Основная информация

Дата опубликования: 22 сентября 2015г.
Номер документа: RU04000201500779
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА № 468

г. Улан-Удэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365) (далее - Программа):

1.1. В паспорте Программы строку

«Объем

бюджетных ассигнований Программы

Источники

финансирования

Общий объем

финансирования

Государственной

программы, тыс. руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

36970233,95

13814077,57

17467407,03

12986,90

5675762,45

2014 год

4083182,28

1350954,57

2130340,63

8397,91

593489,17

2015 год

7645683,75

4270203,00

2327725,00

4588,99

1043166,76

2016 год

4734817,46

1345820,00

2328520,70

0,00

1060476,76

2017 год

4872723,06

1897000,00

2373889,30

0,00

601833,76

2018 год

3605489,80

477700,00

2756193,80

0,00

371596,00

2019 год

5448443,80

2222400,00

2853443,80

0,00

372600,00

2020 год

6579893,80

2250000,00

2697293,80

0,00

1632600,00»

изложить в следующей редакции:

«Объем

бюджетных ассигнований Программы

Источники

финансирования

Общий объем

финансирования Государственной программы, тыс. руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные

источники

Всего

37095648,32

14663772,60

16813911,93

6201,34

5611762,45

2014 год

4083182,28

1350954,57

2130340,63

8397,91

593489,17

2015 год

7742388,65

4257763,00

2501869,90

4588,99

978166,76

2016 год

5050377,46

1577080,00

2397820,70

0,00

1075476,76

2017 год

5177659,36

2032230,00

2456289,30

0,00

587833,76

2018 год

3324495,60

975080,00

1977819,60

0,00

371596,00

2019 год

5344943,80

2222400,00

2749943,80

0,00

372600,00

2020 год

6579893,80

2250000,00

2697293,80

0,00

1632600,00»

1.2. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

«Наименование

Ед. изм.

2013

год*

Прогнозный период

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта

Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков

Целевой индикатор

Грузооборот железнодорожного транспорта,

млн. т - км

40900

41000

41200

41800

42000

42200

43000

43500

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия

Направление расходов

1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»)

тыс.

руб.

0

0

500000

0

1067000

0

0

0

Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Целевые индикаторы

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»

млн.

руб.

5532,2

5560,7

5570,0

5600,0

5700,0

5800,0

6000,0

6200,0

Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Деятельность прочего сухопутного транспорта»

тыс.

руб.

21,3

21,7

22,4

22,7

23,0

23,1

23,2

23,2

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направления расходов

2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

177967,94

53265,76

53265,76

53265,76

53265,76

0

0

0

2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

375,0

323000,0

0

0

0

0

2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

375,0

190495,0

0

0

0

0

2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ и строительство транспортно-пересадочного узла на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

1200000,00

2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта»)

тыс. руб.

0

300000,0

302183,0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2.6. Реконструкция ИВПП Аэропорта

г. Улан-Удэ

тыс. руб.

0

350000,0

2699180,0

1220820,0

0

0

0

0

2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия**

тыс. руб.

5 000,0

38 456,3

21783,2

0

0

0

0

0

Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия

Целевой индикатор

Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием

ГЛОНАСС из подлежащих оснащению

% от общего количества

70

100

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направления расходов

3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы

тыс. руб.

49499,0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении пе-

ревозок детей

тыс. руб.

9099,5

0

0

0

0

0

0

0

3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной систе-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

мы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации

ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

тыс. руб.

3336,5

601,0

0

0

0

0

0

0

3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

тыс. руб.

0

868,0

0

0

0

0

0



1.3. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

«Наименование

Ед. изм.

2013

год*

Прогнозный период

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения

Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Целевые индикаторы

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

38

32

45

45

45

45

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

141,95

270

270

270

300

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Ремонт автодорог и мостов**

тыс. руб.

537190,0

545854,8

469033,7

477918,4

487712,9

490686,5

600000,0

600000,0

Направление 2. Содержание автодорог**

тыс. руб.

405036,8

345958,7

393464,3

370000,0

373000,0

400352,3

500000,0

500000,0

Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

тыс. руб.

-

-

131960,8

-

-

-

-

-

Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики

Целевые индикаторы

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального  и местного значения

км

0

0,0

6,10

17,9

18,5

41,5

12,0

10,0

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

8,14

13,36

5,0

29,40

55,0

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

4

4

5

1

2

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

68,5

66,05

187,27

206,96

23,1

388,1

Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью

ед.

6

-

-

-

-

-

-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

2

1

1

0

0

0

Количество мостов на  автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

-

-

-

2

0

2

0

0

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта

км

-

-

-

3,5

3,5

5,8

0

0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

62,5

62,2

61,9

61,6

61,3

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов**

тыс. руб.

702111,0

466223,6

336653,5

585898,4

746670,70

476561,5

1554470,0

1501820,0

Направление 2.

Субсидии МО на дорожную деятельность**

тыс. руб.

721429,0

412514,5

738843,8

600002,2

485506,7

417279,7

0

0

Общая сумма финансирования подпрограммы

тыс. руб.

2365766,8

1770551,6

2069956,1

2033819,0

2092890,3

1784880,0

2654470,0

2601820,0».

1.4. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

«Наименование

Ед. изм.

2013

год*

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы

Целевой индикатор

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс.

руб.

12400,0

11845,0

13655,0

13902,0

11700,0

11450,0

11250,0

10900,0

Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1:

- содержание Центрального аппарата;

- текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ «Бурятрегионавтодор»

тыс. руб.

264536,1

34361,2

230174,9

311084,1

34024,8

277059,3

358545,6

31209,1

327336,5

364001,7

32639,7

331362,0

363399,0

32037,0

331362,0

363399,0

32037,0

331362,0

95473,8

32037,0

63436,8

95473,8

32037,0

63436,8

Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры

Целевой индикатор

Количество замечаний от федеральных органов власти в  сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1. Исключение замечаний от федеральных органов власти

млн.

руб.

-

-

-

-

-

-

-



1.5. Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК

Целевой индикатор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./ кВт. ч

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Направление расходов

5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

тыс.

руб.

233623,41

623301,00

118116,00

95968,00

38996,00

0,00

0,00

Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте

Целевой индикатор

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

ед.

285

285

285

285

285

285

285

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Направление расходов

5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях

Целевой индикатор

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/

кв. м

34,64

34,30

33,96

33,62

33,28

32,95

32,62

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов                         в муниципальных образованиях

Направления расходов:

5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению

тыс. руб.

8820,889

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района

тыс. руб.

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии

Целевой индикатор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

0

2

0

0

2

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Направление расходов:

5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

тыс.

руб.

0,00

0,00

65000,00

100000,00

20000,00

60000,00

120000,00»

1.6. Таблицу 9 «Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах» изложить в следующей редакции:

«Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014 год*

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом

Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Целевые индикаторы

Число лиц, погибших в ДТП

человек

205

200

195

190

185

180

170

Количество ДТП с участием детей

единиц

216

205

204

203

202

201

200

Основное мероприятие 1. Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения

Направления расходов

1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

874,0

0

0

0

0

0

1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

тыс. руб.

0

21070,0

0

0

0

0

0

1.1.3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

2 691,0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

20150,0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направления расходов

1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

тыс. руб.

0

2 500,0

0

0

0

0

0

1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

тыс. руб.

0

1 000,0

0

0

0

0

0

1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

тыс. руб.

0

750,0

0

0

0

0

0

Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики

Целевой индикатор

Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)

чело-век

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направления расходов

2.3.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

тыс. руб.

6785,56

0

0

0

0

0

0

2.3.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

тыс. руб.

1575,6

3585,39

0

0

0

0

0

2.3.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

1003,6

0

0

0

0



1.7. В таблице 10 «Индикаторы (показатели) Государственной программы»:

1.7.1. Пункты 14 – 18 изложить в следующей редакции:

«14.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

38

32

45

45

45

45

15.

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

141,95

270

270

270

300

300

16.

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

0

0,0

6,10

17,9

18,5

41,5

12,0

10,0

17.

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

8,14

13,36

5,0

29,40

55,0

18.

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

4

4

5

1



1.7.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21.

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

68,50

66,05

187,27

206,96

23,1

388,4»

1.7.3. Дополнить пунктами 22¹, 22² следующего содержания:

«22¹.

Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

2

0

2

0

0

22².

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта

км

3,5

3,5

5,8

0



1.7.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26.

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

шт.

114

285

285

285

285

285

285

285»

1.8. Приложения № 1 - 7 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 7* к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 8* к настоящему постановлению.

1.10. В приложении 10:

1.10.1. Строки:

«Итого по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

всего

408676,98

314200,63

771899,40

177696,00

155648,00

68736,00

69800,00

129900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9502,93

8784,137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

13821,14

36,752

4480,00

4580,00

4680,00

4740,00

4800,00

4900,00

внебюджетные источники

385352,91

305379,74

767419,40

173116,00

150968,00

63996,00

65000,00

125000,00»

изложить в следующей редакции:

«Итого по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

всего

408676,98

314200,63

708699,40

192696,00

205648,00

68736,00

69800,00

129900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9502,93

8784,137

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

13821,14

36,752

4480,00

4580,00

4680,00

4740,00

4800,00

4900,00

внебюджетные источники

385352,91

305379,74

702419,40

188116,00

200968,00

63996,00

65000,00

125000,00»

1.10.2. Строки:

«1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях

Всего по разделу 1.6

всего

9039,39

8820,889

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

изложить в следующей редакции:

«1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях

Всего по разделу 1.6

всего

9039,39

8820,889

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

1.10.3. После строки

«Мероприятие 1.6.3

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности

всего

0,00

735,046

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

698,294

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

36,752

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«Мероприятие 1.6.4

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных

г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района

всего

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

1.10.4. Строки:

«1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Всего по разделу 1.7

всего

0,00

0,00

65000,00

50000,00

50000,00

20000,00

60000,00

120000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

65000,00

50000,00

50000,00

20000,00

60000,00

120000,00»

изложить в следующей редакции:

«1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Всего по разделу 1.7

всего

0,00

0,00

0,00

65000,00

100000,00

20000,00

60000,00

120000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

65000,00

100000,00

20000,00

60000,00

120000,00»

1.10.5. Строки:

«МО «Баргузинский район»

Всего по МО «Баргузинский район»

всего

0,00

0,00

65000,00

50000,00

50000,00

10000,00

30000,00

60000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

65000,00

50000,00

50000,00

10000,00

30000,00

60000,00

Мероприятие 1.7.3

Проектирование и строительство МГЭС «Баргузин-1» на р. Ульзыха

всего

0,00

0,00

65000,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

65000,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00»

изложить в следующей редакции:

«МО «Баргузинский район»

Всего по МО «Баргузинский район»

всего

0,00

0,00

0,00

65000,00

100000,00

10000,00

30000,00

60000,00

федеральный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

65000,00

100000,00

10000,00

30000,00

60000,00

Мероприятие 1.7.3

Проектирование и строительство МГЭС «Баргузин-1» на

р. Ульзыха

всего

0,00

0,00

0,00

65000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные

источники

0,00

0,00

0,00

65000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00»

1.11. Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению № 9* к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению № 10* к настоящему постановлению.

1.13. Приложение 18 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 11* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства

Республики Бурятия

И. Егоров

             

*Приложения в электронном виде

__________________

Проект представлен Министерством по развитию транспорта,

энергетики и дорожного хозяйства

тел. 46-42-83, 44-53-06, 55-28-68

бц1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» 

Мероприятия Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

№ п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Финансирование (республиканский бюджет), тыс.руб.

Начала реализации

Окончания реализации

1.

Подпрограмма 1.  «Энергетика Республики Бурятия»

Основные мероприятия

1.1.

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ  субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ,

2014

2020

Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.

0

1.2.

Замена голого провода на СИП субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ,

2014

2020

Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь

0

1.3.

Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с установкой двух энергоблоков суммарной мощностью 240 МВт

Минтранс РБ

2015

2016

Подключение новых потребителей, развитие г.Улан-Удэ и прилегающих районов республики, повышение энергобезопасности региона 

0

2.

Подпрограмма 2. «Транспорт Республики Бурятия»

2.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.

2.1.1.

Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»)

Минтранс РБ,

ФА «Госграница»

2015

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.

0

2.2.

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.

2.2.1.

Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

Минтранс РБ,

авиакомпании

2013*

2017

Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов

0

2.2.2.

Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»

2013*

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.

375,0

2.2.3.

Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»

2013*

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.

375,0

2.2.4.

Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ и строительство транспортно-пересадочного узла

Минтранс РБ,

Минстрой РБ,

ОАО «РЖД»

2014

2020

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.

0

2.2.5.

Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)

Минтранс РБ,

ФА «Госграница»

2013*

2015

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.

0

2.2.6.

Направление 6. Реконструкция ИВПП Аэропорта г. Улан-Удэ

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

2014

2017

Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов

0

2.2.7.

Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

2013

2020

Сохранение  пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия

65 239,5

2.3.

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.

2.3.1.

Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2013*

2014

Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок

2 838,9

2.3.2.

Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

2013*

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.

1 642,0

2.3.4.

Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

2013*

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.

868,0

3.

Подпрограмма 3. «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»

3.1.

Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.1.1.

Направление 1. Ремонт автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

2014

2020

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

3671206,3

3.1.2.

Направление 2. Содержание автодорог

Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

2014

2020

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

2882775,3

3.1.3.

Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

2014

2020

131960,8

3.2. Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению  сети  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.2.1

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

2014

2020

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

5668297,7

3.2.2.

Направление 2. Субсидии муниципальным образованиям  на дорожную деятельность

Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)

2014

2020

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

2654146,9

4.

Подпрограмма 4.  «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»

4.1.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

4.1.1.

Направление 1.

- содержание Центрального аппарата;

- текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ «Бурятрегионавтодор»

Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

2014

2020

Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия

1 683 451.8

226 021,6

1725355,4

4.2.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

4.2.1.

Направление 2.  Исключение замечаний от федеральных органов власти

Минтранс РБ

2014

2020

Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

0

5.

Подпрограмма 5.  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года»

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», ОАО «Улан-Удэ Энерго», Минтранс РБ

2014

2018

-

0,00

5.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

5.2.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

2014

2020

-

0,00

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

5.3.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

2014

2014

Проведение энергетических

обследований в учреждениях

муниципальных образований

8784,137

5.3.2.

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района

Минтранс РБ

2015

2015

-

1800,00

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

5.4.1.

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

2014

2020

Годовая выработкаэлектроэнергии22,6 млн. кВт.ч

0,00

6.

Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»

6.1.

Основное мероприятие 1. Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения

6.1.1.

Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

2015

2020

Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге

874,0

6.1.2.

Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»

2014

2020

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

21 070,0

6.1.3.

Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»

2014

2015

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

2 691,0

6.1.4.

Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»

2014

2020

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

20 150,0

6.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

6.2.1.

Направление 1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.

Минобразования РБ

2015

2016

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

0,0

6.2.2.

Направление 2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

2015

2016

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

2 500,0

6.2.3.

Направление 3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

2015

2020

Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток

1 000,0

6.2.4.

Направление 4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

2015

2020

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

750,0

6.3.

Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

6.3.1.

Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.

Муниципальные образования по согласованию

2014

2020

Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах

0

6.3.2.

Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

Муниципальные образования по согласованию

2014

2020

Повышение пропускной способности дорог и улиц

0

6.3.4.

Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

Муниципальные образования по согласованию

2014

2020

Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах

0

____________________

*Справочно.

Принимаемые сокращения:

Минимущество РБ – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,

Минстрой РБ – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,

Минобразования РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия,

Минздрав РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия,

МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета

Статус         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия     

Ответственный  исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы                                     

2013 год* 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа 

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »

Всего                    

2655788,3

2130340,6

2501869,9

2397820,7

2456289,3

1730999,3

2749943,8

2697293,8

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)   

2644342,3

2128876,1

2452958,9

2397820,7

2456289,3

1730999,3

2749943,8

2697293,8

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2838,90

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7566,10

863,50

43911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1. 

Энергетика  Республики Бурятия

Всего                    

0

0

0

0

0

0

0

0

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)   

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ  субъектами энергетики

Минтранс РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2

Замена голого провода на СИП субъектами энергетики

Минтранс РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.3

Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с установкой двух энергоблоков суммарной мощностью 240 МВт

Минтранс РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2. 

Транспорт Республики Бурятия

Всего                    

16 446,00

39 920,80

22 533,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)  

5 000,00

38 456,30

21 783,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7566,10

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.

Направление 2.1

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2

Строительство железнодо-рожного вокзала на станции Заиг-раево на услови-ях государствен-но-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

5 000,00

38 456,30

21 783,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.

Направление 2.2

Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.

Минимущество РБ

7 566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2 838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.4

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.5

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3. 

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

Всего                    

2365766,8

1770551,6

2069956,1

2033819,0

2092890,3

1367600,3

2654470,0

2601820,0

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)

1644337,8

1358037,1

1331112,3

1433816,8

1607383,6

1367600,3

2654470,0

2601820,0

Минтранс Республики Бурятия

721429,0

412514,5

738843,8

600002,2

485506,7

0,0

0,0

0,0

Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)

537190

545854,8

469033,7

477918,4

487712,9

490686,5

600000

600000

Направление 2

Содержание автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)

405036,8

345958,7

393464,3

370000

373000

400352,3

500000

500000

Направление 3

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)

131960,8

Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)

702111

466223,6

336653,5

585898,4

746670,7

476561,5

1554470,0

1501820,0

Направление 2

Субсидии  муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

721429

412514,5

738843,8

600002,2

485506,7

0

0

0

Подпрограмма 4. 

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия»

Всего                    

264536,1

311084,1

358545,6

364001,7

363399

363399

95473,8

95473,8

Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)  

264 536,10

311 084,10

358 545,60

364 001,70

363 399,00

363 399,00

95 473,80

95 473,80

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ "Бурятрегионавтодор"

Минтранс Республики Бурятия 

34361,20

34024,80

31209,10

32639,70

32037,00

32037,00

32037,00

32037,00

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

230 174,90

277 059,30

327 336,50

331 362,00

331 362,00

331 362,00

63 436,80

63 436,80

Подпрограмма 5. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года

Всего                    

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный   исполнитель)    

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия

ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», ОАО «Улан-Удэ Энерго», Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

9039,39

8784,137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспечению сжиженным углево-дородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района

Минтранс РБ

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6. 

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах

Всего                    

0,00

0,00

49035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)  

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

0,00

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

0,00

0,00

43911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное менроприятие. Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения.

Направление 6.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»

0,00

0,00

21 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3

Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»

0,00

0,00

2 691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»

0,00

0,00

20 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.5

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.

Минобразования РБ

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.6

Приобретение мобильных автого-родков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.7

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.8

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                 к постановлению  Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Государственной программе Республики Бурятия

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2013 год*

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6129991,24

4074661,75

7742388,65

5050377,46

5076353,06

3227029,80

5344943,80

6579893,80

федеральный бюджет*

2599034,40

1349219,60

4257763,00

1577080,00

2032230,00

975080,00

2222400,00

2250000,00

республиканский бюджет

2655788,29

2130340,63

2501869,90

2397820,70

2456289,30

1880353,80

2749943,80

2697293,80

местный бюджет*

19100,00

1612,35

4588,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

856068,55

593489,17

978166,76

1075476,76

587833,76

371596,00

372600,00

1632600,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республика Бурятия

всего

333600,00

306600,00

301600,00

325600,00

338600,00

312600,00

312600,00

312600,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

333600,00

306600,00

301600,00

325600,00

338600,00

312600,00

312600,00

312600,00

Мероприятие 1.1.

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ  субъектами энергетики

всего

321000,00

294000,00

289000,00

313000,00

326000,00

300000,00

300000,00

300000,00

внебюджетные источники*

321000,00

294000,00

289000,00

313000,00

326000,00

300000,00

300000,00

300000,00

Мероприятие 1.2.

Замена голого провода на СИП субъектами энергетики

всего

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

внебюджетные источники*

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

Мероприятие 1.7.

Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с установкой двух энергоблоков суммарной мощностью 240 МВт

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Транспорт Республики Бурятия

всего

236346,84

743186,56

3577161,96

1787580,76

1820265,76

0,00

0,00

1200000,00

федеральный бюджет*

16688,40

650000,00

3501363,00

1220820,00

1767000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16446,00

39920,80

22533,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

203212,44

53265,76

53265,76

566760,76

53265,76

0,00

0,00

1200000,00

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.

Направление 2.1.1

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»

всего

0,00

0,00

500000,00

0,00

1067000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

500000,00

0,00

1067000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.

Направление 2.2.1.

Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

всего

213063,04

53265,76

53265,76

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

177967,94

53265,76

53265,76

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.2.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

375,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.3.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

375,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.4.

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ и строительство транспортно-пересадочного на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200000,00

Направление 2.2.5.

Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)

всего

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.6.

Реконструкция ИВПП Аэропорта г. Улан-Удэ

всего

0,00

350000,00

2699180,00

1220820,00

700000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

350000,00

2699180,00

1220820,00

700000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.7.

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

всего

5000,00

38456,30

21783,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

5000,00

38456,30

21783,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.

Направление 2.3.1.

Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы

всего

49499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

16688,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

7566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

25244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.2.

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

всего

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.3.

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

всего

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.4.

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

всего

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4948112,80

2469771,2

2826356,10

2390079,00

2358120,30

2759960,00

4876870,00

4851820,00

федеральный бюджет*

2582346,00

699219,60

756400,00

356260,00

265230,00

975080,00

2222400,00

2250000,00

республиканский бюджет,  в т.ч.:

2365766,80

1770551,60

2069956,10

2033819,00

2092890,30

1784880,00

2654470,00

2601820,00

иные межбюджетные трансферты

423058,00

0,00

329210,30

Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Ремонт автодорог***

всего

537190,00

545854,8

469033,70

477918,40

487712,90

490686,50

600000,00

600000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

537190,00

545854,8

469033,70

477918,40

487712,90

490686,50

600000,00

600000,00

Направление 2.

Содержание автодорог***

всего

405036,80

345958,70

393464,30

370000,00

373000,00

400352,30

500000,00

500000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

405036,80

345958,70

393464,30

370000,00

373000,00

400352,30

500000,00

500000,00

Направление 3.

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

всего

131960,80

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

131960,80

Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.:

всего

3226807,00

1005833,7

577367,84

765898,40

836670,70

1036641,50

3776870,00

3751820,00

федеральный бюджет*

2524696,00

539610,07

240714,34

180000,00

90000,00

560080,00

2222400,00

2250000,00

республиканский бюджет, в т.ч.

702111,00

466223,6

336653,50

585898,40

746670,70

476561,50

1554470,00

1501820,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

157850,10

0,00

282210,30

Направление 2.

Субсидии МО на дорожную деятельность****

всего

779079,00

572124,1

1254529,46

776262,20

660736,70

832279,70

0,00

0,00

федеральный бюджет*

57650,00

159609,53

515685,66

176260,00

175230,00

415000,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.

721429,00

412514,5

738843,80

600002,20

485506,70

417279,70

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

133247,10

0,00

47000,00

Подпрограмма 4.

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264536,10

311084,10

358545,60

364001,70

363399,00

95473,80

95473,80

95473,80

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264536,10

311084,10

358545,60

364001,70

363399,00

95473,80

95473,80

95473,80

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего       

Направление 4.1.1.

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ "Бурятрегионавтодор"

всего

264536,10

311084,10

358545,60

364001,70

363399,00

95473,80

95473,80

95473,80

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

34361,20

34024,80

31209,10

32639,70

32037,00

32037,00

32037,00

32037,00

230174,90

277059,30

327336,50

331362,00

331362,00

331362,00

63436,80

63436,80

Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1.

Исключение замечаний от федеральных органов власти

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года

всего

347395,5

242444,3

625101,0

183116,0

195968,0

58996,0

60000,0

120000,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

9039,4

8784,1

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

19100,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

319256,1

233623,4

623301,0

183116,0

195968,0

58996,0

60000,0

120000,0

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия

всего

338356,1

233623,41

623301,0

118116,0

95968,0

38996,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

19100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

319256,1

233623,4

623301,0

118116,0

95968,0

38996,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

всего

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению

всего

9039,4

8820,889

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

9039,4

8784,137

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

36,752

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.3.2.

Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспечению сжиженным углево-дородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района

всего

0,0

0,000

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,000

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1.

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

всего

0,0

0,00

0,0

65000,0

100000,0

20000,0

60000,0

120000,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

65000,0

100000,0

20000,0

60000,0

120000,0

Подпрограмма 6

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»

всего

0,00

1575,60

53623,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

49035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

1575,60

4588,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1.

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2.

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

21070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

21070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3.

Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4.

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******

всего

0,00

0,00

20150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Направление 6.2.1.

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2.

Приобретение мобильных автого-родков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3.

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4.

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.

Направление 6.3.1.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

всего

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.2.

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.

всего

0,00

1575,60

3585,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

1575,60

3585,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.3.

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

всего

0,00

0,00

1003,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

1003,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Справочно.

** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.

*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в Приложениях 4,5,6,7.

**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в Приложении 9.

*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика  безопасности дорожного  движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в Приложении 13.

*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в Приложении 14.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Государственной программе Республики Бурятия

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2020 года

№ п/п

Наименование автомобильной дороги (участков), мостов

Намечено к строительству и реконструкции

км /шт

вид работ

существую-щая катего-рия

перс-пектив-ная катего-рия

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет

в том числе по периодам

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1. Автомобильные дороги регионального значения

1.

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

72,00

108,00

119,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

5,20

72,00

108,00

119,00

0,00

0,00

1.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

1,00

1,50

15,00

1.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19-км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

1,00

6,00

10,00

44,00

1.3.

км 244 -км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)

p

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,20

60,00

70,00

20,00

1.4.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

1,00

4,50

13,00

55,00

2.

Улан-Удэ - Романовка - Чита

28,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

5,00

15,00

13,15

1,93

7,48

0,00

0,00

0,00

100,00

330,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

13,15

1,93

7,48

0,00

0,00

0,00

100,00

330,00

**

2.1.

Улан-Удэ - Хоринск,

3,00

p

III-IY

III

(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)

2.2.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.

0,00

1

с

8,85

лимит 2013 г

остаток 2012 г

8,85

2.3.

Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)

5,00

p

III-IY

III

2.4.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

c

0,00

1,00

1,93

7,48

2.5.

Сосново-Озерское - Романовка

15,00

p

III-IY

III

15,00

(км 335 -км 365)

330,00

2.6.

(км 431-км 451)

5,00

p

III-IY

III

5,00

100,00

2.7.

Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)

0,00

p

III-IY

III

2.8.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:

0,00

с

4,30

лимит 2013 г

остаток 2012 г

4,30

2.9.

(км 469 - км 495)

0,00

p

III-IY

III

3.

Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян

#####

III-IY

III

50,19

10,90

0,00

3,23

0,00

0,00

15,0

30,0

IY

1330,08

627,52

#####

63,69

36,27

594,70

2372,40

######

федеральный бюджет*

1181,22

539,61

#####

560,08

2222,40

######

республиканский бюджет

148,86

87,91

36,33

63,69

36,27

34,62

150,00

150,00

**

3.1.

Строительство аварийного съезда на км 22  (в т.ч.  Разработка ПД и РД), в т.ч:

с

0,00

0,10

лимит

0,00

остаток 2012 г

0,10

остаток 2013 г с других объектов

3.2.

Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30  в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:

1,00

с

0,00

0,00

0,22

45,20

лимит

0,00

18,30

остаток 2012 г

0,22

остаток 2013 г с других объектов

26,90

3.3.

км 39 - км 64

24,50

p

IY

III

24,50

857,64

3.4.

км 64 - км 89

25,69

p

IY

III

25,69

76,56

3.5.

Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД)

1

0,00

0,00

0,00

с

0,00

0,70

5,20

3.6.

км 215 - км 230

14,00

p

IY

III

0,00

0,00

14,00

4,01

594,70

1045,14

3.7.

км 230  - км 254

23,23

p

IY

III

0,00

3,23

0,00

0,00

0,00

20,00

#####

49,21

36,27

0,00

362,26

######

3.8.

км 254  - км 265

10,90

p

IY

III

0,00

10,90

392,63

579,40

3.9.

км 271  - км 291

10,00

p

IY

III

0,00

10,00

950,00

950,00

3.10.

км 291  - км 306

0,00

p

IY

III

3.11.

км 306 - км 316

0,00

p

IY

III

3.12.

Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)

1,00

c

0,00

0,00

0,00

0,00

3.13.

Повышение уровня обустройства, км 347+350 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)

c

1,00

15,00

3.14.

км 316 - км 369

0,00

р

III

3.15.

км 369 - км 498

0,00

р

III

3.16.

Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)

1,00

c

0,00

0,00

0,00

1,00

2,92

2,92

9,07

9,28

лимит 2014

остатки 2013 г

2,92

4.

Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)

1,00

IY

III

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

0,00

51,77

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

2,31

0,00

51,77

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган  (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)

с

4.2.

км 8 - км 43

p

IY

III

4.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

1,00

2,31

51,77

4.4.

км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)

р

5.

Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

19,50

80,71

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

20,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

19,50

80,71

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

20,00

**

5.1.

км 0 - км 18

6,00

p

IY

III

5.2.

Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500  (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)

1

c

0,00

1,00

19,50

80,71

лимит 2014

79,17

остатки 2013 г

1,55

5.3.

км 217 - км 221

0,00

p

IY

III

5.4.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Усть-Бургултай (км 220+450 - 221+450) (в т.ч.ПД)

с

0,00

1,00

5,00

20,00

5.5.

км 244 - км 255

11,00

p

IY

III

5.6.

км 285 - км 301

16,00

p

IY

III

6.

Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

10,00

3,80

0,00

3,05

31,54

44,43

0,00

356,68

500,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

3,80

0,00

3,05

31,54

44,43

0,00

356,68

500,00

6.1.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:

1

c

0,00

0,00

1,00

0,00

1,20

18,54

остаток 2013 г с других объектов

0,00

6.2.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)

с

0,00

3,80

6.3.

км 91 - км 94

3,00

p

Y

IY

6.4.

км 105 - км 125

10,00

p

Y

IY

0,00

10,00

300,00

500,00

6.5.

км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)

2,00

p

Y

IY

6.6.

км 150 - км 152

2,00

p

Y

IY

2,00

56,68

6.7.

км 176 - км 181

0,00

p

Y

IY

6.8.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.

1

с

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,85

13,00

44,43

остаток 2013 г с других объектов

0,00

6.9.

км 181 - км 209

0,00

p

Y

IY

7.

Монды - Орлик

13,98

0,00

1,98

0,00

4,91

0,00

0,00

13,40

0,00

96,58

4,52

47,66

33,06

0,00

0,00

240,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

96,58

4,52

47,66

33,06

0,00

0,00

240,00

0,00

7.1.

км 32 - км 43

0,00

p

Y

IY

7.2.

км 135 - км 137  (в т.ч. ПД), в т.ч.:

р

Y

IY

0,00

1,98

96,58

4,52

лимит 2013 г

81,59

остатки 2012 г

14,99

7.3.

км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)

р

Y

IY

0,00

4,91

1,40

47,66

33,06

117,00

7.4.

км 149 - км 161

12,00

с

Y

IY

12,00

123,00

8.

Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем

0,00

Y

IY

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

9.

Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково

0,00

Y

IY

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,64

0,00

1,10

15,50

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

16,64

0,00

1,10

15,50

0,00

0,00

9.1.

Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч.  разработка ПД и РД)

4

0,00

1,00

0,00

0,00

16,64

0,00

0,00

9.2.

Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч.  разработка ПД и РД)

4

0,00

2,00

1,10

15,50

9.2.

км 17- км 42, км 42-км 50

33

р

9.3.

км 50- км 89, км 4-км 17

52

р

10.

Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)

10,00

с

Y

IY

10,00

50,00

100,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

50,00

100,00

**

11.

Иволгинск-Иволгинский храм

0,00

IY

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

5,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,50

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

5,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,50

0,00

11.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Иволгинск - Иволгинский храм, км 0+000 - км 2+500 (с. Иволгинск) (в т.ч. ПД и РД)

2,42

c

Y

IY

0,00

5,10

11.2.

км 2+500 - км 9

6,58

p

Y

IY

7,00

239,50

12.

Шергино - Оймур - Заречье

Y

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

13,36

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

#####

228,00

113,60

0,00

35,00

50,00

федеральный бюджет*

#####

180,00

90,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

25,19

48,00

23,60

0,00

35,00

50,00

**

12.1.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Оймур (км 29+150 - км 33+050) (в т.ч. ПД)

с

1,00

30,00

12.3.

Повышения уровня обустройства км 61+150 - км 64+700 (с. Сухая) (в т.ч. ПД и РД)

с

0,00

1,00

5,00

50,00

12.4.

км 53 - км 68 **

15,00

p

Y

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

13,36

0,00

11,00

#####

228,00

113,60

13.

Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)

3,50

р

Y

IY

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,48

45,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

104,48

45,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

лимит 2013 г

58,19

остатки 2012 г

46,29

лимит 2014 г

45,72

остатки 2013 г

0,23

14.

Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи

0,00

IY

IY

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,18

61,59

18,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

4,18

61,59

18,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)

1

c

0,00

0,00

1,00

4,18

61,59

18,71

лимит 2014 г

59,97

остатки 2013 г с других объектов

1,62

15.

Зактуй - Аршан

0,00

IY

IY

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

42,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

3,30

42,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)

1

c

0,00

1,00

3,30

42,02

лимит 2014 г

41,02

остатки 2013 г

1,00

16.

Романовка - Багдарин

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,80

0,00

0,00

1,80

20,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

республиканский бюджет

21,80

0,00

0,00

1,80

20,00

0,00

0,00

16.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 172+600 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

1,00

1,80

20,00

17.

Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск

1,00

IY

IY

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,01

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

4,01

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)

1

c

0,00

0,00

1,00

4,01

0,00

19,00

лимит 2014 г

0,00

остатки 2013 г

0,00

18.

Подъезд к с. Кабанск

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27

0,00

14,23

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

1,27

0,00

14,23

0,00

0,00

0,00

0,00

18.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 -  км 7  (в т.ч. ПД и РД)

1

c

0,00

1,00

1,27

14,23

19.

Подъезд к с. Посольское

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30

15,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30

15,00

0,00

0,00

19.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 -  км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

0,00

1,00

0,00

1,30

15,00

20

Тунка - площадка солнечного телескопа

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,80

20,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

1,80

20,00

20.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +500 -  км 3+200 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

1,00

1,80

20,00

21.

Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)

0,00

с

0,00

0,00

0,90

12,53

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,90

12,53

лимит 2014 г

11,63

остатки 2013 г

0,90

22.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

1,00

0,50

10,76

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,50

10,76

лимит 2014 г

10,26

остатки 2013 г

0,50

23.

Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)

0,00

с

0,00

0,00

0,00

4,52

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

4,52

24.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

3,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

3,00

Итого:

1586,33

895,66

#####

497,89

344,70

747,20

3398,58

######

в том числе строительство

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

10,00

58,44

62,25

0,70

5,20

0,00

0,00

173,00

100,00

реконструкция дорог

#####

50,19

16,38

0,00

8,14

13,36

5,00

29,40

55,00

1527,89

629,87

#####

370,27

219,87

614,70

3170,58

######

повышение уровня обустройства автодорог

3,00

4,00

4,00

4,00

5,00

1,00

2,00

203,53

73,94

122,42

124,83

132,50

55,00

70,00

федеральный бюджет*

1181,22

539,61

#####

180,00

90,00

560,08

2222,40

######

республиканский бюджет

389,92

356,05

#####

317,892

254,701

187,12

1176,18

######

**

1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ

25.

Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

2,47

0,00

10,00

31,54

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,54

0,00

2,47

0,00

10,00

31,54

26.

Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,77

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

1,77

Итого:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,54

0,00

4,24

0,00

10,00

31,54

0,00

0,00

в том числе строительство

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,54

0,00

4,24

0,00

10,00

31,54

0,00

0,00

реконструкция дорог

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,54

0,00

4,24

0,00

10,00

31,54

0,00

0,00

Итого по автодорогам

Всего

#####

50,19

16,38

0,00

8,14

13,36

5,00

41,40

65,00

1586,88

895,66

#####

497,89

354,70

778,7

3398,58

######

в том числе строительство

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

10,00

58,98

62,25

4,94

5,20

10,00

31,54

173,00

100,00

реконструкция дорог

#####

50,19

16,38

0,00

8,14

13,36

5,00

29,40

55,00

1527,89

629,87

#####

370,27

219,87

614,7

3170,58

######

повышениие уровня обустройства автодорог

23,00

0,00

3,00

4,00

4,00

4,00

5,00

1,00

2,00

0,00

203,53

73,94

122,42

124,83

132,50

55,00

70,00

федеральный бюджет*

1181,22

539,61

#####

180,00

90,00

560,08

2222,40

######

республиканский бюджет

390,46

356,0

#####

317,89

264,701

218,7

1176,18

######

**

Примечание:

*- Справочно.

**- Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Государственной программе Республики Бурятия

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Перечень  мостов и путепроводов на автомобильных  дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых  к строительству и реконструции на период до 2020 года.

№ пп

Наименование автомобильной дороги (районов)

Местона-хожде-ние сооружения

Наименова-ние препятствия

Длина, м

Мате-риал

Период реализации

в том числе

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1. Автомобильные дороги регионального значения.

Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян

Баргузинский район

1

км 268

р. Баргузин

411,223

ж/б

411,223

1537,95

2

км 365

р. Буксухен

7,400

ж/б

0,000

0,000

20,000

40,000

3

км 367

р. Буксыкен

9,000

ж/б

9,000

4,590

Курумканский район

4

км 472,9

р. Гахан

0

ж/б

0,000

16,500

5

км 474,9

р. Сухотка

52,25

ж/б

0,000

36,950

3,316

39,194

Всего по  дороге:

427,623

411,22

0,000

0,000

36,950

0,000

0,000

9,000

0,000

1537,95

3,316

0,000

39,194

0,000

0,000

24,590

56,500

федеральный бюджет*

1343,48

Республиканский бюджет

194,45

3,316

0,000

39,194

0,000

0,000

24,590

56,500

Романовка - Богдарин

Баунтовский эвенкийский район

6

км 21,2

р. Нигрей

36,100

ж/б

0,000

16,500

7

км 27,4

р. Кумыхта

10,500

ж/б

0,000

10,500

2,000

15,000

8

км 38,55

р. Ансахан

18,900

ж/б

0,000

18,900

3,100

29,003

9

км 44,49

р. Щербахта

35,500

ж/б

0,000

0,000

35,500

2,401

2,401

37,193

лимит 2014

0,000

остатки 2013

2,401

10

км 51,37

р. Волчья Падь

0,000

ж/б

0,000

16,500

11

км 74,25

р. Верея        

18,400

ж/б

18,400

30,236

12

км 113

ключ

12,000

ж/б

0,000

16,500

13

км 117,282

ручей     

11,000

ж/б

0,000

10,000

1,400

20,000

14

км 117,86

ручей

12,000

ж/б

0,000

16,500

15

км 118,7

ручей

12,000

ж/б

0,000

0,000

23,500

2,729

0,000

19,890

16

км 164,40

р. Ауник

34,000

ж/б

0,000

0,000

34,000

5,000

42,900

20,000

Всего по  дороге:

166,400

18,400

0,000

23,500

0,000

20,500

69,500

0,000

0,000

35,366

5,501

19,890

37,403

77,900

57,193

49,500

16,500

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

35,366

5,501

19,890

37,403

77,900

57,193

49,500

16,500

Улан-Удэ - Романовка - Чита

Еравнинский район

17

км 256

руч. Гавриловский

14,100

ж/б

14,100

21,200

18

км 354

ручей б/н

9,900

ж/б

0,000

10,000

2,000

42,000

19

км 385

р. Булугта

11,200

ж/б

0,000

30,000

Баунтовский эвенкийский район

20

км 379+036

р. Баянгол

11,600

ж/б

11,600

31,888

21

км 399

р. Хурета

31,400

ж/б

31,400

36,200

22

км 402

суходол

13,300

ж/б

0,000

30,000

Еравнинский район

23

км 485,24

р. Джидинка

20,550

ж/б

0,000

20,550

30,000

23,660

24

км 504,2

суходол

11,650

ж/б

0,000

50,000

25

км 520,559    

р. Баксарга   

36,450

ж/б

36,450

28,960

Всего по  дороге:

160,150

11,600

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

14,100

88,400

31,888

0,000

0,000

2,000

42,000

0,000

161,200

88,820

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

31,888

0,000

0,000

2,000

42,000

0,000

161,200

88,820

Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян

Северо-Байкальский район

26

км 29,654

р. Вьюшенка

28,800

ж/б

0,000

29,100

3,900

18,497

23,842

27

км 34,651

ручей б/н

29,100

ж/б

0,000

29,100

3,400

38,978

27.1.

км 81+808

ручей б/н

25,000

ж/б

0,000

25,000

10,000

47,826

Всего по  дороге:

57,900

0,000

0,000

29,100

29,100

0,000

0,000

0,000

0,000

7,300

18,497

23,842

38,978

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

7,300

18,497

23,842

38,978

0,000

0,000

0,000

0,000

Шергино  - Оймур - Заречье

Кабанский район

28

км 66,329

р. Сухая

29,560

ж/б

0,000

29,560

8,321

33,435

29

км 66,270

река ч/з протоку

9,250

ж/б

9,250

14,577

Всего по  дороге:

38,810

9,250

29,560

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22,898

33,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

22,898

33,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30

Мухоршибирь - Бичура - Кяхта

Бичурский район

км 28+797

р.Дабатуй

6,200

ж/б

0,000

6,200

1,000

15,000

Всего по  дороге:

6,200

0,000

0,000

0,000

0,000

6,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

15,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

1,000

15,000

0,000

0,000

0,000

Монды-Орлик

Окинский район

31

км 92,385

ручей

0,000

ж/б

0,000

0,000

10,000

30,000

32

км 102,371

ручей

0,000

ж/б

0,000

0,000

20,000

50,000

33

км 103,581

ручей

0,000

ж/б

0,000

40,000

34

км 104,065

ручей

0,000

ж/б

0,000

0,000

5,000

40,000

Всего по  дороге:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75,000

120,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75,000

120,000

Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией

Закаменский район

35

км 230,71

р. Хуртуга

30,950

ж/б

0,000

10,000

36

км288,808

р. Джида

0,000

ж/б

0,000

4,500

Всего по  дороге:

30,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,500

10,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,500

10,000

0,000

Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией

Джидинский район

36

км 5+055

ручей б/н

6,400

ж/б

0,000

0,000

15,900

0,700

1,685

17,350

37

км 5,231

ручей б/н

6,50

ж/б

0,000

3,000

Всего по  дороге:

12,900

0,000

0,000

15,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,700

1,685

17,350

0,000

0,000

0,000

3,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

0,700

1,685

17,350

0,000

0,000

0,000

3,000

0,000

Тунка - площадка солнечного радиотелескопа

Тункинский район

38

р. Тунка

80,000

ж/б

0,000

80,000

30,000

30,000

Всего по  дороге:

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

30,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

30,000

Северобайкальск-Даван

Северо-Байкальский район

39

км 33,537

ручей

24,700

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,083

0,000

40

км 41

р. Бира

20,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по  дороге:

44,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,083

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

0,000

0,000

2,083

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск

41

км 54,209

р. Брянка

48,95/2,2 км

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

48,950

1,444

4,282

85,000

50,103

53,899

Всего по  дороге:

48,950

0,000

0,000

0,000

0,000

48,950

0,000

0,000

0,000

1,444

4,282

85,000

50,103

53,899

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

1,444

4,282

85,000

50,103

53,899

0,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо

Северо-Байкальский район

42

км 28,572

р. Ухта

29,300

ж/б

0,000

25,000

43

км 104,566

суходол

22,800

ж/б

0,000

22,800

3,200

42,000

44

км 141,049

р. Огдында

107,0

ж/б

120,000

200,000

45

км 161,878

ручей б/н

26,200

ж/б

0,000

0,000

29,120

4,994

10,000

42,682

46

км 225

ручей б/н

25,000

ж/б

0,000

25,000

0,000

50,000

47

км 251

р.

47,23 пм/1,578 км

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

47,230

0,411

6,924

18,000

60,000

91,212

48

км 281

р.

105,00

ж/б

0,000

0,000

0,000

24,700

0,000

0,000

4,000

60,000

Муйский район

49

км 306

р. Голубой

65,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

65,230

0,500

7,520

50,000

70,000

55,000

50

км 353

р.

25,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

5,000

14,129

18,488

51

км 384

р. Сунуекит

100,000

ж/б

0,000

0,000

100,000

1,500

5,399

75,000

Всего по  дороге:

552,530

0,000

0,000

0,000

0,000

101,620

137,460

0,000

220,000

2,411

24,837

5,000

99,329

293,170

196,212

25,000

275,000

федеральный бюджет*

Республиканский бюджет

2,411

24,837

5,000

99,329

293,170

196,212

25,000

275,000

Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:

1627,11

450,473

29,560

68,500

66,050

187,270

206,960

23,100

388,400

1639,95

91,553

153,164

268,006

481,969

257,904

378,290

586,820

федеральный бюджет*

1343,48

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Республиканский бюджет

296,451

91,553

153,164

268,006

481,969

257,904

378,290

586,820

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание:

  *-  Cправочно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению Правительства Республики Бурятия                          от 22.09.2015 № 468   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Пообъектное распределение субсидий  бюджетам муниципальных районов из дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по  периодам

по годам

2013 г*

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

ВСЕГО:

млн. руб.

164,11

349,23

833,22

428,05

406,03

577,57

0,00

0,00

в т.ч.:

федеральный бюджет*

млн. руб.

57,65

159,61

528,13

176,26

175,23

415,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

106,46

189,62

305,09

251,79

230,79

162,57

0,00

0,00

в т.ч. за счет иных межбюджетных  трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

133,25

47,00

Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения

км

6,10

17,90

18,50

41,50

0,00

0,00

Протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения

км

17,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

единиц

6

-

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

2

1

1

Количество мостов на автомобильных дорогах после капитального ремонта, шт

2

-

2

Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта, км

3,5

3,5

6

в том числе пообъектно:

1

Строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй в Бичурском районе

млн. руб.

12,00

55,00

58,82

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

12,00

55,00

58,82

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

55,00

2

Строительство подъезда к с. Соел в Баргузинском районе

млн. руб.

5,536

федеральный бюджет*, в т.ч:

млн. руб.

5,54

остатки 2012 ФБ

5,54

республиканский бюджет, в т.ч.:

млн. руб.

остатки 2012 РБ (на рег.объекты)

5,08

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

3

Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе

млн. руб.

12,739

федеральный бюджет*, в т.ч:

млн. руб.

12,74

остатки 2012 ФБ

12,74

республиканский бюджет, в т.ч:

млн. руб.

остатки 2012 РБ (на рег.объекты)

0,04

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

4

Строительство подъезда к с. Арзгун в Курумканском районе

млн. руб.

37,949

федеральный бюджет*, в т.ч:

млн. руб.

37,95

остатки 2012 ФБ

37,95

республиканский бюджет

млн. руб.

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

5

Строительство подъезда к улусу Амгаланта от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Хоринском районе

млн. руб.

1,425

федеральный бюджет*, в т.ч:

млн. руб.

1,42

остатки 2012 ФБ

1,42

республиканский бюджет

млн. руб.

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

6

Строительство  (восстановление) мостового перехода через р. Баргузин в местности Буксыкен в Баргузинском районе

млн. руб.

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

7

Строительство подъезда к с. Харацай от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

8,39

федеральный бюджет*

млн. руб.

8,02

республиканский бюджет

млн. руб.

0,37

8

Строительство  автодороги Дутулур - Хужир  - Санага - Утата - Далахай, км 79 - км 83 (строительство подъезда к с. Утата) в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

47,204

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

40,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

7,20

9

Строительство  подъезда к с. Ульдурга от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

41,455

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

30,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

11,46

10

Строительство  подъезда к у. Добо-Енхор от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе

млн. руб.

0,000

0,00

39,57

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

37,70

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

1,87

11

Строительство  подъезда к с. Бургуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

7,58

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

7,22

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

0,36

12

Строительство  подъезда к с. Хуртага от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

33,906

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

29,53

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

4,38

13

Строительство  подъезда к с. Улентуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

35,218

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

32,79

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

2,43

14

Строительство  подъезда к с. Талое от автодороги Зактуй - Аршан в Тункинском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

38,138

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

27,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

11,14

15

Строительство моста через реку Джида в с. Хулдат в Джидинском районе

млн. руб.

18,854

62,938

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

18,854

62,938

16

Строительство автомобильной дороги к местности "Капчешка" в г. Кяхта Кяхтинский район

млн. руб.

22,333

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

22,333

17

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к селу Усть-Брянь от автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск"

млн. руб.

0,000

30,183

36,68

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

30,183

36,68

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

36,68

18

Строительство автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй, км 74- км 78 в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД  и РД)

млн. руб.

2,785

0,000

39,072

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,00

12,44

республиканский бюджет

млн. руб.

2,785

0,00

26,63

19

Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к с. Зун-Хурай, км 0 - км 5 в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД  и РД)

млн. руб.

3,500

3,112

0,000

48,686

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

46,38

республиканский бюджет

млн. руб.

3,500

3,112

2,31

остатки 2013 г

3,112

лимит 2014 г.

20

Строительство подъезда от автомобильной дороги Белоозерск - Енхор к с. Боций, км 4+800 - км 8+090 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

2,303

2,303

0,00

40,09

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

38,25

республиканский бюджет

млн. руб.

2,303

2,303

1,84

остатки 2013 г

2,303

лимит 2014 г.

21

Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к с. Верхний Бургалтай, км  0 - км 4+480 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

3,136

0,000

3,087

47,89

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,000

44,80

республиканский бюджет

млн. руб.

3,136

0,000

3,087

2,36

остатки 2013 г

лимит 2014 г.

22

Реконструкция мостового перехода через р. Ина на км 58+200 автодороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Бодон - Ина - Баянгол - Хилгана - Буксыкен" в Баргузинском районе РБ

25,00

67,93

0,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,00

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

25,00

67,93

23

Реконструкция моста через р. Иркут на автомобильной дороге Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к с. Гужиры (через ул. Далахай) в Тункинском  районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

49,250

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

49,250

24

Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией  к ст. Гусиное Озеро" в Селенгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

4,300

7,778

550,10

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,290

515,69

республиканский бюджет

млн. руб.

4,300

7,489

34,42

25

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

26

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Новая Курба - Унэгэтэй - Красный Яр - Хасурта к с. Ангир" в Заиграевском районе  ( в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

1,330

9,577

федеральный бюджет*

млн. руб.

9,14

республиканский бюджет

млн. руб.

1,33

0,44

27

Строительство автодороги "Подъезд от автодороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Хандагай" в Хоринском районе  ( в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

28

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен к ул. Уржил" в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

4,650

73,50

федеральный бюджет*

млн. руб.

70,00

республиканский бюджет

млн. руб.

4,65

3,50

29

Капитальный ремонт деревянного моста через р. Она на автомобильной дороге "Подъезд к с. Майла от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита" в Хоринском районе РБ

млн. руб.

0,000

7,194

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

7,194

30

Строительство моста через р. Кынгарга в п. Аршан Тункинского района

млн. руб.

10,000

28,231

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,000

28,23

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

28,23

32

Реконструкция мостового  перехода через р. Цакирка у с. Санага на автомобильной дороге Дутулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай в Закаменском районе

млн. руб.

20,000

45,000

29,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

45,00

29,00

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

13,34

33

Капитальный ремонт автодороги Туран - Нилова Пустынь в Тункинском районе

млн. руб.

30,000

60,00

40,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

30,00

60,00

40,00

34

Строительство автомобильной дороги Тэгда-Тохорюкта (строительство подъезда к ул. Тохорюкта в Хоринском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

1,400

5,600

0,000

104,75

федеральный бюджет*

млн. руб.

100,00

республиканский бюджет

млн. руб.

1,40

5,60

4,75

35

Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

2,450

0,000

0,000

37,950

федеральный бюджет*

млн. руб.

35,00

республиканский бюджет

млн. руб.

2,45

2,95

36

Строительство автодороги "Подъезд  от автомобильной дороги Тунка-площадка солнечного телескопа к с. Улбугай  в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

6,200

0,000

94,200

0,000

федеральный бюджет*

млн. руб.

90,00

республиканский бюджет

млн. руб.

6,20

4,20

0,00

37

Строительство автодороги "Подъезд  от автомобильной дороги Зактуй-Аршан к ул. Табалунгут  в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

0,000

2,100

0,00

32,71

федеральный бюджет*

млн. руб.

30,00

республиканский бюджет

млн. руб.

2,10

2,71

38

Строительство автодороги "Подъезд  от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды к ул. Улан-Горхон  в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

2,100

0,000

0,000

32,708

федеральный бюджет*

млн. руб.

30,00

республиканский бюджет

млн. руб.

2,10

2,71

39

Строительство автомобильной дорогиДутулур-Утата-Далахай, км 83- км 94 (строительство подъезда  к у. Далахай) в Закаменском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

0,000

2,70

5,00

143,50

федеральный бюджет*

млн. руб.

140,00

республиканский бюджет

млн. руб.

2,70

5,00

3,50

40

Строительство автомобильной дороги Кижинга-Сулхара, км 14- км 22 (строительство подъезда  к с. Сулхара) в Кижингинском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)

млн. руб.

1,864

3,736

0,000

83,950

федеральный бюджет*

млн. руб.

80,00

республиканский бюджет

млн. руб.

1,86

3,74

3,95

41

Капиальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кяхта

млн. руб.

5,935

53,319

0,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

5,94

53,32

42

Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Ехэ-Цакир-Бортой-Цаган-Морин в Закаменском районе ( в т.ч. ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,000

0,00

7,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

7,00

43

Капитальный ремонт моста чере р. Уда на км 0+416 автомобильной дороги Подъезд к п. Онохой от автомобильной дорогии Улан-Удэ-Романовка-Чита в Заииграевском  районе

млн. руб.

0,000

25,000

48,00

30,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

25,00

48,00

30,00

44

Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к РТЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе

млн. руб.

0,000

10,000

47,00

0,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

47,00

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

47,00

45

Капитальный ремонт мостового  перехода через протоку реки Селенга на автомобильной дороге п. Нашки до границы с Джидинским районом в Кяхтинском районе

млн. руб.

0,000

0,000

20,00

40,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

40,00

46

Капитальный ремонт  автомобильной дороги Еловка-Гужиры в Тункинском районе

млн. руб.

0,000

0,000

10,00

25,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

25,00

47

Капитальный ремонт мостов р. Сухая на км 12+570 и через р. Ишунта на км 14+230 автомобильной дороги "Туран-водолечебница "Нилова-Пустынь"-Хойто-Гол" в Тункинском районе

млн. руб.

0,000

6,700

3,36

0,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

6,70

3,36

Примечание:

  *-  справочно

ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468   

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

                          к Государственной Программе Республики Бурятия

  "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Таблица 1

Распределение субсидий  бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по  периодам

по годам

по годам

2013 г*

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

ВСЕГО:

млн. руб.

254,715

######

######

348,215

254,351

254,351

в т.ч.:

1

г. Улан-Удэ

млн. руб.

240,000

######

######

333,500

240,000

240,000

2

г. Северобайкальск, в т.ч.

млн. руб.

14,715

8,569

19,125

14,715

14,351

14,351

лимит 2014 г

млн. руб.

8,569

остатки 2013 г

млн. руб.

0,000

Таблица 2

Переходящие остатки субсидий  бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по  периодам

по годам

по годам

2013 г*

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

ВСЕГО:

млн. руб.

0,000

1,951

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч.:

1

Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.

млн. руб.

1,951

остатки 2013 г

млн. руб.

1,951

2

г. Северобайкальск, в т.ч.

млн. руб.

0,000

остатки 2013 г

млн. руб.

0,000

_______________

* справочно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 22.09.2015 № 468

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Государственной  программе Республики Бурятия

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИЗ ДОРОЖНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА ДОРОЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия  предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам из Дорожного фонда Республики Бурятия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются на:

- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, имеющих общереспубликанское значение;

- строительство и реконструкцию объектов в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 год»;

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов.

- строительство и реконструкцию объектов в рамках реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации (2011-2018 гг.)»;

- строительство и реконструкцию объектов для модернизации моногородов;

3. Средства предоставляемых субсидий из Дорожного фонда Республики Бурятия имеют целевой характер и предоставляются при наличии обоснования потребности в финансировании каждого объекта.

4. Субсидии предоставляются  на условии софинансирования за счет средств местного бюджета. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидий определяется по формуле:

                           Yi=    Ркм *PБОi/100,

где: Ркм – протяженность автодорог местного значения i-го муниципального района (городского округа), в т. ч. автодороги городских и сельских поселений; РБОi- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой расчета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Республики Бурятия от 13.10.2005 г. № 1334-III «О межбюджетных отношениях в Республике Бурятия».

Уровень расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.

5. Предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам осуществляется в соответствии с условиями указанными в разделах II - V настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются Министерством на основании заключенных соглашений между администрациями муниципальных районов, городских округов и Министерством, а также в случае необходимости и иным третьим лицом, в соответствии с Законом Республики Бурятия о республиканском бюджете.

7. Соглашение о предоставлении субсидий заключается в течение месяца со дня вступления в законную силу Закона Республики Бурятия о республиканском бюджете, предусматривающем расходные обязательства субсидии, а также наличия выписки из бюджета муниципальных районов, городских округов, предусматривающей расходные обязательства долевого софинансирования субсидии.

8. В соглашении содержатся:

а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых администрации муниципального района, городского округа и размер средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов, городских округов на софинансирование;

б) целевое назначение субсидий;

в) график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объектов, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;

г) права и обязанности Министерства и администрации муниципального района, городского округа, а также в случае необходимости и иного третьего лица, в т.ч. обеспечение проведение торгов администрацией муниципального района, городского округа на выполнение работ, через Республиканское агентство по государственным закупкам.

д) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

е) порядок возврата субсидий, использованных не по целевому назначению;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в т.ч. ответственность администраций муниципальных образований за достоверность обоснования потребности  в финансировании каждого объекта;

з) порядок использования средств, не использованных в предыдущем году;

и) условия о необходимости обоснования сумм субсидий в разрезе объектов.

9. Ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным, и ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрации муниципальных районов, городских округов представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий, полученных из Дорожного фонда Республики Бурятия на указанные цели.

10. Ответственность за целевое использование субсидий, а также за качество и достоверность представляемых отчетов несут администрации муниципальных районов, городских округов в соответствии с действующим законодательством.

11. Перечисление субсидий из республиканского бюджета осуществляется на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов Республики Бурятия в муниципальных органах Федерального казначейства.

12. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Минтрансом Республики Бурятия.

Условия предоставления субсидий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, имеющих общереспубликанское значение.

13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на объекты, имеющие общереспубликанское значение, осуществляется в случае, если они отвечают одному из следующих критериев:

а) строительство, реконструкция и капитальный ремонт (в том числе разработка проектной и рабочей документации) объекта осуществляется во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих указание на его реализацию;

б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объекта осуществляется во исполнение правовых актов и поручений Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, содержащих указание на его реализацию;

в) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, пришедших в ненормативное состояние в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, когда несвоевременное принятие предупредительных мер может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

14. Для получения субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, имеющих общереспубликанское значение, муниципальные образования предоставляют в Минтранс Республики Бурятия заявку на получение субсидии.

15. К заявкам, представляемым в Минтранс Республики Бурятия, прилагаются:

15.1. Положительные заключения Госэкспертизы на проектную и  сметную части объекта, за исключением субсидий, предоставляемых на разработку проектной и рабочей документации по объектам, указанным пунктом 13 а).

15.2. Рабочая документация в полном объеме.

15.3. Гарантийное письмо об обеспечении долевого софинансирования объекта из местного бюджета.

15.4. Акты обследования по объектам, отвечающим критерию п.13 «в», с участием представителей района, РА ГО и ЧС, УГИБДД МВД по РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор», проектной организации.

16. Минтранс Республики Бурятия в течение месяца рассматривает заявку на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, после чего о результатах рассмотрения уведомляет заявителя.

III. Условия предоставления субсидий,

бюджету муниципального района в Республике Бурятия на софинансирование строительства и реконструкции объектов в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

17.  Субсидии, предоставляемые бюджету i-го муниципального района в Республике Бурятия, направляются на софинансирование объектов строительства, реконструкции, (в том числе на разработку проектной и рабочей документации), ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

18. Субсидии, предоставляемые бюджету i-го муниципального района в Республике Бурятия, выделяются на объекты по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, при условии финансирования из федерального бюджета по данному виду субсидий.

19. Субсидии, предоставляемые бюджету i-го муниципального района в Республике Бурятия, направляются при условии включения в перечень населенных пунктов , не имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, в соответствии со статистической отчетностью по форме 2-ДГ (в приложение 8 настоящей программы),

20. Муниципальные районы в Республике Бурятия обязаны обеспечить утверждение проектной документации, соблюдение сроков строительства объектов, а также обеспечение доли софинансирования за счет средств бюджета муниципальных районов в Республике Бурятия.

IV. Условия предоставления и расчет размера субсидий,

предоставляемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов.

20. Субсидии направляются на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов.

21. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автодорог местного значения городских округов осуществляется в соответствии с проектной документацией, положительными заключениями Госэкспертизы на проектную и сметную части.

22. Направление субсидий на работы по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  осуществляется в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

23. Объем субсидий i-му городскому округу на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения городских округов определяется по следующей формуле:

                                 Sд        

             Siд го =  --------   x Hi го, где:

                                Hго

Sд – общий объем субсидий городским округам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения;

Hго – общая численность населения городских округов в Республике Бурятия, принятая в расчет, по состоянию на 01.01.2011 г в соответствии со статистическими данными;

Hiго – численность населения городского округа, принятая в расчет i-го городского округа;

24. В случае, если в период 2014-2016 годы численность населения городского округа превышает 50,0 тыс. человек, для расчета субсидий применятся коэффициент Кi равный 1,0165.

V. Условия предоставления субсидий,

бюджету муниципального района в Республике Бурятия на софинансирование строительства и реконструкции объектов в рамках реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации (2011-2018 гг.)» и модернизации моногородов

25.  Субсидии, предоставляемые бюджету i-го муниципального района в Республике Бурятия, направляются на софинансирование объектов строительства, реконструкции (в том числе на разработку проектной и рабочей документации).

26. Субсидии, предоставляемые бюджету i-го муниципального района в Республике Бурятия, выделяются на объекты при предоставлении совместной заявки муниципального района и Министерства экономики Республики Бурятия, при условии финансирования из федерального бюджета по данному виду субсидий.

27. Муниципальные районы в Республике Бурятия обязаны обеспечить утверждение проектной документации, соблюдение сроков строительства объектов, а также обеспечение доли софинансирования за счет средств бюджета муниципальных районов в Республике Бурятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 к постановлению Правительства Республики Бурятия     от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ 15  к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики  и дорожного хозяйства"

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях подпрограммы "Дорожное хозяйство" Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

№ п/п

Показатели и индикаторы

Единица измерения

2003-2012 годы

2013-2022  годы

в том числе:

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользованиия регионального и местного значения в Республике Бурятия, в том числе:

км

5923 /11440,0

12605,4 / 12971,1

12605,4

12942,4

12946,2

12964,1

12984,1

12984,1

12984,1

12984,1

12984,1

12984,1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

2267 / 3530,4

3591,7 / 3590,9

3591,7

3591,7

3589,4

3589,4

3590,9

3590,9

3590,9

3590,9

3590,9

3590,9

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3656 / 7909,6

9013,7 / 9380,3

9013,7

9350,7

9356,8

9374,7

9393,2

9393,2

9393,2

9393,2

9393,2

9393,2

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе:

км

171,4

345,68

70,4

40,54

23,945

26,04

31,86

46,5

41,4

65

0

0

автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

130,1

204,99

55,6

16,49

0

8,14

13,36

5

41,4

65

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

41,3

140,69

14,8

24,05

23,94

17,9

18,5

41,5

0

0

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения в Республике Бурятия в результате строительства  новых автомобильных дорог, в том числе:

км

42,8

141,004

14,83

20,17

6,104

17,9

18,5

41,5

12

10

0

0

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

1,5

22

0

0

0

0

0

0

12

10

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

41,3

119,004

14,83

20,17

6,10

17,9

18,5

41,5

0

0

4

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения в Республике Бурятия соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции  автомобильных дорог, в том числе:

км

128,6

204,743

55,6

20,374

17,87

8,14

13,36

5

29,4

55

0

0

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

128,6

182,99

55,6

16,49

0,00

8,14

13,36

5

29,4

55

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

21,753

0

3,884

17,87

0

0

0

0

0

5

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованииям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

- / 3700,8

4508,3 / 5966,84

4508,3

4888,8

5044,1

5116

5295,4

5526,26

5748,35

5966,84

5966,84

5966,84

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

2011 /  1253,3

1285,8 / 2330,5

1285,8

1436,7

1557,8

1597,3

1741,6

1946,3

2140,2

2330,5

2330,5

2330,5

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

- / 2447,5

3222,5 / 3636,34

3222,5

3452,1

3486,3

3518,7

3553,8

3579,96

3608,15

3636,34

3636,34

3636,34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к постановлению Правительства Республики Бурятия     от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ 17  к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики  и дорожного хозяйства"

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети  автомобильных дорог общего пользования регионального значения, осуществляемых в рамках Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

№ п/п

Наименование объектов

Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов

Срок ввода в эксплуа-тацию

Мощность по ПСД

Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс.руб.)

Подлежит выполнению до конца строительства

Объем финансирования, тыс.руб. в том числе по годам

км

из них искусственнные сооружения, пог.м.

км

из них  искусственных сооружений, пог.м.

Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс.руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

… до конца строительст-ва или срока действия программы

всего:

157850,1

0,0

77499,3

в т.ч за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства

157850,1

0,0

77499,3

в том числе по объектам:

1

Реконструкция моста через р. Брянка  на км 54+209 автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) *

АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.04.2014 г  № 03-1-4-0043-14;  от 07.05.2014 г  № 03-1-0037/43-14

2017

2,258

48,95

164729,1533

2,258

48,95

159002,5333

85000,0

53899,3

2

Реконструкция автомобильной дороги Монды-Орлик, км 146+900- км 153+300 в Окинском районе  Республики Бурятия, 2 п.к. *

АУ РБ "Госэкспертиза" №03-1-4-0024-13 от 15.02.2013 г; №03-1-0014/24-13 от 04.03.2013 г

2016

4,913

88864,14916

4,913

80864,14916

47657,9

3

Реконструкция  автомобильной дороги  Шергино- Оймур- Заречье, км 53-км68 в кабанском районе *

АУ РБ "Госэкспертиза" №03-1-4-0020-15 от 24.04.2015 г; №03-1-0013/20-15 от 08.05.2015 г

2017

13,357

47

500564,5

13,357

47

489764,5

25192,2

23600,0

4

Строительство мостового перехода через ручей Голубой на км 306 автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в Муйском районе

2017

0

0

70000,0

5

Строительство мостового перехода на км 251 автомобильной дороги Северобйакальск-Новый Уоян--Таксимо в Северобайкальском районе

2017

0

0

60000,0

6

Реконструкция моствого перехода на км 281 автомобильной дороги Северобайкальск--Новый Уоян-Таксимо в Муйском районе

2017

0

0

60000,0

7

Реконструкция мостового перехода через р. Ауник на км 164+400 автомобильной дороги Романовка--Багдарин в Баунтовском эвенкийском районе

2017

0

0

14711,0

______________________________________________

* - объекты финансируемые за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства

Справочно: объекты, местного значения, финансируемые за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства указаны в приложении № 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к постановлению Правительства Республики Бурятия     от 22.09.2015 № 468

ПРИЛОЖЕНИЕ 18  к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики  и дорожного хозяйства"

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство" Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

тыс. рублей

Наименование программы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

итого 2015-2022 годы

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" - Всего, в том  числе*:

801

0409

2397292,6

2365181,0

2424252,3

2116242,0

2717906,8

2665256,8

0,0

0,0

14686132

Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения"

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

801

0409

6330100

336653,5

585898,4

746670,7

476561,5

1554470,0

1501820,0

0,0

0,0

5202074

из них:

Мероприятие 1.1 "Осуществлениие крупных особо важных для социально-экономического развития Российcкой Ферации проектов"

Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение  пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения"

801

0409

6330100

336653,5

585898,4

746670,7

476561,5

1657970,0

1501820,0

5305574

Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения"

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

801

0409

6330200 / 6330300

994458,8

847918,4

860712,9

891038,8

1100000

1100000

Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

801

0409

6340200

327336,5

331362

331362

331362

63436,8

63436,8

Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня"

Администрации МО

801

0409

6337202

738843,8

600002,2

485506,7

417279,7

0

0

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

158340,5

210186,7

181577,7

181577,7

181577,7

181577,7

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего

1191898

176289

504445,5

415000

2222400

2250000

в т.ч.:

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)

768840

176289

175235,2

415000

2222400

2250000

иные межбюджетные трансферты

423058

329210,3

__________________________________

* -  с учетом мероприятия по  содержанию ГКУ "Бурятрегионавтодор" по подпрограмме 4 Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.010.070 Энергетика, 090.070.010 Общие положения, 090.070.080 Дорожное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать