Основная информация
Дата опубликования: | 22 июля 2014г. |
Номер документа: | RU89000201400779 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2016 годы».
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 22 июля 2014 г. № 563-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 22 июля 2014 года № 563-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1134-П
1. В наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018».
2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018».
3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2016 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
3.1. в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.2. в паспорте Государственной программы:
3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.2.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 91 999 568 тыс. руб.
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 91 999 568 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной программы
19 972 544 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.3. раздел II Государственной программы изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа (всего)
91 999 568
19 972 544
18 006 756
18 006 756
18 006 756
18 006 756
Ответственный исполнитель (всего)
91 999 568
19 972 544
18 006 756
18 006 756
18 006 756
18 006 756
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
123 013
123 013
0
0
0
0
Ответственный исполнитель (всего)
123 013
123 013
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
2.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа»
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Ответственный исполнитель (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Ответственный исполнитель (всего)
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Ответственный исполнитель (всего)
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
»;
3.4. раздел III Государственной программы изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
№ п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
№ мероприя-тий, влияющих на показатель
Едини-ца измере-ния
Значение показателей эффективности
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
Цель 1
Государственной программы
«Обеспечение исполнения расходных обязательств автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»
1.
Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
%
+ 0
< 3
<3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,18
2.
Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами
(по оценке Минфина России)
%
100
100
100
100
100
100
100
0,2
3.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard &Poor`s»)
%
100
100
100
100
100
100
100
0,14
4.
Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ (% расходов) (за вычетом
%
> 90
> 90
> 90
> 93
> 93
> 93
> 93
0,18
субвенций из федерального бюджета) (соблюдение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ограничения)
Цель 2 Государст-венной программы
«Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных
образований в автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
5.
Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания
%
91,2
100
100
100
100
100
100
0,6
6.
Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
(I степень)
%
38
38
46
53
61
61
61
0,24
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
(суммарный коэффициент веса показателей – 0,3)
Цель Подпрограммы 1
«Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
Задача 1.1 «Осущест-влять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
Задача 1.4 «Эффек-тивно управлять финансовыми активами, в частности
резервными средствами»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.
Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)
2 – 6, 8
%
+96,2
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
0,15
1.4.
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета
2 – 6, 8
%
100
100
100
100
100
100
100
0,15
Цель Подпрограммы 1
«Проводить взвешенную и
предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
Задача 1.2 «Поддер-живать оптимальный уровень налоговой нагрузки на
экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»
Задача 1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»
1.2.
Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
1
%
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,33
1.3.
Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов
1
%
100
100
100
100
100
100
100
0,33
Цель Подпрограммы 1
«Обеспечить доступность
информации по рассмотрению,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
утверждению и исполнению окружного бюджета»
Задача 1.5 «Обеспе-чить прозрачность финансовой
(налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.5.
Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
7
%
100
100
100
100
100
100
100
0,4
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом»,
(суммарный коэффициент веса показателей – 0,1)
Цель Подпрограммы 2
«Эффективное управление государственным долгом автономного округа »
Задача 2.1 «Обеспе-чивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном
уровне»
2.1.
Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения)
2, 5, 6
%
+10
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
0,15
Задача 2.2 «Миними-зировать стоимость
заимствований»
2.5.
Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию
государственного
1
%
+0
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
0,12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
долга автономного округа к расходам
окружного бюджета,
за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
Задача подпрограммы 2.3. «Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»
2.2.
Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа
3
%
100
100
100
100
100
100
100
0,15
Задача 2.4 «Совершен-ствовать механизм управления государственным долгом автономного округа»
2.3.
Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
7
%
+1,5
< 7
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
0,12
2.4.
Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
7
%
+0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,25
Задача 2.5 «Осущест-влять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий
автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
в уставном капитале свыше 33,3%»
2.6.
Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
4
%
+ 2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
0,9
2.7.
Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
4
%
+0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,12
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе» (справочно: суммарный коэффициент веса показателей – 0,3)
Цель Подпрограммы 3
«Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в автономном округе»
Задача 3.1 «Осущест-влять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления
муниципальными финансами»
3.3.
Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
1 – 3
%
100
100
100
100
100
100
100
0,11
3.4.
Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их
1 – 3
%
77
80
80
80
80
80
80
0,11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
предоставления, в общем объеме
субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
Цель Подпрограммы 3
«Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов»
Задача 3.2 «Совершен-ствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»
3.1.
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
27
30,1
30,1
30,1
32
32
32
0,6
3.2.
Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)
4 – 6
%
8,2
10
10
10
10
10
10
0,6
Цель Подпрограммы 3
«Повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
Задача 3.3 «Обеспечи-вать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
3.5.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в
автономном округе
7 – 9
%
0
0
0
0
0
0
0
0,17
3.6.
Доля муниципальных образований в автономном округе,
в которых дефицит
бюджета и
7 – 9
%
0
0
0
0
0
0
0
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации
3.7.
Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ
7 – 9
%
40
42
44
46
48
48
48
0,14
3.8.
Отношение коли-чества муниципаль-ных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
7 – 9
%
20
18
16
14
12
12
12
0,9
3.9.
Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
7 – 9
%
4
4
4
3
3
3
3
0,9
»;
3.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.5.1.1. в позиции, касающейся цели Подпрограммы 1, слово «Цель» заменить словом «Цели»;
3.5.1.2. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.5.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Основные
мероприятия Подпрограммы 1
1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2. Составление проекта окружного бюджета.
3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета.
4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета.
5. Формирование бюджетной отчетности.
6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа.
8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
»;
3.5.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Программы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 123 013 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 1, утверждённый законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
123 013 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной программы
123 013 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета– 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.5.2. раздел II Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
123 013
123 013
0
0
0
0
Центральный аппарат*
1 626 470
325 294
325 294
325 294
325 294
325 294
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
123 013
123 013
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по
виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.1.
Мероприятие 1.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
81 325
16 265
16 265
16 265
16 265
16 265
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
Мероприятие 2.
Составление проекта окружного бюджета
30 754
30 754
0
0
0
0
Центральный аппарат*
764 440
152 888
152 888
152 888
152 888
152 888
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
30 754
30 754
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.3.
Мероприятие 3.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
30 753
30 753
0
0
0
0
Центральный аппарат*
325 295
65 059
65 059
65 059
65 059
65 059
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
30 753
30 753
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
162 645
32 529
32 529
32 529
32 529
32 529
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.5.
Мероприятие 5.
Формирование бюджетной отчетности
30 753
30 753
0
0
0
0
Центральный аппарат*
243 970
48 794
48 794
48 794
48 794
48 794
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
30 753
30 753
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.6.
Мероприятие 6.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
16 265
3 253
3 253
3 253
3 253
3 253
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.7.
Мероприятие 7.
Обеспечение доступности информации о государственных
финансах автономного округа
30 753
30 753
0
0
0
0
Центральный аппарат*
16 265
3 253
3 253
3 253
3 253
3 253
1
2
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 (всего)
30 753
30 753
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.8.
Мероприятие 8.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
16 265
3 253
3 253
3 253
3 253
3 253
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
3.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:
3.6.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент финансов автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2
нет
Цель Подпрограммы 2
эффективное управление государственным долгом автономного округа
Задачи
Подпрограммы 2
1. Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
2. Минимизировать стоимость заимствований.
3. Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения.
4. Совершенствовать механизм управления государственным долгом автономного округа.
5. Осуществлять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2018 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 2
1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).
2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа.
3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения).
4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения).
5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (для каждого года прогнозного периода).
6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
Основные мероприятия Подпрограммы 2
1. Обслуживание государственного долга автономного округа.
2. Использование различных инструментов заимствований.
3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.
4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%.
5. Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования.
6. Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования.
7. Управление государственным долгом автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) –
18 500 000 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
18 500 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.6.2. раздел II Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа» (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Центральный аппарат*
232 350
46 470
46 470
46 470
46 470
46 470
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1.
Обслуживание государственного долга автономного округа
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Центральный аппарат*
37 175
7 435
7 435
7 435
7 435
7 435
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.2.
Мероприятие 2.
Использование различных инструментов заимствований
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
1
2
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3.
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.4.
Мероприятие 4.
Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.5.
Мероприятие 5.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.6.
Мероприятие 6.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.7.
Мероприятие 7.
Управление государственным долгом автономного округа
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
3.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:
3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Программы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 71 053 030 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 3, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
71 053 030 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной
программы
15 684 826 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.7.2. таблицу раздела II Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 «Совершенствова-ние системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе» (всего)
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Центральный аппарат*
464 705
92 941
92 941
92 941
92 941
92 941
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мероприятие 1.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
в автономном округе
Центральный аппарат*
83 645
16 729
16 729
16 729
16 729
16 729
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
(всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.2.
Мероприятие 2.
Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
23 235
4 647
4 647
4 647
4 647
4 647
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3.
Повышение эффективности
предоставления и использования межбюджетных субсидий
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
9 295
1 859
1 859
1 859
1 859
1 859
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3.4.
Мероприятие 4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе
69 187 516
13 839 312
13 837 051
13 837 051
13 837 051
13 837 051
Центральный аппарат*
134 770
26 954
26 954
26 954
26 954
26 954
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
69 187 516
13 839 312
13 837 051
13 837 051
13 837 051
13 837 051
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.5.
Мероприятие 5.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 840 514
1 840 514
0
0
0
0
Центральный аппарат*
139 410
27 882
27 882
27 882
27 882
27 882
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
1 840 514
1 840 514
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.6.
Мероприятие 6.
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
9 295
1 859
1 859
1 859
1 859
1 859
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.7.
Мероприятие 7.
Оценка качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
9 295
1 859
1 859
1 859
1 859
1 859
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.8.
Мероприятие 8.
Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Центральный аппарат*
27 880
5 576
5 576
5 576
5 576
5 576
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.9.
Мероприятие 9.
Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Центральный аппарат*
23 235
4 647
4 647
4 647
4 647
4 647
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.10.
Мероприятие 10.
Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
4 645
929
929
929
929
929
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
3.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
3.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
3.8.1.1. в позиции, касающейся целей Подпрограммы 4, слово «Цели» заменить словом «Цель»;
3.8.1.2. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.8.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Программы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 2 323 525 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
2 323 525 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.
2014 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.8.2. раздел II Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затрат на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Центральный аппарат
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего)
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Подведомственное государственное учреждение
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
(по виду субсидии) (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности центрального аппарата
ответственного
исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Центральный аппарат
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего)
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
»;
3.9. в приложении к Государственной программе:
3.9.1. в нумерационном заголовке цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.9.2. в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.9.3. в пункте 1 графы 2 цифры «2016» заменить цифрами «2018».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2016 годы».
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 22 июля 2014 г. № 563-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 22 июля 2014 года № 563-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1134-П
1. В наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018».
2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018».
3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2016 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
3.1. в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.2. в паспорте Государственной программы:
3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.2.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 91 999 568 тыс. руб.
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 91 999 568 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной программы
19 972 544 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
18 006 756 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.3. раздел II Государственной программы изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа (всего)
91 999 568
19 972 544
18 006 756
18 006 756
18 006 756
18 006 756
Ответственный исполнитель (всего)
91 999 568
19 972 544
18 006 756
18 006 756
18 006 756
18 006 756
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
123 013
123 013
0
0
0
0
Ответственный исполнитель (всего)
123 013
123 013
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
2.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа»
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Ответственный исполнитель (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Ответственный исполнитель (всего)
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Ответственный исполнитель (всего)
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
»;
3.4. раздел III Государственной программы изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
№ п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
№ мероприя-тий, влияющих на показатель
Едини-ца измере-ния
Значение показателей эффективности
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
Цель 1
Государственной программы
«Обеспечение исполнения расходных обязательств автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств»
1.
Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
%
+ 0
< 3
<3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,18
2.
Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами
(по оценке Минфина России)
%
100
100
100
100
100
100
100
0,2
3.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard &Poor`s»)
%
100
100
100
100
100
100
100
0,14
4.
Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ (% расходов) (за вычетом
%
> 90
> 90
> 90
> 93
> 93
> 93
> 93
0,18
субвенций из федерального бюджета) (соблюдение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ограничения)
Цель 2 Государст-венной программы
«Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных
образований в автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
5.
Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания
%
91,2
100
100
100
100
100
100
0,6
6.
Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
(I степень)
%
38
38
46
53
61
61
61
0,24
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
(суммарный коэффициент веса показателей – 0,3)
Цель Подпрограммы 1
«Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
Задача 1.1 «Осущест-влять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
Задача 1.4 «Эффек-тивно управлять финансовыми активами, в частности
резервными средствами»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.
Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)
2 – 6, 8
%
+96,2
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
0,15
1.4.
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета
2 – 6, 8
%
100
100
100
100
100
100
100
0,15
Цель Подпрограммы 1
«Проводить взвешенную и
предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
Задача 1.2 «Поддер-живать оптимальный уровень налоговой нагрузки на
экономику Ямало-Ненецкого автономного округа»
Задача 1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)»
1.2.
Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
1
%
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
< 3
0,33
1.3.
Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов
1
%
100
100
100
100
100
100
100
0,33
Цель Подпрограммы 1
«Обеспечить доступность
информации по рассмотрению,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
утверждению и исполнению окружного бюджета»
Задача 1.5 «Обеспе-чить прозрачность финансовой
(налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.5.
Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
7
%
100
100
100
100
100
100
100
0,4
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом»,
(суммарный коэффициент веса показателей – 0,1)
Цель Подпрограммы 2
«Эффективное управление государственным долгом автономного округа »
Задача 2.1 «Обеспе-чивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном
уровне»
2.1.
Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения)
2, 5, 6
%
+10
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
0,15
Задача 2.2 «Миними-зировать стоимость
заимствований»
2.5.
Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию
государственного
1
%
+0
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
< 15
0,12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
долга автономного округа к расходам
окружного бюджета,
за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)
Задача подпрограммы 2.3. «Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения»
2.2.
Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа
3
%
100
100
100
100
100
100
100
0,15
Задача 2.4 «Совершен-ствовать механизм управления государственным долгом автономного округа»
2.3.
Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
7
%
+1,5
< 7
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
0,12
2.4.
Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
7
%
+0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,25
Задача 2.5 «Осущест-влять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий
автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
в уставном капитале свыше 33,3%»
2.6.
Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
4
%
+ 2
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
0,9
2.7.
Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
4
%
+0
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
0,12
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе» (справочно: суммарный коэффициент веса показателей – 0,3)
Цель Подпрограммы 3
«Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в автономном округе»
Задача 3.1 «Осущест-влять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления
муниципальными финансами»
3.3.
Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
1 – 3
%
100
100
100
100
100
100
100
0,11
3.4.
Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их
1 – 3
%
77
80
80
80
80
80
80
0,11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
предоставления, в общем объеме
субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
Цель Подпрограммы 3
«Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов»
Задача 3.2 «Совершен-ствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам»
3.1.
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
4 – 6
%
27
30,1
30,1
30,1
32
32
32
0,6
3.2.
Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций)
4 – 6
%
8,2
10
10
10
10
10
10
0,6
Цель Подпрограммы 3
«Повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
Задача 3.3 «Обеспечи-вать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
3.5.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в
автономном округе
7 – 9
%
0
0
0
0
0
0
0
0,17
3.6.
Доля муниципальных образований в автономном округе,
в которых дефицит
бюджета и
7 – 9
%
0
0
0
0
0
0
0
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации
3.7.
Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ
7 – 9
%
40
42
44
46
48
48
48
0,14
3.8.
Отношение коли-чества муниципаль-ных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
7 – 9
%
20
18
16
14
12
12
12
0,9
3.9.
Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
7 – 9
%
4
4
4
3
3
3
3
0,9
»;
3.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.5.1.1. в позиции, касающейся цели Подпрограммы 1, слово «Цель» заменить словом «Цели»;
3.5.1.2. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.5.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Основные
мероприятия Подпрограммы 1
1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2. Составление проекта окружного бюджета.
3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета.
4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета.
5. Формирование бюджетной отчетности.
6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа.
8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
»;
3.5.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Программы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 123 013 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 1, утверждённый законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
123 013 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной программы
123 013 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета– 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.5.2. раздел II Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
123 013
123 013
0
0
0
0
Центральный аппарат*
1 626 470
325 294
325 294
325 294
325 294
325 294
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
123 013
123 013
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по
виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.1.
Мероприятие 1.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
81 325
16 265
16 265
16 265
16 265
16 265
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
Мероприятие 2.
Составление проекта окружного бюджета
30 754
30 754
0
0
0
0
Центральный аппарат*
764 440
152 888
152 888
152 888
152 888
152 888
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
30 754
30 754
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.3.
Мероприятие 3.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
30 753
30 753
0
0
0
0
Центральный аппарат*
325 295
65 059
65 059
65 059
65 059
65 059
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
30 753
30 753
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
162 645
32 529
32 529
32 529
32 529
32 529
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.5.
Мероприятие 5.
Формирование бюджетной отчетности
30 753
30 753
0
0
0
0
Центральный аппарат*
243 970
48 794
48 794
48 794
48 794
48 794
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
30 753
30 753
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.6.
Мероприятие 6.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
16 265
3 253
3 253
3 253
3 253
3 253
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.7.
Мероприятие 7.
Обеспечение доступности информации о государственных
финансах автономного округа
30 753
30 753
0
0
0
0
Центральный аппарат*
16 265
3 253
3 253
3 253
3 253
3 253
1
2
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 (всего)
30 753
30 753
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1.8.
Мероприятие 8.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
16 265
3 253
3 253
3 253
3 253
3 253
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
3.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:
3.6.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент финансов автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2
нет
Цель Подпрограммы 2
эффективное управление государственным долгом автономного округа
Задачи
Подпрограммы 2
1. Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
2. Минимизировать стоимость заимствований.
3. Поддерживать кредитный рейтинг автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения.
4. Совершенствовать механизм управления государственным долгом автономного округа.
5. Осуществлять мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2018 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 2
1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения).
2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа.
3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (% на конец года) (соблюдение ограничения).
4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения).
5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (для каждого года прогнозного периода).
6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
Основные мероприятия Подпрограммы 2
1. Обслуживание государственного долга автономного округа.
2. Использование различных инструментов заимствований.
3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.
4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%.
5. Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования.
6. Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования.
7. Управление государственным долгом автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) –
18 500 000 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
18 500 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
3 700 000 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.6.2. раздел II Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа» (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Центральный аппарат*
232 350
46 470
46 470
46 470
46 470
46 470
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1.
Обслуживание государственного долга автономного округа
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Центральный аппарат*
37 175
7 435
7 435
7 435
7 435
7 435
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
18 500 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.2.
Мероприятие 2.
Использование различных инструментов заимствований
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
1
2
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3.
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.4.
Мероприятие 4.
Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.5.
Мероприятие 5.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.6.
Мероприятие 6.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
2.7.
Мероприятие 7.
Управление государственным долгом автономного округа
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
32 530
6 506
6 506
6 506
6 506
6 506
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 (всего)
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
3.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:
3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Программы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 71 053 030 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 3, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
71 053 030 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год реализации Государственной
программы
15 684 826 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной
программы
13 842 051 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.7.2. таблицу раздела II Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 «Совершенствова-ние системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе» (всего)
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Центральный аппарат*
464 705
92 941
92 941
92 941
92 941
92 941
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
71 053 030
15 684 826
13 842 051
13 842 051
13 842 051
13 842 051
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мероприятие 1.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
в автономном округе
Центральный аппарат*
83 645
16 729
16 729
16 729
16 729
16 729
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
(всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.2.
Мероприятие 2.
Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
23 235
4 647
4 647
4 647
4 647
4 647
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3.
Повышение эффективности
предоставления и использования межбюджетных субсидий
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
9 295
1 859
1 859
1 859
1 859
1 859
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3.4.
Мероприятие 4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе
69 187 516
13 839 312
13 837 051
13 837 051
13 837 051
13 837 051
Центральный аппарат*
134 770
26 954
26 954
26 954
26 954
26 954
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
69 187 516
13 839 312
13 837 051
13 837 051
13 837 051
13 837 051
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.5.
Мероприятие 5.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 840 514
1 840 514
0
0
0
0
Центральный аппарат*
139 410
27 882
27 882
27 882
27 882
27 882
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
1 840 514
1 840 514
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.6.
Мероприятие 6.
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
9 295
1 859
1 859
1 859
1 859
1 859
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.7.
Мероприятие 7.
Оценка качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
9 295
1 859
1 859
1 859
1 859
1 859
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.8.
Мероприятие 8.
Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Центральный аппарат*
27 880
5 576
5 576
5 576
5 576
5 576
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.9.
Мероприятие 9.
Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Центральный аппарат*
23 235
4 647
4 647
4 647
4 647
4 647
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
3.10.
Мероприятие 10.
Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
4 645
929
929
929
929
929
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
3.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
3.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:
3.8.1.1. в позиции, касающейся целей Подпрограммы 4, слово «Цели» заменить словом «Цель»;
3.8.1.2. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.8.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Программы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 2 323 525 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
2 323 525 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.
2014 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год реализации Государственной программы
464 705 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
3.8.2. раздел II Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«II. Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затрат на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Центральный аппарат
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего)
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Подведомственное государственное учреждение
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
(по виду субсидии) (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности центрального аппарата
ответственного
исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Центральный аппарат
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего)
2 323 525
464 705
464 705
464 705
464 705
464 705
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
0
0
0
0
0
0
»;
3.9. в приложении к Государственной программе:
3.9.1. в нумерационном заголовке цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.9.2. в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3.9.3. в пункте 1 графы 2 цифры «2016» заменить цифрами «2018».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 48/5 от 30.07.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: