Основная информация
Дата опубликования: | 22 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU36059510202000016 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Воронежская область |
Принявший орган: | Администрация Землянского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение 1 к постановлению администрации ____________________________________
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Землянского с. п. Семилукского МР ВО
Должность: Глава Землянского сельского поселения"пер. Колодезный
Дата подписи: 27.04.2020 10:30:19
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 г № 28
с. Землянск
О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
В целях повышения эффективности использования средств бюджета Землянского сельского поселения, администрация Землянского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 г. № 102«Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается)
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава Землянского
сельского поселения
А.А.Псарев
Приложение к постановлению администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 года № 102
(в редакции от 22.04.2020г.№28)
Муниципальная программа
Землянского сельского поселения
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Землянского сельского поселения «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы Землянского сельского поселения.
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Землянского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 гг.
Целевые показатели эффективности реализации
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Землянского сельского поселения».
Основные мероприятия:
2.1. Организация проведения субботников.
2.2. Содержание и уборка кладбищ.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
2.6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
2.7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность и развитие энергетики» Землянского сельского поселения на 2014-2019 годы.
Основные мероприятия:
3.1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
3.2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 48978,42 тыс. руб., в том числе: областной бюджет-21612,3 тыс.рублей, местный бюджет-27346,12 тыс.рублей
На 2020 год – 5398тыс. руб.,
Областной бюджет – 1755,9 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3642,1тыс. руб.
На 2021 год – 3700,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 142,7 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3557,9 тыс. руб.
На 2022 год – 22650,9 тыс. руб.,
Областной бюджет-19285,6
Местный бюджет-3365,3
На 2023 год – 5500 тыс. руб.,
Областной бюджет-142,7 тыс.рублей
Местный бюджет-5357,3 тыс.рублей
На 2024 год – 5720 тыс. руб.,
Областной бюджет-142,7 тыс.рублей
Местный бюджет-5577,3 тыс.рублей
На 2025 год – 5948,8тыс. руб.
Областной бюджет-142,7 тыс.рублей
Местный бюджет-5806,1 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 100 %.
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Увеличение доли восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов).
Улучшение экологического состояния расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
Ликвидация с территории поселения отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Справочно (согласно мероприятиям программы):
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
На 1 января 2020 года общая площадь жилищного фонда поселения составляет 148600 тыс. м2. Наибольшую долю занимает жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 99,7 % или 148110 тыс. м2, на муниципальный жилищный фонд приходится площадь - 490 тыс. м2 (0,3 %). Число домовладений (квартир) составляет 2554.
Структура жилищного фонда по форме собственности имеет тенденцию к сокращению доли муниципального и ведомственного фонда за счет роста доли жилья, находящегося в личной собственности.
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 23 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая.
Водопотребление 62 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Электроснабжение. Протяженность электрических сетей составляет 127 км., мощность трансформаторных подстанций – 11248 ед./кВт.
Теплоснабжение. Мощность всех источников теплоснабжения составляет 6,15 Гкал/час.
Протяженность существующих тепловых сетей – 1,78 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Землянский коммунальный центр».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 151,3 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 68 %.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутри поселковых газовых сетей низкого давления, строительство сетей водоснабжения.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является повышение качества жизни населения.
Задачи Программы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
2.1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2020 по 2025 год.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Землянского сельского поселения».
Основные мероприятия:
2.1. Организация проведения субботников.
2.2. Содержание и уборка кладбищ.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
2.6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
2.7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность и развитие энергетики» Землянского сельского поселения.
3.1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
3.2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Основные мероприятия:
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 1, 2 к настоящей Программе.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
При реализации Программы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем, и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 муниципальной программы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели подпрограммы 1 муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной сферы Землянского сельского поселения.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы 1 муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 32532,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет-21439,7 тыс.рублей, местный бюджет-11093,1 тыс.рублей
На 2020 год – 3660,1 тыс. руб., в т. ч.
Областной бюджет – 1643,8 тыс. руб.,
Местный бюджет – 2016,3 тыс. руб.,
На 2021 год –1909,8 тыс. руб.
обл.бюджет-130,6
местный бюджет-1779,2
На 2022 год – 20802,9 тыс. руб.,в т.ч областной бюджет-19273,5
Местный бюджет-1529,4
На 2023 год – 2000 тыс. руб., в том числе областные-130,6т.р,,местный бюджет-1869,4 тыс.руб
На 2024 год – 2080, в том числе областные-130,6 тыс.руб,местный бюджет-1949,4 тыс.руб.
На 2025 год – 2080 , в том числе областные-130,6
местный бюджет-1949,4 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы
Повышения качества услуг. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счёт уличного освещения, ввода в эксплуатацию водопроводной сети, ввода в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 23 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая.
Водопотребление 62 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Электроснабжение. Протяженность электрических сетей составляет 127 км., мощность трансформаторных подстанций – 11248 ед./кВт.
Теплоснабжение. Мощность всех источников теплоснабжения составляет 5,486 Гкал/час.
Протяженность существующих тепловых сетей – 1,78 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Землянский коммунальный центр».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 151,3 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 68 %.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутри поселковых газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение качества жизни населения.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2
Землянского сельского поселения
«Благоустройство территории».
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели подпрограммы муниципальной программы
Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Целевые показатели эффективности реализации
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Увеличение площади озелененных территорий в сельских населенных пунктах.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Организация проведения субботников.
2. Содержание и уборка кладбищ.
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 16425,63тыс. руб.,в том числе областной бюджет-172,6 тыс.рублей, местный бюджет-16253,03тыс.рублей;
На 2020 год – 1778,03 тыс. руб., в т. ч.
Областной бюджет – 112,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 1665,93 тыс. руб.,
На 2021 год – 1790,8 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 1778,7 тыс. руб.,
На 2022 год – 1848 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 1835,9 тыс. руб.,
На 2023 год –3500 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3487,9 тыс. руб.,
На 2024 год –3640 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3627,9тыс. руб.,
На 2025 год – 3868,8 тыс. руб.
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3856,7 тыс. руб.,
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования:
- ликвидация с территории муниципального образования несанкционированных свалок,
- восстановление озелененных территорий (парков, скверов),
- улучшение экологического состояния расположенных на территории муниципального образования родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон,
- озеленение территории муниципального образования,
- цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Комплексные мероприятия по охране природы и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
Для поселения в целом характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок. Наиболее благоустроенной частью поселения является центральная часть поселения, где осуществляется уход за деревьями и кустарниками.
Территория муниципального образования в целом достаточно озеленена за счет зеленых зон, садов и озелененных участков частных домовладений, процент которых в жилой застройке населенного пункта достаточно высок.
Основные экологические проблемы муниципального образования связаны со сбором ТБО, а также решением вопросов по организации несанкционированных свалок.
Лесопарковые зоны на территории муниципального образования создавались более 40 лет назад, многие насаждения повреждены и нуждаются в замещающей посадке. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая подпрограмма. Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи Программы:
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере сохранения окружающей природной среды.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
Увеличение доли озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Улучшение экологического состояния расположенных на территории муниципального образования родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
Ликвидация с территории муниципального образования отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Организация проведения субботников.
2. Содержание и уборка кладбищ.
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема подпрограммных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3
Землянского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
муниципальной программы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели подпрограммы 3 муниципальной программы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности.
Улучшение электроснабжения населенных пунктов.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы 3 муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 3
Объем экономии электроэнергии.
Расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.
Объем финансирования из местного бюджета по мероприятиям энергоэффективности и развитию энергетики.
Основные мероприятия подпрограммы 3 муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 0 тыс. руб., в том числе:
На 2020 год –
На 2021 год –
На 2022 год –
На 2023 год –
На 2024 год –
На 2025 год –
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
энергетических паспортов;
топливно-энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Воронежской области, определяет мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее реализации, оценку экономической эффективности подпрограммы.
Подпрограмма направлена на повышение качества жизни населения и на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики поселения и бюджетной сферы.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
В последние годы тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых приоритетов технологической модернизации страны.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.
Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Ожидаемый результат подпрограммы.
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
энергетических паспортов;
топливно-энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Землянского с. п. Семилукского МР ВО
Должность: Глава Землянского сельского поселения"пер. Колодезный
Дата подписи: 27.04.2020 10:30:19
Приложение 1
к муниципальной программе
Расходы Землянского сельского поселения
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2020-2025 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС)
Расходы бюджета Землянского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020
(первый год реализации)
2021
(второй год реализации)
2022
(третий год реализации)
2023
(четвертый год реализации)
2024
(пятый год реализации)
2025
(шестой год реализации)
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы
всего, в том числе:
5438,12
3700,6
22650,9
5500
5720
5948,8
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
5438,12
3700,6
22650,9
5500
5720
5948,8
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
всего:
3660,1
1909,8
20802,9
2000
2080
2080
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
3660,1
1909,8
20802,9
2000
2080
2080
Основное мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
всего, в том числе:
597,9
314,8
19143,9
200
200
200
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
597,9
314,8
19142,9
200
200
200
Основное мероприятие 1.3
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
всего, в том числе:
3062,2
1595
1659
1800
1880
1880
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
3062,2
1595
1659
1800
1880
1880
Основное мероприятие 1.3
Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории поселения».
всего:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
Основное мероприятие 2.1
Организация проведения субботников.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.2
Содержание и уборка кладбищ.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.5
Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.6
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.7
Прочие мероприятия по благоустройству.
всего, в том числе:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
Подпрограмма 3
«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы»
всего:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 3.1
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 3.2
Замена светильников в помещениях на энергоэффективные в бюджетных учреждениях
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Приложение 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы Землянского сельского поселения «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2020-2025 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020
(первый год реализации)
2021
(второй год реализации)
2022
(третий год реализации)
2023
(четвертый год реализации)
2024
(пятый год реализации)
2025
(шестой год реализации)
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы
ВСЕГО, в том числе:
5438,2
3700,6
22650,9
5500
5720
5948,8
федеральный бюджет
областной бюджет
1755,9
142,7
19285,6
142,7
142,7
142,7
местный бюджет
3682,3
3557,9
3365,3
5357,3
5577,3
5806,1
внебюджетные средства
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
всего, в том числе:
3660,1
1909,8
20802,9
2000
2080
2080
федеральный бюджет
областной бюджет
1643,8
130,6
19273,5
130,6
130,6
130,6
местный бюджет
2016,3
1779,2
1529,4
1869,4
1949,4
1949,4
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
всего, в том числе:
597,9
314,8
19143,9
200
200
200
федеральный бюджет
областной бюджет
19142,9
местный бюджет
597,9
314,8
1
200
200
200
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.2
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
всего, в том числе:
3062,2
1595
1659
1800
1880
1880
федеральный бюджет
областной бюджет
1643,8
130,6
130,6
130,6
130,6
130,6
местный бюджет
1418,4
1464,4
1528,4
1669,4
1859,4
1749,4
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.3
Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории поселения».
всего, в том числе:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
федеральный бюджет
областной бюджет
112,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
местный бюджет
1665,93
1778,7
1835,9
3487,9
3627,9
3856,7
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.1
Организация проведения субботников.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.2
Содержание и уборка кладбищ.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.5
Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.6
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.7
Прочие мероприятия по благоустройству.
всего, в том числе:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
федеральный бюджет
областной бюджет
112,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
местный бюджет
1665,93
1778,7
1835,9
3487,9
3627,9
3856,7
внебюджетные средства
Подпрограмма 3
«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы»
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.1
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.2
Замена светильников в помещениях на энергоэффективные в бюджетных учреждениях
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Приложение 3
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Муниципальная программа Землянского сельского поселения «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ, иной отраслевой и ведомственной отчетности
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2019 год оценка
2020первый год реализации
2021 первый год реализации
2022 второй год реализации
2023 третий год реализации
2024 четвертый год реализации
2025 пятый год реализации
ПРОГРАММА «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2014-2019 годы»
1
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
%
100
100
100
100
100
100
100
2
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади
%
25
25
30
30
30
30
30
Подпрограмма 1 «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
%
1
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года
%
27
27
27
25
25
25
25
2
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью
км
3,7
-
-
3
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции
Соотв. ед изм.
-
2
-
-
4
Реконструкция водоводов.
км
0,2
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории».
1
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
%
25
25
30
30
30
30
30
2
Площадь озелененных территорий в сельских населенных пунктах
кв.м
400
400
440
440
440
440
440
Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы»
1
Объем потребления электрической энергии
тыс. кВтч.
182
194
194
195
195
195
195
2
Расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч.
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
3
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
тыс. руб.
83
84
84
84
84
84
84
4
Объем финансирования из местного бюджета по мероприятиям энергоэффективности и развитию энергетики
тыс. руб.
20
20
20
20
20
20
20
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Землянского с. п. Семилукского МР ВО
Должность: Глава Землянского сельского поселения"пер. Колодезный
Дата подписи: 27.04.2020 10:30:19
Приложение 1 к постановлению администрации ____________________________________
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Землянского с. п. Семилукского МР ВО
Должность: Глава Землянского сельского поселения"пер. Колодезный
Дата подписи: 27.04.2020 10:30:19
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 г № 28
с. Землянск
О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
В целях повышения эффективности использования средств бюджета Землянского сельского поселения, администрация Землянского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 г. № 102«Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается)
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава Землянского
сельского поселения
А.А.Псарев
Приложение к постановлению администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 года № 102
(в редакции от 22.04.2020г.№28)
Муниципальная программа
Землянского сельского поселения
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Землянского сельского поселения «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы Землянского сельского поселения.
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Землянского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Сроки реализации муниципальной программы
2020-2025 гг.
Целевые показатели эффективности реализации
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Землянского сельского поселения».
Основные мероприятия:
2.1. Организация проведения субботников.
2.2. Содержание и уборка кладбищ.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
2.6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
2.7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность и развитие энергетики» Землянского сельского поселения на 2014-2019 годы.
Основные мероприятия:
3.1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
3.2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 48978,42 тыс. руб., в том числе: областной бюджет-21612,3 тыс.рублей, местный бюджет-27346,12 тыс.рублей
На 2020 год – 5398тыс. руб.,
Областной бюджет – 1755,9 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3642,1тыс. руб.
На 2021 год – 3700,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 142,7 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3557,9 тыс. руб.
На 2022 год – 22650,9 тыс. руб.,
Областной бюджет-19285,6
Местный бюджет-3365,3
На 2023 год – 5500 тыс. руб.,
Областной бюджет-142,7 тыс.рублей
Местный бюджет-5357,3 тыс.рублей
На 2024 год – 5720 тыс. руб.,
Областной бюджет-142,7 тыс.рублей
Местный бюджет-5577,3 тыс.рублей
На 2025 год – 5948,8тыс. руб.
Областной бюджет-142,7 тыс.рублей
Местный бюджет-5806,1 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 100 %.
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Увеличение доли восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов).
Улучшение экологического состояния расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
Ликвидация с территории поселения отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Справочно (согласно мероприятиям программы):
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
На 1 января 2020 года общая площадь жилищного фонда поселения составляет 148600 тыс. м2. Наибольшую долю занимает жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 99,7 % или 148110 тыс. м2, на муниципальный жилищный фонд приходится площадь - 490 тыс. м2 (0,3 %). Число домовладений (квартир) составляет 2554.
Структура жилищного фонда по форме собственности имеет тенденцию к сокращению доли муниципального и ведомственного фонда за счет роста доли жилья, находящегося в личной собственности.
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 23 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая.
Водопотребление 62 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Электроснабжение. Протяженность электрических сетей составляет 127 км., мощность трансформаторных подстанций – 11248 ед./кВт.
Теплоснабжение. Мощность всех источников теплоснабжения составляет 6,15 Гкал/час.
Протяженность существующих тепловых сетей – 1,78 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Землянский коммунальный центр».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 151,3 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 68 %.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутри поселковых газовых сетей низкого давления, строительство сетей водоснабжения.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является повышение качества жизни населения.
Задачи Программы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
2.1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2020 по 2025 год.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Землянского сельского поселения».
Основные мероприятия:
2.1. Организация проведения субботников.
2.2. Содержание и уборка кладбищ.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
2.6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
2.7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность и развитие энергетики» Землянского сельского поселения.
3.1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
3.2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Основные мероприятия:
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 1, 2 к настоящей Программе.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
При реализации Программы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем, и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 муниципальной программы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели подпрограммы 1 муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной сферы Землянского сельского поселения.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы 1 муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 32532,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет-21439,7 тыс.рублей, местный бюджет-11093,1 тыс.рублей
На 2020 год – 3660,1 тыс. руб., в т. ч.
Областной бюджет – 1643,8 тыс. руб.,
Местный бюджет – 2016,3 тыс. руб.,
На 2021 год –1909,8 тыс. руб.
обл.бюджет-130,6
местный бюджет-1779,2
На 2022 год – 20802,9 тыс. руб.,в т.ч областной бюджет-19273,5
Местный бюджет-1529,4
На 2023 год – 2000 тыс. руб., в том числе областные-130,6т.р,,местный бюджет-1869,4 тыс.руб
На 2024 год – 2080, в том числе областные-130,6 тыс.руб,местный бюджет-1949,4 тыс.руб.
На 2025 год – 2080 , в том числе областные-130,6
местный бюджет-1949,4 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы
Повышения качества услуг. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счёт уличного освещения, ввода в эксплуатацию водопроводной сети, ввода в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 23 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая.
Водопотребление 62 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Электроснабжение. Протяженность электрических сетей составляет 127 км., мощность трансформаторных подстанций – 11248 ед./кВт.
Теплоснабжение. Мощность всех источников теплоснабжения составляет 5,486 Гкал/час.
Протяженность существующих тепловых сетей – 1,78 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Землянский коммунальный центр».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 151,3 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 68 %.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутри поселковых газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение качества жизни населения.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
3. Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2
Землянского сельского поселения
«Благоустройство территории».
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели подпрограммы муниципальной программы
Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Целевые показатели эффективности реализации
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Увеличение площади озелененных территорий в сельских населенных пунктах.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Организация проведения субботников.
2. Содержание и уборка кладбищ.
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 16425,63тыс. руб.,в том числе областной бюджет-172,6 тыс.рублей, местный бюджет-16253,03тыс.рублей;
На 2020 год – 1778,03 тыс. руб., в т. ч.
Областной бюджет – 112,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 1665,93 тыс. руб.,
На 2021 год – 1790,8 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 1778,7 тыс. руб.,
На 2022 год – 1848 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 1835,9 тыс. руб.,
На 2023 год –3500 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3487,9 тыс. руб.,
На 2024 год –3640 тыс. руб.,
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3627,9тыс. руб.,
На 2025 год – 3868,8 тыс. руб.
Областной бюджет – 12,1 тыс. руб.,
Местный бюджет – 3856,7 тыс. руб.,
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования:
- ликвидация с территории муниципального образования несанкционированных свалок,
- восстановление озелененных территорий (парков, скверов),
- улучшение экологического состояния расположенных на территории муниципального образования родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон,
- озеленение территории муниципального образования,
- цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Комплексные мероприятия по охране природы и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
Для поселения в целом характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок. Наиболее благоустроенной частью поселения является центральная часть поселения, где осуществляется уход за деревьями и кустарниками.
Территория муниципального образования в целом достаточно озеленена за счет зеленых зон, садов и озелененных участков частных домовладений, процент которых в жилой застройке населенного пункта достаточно высок.
Основные экологические проблемы муниципального образования связаны со сбором ТБО, а также решением вопросов по организации несанкционированных свалок.
Лесопарковые зоны на территории муниципального образования создавались более 40 лет назад, многие насаждения повреждены и нуждаются в замещающей посадке. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая подпрограмма. Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи Программы:
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере сохранения окружающей природной среды.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
Увеличение доли озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Улучшение экологического состояния расположенных на территории муниципального образования родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
Ликвидация с территории муниципального образования отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Организация проведения субботников.
2. Содержание и уборка кладбищ.
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
6. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема подпрограммных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3
Землянского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
муниципальной программы
Администрация Землянского сельского поселения
Цели подпрограммы 3 муниципальной программы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности.
Улучшение электроснабжения населенных пунктов.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы 3 муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 3
Объем экономии электроэнергии.
Расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.
Объем финансирования из местного бюджета по мероприятиям энергоэффективности и развитию энергетики.
Основные мероприятия подпрограммы 3 муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 0 тыс. руб., в том числе:
На 2020 год –
На 2021 год –
На 2022 год –
На 2023 год –
На 2024 год –
На 2025 год –
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
энергетических паспортов;
топливно-энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Воронежской области, определяет мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее реализации, оценку экономической эффективности подпрограммы.
Подпрограмма направлена на повышение качества жизни населения и на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики поселения и бюджетной сферы.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
В последние годы тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых приоритетов технологической модернизации страны.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.
Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Ожидаемый результат подпрограммы.
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
энергетических паспортов;
топливно-энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Землянского с. п. Семилукского МР ВО
Должность: Глава Землянского сельского поселения"пер. Колодезный
Дата подписи: 27.04.2020 10:30:19
Приложение 1
к муниципальной программе
Расходы Землянского сельского поселения
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2020-2025 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС)
Расходы бюджета Землянского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020
(первый год реализации)
2021
(второй год реализации)
2022
(третий год реализации)
2023
(четвертый год реализации)
2024
(пятый год реализации)
2025
(шестой год реализации)
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы
всего, в том числе:
5438,12
3700,6
22650,9
5500
5720
5948,8
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
5438,12
3700,6
22650,9
5500
5720
5948,8
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
всего:
3660,1
1909,8
20802,9
2000
2080
2080
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
3660,1
1909,8
20802,9
2000
2080
2080
Основное мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
всего, в том числе:
597,9
314,8
19143,9
200
200
200
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
597,9
314,8
19142,9
200
200
200
Основное мероприятие 1.3
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
всего, в том числе:
3062,2
1595
1659
1800
1880
1880
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
3062,2
1595
1659
1800
1880
1880
Основное мероприятие 1.3
Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории поселения».
всего:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
Основное мероприятие 2.1
Организация проведения субботников.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.2
Содержание и уборка кладбищ.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.5
Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.6
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 2.7
Прочие мероприятия по благоустройству.
всего, в том числе:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
Подпрограмма 3
«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы»
всего:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 3.1
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Основное мероприятие 3.2
Замена светильников в помещениях на энергоэффективные в бюджетных учреждениях
всего, в том числе:
ГРБС
Администрация Землянского сельского поселения
Приложение 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы Землянского сельского поселения «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2020-2025 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020
(первый год реализации)
2021
(второй год реализации)
2022
(третий год реализации)
2023
(четвертый год реализации)
2024
(пятый год реализации)
2025
(шестой год реализации)
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы
ВСЕГО, в том числе:
5438,2
3700,6
22650,9
5500
5720
5948,8
федеральный бюджет
областной бюджет
1755,9
142,7
19285,6
142,7
142,7
142,7
местный бюджет
3682,3
3557,9
3365,3
5357,3
5577,3
5806,1
внебюджетные средства
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
всего, в том числе:
3660,1
1909,8
20802,9
2000
2080
2080
федеральный бюджет
областной бюджет
1643,8
130,6
19273,5
130,6
130,6
130,6
местный бюджет
2016,3
1779,2
1529,4
1869,4
1949,4
1949,4
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
всего, в том числе:
597,9
314,8
19143,9
200
200
200
федеральный бюджет
областной бюджет
19142,9
местный бюджет
597,9
314,8
1
200
200
200
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.2
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
всего, в том числе:
3062,2
1595
1659
1800
1880
1880
федеральный бюджет
областной бюджет
1643,8
130,6
130,6
130,6
130,6
130,6
местный бюджет
1418,4
1464,4
1528,4
1669,4
1859,4
1749,4
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.3
Приём в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории поселения».
всего, в том числе:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
федеральный бюджет
областной бюджет
112,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
местный бюджет
1665,93
1778,7
1835,9
3487,9
3627,9
3856,7
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.1
Организация проведения субботников.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.2
Содержание и уборка кладбищ.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старо возрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.5
Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.6
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.7
Прочие мероприятия по благоустройству.
всего, в том числе:
1778,03
1790,8
1848
3500
3640
3868,8
федеральный бюджет
областной бюджет
112,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
местный бюджет
1665,93
1778,7
1835,9
3487,9
3627,9
3856,7
внебюджетные средства
Подпрограмма 3
«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы»
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.1
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.2
Замена светильников в помещениях на энергоэффективные в бюджетных учреждениях
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Приложение 3
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Муниципальная программа Землянского сельского поселения «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы»
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ, иной отраслевой и ведомственной отчетности
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2019 год оценка
2020первый год реализации
2021 первый год реализации
2022 второй год реализации
2023 третий год реализации
2024 четвертый год реализации
2025 пятый год реализации
ПРОГРАММА «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2014-2019 годы»
1
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
%
100
100
100
100
100
100
100
2
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади
%
25
25
30
30
30
30
30
Подпрограмма 1 «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
%
1
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года
%
27
27
27
25
25
25
25
2
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью
км
3,7
-
-
3
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции
Соотв. ед изм.
-
2
-
-
4
Реконструкция водоводов.
км
0,2
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории».
1
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
%
25
25
30
30
30
30
30
2
Площадь озелененных территорий в сельских населенных пунктах
кв.м
400
400
440
440
440
440
440
Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы»
1
Объем потребления электрической энергии
тыс. кВтч.
182
194
194
195
195
195
195
2
Расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч.
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
3
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
тыс. руб.
83
84
84
84
84
84
84
4
Объем финансирования из местного бюджета по мероприятиям энергоэффективности и развитию энергетики
тыс. руб.
20
20
20
20
20
20
20
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Землянского с. п. Семилукского МР ВО
Должность: Глава Землянского сельского поселения"пер. Колодезный
Дата подписи: 27.04.2020 10:30:19
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, 160.010.000 Муниципальный жилищный фонд, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: