Основная информация

Дата опубликования: 22 июня 2015г.
Номер документа: RU35000201500722
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Правительство Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2015                                                                                                      № 519

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1111

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1111, следующие изменения:

1.1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт государственной программы Вологодской области

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент экономического развития области

Соисполнители государственной программы

Департамент имущественных отношений области;

Комитет государственного заказа области;

Департамент внутренней политики Правительства области;

Департамент стратегического планирования области

Исполнители государственной программы

Департамент управления делами Правительства области;

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

Подпрограммы государственной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»;

«Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности»;

«Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области»;

«Наука и инновации в Вологодской области»;

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»;

«Развитие системы государственных закупок Вологодской области»;

«Развитие местного самоуправления в Вологодской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы»;

«Совершенствование государственного стратегического управления»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области»

Цель государственной программы

создание условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов экономического развития Вологодской области

Задачи государственной программы

формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата;

создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области;

создание эффективного механизма учета и использования имущества области;

использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики;

содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления;

обеспечение совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития области;

стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте;

доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции;

общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы (композиты), конструкции и изделия из них;

индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году:

металлургическое производство,

химическое производство,

производство машин и оборудования,

производство электрооборудования,

производство транспортных средств,

текстильное и швейное производство;

доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области;

доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами;

доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме государственных закупок;

уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;

повышение точности прогнозирования показателей,  прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;

оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;

количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области;

доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)

Сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

объемы финансового обеспечения на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 2 077 463,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 218 281,1 тыс. рублей;

2015 год – 255 036,5 тыс. рублей;

2016 год – 210 052,7 тыс. рублей;

2017 год – 200 205,6 тыс. рублей;

2018 год – 393 360,7 тыс. рублей;

2019 год – 408 718,2 тыс. рублей;

2020 год – 391 958,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

к 2020 году планируется достижение следующих результатов:

увеличение объема инвестиций в основной капитал с 75,4 млрд. руб. в 2013 году до 106,8 млрд. руб. в 2020 году;

достижение доли объема инвестиций в основной капитал в ВРП к 2020 году не менее  16,8%;

увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 4% в 2012 году до 7,5% в 2020 году;

доведение количества организаций, производящих в области композиционные материалы (композиты), конструкции и изделия из них, к 2020 году до 9 ед.;

увеличение объема промышленного производства в 2020 году к уровню 2012 года составит:

металлургическое производство – 14,3%,

химическое производство – 24,2%,

производство машин и оборудования – 16,8%,

производство электрооборудования – 18,1%,

производство транспортных средств – 18,1%,

текстильное и швейное производство – 8,2%;

увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области, до 100%;

увеличение доли земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами, с 33% в 2013 году до 65% в 2020 году;

снижение доли объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме государственных закупок с 10,8% в 2012 году до уровня не более 5% в 2020 году;

рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 43% от числа опрошенных в 2012 году до 55% от числа опрошенных в 2020 году;

повышение точности прогнозирования показателей,  прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, с 80% в 2015 году до 90% в 2020 году;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, с 3200 единиц в 2016 году до 3400 единиц в 2020 году;

увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, с 272 млрд. рублей в 2016 году до 300,2 млрд. рублей в 2020 году;

увеличение количества малых и средних предприятий на 1000 человек населения с 9,2 единицы в 2016 году до 9,4 единицы в 2020 году;

увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы) с 17,6 % в 2016 году до 19,8% в 2020 году

».

1.2. Раздел  I. «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«I. Общая характеристика сферы

реализации государственной программы

Вологодская область - это промышленно развитый регион. Около половины валового регионального продукта приходится на долю промышленности. На протяжении ряда лет ведущими видами деятельности в области являются:

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий,

- химическое производство,

- производство машин и оборудования,

- обработка древесины и производство изделий из дерева,

- производство пищевых продуктов.

Мировой экономический кризис оказал существенное влияние на темпы социально-экономического развития Вологодской области, нарушив положительную динамику экономического роста региона.

Однако в 2010 - 2011 годах в экономике области начали появляться положительные тенденции. В 2010 году восстановлен уровень промышленного производства 2008 года, в 2011 году восстановлен уровень докризисного 2007 года. Индекс промышленного производства в 2011 году составил 104,8% к 2010 году.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в области в 2011 году составил 428,0 млрд. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2010 года на 22,4%.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в области являются металлургическое и химическое производство, лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспортирование по трубопроводам.

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году вырос в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2007 года и составил более 150 млрд. рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года составил в 2012 году 120,3%.

По итогам 2012 года Вологодская область по объему отгруженной промышленной продукции занимает 3 место в Северо-Западном федеральном округе. Увеличены объемы в химическом производстве на 5,2%, производстве машин и оборудования - на 13,2%, транспортных средств и оборудования - на 4,0%, обработке древесины - на 8,5%, целлюлозно-бумажном производстве - на 18,7%.

Вместе с тем были сокращены объемы в металлургическом производстве на 1,5%, производстве пищевых продуктов - на 2,4%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 3,1%, производстве изделий из стекла - на 5,9%, производстве готовых металлических изделий - на 9,4%, текстильном и швейном производстве - на 19,8%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 3%.

Индекс промышленного производства в 2012 году составил 100,5% к уровню 2011 года.

В 2012 году после относительной стабилизации экономика Вологодской области вновь столкнулась с угрозой возобновления кризисных явлений.

Подверженность кризисным явлениям экономики области вызвана ее монозависимостью от отраслей, связанных с мировой конъюнктурой, металлургии, химии.

Для Вологодской области характерен низкий уровень инновационной активности предприятий. В общем объеме продукции, отгруженной в 2011 году, доля инновационной продукции составила 3,7%, что выше показателей 2009 и 2010 годов (соответственно на 2,6% и 1,6%). Однако за период с 2006 по 2012 год самое высокое значение показателя по доле инновационной продукции было достигнуто в 2007 году – 7,5%.

Основными проблемами развития экономики области являются:

монозависимость от отраслей, связанных с мировой конъюнктурой (а именно металлургии и химии);

низкий уровень инновационной активности предприятий и организаций области;

высокий уровень физического и морального износа основных производственных фондов;

отсутствие достаточного количества земельных участков, оснащенных объектами инженерной инфраструктуры, для прихода внешних инвесторов;

дисбаланс спроса и предложения квалифицированной рабочей силы на рынке труда;

диспропорции в территориальной организации местного самоуправления области;

отсутствие условий для эффективного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления в сфере формирования единой системы стратегического управления регионального уровня.

В перспективе обеспечить устойчивость развития экономики области позволит ее диверсификация, развитие приоритетных для Вологодской области отраслей, привлечение инвестиций и повышение инновационной активности в регионе, поддержка малого и среднего бизнеса.

Реализацию инновационных подходов в экономике региона, динамичное социально-экономическое развитие территорий муниципальных образований области призвана обеспечить эффективная система управления на местах, которая позволит укрепить финансовую самостоятельность муниципалитетов, повысить управляемость хозяйственными процессами за счет эффективного использования ресурсов и создания благоприятных условия для повышения качества жизни граждан.

Формирование единой системы регионального стратегического, тактического и проектного управления позволит обеспечить координацию разработки и реализации долгосрочных стратегий и программ развития области в целом, а также отдельных муниципальных районов и городских округов.».

1.3. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки реализации государственной программы»:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

« - обеспечение совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития области.»;

дополнить абзацами двадцатым - двадцать вторым  следующего содержания:

« - стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок реализации государственной программы: 2014 - 2020 годы.».

1.4. Раздел III «Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет областного бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 2 077 463,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 218 281,1 тыс. рублей;

2015 год – 255 036,5 тыс. рублей;

2016 год – 210 052,7 тыс. рублей;

2017 год – 200 205,6 тыс. рублей;

2018 год – 393 360,7 тыс. рублей;

2019 год – 408 718,2 тыс. рублей;

2020 год – 391 958,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 1 к государственной программе.».

1.5. Дополнить государственную программу разделом III1. следующего содержания:

«III1. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Для реализации целей и задач государственной программы планируется привлечь средства федерального бюджета в размере 1 140 245,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 165,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 170,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 170,0 тыс. рублей;

2017 год – 356 180,0 тыс. рублей;

2018 год – 260 180,0 тыс. рублей;

2019 год – 260 190,0 тыс. рублей;

2020 год – 260 190,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования юридических лиц определены соглашениями о взаимодействии (сотрудничестве) с соответствующими юридическими лицами.

Сведения о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы  приведены в приложении 2 к государственной программе.

В реализации подпрограммы 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» принимают участие некоммерческое объединение регионального отделения «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области», Ассоциация «Машиностроительные предприятия Вологодской области», Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области».».

1.6. Раздел IV «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«IV. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы представлены в приложении 3 к государственной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы  приведены в приложении 4 к государственной программе.

Конечные результаты реализации программы:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал с 75,4 млрд. руб. в 2013 году до 106,8 млрд. руб. в 2020 году;

- достижение  доли объема инвестиций в основной капитал в ВРП к 2020 году не менее  16,8%;

- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 4% в 2012 году до 7,5% в 2020 году;

- количество организаций, производящих в области композиционные материалы (композиты), конструкции и изделия из них, к 2020 году - 9 ед.;

- увеличение объема промышленного производства в 2020 году к уровню 2012 года составит:

металлургическое производство – 14,3%,

химическое производство – 24,2%,

производство машин и оборудования – 16,8%,

производство электрооборудования – 18,1%,

производство транспортных средств – 18,1%,

текстильное и швейное производство – 8,2%;

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области, к 2020 году до 100%;

- увеличение доли земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами, с 33% в 2013 году до 65% в 2020 году;

- снижение доли объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме государственных закупок с 10,8% в 2012 году до уровня не более 5% в 2020 году;

- рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 43% от числа опрошенных в 2012 году до 55% от числа опрошенных в 2020 году;

- повышение точности прогнозирования показателей,  прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, с 80% в 2015 году до 90% в 2020 году;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, с 3200 единиц в 2016 году до 3400 единиц в 2020 году;

- увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, с 272 млрд. рублей в 2016 году до 300,2 млрд. рублей в 2020 году;

- увеличение количества малых и средних предприятий на 1000 человек населения с 9,2 единицы в 2016 году до 9,4 единицы в 2020 году;

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы) с 17,6 % в 2016 году до 19,8% в 2020 году.

1.7. Раздел V «Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика»  изложить в следующей редакции:

«V. Состав государственной программы

Государственная программа включает в себя десять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

«Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на создание механизмов привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Вологодской области за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности» (приложение 6 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на создание условий для устойчивого развития на территории области металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла, текстильного и швейного производства и повышения качества товаров, работ, услуг организаций области за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на создание условий наибольшего благоприятствования для широкого применения современных и эффективных композитов, конструкций и изделий из них в сфере строительства за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Наука и инновации в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на создание условий для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в области за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» (приложение 9 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на обеспечение рационального использования земельно-имущественного комплекса области и его развития, оптимизацию состава и структуры земельно-имущественного комплекса области и расходов на его содержание, участие в формировании налогооблагаемой базы области за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Развитие системы государственных закупок Вологодской области» (приложение 10 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Развитие местного самоуправления в Вологодской области» (приложение 11 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на повышение уровня и качества жизни граждан за счет реализации комплекса соответствующих мероприятий;

«Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы» (приложение 12 к государственной программе). Подпрограмма нацелена на обеспечение эффективной деятельности в сфере реализации государственной политики развития экономики области;

«Совершенствование государственного стратегического управления» (приложение 13 к государственной программе). Подпрограмма  нацелена  на  совершенствование  регионального  государственного стратегического, тактического и проектного управления социально-экономическим развитием области, в том числе создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной государственной власти области»;

  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области» (приложение 14 к государственной программе). Подпрограмма  нацелена  на  создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Вологодской области».

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей государственной программы.».

1.8. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы» признать утратившим силу.

1.9. Приложение 1 к государственной программе изложить в  новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 2 к государственной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 3 государственной программы изложить в  новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 4 государственной программы изложить в  новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.13. В подпрограмме 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.13.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей  редакции:

«                                            Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Департамент экономического развития  области

Цель подпрограммы 1

создание механизмов привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Вологодской области

Задачи подпрограммы 1

совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;

формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров;

формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа Вологодской области

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме  налоговых льгот;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств);

количество реализуемых в индустриальных парках инвестиционных проектов;

прирост высокопроизводительных рабочих мест

Сроки реализации подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Объемы финансового обеспечения  подпрограммы 1

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 174 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 250,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 027,3 тыс. рублей;

2016 год – 913,7 тыс. рублей;

2017 год – 1135,2 тыс. рублей;

2018 год – 51 740,4 тыс. рублей;

2019 год – 51 761,0 тыс. рублей;

2020 год – 51 780,8 тыс. рублей             

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

за период с 2014 по 2020 год планируется достичь следующие результаты:

− достичь числа приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме  налоговых льгот, в 2020 году 40 единиц;

− увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) с 70 млрд. руб. в 2013 году до 99,3 млрд. руб. в 2020 году;

− увеличить количество реализуемых в индустриальных парках инвестиционных проектов  с 1 единицы в 2012 году  до 13 единиц в 2020 году;

− обеспечить прирост вы­сокопро­изво­дительных рабочих мест  -  25434  единицы

».

1.13.2. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«II Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1

Целью реализации мероприятий подпрограммы 1 является создание механизмов для привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Вологодской области.

Для достижения указанной цели подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решить следующие задачи:

- формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа области;

- совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;

- формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит:

достичь числа приоритетных инвестиционных проектов, по которым предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот, в 2020 году до 40 единиц;

увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) с 70 млрд. руб. в 2013 году до 99,3 млрд. руб. в 2020 году;

увеличить количество реализуемых в индустриальных парках инвестиционных проектов с 1 единицы в 2012 году до 13 единиц в 2020 году;

достичь к 2020 году прироста высокопроизводительных рабочих мест  в количестве 25434 единиц.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1  приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

Срок реализации подпрограммы 1: 2014 – 2020 годы.».

1.13.3. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«        III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

1) Основное мероприятие 1.1 «Налоговое стимулирование и формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций»

Цель мероприятия: повышение инвестиционной активности и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в область.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Вологодской области для реализации на территории Вологодской области инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства;

организация взаимодействия с финансовыми институтами развития.

Реализация мероприятий позволит активизировать инвестиционную деятельность в регионе.

2) Основное мероприятие 1.2 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды»

Цель мероприятия: создание административной поддержки для комфортного вхождения инвесторов в регион.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

разработка в рамках заседаний Инвестиционного совета при Губернаторе области предложений по повышению инвестиционной привлекательности области, развитию и совершенствованию механизмов, форм предоставления государственной поддержки инвесторам;

обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством области через Интернет-приемную Губернатора области на официальном сайте Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сопровождение реализуемых на территории Вологодской области инвестиционных проектов по принципу «одного окна», включая создание автоматизированной системы мониторинга инвестиционных проектов;

содействие функционированию института инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях области;

подготовка ежегодного доклада «Инвестиционный климат в Вологодской области»;

формирование и издание «Справочника инвестора»;

участие в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях, включая  организацию мероприятий в целях презентации экономического и инвестиционного потенциала области и организацию визитов представителей иностранного бизнеса в область;

повышение уровня компетентности государственных служащих, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций и работа с инвесторами;

организация и проведение социологических и аналитических исследований по различным аспектам состояния и развития инвестиционной деятельности.

3)  Основное мероприятие 1.3 «Создание подготовленной инфраструктуры для привлечения инвестиций»

Цель мероприятия: строительство транспортной инфраструктуры, электроэнергетики, а также объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения последующего размещения промышленных производств.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

реализация межмуниципальных инвестиционных проектов (индустриальных парков) на территории области (проведение комплекса землеустроительных работ, постановка сформированного земельного участка на кадастровый учет, оснащение земельного участка необходимой инженерной, энергетической, транспортной и иной инфраструктурой);

мониторинг развития индустриальных парков «Шексна» и «Сокол»;

формирование ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры области.

Реализация мероприятия позволит создать обеспеченные объектами инфраструктуры за счет бюджетных средств, в том числе на территории индустриальных парков, площадки для реализации инвестиционных проектов.

4) Основное мероприятие 1.4 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным районам области»

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам области, предоставляемых в целях развития инвестиционной привлекательности муниципальных районов области.

Цель мероприятия – достижение наилучших значений показателей инвестиционного развития муниципальных районов области в рейтинге муниципальных районов области, направленных на реализацию мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности муниципальных районов области.

Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инвестиционной привлекательности муниципальных районов области, представлены в приложении 5 к подпрограмме 1;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам области в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области.

Цель мероприятия – стимулирование активной инвестиционной деятельности на территории муниципальных районов области, отбор наиболее эффективных инвестиционных проектов, поддержка муниципальных районов области, реализующих эффективные инвестиционные проекты на территории муниципального района.

Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области представлены в приложении 6 к подпрограмме 1.

Реализация мероприятий позволит активизировать инвестиционную деятельность в муниципальных районах области.».

1.13.4. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, составляет 174 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 250,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 027,3 тыс. рублей;

2016 год – 913,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 135,2 тыс. рублей;

2018 год – 51 740,4 тыс. рублей;

2019 год – 51 761,0 тыс. рублей;

2020 год – 51 780,8 тыс. рублей».

Финансовое  обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.».

1.13.5. Дополнить подпрограмму 1 разделом IV1. следующего содержания:

«IV1. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Сведения о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к подпрограмме 1.».

1.13.6. Приложение 1  к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.13.7. Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.13.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в  новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.13.9. Приложение 4 к подпрограмме 1  изложить в  новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.13.10. В Правилах предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инвестиционной привлекательности муниципальных районов области (приложение 5 к подпрограмме 1):

в пункте 1.2 раздела 1:

абзац первый  изложить в следующей редакции:

«1.2. В качестве исходной информации для оценки результатов инвестиционного развития муниципальных районов области используется информация из статистических бюллетеней и сборников, утвержденных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, а также данные, содержащиеся в отчетах, представляемых инвестиционными уполномоченными в муниципальных районах области в адрес Департамента экономического развития области в срок до 15 мая года, следующего за отчетным.»;

абзац второй признать утратившим силу;

в пункте 2.2 раздела 2 слово «районам» заменить словом «районами»;

в пункте 7.1 раздела 7 цифры и слово «15 ноября» заменить цифрами и словом «10 декабря»;

в пункте 8.3 раздела 8:

абзац шестой подпункта 8.3.1 изложить в следующей редакции:

«количества выявленных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального района, в том числе внешними инвесторами (за пределами района, области, иностранные инвесторы)»;

подпункт 8.3.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«наличия информации об инвестиционной деятельности на территории района, размещенной на интерактивной Инвестиционной карте Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gis.gov35.ru).»;

раздел 2 приложения 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

«2. Особенности формирования рейтинга

Для объективной оценки деятельности органов местного самоуправления Департамент в зависимости от объемов инвестиций в основной капитал, направленных на развитие соответствующих видов экономической деятельности, количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района по каждой отрасли экономики и объемов производства продукции сельского хозяйства и промышленной продукции, производимой на территории муниципального района за отчетный период, присваивает муниципальному району соответствующую категорию.

Рейтинг рассчитывается по двум категориям муниципальных районов:

1) «промышленные» районы;

2) «сельскохозяйственные» районы.

Инвестиционная активность муниципальных районов оценивается по балльной шкале на основании 9 показателей согласно таблице настоящей Методики.

Влияние каждого показателя на совокупный показатель комплексной оценки определяется в соответствии с весовыми коэффициентами.

Весовой коэффициент для каждого показателя определен следующим образом:

0,4 - доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступивших от организаций, реализующих инвестиционные проекты, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района;

0,15 - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;

0,15 - количество созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов;

0,3 - количество выявленных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального района, в том числе внешними инвесторами (за пределами района, области, иностранные инвесторы); наличие инвестиционного паспорта муниципального района; наличие веб-страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отражающей инвестиционное развитие муниципального района; наличие паспортов инвестиционных площадок муниципального района; предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района по инвестиционному развитию муниципального района в соответствии с запросами  Департамента экономического развития области, наличие информации об инвестиционной деятельности на территории района, размещенной на интерактивной Инвестиционной карте Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gis.gov35.ru).».

Совокупный показатель комплексной оценки каждого муниципального района определяется по формуле:

, где:

П - комплексный показатель оценки деятельности инвестиционных уполномоченных муниципальных районов;

- балльная оценка показателя "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя";

- балльная оценка показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), поступивших от организаций, реализующих инвестиционные проекты, в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета иных межбюджетных трансфертов)»;

- балльная оценка показателя "Количество созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов";

- балльная оценка показателя «Количество выявленных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального района, в том числе внешними инвесторами (из-за пределов района, области, иностранные инвесторы)»;

- балльная оценка показателя "Наличие инвестиционного паспорта муниципального района";

- балльная оценка показателя "Наличие веб-страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отражающей инвестиционное развитие муниципального района";

- балльная оценка показателя "Наличие паспортов инвестиционных площадок муниципального района";

- балльная оценка показателя "Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района по инвестиционному развитию муниципального района в соответствии с запросами  Департамента экономического развития области";

П9 – бальная оценка показателя «Наличие информации об инвестиционной деятельности на территории района, размещенной на интерактивной Инвестиционной карте Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gis.gov35.ru).».

Балльная оценка показателей устанавливается в соответствии с достигнутым значением критериев показателей согласно таблице настоящей Методики.

Комплексные показатели оценки инвестиционной активности муниципальных районов ранжируются по уменьшению значений показателя, формируется рейтинг.»;

таблицу «Перечень показателей для оценки результатов инвестиционной активности муниципальных районов» изложить в следующей редакции:

«Перечень показателей для оценки результатов инвестиционной активности муниципальных районов

№№ п/п

Наименование показателя

Критерии показателя для оценки инвестиционного проекта

Балльная

оценка показателя

1

2

3

4

11.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб.

более 30000

4

более 10000 до 30000 включительно

3

более  5000 до 10000 включительно

2

до  5000 включительно

1

22.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), поступивших от организаций, реализующих инвестиционные проекты, в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета иных межбюджетных трансфертов), %

более 20%

4

более  10% до 20% включительно

3

более  5% до 10% включительно

2

до  5% включительно

1

нет данных

0

33.

Количество созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, единиц

более 100

3

более 50 до 100 включительно

2

до 50 включительно

1

44.

Количество выявленных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального района, в том числе внешними инвесторами (из-за пределов района, области, иностранные инвесторы), единиц

более 15

3

более 5 до 15 включительно

2

до 5 включительно

1

55.

Наличие инвестиционного паспорта муниципального

района

в наличии актуализированный паспорт

3

в наличии неактуализированный паспорт

1

отсутствует

0

66.

Наличие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отражающей инвестиционное развитие муниципального района

в наличии актуализированная страница

3

в наличии неактуализированная страница

1

отсутствует

0

77.

Наличие паспортов инвестиционных площадок муниципального района

в наличии проработанные и актуализированные паспорта

3

в наличии неактуализированные паспорта

1

отсутствуют

0

88.

Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района по инвестиционному развитию муниципального района в соответствии с запросами  Департамента экономического развития области

да, всегда

3

да, не в полном объеме

2

не всегда

1

нет

0

99.

Наличие информации, об инвестиционной деятельности на территории района, размещенной на интерактивной Инвестиционной карте Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(www.gis.gov35.ru)

в наличии ежеквартально актуализированная информация

2

в наличии не актуализированная ежеквартально информация

1

отсутствует

0

».

1.13.11. Дополнить подпрограмму 1 приложением 6 «Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области» согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.14. В подпрограмме 2 «Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности» (приложение 6 к государственной программе):

1.14.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«                                  Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Департамент экономического развития области

Цель подпрограммы 2

создание условий для устойчивого развития на территории области металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла, текстильного и швейного производства и повышения качества товаров, работ, услуг организаций области

Задачи подпрограммы 2

содействие расширению рынков сбыта промышленной продукции металлургического, химического, машиностроительного комплексов, производства стекла и изделий из стекла, текстильного и швейного производства;

развитие внутрирегиональной кооперации в организациях области;

содействие в подготовке кадров;

стимулирование модернизации на предприятиях металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла;

стимулирование организаций области к внедрению современных инструментов конкурентоспособности товаров, услуг, работ

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

темп роста объемов отгруженной продукции в сопоставимых ценах:

металлургическое производство,

химическое производство,

производство машин и оборудования,

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования,

производство транспортных средств и оборудования,

производство стекла и изделий из стекла,

текстильное и швейное производство;

темп роста объемов реализации продукции на внутреннем рынке;

обеспеченность организаций трудовыми ресурсами необходимых специальностей и соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров;

уровень инновационной активности обрабатывающих производств;

темп роста затрат организаций области на технологические инновации;

количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества

Сроки реализации подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения  подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения  на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета 39485,3  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –250,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 889,8 тыс. рублей;

2019 год – 13 739,3 тыс. рублей;

2020 год – 13 606,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

темпов роста объемов отгруженной продукции к уровню 2012 года в сопоставимых ценах:

металлургическое производство – 114,3%;

химическое производство – 124,2%;

производство машин и оборудования – 116,8%;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 118,1%;

производство транспортных средств и оборудования – 118,1%;

производство стекла и изделий из стекла – 58,0%;

текстильное и швейное производство – 108,2%;

темпов роста объемов реализации продукции на внутреннем рынке к уровню 2012 года – 108,3%;

обеспеченности организаций трудовыми ресурсами необходимых специальностей и соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров - 100%;

уровня инновационной активности обрабатывающих производств с 8,5% в 2012 году до 10% в 2020 году;

темпов роста затрат предприятий области на технологические инновации к уровню 2012 года – 108,3%;

увеличения количества организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества, с 82 ед. до 112 ед.

».

1.14.2  Раздел II. «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2

Целью реализации мероприятий подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого развития на территории области металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла, текстильного и швейного производства и повышения качества товаров, работ, услуг организаций области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- содействие расширению рынков сбыта промышленной продукции металлургического, химического, машиностроительного комплексов, производства стекла и изделий из стекла, текстильного и швейного производства;

- развитие внутрирегиональной кооперации в организациях области (расширение и/или развитие хозяйственных связей между промышленными организациями области);

- содействие в подготовке кадров;

- стимулирование модернизации на предприятиях металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла;

- стимулирование организаций области к внедрению современных инструментов конкурентоспособности товаров, услуг, работ.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь:

темпов роста объемов отгруженной продукции к уровню 2012 года в сопоставимых ценах:

- металлургическое производство – 114,3%,

- химическое производство – 124,2%,

- производство машин и оборудования – 116,8%,

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 118,1%,

- производство транспортных средств и оборудования – 118,1%;

- производство стекла и изделий из стекла – 58,0%;

- текстильное и швейное производство – 108,2%;

темпов роста объемов реализации продукции на внутреннем рынке к уровню 2012 года – 108,3%;

обеспеченности организаций трудовыми ресурсами необходимых специальностей и соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров – 100%;

уровня инновационной активности обрабатывающих производств с 8,5% в 2012 году до 10% в 2020 году;

темпов роста затрат предприятий области на технологические инновации к уровню 2012 года – 108,3%;

увеличение количества организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества, с 82 ед. до 112 ед.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014-2020 годы.».

1.14.3. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей  редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1) Основное мероприятие 2.1 «Содействие в продвижении продукции металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла, текстильного и швейного производства на общероссийский и международный рынок»

Цель мероприятия: расширение рынков сбыта и увеличение объемов реализации продукции предприятий области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается организация тематических стендов Вологодской области для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; информирование организаций области о проводимых выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории области и за ее пределами, а также разработка каталогов, буклетов, презентаций, содержащих информацию о продукции организаций области.

2) Основное мероприятие 2.2 «Популяризация промышленной деятельности»

Цель мероприятия: развитие промышленной деятельности на территории области и социального партнерства для решения социально-экономических проблем.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение  мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду промышленной деятельности и решение социально-экономических проблем, содействие в подписании соглашений по взаимодействию, освещение результатов промышленной деятельности в средствах массовой информации.

3) Основное мероприятие 2.3 «Формирование условий для развития кадрового потенциала промышленных предприятий»

Цель мероприятия: повышение степени обеспеченности трудовыми ресурсами промышленных предприятий области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается организация взаимодействия промышленных предприятий с образовательными учреждениями, развитие сотрудничества с учебными заведениями по целевой подготовке и переподготовке кадров предприятий оборонно-промышленного комплекса, текстильного и швейного производства, в том числе участие в разработке специальных программ для подготовки квалифицированных кадров и предоставление субсидий на целевое обучение для предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также популяризация рабочих профессий путем проведения областных конкурсов профессионального мастерства среди рабочих специальностей машиностроительного комплекса и других областных мероприятий.

4) Основное мероприятие 2.4 «Создание условий для модернизации основных фондов промышленных производств области»

Цель мероприятия: повышение конкурентоспособности продукции региональных товаропроизводителей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается организация сотрудничества между научными организациями, промышленными предприятиями (металлургического, химического, машиностроительного комплексов, производства стекла и изделий из стекла, текстильного и швейного производства) и органами исполнительной государственной власти области по внедрению инновационных технологий в промышленное производство; проведение научно-исследовательских работ по актуальным проблемам промышленного производства.

5) Основное мероприятие 2.5 «Создание условий, способствующих повышению качества товаров, услуг, работ организаций области»

Цель мероприятия: содействие повышению качества и безопасности производимой продукции и оказываемых услуг, работ организациями области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией и ресертификацией систем менеджмента качества на соответствие требованиям международных и национальных стандартов; организация тематических рубрик по вопросам качества в СМИ; подготовка и проведение областных мероприятий: областной конференции, посвященной Всемирному дню качества, регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России", а также проведение научно-практических семинаров, конференций, посвященных вопросам адаптации организаций области к условиям ВТО.».

1.14.4. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, составляет  39 485,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 250,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 889,8 тыс. рублей;

2019 год – 13 739,3 тыс. рублей;

2020 год – 13 606,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.».

1.14.5. Раздел VI  подпрограммы 2 признать утратившим силу.

1.14.6. Приложение 1 к подпрограмме 2  изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.14.7. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.14.8. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 12  к настоящему постановлению.

1.14.9. Приложение 4  признать утратившим силу.

1.14.10. Приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.15. В подпрограмме 3 «Внедрение композиционных  материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):

1.15.1. «Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей  редакции:

«                            Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы)

Департамент экономического развития  области

Исполнитель подпрограммы 3

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

Цель подпрограммы 3

создание условий наибольшего благоприятствования для широкого применения современных и эффективных композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства

Задачи подпрограммы 3

увеличение объемов производства и потребления инновационной продукции отрасли композиционных материалов;

повышение эффективности деятельности строительных организаций области за счет применения композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них;

количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Сроки реализации подпрограммы 3

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения  подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета 48 000,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 20 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

увеличение объема производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них с 1530 тыс. п.м в 2013 году до 12240 тыс. п.м в 2020 году;

количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, к 2020 году - 15 ед.

».

1.15.2. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3» изложить в следующей  редакции:

« II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3

Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является создание условий наибольшего благоприятствования для широкого применения современных и эффективных композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение объемов производства и потребления инновационной продукции отрасли композиционных материалов;

- повышение эффективности деятельности строительных организаций области за счет применения композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит к 2020 году:

увеличить объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них с 1530 тыс. п.м в 2013 году до 12240 тыс. п.м в 2020 году;

получить ноу-хау, патенты и другие документы, удостоверяющие новизну технологических решений, к 2020 году - не менее 15 ед.

Срок реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.».

1.15.3. Раздел III. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1) Основное мероприятие 3.1 «Стимулирование развития отрасли композиционных материалов»

Цель мероприятия: обеспечение темпов развития отрасли композиционных материалов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным для разработки и выпуска инновационной продукции из композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них (в том числе в форме софинансирования для участия в федеральных программах), и субсидирование части затрат, связанных с трансфером передовых зарубежных технологий (в том числе в форме софинансирования для участия в федеральных программах).

2) Основное мероприятие 3.2 «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них для внедрения их в производство на территории области»

Цель мероприятия: разработка новых видов композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них.

Предусматривается проведение мероприятий, способствующих созданию новых видов композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них.

3) Основное мероприятие 3.3 «Разработка технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них»

Цель мероприятия: разработка технологий безопасной утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается субсидирование части затрат на проведение НИОКР по разработке безопасных технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них (в том числе в форме софинансирования для участия в федеральных программах).».

1.15.4. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, составляет  48 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 20 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.».

1.15.5. Дополнить подпрограмму 3 разделом  IV1.  следующего содержания:

«IV1. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 предусматривается участие организаций области в проведении мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3.

Сведения о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 приведены в приложении 4 к подпрограмме 3.».

1.15.6. Раздел VI подпрограммы 3 признать утратившим силу.

1.15.7. Приложение 1 к подпрограмме 3  изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.15.8. Приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.15.9. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16  к настоящему постановлению.

1.15.10. Приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

1.15.11. Приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.

1.16. В подпрограмме 4 «Наука и инновации в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.16.1 Паспорт подпрограммы 4  изложить в следующей редакции:

«                                  Паспорт подпрограммы 4

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Департамент экономического развития  области

Цель подпрограммы 4

создание условий для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в области

Задачи подпрограммы 4

совершенствование инновационной инфраструктуры области;

популяризация научной и инновационной деятельности;

развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;

развитие инновационной деятельности;

содействие развитию рынка интеллектуальной собственности

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4

уровень инновационной активности организаций;

доля внутренних затрат на исследования и разработки в  валовом региональном продукте (далее - ВРП);

численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 100 тыс. населения;

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП;

темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Сроки реализации подпрограммы 4

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения  подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета 100 095,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 100,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 650,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 24 585,0 тыс. рублей;

2019 год – 34 655,0 тыс. рублей;

2020 год – 24 405,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

- рост уровня инновационной активности организаций с 7,3% в 2012 году до 9,8% в 2020 году;

- увеличение   доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП с 0,09% в 2012 году до 1,77% в 2020 году;

- рост числа персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 100 тыс. населения с 32 чел. в 2012 году до 33 чел. в 2020 году;

- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП к 2020 году относительно уровня 2011 года - 135 %;

- темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в 2020 году к уровню 2012 года – 157,5%

».

1.16.2. Раздел II. «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4

Целью реализации мероприятий подпрограммы 4 является создание условий для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование инновационной инфраструктуры области;

- популяризация научной и инновационной деятельности;

- развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;

- развитие инновационной деятельности;

- содействие развитию рынка интеллектуальной собственности.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к подпрограмме 4.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведены в приложении 2 к подпрограмме 4.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит обеспечить:

рост уровня инновационной активности организаций с 7,3% в 2012 году до 9,8% в 2020 году;

увеличение доли  внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП с 0,09% в 2012 году до 1,77% в 2020 году;

рост числа персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 100 тыс. населения с 32 чел. в 2012 году до 33 чел. в 2020 году;

увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП к 2020 году относительно уровня 2011 года - 135 %;

темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы к уровню 2012 года – 157,5%.

Срок реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.».

1.16.3. Раздел III. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1)  Основное мероприятие 4.1 «Создание эффективной инновационной инфраструктуры»

Цель мероприятия: обеспечение эффективного функционирования инфраструктуры инновационной деятельности области в рыночных условиях.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация мероприятий, способствующих развитию деятельности инновационной инфраструктуры области;

консалтинговая поддержка субъектов инновационной деятельности;

предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности на реализацию мероприятий по созданию и развитию инновационной инфраструктуры;

взаимодействие с НП «Центр информационно-аналитической поддержки инноваций» в целях проведения конкурсов по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

2) Основное мероприятие 4.2 «Разработка комплекса мер, направленных на реализацию информационной политики в части пропаганды развития научно-технической и инновационной деятельности в области»

Цель мероприятия: формирование системы информационного обеспечения инновационной деятельности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются мониторинг состояния научно-технической и инновационной деятельности в области, мониторинги российских баз данных изобретений, промышленных образцов, технологий, инновационных проектов, экспертов и каталогов экспертов, а также создание баз данных изобретений, технологий, разработчиков и экспертов Вологодской области и создание общедоступного информационного ресурса в сети Интернет о научной, научно-технической и инновационной деятельности области.

3) Основное мероприятие 4.3 «Поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в научной сфере, стимулирование профессионального роста ученых области»

Цель мероприятия: развитие кадрового потенциала в сфере инновационной деятельности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается содействие развитию системы образования по инженерно-техническим и инновационным специальностям в сотрудничестве с субъектами инновационной инфраструктуры; разработка системы обучающих семинаров по актуальным вопросам инновационного развития, а также проведение конкурса на получение государственной (молодежной) премии в области науки и техники и областного конкурса «Инженер - новатор года».

4) Основное мероприятие 4.4 «Стимулирование развития науки и инноваций на территории области»

Цель мероприятия: формирование и развитие спроса на инновации.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается развитие сектора исследований и разработок, разработка мер стимулирования создания малых инновационных предприятий, в том числе при вузах и научных учреждениях области, и повышение инновационной активности  организаций региона.

Стимулирование развития сектора исследований и разработок осуществляется через предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области, организацию научных мероприятий совместно с научными и образовательными учреждениями области, научно-инновационных семинаров «Вопросы инновационного развития Вологодской области» и реализацию Соглашения между Правительством области и Российской академией наук, Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Вологодской области о конкурсе проектов в области гуманитарных наук «Северо-Запад России: история и современность» по Вологодской области, Соглашения между Правительством Вологодской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследований; путем проведения региональных конкурсов с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также в рамках реализации соглашения с ОАО «Российская венчурная компания».

Положение о предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области утверждается постановлением Правительства области.

Для повышения инновационной активности организаций области предполагается участие в конкурсах, программах, конференциях, форумах, семинарах и «круглых столах» по вопросам научно-технической деятельности; содействие разработке и мониторингу инновационных программ организаций области, в том числе финансирование приоритетных инновационных проектов организаций области.

5) Основное мероприятие 4.5 «Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации»

Цель мероприятия: государственная поддержка научной, научно-технической деятельности.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления государственных научных грантов области в соответствии с законом области от 4 октября 2007 года № 1655-ОЗ «О государственных научных грантах Вологодской области» и постановлением Правительства области от 28 января 2008 года № 100 «О реализации закона области «О государственных научных грантах Вологодской области».

6) Основное мероприятие 4.6 «Содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности»

Цель мероприятия: увеличение количества используемых объектов интеллектуальной собственности организациями области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается формирование культуры создания и использования объектов интеллектуальной собственности организациями, учебными и научными учреждениями области посредством организации сотрудничества с институтами патентования области; создание условий развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности организаций области; предоставление субсидий на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области.

Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Вологодской области, утверждается постановлением Правительства области».

1.16.4. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, составляет  100 095,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 100,0 тыс. рублей;

2015 год – 11650,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 24 585,0 тыс. рублей;

2019 год – 34 655,0 тыс. рублей;

2020 год – 24 405,0 тыс. рублей».»

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.».

1.16.5. Дополнить подпрограмму 4 разделом IV1. следующего содержания:

«IV1. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4

Сведения о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4 приведены в приложении 4 к подпрограмме 4.».

1.16.6. Раздел VI подпрограммы 4 признать утратившим силу.

1.16.7. Приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

1.16.8. Приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

1.16.9. Приложение 3 к подпрограмме 4 «изложить в новой редакции согласно приложению 21  к настоящему постановлению.

1.16.10. Приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.

1.16.11. Приложение 5 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.

1.17.   В подпрограмме 5 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» (приложение 9 к государственной программе):

1.17.1.  Паспорт подпрограммы 5  изложить в следующей редакции:

«                                Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель программы)

Департамент имущественных отношений области

Исполнители

Правительство области в лице Департамента управления делами Правительства области

Цели подпрограммы 5

обеспечение рационального использования земельно-имущественного комплекса области и его развития;

оптимизация состава и структуры земельно-имущественного комплекса области и расходов на его содержание;

выполнение полномочий, переданных субъекту Российской Федерации в сфере земельно-имущественных отношений

Задачи подпрограммы 5

оформление прав собственности на все объекты недвижимости, учитываемые в Реестре собственности  области;

осуществление контроля за использованием имущества области;

предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;

повышение экономического потенциала земельных участков;

прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;

актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям;

формирование земельных участков для жилищного строительства

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5

доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке;

доля устраненных в установленные сроки нарушений использования имущества области, выявленных в ходе проведения проверок;

доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области в отчетном году;

доля земельных участков, реализованных на торгах;

доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения;

доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ;

доля объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством;

доля объектов недвижимого имущества казны области, содержание которых осуществляется  бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»;

доля объектов, составляющих казну области, подлежащих списанию и ликвидации;

доля выполненных работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям;

доля выполненных работ по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности

Сроки реализации подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета 166 325,2  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 24 001,9 тыс. рублей;

2015 год – 20 601,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 972,9 тыс. рублей;

2017 год – 12 345,0 тыс. рублей;

2018 год – 39 895,2 тыс. рублей;

2019 год – 33 568,6 тыс. рублей;

2020 год – 25 940,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

− увеличение доли объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, до 100%;

− увеличение доли устраненных в установленные сроки нарушений использования имущества области, выявленных в ходе проведения проверок, до 100%;

− обеспечение проведения комплекса мероприятий по включению ежегодно в Перечень объектов залогового фонда области имущества общей стоимостью не менее 5% от стоимости имущества, составляющего казну области на начало  отчетного года;

− обеспечение реализации посредством торгов не менее 50% земельных участков к общему количеству земельных участков, выставленных на торги в течение отчетного года;

− увеличение доли приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения, до 100%;

− увеличение доли приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ до 52,2%;

− обеспечение предоставления объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством;

− обеспечение содержания бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий» объектов недвижимого имущества казны области  не более 7% от общего количества объектов недвижимого имущества, составляющих казну области;

− обеспечение выполнения комплекса мероприятий по списанию и ликвидации в отношении не более 5% объектов, составляющих казну области, от общей стоимости имущества, составляющего казну области;

− обеспечение выполнения работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям в полном объеме;

− обеспечение выполнения работ по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности, в полном объеме.

».

1.17.2.  В Разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5»:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведены в приложении 2 к подпрограмме 5».

1.17.3. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5» изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, составляет  166 325,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 24001,9 тыс. рублей;

2015 год – 20 601,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 972,9 тыс. рублей;

2017 год – 12 345,0 тыс. рублей;

2018 год – 39 895,2 тыс. рублей;

2019 год – 33 568,6 тыс. рублей;

2020 год – 25 940,6 тыс. рублей».

Финансовое  обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 5».

1.17.4. Приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в  новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению.

1.17.5. Приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в  новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.

1.17.6. Приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению.

1.18.  В подпрограмме 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской  области» (приложение 10 к государственной программе):

1.18.1. «Паспорт подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«                               Паспорт подпрограммы 6

Ответственный исполнитель подпрограммы  6 (соисполнитель программы)

Комитет государственного заказа Вологодской области

Цель  подпрограммы 6

реализация государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений (далее – закупки)

Задачи подпрограммы 6

повышение эффективности, результативности осуществления закупок;

обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6

доля объема совместных конкурсов и совместных аукционов (далее – совместные торги) в  общем объеме государственных закупок;

объем снижения запланированных цен государственных контрактов по итогам проведенных закупок;

доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения запроса котировок;

доля  закупок в электронной форме в  общем количестве государственных конкурентных закупок;

доля государственных средств, израсходованных путем проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Сроки реализации подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, составляет 107 300,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 34 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 35 800,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 300,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

− увеличение доли объема совместных торгов в  общем объеме государственных закупок с 3,3% до 50%;

− увеличение объема снижения запланированных цен государственных контрактов по итогам проведенных закупок с 483,6 млн. рублей до 540 млн. рублей;

− недопущение увеличения доли объема государственных средств, израсходованных путем проведения запроса котировок, с 4,2% до размера не более чем 10%;

− увеличение доли закупок в электронной форме в  общем количестве государственных конкурентных закупок с 29% до 80%;

− увеличение доли объема государственных средств, израсходованных путем проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, с 10,9% до размера не менее чем 15%.

».

1.18.2. В Разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 приведены в приложении 2 к подпрограмме 6».

1.18.3. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета,     107 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 34 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 35 800,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 300,0 тыс. рублей.

Финансовое  обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 6».

1.18.4. Приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в  новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению.

1.18.5. Приложение 2 к подпрограмме 6 изложить в  новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению.

1.18.6. Приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению.

1.19. В подпрограмме 7 «Развитие местного самоуправления в Вологодской  области» (приложение 11 к государственной программе):

1.19.1. Паспорт подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«                                Паспорт подпрограммы 7

Ответственный исполнитель подпрограммы 7 (соисполнитель программы)

Департамент внутренней политики Правительства области

Исполнители

Департамент имущественных отношений области

Цель подпрограммы 7

совершенствование организации местного самоуправления на территории области

Задачи подпрограммы 7

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований и оптимизации муниципального устройства области

Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы 7

уровень удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления;

количество муниципальных образований области;

доля муниципальных образований области, в отношении которых выполнены  работы по описанию границ муниципальных образований области  в соответствии с действующим законодательством

Сроки реализации подпрограммы 7

2014 – 2020 годы

Объем финансового обеспечения  подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета 234 818,1  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 46 839,7 тыс. рублей;

2015 год – 50 366,7 тыс. рублей;

2016 год – 44 585,7 тыс. рублей;

2017 год – 6 246,0 тыс. рублей;

2018 год – 22 920,0 тыс. рублей;

2019 год – 27 564,0 тыс. рублей;

2020 год – 36 296,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

− рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 45% в 2014 году до 55% в 2020 году;

− снижение количества муниципальных образований области до 267 в 2020 году;

− рост доли муниципальных образований области, в отношении которых выполнены  работы по описанию границ муниципальных образований области  в соответствии с действующим законодательством, до 10% -         в 2014 году

».

1.19.2. В Разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7 приведены в приложении 2 к подпрограмме 7».

1.19.3. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета

Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, 234 818,1  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 46 839,7 тыс. рублей;

2015 год – 50 366,7 тыс. рублей;

2016 год – 44 585,7 тыс. рублей;

2017 год – 6 246,0 тыс. рублей;

2018 год – 22 920,0 тыс. рублей;

2019 год – 27 564,0 тыс. рублей;

2020 год – 36 296,0 тыс. рублей.

Финансовое  обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 7».

1.19.4. Приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в  новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению.

1.19.5. Приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в  новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению.

1.19.6. Приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению.

1.20. В подпрограмме 8 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы» (приложение 12 к государственной программе):

1.20.1. Паспорт подпрограммы 8 изложить в следующей  редакции:

«                              Паспорт подпрограммы 8

Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель программы)

Департамент экономического развития области

Исполнители

Департамент имущественных отношений области; Комитет государственного заказа области; Департамент стратегического планирования области

Цель подпрограммы 8

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области в сферах:

реализации государственной экономической политики на территории области;

государственного регулирования инвестиционной деятельности и координации деятельности органов исполнительной государственной власти в сфере инвестиционной деятельности на территории области;

научной, научно-технической, инновационной деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности, а также развития металлургического, химического, машиностроительного комплексов, текстильного и швейного производства, в том числе в целях повышения качества товаров, работ и услуг;

обеспечения учета и эффективного использования имущества области;

земельных отношений;

обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области и нужд бюджетных учреждений области;

стратегического планирования социально-экономического развития области

Задачи подпрограммы 8

обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий

Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы 8

выполнение планов работы органов исполнительной власти области

Сроки реализации подпрограммы 8

2014 - 2020 годы

Объем финансового обеспечения  подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 1 147 216,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 143 339,5 тыс. рублей;

2015 год – 154 776,7 тыс. рублей;

2016 год – 153 580,4 тыс. рублей;

2017 год – 164 279,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2019 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2020 год – 177 080,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8

за период с 2014 по 2020 год планируется ежегодное исполнение планов работы органов исполнительной государственной власти области на 100%

».

1.20.2.  Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 8

Целью реализации подпрограммы 8 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области в сферах:

реализации государственной экономической политики на территории области;

государственного регулирования инвестиционной деятельности и координации деятельности органов исполнительной государственной власти в области инвестиционной деятельности на территории области;

научной, научно-технической, инновационной деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности, а также развития металлургического, химического, машиностроительного комплексов, текстильного и швейного производства, в том числе в целях повышения качества товаров, работ и услуг;

обеспечения учета и эффективного использования имущества области;

земельных отношений;

обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области и нужд бюджетных учреждений области;

стратегического планирования социально-экономического развития области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:

обеспечить исполнение органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8 представлены в приложении 1 к подпрограмме 8.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8  приведены в приложении 2 к подпрограмме 8.

Срок реализации подпрограммы 8: 2014 - 2020 годы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8: выполнение плана работы органов исполнительной государственной власти области.

Реализация мероприятий подпрограммы 8 позволит обеспечить ежегодное исполнение планов работы органов исполнительной государственной власти области в объеме 100%.».

1.20.3. В абзаце втором раздела III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8» слова «Департамента экономики области» заменить словами «Департамента экономического развития области».

1.20.4. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета, 1 147 216,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 143 339,5 тыс. рублей;

2015 год – 154 776,7 тыс. рублей;

2016 год – 153 580,4 тыс. рублей;

2017 год – 164 279,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2019 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2020 год – 177 080,3 тыс. рублей.

Финансовое  обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 8».

1.20.5. Приложение 1 к подпрограмме 8 изложить в  новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению.

1.20.6. Приложение 2 к подпрограмме 8 изложить в  новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению.

1.20.6. Приложение 3 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению.

1.21. Дополнить государственную программу приложением 13 к Государственной программе  согласно приложению 36 к настоящему постановлению.

1.22. Дополнить государственную программу приложением 14 согласно приложению 37 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников

1

                                                                                                                              

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по государственной программе

всего, в том числе

218 281,1

255 036,5

210 052,7

200 205,6

393 310,7

408 668,2

391 908,9

2 077 463,7

собственные доходы областного бюджета

218 281,1

255 036,5

210 052,7

200 205,6

393 310,7

408 668,2

391 908,9

2 077 463,7

Департамент экономического развития  области

всего, в том числе

46 280,6

65 715,9

44 178,8

59 600,3

160 317,7

172 257,8

151 894,5

700 245,6

собственные доходы областного бюджета

46 280,6

65 715,9

44 178,8

59 600,3

160 317,7

172 257,8

151 894,5

700 245,6

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

5 500,0

9 000,0

10 000,0

24 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

5 500,0

9 000,0

10 000,0

24 500,0

Правительство области

всего, в том числе

60 239,7

60 366,7

53 023,5

13 073,0

43 420,0

48 114,0

56 896,0

335 132,9

собственные доходы областного бюджета

60 239,7

60 366,7

53 023,5

13 073,0

43 420,0

48 114,0

56 896,0

335 132,9

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

81 202,9

72 587,4

62 770,1

70 936,5

88 792,5

82 415,9

74 737,9

533 443,2

собственные доходы областного бюджета

81 202,9

72 587,4

62 770,1

70 936,5

88 792,5

82 415,9

74 737,9

533 443,2

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

30 557,9

27 333,2

25 625,7

28 959,6

63 214,5

64 814,5

66 314,5

306 819,9

собственные доходы областного бюджета

30 557,9

27 333,2

25 625,7

28 959,6

63 214,5

64 814,5

66 314,5

306 819,9

Департамент стратегического планирования области

всего, в том числе

0,0

29 033,3

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

177 322,1

собственные доходы областного бюджета

0,0

29 033,3

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

177 322,1

».

Приложение 2

к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

государственной программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

1 165,0

170,0

170,0

356 180,0

260 180,0

260 190,0

260 190,0

1 140 245,0

федеральный бюджет

1 000,0

1 000,0

1 000,0

356 000,0

260 000,0

260 000,0

260 000,0

1 139 000,0

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические и юридические лица

165,0

170,0

170,0

180,0

180,0

190,0

190,0

1245,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млрд. руб.

151,0

75,4

57,4

102,7

113,8

126,7

156,9

101,9

106,8

доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

%

42,5

22,1

15,9

25,0

24,4

24,5

27,0

16,7

16,8

2.

Задача 2.

Создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области

доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции

%

4,0

4,7

5

5,3

6

6,3

6,6

7

7,5

общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них

ед.

0

1

1

6

6

7

8

8

9

индекс промышленного производства в сопоставимых ценах:

металлургическое производство

% к преды-дущему году

98,5

101,0

101,5

101,5

101,5

102,0

102,0

102,0

102,0

химическое производство

% к преды-дущему году

105,2

104,0

102,0

102,0

102,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство машин и оборудования

% к преды-дущему году

113,2

95,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство электрооборудования

% к преды-дущему году

96,9

96,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство транспортных средств

% к преды-дущему году

104,0

96,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

текстильное и швейное производство

% к преды-дущему году

80,2

100,0

100,0

100,0

100,0

102,0

102,0

102,0

102,0

3.

Задача 3.

Создание эффективного механизма учета и использования имущества области

доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области

%

50

60

62

65

70

80

85

90

100

доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами

%

-

33

35

40

45

50

55

60

65

4.

Задача 4. Использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики

доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме государственных закупок

%

10,8

9

не > 5

не > 5

не > 5

не > 5

не > 5

не > 5

не > 5

5.

Задача 5.

Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления

уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

%  от числа опрошен­ных

43

44

45

46

47

49

51

53

55

6.

Задача 6.

Обеспечение совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития области

точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области

%

-

-

-

не < 80

не < 80

не < 80

не < 85

не < 85

не < 90

7.

8

Задача 7. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

ед.

-

-

-

3000

3200

3250

3300

3350

3400

оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными -предпринимателями

млрд. руб.

-

-

261,3

272

277

282

287

300,2

8.

Задача 8. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст­ва

количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области

ед.

-

-

-

9,0

9,2

9,2

9,3

9,4

9,4

доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы) 

ед.

-

-

-

17,0

17,6

18,1

18,7

19,2

19,8

             

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характери­сти­ки целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологи­ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюде­ния 2

Охват

единиц

совокупно­сти 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млрд. рублей

совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств за счет всех источников финансирования

ежеквартально, показатель за период

-

-

1

-

-

Департамент экономического развития области

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

%

отношение объема  инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

ежегодно, показатель за период

Dинвест. = А / В х 100%

А - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова­ния, тыс. руб.

1

-

-

Департамент экономического развития области

В – валовой региональный продукт, тыс. руб.

1

-

-

Департамент стратегического планирования области

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции

%

отношение объема отгруженной организациями инновационной продукции к общему объему отгруженной продукции

ежегодно, показатель за период

Dиннов=Vиннов. прод./Vобщ*100%

- объем отгруженной организациями инновацион­ной продукции в млн. рублей;

- общий объем отгруженной продукции в млн. руб.

1

-

-

Департамент экономического развития области

Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них

ед.

суммарное количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них

ежегодно, с нарастающим итогом

-

-

4

информация Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

организа­ции-производи­тели композици­он­ных материалов (компози-тов), конструк-ций и изделий из них

1

Департамент экономического развития области,

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах)

в % к предыдущему году

индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах.

Индекс промышленного производства включает индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство электроэнергии, газа и воды».

ежемесячно

-

-

1

-

-

Департамент экономического развития области

Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области

%

Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области

ежеквар­тальная,  показатель за период

Dзп = Pзп/Vок х100%

Pзп - количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистриро­вано право собственности области, ед.

3

объекты недвижи­мого имущества

1

Департамент имущественных отношений области

Vок - количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в Реестре собственности области

3

объекты недвижи­мого имущества

1

Департамент имущественных отношений области

Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами

%

Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами

ежеквар­тально, показатель за период

Dзу = Pзу/Vзу х100%

Pзу - количество земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот

3

земельные участки

1

Департамент имущественных отношений области

Vзу - общее количество земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами, ед.

3

земельные участки

1

Департамент имущественных отношений области

Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернатив­ных» закупок, в общем объеме государственных закупок

%

доля суммы государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками путем проведения закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (отдельных организаций - до 400 тыс. руб.) в совокупном годовом объеме закупок

ежегодно, показатель за период

n  - государствен­ный заказчик;

A – сумма контрактов, заключенных государствен­ным заказчиком путем проведения закупок у единственного поставщика на сумму, не превышаю­щую 100 тыс. руб. (отдельных организаций - до 400 тыс. руб.),  руб.;

B - совокупный годовой объем закупок государственного заказчика, руб.

4 -  (по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государствен­ных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru), по данным Комитета государствен­ного заказа)

закупки государст­вен­ных заказчиков

1

Комитет государствен­ного заказа области

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

% от числа опрошен­ных

уровень удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления

ежегодно, показатель на  31 декабря отчетного года

c = (a + b) /d*100%

а– количество опрошенных, ответивших «полностью удовлетво­рен», чел.

b – количество опрошенных, ответивших «скорее удовлетво­рен, чел.

d – общее количество опрошенных, чел.

4 – данные опроса населения

население

3

Департамент внутренней политики Правительства области

Точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области

%

степень достижения прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области

ежегодно, показатель  за период

Ф - фактическое значение каждого показателя, ед. (шт., руб. и др.)

4 – информация Департамента стратегического планирования области

-

1

Департамент стратегического планирования области

П - прогнозное значение каждого показателя, ед. (шт., руб. и др.);

n – количество показателей

4 – информация Департамента стратегического планирования области

-

1

Департамент стратегического планирования области

Количество субъектов малого и среднего предприниматель­ства, получивших государственную поддержку

ед.

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и нефинансовую государственную поддержку

ежеквартально, показатель за период

-

-

4 - данные ОИГВ, инфраструктуры поддержки предприниматель­ства

субъекты малого и среднего предпринимательства, получив­шие государс­т­вен­ную поддержку

1

Департамент экономического развития области

Оборот продукции (услуг), производимой (предостав­ляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприя­тиями и индивидуаль­ными предпринимате­лями

млрд. руб.

оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями

Ежеквартально, показатель за период

-

-

1

-

-

Департамент экономического развития области

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области

ед.

количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области

ежеквартально, показатель за период

Кмсп = (МП + СП) / ЧН х 1000

МП - количество малых предприятий, ед;

СП - количество средних предприятий, ед.;

ЧН - среднегодовая численность населения, чел.

1

-

-

Департамент экономического развития области

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима­тельства в консолидиро­ванный бюджет области (собственные доходы)

%

доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)

ежеквартально, показатель за период

Днмсп = (УСН+ЕНВД+с\х+Пн+ОСН)/ БОк / х 100%

УСН – сумма налогов по упрощенной системе налогообло­же­ния, тыс. руб.;

ЕНВД – сумма по единому налогу на вмененный доход, тыс. руб.;

с/х – сумма сельхозналога, тыс. руб.;

Пн – сумма по упрощенной системе налогообложе­ния на основе патента;

ОСН -  сумма налогов от общей системы налогообложе­ния, тыс. руб.,

БОк - консолидиро­ван­ный бюджет области

(собственные доходы), тыс. руб.

4 - данные Департамента финансов области;

данные из Сводного отчета по формам статистической налоговой отчетности №5 – УСН;    ЕНВД;

ЕСХН; патент;

ежегодный запрос в органы самоуправления муниципальных образований области

субъекты малого и среднего предприни­ма­тель­ства

1

Департамент экономического развития области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Единица измере-ния

Значения целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Совершенствование мер налогового стимулирования инвестиций

количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме  налоговых льгот

ед.

-

0

9

12

16

20

26

33

40

2.

Задача 2.

Формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

млрд. руб.

142,9

70,0

53,4

95,5

105,9

117,8

145,9

94,8

99,3

количество реализуемых в индустриальных парках инвестиционных проектов

ед.

1

2

4

5

7

8

10

12

13

прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)

единиц

9119

1456

1649

2992

3583

4863

4176

4207

3964

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характе­ристики целевого показателя (индика­то­ра)

Алгоритм формирования (формула) и методологи­ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокуп­ности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме  налоговых льгот

единиц

общее количество проектов, которые включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов

ежегодно с нарастаю­щим итогом, показатель за период

С=

инвестиционный проект, где n=1,2…

4 - Информация Департамента экономического развития области

инвестиционные проекты, получившие статус приоритет­ного

1

Департамент экономического развития области

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

млрд. рублей

совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств без привлечения бюджетных средств

ежеквар­тально, показатель за период

-

-

1

-

-

Департамент экономического развития области

Количество реали­зуе­мых в индустриальных парках инвестиционных проектов

единиц

общее количество инвестиционных проектов, реализованных (реализуе­мых) в индустриальных парках

ежегодно, с нарастаю­щим итогом, показатель за период

С=

инвестицион­ный проект, где n=1,2…

4 - информация Департамента экономического развития области

инвестици­онные проекты, реализо­ванные (реализуе­мые) в индустриаль­ных парках

1

Департамент экономического развития области

Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)

единиц

количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных за отчетный год

ежегодно,  показатель за период

P=-Zi-1

- число ВПРМ в отчетном году

1

-

-

Департамент экономического развития области

– число ВПРМ в предыдущем году

1

-

-

Департамент экономического развития области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательно­сти Вологодской области»

итого

всего, в том числе

1250,0

16027,3

913,7

1135,2

51740,4

51761,0

51780,8

174608,4

собственные доходы областного бюджета

1250,0

16027,3

913,7

1135,2

51740,4

51761,0

51780,8

174608,4

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

1250,0

16027,3

913,7

1135,2

51740,4

51761,0

51780,8

174608,4

собственные доходы областного бюджета

1250,0

16027,3

913,7

1135,2

51740,4

51761,0

51780,8

174608,4

Основное мероприятие 1.1

Налоговое стимулирование и формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

Основное мероприятие 1.2

Создание благоприятной для инвестиций административной среды

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

250,0

5027,3

413,7

135,2

1740,4

1761,0

1780,8

11108,4

собственные доходы областного бюджета

250,0

5027,3

413,7

135,2

1740,4

1761,0

1780,8

11108,4

Разработка, приобретение, издание аналитических материалов

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

250,0

380,0

93,7

135,2

440,4

461,0

480,8

2241,1

собственные доходы областного бюджета

250,0

380,0

93,7

135,2

440,4

461,0

480,8

2241,1

Организация и проведение социологических и аналитических  исследований по различным аспектам состояния и развития инвестиционной деятельности

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

490,0

320,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

3810,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

490,0

320,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

3810,0

Сопровождение, реализуемых на территории области инвестиционных проектов, по принципу «одного окна»,

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

900,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

900,0

в т.ч.

создание автоматизирован­ной системы мониторинга инвестиционных проектов

всего, в том числе

0,0

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

Участие в семинарах, обучающих мероприятиях по вопросам привлечения инвестиций и работе с инвесторами

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Участие в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

3447,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3447,3

собственные доходы областного бюджета

0,0

3447,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3447,3

Основное мероприятие 1.3

Создание подготовленной инфраструктуры для привлечения инвестиций

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

1000,0

11000,0

500,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

13500,0

собственные доходы областного бюджета

1000,0

11000,0

500,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

13500,0

Мероприятие 1.4.1

Иные межбюджетные трансферты в целях развития инвестиционной привлекательности районов

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

1000,0

1000,0

500,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

собственные доходы областного бюджета

1000,0

1000,0

500,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

Мероприятие 1.4.2

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях развития инфраструктуры районов

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

».

1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

-

-

-

323 000,00

227 000,00

227 000,00

227 000,00

1 004 000,00

федеральный бюджет

-

-

-

323 000,00

227 000,00

227 000,00

227 000,00

1 004 000,00

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физически и юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

1

Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инфраструктуры

муниципальных районов области

(далее – Правила)

1. Общие положения

1.1.              Настоящими Правилами определяются цели, условия, порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области (далее - иной межбюджетный трансферт, иные межбюджетные трансферты), порядок оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов, основание и порядок приостановления (сокращения) иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения муниципальными районами области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок возврата иных межбюджетных трансфертов.

1.2.              Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам области на конкурсной основе.

2. Целевое назначение иных межбюджетных трансфертов

2.1.              Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является стимулирование активной инвестиционной деятельности на территории муниципальных районов области, отбор наиболее эффективных инвестиционных проектов, поддержка муниципальных районов области, реализующих эффективные инвестиционные проекты на территории муниципального района области.

Иные межбюджетные трансферты используются на подготовку проектно-сметной документации по инфраструктурному оснащению инвестиционного проекта, либо на выполнение работ по формированию земельных участков, проведение кадастровых работ или развитие инженерной инфраструктуры (далее - расходные обязательства муниципальных районов области).

2.2.              Иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными районам области - получателями иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, в соответствии с утвержденными главами муниципальных районов области сметами расходов.

2.3.              Органы местного самоуправления муниципальных районов - получатели иных межбюджетных трансфертов несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  за нарушение  условий предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Условия предоставления и расходования

иных межбюджетных трансфертов

3.1.              Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов области по результатам отбора.

Отбор на предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее – Отбор) проводится среди муниципальных районов области один раз в год.

3.2.              Подготовку и проведение Отбора осуществляет Департамент экономического развития области (далее - Департамент).

Департамент размещает информацию о сроках проведения Отбора инвестиционных проектов для предоставления иных межбюджетных трансфертов на Портале экономического развития области.

3.3.              Для участия в Отборе органы местного самоуправления  муниципальных районов области направляют в адрес Департамента заявку об инвестиционных проектах, планируемых к реализации на территории муниципального района области, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

3.4.              Департамент осуществляет регистрацию документов, направленных органами местного самоуправления муниципальных районов области, и в течение 5 календарных дней со дня их получения проверяет соответствие представленных заявок требованиям пункта 3.3 настоящих Правил.

3.5.              Департамент рассчитывает совокупную оценку эффективности каждого инвестиционного проекта по методике, представленной в приложении 2 к настоящим Правилам, в соответствии с перечнем показателей, приведенных в приложении 3 к настоящим Правилам.

3.6.              Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется Правительством области на основании предложений Департамента по результатам отбора.

3.7.              Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется на цели, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального района области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.

4. Критерии отбора муниципальных районов области

для предоставления иных межбюджетных трансфертов

Получателями иных межбюджетных трансфертов признаются муниципальные районы области (с заявленными инвестиционными проектами), достигшие наибольшего значения совокупной оценки эффективности реализации инвестиционного проекта по результатам Отбора.

5. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов

между муниципальными районами области

5.1.              Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется муниципальным  районам области в зависимости от результатов ранжирования совокупной оценки эффективности реализации инвестиционных проектов.

5.2.              Размер иного межбюджетного трансферта распределяется следующим образом:

1 место – 5 млн. руб.;

2 место – 3 млн. руб.;

3 место – 2 млн. руб.

6. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и ведение реестра инвестиционных проектов

6.1.              Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов области в срок не позднее 1 октября года объявления Отбора, на основании постановления Правительства области.

6.2.              Для перечисления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов области Департамент представляет в государственное казенное учреждение Вологодской области «Областное казначейство»:

-  копию соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенного между Департаментом и органом местного самоуправления муниципального района области (далее – Соглашение) по форме, утвержденной приказом Департамента;

- копию постановления Правительства области, указанного в пункте 3.6 настоящих Правил.

6.3.              Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого Департаменту, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

7. Порядок оценки эффективности использования иных

межбюджетных трансфертов муниципальными районами области

7.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов муниципальными районами области (далее - оценка) осуществляется Департаментом не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта.

7.2. Оценка производится на основе анализа информации о выполнении показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, представляемой органами местного самоуправления муниципальных районов области до 1 февраля года, следующего за годом представления иного межбюджетного трансферта, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

7.3. Для оценки используются следующие целевые показатели:

- доля фактического объема вложенных инвестиций в инвестиционный проект к плановому значению объема инвестиций, предусмотренному бизнес-планом инвестиционного проекта (%);

- доля фактически созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта к плановому значению количества новых рабочих мест, предусмотренному бизнес-планом инвестиционного проекта (%).

7.4. Результаты оценки оформляются в виде аналитической записки, которая представляется ежегодно до 25 марта года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, в Департамент финансов области.

8. Порядок (методика) расчета  значений целевых показателей

результативности использования иных межбюджетных трансфертов муниципальными районами области

8.1. Показатель «доля фактического объема вложенных инвестиций в инвестиционный проект к плановому значению объема инвестиций, предусмотренному бизнес-планом инвестиционного проекта», на отчетную дату, (%),  определяется по формуле:, где:

- фактический объем вложенных инвестиций в инвестиционный проект, млн. рублей;

- объем инвестиций, предусмотренный бизнес-планом инвестиционного проекта, млн. рублей.

8.2.  Показатель «доля фактически созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта к плановому значению количества новых рабочих мест, предусмотренному бизнес-планом инвестиционного проекта», на отчетную дату, (%), определяется по формуле: , где:

- количество фактически созданных новых рабочих мест  в результате реализации инвестиционного проекта, единиц;

- количество созданных новых рабочих мест, предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта, единиц.

9. Сроки и порядок представления отчетности

об использовании иных межбюджетных трансфертов

9.1.              Органы местного самоуправления муниципальных районов области представляют в Департамент отчеты об использовании иного межбюджетного трансферта до 1 февраля года, следующего за годом представления иного межбюджетного трансферта, по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

9.2.              Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов муниципальными районами области ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, представляются Департаментом в Департамент финансов области.

10. Основание и порядок сокращения (приостановления)

иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения

муниципальными районами области условий

предоставления иного межбюджетного трансферта

10.1.              В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов области условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установленных разделом 3 настоящих Правил, производится сокращение (приостановление) в текущем финансовом году объема межбюджетных трансфертов, определенного муниципальному району области законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

10.2.              Предложения о сокращении (приостановлении) объема иных межбюджетных трансфертов, в том числе содержащие размер сокращения объема иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам области и обоснование сокращения объема иных межбюджетных трансфертов, оформляются Департаментом и представляются в Департамент финансов области.

Департамент финансов области по предложению Департамента принимает решение о сокращении (приостановлении) объема иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Департаментом финансов области.

11. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в областной бюджет на лицевой счет Департамента в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) образования неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года.

1

Приложение 1

                                                                                                к Правилам

                                                                                       Форма

ЗАЯВКА

на участие в Отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области __________________________________________________________,

(полное наименование проекта)

направленных на развитие экономики муниципального района области

_________________________________________

(наименование муниципального района области)

Информация об инвестиционном (ых) проекте (ах) __________________________,

______________________________________________________________________

(наименование проекта)

планируемом (ых) к реализации на территории муниципального образования

______________________________________________________________________,

(наименование муниципального района области)

К заявке прилагается информация по каждому инвестиционному проекту:

- предполагаемое место реализации инвестиционного проекта;

- отрасль экономики;

- бизнес-план проекта (краткое описание (суть) проекта, общая стоимость проекта, количество новых рабочих мест, срок окупаемости и т.д.);

- документ, подтверждающий наличие у инвестора собственных и (или) привлекаемых для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (копия соглашения о намерениях, выписка со счета юридического лица, копии договоров займа, кредита и прочие).

- наличие действующей инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта;

- информация об объектах и стоимости инфраструктуры, необходимой для реализации проекта;

- направление использования средств иного межбюджетного трансферта;

- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам за год, предшествующий году подачи заявки, между инвестором и налоговым органом.

С условиями конкурса ознакомлены.

Достоверность представленных нами сведений подтверждаем.

Глава муниципального

района области                  _________  ________________                     ____________

                                             (подпись)   (расшифровка подписи)                        (дата)

М.П.

1

Приложение 2

                                                                                                к Правилам

Методика расчета совокупной оценки эффективности реализации инвестиционных проектов муниципальных районов области

Общие положения

Настоящая методика устанавливает процедуру определения совокупной оценки эффективности реализации инвестиционного проекта муниципального района области (далее – совокупная оценка) с целью определения муниципальных районов области – получателей иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области.

2. Особенности расчета совокупной оценки эффективности реализации инвестиционных проектов муниципальных районов области

Совокупная оценка эффективности реализации каждого инвестиционного проекта, представленного муниципальным районом области определяется по формуле:

, где:

n – порядковый номер показателя, n=1,2, …10;

– бальная оценка показателя, определяется по перечню показателей, указанных в приложении 3 к Правилам предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области.

Максимальное количество баллов совокупной оценки – 35. Совокупные оценки ранжируются по уменьшению значений показателя.

По результатам ранжирования определяются три инвестиционных проекта, набравших наибольшее количество баллов.

1

                                                                                                                                                                     Приложение 3

                                                                                                                                                                к Правилам

Перечень показателей для оценки эффективности реализации инвестиционных проектов

муниципальных районов области

Наименование показателя

Критерии показателя для оценки эффективности реализации инвестиционного проекта

Балльная

оценка показателя

1

2

3

Соответствие инвестиционного проекта установленным целям предоставления иного межбюджетного трансферта, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Правил

соответствует

4

не соответствует

0

Реалистичность и практическая значимость инвестиционного проекта для развития экономики муниципального района области

проект состоятельный и реализуемый на территории области, его дальнейшее развитие имеет практическое значение для экономики муниципального  района

4

проект реалистичен, но дальнейшее развитие не имеет практического значения для экономики муниципального района

2

не реалистичен, не имеет практической значимости для развития экономики муниципального района

0

Сфера реализации инвестиционного проекта соответствует направлениям развития, предусмотренным документами стратегического планирования области и муниципального района области

соответствует документам стратегического планирования

3

не соответствует документам стратегического планирования

0

Ресурсное обеспечение проекта

проект полностью обеспечен ресурсами для его реализации

3

проект обеспечен ресурсами для его реализации более чем на 50%

2

проект обеспечен ресурсами для его реализации менее чем на 50%

1

проект не обеспечен ресурсами для его реализации

0

Наличие проектно-сметной документации (ПСД) на объекты инфраструктуры, необходимой для реализации проекта

в наличии ПСД

3

в наличии проектно-сметные расчеты

2

отсутствует

0

Срок окупаемости инвестиционного проекта

до 5 лет включительно

3

более 5 лет до 9 лет включительно

2

более 9 лет

1

Количество создаваемых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта

до 20 человек включительно

1

более 20 человек  до 50 человек включительно

2

более 50 человек

3

8. Доля собственных средств в общем объеме капитальных вложений по инвестиционному проекту

до 10% включительно

1

более  10% до 30% включительно

2

более 30% до 50% включительно

3

более 50%

4

9. Среднегодовая величина налогов в областной бюджет за период окупаемости инвестиционного проекта

более 100 млн. руб.

4

более 50 млн. руб.  до 100 млн. руб. включительно

3

более 10 млн. руб. до 50 млн.руб. включительно

2

до 10 млн. руб. включительно

1

10. Коэффициент эффективности предоставляемого трансферта для консолидированного бюджета области*

>1

4

=1

2

<1

0

* - для проектов, реализуемых в социальной сфере, балльная оценка данного показателя является фиксированной и устанавливается равной 3 баллам.

Для проектов в иных сферах значение данного показателя рассчитывается по формуле:

, где:

– прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области в n - м году по сравнению с годом, предшествующим году получения трансферта (при расчете данного значения учитываются поступления от инициатора проекта в консолидированный бюджет области по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, транспортному налогу, земельному налогу);

- объем средств, необходимый для реализации инфраструктурного проекта;

– период (год), .

1

Приложение 4

к Правилам

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении целевых показателей эффективности использования

иных межбюджетных трансфертов за 20__ год

Наименование целевого показателя

значение целевого показателя

за отчетный год

предусмотренный бизнес-планом

1

2

3

Объем инвестиций, вложенных в проект, млн. рублей

Количество создаваемых новых рабочих мест при реализации проекта, единиц

______________________________  ___________  ___________________________

(должность уполномоченного лица)               (подпись)                (расшифровка подписи)

"__"____________ 20__ года

Приложение 5

к Правилам

Форма

ОТЧЕТ

об использовании иного межбюджетного

трансферта муниципальным районом

__________________________________________

(полное наименование муниципального района)

на 30 декабря  20__ года

N№ п/п

Наименование расходов *

Единицы измерения

Выделено из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов

Фактически использовано иных межбюджетных трансфертов

в отчетном периоде

с начала года

в отчетном периоде

с начала года

1

2

3

4

5

6

7

__________________________________  ___________  ______________________

(должность уполномоченного лица)                         (подпись)              (расшифровка подписи)

"__"___________ 20__ года

* В отчете приводится полная расшифровка направлений фактических расходов.

1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Содействие расширению рынков сбыта промышленной продукции металлургического, химического, машиностроительного комплексов, производства стекла и изделий из стекла, текстильного и швейного производства

темп роста объемов отгруженной продукции в сопоставимых ценах:

металлургическое производство

% к пред. году

98,5

101,0

101,5

101,5

101,5

102,0

102,0

102,0

102,0

химическое производство

% к пред. году

105,2

104,0

102,0

102,0

102,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство машин и оборудования

% к пред. году

113,2

95,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

% к пред. году

96,9

96,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство транспортных средств и оборудования

% к пред. году

104,0

96,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

производство стекла и изделий из стекла

% к пред. году

94,1

60,0

92,0

105,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

текстильное и швейное производство

% к пред. году

80,2

100,0

100,0

100,0

100,0

102,0

102,0

102,0

102,0

2.

Задача 2. Развитие внутрирегиональной кооперации в организациях области

темп роста объемов реализации продукции на внутреннем рынке в сопоставимых ценах

% к пред. году

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

3.

Задача 3. Содействие в подготовке кадров

обеспеченность организаций трудовыми ресурсами необходимых специальностей и соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров

%

99

99

99

99

99

99

99

99

100

4.

Задача 4.   Стимулирова­ние модернизации на предприятиях металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла

уровень инновационной активности обрабатывающих производств

%

8,5

8,7

8,9

9,1

9,3

9,5

9,7

9,9

10,0

темп роста затрат организаций области на технологические инновации

%

100,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

5.

Задача 5. Стимулирование организаций области к внедрению современных инструментов конкурентоспособности товаров, услуг, работ

количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества

ед.

82

86

89

92

96

100

104

108

112

».

1

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характе­ристики целевого показателя (индика­то­ра)

Алгоритм формирования (формула) и методологи­ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокуп­ности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Темп роста объемов отгруженной продукции в сопоставимых ценах

%

отношение объема продукции, отгруженной в отчетном году, к  объему продукции, отгруженной в предыдущем году

ежемесячно, показатель за период нарастаю­щим итого

- объем продукции, отгруженной в отчетном году, тыс. руб.;

- объем продукции, отгруженной в предыдущем году, тыс. руб.

1

-

-

Департамент экономического развития области

Темп роста объемов реализации продукции на внутреннем рынке в сопоставимых ценах

%

отношение объема реализации продукции на внутреннем рынке в отчетном году к объему реализации продукции на внутреннем рынке в предыдущем году

2 раза в год, показатель на дату

- объем реализации продукции на внутреннем рынке в отчетном году, млн. руб.;

- объем реализации продукции на внутреннем рынке в предыдущем году, млн. руб.

4

информация Департамента экономического развития области

организации области

1

Департамент экономического развития области

Обеспечен­ность организаций трудовыми ресурсами необходимых специально­стей и соот­ветствующего уровня про­фессиональ­ной подготовки кадров

%

отношение среднесписоч­ной численности работников предприятий области к  потребности предприятий области в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей)

ежегодно, показатель за период

- среднесписочная численность работников предприятий области, чел.;

П - потребность предприятий области в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), чел.

4

информация организаций области

организации металлурги­ческого,

хи­мического, машино­строитель­ного

ком­плексов, производства стекла и изделий из стекла, текстильного и швейного производства

3

Департамент экономического развития области

Уровень инновационной активности обрабатывающих производств

%

доля организаций (обрабатывающих производств), занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе крупных и средних предприятий соответствующего вида деятельности

ежегодно, показатель за период

- обрабатывающие производства, занимающиеся инновационной деятельностью, ед.;

- общее число обследуемых предприятий, ед..

1

форма 4-инновация

-

-

Департамент экономического развития области

Темп роста затрат предприятий области на технологиче­ские инновации

% к предыдущему году

отношение затрат на технологиче­ские инновации в текущем году к затратам на технологиче­ские инновации в предыдущем году в сопоставимых ценах.

ежегодно, показатель за период

- затраты на технологические инновации в текущем году, тыс. руб.;

- затраты на технологические инновации в предыдущем году в сопоставимых ценах, тыс. руб.

1

4

форма 4-инновация

-

-

Департамент экономического развития области

количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества

ед.

общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества

ежегодно, показатель за период

определяется в абсолютном значении по данным предприятий области, Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области, ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"

-

4

информация предприятий области, Департамента сельского хозяйства, продовольствен­ных ресурсов и торговли области

организации области

3

Департамент экономического развития области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение

».

1

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2 «Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности»

Итого

всего, в том числе

250,0

0,0

0,0

0,0

11889,8

13739,3

13606,2

39 485,3

собственные доходы областного бюджета

250,0

0,0

0,0

0,0

11889,8

13739,3

13606,2

39485,3

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

250,0

0,0

0,0

0,0

11889,8

13739,3

13606,2

39485,3

собственные доходы областного бюджета

250,0

0,0

0,0

0,0

11889,8

13739,3

13606,2

39485,3

Основное мероприятие 2.1

Содействие в продвижении продукции металлургического, химического и машиностроительного комплексов, производства изделий из стекла, текстильного и швейного производства на общероссийский и международный рынок

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

6989,8

8339,3

7706,2

23035,3

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

6989,8

8339,3

7706,2

23035,3

Основное мероприятие 2.2

Популяризация промышленной деятельности

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

750,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

750,0

Основное мероприятие 2.3

Формирование условий для развития кадрового потенциала промышленных предприятий

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

250,0

0,0

0,0

0,0

470,0

470,0

470,0

1660,0

собственные доходы областного бюджета

250,0

0,0

0,0

0,0

470,0

470,0

470,0

1660,0

Основное мероприятие 2.4

Создание условий для модернизации основных фондов промышленных производств области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

1500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

1500,0

Основное мероприятие 2.5

Создание условий, способствующих повышению качества товаров, услуг, работ организаций области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

3680,0

4180,0

4680,0

12540,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3680,0

4180,0

4680,0

12540,0

в том числе, предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией и ресертификацией систем менеджмента качества на соответствие требованиям международных и национальных стандартов

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

3680,0

4180,0

4680,0

12540,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3680,0

4180,0

4680,0

12540,0

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Срок принятия

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 2.5 "Создание условий, способствующих повышению качества товаров, услуг, работ организаций области"

2.

Постановление Правительства области

утверждение положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией и ресертификацией систем менеджмента качества на соответствие требованиям международных и национальных стандартов

Департамент экономического развития области

2018 год

».

1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Увеличение объемов производства и потребления инновационной продукции отрасли композиционных материалов

объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

тыс. п.м  

0

1530

6120

8700

9500

10700

11200

12000

12240

2

Повышение эффективности деятельности строительных организаций области за счет применения композиционных материалов (композитов),        конструкций и изделий из них   

количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

единиц

0

1

1

3

4

6

9

12

15

».

1

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характе­ристики целевого показателя (индика­то­ра)

Алгоритм формирования (формула) и методологи­ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокуп­ности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Объем производства композиционных материалов (компози­тов), конструкций и изделий из них

тыс. п.м

объем производства композицион­ных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

ежегодно, показатель за период

определяется в абсолютном значении по данным Департамента строительства и жилищно-коммуналь­ного хозяйства области, полученным в результате мониторинга предприятий, производящих инновацион­ную продукцию отрасли композицион­ных материалов

-

4

информация Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

организации-производи­тели  компо­зиционных  материалов (композитов), конструкций и изделий из них

3

Департамент экономического развития области,

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

Количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

нарастаю­щим итогом, ед.

количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяю­щих новизну технологиче­ских решений

ежегодно, нарастающим итогом

определяется в абсолютном значении по данным Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, полученным в результате мониторинга предприятий, производящих инновационную продукцию отрасли композицион­ных материалов

-

4

информация Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

организации-производители композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

3

Департамент экономического развития области,

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области»

итого

всего, в том числе

500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

20000,0

11000,0

48000,0

собственные доходы областного бюджета

500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

20000,0

11000,0

48000,0

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

5500,0

9000,0

10000,0

24500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

5500,0

9000,0

10000,0

24500,0

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

500,0

0,0

0,0

0,0

11000,0

11000,0

1000,0

23500,0

собственные доходы областного бюджета

500,0

0,0

0,0

0,0

11000,0

11000,0

1000,0

23500,0

Основное мероприятие 3.1

Стимулирование развития композиционной отрасли

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

5500,0

9000,0

10000,0

24500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

5500,0

9000,0

10000,0

24500,0

в  том числе

субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным для разработки и выпуска инновационной продукции из композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

4500,0

5000,0

1300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

4500,0

5000,0

13000,0

субсидирование части затрат, связанных с трансфером передовых зарубежных технологий

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

4500,0

5000,0

11500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

4500,0

5000,0

11500,0

Основное мероприятие 3.2

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них для внедрения их в производство на территории области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

500,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

3500,0

собственные доходы областного бюджета

500,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

3500,0

Основное мероприятие 3.3

Разработка технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

20000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

20000,0

в том числе

субсидирование части затрат по проведению  НИОКР по разработке безопасных технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

20000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

20000,0

».

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 3

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

15,0

20,0

20,0

30,0

30,0

40,0

40,0

195,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физически и юридические лица

15,0

20,0

20,0

30,0

30,0

40,0

40,0

195,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Сроки принятия

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 3.1 «Стимулирование развития отрасли композиционных материалов»

1.

Постановление Правительства области

разработка положения по субсидированию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным для разработки и выпуска инновационной продукции из композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Департамент экономического развития области

2018 год

2.

Постановление Правительства области

разработка положения по субсидированию части затрат, связанных с трансфером передовых зарубежных технологий

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Департамент экономического развития области

2018 год

Основное мероприятие 3.3 «Разработка технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них»

3.

Постановление Правительства области

разработка положения по субсидированию  части затрат по проведению  НИОКР по разработке безопасных технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них

Департамент экономического развития области, Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

2018 год

».

1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценоч­ное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Совершенствование инновационной инфраструктуры области

уровень инновационной активности организаций

%

7,3

7,5

7,7

8,0

8,2

8,5

8,9

9,4

9,8

2.

Задача 2. Популяризация научной и инновационной деятельности

доля внутренних затрат  на исследования и разработки в объеме ВРП

%

0,09

0,102

0,08

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

3.

Задача 3. Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций

численность персонала, занятого исследованиями и разработками,  на 100  тыс. населения

чел.

32

33

33

33

33

33

33

33

33

4.

Задача 4. Развитие инновационной деятельности

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП

%

относи­тельно уровня 2011 года

93,4

92,9

100

100

100

115

130

132

135

5.

Задача 5. Создание рынка интеллектуальной собственности

темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

в % к предыду­щему году

85

102,2

104,4

107,4

106,9

108,3

108,5

105,5

103,7

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характери­стики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокуп­ности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Уровень инновационной активности организаций

%

доля организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе крупных и средних предприятий соответствую­щего вида деятельности

ежегодно, показатель за период

- число организаций, занимающихся инновационной деятельностью, ед.;

- общее число обследуемых предприятий, ед.

1

форма №4-инновация

-

-

Департамент экономического развития области

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП

%

отношение внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП

ежегодно, показатель за период

- внутренние затраты на исследования и разработки, тыс. руб.;

ВРП - валовой региональный продукт, тыс. руб.

1

форма №4-инновация

1

-

-

Департамент экономического развития области

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 100 тыс. населения

чел.

отношение персонала, занятого исследованиями и разработками к общей численности населения в регионе (в расчете на 100 тыс. населения)

ежегодно, показатель за период

- численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел.;

- общая численность населения в регионе, чел.

1

форма № 2-наука

1

-

-

Департамент экономического развития области

Доля продукции высокотехнологич­ных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте

%

отношение суммарной валовой добавленной стоимости высокотехноло­гичных, среднетехноло­гичных и наукоемких видов экономической деятельности субъекта РФ к совокупной валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности субъекта РФ (валовой региональный продукт в основных ценах)

ежегодно, показатель за период

     

- валовая добавленная стоимость высо­котехнологичных  видов экономиче­ской деятельно­сти области, млн.руб.;

- валовая добавленная стоимость среднетехноло­гичных видов экономической деятельности области, млн. руб.

- валовая добавленная стоимость наукоемких видов экономической деятельности области, млн. руб.;

VA - совокупная валовая добавленная стоимость всех видов экономической деятельности области (валовой региональный продукт в основных ценах), млн. руб.

1

-

-

Департамент экономического развития области

Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

%

отношение числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в отчетном году к числу выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в предыдущем году

ежегодно, показатель за период

- числа выданных патентов на изобретения,  полезные модели, промышленные образцы в отчетном году, ед.;

- числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в предыдущем году, ед.

1

форма №4-инновация

-

-

Департамент экономического развития области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение. ».

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области»

Итого

всего, в том числе

2100,0

11650,0

1000,0

1700,0

24585,0

34655,0

24405,0

100 095,0

собственные доходы областного бюджета

2100,0

11650,0

1000,0

1700,0

24585,0

34655,0

24405,0

100095,0

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

2100,0

11650,0

1000,0

1700,0

24585,0

34655,0

24405,0

100095,0

собственные доходы областного бюджета

2100,0

11650,0

1000,0

1700,0

24585,0

34655,0

24405,0

100095,0

Основное мероприятие 4.1

Создание эффективной инновационной инфраструктуры

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

12000,0

2000,0

16000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

12000,0

2000,0

16000,0

Основное мероприятие 4.2

Разработка комплекса мер, направленных на реализацию информационной политики в части пропаганды развития научно-технической и инновационной деятельности в области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

75,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

75,0

Основное мероприятие 4.3

Поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в научной сфере, стимулирование профессионального роста ученых области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

580,0

590,0

590,0

1760,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

580,0

590,0

590,0

1760,0

Основное мероприятие 4.4

Стимулирование развития науки и инноваций на территории области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

1100,0

7650,0

1000,0

1000,0

16600,0

16650,0

16700,0

60700,0

собственные доходы областного бюджета

1100,0

7650,0

1000,0

1000,0

16600,0

16650,0

16700,0

60700,0

в том числе

субсидии на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

1500,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

10500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

1500,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

10500,0

Основное мероприятие 4.5

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

1000,0

1000,0

0,0

700,0

4500,0

4500,0

4500,0

16200,0

собственные доходы областного бюджета

1000,0

1000,0

0,0

700,0

4500,0

4500,0

4500,0

16200,0

Основное мероприятие 4.6

Содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

3000,0

0,0

0,0

880,0

890,0

590,0

5360,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

3000,0

0,0

0,0

880,0

890,0

590,0

5360,0

в том числе

субсидий на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

0,0

3000,0

0,0

0,0

880,0

890,0

590,0

5360,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

3000,0

0,0

0,0

880,0

890,0

590,0

5360,0

».

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 4

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

1150,0

1150,0

1150,0

1150,0

1150,0

1150,0

1150,0

8150,0

федеральный бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

7000,0

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физически и юридические лица

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1150,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Сроки принятия

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 4.4 «Стимулирование развития науки и инноваций на территории области»

2.

Постановление Правительства области

утверждение Положения о предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий

Департамент экономического развития области

2015 год

Основное мероприятие 4.5 «Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации»

3.

Постановление Правительства области

утверждение количества государственных научных грантов в соответствии с законом области от 4 октября 2007 года № 1655-ОЗ «О государственных научных грантах Вологодской области»

Департамент экономического развития области

ежегодно,  январь

Основное мероприятие 4.6 «Содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности»

4.

Постановление Правительства области

утверждение Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области

Департамент экономического развития области

2015 год

».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель 1. Обеспечение рационального использования земельно-имущественного комплекса области и его развития

1.

Задача 1.1.

Оформление прав собственности на все объекты недвижимости, учитываемые в Реестре собственности  области

доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке

%

50

60

62

65

70

80

85

90

100

Задача 1.2.

Осуществление  контроля за использованием имущества области

доля устраненных в установленные сроки нарушений использования имущества области, выявленных в ходе проведения проверок

%

83

85

87

92

95

95

95

95

100

Задача 1.3.

Предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности

доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области в отчетном году

%

0

6,5

7

7,5

8

5

5

5

5

Задача 1.4.

Повышение экономического потенциала земельных участков

доля земельных участков, реализованных на торгах

%

0

50

50

50

50

50

50

50

50

Цель 2. Оптимизация состава и структуры земельно-имущественного комплекса области и расходов на его содержание

2.

Задача 2.1.

Прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов

доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения

%.

х

х

7,7

23,1

30,8

38,5

53,8

84,6

100

доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ

%

х

0

8,7

13,0

21,7

28,3

34,8

43,5

52,2

доля объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством (*)

%

5

5

40

0

0

0

0

0

0

доля объектов недвижимого имущества казны области, содержание которых осуществляется  бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»

%

0

5

7

7

7

7

7

7

7

доля объектов, составляющих казну области, подлежащих списанию и ликвидации

%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Цель 3. Выполнение полномочий, переданных субъекту Российской Федерации в сфере земельно-имущественных отношений

3.

Задача 3.1.

Актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям

доля выполненных работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям

%

100

100

100

0

0

100

100

100

100

Задача 3.2.

Формирование земельных участков для жилищного строительства

доля выполненных работ по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности

%

100

100

100

0

0

100

100

100

100

(*)Федеральным законом от 02.07.2013 № 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» срок реализации преимущественного  права арендаторов  на приобретение арендуемого  имущества перенесен до 1 июля 2015 года и расширены условия, при которых арендатор вправе  направить  в уполномоченный орган  заявление  в отношении имущества, предусмотренного для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница из-ме-ре-ния

Определе­ние целевого показателя  (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые

показатели (индикаторы),     используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокуп­ности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке

%

оформление права собственности на объекты областного имущества

ежеквартально,  показатель за период

Nни = Pнио/Vнив х100%

Pнио - количество объектов недвижимого имущества (в том числе земельных

участков), учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке за отчетный год, ед.

3

объекты недвижи­мого  имущества, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vнив – количество объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности области, на начало отчетного года, ед.

3

объекты недвижи­мого имущества, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

2.

Доля устраненных в установленные сроки нарушений использования имущества области, выявленных в ходе проведения проверок

%

осуществле­ние контроля за использова­нием имущества области

ежеквартально,  показатель за период

Nун = Pун/Vвн х100%

Pун - количество нарушений, устраненных в установленные сроки, ед.

3

факты нарушений, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vвн - количество выявленных нарушений, указанных в актах проверок, за отчетный период, ед.

3

факты нарушений, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

3.

Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области в отчетном году

%

предоставле­ние залогового обеспечения субъектам инвестицион­ной деятельности

ежеквартально,  показатель за период

Nз = Pз/Vз х100%

Pз - стоимость имущества области, включенного в Перечень залогового фонда области в отчетном году, тыс. руб.

3

стоимость имущества области, тыс. руб.

1

Департамент имущественных отношений области

Vз - стоимость имущества, составляющего казну области, на начало отчетного года, тыс. руб.

3

стоимость имущества области, тыс. руб.

1

Департамент имущественных отношений области

4.

Доля земельных участков, реализованных на торгах

%

повышение экономиче­ского потенциала земельных участков

ежеквартально,  показатель за период

Nзт = Pзт/Vзт х100%

Pзт - количество земельных участков, реализованных посредством проведения торгов в течение отчетного года, тыс. руб.

3

количество земельных участков, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vзт - количество земельных участков, выставленных на торги в течение отчетного года, ед.

3

количество земельных участков, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

5.

Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения

%

сокращение участия области в хозяйственных обществах, получение дополнитель­ных доходов в областной бюджет

ежеквартально,  показатель за период

Nгп = Pгп/Vгп х100%

Pгп - количество приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения, преобразованных в ОАО (ООО) в процессе приватизации в отчетном году, с нарастающим итогом с начала отчетного года, ед.

3

количество приватизи­рованных государст­венных

уни­тарных пред­приятий,

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vгп - общее количество государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения, осуществляющих хозяйственную деятельность на начало отчетного года, подлежащих приватизации, ед.

3

количество приватизи­рованных государст­венных уни­тарных пред­приятий,

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

6.

Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ

%

сокращение участия области в хозяйственных обществах, получение дополнитель­ных доходов в областной бюджет

ежеквартально,  показатель за период

Nа = Pа/Vа х100%

Pа - количество открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих хозяйственную деятельность, акции, доли в уставном капитале которых были приватизированы в отчетном году, с нарастающим итогом с начала периода, ед.

3

количество ОАО (ООО),

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vа - общее количество ОАО (ООО), осуществляющих хозяйственную деятельность, акции, доли в уставном капитале которых включены в Реестр собственности области на начало периода, ед.

3

количество ОАО (ООО),

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

7.

Доля объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринима­тельства в соответствии с законодательством

%

получение дополнитель­ных доходов в областной бюджет

ежеквартально,  показатель за период

Nсмсп = Pсмсп/Vсмсп х100%

Pсмсп - количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в собственность в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ за отчетный период, ед.

3

количество

объектов недвижи­мого имущества, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vсмсп - общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на начало отчетного года, ед.

3

количество

объектов недвижи­мого имущества, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

8.

Доля объектов недвижимого имущества казны области, содержание которых осуществляется бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»

%

поддержание имущества казны области в надлежащем техническом состоянии

ежеквартально,  показатель за период

Nсодк = Pсодк/Vсодк х100%

Pсодк - количество объектов недвижимого имущества, переданных в соответствии с Договором об обеспечении содержания имущества казны области бюджетному учреждению по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», на конец отчетного года, ед.

3

количество

объектов недвижи­мого имущества, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vсодк - количество объектов недвижимого имущества, составляющих казну области, на начало отчетного года, ед.

3

количество

объектов недвижи­мого имущества, шт.

1

Департамент имущественных отношений области

9.

Доля объектов, составляющих казну области, подлежащих списанию и ликвидации

%

проведение процедур по списанию, ликвидации объектов

ежеквартально,  показатель за период

Nспк = Pспк/Vспк х100%

Pспк - балансовая стоимость имущества области, составляющего казну области, подлежащего списанию в отчетном году, тыс. руб.

3

балансовая стоимость имущества области, тыс. руб.

1

Департамент имущественных отношений области

Vспк - общая балансовая стоимость имущества области, составляющего казну области, на начало отчетного года, тыс. руб.

3

балансовая стоимость имущества области, тыс. руб.

1

Департамент имущественных отношений области

10.

Доля выполненных работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям

%

актуализация кадастровой стоимости объектов капитального строительства и различных видов катего-рий земель

ежеквартально,  показатель за период

Nко = Pко/Vко х100%

Pко - количество выполненных работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям за отчетный период, ед.

3

выпол-ненные работы по оценке,

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Vко - количество обязательных к выполнению работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям за отчетный период, ед.

3

выпол-ненные работы по оценке,

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

11.

Доля выполненных работ по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности

%

постановка на кадастровый учет, получение сведений о местоположе­нии земельного участка

ежеквартально,  показатель за период

Nфзу = Vфзу/Pфзу х100%

Vфзу - количество земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых реализованы переданные полномочия по распоряжению указанными земельными участками в течение отчетного года, ед.

3

земельные участки,

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

Pфзу - количество земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по распоряжению которыми переданы Вологодской области, ед.

3

земельные участки,

шт.

1

Департамент имущественных отношений области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 5 «Совершенство­ва­ние системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом  области»

Итого

всего, в том числе

24 001,9

20 601,0

9 972,9

12 345,0

39 895,2

33 568,6

25 940,6

166 325,2

собственные доходы областного бюджета

24 001,9

20 601,0

9 972,9

12 345,0

39 895,2

33 568,6

25 940,6

166 325,2

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

10 601,9

10 601,0

1 535,1

5 518,0

19 395,2

13 018,6

5 340,6

66 010,4

собственные доходы областного бюджета

10 601,9

10 601,0

1 535,1

5 518,0

19 395,2

13 018,6

5 340,6

66 010,4

Правительство области

всего, в том числе

13400,0

10000,0

8437,8

6827,0

20500,0

20550,0

20600,0

100314,8

собственные доходы областного бюджета

13400,0

10000,0

8437,8

6827,0

20500,0

20550,0

20600,0

100314,8

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение приватизации, в том числе  проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

160,9

540,0

75,0

240,0

80,0

450,0

280,0

1825,9

собственные доходы областного бюджета

160,9

540,0

75,0

240,0

80,0

450,0

280,0

1825,9

Основное мероприятие 5.2

Оценка имущества области, выполнение работ по определению размера арендной платы за пользование имуществом области

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

828,6

848,0

302,8

1058,1

1190,0

952,0

1370,0

6549,5

собственные доходы областного бюджета

828,6

848,0

302,8

1058,1

1190,0

952,0

1370,0

6549,5

Основное мероприятие 5.3

Оформление права собственности на объекты областного имущества

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

7800,0

5126,6

477,3

2477,3

15000,0

0,0

0,0

30881,2

собственные доходы областного бюджета

7800,0

5126,6

477,3

2477,3

15000,0

0,0

0,0

30881,2

Основное мероприятие 5.4

Проведение кадастровых работ, работ по подготовке картографических и графических материалов местоположения земельных участков, находящихся в собственности области

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

1571,0

1560,0

680,0

1500,0

1760,0

1760,0

1760,0

10591,0

собственные доходы областного бюджета

1571,0

1560,0

680,0

1500,0

1760,0

1760,0

1760,0

10591,0

Основное мероприятие 5.5

Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в собственности области, для дальнейшего их предоставления

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

200,0

100,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1100,0

собственные доходы областного бюджета

200,0

100,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1100,0

Основное мероприятие 5.6

Организация работ по кадастровой оценке в отношении объектов недвижимого имущества

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

0,0

2425,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

2425,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7

Организация работ по кадастровой оценке в отношении земельных участков

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1136,3

9654,0

1728,0

14943,3

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1136,3

9654,0

1728,0

14943,3

Основное мероприятие 5.8

Получение сведений из информационных ресурсов

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

1,4

1,4

0,0

2,6

2,6

2,6

2,6

13,2

собственные доходы областного бюджета

1,4

1,4

0,0

2,6

2,6

2,6

2,6

13,2

Основное мероприятие 5.9

Содержание имущества казны области

Правительство области

всего, в том числе

13400,0

10000,0

8437,8

6827,0

20500,0

20550,0

20600,0

100314,8

собственные доходы областного бюджета

13400,0

10000,0

8437,8

6827,0

20500,0

20550,0

20600,0

100314,8

Основное мероприятие 5.10

Проведение аттестации кадастровых инженеров

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

40,0

0,0

0,0

40,0

26,3

0,0

0,0

106,3

собственные доходы областного бюджета

40,0

0,0

0,0

40,0

26,3

0,0

0,0

106,3

Основное мероприятие 5.11

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

              ».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6



п/п

Задача, направленные на достижение цели

Наименование

целевого (показателя) индикатора

Ед. изм.

Значения показателей

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Повышение эффективности, результативности осуществления закупок

доля объема совместных торгов в  общем объеме государственных закупок

%

3,3

5

8

10

15

20

30

40

50

объем снижения запланированных цен государственных контрактов по итогам проведенных закупок

млн. руб.

483,6

490

495

500

505

510

520

530

540

доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения запроса котировок

%

4,2

4

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

не > 10

2

Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок

доля  закупок в электронной форме в  общем количестве государственных конкурентных закупок

%

29

30

35

40

45

50

60

70

80

доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

%

10,9*

11*

не < 15

не < 15

не < 15

не < 15

не < 15

не < 15

не < 15

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характе­ристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблю­дения 2

Охват

единиц

сово­купно­сти 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок

%

отражает объем проведенных совместных торгов в общем объеме государствен­ных закупок   

ежегодно, показатель за период

- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) совместных торгов, руб.;

- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) государствен­ных закупок, руб.

4 - (по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru))

закупки государст­венных заказчиков

1

Комитет государственного заказа области

2.

Объем снижения запланированных цен государственных контрактов по итогам проведенных закупок

млн. руб.

отражает эффективность проведенных закупок путем определения

разницы между начальной ценой закупки и запланирован­ной ценой контракта

ежегодно, показатель за период

- объем государственных расходов по итогам проведенных закупок на конец отчетного периода, млн. руб.;

- объем запланированных цен государственных контрактов на начало отчетного периода, млн. руб.

4 - (по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru)

закупки государст­венных заказчиков

1

Комитет государственного заказа области

3.

Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения запроса котировок

%

отражает объем проведенных запросов котировок в совокупном годовом объеме закупок

ежегодно, показатель за период

n  - государственный заказчик, ед.;

- сумма заключенных государственным заказчиком контрактов по результатам проведения запроса котировок,  руб.;

- совокупный годовой объем закупок государственного заказчика, руб..

4 - (по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru))

закупки государст­венных заказчиков

1

Комитет государственного заказа области

4.

Доля закупок в электронной форме в общем количестве государственных конкурентных закупок

%

отражает объем проведенных закупок в электронной форме в  общем объеме государст­венных конкурентных закупок   

ежегодно, показатель за период

- количество государственных закупок, проведенных в электронной форме, ед.;

- количество проведенных государственных конкурентных закупок, ед..

4 - по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru))

закупки государст­венных заказчиков

1

Комитет государственного заказа области

5.

Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения закупок у субъектов малого предприниматель­ства и социально ориентированных некоммерческих организаций

%

отражает долю предоставления

государствен­ными заказчи­ками области

преференций субъектам малого предпри­нимательства и социально ори­ентированным некоммерче­ским организа­циям

ежегодно, показатель за период

n  - государственный заказчик, ед.;

- сумма заключенных государствен­ным заказчиком контрактов с субъектами малого предпри­нимательства и социально ори­ентированным некоммерче­ским организа­циям с учетом положений части 5 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен­ных и муниципаль­ных нужд», руб.;

- совокупный годовой объем закупок государствен­ного заказчика, рассчитанный с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен­ных и муниципаль­ных нужд», руб.

4 - (по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru)

закупки государст­венных заказчиков

1

Комитет государственного заказа области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 6  «Развитие системы государственных закупок Вологодской области»

итого

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

34 200,0

35 800,0

37 300,0

107 300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

34 200,0

35 800,0

37 300,0

107 300,0

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

34 200,0

35 800,0

37 300,0

107 300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

34 200,0

35 800,0

37 300,0

107 300,0

Основное мероприятие 6.1

Совершенствование системы управления государственными закупками, в том числе

приобретение услуг специализированного склада на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений области

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

34 200,0

35 800,0

37 300,0

107 300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

34 200,0

35 800,0

37 300,0

107 300,0

».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7



п/п

Задача, направленные на достижение цели

Наименование

целевого (показателя) индикатора

Ед. изм.

Значения показателей

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований и оптимизации муниципального устройства области

уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

% от числа опро­шенных

43

44

45

46

47

49

51

53

55

2

количество муниципальных образований области

ед.

302

283

281

279

279

276

273

270

267

3

доля муниципальных образований области, в отношении которых выполнены работы по описанию границ муниципальных образований области в соответствии с действующим законодательством

% от общего числа муници­пальных образо­ваний области

0

0

10

-

-

-

-

-

-

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характе­ристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблю­дения 2

Охват

единиц

совокупности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Уровень удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления

%

уровень удовле­творенности населения

  дея­тельностью органов местного самоуправления

ежегодно, показатель на 31 декабря отчетного года

c = (a + b)/d*100%

уровень удовле­творенности населения деятельностью органов местного само­управления

a – количество опрошенных, ответивших «полностью удовлетворен», чел.

b – количество опрошенных, ответивших «скорее удовлетворен», чел.

d – общее количество опрошенных, чел.

4-опрос населения

население

1

Департамент внутренней политики Правительства области

2.

Количество муниципальных образований области

ед.

Общее число расположенных на территории области городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов

на 31 декабря отчетного года

d = a - b + c

количество муниципальных образований;

a - количество муниципальных образований на 31 декабря года предшествую­щего отчетному, чел.;

b - количество преобразованных путем объединения муниципальных образований области за отчетный год, чел.;

c - количество вновь образованных муниципальных образований области за отчетный год, чел.

4- анализ законов области о преобразовании муниципальных образований за текущий год

муниципаль­ное образование:

- сельское поселение,

- городское поселение,

- муници­пальный район,

- городской округ,

- городской округ с внутриго­родским де­лением,

- внутриго­родской район

1

Департамент внутренней политики Правительства области

3.

Доля муниципаль­ных образований области, в отношении которых выполнены работы по описанию границ муниципальных образований области в соответствии с действующим законодательством

% от общего числа муници­пальных образова­ний области

количество муниципальных образований в отношении которых выполнены работы по описанию границ муниципальных образований области к общему числу муниципальных образований

на 31 декабря отчетного года

Д Мо опис = МОгр/МОпгх 100%

- количество муниципальных образований области, в отношении которых выполнены работы по описанию границ в отчетном году, ед.;

-общее количество муниципальных образований области за год, предшествую­щий отчетному, ед.

4

муниципаль­ные образования области

1

Департамент имущественных отношений

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Финансовое обеспечение подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 7 «Развитие местного самоуправления в Вологодской области»

итого

всего, в том числе

46839,7

50366,7

44585,7

6246,0

22920,0

27564,0

36296,0

234818,1

собственные доходы областного бюджета

46839,7

50366,7

44585,7

6246,0

22920,0

27564,0

36296,0

234818,1

Правительство области

всего, в том числе

46839,7

50366,7

44585,7

6246,0

22920,0

27564,0

36296,0

234818,1

собственные доходы областного бюджета

46839,7

50366,7

44585,7

6246,0

22920,0

27564,0

36296,0

234818,1

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1

Иные межбюджетные трансферты по результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области"

Правительство области

всего, в том числе

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

2500,0

3000,0

11500,0

собственные доходы областного бюджета

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

2500,0

3000,0

11500,0

Основное мероприятие 7.2

Иные межбюджетные трансферты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Правительство области

всего, в том числе

5000,0

5095,5

3000,0

3000,0

6000,0

7000,0

8000,0

37095,5

собственные доходы областного бюджета

5000,0

5095,5

3000,0

3000,0

6000,0

7000,0

8000,0

37095,5

Основное мероприятие 7.3

Проведение оценки населением эффективности деятель­ности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образо­ваний, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Вологодской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований

Правительство области

всего, в том числе

1000,0

1000,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

собственные доходы областного бюджета

1000,0

1000,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

Основное мероприятие 7.4

Проведение работ по описанию  границ муниципальных образований области

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.5

Предоставление премий (грантов) победителям проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень»

Правительство области

всего, в том числе

1000,0

2000,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

5000,0

15000,0

собственные доходы областного бюджета

1000,0

2000,0

0,0

0,0

3000,0

4000,0

5000,0

15000,0

Основное мероприятие 7.6

Предоставление премий победителям ежегодного областного конкурса «Лучший староста года»

Правительство области

всего, в том числе

500,0

500,0

0,0

0,0

700,0

800,0

900,0

3400,0

собственные доходы областного бюджета

500,0

500,0

0,0

0,0

700,0

800,0

900,0

3400,0

Основное мероприятие 7.7

Иные межбюджетные трансферты по результатам реализации инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения

Правительство области

всего, в том числе

38339,7

40771,2

40585,7

2246,0

10220,0

12264,0

18396,0

162822,6

собственные доходы областного бюджета

38339,7

40771,2

40585,7

2246,0

10220,0

12264,0

18396,0

162822,6

».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8



п/п

Задача, направленные на достижение цели

Наименование

целевого (показателя) индикатора

Ед. изм.

Значения показателей

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий

выполнение плана работы органов исполнительной  государственной власти области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

».

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологи­ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокупности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Выполнение плана работы органов исполнительной власти области

%

доля фактически выполненных мероприятий планов деятельности органов исполнительной государствен­ной власти  области в общем количестве мероприятий утвержденных планов деятельности за отчетный год

за отчетный год

Вд = Мф / Мп x 100%

Мф - количество фактически выполненных мероприятий планов деятельности органов ис­полнитель­ной государствен­ной  власти  области  в рассматриваемом периоде, ед.

3

мероприятия плана деятельности

1

Департамент экономического развития области,  Департамент имущественных отношений области,

Комитет государственного заказа области, Департамент стратегического планирования области

Мп - общее количество мероприятий утвержденных планов деятельности органов ис­полнитель­ной государствен­ной  власти  области  в рассматриваемом периоде, ед.

».

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименова­ние основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 8  «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы»

итого

всего, в том числе

143 339,5

154 776,7

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 147 216,9

собственные доходы областного бюджета

143 339,5

154 776,7

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 147 216,9

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

42 180,6

38 038,6

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

304 556,9

собственные доходы областного бюджета

42 180,6

38 038,6

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

304 556,9

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

70 601,0

61 986,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 432,8

собственные доходы областного бюджета

70 601,0

61 986,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 432,8

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

30 557,9

27 333,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

199 519,9

собственные доходы областного бюджета

30 557,9

27 333,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

199 519,9

Департамент стратегического планирования области

всего, в том числе

0,0

27 418,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

175 707,3

собственные доходы областного бюджета

0,0

27 418,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

175 707,3

Основное мероприятие 8.1

Выполнение функций госу­дарственными органами

итого

всего, в том числе

143 339,5

154 776,7

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 147 216,9

собственные доходы областного бюджета

143 339,5

154 776,7

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 147 216,9

Департамент экономического развития  области

всего, в том числе

42 180,6

38 038,6

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

304 556,9

собственные доходы областного бюджета

42 180,6

38 038,6

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

304 556,9

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

70 601,0

61 986,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 432,8

собственные доходы областного бюджета

70 601,0

61 986,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 432,8

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

30 557,9

27 333,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

199 519,9

собственные доходы областного бюджета

30 557,9

27 333,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

199 519,9

Департамент стратегического планирования области

всего, в том числе

0,0

27 418,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

175 707,3

собственные доходы областного бюджета

0,0

27 418,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

175 707,3

».

1

                                                                        

Подпрограмма 9

«Совершенствование  государственного стратегического управления»

(далее – подпрограмма 9)

Паспорт подпрограммы 9

Ответственный исполнитель подпрограммы 9 (соисполнитель программы)

Департамент стратегического планирования области

Цель подпрограммы 9

совершенствование регионального государственного стратегического, тактического и проектного управления социально-экономическим развитием Вологодской области

Задача подпрограммы 9

повышение достоверности стратегического планирования социально-экономического развития области

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы 9

среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области от полученных по данным показателям фактических значений, %

Сроки реализации подпрограммы 9

2015-2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы  9  за счет средств областного бюджета составляет   1614,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год -  1614,8 тыс. рублей;

2016 год –0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 9

среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области  от полученных по данным показателям фактических значений к 2020 году не более 18%

Характеристика сферы реализации подпрограммы 9,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития Вологодской области, повышения конкурентоспособности региональной экономики является наличие эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления.

В соответствии с законом области от 30 сентября 2010 года № 2369-ОЗ «О стратегическом планировании социально - экономического развития Вологодской области» в области сформирована система документов стратегического  планирования.

В рамках реализации стратегического подхода к управлению социально-экономическим развитием постановлением  Правительства  области  от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» одобрена Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период (далее - Стратегия). Система долгосрочных приоритетов, целей, задач и индикаторов социально-экономического развития, представленная в этом документе, обеспечила возможность принятия скоординированных долгосрочных целевых программ развития области  (до 1 января 2014 года),  государственных программ области, участия в федеральных программах и проектах. Кроме того, заданные Стратегией целевые ориентиры обеспечили возможность увязки  среднесрочных  планов и  прогнозных показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области с долгосрочными целями и приоритетными направлениями развития.

Изменение внешних и внутренних условий развития требуют актуализации Стратегии с целью отражения в ней существующих тенденций.

Актуализированная  Стратегия  станет основой для формирования целостной системы стратегического управления развитием региона, а также политики по повышению конкурентоспособности экономики области, комплекса научно-исследовательских работ, позволяющих проанализировать потенциал и дальнейшие перспективы развития области.

Еще одним важным документом системы стратегического планирования является прогноз социально-экономического развития Вологодской области.

Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства области от 23 сентября 2013 года № 962 «О порядках разработки  прогноза  социально-экономического развития Вологодской области».

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» перечень документов стратегического планирования области будет дополнен прогнозом социально-экономического развития области на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и данных, представляемых органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления области и организациями, осуществляющими деятельность на территории области.

В рамках реализации программно-целевого подхода в области  выстраивается  система  государственных программ, разрабатываются соответствующие нормативные документы.

Приняты постановление Правительства области от 21 июля 2014 года № 613 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Вологодской области», постановление Правительства области от 26 февраля 2008 года № 286 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства области от 22 декабря 2011 года № 1629 «Об утверждении Перечня государственных программ Вологодской области».

В настоящее время в области реализуется 21 государственная программа.

Внедрена многоуровневая оценка эффективности государственных  программ области на основе анализа их реализации по таким критериям, как степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограмм), степень соответствия фактического уровня затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Кроме того, приняты нормативные документы, направленные на совершенствование системы бюджетирования, ориентированного на результат:

постановление Правительства области от 4 июня 2014 года № 480 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета»;

приказ Департамента стратегического планирования области от 24 июня 2014 года № 143 «О сводном перечне показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области».

Мероприятия, проведенные органами исполнительной государственной власти области  по  разработке  государственных,  долгосрочных  (до 1 января 2014 года) и ведомственных целевых программ, позволили осуществить планирование значительной доли расходов бюджета региона программно-целевым методом (86% в 2014 году).

С целью обеспечения целостности системы стратегического планирования развития региона начата работа по формированию системы документов стратегического планирования на уровне муниципальных образований, а также обеспечению синхронизации стратегических документов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, одной из основных проблем остается совершенствование применения программно-целевого принципа в муниципальных образованиях области.

Департамент стратегического планирования области осуществляет методическую помощь органам местного самоуправления по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований области и муниципальных программ.

Органам местного  самоуправления  области рекомендовалось  в  2014 году  осуществить работу  по  переходу  на систему муниципальных программ, соответствующих целям и задачам государственных программ области, исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования, индикаторов их достижения.

В результате проведенной совместно с органами местного самоуправления области работы до 1 января 2015 года приняты муниципальные программы во всех муниципальных районах и городских округах области.

Формирование единой системы регионального стратегического и тактического управления позволит изменить подход к среднесрочному прогнозированию, связать его с прогнозированием долгосрочных тенденций развития, обеспечить координацию разработки, реализации долгосрочных стратегий и программ развития области в целом, а также отдельных муниципальных районов и городских округов области, обеспечить взаимосвязь документов стратегического планирования по целям, срокам и мероприятиям. Кроме того, данная система предполагает развитие механизмов «управления по результатам», обеспечивающих четкую взаимосвязь между результатами деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления области и бюджетными средствами, выделенными на их достижение.

Одним из перспективных направлений работы является внедрение проектного подхода в деятельность органов исполнительной государственной власти области  как одного из организационных механизмов достижения целей документов стратегического планирования.

Решение о включении Вологодской области в число семи пилотных регионов, где будет опробоваться новая система, было принято 17 июня 2014 года на заседании Совета по внедрению проектного управления в органах власти при Министерстве экономического развития Российской Федерации.

В рамках данного направления предстоит решение задачи по разработке механизмов освоения проектного управления в органах исполнительной государственной власти области и организации их практического применения.

Осуществление и совершенствование стратегического и тактического управления социально - экономическим развитием области, а также реализация проектного управления требуют соответствующего информационно-аналитического обеспечения, на формирование которого направлена данная подпрограмма 9.

II. Цель, задача и целевой показатель (индикатор) достижения цели и решения задачи, основной ожидаемый конечный результат, сроки реализации подпрограммы 9

Целью подпрограммы 9 является совершенствование регионального государственного стратегического, тактического и проектного управления социально-экономическим развитием Вологодской области.

Для достижения указанной цели требуется решение задачи по повышению достоверности стратегического планирования социально-экономического развития области.

Сведения о целевом показателе (индикаторе) подпрограммы 9 представлены в приложении 1 к подпрограмме 9.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы 9 приведены в приложении 2 к подпрограмме 9.

Реализация мероприятия подпрограммы 9 позволит обеспечить в 2015 году точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, в пределах, при которых среднее за год отклонение прогнозных значений показателей от фактических составляет не более 20 %.

Срок реализации подпрограммы 9: 2015 – 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 9 необходимо реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 9.1. «Информационно-аналитическое сопровождение государственной автоматизированной системы «Управление».

Цель мероприятия: информационно-аналитическое обеспечение осуществления и развития стратегического планирования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается заключение государственного контракта на информационно-статистическое обслуживание и получение информационно-статистических материалов – региональной базы статистических данных (динамические ряды и оперативная информация) для информационного наполнения центрального хранилища данных государственной автоматизированной системы «Управление» Вологодской области и в дальнейшем – отражения информации в модулях системы при формировании отчетной (расчетной) информации.

IV. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 9

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета составляет 1614,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год -  1614,8 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета и перечень мероприятий подпрограммы 9 приведены в приложении 3 к подпрограмме 9.

1

Приложение 1

к подпрограмме 9

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 9



п/п

Задача, направленные на достижение цели

Наименование

целевого (показателя) индикатора

Ед. изм.

Значения показателей

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Повышение достоверности стратегического планирования социально-экономического развития области

среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области  от полученных по данным показателям фактических значений

%

-

-

-

не > 20

не > 20

не > 20

не > 20

не > 18

не > 18

Приложение 2

к подпрограмме  9

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

(индикаторов) подпрограммы 9



п/п

Наименование

целевого
показателя
(индикатора)

Единица

измерения

Определение целевого
показателя (индикатора)

Временные

характе-

ристики

целевого
показателя (индикатора)

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю (индикатору)

Базовые

показатели (индикаторы), используемые

в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокупности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области от полученных по данным показателям фактических значений

%

средняя за год величина отклонений прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, от полученных по данным показателям фактических значений

ежегодно, показатель  за период

для показателей в абсолютном выражении:

Заф - фактическое значение показателя, ед. (шт., руб. и др.)

4 – информация Департамента стратегического планирования области

-

1

Департамент стратегического планирования области

Зап - прогнозное значение показателя, ед. (шт., руб. и др.)

4 – информация Департамента стратегического планирования области

-

1

Департамент стратегического планирования области

для показателей в относительном выражении:

Зоф -  фактическое значение показателя, %

4 – информация Департамента стратегического планирования области

-

1

Департамент стратегического планирования области

Зоп - прогнозное значение показателя, %

4 – информация Департамента стратегического планирования области

-

1

Департамент стратегического планирования области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.

Приложение 3

к подпрограмме 9

Финансовое обеспечение подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 9 «Совершенствование государственного стратегического управления Вологодской области»

итого

всего, в том числе

0,0

1614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1614,8

собственные доходы областного бюджета

0,0

1614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1614,8

Департамент стратегического планирования  области

всего, в том числе

0,0

1614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1614,8

собственные доходы областного бюджета

0,0

1614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1614,8

Основное мероприятие 9.1

Статистическое сопровождение государственной автоматизированной системы «Управление»

Департамент стратегического планирования  области

всего, в том числе

0,0

1614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1614,8

собственные доходы областного бюджета

0,0

1614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1614,8

».

1

                                                                         

Подпрограмма 10

«Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Вологодской области»

(далее – подпрограмма 10)

Паспорт подпрограммы 10

Ответственный исполнитель подпрограммы 10

Департамент экономического развития области

Цель подпрограммы 10

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

Задачи подпрограммы 10

стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 10

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области;

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта

Сроки реализации подпрограммы 10

2017-2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы  10  за счет средств областного бюджета составляет   58 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год -  14 500,0 тыс. рублей;

2018 год -  14 500,0 тыс. рублей;

2019 год -  14 500,0 тыс. рублей;

2020 год -  14 500,0 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения с 33 % в 2016 году до 35 % в 2020 году;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области с 37,4 единицы в 2016 году до 38,6 единицы в 2020 году;

увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, с 326 единиц в 2016 году до 698 единиц в  2020 году;

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области,  на  7,3 % в 2016 году и последующие до 2020 годы;

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области, с 0,4 % в 2016 году до 2,1% в 2020 году;

увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта с 13,0 % в 2016 году до 15,4 % в 2020 году

1

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 10

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для области, поскольку этот сектор, как никакой другой, способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан в случае их значительного высвобождения с крупных предприятий.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства. Одной из задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 года, является улучшение предпринимательского климата, создание максимально широких возможностей для ведения малого и среднего бизнеса.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденной законом области от 11 декабря 2013 года №  3234-ОЗ,  Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739, развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений развития области.

В малом и среднем предпринимательстве области (далее также - МСП) в 2014 году занято 183,2 тыс. человек, что составляет 32,3% в общей численности занятых в экономике области. Сектор МСП представлен в основном индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями.

По данным статистики общее количество малых и средних предприятий в 2014 году выросло, и составило 12691 единиц (2013 год - 9140 единиц).

Сокращение отмечено среди индивидуальных предпринимателей на 2,2 % по сравнению с 2013 годом. Их количество составляет 30931 единиц.

Распределение количества субъектов МСП по видам экономической деятельности остается практически неизменным. Основными видами деятельности являются торговля (36,9% субъектов МСП) и предоставление услуг (20,2%).

Оборот продукции (услуг) от субъектов МСП  в номинальном выражении вырос и за 2014 год составил 258,3 млрд. рублей (на 8,9 % выше аналогичного периода 2013 года), однако с учетом инфляции оборот субъектов МСП сократился. Доля малого предпринимательства в общеобластном обороте крупных, средних и малых предприятий составляет 25,8 %.  По ряду показателей доля эта очень значительна. Так в розничной торговле она составляет 56,4 %.

Данные в сфере малого и среднего предпринимательства в Вологодской области в 2013 -2014 годах представлены ниже.

Наименование показателя

на 01.01.2014

на 01.01.2015

в % 2014 год к 2013 году

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед.

в том числе

42835

45731

106,8

Малые предприятия, ед.

8993

12544

139,4

Микропредприятия, ед.

2096

2109

106,0

Средние предприятия, ед.

147

147

100,0

Индивидуальные предприниматели, ед.

31599

30931

97,8

Среднесписочная численность  работающих в малом и среднем предпринимательстве, включая работников малых, средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по найму, тыс. чел.

183,1

183,2

100,05

Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млрд. руб.

в том числе:

237,1

258,3

108,9

оборот товаров (работ, услуг) малых предприятий

170,9

182,7

106,9

оборот товаров (работ, услуг) средних предприятий

30,1

33,1

109,9

Малыми предприятиями области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в 2014 году на 68 млрд. рублей.

Объем платных услуг, оказанный  населению малыми предприятиями (без микропредприятий), составил в 2014 году 8,8 млрд. рублей, или 18% от общего объема платных услуг.

Одним из показателей, который характеризует планирование деятельности предпринимателей на перспективу, является показатель инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал у субъектов МСП в номинальном выражении в 2014 году   достиг 1 млрд. рублей. Более 80 % всех инвестиций приходится на сельское хозяйство, обрабатывающие производства и лесное хозяйство.

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам малых предприятий области (без микропредприятий и без выплат социального характера) составила 16,5 тыс. руб. и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2%. Выше среднеобластного уровня сложилась заработная плата у работников финансового посредничества (на 45%), железнодорожного транспорта (на 41%), производства электрооборудования (на 19%), деятельности, связанной с использованием вычислительной техники (на 10 %), и здравоохранения (на 5 %).

В последние годы государственная поддержка сектора малого и среднего предпринимательства приобрела программный и системный характер.

В 2013-2016 годах в связи с переходом на программно-целевой метод формирования и исполнения областного бюджета реализуется государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 3 октября 2012 года № 1156 (далее – государственная программа МСП).

Среди основных направлений поддержки субъектов малого и среднего бизнеса:

- финансовая поддержка;

- инфраструктурная поддержка;

- информационно-методическая поддержка и помощь в подготовке кадров.

Ответственный исполнитель, исполнители мероприятий государственной программы МСП обеспечивают проведение консультативно-правовой работы (информационного обеспечения), включающей разъяснения положений государственной программы МСП в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

Благодаря финансовой поддержке за 2013-2016 будет вновь создано порядка 2000 рабочих мест, за время реализации подпрограммы 10  также планируется создать не менее 2000 новых рабочих мест.

За 2014 год налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства составили 16,6 % в консолидированном бюджете области (от собственных доходов).

Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области, существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства.

По данным проведенного опроса, среди основных проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, наиболее существенными являются налоговый режим, нехватка оборотных средств, нестабильность нормативно-правового регулирования, сложности поиска и доступности источников инвестиций, трудности в подборе необходимых кадров и приобретении необходимого оборудования.

В настоящий момент развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в области сдерживается по следующим причинам:

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов МСП и высокой стоимостью банковских кредитов;

- низкая доступность площадей (торговых, офисных, производственных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности;

- ограниченный доступ субъектов МСП к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов МСП в сравнении с крупными предприятиями;

- недостаток высококвалифицированного персонала и компетенций в субъектах МСП, в том числе компетенций управления бизнесом;

- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начинающих предпринимателей.

Необходимость разработки подпрограммы 10 на предстоящий период 2017 - 2020 годов и решения задач по развитию предпринимательства обусловлены рядом объективных факторов:

- масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства и необходимостью их решения путем разработки и осуществления комплекса программных мероприятий;

- потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для решения проблем предпринимателей;

- имеющимся положительным опытом, накопленным при реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009 - 2012 годы», государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы».

Подпрограмма 10 направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, включая:

- развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 10,  основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 10, сроки реализации подпрограммы 10

Целью подпрограммы 10 является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Вологодской области.

Для достижения указанной цели требуется решение задач по стимулированию граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и  обеспечению доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 10 представлены в приложении 1 к подпрограмме 10.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10 приведены в приложении 2 к подпрограмме 10.

Реализация мероприятий подпрограммы 10 позволит увеличить к 2020 году:

долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения с 33 % в 2016 году до 35 % в 2020 году;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области с 37,4 единицы в 2016 году до 38,6 единицы в 2020 году;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку с 326 единиц в 2016 году до 698 единиц в  2020 году;

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области на 7,3 % в 2016 году и последующие до 2020 года;

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области, с 0,9 % в 2016 году до 2,1% в 2020 году;

долю продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта с 13,0 % в 2016 году до 15,4 % в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 10: 2017 – 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 10

На период реализации подпрограммы 10 устанавливаются следующие приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение поддержки:

предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

утилизация и переработка отходов производства и потребления;

бытовое обслуживание населения;

предоставление услуг в сфере образования, включая проведение занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых;

организация досуга детей и молодежи;

услуги в сфере здравоохранения;

социальное обслуживание населения;

выпуск инновационной и наукоемкой продукции;

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 41;

производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

производство продовольственных и промышленных товаров, включая продукцию льняного комплекса, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

переработка древесины;

предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;

строительство и реконструкция объектов социального назначения, производство строительных материалов;

развитие народных художественных промыслов.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» осуществляется поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих следующим требованиям:

1. Деятельность, осуществляемая организациями инфраструктуры и предусмотренная их уставами, должна быть направлена на обеспечение условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и оказание им поддержки.

2. Организации инфраструктуры не должны находиться в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации.

3. Деятельность организаций инфраструктуры не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Организации инфраструктуры, осуществляющие деятельность, подлежащую лицензированию, должны обладать лицензиями на право ее осуществления.

5. Организации инфраструктуры не должны иметь задолженности перед бюджетами всех уровней.

6. Организации инфраструктуры не должны иметь не исполненных в срок обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

7. Организации инфраструктуры должны осуществлять деятельность и быть зарегистрированы на территории Вологодской области.

8. Организациями инфраструктуры не могут быть:

- кредитные или страховые организации (за исключением потребительских кооперативов), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды;

- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;

- организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

- организации, являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации;

- организации, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров;

- организации, осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 10 необходимо реализовать:

Основное мероприятие 10.1. «Развитие комплексных услуг и процессов инкубирования субъектов малого и среднего предпринимательства на базе БУ ВО «Бизнес-инкубатор»:

в том числе:

развитие процессов бизнес-инкубирования и обеспечение деятельности БУ ВО «Бизнес-инкубатор»;

субсидия на выполнение государственного задания БУ ВО «Бизнес-инкубатор».

Цель мероприятия - поддержка вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступа к комплексной системе знаний по проблемам организации и ведения предпринимательской деятельности, удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в консультационных услугах.

Реализация основного мероприятия направлена на создание новых, экономически устойчивых малых предприятий в структуре бизнес-инкубатора. Размещение субъектов МСП на территории бизнес-инкубатора производится только при условии конкурсного отбора. Предоставление в аренду помещений бизнес-инкубатора на льготных условиях субъектам МСП, а также оказание услуг на льготных условиях субъектам МСП в структуре бизнес-инкубатора; консультирование и обучение субъектов МСП - арендаторов бизнес-инкубатора.

В рамках реализации основного мероприятия 10.1 предусматривается оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ ВО «Бизнес-инкубатор»:

1. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства не менее 500 кв. метров в год нежилых помещений, имущества.

2. Предоставление услуг по проведению ежегодно не менее 10 семинаров, совещаний, круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Организационно-техническое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах поддержки и развития предпринимательства.

4. Проведение ежегодно не менее 45 обучающих семинаров, краткосрочных обучающих курсов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Организация и проведение ежегодно не менее 40 выставок и мероприятий, направленных на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о формах и условиях  оказываемой государственной поддержки, расширении предпринимательской деятельности, повышении ее эффективности в интересах области.

6. Техническое информационное обеспечение ведения сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки (продолжительность времени - не более 30 дней с момента получения государственной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства до внесения информации в реестр).

Основное мероприятие 10.2. «Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

Цель мероприятия - оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства области.

Реализация основного мероприятия - предоставление субсидий «Региональному центру поддержки предпринимательства», оказывающему следующие услуги:

- финансовые услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

- маркетинговые услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (выработка маркетинговой стратегии и планов, рекламные кампании, дизайн, выставочные мероприятия, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта);

- патентно-лицензионные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);

- юридические  услуги субъектам малого и среднего предпринимательства;

- информационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства;

- организация сертификации товаров, работ и услуг (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) предприятий по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами (ISO, GMP);

- услуги, направленные на повышение доступности для малых и средних предприятий кредитных и иных финансовых ресурсов;

- услуги подбора персонала, а также оформления необходимых документов для приема на работу, в том числе разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы;

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию предпринимательской деятельности;

- проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий;

- организация и (или) реализация программ обучения для малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам, связанным с реализацией инновационной продукции и экспортом товаров, работ, услуг;

- иные услуги, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание и обеспечение деятельности Регионального интегрированного центра;

- размещение информации об экспортно-ориентированных субъектах малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности Регионального интегрированного центра;

- оказание консультационной и организационной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках содействия их выходу на международные рынки (оказание консультационной, информационно-методической поддержки, прием делегаций, организация деловых миссий);

- развитие деятельности «Центра кластерного развития», создающего условия эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих организаций и общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов;

- сопровождение мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства: выпуск печатных и электронных периодических изданий, проведение информационных мероприятий с использованием средств электронной, наружной и печатной рекламы, включая изготовление и распространение презентационных материалов и рекламно-сувенирной продукции, подготовка радио- и видеопрограмм, осуществление пресс-конференций и других публичных мероприятий по проблемам малого и среднего предпринимательства, издание информационно-справочной литературы по организации бизнеса, ведение рубрик по вопросам малого и среднего предпринимательства в областных печатных изданиях, обучение основам предпринимательской деятельности, организация предоставления консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета

Объем финансового обеспечения основных мероприятий подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета составляет   58 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год -  14 500,0 тыс. рублей;

2018 год -  14 500,0 тыс. рублей;

2019 год -  14 500,0 тыс. рублей;

2020 год -  14 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета и перечень мероприятий подпрограммы 10 приведены в приложении 3 к подпрограмме 10.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 10

Для реализации целей и задач подпрограммы 10 планируется привлечь средства федерального бюджета в размере 128 000,0 тыс. рублей из них:

32 000,0 тыс. рублей - 2017 год;

32 000,0 тыс. рублей - 2018 год;

32 000,0 тыс. рублей - 2019 год;

32 000,0 тыс. рублей - 2020 год.

В рамках реализации подпрограммы 10 предусматривается участие общественных объединений предпринимателей на безвозмездной основе.

В области действует общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодской области (далее - Совет). Совет является общественным экспертным, информационным и консультационным органом по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Совет осуществляет свою деятельность в целях содействия развитию и межотраслевой координации поддержки малого и среднего предпринимательства в области, учета интересов предпринимателей при формировании и реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, широкого привлечения предпринимателей к решению социально-экономических задач.

Сведения о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 10 приведены в приложении 4 к подпрограмме 10.

1

Приложение 1

к подпрограмме 10

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 10



п/п

Задача, направленные на достижение цели

Наименование

целевого (показателя) индикатора

Ед. изм.

Значения показателей

отчетное

оценочное

плановое

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

ед.

32,7

33,0

33,6

34,0

34,5

35,0

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области

ед.

37,1

37,4

37,9

38,1

38,4

38,6

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области

%

7.3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта

%

12,5

13,0

13,8

14,4

15,0

15,4

2.

Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

ед.

314,0

326,0

400,0

496,0

614,0

698,0

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области

%

0,3

0,4

0,8

1,3

1,6

2,1

Приложение 2

к подпрограмме  10

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

(индикаторов) подпрограммы 10



п/п

Наименование

целевого
показателя
(индикатора)

Единица

измере­ния

Определение целевого
показателя (индикатора)

Временные

характе-

ристики

целевого
показателя (индикатора)

Алгоритм

формирования

(формула) и

методологические

пояснения к

целевому показателю (индикатору)

Базовые

показатели (индикаторы), используемые

в формуле

Метод сбора инфор­мации, индекс формы отчетно­сти 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокуп-ности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

%

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

ежеквартально, показатель за период

Дмсп= (Чмкр +Чмп+Чср+ ИП+Чип)/ЧН х 100%

Чмкр – численность работающих на микропредприятиях, %;

Чмп – численность работающих на малых предприятиях, ед.;

Чср – численность работающих на средних предприятиях, ед.;

ИП – количество индивидуальных мероприятий, ед.;

Чип – численность, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, ед.

1

Департамент экономического развития области

2.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области

ед.

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области

ежеквартально, показатель за период

Кмсп = (МП + СП + ИП) / ЧН х 1000

МП - количество малых предприятий, ед.;

СП - количество средних предприятий ед.;

ИП - количество индивидуальных предпринимателей, ед.;

ЧН - среднегодовая численность населения, ед

1

-

-

Департамент экономического развития области

3.

Прирост оборота продукции и услуг, производимыми малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области

%

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области

ежеквартально, показатель за период

По = Оn-1/Оn х 100%

Оn-1 – оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области за предыдущий год, тыс. руб.;

Оn - оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в области за текущий год, тыс. руб.

1

-

-

Департамент экономического развития области

4.

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта

%

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта

ежеквартально, показатель за период

1

-

1

-

-

Департамент экономического развития области

5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

ед.

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

ежеквартально, показатель за период

-

-



данные субъектов малого и среднего предприни­мательства, получившие государст­венную поддержку

1

Департамент экономического развития

6.

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области

%

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области

ежеквартально, показатель за период

Пкмсп = (МП n-1+

СПn-1+ИП n-1) / (МПn +СПn +ИПn) х 100%

МП n-1 – число малых предприятий в предыдущем году, ед.;

СП n-1 – число средних предприятий в предыдущем году, ед.;

ИП n-1 – число индивидуальных предпринимателей в предыдущем году, ед.;

МПn - число малых предприятий в текущем году, ед.;

СПn - число средних предприятий в текущем году, ед.;

ИПn – число индивидуальных предпринимателей в текущем году, ед.

1

-

-

Департамент экономического развития области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.

1

Приложение 3

к подпрограмме 10

Финансовое обеспечение подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма  10 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области»

итого

всего, в том числе

14500,0

14500,0

14500,0

14500,0

58000,0

собственные доходы областного бюджета

14500,0

14500,0

14500,0

14500,0

58000,0

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

14500,0

14500,0

14500,0

14500,0

58000,0

собственные доходы областного бюджета

14500,0

14500,0

14500,0

14500,0

58000,0

Основное мероприятие 10.1

Развитие комплексных услуг и процессов инкубирования субъектов малого и среднего предпринимательства на базе БУ ВО «Бизнес-инкубатор

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

28000,0

собственные доходы областного бюджета

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

28000,0

Основное мероприятие 10.2

Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области

Департамент экономического развития  области

всего, в том числе

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

30000,0

собственные доходы областного бюджета

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

30000,0

Приложение 4

к подпрограмме  10

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 10

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

4

8

9

10

11

12

Всего

32000,0

32000,0

32000,0

32000

128000,0

федеральный бюджет

32000,0

32000,0

32000,0

32000

128000,0

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физически и юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 12.04.2019
Рубрики правового классификатора: 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать