Основная информация
Дата опубликования: | 22 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU91000202001064 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года №370-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
А.О. Кузнецов
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 22.09.2020 №370-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 87 410 353,23637 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;
2020 год - 9 508 574,75524 тыс. рублей;
2021 год - 9 303 329,68000 тыс. рублей;
2022 год - 10 319 649,28000 тыс. рублей;
2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 16 927 721,12652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;
2020 год - 3 543 554,90000 тыс. рублей;
2021 год - 2 776 266,20000 тыс. рублей;
2022 год - 3 635 465,70000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 70 112 244,93499 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;
2020 год - 5 964 925,73418 тыс. рублей;
2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;
2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;
2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 7 069,04936 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;
2020 год - 94,12106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 465 812,24324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;
2020 год - 89 323,60000 тыс. рублей;
2021 год - 82 181,20000 тыс. рублей;
2022 год - 899 637,50000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;
2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;
2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;
2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 542 632,04324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год-34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;
2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;
2020 год - 59 895,00000 тыс. рублей;
2021 год - 48 831,90000 тыс. рублей;
2022 год - 50 997,10000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 60 374 473,92647 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;
2020 год - 6 853 647,03008 тыс. рублей;
2021 год - 6 685 675,15000 тыс. рублей;
2022 год - 6 868 326,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 15 793 751,21452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;
2020 год - 3 416 905,40000 тыс. рублей;
2021 год - 2 742 446,10000 тыс. рублей;
2022 год - 2 786 354,50000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 44 531 642,08645 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;
2020 год - 3 436 741,63008 тыс. рублей;
2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;
2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 449 366,70282 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;
2020 год - 30 382,89794 тыс. рублей;
2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,91200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 326 171,10946 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;
2020 год - 12 237,37688 тыс. рублей;
2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 703,68136 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 94,12106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 648 133,48428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;
2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;
2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 440 599,58428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;
2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;
2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 651,40674 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;
2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 188 072,03874 тыс. рублей, них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;
2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию)
3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 216,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;
2020 год - 390,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 10 291,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 796,11040 тыс. рублей;
2019 год - 365,88771 тыс. рублей;
2020 год - 390,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 157 699,19471 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;
2020 год - 2 403 028,84016 тыс. рублей;
2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;
2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 83 446,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;
2020 год - 79 169,50000 тыс. рублей;
2021 год - 470,80000 тыс. рублей;
2022 год - 470,80000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета-23 072 836,79471 тыс. рублей, из них по годам
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;
2020 год - 2 323 859,34016 тыс. рублей;
2021 год - 2 418 667,63000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.".
9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
ГРБС
Объем средств на реализацию Программы
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
87 410 353,23637
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 172 940,71172
9 508 574,75524
9 303 329,68000
10 319 649,28000
7 233 004,03365
7 353 302,13498
7 644 269,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 329 290,30947
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 172 940,71172
9 508 574,75524
9 303 329,68000
10 319 649,28000
7 217 971,22650
7 336 469,92648
7 625 637,89870
за счет средств федерального бюджета
16 927 721,12652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
1 935 082,50000
3 543 554,90000
2 776 266,20000
3 635 465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50 496,62550
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
15 032,80715
16 832,20850
18 631,60985
за счет средств краевого бюджета
70 112 244,93499
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 070 356,88582
5 964 925,73418
6 527 063,48000
6 684 183,58000
7 217 971,22650
7 336 469,92648
7 625 637,89870
за счет средств местных бюджетов
7 069,04936
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 615,02590
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 896,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
104 925,00000
16456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
1 465 812,24324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
80 435,60000
89 323,60000
82 181,20000
899 637,50000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 465 812,24324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
80 435,60000
89 323,60000
82 181,20000
899 637,50000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
922 817,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
848 640,40000
0,00000
0,00000
0,00000
812
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
815
103 594,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
29 417,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
542 632,04324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 861,00000
69 036,30000
59 895,00000
48 831,90000
50 997,10000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
483 911,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
63 070,00000
55 205,00000
45 381,90000
46 147,10000
49 720,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
11 759,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
550,00000
550,00000
550,00000
1 180,00000
1 350,00000
1 510,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
24 974,01000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 140,00000
900,00000
2 300,00000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
484 850,88824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
45 880,00000
45 725,00000
47 940,00000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
484 850,88824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
45 880,00000
45 725,00000
47 940,00000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
484 850,88824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
45 880,00000
45 725,00000
47 940,00000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
459 876,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 000,00000
43 740,00000
44 825,00000
45 640,00000
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
24 974,01000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 140,00000
900,00000
2 300,00000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
7 810,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 810,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 447,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
619,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
150,00000
120,00000
816
6 578,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
18 787,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
9 380,00000
370,00000
360,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 787,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
9 380,00000
370,00000
360,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
18 787,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
9 380,00000
370,00000
360,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
13 606,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
415,00000
9 230,00000
220,00000
210,00000
830,00000
830,00000
845,00000
816
5 181,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
150,00000
150,00000
150,00000
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
815
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1. РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
930 541,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18 054,30000
29 863,60000
33 686,20000
848 937,50000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
930 541,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18 054,30000
29 863,60000
33 686,20000
848 937,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
922 817,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
848 640,40000
0,00000
0,00000
0,00000
812
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
815
103 594,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
29 417,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
435,00000
336,90000
297,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
7 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
435,00000
336,90000
297,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
60 374 473,92647
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 442 561,14142
6 853 647,03008
6 685 675,15000
6 868 326,00000
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов
60 325 393,30097
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 442 561,14142
6 853 647,03008
6 685 675,15000
6 868 326,00000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
15 793 751,21452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
1 915 980,30000
3 416 905,40000
2 742 446,10000
2 786 354,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
49 080,62550
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
44 531 642,08645
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 526 580,84142
3 436 741,63008
3 943 229,05000
4 081 971,50000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
42 714 797,43950
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 349 580,84142
3 231 782,63008
3 730 081,05000
3 860 298,50000
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
1 816 844,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
204 959,00000
213 148,00000
221 673,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
9 619 137,45922
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 139 196,10000
1 119749,43600
1 285 441,00000
1 256 447,60000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 619 137,45922
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 139 196,10000
1 119749,43600
1 285 441,00000
1 256 447,60000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
7 188 603,85400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
933 719,60000
1 070 732,40000
1 040 435,20000
1 002 382,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 430 533,60522
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
205 476,50000
49 017,03600
245 005,80000
254 065,50000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
2 430 533,60522
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
205 476,50000
49 017,03600
245 005,80000
254 065,50000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
21 498 503,58744
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 794 268,54480
1 662 309,13308
2 021 816,90000
2 099 998,50000
2 250 258,90715
2 325 905,40850
2 401 545,90985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 449 422,96194
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 794 268,54480
1 662 309,13308
2 021 816,90000
2 099 998,50000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
32 005,92235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 117,20000
3 920,20000
3 995,20000
3 855,30000
0,00000
0,00000
0,00000
(планируемые объемы обязательств)
49 080,62550
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
21 417 417,03959
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 791 151,34480
1 658 388,93308
2 017 821,70000
2 096 143,20000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
21 417 417,03959
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 791 151,34480
1 658 388,93308
2 017 821,70000
2 096 143,20000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
5 960 854,22260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 960 854,22260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 957 741,43415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
5 957 741,43415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
16 073 354,19879
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 019 247,57520
1 745 109,41100
944 161,60000
978 898,40000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов
16 073 354,19879
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 019 247,57520
1 745 109,41100
944 161,60000
978 898,40000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
3 404 836,64972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,80000
188 616,30000
1 006 386,90000
215 459,40000
223 874,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 668 517,54907
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
830 631,27520
738 722,51100
728 702,20000
755 023,90000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
11 491 452,90212
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
653 631,27520
738 722,51100
728 702,20000
755 023,90000
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
1 177 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
1 042 121,19000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
166 082,90000
169 378,40000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 042 121,19000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
166 082,90000
169 378,40000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
75 258,80000
75 258,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
891 603,59000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
90 824,10000
94 119,60000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
891 603,59000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
90 824,10000
94 119,60000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.PI
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
6 180 503,26842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
912 178,06842
1 670 373,20000
1 755 175,80000
1 842 776,20000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 180 503,26842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
912 178,06842
1 670 373,20000
1 755 175,80000
1 842 776,20000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
5 014 674,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
790 527,20000
1 335 865,90000
1 407 297,50000
1 480 983,80000
0,00000
0,00000
0,00000
815
790 527,20000
1 335 865,90000
1 407 297,50000
1 480 983,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 165 828,86842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
121 650,86842
334 507,30000
347 878,30000
361 792,40000
0,00000
0,00000
0,00000
810
639 780,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
204 959,00000
213 148,00000
221 673,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
526 048,86842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
121 650,86842
129 548,30000
134 730,30000
140 119,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
449 366,70282
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
33 962,37315
30 382,89794
6 397,74685
4 097,74685
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
449 366,70282
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
33 962,37315
30 382,89794
6 397,74685
4 097,74685
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
119491,91200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
18 051,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
77 103,30000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
14 105,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
22 000,48400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
3 945,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
326 171,10946
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
27 841,31525
12 237,37688
6 397,74685
4 097,74685
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
12 579,22485
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
494,87810
1 007,07188
447,74685
447,74685
869,72000
904,51000
940,69000
814
46 896,50507
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 401,16842
800,00000
500,00000
500,00000
11 500,00000
11 500,00000
И 500,00000
815
65 504,40863
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
13 307,36873
6 770,30500
2 400,00000
2 200,00000
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
16 823,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
850,00000
400,00000
400,00000
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
3 604,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
250,00000
200,00000
200,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
46 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
128 117,49891
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 388,70000
2 210,00000
2 100,00000
0,00000
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
5 749,20000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
349,20000
350,00000
350,00000
350,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
3 703,68136
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
338 502,88656
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,21365
22 289,79865
21 710,99294
1 897,74685
2 147,74685
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
338 602,38796
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
22 289,79865
21 710,99294
1 897,74685
2 147,74685
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
97 946,92200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
14 105,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
77 103,30000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
14 105,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
236 951,78460
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
20 383,84075
7 511,07188
1 897,74685
2 147,74685
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
11 284,75085
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
494,87810
1 007,07188
447,74685
447,74685
869,72000
904,51000
940,69000
814
46 896,50507
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 401,16842
800,00000
500,00000
500,00000
11 500,00000
И 500,00000
11 500,00000
815
44 059,97268
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
10 737,19423
5 294,00000
750,00000
1 000,00000
3 965,23000
3 654,56000
2 600,00000
816
8 667,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
160,00000
0,00000
0,00000
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
3 604,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
250,00000
200,00000
200,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
46 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
75 542,38400
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 120,60000
0,00000
0,00000
0,00000
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
3 703,68136
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
3 545,78662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
579,42474
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
105 374,67416
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 354,20000
8 366,60000
4 100,00000
1 600,00000
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
105 374,67416
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 354,20000
8 366,60000
4 100,00000
1 600,00000
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
21 411,42000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
3 945,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
19 992,41200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4 215,10000
3 945,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
83 963,25416
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
7 139,10000
4 421,00000
4 100,00000
1 600,00000
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
16 801,36525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
2 251,80000
1171,00000
1 250,00000
850,00000
2 324,00000
2 115,00000
1 080,00000
816
8 156,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
690,00000
400,00000
400,00000
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
52 575,11491
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
2 210,00000
2 100,00000
0,00000
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
5 749,20000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
349,20000
350,00000
350,00000
350,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 067,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 067,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 067,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
484,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 322,28070
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 322,28070
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 188,71070
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 158,71070
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 648 133,48428
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
348 473,86004
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 648 133,48428
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
348 473,86004
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 440 599,58428
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
230 145,86004
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
812
384 906,32664
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
128 392,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 055 693,25764
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
101 753,30387
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 533,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
600 740,32664
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
246 720,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
600 740,32664
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
246 720,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
395 067,92664
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
128 392,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
384 906,32664
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
128 392,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
721 176,38413
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
721 176,38413
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
719 314,88413
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
719 314,88413
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861.50000
465.70000
535.90000
313.30000
546.60000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
250 646,62351
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
29 244,73769
16 604,44900
19 988,66600
18 687,06300
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250 646,62351
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
29 244,73769
16 604,44900
19 988,66600
18 687,06300
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
250 646,62351
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
29 244,73769
16 604,44900
19 988,66600
18 687,06300
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
250 646.62351
25 207.48400
17 050.07300
11 509.18000
25 762.59082
29 244.73769
16 604.44900
19 988.66600
18 687.06300
23 564.78000
28 395.47000
34 632.13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
5 275.15000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
589.58000
372.35000
240.00000
230.00000
844.50000
1 324.68000
686.60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 275,15000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
589,58000
372,35000
240,00000
230,00000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 275,15000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
589,58000
372,35000
240,00000
230,00000
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
5 275.15000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
589.58000
372.35000
240.00000
230.00000
844.50000
1 324.68000
686.60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.7.
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Всего
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
815
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
199 651,40674
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
51 103,85232
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
18 187,31000
19 044,79000
19 194,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
199 651,40674
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
51 103,85232
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
18 187,31000
19 044,79000
19 194,85000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
188 072,03874
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
47 738,48432
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
18 187,31000
19 044,79000
19 194,85000
813
17 549,35526
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
759,22190
816,58706
752,25315
752,25315
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
46 334,43647
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
26 983,39592
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
816
5 806,24275
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
356,24275
450,00000
450,00000
450,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
86 373,35426
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
16 893,72375
2 600,00000
2 400,00000
2 400,00000
5 300,00000
5 518,00000
5 011,00000
847
28 962,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
859
3 045,90000
845,90000
800,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 365,36800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 365,36800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере
Всего
180 186,35523
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
45 013,51932
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
16 087,31000
16 854,79000
17 644,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
180 186,35523
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
45 013,51932
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
16 087,31000
16 854,79000
17 644,85000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
168 904,62023
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
41 945,78432
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
16 087,31000
16 854,79000
17 644,85000
813
17 549,35526
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
759,22190
816,58706
752,25315
752,25315
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
46 334,43647
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
26 983,39592
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
816
5 806,24275
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
356,24275
450,00000
450,00000
450,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
67 205,93575
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 101,02375
2 600,00000
2 400,00000
2 400,00000
3 200,00000
3 328,00000
3 461,00000
847
28 962,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
859
3 045,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
845,90000
800,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих (волонтерства) в социальной сфере
Всего
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
742,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
742,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206 00000
742,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450 00000
846
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
742 70000
0 00000
0 00000
0 00000
1 340,00000
1 400 00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Обучение социально ориентированных некоммерческих организации как поставщиков услуг в социальной сфере
9 360,58300
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 347,63300
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов
9 360,58300
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 347,63300
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 062,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
846
9 062,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
115 216,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 924,18771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
115 216,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 924,18771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 291,27811
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
365,88771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
9441,27811
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
365,88771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
104 925,00000
16456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
90 840,90000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
56 573,59100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
131 491,30000
16456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
60 374,10000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
815
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 237 13100
249.68600
300 35900
264.15000
273.93600
169 50000
249.50000
260.00000
260.00000
470.00000
370.00000
370.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 237,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
169,50000
249,50000
260,00000
260,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 237,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
169,50000
249,50000
260,00000
260,00000
470,00000
370,00000
370,00000
815
3 237,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
169,50000
249,50000
260,00000
260,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
23 157 699,19471
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 170 479,69708
2 403 028,84016
2 419 138,43000
2 440 701,08000
2 168 269,97723
2 098 455,56684
2 215 809,84870
Всего без учета планируемых объемов
23 156 283,19471
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 170 479,69708
2 403 028,84016
2 419 138,43000
2 440 701,08000
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
83 446,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
1 831,50000
79 169,50000
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 416,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
815
23 072 836,79471
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 168 648,19708
2 323 859,34016
2 418 667,63000
2 440 230,28000
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
21 581 235,80018
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 029 259,95800
2 181 387,02891
2 277 636,08000
2 298 893,08000
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов
21 581 235,80018
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 029 259,95800
2 181 387,02891
2 277 636,08000
2 298 893,08000
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
78 698,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 698,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
21 581 235,80018
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 029 259,95800
2 181 387,02891
2 277 636,08000
2 298 893,08000
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
72 920,43650
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
6 252,89250
7 349,68000
7 648,25000
7 953,90000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
Всего без учета планируемых объемов
72 920,43650
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
6 252,89250
7 349,68000
7 648,25000
7 953,90000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
72 920,43650
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
6 252,89250
7 349,68000
7 648,25000
7 953,90000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
867 851,54903
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
88 220,25458
82 403,63125
82 605,30000
82 605,30000
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов
866 467,54903
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
86 836,25458
82 403,63125
82 605,30000
82 605,30000
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
1 384,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 384,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
866 467,54903
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
86 836,25458
82 403,63125
82 605,30000
82 605,30000
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального
Всего
3 971,02800
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
496,76200
460,00000
300,00000
300,00000
335,00000
335,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 971,02800
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
496,76200
460,00000
300,00000
300,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
населения в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
815
3 971,02800
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
496,76200
460,00000
300,00000
300,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
367 724,68100
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
28 389,19000
31 679,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов
367 724,68100
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
28 389,19000
31 679,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
367 724,68100
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
28 389,19000
31 679,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
4 779,70000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
470,80000
472,00000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 363,70000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
3 363,70000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 416,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
180 517,30000
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
17 413,14000
20 580,00000
20 101,00000
20 101,00000
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
180 517,30000
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
17 413,14000
20 580,00000
20 101,00000
20 101,00000
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
180 517,30000
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
17 413,14000
20 580,00000
20 101,00000
20 101,00000
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года №370-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
А.О. Кузнецов
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 22.09.2020 №370-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 87 410 353,23637 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;
2020 год - 9 508 574,75524 тыс. рублей;
2021 год - 9 303 329,68000 тыс. рублей;
2022 год - 10 319 649,28000 тыс. рублей;
2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 16 927 721,12652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;
2020 год - 3 543 554,90000 тыс. рублей;
2021 год - 2 776 266,20000 тыс. рублей;
2022 год - 3 635 465,70000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 70 112 244,93499 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;
2020 год - 5 964 925,73418 тыс. рублей;
2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;
2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;
2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 7 069,04936 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;
2020 год - 94,12106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 465 812,24324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;
2020 год - 89 323,60000 тыс. рублей;
2021 год - 82 181,20000 тыс. рублей;
2022 год - 899 637,50000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;
2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;
2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;
2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 542 632,04324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год-34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;
2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;
2020 год - 59 895,00000 тыс. рублей;
2021 год - 48 831,90000 тыс. рублей;
2022 год - 50 997,10000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 60 374 473,92647 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;
2020 год - 6 853 647,03008 тыс. рублей;
2021 год - 6 685 675,15000 тыс. рублей;
2022 год - 6 868 326,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 15 793 751,21452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;
2020 год - 3 416 905,40000 тыс. рублей;
2021 год - 2 742 446,10000 тыс. рублей;
2022 год - 2 786 354,50000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 44 531 642,08645 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;
2020 год - 3 436 741,63008 тыс. рублей;
2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;
2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 449 366,70282 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;
2020 год - 30 382,89794 тыс. рублей;
2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,91200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 326 171,10946 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;
2020 год - 12 237,37688 тыс. рублей;
2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 703,68136 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 94,12106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 648 133,48428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;
2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;
2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 440 599,58428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;
2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;
2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 651,40674 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;
2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 188 072,03874 тыс. рублей, них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;
2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию)
3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 216,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;
2020 год - 390,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 10 291,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 796,11040 тыс. рублей;
2019 год - 365,88771 тыс. рублей;
2020 год - 390,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 157 699,19471 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;
2020 год - 2 403 028,84016 тыс. рублей;
2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;
2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 83 446,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;
2020 год - 79 169,50000 тыс. рублей;
2021 год - 470,80000 тыс. рублей;
2022 год - 470,80000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета-23 072 836,79471 тыс. рублей, из них по годам
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;
2020 год - 2 323 859,34016 тыс. рублей;
2021 год - 2 418 667,63000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.".
9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
ГРБС
Объем средств на реализацию Программы
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
87 410 353,23637
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 172 940,71172
9 508 574,75524
9 303 329,68000
10 319 649,28000
7 233 004,03365
7 353 302,13498
7 644 269,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 329 290,30947
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 172 940,71172
9 508 574,75524
9 303 329,68000
10 319 649,28000
7 217 971,22650
7 336 469,92648
7 625 637,89870
за счет средств федерального бюджета
16 927 721,12652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
1 935 082,50000
3 543 554,90000
2 776 266,20000
3 635 465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50 496,62550
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
15 032,80715
16 832,20850
18 631,60985
за счет средств краевого бюджета
70 112 244,93499
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 070 356,88582
5 964 925,73418
6 527 063,48000
6 684 183,58000
7 217 971,22650
7 336 469,92648
7 625 637,89870
за счет средств местных бюджетов
7 069,04936
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 615,02590
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 896,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
104 925,00000
16456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
1 465 812,24324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
80 435,60000
89 323,60000
82 181,20000
899 637,50000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 465 812,24324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
80 435,60000
89 323,60000
82 181,20000
899 637,50000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
922 817,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
848 640,40000
0,00000
0,00000
0,00000
812
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
815
103 594,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
29 417,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
542 632,04324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 861,00000
69 036,30000
59 895,00000
48 831,90000
50 997,10000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
483 911,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
63 070,00000
55 205,00000
45 381,90000
46 147,10000
49 720,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
11 759,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
550,00000
550,00000
550,00000
1 180,00000
1 350,00000
1 510,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
24 974,01000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 140,00000
900,00000
2 300,00000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
484 850,88824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
45 880,00000
45 725,00000
47 940,00000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
484 850,88824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
45 880,00000
45 725,00000
47 940,00000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
484 850,88824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
45 880,00000
45 725,00000
47 940,00000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
459 876,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 000,00000
43 740,00000
44 825,00000
45 640,00000
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
24 974,01000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
2 140,00000
900,00000
2 300,00000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
7 810,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 810,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 447,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
619,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
150,00000
120,00000
816
6 578,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
400,00000
400,00000
400,00000
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
18 787,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
9 380,00000
370,00000
360,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 787,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
9 380,00000
370,00000
360,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
18 787,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
9 380,00000
370,00000
360,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
13 606,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
415,00000
9 230,00000
220,00000
210,00000
830,00000
830,00000
845,00000
816
5 181,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
150,00000
150,00000
150,00000
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
815
2 085,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1. РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
930 541,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18 054,30000
29 863,60000
33 686,20000
848 937,50000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
930 541,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18 054,30000
29 863,60000
33 686,20000
848 937,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
922 817,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
848 640,40000
0,00000
0,00000
0,00000
812
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
819 222,90000
0,00000
0,00000
0,00000
815
103 594,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 399,30000
29 428,60000
33 349,30000
29 417,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
435,00000
336,90000
297,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
7 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
435,00000
336,90000
297,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
60 374 473,92647
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 442 561,14142
6 853 647,03008
6 685 675,15000
6 868 326,00000
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов
60 325 393,30097
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 442 561,14142
6 853 647,03008
6 685 675,15000
6 868 326,00000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
15 793 751,21452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
1 915 980,30000
3 416 905,40000
2 742 446,10000
2 786 354,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
49 080,62550
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
44 531 642,08645
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 526 580,84142
3 436 741,63008
3 943 229,05000
4 081 971,50000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
42 714 797,43950
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 349 580,84142
3 231 782,63008
3 730 081,05000
3 860 298,50000
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
1 816 844,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
204 959,00000
213 148,00000
221 673,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
9 619 137,45922
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 139 196,10000
1 119749,43600
1 285 441,00000
1 256 447,60000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 619 137,45922
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 139 196,10000
1 119749,43600
1 285 441,00000
1 256 447,60000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
7 188 603,85400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
933 719,60000
1 070 732,40000
1 040 435,20000
1 002 382,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 430 533,60522
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
205 476,50000
49 017,03600
245 005,80000
254 065,50000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
2 430 533,60522
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
205 476,50000
49 017,03600
245 005,80000
254 065,50000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
21 498 503,58744
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 794 268,54480
1 662 309,13308
2 021 816,90000
2 099 998,50000
2 250 258,90715
2 325 905,40850
2 401 545,90985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 449 422,96194
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 794 268,54480
1 662 309,13308
2 021 816,90000
2 099 998,50000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
32 005,92235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 117,20000
3 920,20000
3 995,20000
3 855,30000
0,00000
0,00000
0,00000
(планируемые объемы обязательств)
49 080,62550
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
21 417 417,03959
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 791 151,34480
1 658 388,93308
2 017 821,70000
2 096 143,20000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
21 417 417,03959
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 791 151,34480
1 658 388,93308
2 017 821,70000
2 096 143,20000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
5 960 854,22260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 960 854,22260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 957 741,43415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
5 957 741,43415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
493 804,85300
519 519,25000
512 996,95000
520 826,90000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
16 073 354,19879
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 019 247,57520
1 745 109,41100
944 161,60000
978 898,40000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов
16 073 354,19879
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 019 247,57520
1 745 109,41100
944 161,60000
978 898,40000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
3 404 836,64972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,80000
188 616,30000
1 006 386,90000
215 459,40000
223 874,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 668 517,54907
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
830 631,27520
738 722,51100
728 702,20000
755 023,90000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
11 491 452,90212
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
653 631,27520
738 722,51100
728 702,20000
755 023,90000
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
1 177 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
1 042 121,19000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
166 082,90000
169 378,40000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 042 121,19000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
166 082,90000
169 378,40000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
75 258,80000
75 258,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
891 603,59000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
90 824,10000
94 119,60000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
891 603,59000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
136 586,60000
90 824,10000
94 119,60000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.PI
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
6 180 503,26842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
912 178,06842
1 670 373,20000
1 755 175,80000
1 842 776,20000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 180 503,26842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
912 178,06842
1 670 373,20000
1 755 175,80000
1 842 776,20000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
5 014 674,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
790 527,20000
1 335 865,90000
1 407 297,50000
1 480 983,80000
0,00000
0,00000
0,00000
815
790 527,20000
1 335 865,90000
1 407 297,50000
1 480 983,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 165 828,86842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
121 650,86842
334 507,30000
347 878,30000
361 792,40000
0,00000
0,00000
0,00000
810
639 780,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
204 959,00000
213 148,00000
221 673,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
526 048,86842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
121 650,86842
129 548,30000
134 730,30000
140 119,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
449 366,70282
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
33 962,37315
30 382,89794
6 397,74685
4 097,74685
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
449 366,70282
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
33 962,37315
30 382,89794
6 397,74685
4 097,74685
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
119491,91200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
18 051,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
77 103,30000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
14 105,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
22 000,48400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
3 945,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
326 171,10946
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
27 841,31525
12 237,37688
6 397,74685
4 097,74685
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
12 579,22485
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
494,87810
1 007,07188
447,74685
447,74685
869,72000
904,51000
940,69000
814
46 896,50507
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 401,16842
800,00000
500,00000
500,00000
11 500,00000
11 500,00000
И 500,00000
815
65 504,40863
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
13 307,36873
6 770,30500
2 400,00000
2 200,00000
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
16 823,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
850,00000
400,00000
400,00000
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
3 604,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
250,00000
200,00000
200,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
46 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
128 117,49891
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 388,70000
2 210,00000
2 100,00000
0,00000
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
5 749,20000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
349,20000
350,00000
350,00000
350,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
3 703,68136
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
338 502,88656
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,21365
22 289,79865
21 710,99294
1 897,74685
2 147,74685
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
338 602,38796
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
22 289,79865
21 710,99294
1 897,74685
2 147,74685
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
97 946,92200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
14 105,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
77 103,30000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
14 105,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
236 951,78460
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
20 383,84075
7 511,07188
1 897,74685
2 147,74685
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
11 284,75085
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
494,87810
1 007,07188
447,74685
447,74685
869,72000
904,51000
940,69000
814
46 896,50507
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 401,16842
800,00000
500,00000
500,00000
11 500,00000
И 500,00000
11 500,00000
815
44 059,97268
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
10 737,19423
5 294,00000
750,00000
1 000,00000
3 965,23000
3 654,56000
2 600,00000
816
8 667,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
160,00000
0,00000
0,00000
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
3 604,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
250,00000
200,00000
200,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
46 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
75 542,38400
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 120,60000
0,00000
0,00000
0,00000
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
3 703,68136
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
3 545,78662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
94,12106
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
579,42474
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
105 374,67416
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 354,20000
8 366,60000
4 100,00000
1 600,00000
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
105 374,67416
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 354,20000
8 366,60000
4 100,00000
1 600,00000
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
21 411,42000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
3 945,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
19 992,41200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4 215,10000
3 945,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
83 963,25416
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
7 139,10000
4 421,00000
4 100,00000
1 600,00000
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
16 801,36525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
2 251,80000
1171,00000
1 250,00000
850,00000
2 324,00000
2 115,00000
1 080,00000
816
8 156,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
690,00000
400,00000
400,00000
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
52 575,11491
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
2 210,00000
2 100,00000
0,00000
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
5 749,20000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
349,20000
350,00000
350,00000
350,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 067,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 067,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 067,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
484,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 322,28070
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 322,28070
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 188,71070
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 158,71070
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
305,30500
400,00000
350,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 648 133,48428
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
348 473,86004
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 648 133,48428
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
348 473,86004
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 440 599,58428
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
230 145,86004
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
812
384 906,32664
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
128 392,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 055 693,25764
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
101 753,30387
126 135,80000
104 299,90000
101 249,70000
95 584,06000
102 925,10000
110 695,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 533,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
600 740,32664
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
246 720,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
600 740,32664
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
246 720,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
395 067,92664
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
128 392,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
384 906,32664
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
128 392,55617
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
721 176,38413
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
721 176,38413
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
719 314,88413
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
719 314,88413
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
71 918,98618
80 029,00100
74 071,23400
74 717,63700
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861.50000
465.70000
535.90000
313.30000
546.60000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
250 646,62351
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
29 244,73769
16 604,44900
19 988,66600
18 687,06300
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250 646,62351
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
29 244,73769
16 604,44900
19 988,66600
18 687,06300
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
250 646,62351
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
29 244,73769
16 604,44900
19 988,66600
18 687,06300
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
250 646.62351
25 207.48400
17 050.07300
11 509.18000
25 762.59082
29 244.73769
16 604.44900
19 988.66600
18 687.06300
23 564.78000
28 395.47000
34 632.13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
5 275.15000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
589.58000
372.35000
240.00000
230.00000
844.50000
1 324.68000
686.60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 275,15000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
589,58000
372,35000
240,00000
230,00000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 275,15000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
589,58000
372,35000
240,00000
230,00000
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
5 275.15000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
589.58000
372.35000
240.00000
230.00000
844.50000
1 324.68000
686.60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.7.
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Всего
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
815
70 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 130,00000
10 000,00000
7 615,00000
7 750,00000
7 880,00000
7 920,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
199 651,40674
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
51 103,85232
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
18 187,31000
19 044,79000
19 194,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
199 651,40674
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
51 103,85232
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
18 187,31000
19 044,79000
19 194,85000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
188 072,03874
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
47 738,48432
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
18 187,31000
19 044,79000
19 194,85000
813
17 549,35526
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
759,22190
816,58706
752,25315
752,25315
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
46 334,43647
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
26 983,39592
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
816
5 806,24275
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
356,24275
450,00000
450,00000
450,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
86 373,35426
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
16 893,72375
2 600,00000
2 400,00000
2 400,00000
5 300,00000
5 518,00000
5 011,00000
847
28 962,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
859
3 045,90000
845,90000
800,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 365,36800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 365,36800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере
Всего
180 186,35523
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
45 013,51932
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
16 087,31000
16 854,79000
17 644,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
180 186,35523
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
45 013,51932
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
16 087,31000
16 854,79000
17 644,85000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
168 904,62023
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
41 945,78432
5 666,58706
5 302,25315
5 302,25315
16 087,31000
16 854,79000
17 644,85000
813
17 549,35526
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
759,22190
816,58706
752,25315
752,25315
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
46 334,43647
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
26 983,39592
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
816
5 806,24275
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
356,24275
450,00000
450,00000
450,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
67 205,93575
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 101,02375
2 600,00000
2 400,00000
2 400,00000
3 200,00000
3 328,00000
3 461,00000
847
28 962,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
859
3 045,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
845,90000
800,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 067,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих (волонтерства) в социальной сфере
Всего
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
742,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
742,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206 00000
742,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450 00000
846
10 104,46851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
742 70000
0 00000
0 00000
0 00000
1 340,00000
1 400 00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Обучение социально ориентированных некоммерческих организации как поставщиков услуг в социальной сфере
9 360,58300
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 347,63300
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов
9 360,58300
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 347,63300
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 062,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
846
9 062,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
297,63300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
115 216,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 924,18771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
115 216,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 924,18771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 291,27811
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
365,88771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
9441,27811
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
365,88771
390,00000
335,00000
335,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
104 925,00000
16456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
90 840,90000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 445,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
123,00000
68,00000
68,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
56 573,59100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
131 491,30000
16456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
60 374,10000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
815
501,17400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
7,00000
17,50000
7,00000
7,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 237 13100
249.68600
300 35900
264.15000
273.93600
169 50000
249.50000
260.00000
260.00000
470.00000
370.00000
370.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 237,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
169,50000
249,50000
260,00000
260,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 237,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
169,50000
249,50000
260,00000
260,00000
470,00000
370,00000
370,00000
815
3 237,13100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
169,50000
249,50000
260,00000
260,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
23 157 699,19471
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 170 479,69708
2 403 028,84016
2 419 138,43000
2 440 701,08000
2 168 269,97723
2 098 455,56684
2 215 809,84870
Всего без учета планируемых объемов
23 156 283,19471
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 170 479,69708
2 403 028,84016
2 419 138,43000
2 440 701,08000
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
83 446,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
1 831,50000
79 169,50000
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 416,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
815
23 072 836,79471
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 168 648,19708
2 323 859,34016
2 418 667,63000
2 440 230,28000
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
21 581 235,80018
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 029 259,95800
2 181 387,02891
2 277 636,08000
2 298 893,08000
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов
21 581 235,80018
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 029 259,95800
2 181 387,02891
2 277 636,08000
2 298 893,08000
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
78 698,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 698,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
21 581 235,80018
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 029 259,95800
2 181 387,02891
2 277 636,08000
2 298 893,08000
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
72 920,43650
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
6 252,89250
7 349,68000
7 648,25000
7 953,90000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
Всего без учета планируемых объемов
72 920,43650
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
6 252,89250
7 349,68000
7 648,25000
7 953,90000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
72 920,43650
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
6 252,89250
7 349,68000
7 648,25000
7 953,90000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
867 851,54903
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
88 220,25458
82 403,63125
82 605,30000
82 605,30000
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов
866 467,54903
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
86 836,25458
82 403,63125
82 605,30000
82 605,30000
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
1 384,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 384,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
866 467,54903
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
86 836,25458
82 403,63125
82 605,30000
82 605,30000
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального
Всего
3 971,02800
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
496,76200
460,00000
300,00000
300,00000
335,00000
335,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 971,02800
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
496,76200
460,00000
300,00000
300,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
населения в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
815
3 971,02800
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
496,76200
460,00000
300,00000
300,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
367 724,68100
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
28 389,19000
31 679,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов
367 724,68100
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
28 389,19000
31 679,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
367 724,68100
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
28 389,19000
31 679,00000
30 377,00000
30 377,00000
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
4 779,70000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
470,80000
472,00000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 363,70000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
3 363,70000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
470,80000
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 416,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
180 517,30000
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
17 413,14000
20 580,00000
20 101,00000
20 101,00000
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
180 517,30000
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
17 413,14000
20 580,00000
20 101,00000
20 101,00000
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
180 517,30000
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
17 413,14000
20 580,00000
20 101,00000
20 101,00000
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 07.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: