Основная информация
Дата опубликования: | 22 июня 2015г. |
Номер документа: | RU28000201500395 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года №309
О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы» Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 27.05.2015 №257), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 22.06.2015 №309
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ»
1. В паспорте государственной программы:
1) строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Участники государственной программы
Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области, министерство транспорта и строительства области
»;
2) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:
а) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:
слова «Всего: 31 391 244,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 389 860,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 2 430 486,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 429 102,1 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 255 075,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 253 690,8 тыс. рублей;»;
б) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
слова «Всего: 61 936 352,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 933 675,2 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 9 186 297,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 183 620,5 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 1 186 418,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 183 741,4 тыс. рублей;»;
в) в позиции «Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
слова «Всего: 1 985 750,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 990 736,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 731 004,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 735 989,7 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 97 487,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 102 473,1 тыс. рублей;».
г) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
слова «Всего: 36 876 439,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 875 515,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 35 357 174,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 356 250,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 5 089 284,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 088 360,1 тыс. рублей;».
2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
слова «Всего: 31 391 244,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 389 860,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 2 430 486,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 429 102,1 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 255 075,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 253 690,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:
а) абзац пятый после Схемы маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи подраздела «Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» изложить в следующей редакции:
«Планируется снижение объема стационарной медицинской помощи и приведение ее к нормативному показателю, количество койко-дней в круглосуточном стационаре на 1 жителя снизится на 24% и к 2020 году составит 2,32 на 1 жителя.»;
б) абзац первый подраздела «Мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации постановления губернатора Амурской области от 28.04.2008 № 192 «О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для медицинского применения которым рекомендованы решением контрольно-экспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан при министерстве здравоохранения Амурской области, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно» проведены открытые аукционы на услуги логистики и на поставку лекарственных препаратов.»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «31 391 244,5 тыс. рублей» заменить суммой «31 389 860,0 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «2 430 486,6 тыс. рублей» заменить суммой «2 429 102,1 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы
Министерство здравоохранения области, министерство транспорта и строительства области
»;
б) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:
слова «Всего: 61 936 352,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 933 675,2 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 9 186 297,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 183 620,5 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 1 186418,2 рублей;» заменить словами «2015 год - 1 183 741,4 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «61 936 352,0 тыс. рублей» заменить суммой «61 933 675,2 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «9 186 297,3 тыс. рублей» заменить суммой «9 183 620,5 тыс. рублей».
4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
слова «Всего: 1 985 750,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 990 736,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 731 004,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 735 989,7 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 97 487,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 102 473,1 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «1 985 750,6 тыс. рублей» заменить суммой «1 990 736,0 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «731 004,3 тыс. рублей» заменить суммой «735 989,7 тыс. рублей».
5. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
слова «Всего: 36 876 439,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 875 515,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 35 357 174,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 356 250,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 5 089 284,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 088 360,1 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «36 876 439,4 тыс. рублей» заменить суммой «36 875 515,3 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «35 357 174,4 тыс. рублей» заменить суммой «35 356 250,3 тыс. рублей».
6. В приложении №1 к государственной программе:
1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;
2) столбец 2 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»;
3) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;
4) в столбце 6 пункта 6 слова «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого» заменить словами «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)»;
5) пункт 7 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.
7. Приложения №3, 4, 5, к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5, 6 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)
910
898
899
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
115077
113114
113114
113114
113114
113114
-
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
277686
277696
364696
364696
364696
364696
-
Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований)
-
-
34492
87000
-
-
-
-
-
Приложение №2
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
48466
52146
52146
52146
52146
52146
-
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
56577
55868
55868
55868
55868
55868
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)
-
-
1333
1475
1475
1475
1475
1475
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
-
-
10536
12453
12453
12453
12453
12453
-
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарноавиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)
-
-
1300
1300
1300
1300
1300
1300
-
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед).
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Патологическая анатомия (ед.)
-
-
-
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)
55620
55620
-
-
-
-
-
-
-
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)
732775
625076
-
-
-
-
-
-
-
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарноавиационной) (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100
Приложение№3
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение
реализации основных
направлений
государственной
политики в сфере
реализации
государственной
программы»
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение функций государственных органов (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки
4
6
0
3
3
3
3
3
75
Приложение №4
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!0
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48912 964,1
6 799 947,6
6 785 127,0
6 496 755,5
5 718 646,7
7 558 589,0
7 711 218,5
7 842 679,8
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
48 659 710,3
6 792 607,7
6 785 127,0
6 496 7554
5 718646,7
7 480 213,3
7 629 149,4
7 757 210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5 479,1
5 479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2 429 102,1
389528,0
253 690.8
267 243,3
145396,9
431 898,0
463 004,8
478 340,3
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
2 187 683.1
385 022,9
253 690,8
267 2433
145396,9
356 522,3
383 935,7
395 871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I.I.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1612 6253
265 031,0
173 007.1
199 263.5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0611059
600
54 082,0
9859,0
2 711,1
6 832,00
3 211,00
9 889,5
10 497,8
11 081,6
918
0902
0611059
600
1 410 325,2
233 758.8
151 442,4
174 249,40
81 897,30
241 661,7
256 525,5
270 790,1
918
0909
0611059
600
148 218,6
21 413,2
18 853.6
18 182,10
8 545,60
25 525.8
27 095,8
28 602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 678.0
1 200,0
850,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611133
200
4 478,9
0.0
S50.0
0,0
0,0
1 140.4
1 210.6
1 277.9
918
0909
0611133
600
1 200,0
1 200,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
X
X
X
X
256 995,6
34 000,0
34 000.0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611134
200
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423.2
39915,4
42 370,5
44 726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766.7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611135
200
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 3445
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
Министерство здравоохранения области
918
1003
0617058
300
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидиой, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисиидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г'оше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14 643,4
2 476,1
819.4
1 6073
755,6
2 823,5
2 997.2
3 163,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611137
200
14 643,4
2 476,1
819,4
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 778,7
6 626,6
0,0
0,0
0,0
3234,2
8 917,9
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4 505.1
4 505,1
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0902
0611101
400
14 273.6
1 121,5
0.0
0.0
0.0
3 234.2
8917.9
0.0
1.8.
Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
236 913,9
0,0
0,0
0.0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0902
0611182
400
236 913.9
0,0
0,0
0,0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469.1
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9 183 620,5
1 757 321,6
I 183 741,4
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1616 320,4
I 706 087,6
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
9 182 870,5
1 756 571,6
1 IS3 741,4
946 844.8
452 522,8
1520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
8 594 223/4
1 561 340,9
1 087 644,0
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621059
600
6 836 663,1
1 247047,0
827 640,3
709 773,3
333 593,4
1 167252,5
1 241 169,5
1 310 187.1
918
0902
0621059
600
710 879,2
90 358,3
103 329,6
86 796,9
40 794,6
122 437,1
129 967,8
137 194,9
918
0903
0621059
600
104 007,3
16 628,2
13 871,7
11 816,9
5 553,9
17 641,7
18 726,8
19 768,1
918
0904
0621059
600
533 316,9
147 556,3
89 708,3
35 988,8
16 914,7
76 412,8
81 112.8
85 623,2
918
0906
0621059
600
409 356,9
59 751,1
53 094,1
44 895,5
21 100,9
72 442,6
76 898,3
81 174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе:
X
X
X
X
37 798.4
37 429.1
369,3
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0906
0621087
200
37 798,4
37 429,1
369,3
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0627059
300
4 205,5
469,1
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
104 312,9
13 329,7
13 477,8
13 477,8
13 477,8
15 886,0
16 863,1
17 800,7
918
0909
0627059
300
2 879,4
1.7
6.0
6,0
6,0
898,7
954,0
1 007,0
2.4.
Основное .мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
63 847,-1
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10264,0
10 895.3
11501,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621138
200
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963.6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
И 501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448.0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621139
200
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448.0
16 660,6
35011,5
37 164.9
39 231.6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
44 988,0
26 098.6
12 889,4
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621140
600
18 889.4
0,0
12 889.4
0,0
0.0
2 000,0
2 000.0
2 000,0
918
0909
0621140
600
26 098.6
26 098,6
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования*
Всего, в том числе:
Х
X
X
X
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621141
600
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 645,7
1 232,1
413,6
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621101
400
895,7
482,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
735 989,7
106 679,1
102 473,1
92 389,7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135 072,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
735 765,7
106 455,1
102 473,1
92 389,7
43 423,)
125 375J
130 577,2
135 072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
682 955,7
100 255,1
91 609,3
83 264,1
39 134,0
MS 866,9
122 993,5
129 832,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631059
600
21 983,4
2 518,7
2 344,3
2 316.7
1 088,8
4310,1
4 575,2
4 829,6
918
0909
0631059
600
660 972.3
97 736,4
89 265,0
80 947,4
38 045.2
111 556,8
118 418.3
125 003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой)диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
Министерство
здравоохранения
(области
918
0909
0631142
200
18 710.9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631143
200
14 090.3
2 000,0
2 000,0
1 680.0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и ауднологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
12 555.9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631089
200
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
7 676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631101
400
7 452,9
0,0
0,0
0,0
0.0
4 832,6
2 620,3
4.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
928 651,9
154 207,5
123 512,8
117 067.5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
928 651,9
154 207,5
123 512,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
767 304,3
117 383,0
95 112,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0905
0641059
600
652 500,7
100 739,9
79341,8
79 963,8
78 506,4
98 662,7
104 731,2
110 554,9
918
0909
0641059
600
114 803,6
16 643,1
15 771.0
13 247.7
6 226,4
19 772,0
20 988,2
22 155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187.3
20367,5
21 500,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0641144
200
161 347,6
36 824, 5
28 400,0
23 $56,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
5.
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1119434
21 500,0
10 000,0
0,0
0,0
26 710,7
2681S.9
26 916,9
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
111 9433
21 500,0
10 000,0
0,0
0,0
26 710.7
26 815,9
26 916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 4433
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0651059
600
5 443,5
0.0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
105 500,0
20 500,0
10 000,0
0,0
0.0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657060
300
105 500,0
20 500.0
10 000,0
0.0
0,0
25 000.0
25 000,0
25 000.0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 000,0
1 000,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657084
300
1 000.0
! 000,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
6.
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61871,9
14 643,6
8 9S4,4
7 521.7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 S21,7
3 535,2
8 5533
9 079,4
9 5843
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
8954,4
7 521,7
3 535,2
8 5533
9 079,4
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0661059
600
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521.7
3 535.2
8 553,3
9 079,4
9 584.3
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации основных направлении государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
35 356 2503
4 337 004,8
5 088 360,1
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015.5
5 300 801,6
5 313 072.4
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
35 356 250,3
4 337 004,3
5 088 360,1
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
X
X
X
X
317 252,5
43 774,1
44 924,1
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736.4
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671019
100
260 318,0
34 562,4
32 784,6
33 262,8
33 262,8
39 737.2
42 181,3
44 526,9
918
0909
0671019
200
56 706,6
9 178.5
12 133,5
8 940.9
8 940,9
5 503.7
5 842,1
6 167.0
918
0909
0671019
800
227,9
33,2
6,0
34,0
34,0
37.9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 092 043,4
4 092 043.4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0904
0678735
500
383 116,9
383 116,9
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
3 708 926,5
3 708 926.5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
686 130.5
104 654,9
96 784,3
86 129,5
29 877,0
115 8643
122 990,7
129 829,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671059
100
124 751,4
18 554.8
18 554,8
15 586,1
4 721,5
21 160,7
22 462,2
23 711,3
918
0909
0671059
200
146 242,1
25 044.9
24 360,6
19 370.9
1 104,4
23 997.6
25 473,6
26 890,1
918
0909
0671059
600
408 478,1
60 180,0
52 993,8
50 437,4
23 705,6
69 503,0
73 777,9
77 880,4
918
0909
0671059
800
6 658,9
875.2
875,1
735,1
345,5
1 203,0
1 277,0
1 348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособным!! вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе:
X
X
X
X
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739.6
20 953,7
22 118.9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678736
500
132 001,2
17 308.8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739.6
20 953,7
22 118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области
здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
213 182,2
59 197,2
41360,9
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0671145
200
190 931.7
51860,7
39000,0
23421,0
184,1
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
22 250,5
7336,5
2360,9
2759,4
338,7
2 971,4
3 154,1
3 329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
27 411,8
20 026,4
5 385/1
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671101
400
27 411,8
20 020 4
5 385,4
0.0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29 888 228,7
0.0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130.9
5080 130,9
5 080 130,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678735
500
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612.0
4 882 612,0
5 080 130.9
5 080 130,9
5 080 130,9
8.
Подпрограмма 8
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 935,3
16 202.2
13602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 935,3
16 202.2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0681059
600
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586.2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
9.
Подпрограмма 9
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17 598,9
2 860,8
791,8
6493
305,2
4 2S4,5
4 331,6
4 405,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
6 738,1
1000.0
791,8
6493
305,2
4 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 738,1
1 000,0
791,8
6494
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0691018
200
6 738,1
1 000.0
791,8
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405.7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10860,8
1 860.8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10 860,8
1 860.8
0,0
0.0
0,0
3 000.0
3 000,0
3 000.0
* В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.»
Приложение №5
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы
области из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
138 049 685,7
18 163 310,7
18 148 086,3
18 428 229,6
18 958 605,2
20 753 165,2
21 554 027,5
22 044 261,2
федеральный бюджет
2 089 493,8
1 205 766,5
211 464,3
149 883,2
149 883,2
153 269,5
219 227,1
0,0
областной бюджет
48 912 964,1
6 799 947,6
6 785 127,0
6 496 755,5
5 718 646,7
7 558 589,0
7 711 218,5
7 842 679,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80 476 370,3
9 392 366,0
10 331 684,4
10 906 564,8
12 156 143,9
12 042 907,4
12 563 804,0
13 082 899,8
юридические лица*
6 568 915,9
764 743,5
819 810,6
875 026,1
933 931,4
997 914,4
1 059 293,1
1 118 196,8
1.
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31 389 860,0
4 075 639,1
3 983 129,8
4 199 968,2
4 534 303,0
4 637 497,1
4 963 765,1
4 995 557,7
федеральный бюджет
901931,9
340 905,4
113 749,0
108 193,0
108 193,0
61 450,5
169 441,0
0,0
областной бюджет
2 429 102,1
389 528,0
253 690,8
267 243,3
145 396,9
431 898,0
463 004,8
478 340,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
21 1 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего
29 671 451,8
3 610 236,7
3 788 697,1
4 023 795,4
4 374 367,0
4 421 225,6
4 625 438,4
4 827 691,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 612 625,8
265 031,0
173 007,1
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потреблении алкоголя и табака
Всего
5 678,9
1 200,0
850,0
0,0
0,0
1 140,4
I 210,6
1 277,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 678,9
1 200,0
850,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210.6
1 277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39915,4
42 370,5
44 726,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
236 995,6
34 000.0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Всего
4 844,1
935.6
2 П5,5
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 844,1
935,6
2 115,5
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего
10 386,9
4 015,1
3 507,2
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
5 465,7
2 515.]
2 950,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 921,2
1 500.0
556,6
467,5
219,7
684.3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Всего
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
41 829,5
9 593,6
7 134,8
8 484,4
7 632,2
2 823,5
2 997,2
3 163,8
федеральный бюджет
27 186,1
7 117,5
6 315,4
6 876,6
6 876,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 643,4
2 476,1
819,4
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
249 670,2
6 626,6
0,0
0,0
0,0
64 684,7
178 358,9
0,0
федеральный бюджет
230 891,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61 450,5
169 441,0
0,0
областной бюджет
18 778,7
6 626,6
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Основное мероприятие 1.12 Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
Всего
236 913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
236 913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61 933 675,2
8 563 862,7
7 849 328,0
7 932 688,2
8 187 081,1
9 351 607,0
9 803 062,7
10 246 045,5
федеральный бюджет
1 026 720,2
853 709,4
95 206,2
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 183 620,5
1 757 321,6
1 183 741,4
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 5843
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Все со
60 317 557,9
7 514 172,6
7 658 024,4
7 836 212,5
8 113 613,5
9 287 011,8
9 734617,5
10 173 905,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 594 223,4
1 561 340,9
1 087 644,0
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54 695,1
54 325,8
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 896,7
16 896,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
37 798,4
37 429,1
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
159 488,3
41 987,4
39 696.3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
159 488,3
41 987,4
39 696.3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
Всего
44 988,0
26 098,6
12 889,4
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
44 988,0
26 098,6
12 889,4
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования****
Всего
87 065,1
65 992,0
21 073,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 206,0
10 715,7
4 490,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
836 774,9
785 341,7
51 433,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет***
835 129,2
784 109.6
51 019,6
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
I 645,7
1 232,1
413,6
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1 990 736,0
240 144,8
237 591,2
236 190,6
203 351,0
389 846,6
360 649,9
322 961,9
федеральный бюджет
149 968,9
8 363,8
0,0
0,0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
735 989,7
106 679,1
102 473,1
92 389,7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135 072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1 787 733,1
225 357,0
226 727,4
227 065,0
199 061,9
288 519,2
303 280,1
317 722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
682 955,7
100 255,1
91 609,3
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушении развития ребенка
Всего
23 240,8
6 529,9
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
федеральный бюджет
4 529,9
4 529,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 0903
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16 389,8
6 033.9
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0.0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 833,9
3 833.9
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
12 555,9
2 200.0
4 633,9
3 892.5
1 829,5
0.0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
149 282,0
224.0
0,0
0.0
0,0
96 651,6
52 406,4
0,0
федеральный бюджет
141 605,1
0,0
0,0
0.0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
7 676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5 542149,3
670 760,5
744 209,6
767 062,9
819 941,4
808 029,8
846 913,7
885 231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
928 651,9
154 207.5
123 512,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52610,8
55 846,8
58 952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 380 801,7
633 936,0
715 809,6
743 206,9
808 729,1
788 842,5
826 546,2
863 731,4
федеральный бюджет
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
767 304,3
117 383,0
95 112,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 3183
40 317,9
43 221,0
46 132.0 ~~1
49 237,6
52610,8
55 846,8
58 952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856.0
11212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
132 443,5
42 000,0
10 000,0
0,0
0,0
26710,7
26 815,9
26 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
111 943,5
21 500,0
10 000,0
0,0
0,0
26 710,7
26815,9
26916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды**
20 500,0
20 500,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 443,5
0,0
0,0
0.0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 9! 6,9
федеральный бюджет
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
126 000,0
41 000,0
10 000,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105 500,0
20 500,0
10 000,0
0.0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды **
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1 000,0
1 000.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 000,0
1000,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 52!,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
7.
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36 875 515,3
4 534 852,0
5 298 487,2
5 271 436,7
5 202 843,9
5 510 379,2
5 522 150,2
5 535 366,1
федеральный бюджет
10 872,8
2 787,9
2 509,1
2 787.9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35 356 250,3
4 337 004,8
5 088 360,1
5 054 453.0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072.4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155.7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040.1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1 720 243,9
226 562,8
239 387,9
242 393.4
254 765,5
249 630,6
252 415,5
255 088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
317 252,5
43 774,1
44 924,1
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155.7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
791 531,3
116 925,5
109 938,5
100 169.6
44 862,3
131 876,2
139 987,5
147 771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
686 130,5
104 654,9
96 784,3
86 129.5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293.4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
213 182,2
59 197,2
41 360,9
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
213 182,2
59 197,2
41 360,9
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
10 872,8
2 787,9
2 509,1
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
10 872,8
2 787,9
2 509,1
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
27411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
27 411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8.
Основное мероприятие 7.8 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего
29 888 228,7
0,0
4 882612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29 888 228,7
0,0
4 882612,0
4 882612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8 Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
103 894,0
18 060,1
15 5943
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
1 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
103 894,0
18 060,1
15 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
I 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
9.
Подпрограмма 9
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
19 540,5
3 347,9
791,8
649,3
305,2
4 739,4
4 816,4
4 890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
17 598,9
2 860,8
791,8
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
6 738,1
1 000,0
791,8
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 738,1
1 000,0
791,8
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
12 802,4
2 347,9
0,0
0,0
0,0
3 484,9
3 484,8
3 484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».
**** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.».
Приложение №6
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
№
п/п
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1.2.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
662 583
175 701,2
1.3.
Работы по организации и проведению научно- обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9 932,0
8 492,2
8 730,7
1.4.
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1 317,5
1 317,5
1 106,7
1.5.
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные
посещения
898
899
910
9 284,1
9 043,9
8 344,7
1.6.
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9 859,0
2711,1
6 832,0
1.7.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
115 077
113 114
60 634,6
87 457,2
1.8.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
277 686
277 696
65 749,2
80 401,5
1.9.
Услуги по проведению флюорографических исследований
количество
исследований
34 492
87 000
2 494,0
5 846,4
2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2.1.1.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
48 466
52 146
75 637,3
63 562,0
2.1.2.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
56 577
55 868
27 692,4
23 234,9
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество
пациентов
1 333
1 475
13 871,7
11 816,9
2.1.4.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество
пациентов
10 536
12 453
591 516,1
639 423,5
2.1.5.
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1 300
1 300
42 843,8
35 988,8
2.1.6.
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59 680Д
52 309,2
44 895,5
2.1.7.
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество
исследований
70 ООО
70 000
70 000
8 350,9
5 600,0
4 704,0
2.1.8.
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76 344,8
64318,3
2.1.9.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
225 240
90 358,3
2.1.10.
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациенто-дни
53 912
16 628,2
2.1.11.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
625 076
981 333,6
2.1.12.
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
99 245,8
2.2.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования**
2.2.1.
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
115
65 992,0
21 073,1
3
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
3.2.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койко-дни
37 499
38 000
87 327,9
80 947,4
3.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
174
175
2 344,3
2 316,7
3.4.
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койко-дни
37 960
95 101,8
3.5.
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койко-дни
615
2 518,7
4
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
4.2.
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество
человек
1 130
1 050
25 293,8
34 177,8
4.3.
Санаторно-курортное лечение детей
количество
человек
1 400
1 400
53 551,1
45 786,0
4.4.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество
посещений
30 000
30 000
15 771,0
13 247,7
4.5.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койко-дни
21 278
40 822,4
4.6.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койко-дни
29 253
52 433,4
4.7.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35 000
16 273,7
5.
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
5.2.
Паллиативная медицинская помощь
количество
пациентов
405
405
8 954,4
7 521,7
5.3.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
5 706
14 643,6
6.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
6.1.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
6.2.
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
52 978,2
50 424,3
6.3.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
26 828,0
6.4.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
26 828,0
6.5.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5 208,7
7.
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
7.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
7.2.
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14 833,5
13 602,6
10 586,2
*С учетом средств федерального бюджета.
** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года №309
О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы» Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 27.05.2015 №257), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 22.06.2015 №309
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ»
1. В паспорте государственной программы:
1) строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Участники государственной программы
Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области, министерство транспорта и строительства области
»;
2) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:
а) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:
слова «Всего: 31 391 244,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 389 860,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 2 430 486,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 429 102,1 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 255 075,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 253 690,8 тыс. рублей;»;
б) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
слова «Всего: 61 936 352,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 933 675,2 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 9 186 297,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 183 620,5 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 1 186 418,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 183 741,4 тыс. рублей;»;
в) в позиции «Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
слова «Всего: 1 985 750,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 990 736,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 731 004,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 735 989,7 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 97 487,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 102 473,1 тыс. рублей;».
г) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
слова «Всего: 36 876 439,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 875 515,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 35 357 174,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 356 250,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 5 089 284,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 088 360,1 тыс. рублей;».
2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
слова «Всего: 31 391 244,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 389 860,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 2 430 486,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 429 102,1 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 255 075,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 253 690,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:
а) абзац пятый после Схемы маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи подраздела «Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» изложить в следующей редакции:
«Планируется снижение объема стационарной медицинской помощи и приведение ее к нормативному показателю, количество койко-дней в круглосуточном стационаре на 1 жителя снизится на 24% и к 2020 году составит 2,32 на 1 жителя.»;
б) абзац первый подраздела «Мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации постановления губернатора Амурской области от 28.04.2008 № 192 «О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для медицинского применения которым рекомендованы решением контрольно-экспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан при министерстве здравоохранения Амурской области, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно» проведены открытые аукционы на услуги логистики и на поставку лекарственных препаратов.»;
3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «31 391 244,5 тыс. рублей» заменить суммой «31 389 860,0 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «2 430 486,6 тыс. рублей» заменить суммой «2 429 102,1 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы
Министерство здравоохранения области, министерство транспорта и строительства области
»;
б) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:
слова «Всего: 61 936 352,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 933 675,2 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 9 186 297,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 183 620,5 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 1 186418,2 рублей;» заменить словами «2015 год - 1 183 741,4 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «61 936 352,0 тыс. рублей» заменить суммой «61 933 675,2 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «9 186 297,3 тыс. рублей» заменить суммой «9 183 620,5 тыс. рублей».
4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
слова «Всего: 1 985 750,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 990 736,0 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 731 004,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 735 989,7 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 97 487,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 102 473,1 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «1 985 750,6 тыс. рублей» заменить суммой «1 990 736,0 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «731 004,3 тыс. рублей» заменить суммой «735 989,7 тыс. рублей».
5. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
слова «Всего: 36 876 439,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 875 515,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «средства областного бюджета: 35 357 174,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 356 250,3 тыс. рублей, из них:»;
слова «2015 год - 5 089 284,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 088 360,1 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «36 876 439,4 тыс. рублей» заменить суммой «36 875 515,3 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «35 357 174,4 тыс. рублей» заменить суммой «35 356 250,3 тыс. рублей».
6. В приложении №1 к государственной программе:
1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;
2) столбец 2 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»;
3) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;
4) в столбце 6 пункта 6 слова «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого» заменить словами «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)»;
5) пункт 7 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.
7. Приложения №3, 4, 5, к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5, 6 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)
910
898
899
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
115077
113114
113114
113114
113114
113114
-
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
277686
277696
364696
364696
364696
364696
-
Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований)
-
-
34492
87000
-
-
-
-
-
Приложение №2
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
48466
52146
52146
52146
52146
52146
-
Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
56577
55868
55868
55868
55868
55868
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)
-
-
1333
1475
1475
1475
1475
1475
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
-
-
10536
12453
12453
12453
12453
12453
-
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарноавиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)
-
-
1300
1300
1300
1300
1300
1300
-
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед).
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Патологическая анатомия (ед.)
-
-
-
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)
55620
55620
-
-
-
-
-
-
-
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)
732775
625076
-
-
-
-
-
-
-
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарноавиационной) (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100
Приложение№3
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение
реализации основных
направлений
государственной
политики в сфере
реализации
государственной
программы»
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение функций государственных органов (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки
4
6
0
3
3
3
3
3
75
Приложение №4
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!0
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48912 964,1
6 799 947,6
6 785 127,0
6 496 755,5
5 718 646,7
7 558 589,0
7 711 218,5
7 842 679,8
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
48 659 710,3
6 792 607,7
6 785 127,0
6 496 7554
5 718646,7
7 480 213,3
7 629 149,4
7 757 210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5 479,1
5 479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2 429 102,1
389528,0
253 690.8
267 243,3
145396,9
431 898,0
463 004,8
478 340,3
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
2 187 683.1
385 022,9
253 690,8
267 2433
145396,9
356 522,3
383 935,7
395 871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I.I.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1612 6253
265 031,0
173 007.1
199 263.5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0611059
600
54 082,0
9859,0
2 711,1
6 832,00
3 211,00
9 889,5
10 497,8
11 081,6
918
0902
0611059
600
1 410 325,2
233 758.8
151 442,4
174 249,40
81 897,30
241 661,7
256 525,5
270 790,1
918
0909
0611059
600
148 218,6
21 413,2
18 853.6
18 182,10
8 545,60
25 525.8
27 095,8
28 602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 678.0
1 200,0
850,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611133
200
4 478,9
0.0
S50.0
0,0
0,0
1 140.4
1 210.6
1 277.9
918
0909
0611133
600
1 200,0
1 200,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
X
X
X
X
256 995,6
34 000,0
34 000.0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611134
200
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423.2
39915,4
42 370,5
44 726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766.7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611135
200
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 3445
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
Министерство здравоохранения области
918
1003
0617058
300
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидиой, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисиидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г'оше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14 643,4
2 476,1
819.4
1 6073
755,6
2 823,5
2 997.2
3 163,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611137
200
14 643,4
2 476,1
819,4
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 778,7
6 626,6
0,0
0,0
0,0
3234,2
8 917,9
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4 505.1
4 505,1
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0902
0611101
400
14 273.6
1 121,5
0.0
0.0
0.0
3 234.2
8917.9
0.0
1.8.
Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
236 913,9
0,0
0,0
0.0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0902
0611182
400
236 913.9
0,0
0,0
0,0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469.1
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9 183 620,5
1 757 321,6
I 183 741,4
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1616 320,4
I 706 087,6
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
9 182 870,5
1 756 571,6
1 IS3 741,4
946 844.8
452 522,8
1520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
8 594 223/4
1 561 340,9
1 087 644,0
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621059
600
6 836 663,1
1 247047,0
827 640,3
709 773,3
333 593,4
1 167252,5
1 241 169,5
1 310 187.1
918
0902
0621059
600
710 879,2
90 358,3
103 329,6
86 796,9
40 794,6
122 437,1
129 967,8
137 194,9
918
0903
0621059
600
104 007,3
16 628,2
13 871,7
11 816,9
5 553,9
17 641,7
18 726,8
19 768,1
918
0904
0621059
600
533 316,9
147 556,3
89 708,3
35 988,8
16 914,7
76 412,8
81 112.8
85 623,2
918
0906
0621059
600
409 356,9
59 751,1
53 094,1
44 895,5
21 100,9
72 442,6
76 898,3
81 174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе:
X
X
X
X
37 798.4
37 429.1
369,3
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0906
0621087
200
37 798,4
37 429,1
369,3
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0627059
300
4 205,5
469,1
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
104 312,9
13 329,7
13 477,8
13 477,8
13 477,8
15 886,0
16 863,1
17 800,7
918
0909
0627059
300
2 879,4
1.7
6.0
6,0
6,0
898,7
954,0
1 007,0
2.4.
Основное .мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
63 847,-1
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10264,0
10 895.3
11501,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621138
200
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963.6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
И 501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448.0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621139
200
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448.0
16 660,6
35011,5
37 164.9
39 231.6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
44 988,0
26 098.6
12 889,4
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621140
600
18 889.4
0,0
12 889.4
0,0
0.0
2 000,0
2 000.0
2 000,0
918
0909
0621140
600
26 098.6
26 098,6
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования*
Всего, в том числе:
Х
X
X
X
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621141
600
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 645,7
1 232,1
413,6
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621101
400
895,7
482,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
735 989,7
106 679,1
102 473,1
92 389,7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135 072,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
735 765,7
106 455,1
102 473,1
92 389,7
43 423,)
125 375J
130 577,2
135 072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
682 955,7
100 255,1
91 609,3
83 264,1
39 134,0
MS 866,9
122 993,5
129 832,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631059
600
21 983,4
2 518,7
2 344,3
2 316.7
1 088,8
4310,1
4 575,2
4 829,6
918
0909
0631059
600
660 972.3
97 736,4
89 265,0
80 947,4
38 045.2
111 556,8
118 418.3
125 003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой)диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
Министерство
здравоохранения
(области
918
0909
0631142
200
18 710.9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631143
200
14 090.3
2 000,0
2 000,0
1 680.0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и ауднологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
12 555.9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631089
200
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
7 676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631101
400
7 452,9
0,0
0,0
0,0
0.0
4 832,6
2 620,3
4.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
928 651,9
154 207,5
123 512,8
117 067.5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
928 651,9
154 207,5
123 512,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
767 304,3
117 383,0
95 112,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0905
0641059
600
652 500,7
100 739,9
79341,8
79 963,8
78 506,4
98 662,7
104 731,2
110 554,9
918
0909
0641059
600
114 803,6
16 643,1
15 771.0
13 247.7
6 226,4
19 772,0
20 988,2
22 155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187.3
20367,5
21 500,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0641144
200
161 347,6
36 824, 5
28 400,0
23 $56,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
5.
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1119434
21 500,0
10 000,0
0,0
0,0
26 710,7
2681S.9
26 916,9
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
111 9433
21 500,0
10 000,0
0,0
0,0
26 710.7
26 815,9
26 916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 4433
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0651059
600
5 443,5
0.0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
105 500,0
20 500,0
10 000,0
0,0
0.0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657060
300
105 500,0
20 500.0
10 000,0
0.0
0,0
25 000.0
25 000,0
25 000.0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 000,0
1 000,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657084
300
1 000.0
! 000,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
6.
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61871,9
14 643,6
8 9S4,4
7 521.7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 S21,7
3 535,2
8 5533
9 079,4
9 5843
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
8954,4
7 521,7
3 535,2
8 5533
9 079,4
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0661059
600
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521.7
3 535.2
8 553,3
9 079,4
9 584.3
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации основных направлении государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
35 356 2503
4 337 004,8
5 088 360,1
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015.5
5 300 801,6
5 313 072.4
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
35 356 250,3
4 337 004,3
5 088 360,1
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
X
X
X
X
317 252,5
43 774,1
44 924,1
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736.4
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671019
100
260 318,0
34 562,4
32 784,6
33 262,8
33 262,8
39 737.2
42 181,3
44 526,9
918
0909
0671019
200
56 706,6
9 178.5
12 133,5
8 940.9
8 940,9
5 503.7
5 842,1
6 167.0
918
0909
0671019
800
227,9
33,2
6,0
34,0
34,0
37.9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 092 043,4
4 092 043.4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0904
0678735
500
383 116,9
383 116,9
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
3 708 926,5
3 708 926.5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
686 130.5
104 654,9
96 784,3
86 129,5
29 877,0
115 8643
122 990,7
129 829,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671059
100
124 751,4
18 554.8
18 554,8
15 586,1
4 721,5
21 160,7
22 462,2
23 711,3
918
0909
0671059
200
146 242,1
25 044.9
24 360,6
19 370.9
1 104,4
23 997.6
25 473,6
26 890,1
918
0909
0671059
600
408 478,1
60 180,0
52 993,8
50 437,4
23 705,6
69 503,0
73 777,9
77 880,4
918
0909
0671059
800
6 658,9
875.2
875,1
735,1
345,5
1 203,0
1 277,0
1 348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособным!! вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе:
X
X
X
X
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739.6
20 953,7
22 118.9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678736
500
132 001,2
17 308.8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739.6
20 953,7
22 118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области
здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
213 182,2
59 197,2
41360,9
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0671145
200
190 931.7
51860,7
39000,0
23421,0
184,1
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
22 250,5
7336,5
2360,9
2759,4
338,7
2 971,4
3 154,1
3 329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
27 411,8
20 026,4
5 385/1
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671101
400
27 411,8
20 020 4
5 385,4
0.0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29 888 228,7
0.0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130.9
5080 130,9
5 080 130,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678735
500
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612.0
4 882 612,0
5 080 130.9
5 080 130,9
5 080 130,9
8.
Подпрограмма 8
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 935,3
16 202.2
13602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 935,3
16 202.2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0681059
600
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586.2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
9.
Подпрограмма 9
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17 598,9
2 860,8
791,8
6493
305,2
4 2S4,5
4 331,6
4 405,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
6 738,1
1000.0
791,8
6493
305,2
4 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 738,1
1 000,0
791,8
6494
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0691018
200
6 738,1
1 000.0
791,8
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405.7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10860,8
1 860.8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10 860,8
1 860.8
0,0
0.0
0,0
3 000.0
3 000,0
3 000.0
* В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.»
Приложение №5
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы
области из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
138 049 685,7
18 163 310,7
18 148 086,3
18 428 229,6
18 958 605,2
20 753 165,2
21 554 027,5
22 044 261,2
федеральный бюджет
2 089 493,8
1 205 766,5
211 464,3
149 883,2
149 883,2
153 269,5
219 227,1
0,0
областной бюджет
48 912 964,1
6 799 947,6
6 785 127,0
6 496 755,5
5 718 646,7
7 558 589,0
7 711 218,5
7 842 679,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80 476 370,3
9 392 366,0
10 331 684,4
10 906 564,8
12 156 143,9
12 042 907,4
12 563 804,0
13 082 899,8
юридические лица*
6 568 915,9
764 743,5
819 810,6
875 026,1
933 931,4
997 914,4
1 059 293,1
1 118 196,8
1.
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31 389 860,0
4 075 639,1
3 983 129,8
4 199 968,2
4 534 303,0
4 637 497,1
4 963 765,1
4 995 557,7
федеральный бюджет
901931,9
340 905,4
113 749,0
108 193,0
108 193,0
61 450,5
169 441,0
0,0
областной бюджет
2 429 102,1
389 528,0
253 690,8
267 243,3
145 396,9
431 898,0
463 004,8
478 340,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
21 1 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего
29 671 451,8
3 610 236,7
3 788 697,1
4 023 795,4
4 374 367,0
4 421 225,6
4 625 438,4
4 827 691,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 612 625,8
265 031,0
173 007,1
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потреблении алкоголя и табака
Всего
5 678,9
1 200,0
850,0
0,0
0,0
1 140,4
I 210,6
1 277,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 678,9
1 200,0
850,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210.6
1 277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39915,4
42 370,5
44 726,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
236 995,6
34 000.0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Всего
4 844,1
935.6
2 П5,5
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 844,1
935,6
2 115,5
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего
10 386,9
4 015,1
3 507,2
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
5 465,7
2 515.]
2 950,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 921,2
1 500.0
556,6
467,5
219,7
684.3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Всего
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
41 829,5
9 593,6
7 134,8
8 484,4
7 632,2
2 823,5
2 997,2
3 163,8
федеральный бюджет
27 186,1
7 117,5
6 315,4
6 876,6
6 876,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 643,4
2 476,1
819,4
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
249 670,2
6 626,6
0,0
0,0
0,0
64 684,7
178 358,9
0,0
федеральный бюджет
230 891,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61 450,5
169 441,0
0,0
областной бюджет
18 778,7
6 626,6
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Основное мероприятие 1.12 Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
Всего
236 913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
236 913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75 375,7
79 069,1
82 469,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61 933 675,2
8 563 862,7
7 849 328,0
7 932 688,2
8 187 081,1
9 351 607,0
9 803 062,7
10 246 045,5
федеральный бюджет
1 026 720,2
853 709,4
95 206,2
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 183 620,5
1 757 321,6
1 183 741,4
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 5843
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Все со
60 317 557,9
7 514 172,6
7 658 024,4
7 836 212,5
8 113 613,5
9 287 011,8
9 734617,5
10 173 905,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 594 223,4
1 561 340,9
1 087 644,0
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54 695,1
54 325,8
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 896,7
16 896,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
37 798,4
37 429,1
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
159 488,3
41 987,4
39 696.3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
159 488,3
41 987,4
39 696.3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
Всего
44 988,0
26 098,6
12 889,4
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
44 988,0
26 098,6
12 889,4
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования****
Всего
87 065,1
65 992,0
21 073,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 206,0
10 715,7
4 490,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
836 774,9
785 341,7
51 433,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет***
835 129,2
784 109.6
51 019,6
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
I 645,7
1 232,1
413,6
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1 990 736,0
240 144,8
237 591,2
236 190,6
203 351,0
389 846,6
360 649,9
322 961,9
федеральный бюджет
149 968,9
8 363,8
0,0
0,0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
735 989,7
106 679,1
102 473,1
92 389,7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135 072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1 787 733,1
225 357,0
226 727,4
227 065,0
199 061,9
288 519,2
303 280,1
317 722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
682 955,7
100 255,1
91 609,3
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушении развития ребенка
Всего
23 240,8
6 529,9
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
федеральный бюджет
4 529,9
4 529,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 0903
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16 389,8
6 033.9
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0.0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 833,9
3 833.9
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
областной бюджет
12 555,9
2 200.0
4 633,9
3 892.5
1 829,5
0.0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
149 282,0
224.0
0,0
0.0
0,0
96 651,6
52 406,4
0,0
федеральный бюджет
141 605,1
0,0
0,0
0.0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
7 676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5 542149,3
670 760,5
744 209,6
767 062,9
819 941,4
808 029,8
846 913,7
885 231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
928 651,9
154 207.5
123 512,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52610,8
55 846,8
58 952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 380 801,7
633 936,0
715 809,6
743 206,9
808 729,1
788 842,5
826 546,2
863 731,4
федеральный бюджет
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
767 304,3
117 383,0
95 112,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 3183
40 317,9
43 221,0
46 132.0 ~~1
49 237,6
52610,8
55 846,8
58 952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856.0
11212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
132 443,5
42 000,0
10 000,0
0,0
0,0
26710,7
26 815,9
26 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
111 943,5
21 500,0
10 000,0
0,0
0,0
26 710,7
26815,9
26916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды**
20 500,0
20 500,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 443,5
0,0
0,0
0.0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 9! 6,9
федеральный бюджет
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
126 000,0
41 000,0
10 000,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105 500,0
20 500,0
10 000,0
0.0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды **
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1 000,0
1 000.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 000,0
1000,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 52!,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
7.
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36 875 515,3
4 534 852,0
5 298 487,2
5 271 436,7
5 202 843,9
5 510 379,2
5 522 150,2
5 535 366,1
федеральный бюджет
10 872,8
2 787,9
2 509,1
2 787.9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35 356 250,3
4 337 004,8
5 088 360,1
5 054 453.0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072.4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155.7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040.1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1 720 243,9
226 562,8
239 387,9
242 393.4
254 765,5
249 630,6
252 415,5
255 088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
317 252,5
43 774,1
44 924,1
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155.7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
791 531,3
116 925,5
109 938,5
100 169.6
44 862,3
131 876,2
139 987,5
147 771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
686 130,5
104 654,9
96 784,3
86 129.5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293.4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
213 182,2
59 197,2
41 360,9
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
213 182,2
59 197,2
41 360,9
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
10 872,8
2 787,9
2 509,1
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
10 872,8
2 787,9
2 509,1
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
27411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
27 411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8.
Основное мероприятие 7.8 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего
29 888 228,7
0,0
4 882612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29 888 228,7
0,0
4 882612,0
4 882612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8 Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
103 894,0
18 060,1
15 5943
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
1 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
103 894,0
18 060,1
15 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
I 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
9.
Подпрограмма 9
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
19 540,5
3 347,9
791,8
649,3
305,2
4 739,4
4 816,4
4 890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
17 598,9
2 860,8
791,8
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
6 738,1
1 000,0
791,8
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 738,1
1 000,0
791,8
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
12 802,4
2 347,9
0,0
0,0
0,0
3 484,9
3 484,8
3 484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».
**** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.».
Приложение №6
к изменениям, вносимым в
государственную программу
«Развитие здравоохранения
Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
№
п/п
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1.2.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
662 583
175 701,2
1.3.
Работы по организации и проведению научно- обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9 932,0
8 492,2
8 730,7
1.4.
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1 317,5
1 317,5
1 106,7
1.5.
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные
посещения
898
899
910
9 284,1
9 043,9
8 344,7
1.6.
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9 859,0
2711,1
6 832,0
1.7.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
115 077
113 114
60 634,6
87 457,2
1.8.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
277 686
277 696
65 749,2
80 401,5
1.9.
Услуги по проведению флюорографических исследований
количество
исследований
34 492
87 000
2 494,0
5 846,4
2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2.1.1.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
48 466
52 146
75 637,3
63 562,0
2.1.2.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
56 577
55 868
27 692,4
23 234,9
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество
пациентов
1 333
1 475
13 871,7
11 816,9
2.1.4.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество
пациентов
10 536
12 453
591 516,1
639 423,5
2.1.5.
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1 300
1 300
42 843,8
35 988,8
2.1.6.
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59 680Д
52 309,2
44 895,5
2.1.7.
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество
исследований
70 ООО
70 000
70 000
8 350,9
5 600,0
4 704,0
2.1.8.
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76 344,8
64318,3
2.1.9.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
225 240
90 358,3
2.1.10.
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациенто-дни
53 912
16 628,2
2.1.11.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
625 076
981 333,6
2.1.12.
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
99 245,8
2.2.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования**
2.2.1.
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
115
65 992,0
21 073,1
3
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
3.2.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койко-дни
37 499
38 000
87 327,9
80 947,4
3.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
174
175
2 344,3
2 316,7
3.4.
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койко-дни
37 960
95 101,8
3.5.
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койко-дни
615
2 518,7
4
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
4.2.
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество
человек
1 130
1 050
25 293,8
34 177,8
4.3.
Санаторно-курортное лечение детей
количество
человек
1 400
1 400
53 551,1
45 786,0
4.4.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество
посещений
30 000
30 000
15 771,0
13 247,7
4.5.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койко-дни
21 278
40 822,4
4.6.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койко-дни
29 253
52 433,4
4.7.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35 000
16 273,7
5.
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
5.2.
Паллиативная медицинская помощь
количество
пациентов
405
405
8 954,4
7 521,7
5.3.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
5 706
14 643,6
6.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
6.1.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
6.2.
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
52 978,2
50 424,3
6.3.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
26 828,0
6.4.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
26 828,0
6.5.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5 208,7
7.
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
7.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
7.2.
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14 833,5
13 602,6
10 586,2
*С учетом средств федерального бюджета.
** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.09.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: