Основная информация

Дата опубликования: 22 апреля 2015г.
Номер документа: RU28000201500251
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2015 года №196

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» и в связи с кадровыми изменениями Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановления Правительства области от 19.03.2015 №105) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности

губернатора Амурской области

А.А. Козлов

Приложение №1

к постановлению Правительства

Амурской области

от 22.04.2015 №196

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 03.07.2013 №302

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2020 ГОДЫ»

I. В пункте 3 постановления слова «- министра здравоохранения области Н.Л.Тезикова» заменить словами «О.В. Гуменюка».

II. В государственной программе «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»:

1. В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта программы:

1) слова «Всего: 137 744 737,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 138 033 971,3 тыс. рублей, из них:»;

2) слова «средства федерального бюджета: 2 033 763,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 2 084 783,2 тыс. рублей, из них:»;

3) слова «2015 год - 155 734,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 206 753,7 тыс. рублей;»;

4) слова «средства областного бюджета: 48 663 746,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 48 901 960,3 тыс. рублей, из них:»;

5) слова «2015 год — 6 772 823,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 6 774 123,2 тыс. рублей;»;

6) слова «2018 год — 7 483 213,3 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 7 558 589,0 тыс. рублей;»;

7) слова «2019 год - 7 632 149,4 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год ~ 7 711 218,5 тыс. рублей;»;

8) слова «2020 год — 7 760 210,7 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год - 7 842 679,8 тыс. рублей;».

9) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:

а) слова «Всего: 31 197 537,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 434 063,2 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 2 237 278,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 473 804,4 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 298 781,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 298 393,1 тыс. рублей;»;

г) слова «2018 год - 356 522,3 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 431 898,0 тыс. рублей;»;

д) слова «2019 год - 383 935,7 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год - 463 004,8 тыс. рублей;»;

е) слова «2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год - 478 340,3 тыс. рублей;».

10) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

а) слова «Всего: 61 806 118,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 857 507,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 971 210,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 1 022 229,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 39 696,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 90 715,9 тыс. рублей;»;

г) слова «средства областного бюджета: 9 111 573,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 111 943,2 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2015 год - 1 111 694,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 112 064,1 тыс. рублей;»;

11) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

а) слова «Всего: 36 880 300,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 881 600,8 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 35 360 757,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 362 057,0 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 5 092 866,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 094 166,8 тыс. рублей;»;

12) в позиции «Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

а) слова «Всего: 19 521,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 19 540,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 17 580,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 17 598,9 тыс. рублей, из них:»; в) слова «2015 год — 773,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 791,8 тыс. рублей;».

2. После абзаца тридцатого раздела «Описание системы подпрограмм» государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«12. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.».

3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 31 197 537,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 434 063,2 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 2 237 278,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 473 804,4 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 298 781,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 298 393,1 тыс. рублей;»;

г) слова «2018 год - 356 522,3 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 431 898,0 тыс. рублей;»;

д) слова «2019 год - 383 935,7 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год - 463 004,8 тыс. рублей;»;

е) слова «2020 год ~ 395 871,2 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -478 340,3 тыс. рублей;»;

2) раздел «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы дополнить подразделом «Мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности» следующего содержания:

«

Мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

Снижение ресурсного обеспечения сельского здравоохранения с начала 90-х годов, отсутствие планового обновления основных фондов значительно повлияло на материально-техническую оснащенность сельских медицинских организаций, что до сих пор остается проблемой. Фельдшерско-акушерские пункты являются первичным звеном сельского здравоохранения. До настоящего времени во многих фельдшерско-акушерских пунктах сохранилось печное отопление, отсутствуют системы водоснабжения (холодного и горячего), канализации, что не соответствует требованиям, предъявляемым к современным медицинским организациям.

Основной задачей совершенствования организации медицинской помощи сельскому населению является повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат. Стоимость строительства новых зданий медицинских организаций по типовому проекту традиционным способом в 3-4 раза превышает стоимость и сроки возведения объекта по модульной технологии.

Возведение фельдшерско-акушерских пунктов с использованием модульной технологии улучшит доступность и качество медицинских услуг для сельских жителей, будет способствовать созданию благоприятной среды для проживания населения в сельской местности.

В результате реализации мероприятия планируется к 2020 году возведение 45 фельдшерско-акушерских пунктов быстровозводимых модульных конструкций.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 197 537,4 тыс. рублей» заменить суммой «31 434 063,2 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 237 278,6 тыс. рублей» заменить суммой «2 473 804,4 тыс. рублей»;

4) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,1

0,2

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

1.2.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

0,09

0,1

0,12

0,12

0,14

1.3.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.4.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

0,09

0,1

0,12

1.5.

Реализация отдельных мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.6.

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

0,09

0,1

0,12

1.7.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.8.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

0,09

0,1

0,12

0,2

0,12

0,12

0,14

1.9.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими. изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0,09

-

-

-

-

-

-

1.10.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0,09

0,1

0,12

1.11.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,09

0,12

0,12

1.12.

Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

0,12

0,12

0,14

».

4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 61 806 118,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 857 507,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 971 210,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 1 022 229,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год -39 696,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 90 715,9 тыс. рублей;»;

г) слова «средства областного бюджета: 9 111 573,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 111 943,2 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2015 год - 1 111 694,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 112 064,1 тыс. рублей;»;

2) в подразделе «Мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» раздела «Описание системы основных мероприятий»:

а) в абзаце первом слова «По состоянию на 01 января 2014 года техническая готовность объекта составляет 90,0%.» исключить;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Неиспользованные остатки средств федерального бюджета, выделенные в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Амурской области, планируется использовать на завершение работ на объекте.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «61 806 118,7 тыс. рублей» заменить суммой «61 857 507,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «971 210,3 тыс. рублей» заменить суммой «1 022 229,9 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «9 111 573,9 тыс. рублей» заменить суммой «9 111 943,2 тыс. рублей».

5. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 36 880 300,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 881 600,8 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 35 360 757,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 362 057,0 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 5 092 866,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год — 5 094 166,8 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «36 880 300,8 тыс. рублей» заменить суммой «36 881 600,8 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «35 360 757,0 тыс. рублей» заменить суммой «35 362 057,0 тыс. рублей».

6. В подпрограмме 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 19 521,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 19 540,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 17 580,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 17 598,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 773,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 791,8 тыс. рублей;».

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «19 521,7 тыс. рублей» заменить суммой «19 540,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «17 580,1 тыс. рублей» заменить суммой «17 598,9 тыс. рублей».

7. В приложении №1 к государственной программе:

1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;

2) дополнить пунктом 1.12 согласно приложению №2 к настоящим изменениям;

3) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям;

4) пункт 3.1 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям;

5) пункт 4.1 изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящим изменениям;

6) пункт 7.2 изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящим изменениям.

8. Приложения №3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №7, 8, 9 соответственно к настоящим изменениям.

9. Раздел «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» приложения №7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)

910

898

900

910

910

910

910

910

100

Работы по хранению, доставке

лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию

медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

113152

113114

113114

113114

113114

113114

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

277641

277696

277696

277696

277696

277696

Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований)

86977

87000

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1.12.

Основное

мероприятие

1.12.

Расширение сети

Фельдшерско-

акушерских

пунктов в сельской местности

2018

2020

Министерство

здравоохранения

области

Возведение

фельдшерско-

акушерских пунктов

быстровозводимых

модульных

конструкций

(единиц)

15

15

15

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

52146

52146

52146

52146

52146

52146

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

62868

55868

55868

55868

55868

55868

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)

1333

1475

1475

1475

1475

1475

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

10494

12453

12453

12453

12453

12453

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая

специализированная медицинская помощь (включая санитарно­авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед).

1

1

1

1

1

1

Патологическая анатомия (ед.)

1

1

1

1

1

1

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций(пациенто-дней)

55620

53912

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

732775

625076

-

-

-

-

-

-

-

Работы по выполнению скорой

специализированной медицинской помощи (санитарно- авиационной) (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по проведению

лабораторных

исследований

(количество исследований)

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

3.1

Основное

мероприятие 3.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

214 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)

-

-

37500

38000

38000

38000

38000

38000

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

175

175

175

175

175

175

-

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого­педагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)

38000

37960

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко-дней)

615

Приложение №5

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

4.1

Основное

мероприятие 4,1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Санаторно- курортное лечение взрослых (количество человек)

-

-

1160

1050

1050

1050

1050

1050

-

Санаторно- курортное лечение детей (количество человек)

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого­социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)

-

-

30000

30000

30000

30000

30000

30000

-

Услуги по

предоставлению

санаторно- курортного лечения (койко-дней)

22050

21278

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

30000

35000

Услуги по предоставлению санаторно -

курортного лечения детям (койко-дней)

29400

29253

Приложение №6

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

7.2

Основное

мероприятие 7.2.

Межбюджетные

трансферты

бюджетам

фондов

обязательного

медицинского

страхования

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение

средствами в соответствии с нормативами (процентов)

100

100

Приложение №7

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

БР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

48 301 960,3

6 799 947,6

6 774 123,2

6 496 755,5

5 718646,7

7 558 589,0

7 711 218,5

7 842 679,8

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

48 648 706,5

6 792 607,7

6 774 123,2

6 496 75S.5

5 718 646,7

7 480 213,3

7 629 149,4

7 757 210,7

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10860,8

1 860,S

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 473 804,4

389 528,0

298 393,1

267 243,3

145 396,9

431 898,0

463 004,8

478 340,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

2 232 385,4

385 022,9

298 393,1

267 243,3

145 396,9

356 522,3

383 935,7

395 871,1

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1657 178,1

268 031,0

217 559,4

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0611059

600

59 504,2

9 859,0

8 133,30

6 832,00

3 211,00

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

1 447 775,3

233 758,8

188 892,50

174 249,40

81 897,30

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

149 898,6

21 413,2

20 533,60

18 182,10

8 545,60

25 525,8

27 095,8

28 602.5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа

жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1140,4

1 210,6

1 277,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611133

200

4 478,9

0,0

850,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

918

0909

0611133

600

1350,0

1 200,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 995.6

34 000,0

34000,0

28560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Министерство здравоохранения области

918

0909

0611134

200

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726/4

766,7

Министерство здраво охра нения области

918

0909

0611135

200

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Министерство

здравоохранения

области

918

1003

0617058

300

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.6.

Основное мероприятие I.S. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 643,4

2 476,1

819,4

1607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3163,8

Министерство здравоохранения области

918

0909

0611137

200

14 643,4

2 476,1

819,4

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 778,7

6626,6

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

0611101

400

14 273,6

2 121,5

0.0

0,0

0.0

3 234,2

8 917,9

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

061....

400

236913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированном, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9 111943,2

1757 321,6

1 112 064,1

946 844,8

452 522,8

1520 781,9

1616 320,4

1706 087,6

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

9111193,2

1756571,6

1 112 064,1

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 522 546,1

1 561340,9

1 015 966,7

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621059

600

6 744 436,8

1 247 047,0

755 414,0

709 773,3

333 593,4

1 167 252.5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

710 879,3

90 358,3

103 329,7

86 796,9

40 794,6

122437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

104 203,3

16 628,2

14 067,7

11 816,9

5 553,9

17641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

533 316,9

147556,3

89 703,3

35 988,8

16914,7

76412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

409 709,8

59 751,1

53 447,0

44 893,5

21 100,9

72442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

37 798,4

37 425,1

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0906

0621087

200

37798,4

37 429,1

369.3

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

111397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17319,7

18 385,0

19 407,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0627059

300

4 205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

104 312,9

13 329,7

13 477,8

13 477,8

13 477,8

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

2 879,4

1,7

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 847,4

10 000,0

9480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11501,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621138

200

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

И 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621139

200

257860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи

пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

44 988,0

26 098.6

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621140

600

18 839,4

0,0

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

918

0909

0621140

600

26 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего, в том числе:

X

X

X

X

71559,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621141

600

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 645,7

1 232,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621101

400

895,7

482,1

413,6

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

742 240,2

106 679,1

108723,6

92 389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

742 016,2

106 455,1

108 723,6

92 389,7

43 423,1

125375,3

130 577,2

135 072,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

689 206,2

100 255,1

97 859,8

*3 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631059

600

22397,1

2 518,7

2 758,0

2 316,7

1 088,8

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

666 809.1

97 736,4

95 101,8

80 947,4

38 045,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой)диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631142

200

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико- генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 090,3

2000,0

2 000,0

1680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631143

200

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3892,5

1829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631089

200

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631101

400

7452,9

0,0

0,0

0.0

0,0

4 832,6

2 620.3

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

942 565,9

154 207,5

137 426,8

117067,5

95945,1

137622,0

146 086,9

154 210,1

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

942 565,9

154 207,5

137 426,8

117 067,5

95945,1

137622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

781 218,3

117 383,0

109 026,8

93 211,5

84 732,8

118434,7

125719,4

132 710,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0905

0641059

600

666414,7

100739,9

93 255,8

79963,8

78 506,4

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

114 803,6

16 643,1

15 771,0

13 247,7

6 226,4

19772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0641144

200

161 347.6

36 824,5

2S 400,0

23 856,0

112123

19 187.3

20 367,5

21 500,0

S.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1916,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0651059

600

5 443,5

0,0

0.0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657060

300

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25000,0

25 000.0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных

выплат медицинским работникам

за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079/4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство здравоохранения области

918

0901

0661059

600

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35 362 057,0

4 337004,8.

5 094 166,8

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

35362 057,0

4 337 004,8

5 094 166,8

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

316 248,6

43 774,1

43 920,2

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671019

100

259314,2

34 562,4

31 780,8

33 262,8

33 262,8

3 9 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

56711,5

9 178,5

12 138,4

8 940,9

8 940,9

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

222,9

33,2

1,0

34,0

34,0

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

3 708926,5

3 708 926,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

692 017,0

104 654,9

102 670,8

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 *29,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671059

100

124 751,4

18 554,8

18 554,8

15 586,1

4 721,5

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

146 242,1

25 044,9

24 360,6

19 370,9

1 104,4

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

414 364,6

60 180,0

58 880,3

50 437,4

23 705,6

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

6 658,9

875,2

875,1

735,1

345,5

1 203,0

I 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739/1

20953,7

22 118,9

Министерство здравоохранения области

918

0909

0678736

500

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0671145

200

190 931,7

51 860,7

39 000,0

23 421,0

184,1

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

23 174,6

7 336,5

3 285,0

2 759,4

338,7

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

27 411,8

20 026,4

5385,4

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671101

400

27 411,8

20026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678735

500

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

87935,3

16 202,2

13602,6

10 586,2

4 975,5

13377,8

14 200,7

14990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4975,5

13 377,8

14200,7

14 990,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0681059

600

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

17598,9

2 860,8

791,8

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

6 738,1

1000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1331,6

1 405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0691018

200

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

10 860,8

1 860,8

0.0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №8

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы

Всего

138 033 971,3

18 163 310,7

18 132 371,9

18 428 229,6

18 958 605,2

20 753 165,2

21 854 027,5

22 044 261,2

федеральный бюджет

2 084 783,2

1 205 766,5

206 753,7

149 883,2

149 883,2

153 269,5

219 227,1

0,0

областной бюджет

48 901 960,3

6 799 947,6

6 774 123,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 558 589,0

7 711 218,5

7 842 679,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 476 370,3

9 392 366,0

10 331 684,4

10 906 564,8

12 156 143,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1118 196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

31 434 063,2

4 075 639,1

4 027 333,0

4 199 968,2

4 534 303,0

4 637 497,1

4 963 765,1

4 995 557,7

федеральный бюджет

901 432,8

340 905,4

113 249,9

108 193,0

108 193,0

61 450,5

169 441,0

0,0

областной бюджет

2 473 804,4

389 528,0

298 393,1

267 243,3

145 396,9

431 898,0

463 004,8

478 340,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

29 716 004,1

3 610 236,7

3 833 249,4

4 023 795,4

4 374 367,0

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 657 178,1

265 031,0

217 559,4

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 828,9

1 200,0

1 000,0

.0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0-,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1,3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

3 643,4

935,6

914,8

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 643,4

935,6

914,8

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

10 386,9

4 015,1

3 507,2

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

5 465,7

2 515,1

2 950,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

22 635,1

5 545,3

5 706,2

5 691,8

5 691,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 635,1

5 545,3

5 706,2

5 691,8

5 691,8

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

298 544,6

78694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

42 531,1

9 593,6

7 836,4

8 484,4

7 632,2

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

27 887,7

7 117,5

7 017,0

6 876,6

6 876,6

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 643,4

2 476,1

819,4

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

249 670,2

6 626,6

0,0

0,0

0,0

64 684,7

178 358,9

0,0

федеральный бюджет

230 891,5

0,0

0,0

0.0

0,0

61450,5

169 441,0

0,0

областной бюджет

18 778,7

6 626,6

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о

о

1.12.

Основное мероприятие 1.12 Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

Всего

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

61 857 507,6

8 563 862,7

7 773 160,4

7 932 688,2

8 187 081,1

9 351 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

1 022 229,9

853 709,4

90 715,9

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9 111943,2

1 757 321,6

1 112 064,1

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60245 880,6

7 514 172,6

7 586 347,1

7 836 212,5

8 113 613,5

9 287 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 522 546,1

1 561 340,9

1 015 966,7

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

54 695,1

54 325,8

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

37 798,4

37 429,1

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4

Всего

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение закупок

федеральный бюджет

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

антибактериальных и

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной возбудителя, и лекарственной устойчивостью диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5

Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным сахарным

диабетом

Всего

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Совершенствование оказания медицинской

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

Всего

44 988,0

26 098,6

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0.

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44 988,0

26 098,6

12 889,4

0,0

0,0

2000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Мероприятия по оказанию

высокотехнологичных видов медицинской

помощи

Всего

82 574,8

65 992,0

16 582,8

0,0

.0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

0,0

0,0

0,0

0,0 .

0,0

0,0

областной бюджет

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0.

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

836 774,9

785 341,7

51 433,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

835 129,2

784 109,6

51 019,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 645,7

1 232,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 996 986,5

240 144,8

243 841,7

236 190,6

203 351,0

389 846,6

360 649,9

322 961,9

федеральный бюджет

149 968,9

8 363,8

0,0

0,0

0,0

91 819,0

49 786,1

0,0

областной бюджет

742 240,2

106 679,1

108 723,6

92 389,7

43 423,0

125 375,3

130 577,2

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 793 983,6

225 357,0

232 977,9

227 065,0

199 061,9

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

689 206,2

100 255,1

97 859,8

83 264.1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

23 240,8

6 529,9

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16 389,8

6 033,9

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

149 282,0

224,0

0,0

0,0

0,0

96 651,6

52 406,4

0,0

федеральный бюджет

141 605,1

0,0

0,0

0,0

0,0

91 819,0

49 786,1

0,0

областной бюджет

7 676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

5 556 063,3

670 760,5

758 123,6

767 062,9

819 941,4

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

942 565,9

154 207,5

137 426,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 23 5Д

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 394 715,7

633 936,0

729 723,6

743 206,9

808 729,1

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

781 218,3

117 383,0

109 026,8

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

122 443,5

42 000,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2

Осуществление единовременных выплат

медицинским работникам

Всего

116 000,0

41 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3

Всего

1 000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление единовременных выплат

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинским работникам за 2012 год

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма б

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Оказание паллиативной помощи, в том числе

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

детям

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных

учреждений

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

36 881 600,8

4 534 852,0

5 304 572,7

5 271 436,7

5 202 843,9

5 510 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

11 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35 362 057,0

4 337 004,8

5 094 166,8

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

I 719 240,0

226 562,8

238 384,0

242 393,4

254 765,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

316 248,6

43 774,1

43 920,2

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

797 417,8

116 925,5

115 825,0

100 169,6

44 862,3

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

692 017,0

104 654,9

102 670,8

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

_ 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

132 001,2

17 308,8

17293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

11151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

11151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8.

Основное мероприятие 7.8 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0 .

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

103 894,0

18 060,1

15 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

103 894,0

18 060,1

15 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их

незаконному обороту

Всего

19 540,5

3 347,9

791,8

649,3

305,2

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

17 598,9

2 860,8

791,8

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Реализация на территории области

целенаправленных мер по

профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2

Уничтожение сырьевой базы конопли,

являющейся производной для изготовления

наркотиков

Всего

12 802,4

2 347,9

0,0

0,0

0,0

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №9

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ



п/п

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1.2.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

662 583

175 701,2

1.3.

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9 932,0

9 932,0

8 730,7

1.4.

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 106,7

1.5.

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные

посещения

898

900

910

9 284,1

9 284,1

8 344,7

1.6.

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

9 859,0

8 133,3

6 832,0

1.7.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

113 152

113 114

76 579,7

87 457,2

1.8.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений

277 641

277 696

83 733,6

80 401,5

1.9.

Услуги по проведению флюорографических исследований

количество

исследований

86 977

87 ООО

6 014,5

5 846,4

2

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2.1.1.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

52 146

52 146

75 669,1

63 562,0

2.1.2.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений

62 868

55 868

27 660,6

23 234,9

2.1.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество

пациентов

1 333

1475

14 067,7

11 816,9

2.1.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество

пациентов

10 494

12 453

528 922,1

639 423,5

2.1.5.

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)

вызов

1300

1 300

42 843,8

35 988,8

2.1.6.

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ед.

1

1

1

59 680,1

52 662,2

44 895,5

2.1.7.

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество

исследований

70 ООО

70 000

70 000

8 350,9

5 600,0

4 704,0

2.1.8.

Патологическая анатомия

ед.

1

1

76 569,4

64318,3

2.1.9.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

225 240

90 358,3

2.1.10.

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

53 912

16 628,2

2.1.11.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

625 076

981 333,6

2.1.12.

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

99 245,8

2.2.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

2.2.1.

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество лиц, которым оказана высокотехно­логичная медицинская помощь

465

465

65 992,0

16 582,8

3

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

3.2.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

койко-дни

37 500

38 000

94 432,5

80 947,4

3.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов (ед.)

175

175

2 758,0

2 316,7

3.4.

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-дни

37 960

95 101,8

3.5.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-дни

615

2 518,7

4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

4.2.

Санаторно-курортное лечение взрослых

количество

человек

1 160

1 050

39 208,8

34 177,8

4.3.

Санаторно-курортное лечение детей

количество

человек

1 400

1400

53 551,1

45 786,0

4.4.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

количество

посещений

30 000

30 000

15 771,0

13 247,7

4.5.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-дни

21278

40 822,4

4.6.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-дни

29 253

52 433,4

4.7.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслу­живаемых лиц

35 000

16 273,7

5,

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

5.2.

Паллиативная медицинская помощь

количество

пациентов

405

405

8 954,4

7 521,7

5.3.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

5 706

14 643,6

6.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

6.1.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

6.2.

Судебно-медицинская экспертиза

ед.

1

1

58 864,7

50 424,3

6.3.

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

26 828,0

6.4.

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

26 828,0

6.5.

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

5 208,7

7.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

7.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

7.2.

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

14 833,5

13 602,6

10 586,2

*С учетом средств федерального бюджета

Приложение №10

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

2 258 977,15

Всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

3141376,51

25834,20

2705991,68

409550,63

0,0

в том числе на трех­летий бюд­жетный период

836774,924

0,0

835129,234

1645,69

0,0

2014 год

785341,724

0,0

784109,634*

1232,09

0,0

2015 год

51433,2

0,0

51019,6*

413,6**

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Хирурги­ческий корпус на 250 коек областного государст­венного учреждения здраво­охранения «Амурская областная детская клиническая больница»

Строительство

250 коек

Имеется

2258495,06

IV

квартал

2005

года

Всего по объекту за весь период реализации

государ­

ственной

программы

3140480,32

25834,20

2705991,68

408654,94

0,0

2014

год

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

835879,234

0,0

835129,234

750,0

0,0

2014 год

784859,634

0,0

784109,634*

750,0

0,0

2015 год

51019,6*

0,0

51019,6*

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

Строительство навеса для холодильного комплекса

«Камера сборная теплоизоля­ционная для хранения препаратов крови», расположен­ного по адресу: Амурская область, г.Свободный, ул.Луговая, 5

Строительство

42,3

кв.м.

Имеется

482,09

IV

квартал

2014

года

Всего по объекту за весь период

реализации

государ- ственной

программы

895,69

0,0

0,0

895,69

0,0

2014

год

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

895,69

0,0

0,0

895,69

0,0

2014 год

482,09

0,0

0,0

482,09

0,0

2015 год

413,6**

0,0

0,0

413,6**

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать