Основная информация
Дата опубликования: | 22 июля 2020г. |
Номер документа: | RU86043505202000102 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Администрация городского поселения Лянтор Сургутский район |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июля 2020 года № 597
г. Лянтор
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого созыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы» (в редакции от 06.04.2020 № 302) (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс. руб.)
Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 163 643,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год-60 863,3 тыс. рублей;
- 2019 год-54 807,27 тыс. рублей;
- 2020 год-47 973,29 тыс. рублей.
«.
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С.А.Махиня
Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «22» июля 2020 года № 597
Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»
№
Параметры
Источник финансирования/ Наименование показателей
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования
Значение по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
Координатор/ соисполнитель
2018 (год)
2019 (год)
2020 (год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
163 643,86
60 863,3
54 807,27
47 973,29
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
131 181,17
39 737,7
44 100,18
47 343,29
- бюджет города
(тыс. руб.)
122 625,77
37 399,1
40 607,30
44 619,37
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
2 142,48
369,7
1 259,86
512,92
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
6 412,92
1 968,9
2 233,02
2 211,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
31 113,81
19 955,9
10 527,91
630,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры
(тыс. руб.)
1 348,88
1 169,7
179,18
0,00
1.1.
Цель программы
Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность систематически заниматься физической культурой и спортом
Показатель конечного результата цели программы (ПКР)
Доля населения, охваченного занятиями физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в год
%
22
22
23
24
24
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.
Задача программы
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Количество жителей охваченных физкультурными (физкультурно - оздоровительными) и спортивными мероприятиями в год
чел.
7 900
7 800
8 200
8 300
8 300
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.1.
Обеспечение условий для регулярных занятий населения города физической культурой и спортом
Без финансирования
(тыс.руб.)
-
-
-
-
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
ПНР основного мероприятия
Количество занимающихся в спортивных секциях в год
чел.
1 090
1 120
825
850
850
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.2.
Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно - оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятий
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
1 999,80
686,1
622,52
691,18
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
1 999,80
686,1
622,52
691,18
- бюджет города
(тыс. руб.)
1 863,60
612,5
585,00
666,10
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
136,20
73,6
37,52
25,08
ПНР основного мероприятия
Количество населения, принявшего участие в спортивно - массовых мероприятиях в год
чел.
5 140
4 900
5 000
5 100
5 100
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.3.
Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятиях различного уровня
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
204,49
63,4
67,55
73,54
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
204,49
63,4
67,55
73,54
- бюджет города
(тыс.руб.)
175,90
55,9
60,00
60,00
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
28,59
7,5
7,55
13,54
ПНР основного мероприятия
Доля спортсменов занявших призовые места от общего количества участников выездных соревнований в год
%
10
11
11,5
12
12
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.4.
Обеспечение условий для деятельности летних спортивных площадок
Без финансирования
(тыс.руб.)
-
-
-
-
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
ПНР основного мероприятия
Количество участников летних спортивных площадок в год
чел.
1200
1300
1350
1 400
1400
1.1.1.5.
Обеспечение условий и организация мероприятий,
содействующих
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города Лянтора
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
6 585,44
0,0
2 338,70
4 246,74
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
6 585,44
0,0
2 338,70
4 246,74
- бюджет города
(тыс.руб.)
6 585,44
0,0
2 338,70
4 246,74
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
0,00
0,0
0,00
0,00
ПНР основного мероприятия
Количество переданных услуг (работ), в год
шт.
0
0
3
3
3
1.1.2.
Задача программы
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
ПНР по задаче
Количество спортивных сооружений в отношении которых проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы в год
шт.
10
11
11
11
11
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.2.1.
Основное мероприятие: «Обеспечение комфортных и безопасных материально - технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно - оздоровительных) и спортивных услуг населению»
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
58 981,35
27 500,8
21 586,42
9 894,13
МКУ «Управление культуры и спорта»/МУ «ЦФК и С «Юность»/ Управление городского хозяйства Администрации г.Лянтор
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
28 221,06
8 077,6
10 879,33
9 264,13
- бюджет города
(тыс.руб.)
23 160,07
6 302,0
8 877,90
7 980,17
- источники внутреннего финансирования
(тыс.руб.)
1 861,25
259,0
1 104,06
498,19
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
3 199,74
1 516,6
897,37
785,77
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс.руб.)
30 181,21
19 023,3
10 527,91
630,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры
(тыс.руб.)
579,08
399,9
179,18
0,00
ПНР основного мероприятия
Количество муниципальных учреждений обеспеченных комплексным содержанием имущества в год
шт.
1
1
1
1
1
ПНР основного мероприятия
Количество обустроенных хоккейных кортов
шт.
0
1
0
0
1
ПНР основного мероприятия
Количество перепрофелированных спортивных площадок
шт.
0
1
0
0
1
1.1.2.2.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта»
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
95 872,78
32 613,0
30 192,08
33 067,70
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
94 170,38
30 910,6
30 192,08
33 067,70
- бюджет города
(тыс.руб.)
90 840,76
30 428,7
28 745,70
31 666,36
- источники внутреннего финансирования
(тыс.руб.)
281,23
110,7
155,80
14,73
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
3 048,39
371,2
1 290,58
1 386,61
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс.руб.)
932,60
932,6
0,00
0,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры
(тыс.руб.)
769,80
769,8
0,00
0,00
ПНР основного мероприятия
Доля работников учреждения соответствующих современным требованиям квалификации в год
%
77
85
90
95
95
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июля 2020 года № 597
г. Лянтор
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого созыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы» (в редакции от 06.04.2020 № 302) (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс. руб.)
Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 163 643,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год-60 863,3 тыс. рублей;
- 2019 год-54 807,27 тыс. рублей;
- 2020 год-47 973,29 тыс. рублей.
«.
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С.А.Махиня
Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «22» июля 2020 года № 597
Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»
№
Параметры
Источник финансирования/ Наименование показателей
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования
Значение по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
Координатор/ соисполнитель
2018 (год)
2019 (год)
2020 (год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
163 643,86
60 863,3
54 807,27
47 973,29
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
131 181,17
39 737,7
44 100,18
47 343,29
- бюджет города
(тыс. руб.)
122 625,77
37 399,1
40 607,30
44 619,37
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
2 142,48
369,7
1 259,86
512,92
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
6 412,92
1 968,9
2 233,02
2 211,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
31 113,81
19 955,9
10 527,91
630,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры
(тыс. руб.)
1 348,88
1 169,7
179,18
0,00
1.1.
Цель программы
Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность систематически заниматься физической культурой и спортом
Показатель конечного результата цели программы (ПКР)
Доля населения, охваченного занятиями физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в год
%
22
22
23
24
24
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.
Задача программы
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Количество жителей охваченных физкультурными (физкультурно - оздоровительными) и спортивными мероприятиями в год
чел.
7 900
7 800
8 200
8 300
8 300
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.1.
Обеспечение условий для регулярных занятий населения города физической культурой и спортом
Без финансирования
(тыс.руб.)
-
-
-
-
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
ПНР основного мероприятия
Количество занимающихся в спортивных секциях в год
чел.
1 090
1 120
825
850
850
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.2.
Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно - оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятий
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
1 999,80
686,1
622,52
691,18
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
1 999,80
686,1
622,52
691,18
- бюджет города
(тыс. руб.)
1 863,60
612,5
585,00
666,10
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
136,20
73,6
37,52
25,08
ПНР основного мероприятия
Количество населения, принявшего участие в спортивно - массовых мероприятиях в год
чел.
5 140
4 900
5 000
5 100
5 100
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.3.
Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятиях различного уровня
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
204,49
63,4
67,55
73,54
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
204,49
63,4
67,55
73,54
- бюджет города
(тыс.руб.)
175,90
55,9
60,00
60,00
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
28,59
7,5
7,55
13,54
ПНР основного мероприятия
Доля спортсменов занявших призовые места от общего количества участников выездных соревнований в год
%
10
11
11,5
12
12
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.1.4.
Обеспечение условий для деятельности летних спортивных площадок
Без финансирования
(тыс.руб.)
-
-
-
-
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
ПНР основного мероприятия
Количество участников летних спортивных площадок в год
чел.
1200
1300
1350
1 400
1400
1.1.1.5.
Обеспечение условий и организация мероприятий,
содействующих
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города Лянтора
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
6 585,44
0,0
2 338,70
4 246,74
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
6 585,44
0,0
2 338,70
4 246,74
- бюджет города
(тыс.руб.)
6 585,44
0,0
2 338,70
4 246,74
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
0,00
0,0
0,00
0,00
ПНР основного мероприятия
Количество переданных услуг (работ), в год
шт.
0
0
3
3
3
1.1.2.
Задача программы
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
ПНР по задаче
Количество спортивных сооружений в отношении которых проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы в год
шт.
10
11
11
11
11
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
1.1.2.1.
Основное мероприятие: «Обеспечение комфортных и безопасных материально - технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно - оздоровительных) и спортивных услуг населению»
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
58 981,35
27 500,8
21 586,42
9 894,13
МКУ «Управление культуры и спорта»/МУ «ЦФК и С «Юность»/ Управление городского хозяйства Администрации г.Лянтор
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
28 221,06
8 077,6
10 879,33
9 264,13
- бюджет города
(тыс.руб.)
23 160,07
6 302,0
8 877,90
7 980,17
- источники внутреннего финансирования
(тыс.руб.)
1 861,25
259,0
1 104,06
498,19
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
3 199,74
1 516,6
897,37
785,77
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс.руб.)
30 181,21
19 023,3
10 527,91
630,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры
(тыс.руб.)
579,08
399,9
179,18
0,00
ПНР основного мероприятия
Количество муниципальных учреждений обеспеченных комплексным содержанием имущества в год
шт.
1
1
1
1
1
ПНР основного мероприятия
Количество обустроенных хоккейных кортов
шт.
0
1
0
0
1
ПНР основного мероприятия
Количество перепрофелированных спортивных площадок
шт.
0
1
0
0
1
1.1.2.2.
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта»
Всего, в том числе:
(тыс.руб.)
95 872,78
32 613,0
30 192,08
33 067,70
МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс.руб.)
94 170,38
30 910,6
30 192,08
33 067,70
- бюджет города
(тыс.руб.)
90 840,76
30 428,7
28 745,70
31 666,36
- источники внутреннего финансирования
(тыс.руб.)
281,23
110,7
155,80
14,73
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс.руб.)
3 048,39
371,2
1 290,58
1 386,61
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс.руб.)
932,60
932,6
0,00
0,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры
(тыс.руб.)
769,80
769,8
0,00
0,00
ПНР основного мероприятия
Доля работников учреждения соответствующих современным требованиям квалификации в год
%
77
85
90
95
95
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Лянторская газета № 7/2(544) от 23.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: