
2014
2020
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области; министерство внутренней и информационной политики области; министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области; министерство здравоохранения области; министерство жилищно- коммунального хозяйства области; министерство сельского хозяйства области; министерство образования и науки области; министерство культуры и архивного дела области; министерство социальной защиты населения области;
Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного •и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах, %
1
2
3
4
5
6
7
Снижение количества погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах, %
2
4
6
8
10
12
14
Снижение количества погибших на пожарах, %
0,5
1
1,5
2
3
4,5
6
“
Доля населенных пунктов Амурской области, в которых обеспечена противопожарная защита пожарными частями, от общего количества населенных пунктов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Повышение уровня министерство по физической культуре и спорту области; управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного . мира и среды их
обитания Амурской области антитеррористической защищенности путем проведения мероприятий на объектах социальной сферы Амурской области, в том числе:
999
1
-
-
-
298
293
300
30
- в сфере образования
825
-
-
-
-
78
68
74
9
- в сфере физической культуры и спорта
5
-
-
-
-
2
5
7
140
- в сфере здравоохранения
97
-
-
- ,
-
26
28
26
27
- в сфере социальной защиты населения
72
1
-
-
-
2
2
1
1
Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, %
2,8
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
54
Удельный расход ЭЭ в учреждениях
-
35,783
35,783
35,783
35,783
35,425
35,067
34,709
-
Удельный расход ТЭ в учреждениях
-
0,411
0,411
0,411
0,411
0,407
0,403
0,399
-
Удельный расход ТЭР на отопление в учреждениях
0,000073
0,000073
0,000073
0,000073
0,000072
0,0000715
0,0000708
Удельный расход воды в учреждениях
-
1,879
1,879
1,879
1;879
1,86
1,84
1,82
-
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
государственной-
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
Координатор
государственной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), по годам
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
всего
1-й год реализации (2014 г.)
2-Й год реализации (2015 г.)
3-й год реализации (2016 г.)
4-й год реализации (2017 г.)
5-й год реализации (2018 г.)
6-й год реализации (2019 г.)
7-й год реализации (2020 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014-2020 годы"
Всего, в том числе
5 755 981,19
942 756,96
868 090,10
703 616,18
331 256,85
I 013 608,90
947 737,90
948 914,30
координатор
государственной
программы:
министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
5 311 691,44
885 207,24
830 77-5,40
687 227,70
322 101,10
905 460,00
840 460,00
840 460,00
координатор
949 750,75
152 338,36
139 417,39
108 495,20
51 536,20
209 321,20
144 321,20
144 321,20
координатор подпрограммы: министерство внутренней и информационной политики области
8 937,13
1 300,00
1 300,00
I 239,98
1 197,15
I 300,00
1 300,00
1 300,00
участник
государственной
программы:
министерство
пожарной
21 835,62
21 835,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
участник
государственной
программы:
министерство
внешнеэкономических
связей, туризма и
предпринимательства
области
1 765,01
222,30
275,51
395,00
100,00
257,40
257,40
257,40
участник
государственной
программы:
министерство
здравоохранения
области
76 537,20
625,70
0,00
0,00
0,00
25 279,10
25 317,90
25 314,50
участник
государственной
программы:
министерство
жилищно-
коммунального
хозяйства области
104 878,35
22 898,75
15 754,40
14485,00
7 590,10
14 716,70
14 716,70
14 716,70
участник
государственной
программы:
министерство
сельского хозяйства
области
479,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
участник
государственной
программы:
министерство
образования и науки
области
119 890,20
0,00
0,00
0,00
0,00
40 376,70
39 166,80
40 346,70
участник государственной программы: министерство культуры и архивного дела области
6 849,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2 283,30
2 283,30
2 283,30
участник государственной программы: министерство социальной защиты населения области
34 489,20
500,00
0,00
0,00
0,00
11 329,70
11 329,80
11 329,70
участник государственной программы: министерство по физической культуре и спорту области
37 612,50
0,00
0,00
0,00
0,00
12 337,50
12 637,50
12 637,50
участник
государственной
программы:
управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области
1 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
участник государственной программы: министерство строительства и архитектуры области
29 615,14
9 898,85
19 716,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I.
Подпрограмма
"Обеспечение
пожарной
безопасности"
Координатор подпрограммы: министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
итого по подпрограмме
4 361 940,69
732 868,88
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 138,80
696 138,80
696 138,80
1.1.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0310
11 1 1059
100
4 073 701,46
653 221,67
620 289,29
578 732,50
270 564,90
650 297,70
650 297,70
928
0310
111 1059
200
266 843,59
71 584,27
63 071,82
0,00
0,00
44 062,50
44 062,50
92-8
0310
11 1 1059
800
21 335,64
8 047,94
7 996,90
0,00
0,00
1 763,60
1 763,60
итого по основному мероприятию
4 361 880,69
732 853,88
691 358,01
578 732,50
1.2.
Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0310
11 1 1067
200
60,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
2.
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Координатор • подпрограммы: министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
итого по подпрограмме
1 069 988,53
186 525,73
155 515,80
123 443,70
59 294,80
225 069,50
160 069,50
160 069,50
2.1.
Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0204
11 2 1060
200
268,80
0,00
0,00
0,00
0,00
89,60
89,60
89,60
министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области
045
0204
112 1060
200
89,60
89,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
участники:
министерство
здравоохранения
области
918
0204
11 21060
200
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
министерство жилищно- коммунального хозяйства области
911
0204
112 1060
200
329,40
44,80
65,00
42,60
42,60
44,80
44,80
44,80
итого по основному мероприятию
927,80
134,40
65,00
42,60
42,60
214,40
214,40
214,40
2.2.
Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области
Координатор подпрограммы: министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
1121065
200
560,49
112,09
112,10
0,00
0,00
112,10
112,10
112,10
участники: министерство жилищно- коммунального хозяйства области
911
0309
112 1065
200
104 548,95
22 853,95
15 689,40
14 442,40
7 547,50
14 671,90
14 671,90
14 671,90
министерство сельского хозяйства области
913
0309
И 2 1065
200
479,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
министерство
здравоохранения
области
918
0309
112 1065
600
2 502,80
625,70
0,00
0,00
0,00
625,70
625,70
625,70
министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
930
0309
1121065
200
1 765,01
222,30
275,51
395,00
100,00
257,40
257,40
257,40
итого по основному мероприятию
109 856,75
23 882,54
16 145,51
14 905,90
7 716,00
15 735,60
15 735,60
15 735,60
2.3.
Основное мероприятие. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
1121068
200
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области
045
0309
112 1068
200
10 282,52
10 282,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
итого по основному мероприятию
10 382,52
10 382,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
112 1059
100
784 177,77
126 396,97
118 737,50
108 495,20
51 536,20
126 337,30
126 337,30
126 337,30
928
0309
1121059
200
91 680,49
24 138,50
18 967,79
0,00
0,00
16 191,40
16 191,40
16 191,40
928
0309
1121059
800
7 963,20
1 590,80
1 600,00
0,00
0,00
1 590,80
1 590,80
I 590,80
итого по основному мероприятию
883 821,46
152 126,27
139 305,29
108 495,20
51 536,20
144 119,50
144 119,50
144 119,50
2.5.
Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0309
112 1227
200
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма
"Профилактика
правонарушений,
профилактика
терроризма и
экстремизма"
Координатор подпрограммы: министерство внутренней и информационной политики области
итого по подпрограмме
312 588,47
11 898,85
21 216,29
1 439,98
1 397,15
92 400,60
91 529,60
92 706,00
3.1
Основное мероприятие.
Формирование
правосознания
несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма
Министерство культуры и архивного дела области
917
0801
11 3 1073
600
4 965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 655,00
1 655,00
1 655,00
министерство образования и науки области
914
0709
113 1073
600
18 915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 305,00
6 315,00
6 295,00
министерство социальной защиты населения области
915 ‘
1002
113 1073
600
16 260,90
0,00
0,00
0,00
0,00
5 420,30
5 420,30
5 420,30
министерство внутренней и информационной политики области
934
0707
11 3 1073
600
887,13
150,00
150,00
89,98
47,15
150,00
150,00
150,00
итого по основному мероприятию
41 028,03
150,00
150,00
89,98
47,15
13 530,30
13 540,30
13 520,30
3.2
Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного
образа жизни
Министерство культуры и архивного дела области
917
0801
11 3 1087
600
1 884,90
0,00
0,00
0,00
0,00
628,30
628,30
628,30
министерство социальной защиты населения области
915
1002
113 1087
300
821,20
0,00
0,00
0,00
0,00
273,70
273,80
273,70
итого по основному мероприятию
2 706,10
0,00
0,00
0,00
0,00
902,00
902,10
902,00
3.3
Основное мероприятие. Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц без определенного места жительства и постоянной регистрации по месту жительства
Министерство социальной защиты населения области
915
1002
ИЗ 1110
600
8 267,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2 755,70
2 755,70
2 755,70
3.4
Основное мероприятие. Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира н среды их обитания области
927
0314
11 3 7075
300
1 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.5
Основное мероприятие. Развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
11 3 1159
500
8 050,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
3.6
Основное мероприятие.
Развитие инженерно-
технического
обеспечения
профилактики
терроризма
и экстремизма
Министерство по физической культуре и спорту области
903
1103
113 1218
600
37 612,50
0,00
0,00
0,00
0,00
12 337,50
12 637,50
12 637,50
министерство социальной защиты населения области
915
1002
113 1218
600
9 140,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
министерство образования и науки области
914
0709
113 1218
600
82 975,20
0,00
0,00
0,00
0,00
28 671,70
26 551,80
27 751,70
министерство
здравоохранения
области
918
0909
11 3 1218
600
73 794,40
0,00
0,00
0,00
•0,00
24 573,40
24 612,20
24 608,80
итого по основному мероприятию
203 522,10
500,00
0,00
0,00
0,00
68 462,60
66 681,50
67 878,00
3.7
Основное мероприятие. Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций
Министерство образования и науки области
914
0702
113 1217
500
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
6 300,00
6 300,00
3.8
Основное мероприятие. Капитальные вложения в объекты
государственной
собственности
Министерство строительства и архитектуры области
910
0311
ИЗ 3 301
400
29615,14
9 898,85
19 716,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
итого по подпрограмме
11 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение функций
исполнительных органов государственной власти
Участник подпрограммы: министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области
045
0309
114 1019
100
10 655,10
10 655,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
045
0309
11 4 1019
200
666,80
666,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
045
0309
114 1019
800
141,60
141,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
итого по основному мероприятию
11463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализаций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Амурской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014-2020 годы'*
Всего
5 795 387,89
947 502,96
873 756,80
709 546,28
337 067,95
1 019 295,60
953 375,60
954 842,70
федеральный бюджет
областной бюджет
5 755 981,19
942 756,96
868 090,Ю
703 616,18
331 256,85
1 013 608,90
947 737,90
948 914,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
39 406,70
4 746,00
5 666,70
5 930,10
5 811,10
5 686,70
5 637,70
5 928,40
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
4 361 940,69
732 868;88
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 138,80
696 138,80
696 138,80
федеральный бюджет
областной бюджет
4 361 940,69
732 86838
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 138,80
696 138,80
696 138,80
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные Фонды
юридические лица
1.1.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
областной бюджет
4 361 880,69
732 853,88
691 358,01
578 732,50
270 564,90
696 123,80
696 123,80
696 123,80
1.2.
Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров
областной бюджет
60,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
2.
Подпрограмма 2 "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1 069 988,53
186 525,73
155 515,80
123 443,70
59 294,80
225 069,50
160 069,50
160 069,50
федеральный бюджет
областной бюджет
1 069 988,53
186 525,73
155 515,80
123 443,70
59 294,80
225 069,50
160 069,50
160 069,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
2.1.
Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики
областной бюджет
927,80
' 134,40
65,00
42,60
42,60
214,40
214,40
214,40
2.2.
Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области
областной бюджет
109 856,75
23 882,54
16 145,51
14 905,90
7 716,00
15 735,60
15 735,60
15 735,60
2.3.
Основное мероприятие.
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
областной бюджет
10 382,52
10 382,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
областной бюджет
883 821,46
152 126,27
139 305,29
108 495,20
51 536,20
144 119,50
144 119,50
144 119,50
2.5.
Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения
областной бюджет
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3
"Профилактика
правонарушений, профилактика
терроризма и экстремизма"
Всего
351 995,17
16 644,85
26 882,99
7 370,08
7 208,25
98 087,30
97 167,30
98 634,40
федеральный бюджет
областной бюджет
312 588,47
11 898,85
21 216,29
1 439,98
1 397,15
92 400,60
91 529,60
92 706,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
39 406,70
4 746,00
5 666,70
5 930,10
5 811,10
5 686,70
5 637,70
5 928,40
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.1.
Основное мероприятие. Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма
областной бюджет
41 028,03
150,00
150,00
89,98
47,15
13 530,30
13 540,30
13 520,30
3.2.
Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного образа жизни
областной бюджет
2 706,10
0,00
0,00
0,00
0,00
902,00
902,10
902,00
3.3.
Основное мероприятие.
Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц без определенного места жительства и постоянной регистрации по месту жительства
областной бюджет
8 267,10
0;00
0,00
0,00
0,00
2 755,70
2 755,70
2 755,70
3.4.
Основное мероприятие.
Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
областной бюджет
1 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
. 200,00
200,00
200,00
3.5.
Основное мероприятие.
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
областной бюджет
8 050,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
39 406,70
4 746,00
5 666,70
5 930,10
' 5811,10
5 686,70
5 637,70
5 928,40
3.6.
Основное мероприятие.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
областной бюджет
203 522,10
500,00
0,00
0,00
0,00
68 462,60
66 681,50
67 878,00
3.7.
Основное мероприятие. Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций
областной бюджет
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
6 300,00
6 300,00
3.8.
Основное мероприятие. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
областной бюджет
29 615,14
9 898,85
19 716,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
И 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
11 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.1.
Основное мероприятие.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
областной бюджет
11 463,50
11 463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
Наименование основного мероприятия / объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
Создаваемая
мощность
(прирост
мощности)
объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется / отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федераль
ный
бюджет
област
ной
бюджет
внебюд
жетные
средства
всего
в т.ч. на ПИР и
ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма»
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего по основному мероприятию за весь период его реализации
29615,14
1048,00
0,00
29615,14
0,00
2015 г.
2014 г.
9898,85
1048,0
0,00
9898,85
0,00
2015 г.
19 716,29
0,00
0,00
19 716,29
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Реконструкция здания под специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, в с. Белогорье, г. Благовещенск
Реконструкция
773,1 кв.м
Прректно-сметная документация утверждена. Заключение ГАУ «Амургосэкспер- тиза» от 14 августа 2014 г. №28-1-6-0019-14
35913,93
II кв. 2014 года
Всего по объекту за весь период его
реализации
29615,14
1048,00
0,00
29615,14
0,00
2015 г.
2014 г.
9898,85
1048,00
0,00
9898,85
0,00
2015 г.
19 716,29
0,00
0,00
19 716,29
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: