Основная информация

Дата опубликования: 22 сентября 2020г.
Номер документа: RU91000202001064
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года №370-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства –

Первого вице-губернатора Камчатского края

А.О. Кузнецов

Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 22.09.2020 №370-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 87 410 353,23637 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;

2020 год - 9 508 574,75524 тыс. рублей;

2021 год - 9 303 329,68000 тыс. рублей;

2022 год - 10 319 649,28000 тыс. рублей;

2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 16 927 721,12652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;

2020 год - 3 543 554,90000 тыс. рублей;

2021 год - 2 776 266,20000 тыс. рублей;

2022 год - 3 635 465,70000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 112 244,93499 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;

2020 год - 5 964 925,73418 тыс. рублей;

2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;

2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;

2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 7 069,04936 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;

2020 год - 94,12106 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 465 812,24324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 89 323,60000 тыс. рублей;

2021 год - 82 181,20000 тыс. рублей;

2022 год - 899 637,50000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;

2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;

2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 542 632,04324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год-34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 59 895,00000 тыс. рублей;

2021 год - 48 831,90000 тыс. рублей;

2022 год - 50 997,10000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 60 374 473,92647 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;

2020 год - 6 853 647,03008 тыс. рублей;

2021 год - 6 685 675,15000 тыс. рублей;

2022 год - 6 868 326,00000 тыс. рублей;

2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 15 793 751,21452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;

2020 год - 3 416 905,40000 тыс. рублей;

2021 год - 2 742 446,10000 тыс. рублей;

2022 год - 2 786 354,50000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 44 531 642,08645 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;

2020 год - 3 436 741,63008 тыс. рублей;

2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;

2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;

2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 449 366,70282 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;

2020 год - 30 382,89794 тыс. рублей;

2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;

2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,91200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 326 171,10946 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;

2020 год - 12 237,37688 тыс. рублей;

2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;

2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 703,68136 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 94,12106 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 648 133,48428 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;

2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;

2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;

2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;

2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 440 599,58428 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;

2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;

2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;

2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;

2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 651,40674 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;

2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;

2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;

2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;

2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;

2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;

2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 188 072,03874 тыс. рублей, них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;

2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;

2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;

2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей

2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;

2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;

2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию)

3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 216,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;

2020 год - 390,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 335,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 10 291,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 796,11040 тыс. рублей;

2019 год - 365,88771 тыс. рублей;

2020 год - 390,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 335,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 157 699,19471 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;

2020 год - 2 403 028,84016 тыс. рублей;

2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;

2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;

2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 83 446,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;

2020 год - 79 169,50000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 470,80000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета-23 072 836,79471 тыс. рублей, из них по годам

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;

2020 год - 2 323 859,34016 тыс. рублей;

2021 год - 2 418 667,63000 тыс. рублей;

2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.".

9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

N

п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС

Объем средств на реализацию Программы

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

87 410 353,23637

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

9 508 574,75524

9 303 329,68000

10 319 649,28000

7 233 004,03365

7 353 302,13498

7 644 269,50855

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 329 290,30947

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 172 940,71172

9 508 574,75524

9 303 329,68000

10 319 649,28000

7 217 971,22650

7 336 469,92648

7 625 637,89870

за счет средств федерального бюджета

16 927 721,12652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 935 082,50000

3 543 554,90000

2 776 266,20000

3 635 465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50 496,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 032,80715

16 832,20850

18 631,60985

за счет средств краевого бюджета

70 112 244,93499

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 070 356,88582

5 964 925,73418

6 527 063,48000

6 684 183,58000

7 217 971,22650

7 336 469,92648

7 625 637,89870

за счет средств местных бюджетов

7 069,04936

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 615,02590

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

1 465 812,24324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

89 323,60000

82 181,20000

899 637,50000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 465 812,24324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

89 323,60000

82 181,20000

899 637,50000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

за счет средств федерального бюджета

922 817,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

848 640,40000

0,00000

0,00000

0,00000

812

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

103 594,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

29 417,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

542 632,04324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

59 895,00000

48 831,90000

50 997,10000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

483 911,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

55 205,00000

45 381,90000

46 147,10000

49 720,00000

50 680,00000

51 691,00000

816

11 759,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

550,00000

550,00000

550,00000

1 180,00000

1 350,00000

1 510,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

24 974,01000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

900,00000

2 300,00000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

815

459 876,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

43 740,00000

44 825,00000

45 640,00000

48 635,00000

49 655,00000

50 676,00000

847

24 974,01000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

900,00000

2 300,00000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

7 810,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 810,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 447,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

619,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

150,00000

120,00000

816

6 578,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

750,00000

850,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

815

13 606,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

9 230,00000

220,00000

210,00000

830,00000

830,00000

845,00000

816

5 181,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

150,00000

150,00000

430,00000

500,00000

510,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

815

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1. РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

930 541,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

33 686,20000

848 937,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

930 541,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

33 686,20000

848 937,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

922 817,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

848 640,40000

0,00000

0,00000

0,00000

812

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

103 594,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

29 417,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

336,90000

297,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

7 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

336,90000

297,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

60 374 473,92647

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 853 647,03008

6 685 675,15000

6 868 326,00000

4 819 946,28715

4 999 647,22850

5 181 855,72985

Всего без учета планируемых объемов

60 325 393,30097

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 853 647,03008

6 685 675,15000

6 868 326,00000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

за счет средств федерального бюджета

815

15 793 751,21452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

3 416 905,40000

2 742 446,10000

2 786 354,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

49 080,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

44 531 642,08645

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 526 580,84142

3 436 741,63008

3 943 229,05000

4 081 971,50000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

815

42 714 797,43950

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 349 580,84142

3 231 782,63008

3 730 081,05000

3 860 298,50000

4 660 385,48000

4 838 287,02000

5 018 696,12000

810

1 816 844,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

204 959,00000

213 148,00000

221 673,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

9 619 137,45922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 119749,43600

1 285 441,00000

1 256 447,60000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 619 137,45922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 119749,43600

1 285 441,00000

1 256 447,60000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств федерального бюджета

815

7 188 603,85400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

1 070 732,40000

1 040 435,20000

1 002 382,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 430 533,60522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

49 017,03600

245 005,80000

254 065,50000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

815

2 430 533,60522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

49 017,03600

245 005,80000

254 065,50000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

21 498 503,58744

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 662 309,13308

2 021 816,90000

2 099 998,50000

2 250 258,90715

2 325 905,40850

2 401 545,90985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 449 422,96194

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 662 309,13308

2 021 816,90000

2 099 998,50000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств федерального бюджета

32 005,92235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

3 920,20000

3 995,20000

3 855,30000

0,00000

0,00000

0,00000

(планируемые объемы обязательств)

49 080,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

21 417 417,03959

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 658 388,93308

2 017 821,70000

2 096 143,20000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

815

21 417 417,03959

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 658 388,93308

2 017 821,70000

2 096 143,20000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

5 960 854,22260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 960 854,22260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 957 741,43415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

815

5 957 741,43415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

16 073 354,19879

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 019 247,57520

1 745 109,41100

944 161,60000

978 898,40000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

Всего без учета планируемых объемов

16 073 354,19879

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 019 247,57520

1 745 109,41100

944 161,60000

978 898,40000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

за счет средств федерального бюджета

815

3 404 836,64972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,80000

188 616,30000

1 006 386,90000

215 459,40000

223 874,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

12 668 517,54907

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 138 022,10000

830 631,27520

738 722,51100

728 702,20000

755 023,90000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

815

11 491 452,90212

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

993 022,10000

653 631,27520

738 722,51100

728 702,20000

755 023,90000

1 525 133,10000

1 615 590,60000

1 706 048,10000

810

1 177 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

1 042 121,19000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

166 082,90000

169 378,40000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 042 121,19000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

166 082,90000

169 378,40000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

75 258,80000

75 258,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

891 603,59000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

90 824,10000

94 119,60000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

815

891 603,59000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

90 824,10000

94 119,60000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.PI

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

6 180 503,26842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

912 178,06842

1 670 373,20000

1 755 175,80000

1 842 776,20000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 180 503,26842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

912 178,06842

1 670 373,20000

1 755 175,80000

1 842 776,20000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

5 014 674,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

790 527,20000

1 335 865,90000

1 407 297,50000

1 480 983,80000

0,00000

0,00000

0,00000

815

790 527,20000

1 335 865,90000

1 407 297,50000

1 480 983,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 165 828,86842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121 650,86842

334 507,30000

347 878,30000

361 792,40000

0,00000

0,00000

0,00000

810

639 780,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

204 959,00000

213 148,00000

221 673,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

526 048,86842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121 650,86842

129 548,30000

134 730,30000

140 119,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

449 366,70282

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

33 962,37315

30 382,89794

6 397,74685

4 097,74685

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

449 366,70282

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

33 962,37315

30 382,89794

6 397,74685

4 097,74685

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

за счет средств федерального бюджета

119491,91200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

5 871,40000

18 051,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

77 103,30000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

14 105,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

22 000,48400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

4 215,10000

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

326 171,10946

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

24 302,58010

27 841,31525

12 237,37688

6 397,74685

4 097,74685

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

813

12 579,22485

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

494,87810

1 007,07188

447,74685

447,74685

869,72000

904,51000

940,69000

814

46 896,50507

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 401,16842

800,00000

500,00000

500,00000

11 500,00000

11 500,00000

И 500,00000

815

65 504,40863

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

7 354,40345

13 307,36873

6 770,30500

2 400,00000

2 200,00000

6 809,23000

6 264,56000

4 170,00000

816

16 823,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

850,00000

400,00000

400,00000

1 950,00000

2 350,00000

2 700,00000

829

3 604,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

250,00000

200,00000

200,00000

480,00000

430,00000

450,00000

833

46 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

128 117,49891

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

5 388,70000

2 210,00000

2 100,00000

0,00000

40 393,06927

42 008,77964

24 272,90000

850

5 749,20000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

349,20000

350,00000

350,00000

350,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

3 703,68136

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

338 502,88656

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 226,21365

22 289,79865

21 710,99294

1 897,74685

2 147,74685

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

338 602,38796

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

22 289,79865

21 710,99294

1 897,74685

2 147,74685

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

за счет средств федерального бюджета

97 946,92200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

1 656,30000

14 105,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

77 103,30000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

14 105,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

236 951,78460

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

19 596,86365

20 383,84075

7 511,07188

1 897,74685

2 147,74685

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

813

11 284,75085

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

494,87810

1 007,07188

447,74685

447,74685

869,72000

904,51000

940,69000

814

46 896,50507

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 401,16842

800,00000

500,00000

500,00000

11 500,00000

И 500,00000

11 500,00000

815

44 059,97268

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

5 813,68700

10 737,19423

5 294,00000

750,00000

1 000,00000

3 965,23000

3 654,56000

2 600,00000

816

8 667,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

430,00000

160,00000

0,00000

0,00000

1 300,00000

1 500,00000

1 700,00000

829

3 604,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

250,00000

200,00000

200,00000

480,00000

430,00000

450,00000

833

46 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

75 542,38400

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

1 120,60000

0,00000

0,00000

0,00000

28 551,41000

29 693,47400

11 464,90000

за счет средств местных бюджетов

3 703,68136

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

3 545,78662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

91,76316

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

579,42474

0,00000

0,00000

0,00000

421,53000

157,89474

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

105 374,67416

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 354,20000

8 366,60000

4 100,00000

1 600,00000

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

105 374,67416

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 354,20000

8 366,60000

4 100,00000

1 600,00000

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

за счет средств федерального бюджета

21 411,42000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

4 215,10000

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

19 992,41200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

4 215,10000

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

83 963,25416

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 376,55325

7 139,10000

4 421,00000

4 100,00000

1 600,00000

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

16 801,36525

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 211,55325

2 251,80000

1171,00000

1 250,00000

850,00000

2 324,00000

2 115,00000

1 080,00000

816

8 156,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

270,00000

690,00000

400,00000

400,00000

650,00000

850,00000

1 000,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

52 575,11491

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

4 268,10000

2 210,00000

2 100,00000

0,00000

11 841,65927

12 315,30564

12 808,00000

850

5 749,20000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

349,20000

350,00000

350,00000

350,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 067,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 067,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 067,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

484,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4 322,28070

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 322,28070

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 188,71070

530,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 158,71070

500,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 648 133,48428

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

348 473,86004

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 648 133,48428

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

348 473,86004

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 440 599,58428

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

312 830,62517

230 145,86004

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

812

384 906,32664

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 055 693,25764

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

93 555,22417

101 753,30387

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 533,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

600 740,32664

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

246 720,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

600 740,32664

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

246 720,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

395 067,92664

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

384 906,32664

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

721 176,38413

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

721 176,38413

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

719 314,88413

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

815

719 314,88413

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861.50000

465.70000

535.90000

313.30000

546.60000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

250 646,62351

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

16 604,44900

19 988,66600

18 687,06300

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

250 646,62351

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

16 604,44900

19 988,66600

18 687,06300

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

250 646,62351

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

16 604,44900

19 988,66600

18 687,06300

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

815

250 646.62351

25 207.48400

17 050.07300

11 509.18000

25 762.59082

29 244.73769

16 604.44900

19 988.66600

18 687.06300

23 564.78000

28 395.47000

34 632.13000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

5 275.15000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

589.58000

372.35000

240.00000

230.00000

844.50000

1 324.68000

686.60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 275,15000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

372,35000

240,00000

230,00000

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 275,15000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

372,35000

240,00000

230,00000

844,50000

1 324,68000

686,60000

815

5 275.15000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

589.58000

372.35000

240.00000

230.00000

844.50000

1 324.68000

686.60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.7.

Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Всего

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

815

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

199 651,40674

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

51 103,85232

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

18 187,31000

19 044,79000

19 194,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

199 651,40674

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

51 103,85232

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

18 187,31000

19 044,79000

19 194,85000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

188 072,03874

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

47 738,48432

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

18 187,31000

19 044,79000

19 194,85000

813

17 549,35526

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

759,22190

816,58706

752,25315

752,25315

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

46 334,43647

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

26 983,39592

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

816

5 806,24275

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

356,24275

450,00000

450,00000

450,00000

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

86 373,35426

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 831,91200

16 893,72375

2 600,00000

2 400,00000

2 400,00000

5 300,00000

5 518,00000

5 011,00000

847

28 962,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

859

3 045,90000

845,90000

800,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 365,36800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 365,36800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере

Всего

180 186,35523

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

45 013,51932

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

16 087,31000

16 854,79000

17 644,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

180 186,35523

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

45 013,51932

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

16 087,31000

16 854,79000

17 644,85000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

168 904,62023

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

41 945,78432

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

16 087,31000

16 854,79000

17 644,85000

813

17 549,35526

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

759,22190

816,58706

752,25315

752,25315

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

46 334,43647

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

26 983,39592

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

816

5 806,24275

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

356,24275

450,00000

450,00000

450,00000

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

67 205,93575

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

11 027,91200

11 101,02375

2 600,00000

2 400,00000

2 400,00000

3 200,00000

3 328,00000

3 461,00000

847

28 962,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

859

3 045,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

845,90000

800,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих (волонтерства) в социальной сфере

Всего

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

Всего без учета планируемых объемов

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206 00000

742,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450 00000

846

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742 70000

0 00000

0 00000

0 00000

1 340,00000

1 400 00000

1 450,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Обучение социально ориентированных некоммерческих организации как поставщиков услуг в социальной сфере

9 360,58300

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 347,63300

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

Всего без учета планируемых объемов

9 360,58300

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 347,63300

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 062,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

846

9 062,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

115 216,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 924,18771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

115 216,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 924,18771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 291,27811

1 424,70000

762,02000

972,56000

796,11040

365,88771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

9441,27811

574,70000

762,02000

972,56000

796,11040

365,88771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

90 840,90000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

56 573,59100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 040,39100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

131 491,30000

16456,10000

12 443,80000

26 566,30000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

60 374,10000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

815

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3 237 13100

249.68600

300 35900

264.15000

273.93600

169 50000

249.50000

260.00000

260.00000

470.00000

370.00000

370.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 237,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

249,50000

260,00000

260,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 237,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

249,50000

260,00000

260,00000

470,00000

370,00000

370,00000

815

3 237,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

249,50000

260,00000

260,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

23 157 699,19471

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 170 479,69708

2 403 028,84016

2 419 138,43000

2 440 701,08000

2 168 269,97723

2 098 455,56684

2 215 809,84870

Всего без учета планируемых объемов

23 156 283,19471

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 170 479,69708

2 403 028,84016

2 419 138,43000

2 440 701,08000

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств федерального бюджета

815

83 446,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

1 831,50000

79 169,50000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 416,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

815

23 072 836,79471

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

2 079 242,49574

2 168 648,19708

2 323 859,34016

2 418 667,63000

2 440 230,28000

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

21 581 235,80018

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

2 181 387,02891

2 277 636,08000

2 298 893,08000

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

Всего без учета планируемых объемов

21 581 235,80018

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

2 181 387,02891

2 277 636,08000

2 298 893,08000

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

за счет средств федерального бюджета

78 698,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78 698,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

21 581 235,80018

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

2 181 387,02891

2 277 636,08000

2 298 893,08000

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

72 920,43650

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

7 349,68000

7 648,25000

7 953,90000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

Всего без учета планируемых объемов

72 920,43650

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

7 349,68000

7 648,25000

7 953,90000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

72 920,43650

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

7 349,68000

7 648,25000

7 953,90000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

867 851,54903

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

88 220,25458

82 403,63125

82 605,30000

82 605,30000

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

Всего без учета планируемых объемов

866 467,54903

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

86 836,25458

82 403,63125

82 605,30000

82 605,30000

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств федерального бюджета

1 384,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 384,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

866 467,54903

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

86 836,25458

82 403,63125

82 605,30000

82 605,30000

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального

Всего

3 971,02800

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

460,00000

300,00000

300,00000

335,00000

335,00000

335,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 971,02800

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

460,00000

300,00000

300,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

населения в Камчатском крае

за счет средств краевого бюджета

815

3 971,02800

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

460,00000

300,00000

300,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

367 724,68100

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

31 679,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

Всего без учета планируемых объемов

367 724,68100

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

31 679,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

367 724,68100

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

31 679,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

4 779,70000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

470,80000

472,00000

472,00000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 363,70000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

3 363,70000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 416,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

180 517,30000

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

20 580,00000

20 101,00000

20 101,00000

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

180 517,30000

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

20 580,00000

20 101,00000

20 101,00000

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

180 517,30000

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

20 580,00000

20 101,00000

20 101,00000

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 07.10.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать