Основная информация
Дата опубликования: | 22 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU04000202000872 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 579
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598, от 23.12.2019 № 680, от 02.06.2020 № 321, от 05.08.2020 № 471):
1.1. В паспорте раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных
ассигнований Программы
Источники финансирования
Общий объем финансирования Государственной
программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
66618918,30
15357155,86
32905281,86
32526,36
18323954,21
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,5
2587040,1
2121,6
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580
0
1505816,63
2018 год
5267628,9
1329189
3427292,2
0
511147,73
2019 год
14795744,69
2642826,6
3827863,91
0
8325054,18
2020 год
10436401,65
2354482,20
4408464,09
13755,61
3659699,74
2021 год
5800143,30
1163166,50
4636976,80
0
0
2022 год
8054124,70
249882,10
5304242,60
0
2500000»
1.2. В таблице 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»:
1.2.1. Строку 2.2.14 изложить в следующей редакции:
«2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
10848,1
30936,0
0,00
0,00»
1.2.2. Дополнить строкой 2.2.18 следующего содержания:
«2.2.18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
49020,0
0
0»
1.3. В таблице 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» строки:
«Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
342481,0
317945,1
319002,9»
«Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1769923,2
911858,8
1913357,20
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
209854,3
63572,60
93029,90»
изложить в следующей редакции:
«Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
332481,0
307945,1
319002,9»
«Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1779923,2
921858,8
1913357,20
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
219854,3
73572,60
93029,90»
1.4. В подпрограмме 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»:
1.4.1. Раздел «Характеристика» исключить.
1.4.2. Дополнить разделами следующего содержания:
«1. Общие положения
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903.
Разработка Подпрограммы осуществляется на основе:
- прогнозирования объемов потребления сжиженного углеводородного газа на территории Республики Бурятия;
- оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;
- сбора предложений соисполнителей Подпрограммы по формированию программ газификации с указанием ориентировочной стоимости строительства автогазозаправочных станций;
- организации сбора информации и расчета показателей Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Республики Бурятия.
2. Характеристика текущего состояния
и анализ основных показателей газоснабжения
и газификации Республики Бурятия
В настоящее время на территории Республики Бурятия отсутствует газоснабжение сетевым природным газом. Газоснабжение потребителей региона осуществляется сжиженным углеводородным газом. Так как на территории Республики Бурятия отсутствуют разведанные нефтегазовые месторождения, для газоснабжения Республики Бурятия используются газовые ресурсы сжиженного углеводородного газа других регионов Российской Федерации. Снабжение сжиженным углеводородным газом потребителей Республики Бурятия осуществляют ОАО «Бурятгаз», ООО «Бурятгаз».
Прием сжиженного углеводородного газа от поставщиков производится по договору хранения на газонаполнительной станции ПРССГ Улан-Удэнского ЛВРЗ, а также на газонаполнительной станции в п. Онохой Заиграевского района.
В соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства в Республике Бурятия сжиженным углеводородным газом газифицированы 258 населенных пунктов. Потребителями газа в этих населенных пунктах в основном является жилой сектор. Промышленные и коммунально-бытовые объекты региона используют другие виды топлива. В настоящее время уровень газификации жилого фонда сжиженным газом в Республике Бурятия составляет - 0,17 %.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы
Основными целями реализации Подпрограммы являются:
- повышение экологической безопасности Республики Бурятия;
- повышение уровня газификации населения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
- повышение надежности газоснабжения;
- формирование стабильных и благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории республики.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень газификации природным газом с 0,17 процента до 0,19 процента.
4. Описание рисков реализации Подпрограммы,
в том числе недостижения целевых показателей, а также описание
механизмов управления рисками и мер по их минимизации
При реализации Подпрограммы существуют риски (факторы), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации Подпрограммы.
К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:
- зависимость от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов;
- отсутствие системы стимулирующего государственного регулирования.
В целях минимизации рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:
- осуществление эффективного управления и обеспечение эффективного взаимодействия участников Подпрограммы;
- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ реализации мероприятий Подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;
- разработка дополнительных мероприятий.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей Подпрограммы.
5. Информация об объемах и источниках
финансирования реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы реализуется за счет средств внебюджетных источников.
Подпрограммой предусмотрено строительство автогазозаправочных станций в населенных пунктах Республики Бурятия.
Выполнение работ по внутреннему газоснабжению жилых помещений осуществляется за счет средств населения.
6. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы
Подпрограмма направлена на социально-экономическое развитие республики, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения населения Республики Бурятия.
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, позволят рас-ширить сеть автогазозаправочных станций в населенных пунктах Республики Бурятия, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации в Республике Бурятия в целях реализации активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды.
Целями Подпрограммы являются повышение экологической безопасности Республики Бурятия и повышение уровня газификации населенных пунктов республики, повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Уровень газификации влияет на комфортность проживания и качество жизни населения Республики Бурятия. Экономическая эффективность будет достигнута путем строительства автогазозаправочных станций.
Для решения проблемы газификации Республики Бурятия необходимы совместные усилия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и инвесторов.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
- повышение качества жизни населения Республики Бурятия;
- улучшение экологической ситуации;
- обеспечение роста доли потребления сжиженного углеводородного газа в топливно-энергетическом балансе Республики Бурятия.
7. Сведения о порядке расчета показателей
Подпрограммы
Состав показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Расчет показателей Подпрограммы осуществляется следующим образом - ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций (единиц) - при расчете показателя используются фактические данные газораспределительных организаций республики за отчетный период.
Расчет показателей производится один раз в год при корректировке Технического паспорта газового хозяйства республики.
8. Сведения о потребителях, на которых
направлено действие Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на обеспечение населения сжиженным углеводородным газом.
9. Описание мер координации деятельности органов
исполнительной власти Республики Бурятия и организаций
для достижения целей и ожидаемых результатов
Подпрограммы
В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов Подпрограммы, а также решения вопросов, касающихся развития сети автогазозаправочных станций определены меры координации деятельности со стороны органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, а также организации, осуществляющей газоснабжение потребителей Республики Бурятии.
Ответственный исполнитель Подпрограммы проводит работу по формированию приоритетных направлений и перечня объектов, подлежащих газификации, на основании заявок от органов местного самоуправления.
Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата.
Ответственный исполнитель Подпрограммы ежегодно, до 1 апреля, направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчеты о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.».
1.5. Приложение 1:
1.5.1. Дополнить строкой 2.2.18 следующего содержания:
«2.2.18.
Направление 18.
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
Минтранс РБ
2020
2020
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли «Транспорт» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
49 020,0»
1.5.2. Строку
«3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 314 820,37»
изложить в следующей редакции:
«3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 294 820,37»
1.5.3. Строку
«3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных
614 063,9»
изложить в следующей редакции:
«3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных
634 063,9»
1.6. В приложении 7 в таблице 8 строку
«Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
700,046
405,000
республиканский бюджет
10,000
10,000
0,000»
изложить в следующей редакции:
«Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
(в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
700,046
405,000
республиканский бюджет
(в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
10,000
10,000
0,000»
1.7. Приложения 2 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А. Цыденов
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 44-53-06, 46-42-83, 55-28-68
оу1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2020 № 579
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »
Всего
2 655 788,3
2 130 340,6
2 587 040,1
3 056 481,5
3 526 580,0
3 427 292,2
3 827 863,90
4 408 464,10
4 636 976,80
5 304 242,60
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2 644 342,3
2 128 876,1
2 539 299,2
2 969 737,0
3 441 702,1
3 427 292,2
3 799 806,49
4 373 422,10
4 596 032,70
5 263 298,50
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Гу-синоозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-нерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Направление 1.4.1.
Субсидии
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Минтранс РБ
23 050,60
22 972,10
8 707,10
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,69
258 567,20
138 583,00
78 760,70
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
178 980,42
140 612,69
258 567,20
138 583,00
78 760,70
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,60
0,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.10
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,10
30 936,00
0,00
0,00
Направление 2.11
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
70,00
70,00
Направление 2.12
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
Направление 2.13
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
Направление 2.14
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 020,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 4.1
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,78
3 296 568,90
3 626 223,00
4 032 633,20
4 773 986,30
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 644 337,80
1 358 037,10
1 347 130,00
1 927 342,39
2 062 107,60
1 706 122,78
2 046 683,90
2 651 001,30
3 150 416,80
3 749 618,10
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
1 249 885,00
975 221,70
882 216,40
1 024 368,20
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
537 190,00
545 854,80
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,10
524 214,68
193 043,40
1 635 469,20
1 761 194,30
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
680 013,80
651 652,50
705 287,20
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
131 960,80
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
187 902,51
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
332 481,00
307 945,10
319 002,90
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
777 768,20
527 211,60
488 057,60
47 494,70
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего:
984 649,90
1 779 923,20
921 858,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
247 607,10
219 854,30
73 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
311 552,00
1 139 708,80
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
425 490,80
420 360,10
366 508,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего:
47 826,00
113 550,00
27 650,00
27 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 200,00
85 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
46 626,00
27 650,00
27 650,00
27 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия
Всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
465 581,30
401 844,40
401 844,40
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
465 581,30
401 844,40
401 844,40
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс Республики Бурятия
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 609,80
36 468,80
36 468,80
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
426 914,80
364 827,00
364 827,00
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс Республики Бурятия
3 458,20
Направление 4.1.3
Вовлечение населения в проведениемероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
Минтранс Республики Бурятия
1 400,00
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
Всего
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.5
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.6
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.10
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.11
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
Направление 6.12
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
26 224,30
32 864,40
32 864,40
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________
*Справочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2020 № 579
Приложение 3
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6 129 991,24
4 083 182,28
4 296 218,96
6 964 143,82
7 299 910,98
5 267 628,99
14 795 744,69
10 436 401,65
5 800 143,30
8 054 124,70
федеральный бюджет*
2 599 034,40
1 350 954,57
1 175 021,50
3 136 619,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 354 482,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет
2 655 788,29
2 130 340,63
2 587 040,10
3 056 481,49
3 526 579,99
3 427 292,24
3 827 863,91
4 408 464,09
4 636 976,80
5 304 242,60
местный бюджет*
19 100,00
8 397,91
2 121,60
8 251,24
0,00
0,00
0,00
13 755,61
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856 068,55
593 489,17
532 035,76
696 711,00
1 505 816,63
511 147,73
8 325 054,18
3 659 699,74
0,00
2 500 000,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
169 401,60
22 972,10
8 707,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
всего
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
всего
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
всего
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
0,00
0,00
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
0,00
0,00
Направление 1.4.1.
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
всего
236 346,84
743 186,56
377 231,96
2 260 395,00
246 497,09
178 980,42
140 612,67
272 322,81
138 583,00
78 760,70
федеральный бюджет*
16 688,40
650 000,00
302 183,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,67
258 567,20
138 583,00
78 760,70
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 755,61
внебюджетные источники**
203 212,44
53 265,76
53 265,76
513 495,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106 531,52
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177 967,94
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
всего
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 512,21
2 386,60
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,611
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
30 936,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
30 936,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.15.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
70,00
70,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
70,00
70,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.16.
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.17.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.18.
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 020,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 580,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
всего
49 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16 688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25 244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 2.4.1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
4 948 112,80
2 469 771,20
2 954 797,90
3 995 441,40
5 178 360,46
4 140 823,72
5 939 395,50
5 980 705,19
5 195 799,70
5 023 868,40
федеральный бюджет*
2 582 346,00
699 219,60
872 838,50
1 433 719,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 354 482,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет, в т.ч.:
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,70
3 296 568,90
3 626 222,99
4 032 633,20
4 773 986,30
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
1 250 000,00
1 282 377,49
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,02
республиканский бюджет
602 497,70
632 193,60
местный бюджет*
22 502,30
25 183,87
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог*
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
1 209 337,00
677 263,57
524 214,68
193 043,40
1 635 469,20
1 761 194,30
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,05
524 214,68
193 043,40
1 635 469,20
1 761 194,30
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
96 952,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Содержание автодорог*
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
479 010,80
596 819,10
680 013,80
651 652,50
705 287,20
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
680 013,80
651 652,50
705 287,20
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
3 226 807,00
1 005 833,67
707 228,00
1 824 395,40
1 939 198,56
1 241 994,88
1 112 291,00
1 018 581,00
421 955,10
319 002,90
федеральный бюджет*, в т.ч.:
2 524 696,00
539 610,07
344 712,80
1 016 955,40
1 247 271,86
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
332 481,00
307 945,10
319 002,90
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
1 482 623,20
1 742 554,47
1 184 565,80
753 093,80
812 214,10
197 376,80
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
637 042,50
406 797,60
225 882,20
324 156,50
149 882,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
397 170,50
532 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 511,97
777 768,20
527 211,60
488 057,60
47 494,70
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
374 668,20
534 741,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
25 183,87
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
всего
2 473 678,90
3 122 423,20
1 546 858,80
1 913 357,20
федеральный бюджет*
1 489 029,00
1 342 500,00
625 000,00
0,00
республиканский бюджет
984 649,90
1 779 923,20
921 858,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
1 013 972,00
633 869,30
73 572,60
93 029,90
федеральный бюджет*
766 364,90
414 015,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
247 607,10
219 854,30
73 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог*
всего
647 339,60
1 465 208,80
561 427,40
871 103,80
федеральный бюджет*
335 787,60
325 500,00
79 650,00
0,00
республиканский бюджет
311 552,00
1 139 708,80
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность*
всего
812 367,30
1 023 345,10
911 858,80
949 223,50
федеральный бюджет*
386 876,50
602 985,00
545 350,00
0,00
республиканский бюджет
425 490,80
420 360,10
366 508,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
всего
47 826,00
213 550,00
127 650,00
127 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
113 550,00
27 650,00
27 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
республиканский бюджет
1 200,00
85 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
всего
127 650,00
127 650,00
127 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
46 626,00
27 650,00
27 650,00
27 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
465 581,30
401 844,40
401 844,40
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
465 581,30
401 844,40
401 844,40
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
465 581,30
401 844,40
401 844,40
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 609,80
36 468,80
36 468,80
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
426 914,80
364 827,00
364 827,00
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
всего
3 458,20
республиканский бюджет
3 458,20
Направление 4.1.3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,00
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347 395,50
244 179,30
178 970,00
189 248,32
1 283 814,63
386 697,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
1 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
36,75
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
1 283 814,63
383 274,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338 356,11
233 623,41
177 170,00
189 248,32
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
0,00
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9 039,39
8 820,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3 400 000,00
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3400000
0
2500000
Подпрограмма 6.
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»
всего
0,00
8 361,16
50 736,50
89 944,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
местный бюджет*
0,00
8 361,16
2 121,60
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.5.
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.3.1.
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
26 224,30
32 864,40
32 864,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
26 224,30
32 864,40
32 864,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направление 6.4.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
*Справочно.
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы «Дорожное хозяйство» представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» представлено в приложении 13.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» представлено в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2020 № 579
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2022 года
№ п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существую-щая катего-рия
перс-пектив-ная катего-рия
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п.Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,00
0,00
2,40
20,00
1.4.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.5.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.6.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
27,43
5,14
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
26,08
22,30
70,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
26,08
22,30
70,50
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан- Удэ- Романовка- Чита, км 236+700-км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
2.7.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.9.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
0,00
0,00
0,00
18,51
0,00
0,00
2.11.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.12.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка-Багдарин, км 0- км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
7,57
22,30
70,50
2.13.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.14.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
2.15.
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.16.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
138,21
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,597
0,00
0,00
20,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
955,90
1 023,82
701,10
145,21
10,00
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
813,32
686,10
114,01
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
355,90
210,50
15,00
31,20
10,00
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
11,01
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,61
29,25
0,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,597
0,00
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
789,70
0,00
0,00
0,00
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
5,27
351,00
192,86
696,10
124,01
10,00
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
3,00
5,00
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
2,00
5,00
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
11,20
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с.Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с.Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
0,00
1,00
0,00
1,50
0,00
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
0,00
0,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
0,00
0,00
1,00
1,52
1,52
25,25
6.3.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.4.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.5.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.6.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.7.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.8.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.9.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.10.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.11.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
6,40
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
117,96
63,57
101,03
федеральный бюджет*
9,02
0,00
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
108,95
63,57
101,03
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с.Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
2,02
117,96
63,57
93,03
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
11.2.
км 2+500 - км 9
9,00
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
1,98
56,80
139,49
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино-Оймур-Заречье, км 49+780- км 51+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
50,25
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
50,25
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
60,36
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
60,36
0,00
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
12,67
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
12,67
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
5,36
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
5,36
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,35
26,01
5,84
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,35
26,01
5,84
0,00
0,00
33
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
85,90
43,00
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,20
85,90
43,00
40,00
Итого:
1581,23
895,66
534,92
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1233,99
316,73
253,03
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,34
62,25
0,70
79,50
6,28
112,59
58,00
225,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,76
1177,82
953,58
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
55,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,37
356,05
195,25
499,75
387,33
525,79
581,61
538,88
202,72
253,03
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
34
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
35
Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,47
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
7,92
0,00
20,00
1581,78
895,66
539,16
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1233,99100
316,72770
253,03280
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,88
62,25
4,94
79,50
6,28
112,59
58,00
225,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,8
1177,82
953,58
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
28,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
55,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,90
356,0
199,49
499,75
387,332
525,79
581,61
538,88
202,72
253,03
*Справочно.
**Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 579
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598, от 23.12.2019 № 680, от 02.06.2020 № 321, от 05.08.2020 № 471):
1.1. В паспорте раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных
ассигнований Программы
Источники финансирования
Общий объем финансирования Государственной
программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
66618918,30
15357155,86
32905281,86
32526,36
18323954,21
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,5
2587040,1
2121,6
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580
0
1505816,63
2018 год
5267628,9
1329189
3427292,2
0
511147,73
2019 год
14795744,69
2642826,6
3827863,91
0
8325054,18
2020 год
10436401,65
2354482,20
4408464,09
13755,61
3659699,74
2021 год
5800143,30
1163166,50
4636976,80
0
0
2022 год
8054124,70
249882,10
5304242,60
0
2500000»
1.2. В таблице 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»:
1.2.1. Строку 2.2.14 изложить в следующей редакции:
«2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
10848,1
30936,0
0,00
0,00»
1.2.2. Дополнить строкой 2.2.18 следующего содержания:
«2.2.18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
49020,0
0
0»
1.3. В таблице 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» строки:
«Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
342481,0
317945,1
319002,9»
«Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1769923,2
911858,8
1913357,20
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
209854,3
63572,60
93029,90»
изложить в следующей редакции:
«Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
332481,0
307945,1
319002,9»
«Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1779923,2
921858,8
1913357,20
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
219854,3
73572,60
93029,90»
1.4. В подпрограмме 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»:
1.4.1. Раздел «Характеристика» исключить.
1.4.2. Дополнить разделами следующего содержания:
«1. Общие положения
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903.
Разработка Подпрограммы осуществляется на основе:
- прогнозирования объемов потребления сжиженного углеводородного газа на территории Республики Бурятия;
- оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;
- сбора предложений соисполнителей Подпрограммы по формированию программ газификации с указанием ориентировочной стоимости строительства автогазозаправочных станций;
- организации сбора информации и расчета показателей Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Республики Бурятия.
2. Характеристика текущего состояния
и анализ основных показателей газоснабжения
и газификации Республики Бурятия
В настоящее время на территории Республики Бурятия отсутствует газоснабжение сетевым природным газом. Газоснабжение потребителей региона осуществляется сжиженным углеводородным газом. Так как на территории Республики Бурятия отсутствуют разведанные нефтегазовые месторождения, для газоснабжения Республики Бурятия используются газовые ресурсы сжиженного углеводородного газа других регионов Российской Федерации. Снабжение сжиженным углеводородным газом потребителей Республики Бурятия осуществляют ОАО «Бурятгаз», ООО «Бурятгаз».
Прием сжиженного углеводородного газа от поставщиков производится по договору хранения на газонаполнительной станции ПРССГ Улан-Удэнского ЛВРЗ, а также на газонаполнительной станции в п. Онохой Заиграевского района.
В соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства в Республике Бурятия сжиженным углеводородным газом газифицированы 258 населенных пунктов. Потребителями газа в этих населенных пунктах в основном является жилой сектор. Промышленные и коммунально-бытовые объекты региона используют другие виды топлива. В настоящее время уровень газификации жилого фонда сжиженным газом в Республике Бурятия составляет - 0,17 %.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы
Основными целями реализации Подпрограммы являются:
- повышение экологической безопасности Республики Бурятия;
- повышение уровня газификации населения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
- повышение надежности газоснабжения;
- формирование стабильных и благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории республики.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень газификации природным газом с 0,17 процента до 0,19 процента.
4. Описание рисков реализации Подпрограммы,
в том числе недостижения целевых показателей, а также описание
механизмов управления рисками и мер по их минимизации
При реализации Подпрограммы существуют риски (факторы), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации Подпрограммы.
К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:
- зависимость от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов;
- отсутствие системы стимулирующего государственного регулирования.
В целях минимизации рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:
- осуществление эффективного управления и обеспечение эффективного взаимодействия участников Подпрограммы;
- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ реализации мероприятий Подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;
- разработка дополнительных мероприятий.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей Подпрограммы.
5. Информация об объемах и источниках
финансирования реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы реализуется за счет средств внебюджетных источников.
Подпрограммой предусмотрено строительство автогазозаправочных станций в населенных пунктах Республики Бурятия.
Выполнение работ по внутреннему газоснабжению жилых помещений осуществляется за счет средств населения.
6. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы
Подпрограмма направлена на социально-экономическое развитие республики, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения населения Республики Бурятия.
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, позволят рас-ширить сеть автогазозаправочных станций в населенных пунктах Республики Бурятия, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации в Республике Бурятия в целях реализации активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды.
Целями Подпрограммы являются повышение экологической безопасности Республики Бурятия и повышение уровня газификации населенных пунктов республики, повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Уровень газификации влияет на комфортность проживания и качество жизни населения Республики Бурятия. Экономическая эффективность будет достигнута путем строительства автогазозаправочных станций.
Для решения проблемы газификации Республики Бурятия необходимы совместные усилия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и инвесторов.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
- повышение качества жизни населения Республики Бурятия;
- улучшение экологической ситуации;
- обеспечение роста доли потребления сжиженного углеводородного газа в топливно-энергетическом балансе Республики Бурятия.
7. Сведения о порядке расчета показателей
Подпрограммы
Состав показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Расчет показателей Подпрограммы осуществляется следующим образом - ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций (единиц) - при расчете показателя используются фактические данные газораспределительных организаций республики за отчетный период.
Расчет показателей производится один раз в год при корректировке Технического паспорта газового хозяйства республики.
8. Сведения о потребителях, на которых
направлено действие Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на обеспечение населения сжиженным углеводородным газом.
9. Описание мер координации деятельности органов
исполнительной власти Республики Бурятия и организаций
для достижения целей и ожидаемых результатов
Подпрограммы
В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов Подпрограммы, а также решения вопросов, касающихся развития сети автогазозаправочных станций определены меры координации деятельности со стороны органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, а также организации, осуществляющей газоснабжение потребителей Республики Бурятии.
Ответственный исполнитель Подпрограммы проводит работу по формированию приоритетных направлений и перечня объектов, подлежащих газификации, на основании заявок от органов местного самоуправления.
Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата.
Ответственный исполнитель Подпрограммы ежегодно, до 1 апреля, направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчеты о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.».
1.5. Приложение 1:
1.5.1. Дополнить строкой 2.2.18 следующего содержания:
«2.2.18.
Направление 18.
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
Минтранс РБ
2020
2020
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли «Транспорт» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
49 020,0»
1.5.2. Строку
«3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 314 820,37»
изложить в следующей редакции:
«3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 294 820,37»
1.5.3. Строку
«3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных
614 063,9»
изложить в следующей редакции:
«3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных
634 063,9»
1.6. В приложении 7 в таблице 8 строку
«Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
700,046
405,000
республиканский бюджет
10,000
10,000
0,000»
изложить в следующей редакции:
«Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
(в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
700,046
405,000
республиканский бюджет
(в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
10,000
10,000
0,000»
1.7. Приложения 2 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А. Цыденов
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 44-53-06, 46-42-83, 55-28-68
оу1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2020 № 579
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »
Всего
2 655 788,3
2 130 340,6
2 587 040,1
3 056 481,5
3 526 580,0
3 427 292,2
3 827 863,90
4 408 464,10
4 636 976,80
5 304 242,60
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2 644 342,3
2 128 876,1
2 539 299,2
2 969 737,0
3 441 702,1
3 427 292,2
3 799 806,49
4 373 422,10
4 596 032,70
5 263 298,50
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Гу-синоозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-нерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Направление 1.4.1.
Субсидии
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Минтранс РБ
23 050,60
22 972,10
8 707,10
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,69
258 567,20
138 583,00
78 760,70
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
178 980,42
140 612,69
258 567,20
138 583,00
78 760,70
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,60
0,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.10
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,10
30 936,00
0,00
0,00
Направление 2.11
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
70,00
70,00
Направление 2.12
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
Направление 2.13
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
Направление 2.14
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 020,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 4.1
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,78
3 296 568,90
3 626 223,00
4 032 633,20
4 773 986,30
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 644 337,80
1 358 037,10
1 347 130,00
1 927 342,39
2 062 107,60
1 706 122,78
2 046 683,90
2 651 001,30
3 150 416,80
3 749 618,10
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
1 249 885,00
975 221,70
882 216,40
1 024 368,20
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
537 190,00
545 854,80
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,10
524 214,68
193 043,40
1 635 469,20
1 761 194,30
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
680 013,80
651 652,50
705 287,20
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
131 960,80
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
187 902,51
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
332 481,00
307 945,10
319 002,90
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
777 768,20
527 211,60
488 057,60
47 494,70
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего:
984 649,90
1 779 923,20
921 858,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
247 607,10
219 854,30
73 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
311 552,00
1 139 708,80
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
425 490,80
420 360,10
366 508,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего:
47 826,00
113 550,00
27 650,00
27 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 200,00
85 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
46 626,00
27 650,00
27 650,00
27 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия
Всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
465 581,30
401 844,40
401 844,40
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
465 581,30
401 844,40
401 844,40
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс Республики Бурятия
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 609,80
36 468,80
36 468,80
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
426 914,80
364 827,00
364 827,00
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс Республики Бурятия
3 458,20
Направление 4.1.3
Вовлечение населения в проведениемероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
Минтранс Республики Бурятия
1 400,00
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
Всего
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.5
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.6
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.10
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.11
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
Направление 6.12
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
26 224,30
32 864,40
32 864,40
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________
*Справочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2020 № 579
Приложение 3
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6 129 991,24
4 083 182,28
4 296 218,96
6 964 143,82
7 299 910,98
5 267 628,99
14 795 744,69
10 436 401,65
5 800 143,30
8 054 124,70
федеральный бюджет*
2 599 034,40
1 350 954,57
1 175 021,50
3 136 619,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 354 482,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет
2 655 788,29
2 130 340,63
2 587 040,10
3 056 481,49
3 526 579,99
3 427 292,24
3 827 863,91
4 408 464,09
4 636 976,80
5 304 242,60
местный бюджет*
19 100,00
8 397,91
2 121,60
8 251,24
0,00
0,00
0,00
13 755,61
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856 068,55
593 489,17
532 035,76
696 711,00
1 505 816,63
511 147,73
8 325 054,18
3 659 699,74
0,00
2 500 000,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
169 401,60
22 972,10
8 707,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
всего
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
всего
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
всего
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
0,00
0,00
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
0,00
0,00
Направление 1.4.1.
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 050,60
22 972,10
8 707,10
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
всего
236 346,84
743 186,56
377 231,96
2 260 395,00
246 497,09
178 980,42
140 612,67
272 322,81
138 583,00
78 760,70
федеральный бюджет*
16 688,40
650 000,00
302 183,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,67
258 567,20
138 583,00
78 760,70
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 755,61
внебюджетные источники**
203 212,44
53 265,76
53 265,76
513 495,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106 531,52
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177 967,94
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
всего
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 512,21
2 386,60
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,611
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
30 936,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
30 936,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.15.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
70,00
70,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
70,00
70,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.16.
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.17.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.18.
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 020,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 580,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
всего
49 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16 688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25 244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 2.4.1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
4 948 112,80
2 469 771,20
2 954 797,90
3 995 441,40
5 178 360,46
4 140 823,72
5 939 395,50
5 980 705,19
5 195 799,70
5 023 868,40
федеральный бюджет*
2 582 346,00
699 219,60
872 838,50
1 433 719,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 354 482,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет, в т.ч.:
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,70
3 296 568,90
3 626 222,99
4 032 633,20
4 773 986,30
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
1 250 000,00
1 282 377,49
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,02
республиканский бюджет
602 497,70
632 193,60
местный бюджет*
22 502,30
25 183,87
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог*
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
1 209 337,00
677 263,57
524 214,68
193 043,40
1 635 469,20
1 761 194,30
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,05
524 214,68
193 043,40
1 635 469,20
1 761 194,30
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
96 952,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Содержание автодорог*
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
479 010,80
596 819,10
680 013,80
651 652,50
705 287,20
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
680 013,80
651 652,50
705 287,20
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
3 226 807,00
1 005 833,67
707 228,00
1 824 395,40
1 939 198,56
1 241 994,88
1 112 291,00
1 018 581,00
421 955,10
319 002,90
федеральный бюджет*, в т.ч.:
2 524 696,00
539 610,07
344 712,80
1 016 955,40
1 247 271,86
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
332 481,00
307 945,10
319 002,90
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
1 482 623,20
1 742 554,47
1 184 565,80
753 093,80
812 214,10
197 376,80
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
637 042,50
406 797,60
225 882,20
324 156,50
149 882,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
397 170,50
532 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 511,97
777 768,20
527 211,60
488 057,60
47 494,70
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
374 668,20
534 741,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
25 183,87
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
всего
2 473 678,90
3 122 423,20
1 546 858,80
1 913 357,20
федеральный бюджет*
1 489 029,00
1 342 500,00
625 000,00
0,00
республиканский бюджет
984 649,90
1 779 923,20
921 858,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
1 013 972,00
633 869,30
73 572,60
93 029,90
федеральный бюджет*
766 364,90
414 015,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
247 607,10
219 854,30
73 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог*
всего
647 339,60
1 465 208,80
561 427,40
871 103,80
федеральный бюджет*
335 787,60
325 500,00
79 650,00
0,00
республиканский бюджет
311 552,00
1 139 708,80
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность*
всего
812 367,30
1 023 345,10
911 858,80
949 223,50
федеральный бюджет*
386 876,50
602 985,00
545 350,00
0,00
республиканский бюджет
425 490,80
420 360,10
366 508,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
всего
47 826,00
213 550,00
127 650,00
127 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
113 550,00
27 650,00
27 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
республиканский бюджет
1 200,00
85 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
всего
127 650,00
127 650,00
127 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
46 626,00
27 650,00
27 650,00
27 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
465 581,30
401 844,40
401 844,40
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
465 581,30
401 844,40
401 844,40
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
465 581,30
401 844,40
401 844,40
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 609,80
36 468,80
36 468,80
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
426 914,80
364 827,00
364 827,00
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
всего
3 458,20
республиканский бюджет
3 458,20
Направление 4.1.3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,00
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347 395,50
244 179,30
178 970,00
189 248,32
1 283 814,63
386 697,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
1 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
36,75
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
1 283 814,63
383 274,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338 356,11
233 623,41
177 170,00
189 248,32
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
0,00
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9 039,39
8 820,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3 400 000,00
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3400000
0
2500000
Подпрограмма 6.
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»
всего
0,00
8 361,16
50 736,50
89 944,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
35 042,00
40 944,10
40 944,10
местный бюджет*
0,00
8 361,16
2 121,60
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.5.
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.3.1.
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
26 224,30
32 864,40
32 864,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
26 224,30
32 864,40
32 864,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направление 6.4.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
*Справочно.
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы «Дорожное хозяйство» представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» представлено в приложении 13.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» представлено в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 22.09.2020 № 579
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2022 года
№ п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существую-щая катего-рия
перс-пектив-ная катего-рия
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п.Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,00
0,00
2,40
20,00
1.4.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.5.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.6.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
27,43
5,14
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
26,08
22,30
70,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
26,08
22,30
70,50
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан- Удэ- Романовка- Чита, км 236+700-км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
2.7.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.9.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
0,00
0,00
0,00
18,51
0,00
0,00
2.11.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.12.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка-Багдарин, км 0- км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
7,57
22,30
70,50
2.13.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.14.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
2.15.
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.16.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
138,21
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,597
0,00
0,00
20,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
955,90
1 023,82
701,10
145,21
10,00
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
813,32
686,10
114,01
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
355,90
210,50
15,00
31,20
10,00
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
11,01
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,61
29,25
0,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,597
0,00
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
789,70
0,00
0,00
0,00
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
5,27
351,00
192,86
696,10
124,01
10,00
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
3,00
5,00
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
2,00
5,00
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
11,20
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с.Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с.Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
0,00
1,00
0,00
1,50
0,00
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
0,00
0,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
0,00
0,00
1,00
1,52
1,52
25,25
6.3.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.4.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.5.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.6.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.7.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.8.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.9.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.10.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.11.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
6,40
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
117,96
63,57
101,03
федеральный бюджет*
9,02
0,00
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
108,95
63,57
101,03
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с.Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
2,02
117,96
63,57
93,03
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
11.2.
км 2+500 - км 9
9,00
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
1,98
56,80
139,49
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино-Оймур-Заречье, км 49+780- км 51+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
50,25
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
50,25
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
60,36
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
60,36
0,00
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
12,67
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
12,67
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
5,36
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
5,36
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,35
26,01
5,84
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,35
26,01
5,84
0,00
0,00
33
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
85,90
43,00
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,20
85,90
43,00
40,00
Итого:
1581,23
895,66
534,92
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1233,99
316,73
253,03
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,34
62,25
0,70
79,50
6,28
112,59
58,00
225,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,76
1177,82
953,58
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
55,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,37
356,05
195,25
499,75
387,33
525,79
581,61
538,88
202,72
253,03
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
34
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
35
Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,47
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
7,92
0,00
20,00
1581,78
895,66
539,16
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1233,99100
316,72770
253,03280
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,88
62,25
4,94
79,50
6,28
112,59
58,00
225,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,8
1177,82
953,58
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
28,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
55,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,90
356,0
199,49
499,75
387,332
525,79
581,61
538,88
202,72
253,03
*Справочно.
**Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.010.010 Общие положения, 090.010.070 Энергетика, 090.010.080 Топливная промышленность |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: