Основная информация
Дата опубликования: | 22 декабря 2011г. |
Номер документа: | RU36000201101294 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Воронежская область |
Принявший орган: | Воронежская областная Дума |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 864-V-ОД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 31 МАЯ 2007 ГОДА N 909-IV-ОД "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА 2007 - 2011 ГОДЫ"
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также приведения в соответствие с федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" ("Собрание законодательства Воронежской области", 2007, N 5, ст. 140) (в редакции постановлений Воронежской областной Думы от 19 декабря 2007 года N 1157-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 12, ст. 442); от 24 июня 2008 года N 1361-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 6, ст. 217); от 30 сентября 2008 года N 1405-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 9, ст. 343); от 23 июня 2010 года N 214-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2010, N 6 (часть 2), ст. 349); от 21 апреля 2011 года N 523-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2011, N 4, ст. 209)) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
2) в преамбуле и пункте 1 постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
3) в приложении к постановлению Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" (далее - программа):
а) в наименовании программы и далее по тексту программы слова "2007 - 2011 годы" заменить словами "2007 - 2012 годы";
б) в паспорте программы:
- строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы
и показатели программы
- Заболеваемость на 100 тыс. населения;
- смертность на 100 тыс. населения;
- смертность населения трудоспособного
возраста на 100 тыс. чел. соответствующего
возраста;
- ожидаемая продолжительность жизни населения
подпрограммы
"Неотложные меры борьбы с
туберкулезом"
- Территориальная заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в
общем числе случаев бактериовыделения среди
населения;
- смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения
подпрограммы "Онкология"
- Доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных на
I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли,
впервые взятых на учет;
- доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента
установления диагноза в числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году;
- смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения
подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
- Число вновь зарегистрированных в течение
года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том
числе в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний, на 100 тыс.
населения;
- доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных
подпрограммы
"Вакцинопрофилактика"
- Охват профилактическими прививками детей в
рамках национального календаря
профилактических прививок;
- заболеваемость корью (на 100 тыс.
населения);
- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс.
населения);
- заболеваемость краснухой (на 100 тыс.
населения);
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В
(на 100 тыс. населения);
- заболеваемость полиомиелитом (местные
случаи, вызванные "диким" полиовирусом)
подпрограммы "Сахарный
диабет"
- Доля осложнений при сахарном диабете;
- средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины);
- средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины)
подпрограммы
"Артериальная гипертония"
- Заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга, включая инсульт, вследствие
артериальной гипертонии на 100 тыс. населения;
- смертность населения от цереброваскулярных
болезней на 100 тыс. населения
подпрограммы "Инфекции,
передаваемые половым
путем"
- Заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.
детского населения;
- заболеваемость гонореей на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения
подпрограммы "Развитие
психиатрической
помощи"
- Доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов;
- средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре;
- доля повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар
подпрограммы "Вирусные
гепатиты"
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом C
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами B и C на 100 тыс. населения
";
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования программы на 2007 -
2012 годы - 2587537,4 тыс. рублей, в том
числе:
- федеральный бюджет - 1229584,9 тыс. рублей
(47,5%);
- областной бюджет - 1230298,1 тыс. рублей
(47,5%);
- внебюджетные средства - 127654,4 тыс. рублей
(5%).
В том числе по подпрограммам:
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом",
всего: 324514,4 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 220453,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 104061 тыс. рублей.
"Онкология",
всего: 451057,4 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 134000 тыс. рублей;
областной бюджет - 317057,4 тыс. рублей.
"ВИЧ-инфекция",
всего: 863138,5 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 388165 тыс. рублей;
областной бюджет - 474973,5 тыс. рублей.
"Вакцинопрофилактика",
всего: 674031,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 429559,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 142627,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 101845,1 тыс. рублей.
"Сахарный диабет",
всего: 146952,1 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 23323,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 97819,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 25809,3 тыс. рублей.
"Артериальная гипертония",
всего: 21978 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 14202,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7775,8 тыс. рублей.
"Инфекции, передаваемые половым путем",
всего: 7782,7 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 640,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 7142,3 тыс. рублей.
"Развитие психиатрической помощи",
всего: 28340,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 3164 тыс. рублей;
областной бюджет - 25176,2 тыс. рублей.
"Вирусные гепатиты",
всего: 69742,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 16077,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 53665,1 тыс. рублей
";
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности,
в том числе по
подпрограммам:
Результаты реализации программы:
- заболеваемость на 100 тыс. населения,
случаев - 143228;
- смертность на 100 тыс. населения, случаев -
17,7;
- смертность населения трудоспособного
возраста на 100 тыс. чел. соответствующего
возраста, случаев - 689;
- ожидаемая продолжительность жизни населения,
лет - 69,15
подпрограмма "Неотложные
меры борьбы с туберкулезом"
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость туберкулезом до 61,6
случая на 100 тыс. населения;
- снизить смертность от туберкулеза до 12,5
случая на 100 тыс. населения (на 2,3%);
- увеличить клиническое излечение туберкулеза
среди впервые выявленных больных туберкулезом
до 42% (на 1,2%);
- увеличить долю абациллирования больных
туберкулезом среди больных туберкулезом,
состоящих на учете, к концу года до 38,8% (на
6,3%);
- предотвращать социальный и экономический
ущерб, наносимый обществу туберкулезом
подпрограмма "Онкология"
Реализация подпрограммы позволит достичь
следующих показателей:
- доля больных с визуальными формами
злокачественных новообразований, выявленных в
I - II стадиях, - 79,4%;
- доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента
установления диагноза в числе первично взятых
на учет в течение предыдущего года - 26%;
- смертность от злокачественных
новообразований мужчин, случаев - 168,9 на 100
тыс. населения;
- смертность от злокачественных
новообразований женщин, случаев - 83,8 на 100
тыс. населения.
Социально-экономическая эффективность
реализации подпрограммы - предотвращение
ежегодного экономического ущерба, возникающего
в случаях онкологических заболеваний
(уменьшение расходов на выплату единовременных
пособий по временной нетрудоспособности,
пенсий по инвалидности, компенсаций по оплате
лекарственных средств)
подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- формирование у населения знаний о здоровом
образе жизни, стимулов к сохранению здоровья и
снижению рисков заболевания ВИЧ-инфекцией, в
том числе в уязвимых группах;
- стабилизацию (не превышение) количества
зарегистрированных ВИЧ-инфицированных жителей
Воронежской области на 100 тыс. населения
(пораженность), в сравнении со средним уровнем
по Центральному федеральному округу Российской
Федерации;
- достижение охвата ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, состоящих на диспансерном
учете, включенных в программу профилактики
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, до
уровня не менее 98% и поддержание данного
показателя на протяжении всего срока действия
подпрограммы;
- обеспечение универсального доступа к
антиретровирусной терапии нуждающихся
пациентов;
- снижение расходов на лечение осложненных и
запущенных случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа;
- завершение строительства объекта для
размещения БУЗ ВО "Воронежский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями"
подпрограмма
"Вакцинопрофилактика"
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- сохранение 95-процентного уровня охвата
детей профилактическими прививками по
национальному календарю профилактических
прививок;
- сохранение заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами специфической
профилактики, на уровне спорадических случаев;
- снижение уровня заболеваемостью корью до 0,1
случая на 100 тыс. населения;
- исключение случаев заболевания полиомиелитом
(местные случаи, вызванные "диким"
полиовирусом);
- снижение заболеваемости дифтерией до 0,12
случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости краснухой до 6,5
случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом В до 2,5 случая на 100 тыс.
населения;
- предотвращение экономического ущерба от
случаев заболевания инфекциями, управляемыми
средствами иммунопрофилактики (включая грипп и
природно-очаговые инфекции), - более 2,8 млрд.
рублей в год
подпрограмма "Сахарный
диабет"
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к
2012 году (к уровню 2010 года):
- снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 28,5%;
- увеличение средней продолжительности жизни
больных сахарным диабетом I типа: мужчин - до
55,4 года, женщин - до 59,2 года;
- увеличение средней продолжительности жизни
больных сахарным диабетом II типа: мужчин до -
71,4 года, женщин - до 73,2 года
подпрограмма "Артериальная
гипертония"
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость сосудистыми
расстройствами головного мозга, включая
инсульт, вследствие артериальной гипертонии до
6500 случаев на 100 тыс. населения за счет
улучшения ранней диагностики и выявляемости
артериальной гипертонии;
- снизить смертность от цереброваскулярных
болезней до 248 случаев на 100 тыс. населения
подпрограмма "Инфекции,
передаваемые половым путем"
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость инфекциями,
передаваемыми половым путем;
- повысить активность выявления инфекций,
передаваемых половым путем;
- снизить заболеваемость врожденным сифилисом
до единичных случаев;
- улучшить качество лабораторной диагностики
подпрограмма "Развитие
психиатрической помощи"
Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить качество жизни пациентов с
психическими расстройствами;
- снизить уровень риска общественно опасных
действий лиц с психическими расстройствами;
- обеспечить соответствие лечебного процесса в
головном областном психиатрическом учреждении
действующим нормативным документам;
- обеспечить качественную и своевременную
диагностику и адекватную терапию психических
расстройств и сопутствующей
соматоневрологической патологии;
- предотвратить рост показателя
внутрибольничной летальности в условиях
увеличения количества пожилых пациентов с
сопутствующей соматоневрологической
патологией, находящихся на лечении в
психиатрических стационарах
подпрограмма "Вирусные
гепатиты"
Реализация подпрограммы позволит:
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию,
связанную с распространением вирусных
гепатитов, путем снижения показателей
территориальной заболеваемости острым
гепатитом В до 2,8 случаев и острым вирусным
гепатитом С до 2,8 случаев на 100 тыс.
населения за год;
- обеспечить экономию средств (до 10% в год),
затрачиваемых на лечение и выплату пособий по
больничным листкам и инвалидности;
- повысить качество
амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив
на 15% количество клинико-лабораторных
исследований;
- уменьшить инвалидизацию при вирусных
гепатитах до 5% в год
";
в) в главе 2 программы:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы" определены в соответствии с целями и задачами посланий Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 и 2006 годы, концепции федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 1706-р.";
- в абзаце семнадцатом цифры "2011" заменить цифрами "2012";
г) главу 4 программы изложить в следующей редакции:
"Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем средств для реализации программы составляет 2587537,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1229584,9 тыс. рублей, областного бюджета - 1230298,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 127654,4 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы") - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 46,7%, прочие текущие расходы - 53,3%.
В структуре расходов на реализацию программы:
- федеральный бюджет - 47,5%;
- областной бюджет - 47,5%;
- внебюджетные средства - 5%.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составляет 183327,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 51046,6 тыс. рублей, областной бюджет - 104121,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 28159,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составляет 263296,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 111438,6 тыс. рублей, областной бюджет - 127588,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24269,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составляет 305041,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 141619,7 тыс. рублей, областной бюджет - 140039,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 23382,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составляет 519244,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 264858,0 тыс. рублей, областной бюджет - 242830,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 11555,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 389450,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 163202,3 тыс. рублей, областной бюджет - 207366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18882,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 927176,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 497419,7 тыс. рублей, областной бюджет - 408352 тыс. рублей, внебюджетные источники - 21405 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования областной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального
характера на 2007 - 2012 годы"
тыс. рублей
Направление подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
2 587 537,4
183 327,7
263 296,8
305 041,8
519 244,1
389 450,30
927 176,7
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
324 514,4
16 259
7 840,5
63 640,8
125 838,9
47 911,20
63 024,00
Онкология
451 057,4
27 727
39 730,7
42 763,7
59 002
53 917,00
227 917,0
ВИЧ-инфекция
863 138,5
39 857,6
55 836,8
33 949,6
151 267,5
117 313,00
464 914,0
Вакцинопрофилактика
674 031,8
54 878,3
120 246,4
116 793,5
150 449,1
118 752,80
112 911,70
Сахарный диабет
146 952,1
21 725,2
22 037,4
30 383
17 824,3
29 234,20
25 748,00
Артериальная гипертония
21 978
1 516,1
1 200
735
734,8
3 792,10
14 000,00
ИППП
7 782,7
2 484,7
1 540
468
468
1 411,00
1 411,00
Развитие психиатрической
помощи
28 340,2
5 771
7 165
5 531,2
2 521
3 676,00
3 676,00
Вирусные гепатиты
69 742,3
13 108,8
7 700
10 777
11 138,5
13 443,00
13 575,00
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 229 584,9
51 046,6
111 438,6
141 619,7
264 858
163 202,30
497 419,7
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
220 453,4
11 599
39 768,3
103 676,9
25 148,20
40 261,00
Онкология
134 000,0
134 000,00
ВИЧ-инфекция
388 165,0
16 700
34 100
12 750
42 000
48 000,00
234 615,0
Вакцинопрофилактика
429 559,2
8 771,8
77 338,6
84 301,5
115 185,8
76 162,80
67 798,70
Сахарный диабет
23 323,5
4 624,5
1 636
2 881,8
9 011,20
5 170,00
Артериальная гипертония
14 202,2
410,1
1 792,10
12 000,00
ИППП
640,4
640,4
Развитие психиатрической
помощи
3 164
392
2 692
80
Вирусные гепатиты
16 077,2
7 908,8
471,9
1 033,5
3 088,00
3 575,00
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 230 298,1
104 121,6
127 588,5
140 039,6
242 830,4
207 366,00
408 352,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
104 061
4 660
7 840,5
23 872,5
22 162
22 763,00
22 763,00
Онкология
317 057,4
27 727
39 730,7
42 763,7
59 002
53 917,00
93 917,00
ВИЧ-инфекция
474 973,5
23 157,6
21 736,8
21 199,6
109 267,5
69 313,00
230 299,0
Вакцинопрофилактика
142 627,5
22 411,3
25 184
23 908,6
23 707,6
23 708,00
23 708,00
Сахарный диабет
97 819,3
12 636,4
15 491,5
13 947,9
14 942,5
20 223,00
20 578,00
Артериальная гипертония
7 775,8
1 106
1 200
735
734,8
2 000,00
2 000,00
ИППП
7 142,3
1 844,3
1 540
468
468
1 411,00
1 411,00
Развитие психиатрической
помощи
25 176,2
5 379
7 165
2 839,2
2 441
3 676,00
3 676,00
Вирусные гепатиты
53 665,1
5 200
7 700
10 305,1
10 105
10 355,00
10 000,00
Внебюджетные
источники, всего по
программе, в том числе
по подпрограммам:
127 654,4
28 159,5
24 269,7
23 382,5
11 555,7
18 882,00
21 405,00
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
101 845,1
23 695,2
17 723,8
8 583,4
11 555,7
18 882,00
21 405,00
Сахарный диабет
25 809,3
4 464,3
6 545,9
14 799,1
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической
помощи
Вирусные гепатиты
Таблица 4.2
Финансирование программы по статье расходов
"Капитальные вложения", всего:
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 202 790,2
68 814,2
86 971,7
54 940,4
157 099,6
158 369,50
676 594,8
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
81 899,7
5 862,9
5 553
21 553,1
3 163,5
21 749,20
24 018
Онкология
258 356,1
13 417
25 227
1 864
18 006,1
12 921,00
186 921
ВИЧ-инфекция
803 218,9
33 199,6
51 223,7
27 439,6
133 995
108 300,00
449 101
Вакцинопрофилактика
1 874,7
551
708
62
146,9
0,00
406,8
Сахарный диабет
12 642
3 410,4
857,8
839,6
7 534,20
0
Артериальная гипертония
14 702,2
410,1
2 292,10
12 000
ИППП
4 706,4
1 640,4
1 180
943,00
943
Развитие психиатрической
помощи
10 656
2 414
3 080
2 692
1 235,00
1 235
Вирусные гепатиты
14 734,2
7 908,8
471,9
988,5
3 395,00
1 970
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
604 679,3
31 834,6
34 100
27 381,8
46 991,6
69 362,50
395 008,8
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
38 711,7
2 372,9
10 610,1
3 163,5
10 148,20
12 417
Онкология
134 000
134 000
ВИЧ-инфекция
388 165
16 700
34 100
12 750
42 000
48 000,00
234 615
Вакцинопрофилактика
6,8
0,00
6,8
Сахарный диабет
11 442
3 410,4
857,8
839,6
6 334,20
Артериальная гипертония
14 202,2
410,1
1 792,10
12 000
ИППП
640,4
640,4
Развитие психиатрической
помощи
3 084
392
2 692
Вирусные гепатиты
14 427,2
7 908,8
471,9
988,5
3 088,00
1 970
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
596 243
36 428,6
52 163,7
27 496,6
109 961,1
89 007,00
281 186
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
43 188
3 490
5 553
10 943
11 601,00
11 601
Онкология
124 356,1
13 417
25 227
1 864
18 006,1
12 921,00
52 921
ВИЧ-инфекция
415 053,9
16 499,6
17 123,7
14 689,6
91 955
60 300,00
214 486
Артериальная гипертония
500
500,00
Сахарный диабет
1 200
1 200,00
Вирусные гепатиты
307
307,00
ИППП
4 066
1 000
1 180
943,00
943
Развитие психиатрической
помощи
7 572
2 022
3 080
1 235,00
1 235
Внебюджетные
источники, всего по
программе, в том числе
по подпрограммам:
1 867,9
551
708
62
146,9
0,00
400
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
0
Онкология
0
ВИЧ-инфекция
0
Вакцинопрофилактика
1 867,9
551
708
62
146,9
400
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов
"Строительство объектов для нужд отрасли"
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе, в том
числе по подпрограммам:
856 632,0
31 678,6
65 579,7
19 811,6
151 961,1
110 600,0
487 601,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
17 464,0
5 553,0
1 311,0
10 600,0
Онкология
70 097,1
10 227,0
1 864,0
18 006,1
40 000,0
ВИЧ-инфекция
779 670,9
31 678,6
49 799,7
16 636,6
133 955,0
100 000,0
447 601,0
Федеральный бюджет, всего
по программе, в том числе
по подпрограммам:
388 165,0
16 700,0
34 100,0
12 750,0
42 000,0
48 000,0
234 615,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
388 165,0
16 700,0
34 100,0
12 750,0
42 000,0
48 000,0
234 615,0
Областной бюджет, всего по
программе, в том числе по
подпрограммам:
468 467,0
14 978,6
31 479,7
7 061,6
109 961,1
52 000,0
252 986,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
6 864,0
5 553,0
1 311,0
Онкология
70 097,1
10 227,0
1 864,0
18 006,1
40 000,0
ВИЧ-инфекция
178 519,9
14 978,6
15 699,7
3 886,6
91 955,0
52 000,0
212 986,0
Таблица 4.2б
Финансирование программы по статье расходов
"Увеличение стоимости основных фондов"
(оборудование, транспортные средства)
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
346 158,20
37 135,60
21 392,00
35 128,80
5 138,50
58 369,50
188 993,80
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
75 035,70
5 862,90
20 242,10
3 163,50
21 749,20
24 018,00
Онкология
188 259,00
13 417,00
15 000,00
12 921,00
146 921,00
ВИЧ-инфекция
23 548,00
1 521,00
1 424,00
10 803,00
8 300,00
1 500,00
Вакцинопрофилактика
1 874,70
551,00
708,00
62,00
146,90
0,00
406,80
Сахарный диабет
12 642,00
3 410,40
857,80
839,60
7 534,20
0,00
Артериальная гипертония
14 702,20
410,10
2 292,10
12 000,00
ИППП
4 706,40
1 640,40
1 180,00
943,00
943,00
Развитие психиатрической
помощи
10 656,00
2 414,00
3 080,00
2 692,00
1 235,00
1 235,00
Вирусные гепатиты
14 734,20
7 908,80
471,90
988,50
3 395,00
1 970,00
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
216 514,30
15 134,60
0,00
14 631,80
4 991,60
21 362,50
160 393,80
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
38 711,70
2 372,90
10 610,10
3 163,50
10 148,20
12 417,00
Онкология
134 000,00
134 000,00
Вакцинопрофилактика
6,80
0,00
6,80
Артериальная гипертония
14 202,20
410,10
1 792,10
12 000,00
Развитие психиатрической
помощи
3 084,00
392,00
2 692,00
Сахарный диабет
11 442,00
3 410,40
857,80
839,60
6 334,20
ИППП
640,40
640,40
Вирусные гепатиты
14 427,20
7 908,80
471,90
988,50
3 088,00
1 970,00
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
127 776,00
21 450,00
20 684,00
20 435,00
0,00
37 007,00
28 200,00
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
36 324,00
3 490,00
9 632,00
11 601,00
11 601,00
Онкология
54 259,00
13 417,00
15 000,00
12 921,00
12 921,00
ВИЧ-инфекция
23 548,00
1 521,00
1 424,00
10 803,00
8 300,00
1 500,00
ИППП
4 066,00
1 000,00
1 180,00
943,00
943,00
Развитие психиатрической
помощи
7 572,00
2 022,00
3 080,00
1 235,00
1 235,00
Сахарный диабет
1 200,00
1 200,00
Артериальная гипертония
500,00
500,00
Вирусные гепатиты
307,00
307,00
Внебюджетные
источники, всего по
программе, в том числе
по подпрограммам:
1 467,90
551,00
708,00
62,00
146,90
0,00
400,00
Вакцинопрофилактика
1 467,90
551,00
708,00
62,00
146,90
400,00
Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов
"Текущие расходы"
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 384 747,20
114 513,5
176 325,1
250 101,4
362 144,5
231 080,80
250 581,9
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
242 614,70
10 396,1
2 287,5
42 087,7
122 675,4
26 162,00
39 006
Онкология
192 701,30
14 310
14 503,7
40 899,7
40 995,9
40 996,00
40 996
ВИЧ-инфекция
59 919,60
6 658
4 613,1
6 510
17 312,5
9 013,00
15 813
Вакцинопрофилактика
672 157,10
54 327,3
119 538,4
116 731,5
150 302,2
118 752,80
112 504,9
Сахарный диабет
134 310,10
18 314,8
22 037,4
29 525,2
16 984,7
21 700,00
25 748
Артериальная гипертония
7 275,80
1 106
1 200
735
734,8
1 500,00
2 000
ИППП
3 076,30
844,3
360
468
468
468,00
468
Развитие психиатрической
помощи
17 684,20
3 357
4 085
2 839,2
2 521
2 441,00
2 441
Вирусные гепатиты
55 008,10
5 200
7 700
10 305,1
10 150
10 048,00
11 605
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
624 905,60
19 212
77 338,6
114 237,9
217 866,4
93 839,80
102 410,9
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
181 741,70
9 226,1
29 158,2
100 513,4
15 000,00
27 844
Онкология
0,00
ВИЧ-инфекция
0,00
Вакцинопрофилактика
429 552,40
8 771,8
77 338,6
84 301,5
115 185,8
76 162,80
67 791,9
Сахарный диабет
11 881,50
1 214,1
778,2
2 042,2
2 677,00
5 170
ИППП
0,00
Развитие психиатрической
помощи
80,00
80
Вирусные гепатиты
1 650,00
45
1 605
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
634 055,10
67 693
75 424,8
112 543
132 869,3
118 359,00
127 166
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
60 873,00
1 170
2 287,5
12 929,5
22 162
11 162,00
11 162
Онкология
192 701,30
14 310
14 503,7
40 899,7
40 995,9
40 996,00
40 996
ВИЧ-инфекция
59 919,60
6 658
4 613,1
6 510
17 312,5
9 013,00
15 813
Вакцинопрофилактика
142 627,60
22 411,4
25 184
23 908,6
23 707,6
23 708,00
23 708
Сахарный диабет
96 619,30
12 636,4
15 491,5
13 947,9
14 942,5
19 023,00
20 578
Артериальная гипертония
7 275,80
1 106
1 200
735
734,8
1 500,00
2 000
ИППП
3 076,30
844,3
360
468
468
468,00
468
Развитие психиатрической
помощи
17 604,20
3 357
4 085
2 839,2
2 441
2 441,00
2 441
Вирусные гепатиты
53 358,10
5 200
7 700
10 305,1
10 105
10 048,00
10 000
Внебюджетные источники,
всего по программе, в том
числе по подпрограммам:
125 786,50
27 608,5
23 561,7
23 320,5
11 408,8
18 882,00
21 005
Вакцинопрофилактика
99 977,20
23 144,2
17 015,8
8 521,4
11 408,8
18 882,00
21 005
Сахарный диабет
25 809,30
4 464,3
6 545,9
14 799,1
";
д) в приложении 1 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
е) в приложении 2 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
ж) приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера на 2007 - 2012 годы"
Объемы и источники финансирования
N
п/п
Наименование мероприятия
Объем
финансирования
- всего
Федеральный
бюджет -
безвозвратная
основа
Областной
бюджет
Местные
бюджеты
Собственные
средства
предприятия
Кредиты
коммер-
ческих
банков
Иностранные
кредиты
<**>
Другие
источники
финанси-
рования
Гарантии
Правительства
РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по программе и по
подпрограммам
2 587 537,4
1 229 584,9
1 230 298,1
127 654,40
2007 год
183 327,70
51 046,6
104 121,60
28 159,50
2008 год
263 296,80
111 438,6
127 588,50
24 269,70
2009 год
305 041,80
141 619,7
140 039,60
23 382,50
2010 год
519 244,10
264 858
242 830,40
11 555,70
2011 год
389 450,30
163 202,3
207 366,00
18 882,00
2012 год
927 176,7
497 419,7
408 352,0
21 405,00
По подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
ИТОГО:
324 514,40
220 453,4
104 061,00
2007 год
16 259,00
11 599
4 660,00
2008 год
7 840,50
7 840,50
2009 год
63 640,80
39 768,3
23 872,50
2010 год
125 838,90
103 676,9
22 162,00
2011 год
47 911,20
25 148,2
22 763,00
2012 год
63 024,00
40 261
22 763,00
1
Строительство
Россошанского
противотуберкулезного
диспансера, всего
6 501,00
0
6 501,00
2007 год
2008 год
537,50
537,50
2009 год
5 963,50
5 963,50
2010 год
2011 год
2012 год
2
Строительство тубсанатория
"Хреновое", всего
6 864,00
0
6 864,00
2007 год
2008 год
5 553,00
5 553,00
2009 год
1 311,00
1 311,00
2010 год
2011 год
0,00
0,00
2012 год
3
Реконструкция
противотуберкулезных
учреждений Воронежской
области, всего
307,50
0
307,50
2007 год
2008 год
2009 год
307,50
307,50
2010 год
2011 год
4
Обеспечение оборудованием
и автотранспортом
противотуберкулезной
службы Воронежской
области, всего
75 035,70
38 711,7
36 324,00
2007 год
5 862,90
2 372,9
3 490,00
2008 год
2009 год
20 242,10
10 610,1
9 632,00
2010 год
3 163,50
3 163,5
2011 год
21 749,20
10 148,2
11 601,00
2012 год
24 018,00
12 417
11 601,00
5
Обеспечение
спецпрепаратами для
лечения туберкулеза, всего
242 614,70
181 741,7
60 873,00
2007 год
10 396,10
9 226,1
1 170,00
2008 год
2 287,50
2 287,50
2009 год
42 087,70
29 158,2
12 929,50
2010 год
122 675,40
100 513,4
22 162,00
2011 год
26 162,00
15 000
11 162,00
2012 год
39 006,00
27 844
11 162,00
По подпрограмме "Онкология"
ИТОГО
451 057,40
134 000,00
317 057,40
2007 год
27 727,00
27 727,00
2008 год
39 730,70
39 730,70
2009 год
42 763,70
42 763,70
2010 год
59 002,00
59 002,00
2011 год
53 917,00
0
53 917,00
2012 год
227 917
134 000
93 917,00
1
Строительство нового
областного клинического
онкологического диспансера
(адресная инвестиционная
программа), всего
70 097,10
0
70 097,10
2007 год
2008 год
10 227,00
10 227,00
2009 год
1 864,00
1 864,00
2010 год
18 006,10
18 006,10
2011 год
2012 год
40 000
40 000
2
Реконструкция зданий
бюджетного учреждения
здравоохранения
Воронежской области
"Воронежский областной
клинический онкологический
диспансер", всего
14 399,70
0
14 399,70
2007 год
10 000,00
10 000,00
2008 год
3 403,70
3 403,70
2009 год
996,00
996,00
2010 год
2011 год
2012 год
3
Укрепление материально-
технической базы
бюджетного учреждения
здравоохранения
"Воронежский областной
клинический онкологический
диспансер", всего
188 259,00
134 000
54 259,00
2007 год
3 417,00
3 417,00
2008 год
15 000,00
15 000,00
2009 год
2010 год
2011 год
12 921,00
12 921,00
2012 год
146 921,00
134 000
12 921,00
4
Повышение качества и
эффективности медицинской
помощи онкологическим
больным, всего
192 701,3
0
192 701,3
2007 год
14 310,00
14 310,00
2008 год
14 503,00
14 503,00
2009 год
40 899,70
40 899,70
2010 год
40 995,90
40 995,90
2011 год
40 996,00
40 996,00
2012 год
40 996,00
40 996,00
5
Повышение квалификации
кадров, всего
130,00
0
130,00
2007 год
2008 год
130,00
130,00
2009 год
2010 год
2011 год
По подпрограмме "ВИЧ-инфекция"
ИТОГО:
863 138,5
388 165,00
474 973,50
2007 год
39 857,60
16 700
23 157,60
2008 год
55 836,80
34 100
21 736,80
2009 год
33 949,60
12 750
21 199,60
2010 год
151 267,50
42 000
109 267,50
2011 год
117 313,00
48 000
69 313,00
2012 год
464 914,0
234 615
230 299,0
1
Совершенствование
лабораторной диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа
и СПИД-ассоциированных
заболеваний, всего
83 467,60
0,00
83 467,60
2007 год
8 179,00
8 179,00
2008 год
6 037,10
6 037,10
2009 год
17 313,00
17 313,00
2010 год
17 312,50
17 312,50
2011 год
17 313,00
17 313,00
2012 год
17 313,00
17 313,00
2
Инвестиционная программа -
строительство объекта
"Областной центр по борьбе
со СПИД, областная
инфекционная больница
(строительство) г.
Воронеж", всего
779 670,0
388 165
391 505,9
2007 год
31 678,60
16 700
14 978,60
2008 год
49 799,70
34 100
15 699,70
2009 год
16 636,60
12 750
3 886,60
2010 год
133 955,00
42 000
91 955,00
2011 год
100 000,00
48 000
52 000,00
2012 год
447 601,00
234 615
212 986,0
По подпрограмме "Вакцинопрофилактика"
ИТОГО:
674 031,80
429 559,2
142 627,50
101 845,10
2007 год
54 878,30
8 771,8
22 411,30
23 695,20
2008 год
120 246,40
77 338,6
25 184,00
17 723,80
2009 год
116 793,50
84 301,5
23 908,60
8 583,40
2010 год
150 449,10
115 185,8
23 707,60
11 555,70
2011 год
118 752,80
76 162,8
23 708,00
18 882,00
2012 год
112 911,70
67 798,7
23 708,00
21 405,00
1
Обеспечение иммунизации в
рамках национального
календаря профилактических
прививок и календаря
прививок по эпидемическим
показаниям, всего
611 621,70
428 602,90
84 051,60
0,00
0,00
0,00
0,00
98 967,20
2007 год
46 063,50
8 543,8
14 528,30
22 991,40
2008 год
107 897,10
77 041,6
14 000,00
16 855,50
2009 год
106 056,10
84 301,5
13 418,20
8 336,40
2010 год
140 413,30
115 185,8
13 980,60
11 246,90
2011 год
108 680,80
76 162,8
13 981,00
18 537,00
2012 год
102 510,90
67 367,4
14 143,50
21 000,00
2
Обеспечение эффективной
транспортировки, хранения
и использования
медицинских
иммунобиологических
препаратов для
профилактических прививок,
всего
56 931,60
6,80
55 562,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1 362,20
2007 год
7 782,70
7 503,00
279,70
2008 год
10 849,00
10 657,10
191,90
2009 год
10 220,10
10 156,40
63,70
2010 год
9 813,90
9 667,00
146,90
2011 год
9 767,00
9 427,00
340,00
2012 год
8 498,90
6,8
8 152,10
340,00
3
Совершенствование
диагностики инфекций,
управляемых средствами
иммунопрофилактики, всего
2 377,60
929,5
1 136,00
312,10
2007 год
245,00
228
17,00
2008 год
896,50
297
526,90
72,60
2009 год
102,80
26,70
76,10
2010 год
146,40
0,00
146,40
2011 год
240,00
240,00
2012 год
746,90
404,5
342,40
4
Совершенствование методов
учета, контроля и
информирования в области
иммунопрофилактики, всего
3 035,90
20
1 877,30
1 138,60
2007 год
787,10
380,00
407,10
2008 год
603,80
603,80
2009 год
414,50
307,30
107,20
2010 год
75,50
60,00
15,50
2011 год
65,00
60,00
5,00
2012 год
1 155,00
20
1 070,00
65,00
По подпрограмме "Сахарный диабет"
ИТОГО:
146 952,10
23 323,50
97 819,30
0,00
0,00
0,00
0,00
25 809,30
2007 год
21 725,20
4 624,5
12 636,40
4 464,30
2008 год
22 037,40
15 491,50
6 545,90
2009 год
30 383,00
1 636
13 947,90
14 799,10
2010 год
17 824,30
2 881,8
14 942,50
2011 год
29 234,20
9 011,2
20 223,00
2012 год
25 748,00
5 170
20 578,00
1
Профилактика сахарного
диабета, всего
399,00
0
399,00
2007 год
200,00
200,00
2008 год
199,00
199,00
2009 год
0,00
0,00
2010 год
0,00
0,00
2011 год
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
2
Приобретение оборудования
и обеспечение
сахароснижающими
препаратами и средствами
контроля
диабета, всего
122 510,00
23 323,50
97 420,30
2007 год
17 060,90
4 624,5
12 436,40
2008 год
15 292,50
15 292,50
2009 год
15 583,90
1 636
13 947,90
2010 год
19 590,50
2 881,8
14 942,50
2011 год
29 234,20
9 011,2
20 223,00
2012 год
25 748,00
5 170
20 578,00
3
Комплекс социально-
реабилитационных
мероприятий, всего
25 809,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 809,30
2007 год
4 464,30
4 464,30
2008 год
6 545,90
6 545,90
2009 год
14 799,10
14 799,10
2010 год
0,00
0,00
По подпрограмме "Артериальная гипертония"
ИТОГО:
21 978,00
14 202,2
7 775,80
2007 год
1 516,10
410,1
1 106,00
2008 год
1 200,00
1 200,00
2009 год
735,00
735,00
2010 год
734,80
734,80
2011 год
3 792,10
1 792,1
2 000,00
2012 год
14 000,00
12 000
2 000,00
1
Повышение эффективности
раннего выявления,
диагностики и лечения
больных с артериальной
гипертонией и другими
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, всего
5 775,80
0
5 775,80
2007 год
1 106,00
1 106,00
2008 год
1 200,00
1 200,00
2009 год
735,00
735,00
2010 год
734,80
734,80
2011 год
1 500,00
1 500,00
2012 год
2 000,00
2 000,00
2
Укрепление материально-
технической базы
учреждений, оказывающих
медицинскую помощь больным
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, всего
14 702,20
14 202,20
500,00
2007 год
410,10
410,1
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2 292,10
1 792,1
500,00
2012 год
12 000,00
12 000
3
Разработка системы
эпидемиологического
мониторинга за сердечно-
сосудистыми заболеваниями
в Воронежской области,
всего
0,00
0
0,00
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
По подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем"
ИТОГО:
7 782,70
640,40
7 142,30
2007 год
2 484,70
640,4
1 844,30
2008 год
1 540,00
1 540,00
2009 год
468,00
468,00
2010 год
468,00
468,00
2011 год
1 411,00
1 411,00
2012 год
1 411,00
1 411,00
1
Развитие материально-
технической базы
бюджетного учреждения
здравоохранения
Воронежской области
"Воронежский областной
клинический кожно-
венерологический
диспансер" и
государственных
и муниципальных учреждений
здравоохранения,
оказывающих в соответствии
с действующим
законодательством
дерматовенерологическую
специализированную
медицинскую помощь на
территории Воронежской
области
4 706,40
640,40
4 066,00
2007 год
1 640,40
640,4
1 000,00
2008 год
1 180,00
1 180,00
2009 год
2010 год
2011 год
943,00
943,00
2012 год
943,00
943,00
2
Диагностика, лечение и
профилактика ИППП, всего
3 076,30
0,00
3 076,30
2007 год
844,30
844,30
2008 год
360,00
360,00
2009 год
468,00
468,00
2010 год
468,00
468,00
2011 год
468,00
468,00
2012 год
468,00
468,00
По подпрограмме "Развитие психиатрической помощи"
ИТОГО:
28 340,20
3 164,00
25 176,20
2007 год
5 771,00
392
5 379,00
2008 год
7 165,00
7 165,00
2009 год
5 531,20
2 692
2 839,20
2010 год
2 521,00
80
2 441,00
2011 год
3 676,00
3 676,00
2012 год
3 676,00
3 676,00
1
Улучшение качества жизни и
предупреждение
инвалидизации лиц с
психическими
расстройствами, всего
17684,20
80,00
17604,20
2007 год
3 357,00
3 357,00
2008 год
4 085,00
4 085,00
2009 год
2 839,20
2 839,20
2010 год
2 521,00
80
2 441,00
2011 год
2 441,00
2 441,00
2012 год
2 441,00
2 441,00
2
Оснащение оборудованием,
транспортными средствами и
оргтехникой
психиатрических учреждений
Воронежской области, всего
10 656,00
3 084,00
7 572,00
2007 год
2 414,00
392
2 022,00
2008 год
3 080,00
3 080,00
2009 год
2 692,00
2 692
2010 год
2011 год
1 235,00
1 235,00
2012 год
1 235,00
1 235,00
По подпрограмме "Вирусные гепатиты"
ИТОГО:
69 742,30
16 077,20
53 665,10
2007 год
13 108,80
7 908,8
5 200,00
2008 год
7 700,00
7 700,00
2009 год
10 777,00
471,9
10 305,10
2010 год
11 138,50
1 033,5
10 105,00
2011 год
13 443,00
3 088
10 355,00
2012 год
13 575,00
3 575
10 000,00
1
Совершенствование методов
диагностики вирусных
гепатитов, всего
14 734,20
14 427,20
307,00
2007 год
7 908,80
7 908,8
2008 год
2009 год
471,90
471,9
2010 год
988,50
988,5
2011 год
3 395,00
3 088
307,00
2012 год
1 970,00
1 970
2
Формирование системы
адекватной противовирусной
терапии вирусных
гепатитов, передаваемых
парентеральным путем,
всего
55 008,10
1 650,00
53 358,10
2007 год
5 200,00
5 200,00
2008 год
7 700,00
7 700,00
2009 год
10 305,10
10 305,10
2010 год
10 150,00
45
10 105,00
2011 год
10 048,00
10 048,00
2012 год
11 605,00
1 605
10 000,00
3
Совершенствование методов
профилактики вирусных
гепатитов, всего
0,00
0
0,00
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
";
з) в приложении 4 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы
и показатели
Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100
тыс. населения.
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем
числе случаев бактериовыделения среди населения -
%.
Смертность от туберкулеза - случаев на 100 тыс.
населения
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 324514,4
тыс. рублей, из них: 220453,4 тыс. рублей -
федеральный бюджет, 104061 тыс. рублей - областной
бюджет
";
- главу 2 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области.
Задачами подпрограммы являются:
- снижение территориального показателя заболеваемости туберкулезом на 9%, уровня смертности от туберкулеза - на 9%, увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения на 0,5%;
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений;
- совершенствование методов выявления, диагностики и лечения туберкулеза;
- расширение системы мониторинга туберкулеза.
Сроки реализации подпрограммы - 2007 - 2012 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
Наименование индикатора
Единица
измерения
Базовые
значения
(2005
год)
Динамика целевых показателей
по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Территориальная
заболеваемость
туберкулезом на
100 тыс. населения
число
случаев
70,1
69,3
69,1
70,0
68,0
63,8
61,6
Доля случаев прекращения
бактериовыделения
в общем числе случаев
бактериовыделения среди
населения
%
79,7
83,0
84,1
83,6
83,7
83,8
83,9
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
число
случаев
14,8
12
10,1
13,5
13,0
12,8
12,5
";
- разделы 3.4 и 3.5 главы 3 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"3.4. Обеспечение оборудованием и автотранспортом
противотуберкулезной службы Воронежской области
Основной целью мероприятия является улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области.
В рамках мероприятия планируется оснащение 12 противотуберкулезных учреждений Воронежской области оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики, лечения и мониторинга туберкулеза.
Основным методом активного выявления туберкулеза среди взрослого населения остается рентгенофлюорографический метод. С этой целью в Воронежской области в настоящее время используется 74 флюорографа (57 стационарных и 17 передвижных). Парк имеющихся флюорографов изношен и требует замены. Так, передвижные флюорографы, используемые ГУЗ "ВОКПД им. Н.С. Похвисневой" для проведения проверочных осмотров населения города, выпущены в 1963 году (ТУР-310) и 1967 году ("Хирана"), их износ составляет 90,0%. Передвижной флюорограф, используемый для обследования населения Воронежской области, выпущен в 1986 году ("Сериомета-5") и также изношен. До 2006 года обновление рентгенофлюорографического оборудования шло крайне медленно. За 2003 - 2005 годы из всех источников было получено 9 рентгенофлюорографических установок: 2003 год - 4 установки, 2004 год - 2 установки, 2005 год - 3 установки, в 2006 году - 6 установок, однако Воронежская область по-прежнему нуждается в современном рентгенодиагностическом оборудовании.
В районных противотуберкулезных учреждениях отмечается крайне низкое оснащение диагностической аппаратурой, медленно обновляется лабораторное оборудование. В областном диспансере моральный и физический износ операционно-анестезиологического оборудования составляет 100,0%. За 2004 - 2006 годы из всех источников было получено 10 единиц операционно-анестезиологического оборудования, в том числе в 2004 году - 4 единицы, в 2005 году - 3 единицы, 2006 году - 3 единицы.
Все противотуберкулезные диспансеры выполняют функции межрайонных с обслуживанием населения прилегающих районов. На балансе противотуберкулезных учреждений состоит 94 автомобиля, в основном 1988 - 1993 годов выпуска. Обновляется автомобильный парк очень медленно: в 2003 году приобретено 2 автомобиля, в 2004 году - 2 автомобиля, в 2005 году - 1 автомобиль, в 2006 году из различных источников было получено 12 единиц автотранспорта, но автопарк по-прежнему нуждается в обновлении.
Для обеспечения лечебно-диагностического процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическим режимом требуется обновление парка оборудования и автотранспорта в противотуберкулезных учреждениях Воронежской области.
Общий объем финансирования мероприятия в 2007 - 2012 годах составит 75035,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год - 5862,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2372,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3490,0 тыс. рублей;
- 2009 год - 20242,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 10610,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 9632,0 тыс. рублей;
- 2010 год - 3163,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3163,5 тыс. рублей;
- 2011 год - 21749,2,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 10148,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11601,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 24018 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 12417 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11601,0 тыс. рублей.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 51,6%, областного бюджета - 48,4%. Средства будут направлены по статье расходов "Капитальные вложения" на приобретение лечебно-диагностического оборудования для 12 противотуберкулезных учреждений Воронежской области.
Реализация мероприятия позволит:
- выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом;
- увеличить с 80 до 90% выполнение плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет;
- снизить в 2 раза число запущенных выявляемых форм заболевания;
- увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85%;
- снизить на 20% первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности;
- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20% количество клинико-лабораторных исследований.
3.5. Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза
Основной целью мероприятия является обеспечение пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, специфическими препаратами основного и резервного ряда, соблюдение стандартов лечения.
Мероприятием предусмотрено приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения больных.
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Воронежской области остается напряженной. Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом за период с 1995 года вырос на 13,0% (1995 год - 62,0 случая на 100 тыс. населения, 2004 год - 66,9 случаев, 2005 год - 71,0 случай).
Сохраняется высокий уровень распространенности бациллярного туберкулеза (2004 год - 83,7 на 100 тыс. населения, 2005 год - 84,1), который свидетельствует о большом резервуаре туберкулезной инфекции. Это подтверждается ростом первичного инфицирования детей с 1995 года на 93% (1995 год - 1,6%, 2004 год - 2,4%, 2005 год - 3,1%), подростков - на 25% (1995 год - 1,2%, 2004 год - 1,3%, 2005 год - 1,5%). Таким образом, ежегодно на 9-10 тыс. человек увеличивается число детей и подростков с повышенным риском заболевания туберкулезом. Для предупреждения заболевания они нуждаются в проведении профилактического лечения специфическими препаратами.
Растет число лиц, впервые вышедших на инвалидность (2004 год - 73,3 на 100 тыс. населения, 2005 год - 68,1, РФ - 66,9, ЦФО - 47,8). В определенной мере это связано с высоким удельным весом среди впервые выявленных больных туберкулезом лиц с первичной множественной лекарственной устойчивостью (2004 год - 14,1%, 2005 год - 11,8%, РФ - 5,5%, ЦФО - 7,6%). Данная категория больных нуждается в длительном проведении лечения препаратами резервного ряда (капреомицин, циклосерин, фторхинолоны, ПАСК) как в условиях стационара, так и амбулаторно.
В Воронежской области наблюдается рост на 70% впервые выявленных больных туберкулезом среди социально незащищенных пациентов (пенсионеров, инвалидов, временно неработающих), доля которых в 2005 году составила 68,7% (1993 год - 40,3%, 2004 год - 68%). Данная категория лиц не имеет возможностей для приобретения дорогостоящих препаратов, в то же время они представляют эпидемиологическую опасность для окружающих.
В связи с этим основной задачей мероприятия является продолжение закупок специфических препаратов для лечения пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, за счет бюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятия в 2007 - 2012 годах составит 242614,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год - 10396,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 9226,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1170,0 тыс. рублей;
- 2008 год - 2287,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2287,5 тыс. рублей;
- 2009 год - 42087,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 29158,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 12929,5 тыс. рублей;
- 2010 год - 122675,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 100513,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 22162,0 тыс. рублей;
- 2011 год - 26162 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 15000 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11162 тыс. рублей;
- 2012 год - 39006 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 27844 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11162 тыс. рублей.
Средства в сумме 242614,7 тыс. рублей планируется направить по статье "Прочие и текущие расходы" на приобретение противотуберкулезных препаратов.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 75%, областного бюджета - 25%.";
- главу 4 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем средств для реализации подпрограммы составляет 324514,4 тыс. рублей.
Распределение средств по статьям расходов "Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы" представлено в таблице 4.1.
В структуре затрат "Капитальные вложения" составляют 25%, "Прочие текущие расходы" - 75%.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 68,0%;
- средства областного бюджета - 32,0%.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом приведены в таблице 4.2, по мероприятиям - в приложении 3.
Объем средств в 2007 году составляет 16259,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 11599,0 тыс. рублей, областного бюджета - 4660,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2008 году составляет 7840,5 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета - 7840,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2009 году составляет 63640,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 39768,3 тыс. рублей, областного бюджета - 23872,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2010 году составляет 125838,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 103676,9 тыс. рублей, областного бюджета - 22162,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2011 году составит 47911,20 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 25148,2 тыс. рублей, областного бюджета - 22763,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2012 году составит 63024 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 40261 тыс. рублей, областного бюджета - 22763,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники
финансирования
Итого
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего
Федеральный бюджет
220 453,4
11 599,0
39 768,3
103 676,9
25 148,2
40 261
Областной бюджет
104 061
4 660,0
7 840,5
23 872,5
22 162,0
22 763,0
22 763
Итого
324 514,4
16 259,0
7 840,5
63 640,8
125 838,9
47 911,2
63 024
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
38 711,7
2 372,9
10 610,1
3 163,5
10 148,2
12 417
Областной бюджет
31 587,0
3 490,0
5 553,0
10 943,0
11 601,0
11 601
Итого
81 899,7
5 862,9
5 553,0
21 553,1
3 163,5
21 749,2
24 018
Прочие текущие расходы
Федеральный бюджет
181 741,7
9 226,1
29 158,2
100 513,4
15 000,0
27 844
Областной бюджет
60 873
1 170,0
2 287,5
12 929,5
22 162,0
11 162,0
11 162
Итого
242 614,7
10 396,1
2 287,5
42 087,7
122 675,4
26 162,0
39 006
Таблица 4.2
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом
(тыс. рублей)
Показатели/годы
Итого
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% к итогу
Финансовые средства по
подпрограмме, всего
324 514,4
16 259,0
7 840,5
63 640,8
125 838,9
47 911,2
63 024,0
100,0
Средства федерального
бюджета
220 453,4
11 599,0
39 768,3
103 676,9
25 148,2
40 261
68,0
Средства областного
бюджета
104 061
4 660,0
7 840,5
23 872,5
22 162,0
22 763,0
22 763
32,0
";
и) в приложении 5 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Онкология":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
- Доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных
на I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли,
впервые взятых на учет;
- доля умерших от злокачественных
новообразований
в течение года с момента установления
диагноза в числе больных, впервые взятых на
учет в предыдущем году;
- смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения,
случаев
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -
451057,4 тыс. рублей, из них: 134000 тыс.
рублей - федеральный бюджет, 317057,4 тыс.
рублей - областной бюджет
";
- главу 2 подпрограммы "Онкология" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
В Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, происходит постарение населения. Так как вероятность возникновения злокачественных новообразований рассматривается как функция возраста, необходимо своевременно адаптировать возможности системы здравоохранения к тому, что в ближайшие годы потребность в оказании онкологической помощи населению будет возрастать.
Основная цель: снижение инвалидизации и смертности населения Воронежской области от онкологических заболеваний.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- оказание надлежащей медицинской помощи больным Воронежской области и соседних регионов с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности от них, инвалидизации трудоспособного населения;
- расширение объемов и повышение качества медицинского обслуживания, улучшение условий труда медицинских работников;
- обеспечение возможности адекватного лечения онкологических больных с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования;
- обеспечение адекватного лечения онкологических больных с применением современной лекарственной терапии;
- повышение эффективности и качества профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Онкология"
┌────────────────────┬─────────┬────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ Наименование │ Единица │Базовые │ 2007 │2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │2012 │
│ показателя │измерения│значения│ год │ год │ год │ год │ год │ год │
│ │ │ (2005) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Доля больных с │проценты │ 67,6 │ 67,9 │71,2 │ 72 │ 72,6 │ 73,1 │79,4 │
│визуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│локализациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
│злокачественных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│новообразований, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│выявленных на I и II│ │ │ │ │ │ │ │ │
│стадиях заболевания,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│в общем числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│больных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│визуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│локализациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
│опухоли, впервые │ │ │ │ │ │ │ │ │
│взятых на учет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Доля умерших от │проценты │ 31,6 │ 30 │29,5 │ 29,1 │ 28,2 │ 27,8 │26,0 │
│злокачественных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│новообразований в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│течение года с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│момента установления│ │ │ │ │ │ │ │ │
│диагноза в числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│больных, впервые │ │ │ │ │ │ │ │ │
│взятых на учет в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предыдущем году │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Смертность от │ число │ │ │ │ │ │ │ │
│злокачественных │ случаев │ │ │ │ │ │ │ │
│новообразований │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 100 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мужчины │ │ 186,8 │181,5 │ 179 │176,5 │ 174 │171,6 │168,9│
│женщины │ │ 93,5 │ 92,3 │91,7 │ 91,1 │ 90,6 │ 90,1 │83,8 │
└────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
Сроки реализации подпрограммы - 2007 - 2012 годы.";
- в главе 3 подпрограммы "Онкология":
раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Строительство нового областного клинического
онкологического диспансера
Цель мероприятия - оказание надлежащей медицинской помощи больным Воронежской области и соседних регионов с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности от них, инвалидизации трудоспособного населения.
Из расчета на численность населения (0,37 онкологической койки на 1000) в Воронежской области должно быть 925 коек, из расчета на заболеваемость - 1280 коек.
Воронежский областной клинический диспансер развернут на 350 коек. Имеет поликлинику на 190 посещений в смену, 4 лечебных корпуса, пансионат, хозяйственные помещения, аптеку. Размещается в приспособленных корпусах постройки начала и середины прошлого века в двух районах г. Воронежа с нарушением санитарных норм для больных и персонала. Отсутствие полноценного реанимационного отделения, послеоперационных палат, боксов для особо тяжелых больных, помещений для установки современного высокотехнологичного оборудования не позволяет обеспечить не только развитие службы на перспективу, но и сегодня ставит ее в разряд недостаточно оснащенной современным лечебно-диагностическим оборудованием.
На базе диспансера размещены две кафедры онкологии. Кадровый потенциал (3 доктора, 20 кандидатов медицинских наук, 70 врачей высшей и I категории) позволил в этих условиях добиться снижения запущенности до 20,9%, увеличения индекса накопления контингентов до 6,3, роста числа больных, стоящих на учете пять лет и более, до 54,6%.
Наиболее эффективным путем улучшения онкологической ситуации в Воронежской области является строительство нового современного областного клинического онкологического диспансера. Рациональным вариантом численности коечного фонда представляется 490 коек со следующей структурой: торакальное отделение - 30 коек, абдоминальное отделение - 40 коек, колопроктологическое отделение - 40 коек, онкогинекологическое отделение - 50 коек, онкоурологическое отделение - 30 коек, отделение общей онкологии (маммарное) - 60 коек, диагностическое отделение - 30 коек, отделение патологии головы и шеи - 40 коек, отделение реабилитации и восстановительной помощи - 30 коек, химиотерапевтическое отделение - 40 коек, радиологический стационар - 100 коек, из них: 60 коек - общая радиология, 40 коек - радиогинекология. Это позволит создать условия для размещения нового высокотехнологичного оборудования, эксплуатация которого повысит эффективность лечения онкологических больных и качества их жизни.
В 2008 - 2012 годах планируется разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
Общий объем финансирования мероприятия составит 70097,1 тыс. рублей из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2008 год - 10227,0 тыс. рублей;
2009 год - 1864,0 тыс. рублей;
2010 год - 18006,1 тыс. рублей.
2012 год - 40000 тыс. рублей";
разделы 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.3. Укрепление материально-технической базы
бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области
"Воронежский областной клинический онкологический
диспансер"
Цель мероприятия - обеспечение возможности адекватного лечения онкологических больных с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.
Износ и старение диагностического, лабораторного, наркозного, операционного, лучевого оборудования, а также внедрение в практическую деятельность высоких медицинских технологий диктует приоритетность переоснащения бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" медицинской техникой для повышения надлежащего качества лечебно-диагностического процесса.
В рамках реализации областной целевой программы "Онкология на 2004 - 2007 годы" частично обновлен парк диагностической техники и оборудования для лучевой терапии.
По федеральной целевой программе "Борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" в рамках реализации подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" на оснащение бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" было направлено:
- средств федерального бюджета:
в 2003 году - 24,5 млн. рублей (поставлен линейный ускоритель СЛ75-5МТ);
в 2005 году - 8,5 млн. рублей (поставлены маммограф рентгеновский стоимостью 3,7 млн. рублей, проявочная машина автоматическая стоимостью 1,9 млн. рублей и приобретено оборудование для МУЗ "Лискинская ЦРБ" (маммограф и проявочная машина) и для автономного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр" (маммограф и проявочная машина));
в 2006 году - 0,1 млн. рублей (поставлен микроскоп серии "AXIO");
- средств областного бюджета:
в 2005 году - 2,0 млн. рублей (поставлен аппарат ИВЛ INTER5PLUS в комплекте с компрессором и графическим монитором стоимостью 0,9 млн. рублей, коагулятор электрохирургический WEM SS-200 2 шт. на сумму 0,2 млн. рублей, коагулятор электрохирургический VEM ARGON стоимостью 0,4 млн. рублей, монитор пациента N IHON KOHDEM BSM-2301 2 шт. на сумму 0,4 млн. рублей и инфузомат FMS 230V стоимостью 0,1 млн. рублей);
в 2006 году - 11,0 млн. рублей (приобретен комплекс рентгенодиагностический КРТ "Электрон");
- средств ТФОМС:
в 2005 году - 60,0 млн. рублей (поставлен радиотерапевтический кобальтовый облучатель "Терагам" стоимостью 36,0 млн. рублей и аппарат для контактной лучевой терапии "Гаммамед" стоимостью 24,0 млн. рублей).
На оснащение бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" медицинским оборудованием в 2003 - 2006 годах направлено всего 106,0 млн. рублей, из них:
- средств федерального бюджета: 33,0 млн. рублей;
- средств областного бюджета: 13,0 млн. рублей;
- средств ТФОМС: 60,0 млн. рублей.
Однако до настоящего времени по-прежнему остро стоит вопрос об обновлении оборудования для операционных, реанимации, интенсивной терапии, лабораторной службы, уточняющей диагностики; об обеспечении автотранспортом и компьютерной техникой.
Значительная часть (80%) находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс, отсутствует высокотехнологичная медицинская техника, что не позволяет обеспечить необходимое качество лечебно-диагностического процесса и приводит к негативным результатам медицинской помощи (смертность, инвалидизация).
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 188259 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 134000 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 54259,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2007 год - 3417,0 тыс. рублей;
2008 год - 15000,0 тыс. рублей;
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 12921,0 тыс. рублей;
2012 года - 146921 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье затрат "Капитальные вложения" в сумме 218356,1 тыс. рублей на приобретение оборудования. В 2007 году планируется оснащение оборудованием поликлиники, биохимической лаборатории, цитологической лаборатории. Будет приобретено хирургическое оборудование. Кроме того, для обеспечения деятельности бюджетного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" будет приобретена компьютерная техника. На последующие годы перечень оборудования подлежит уточнению.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит снизить смертность от злокачественных новообразований мужчин до 168,9 на 100 тыс. населения, женщин - до 83,9 на 100 тыс. населения.
3.4. Повышение качества и эффективности
медицинской помощи онкологическим больным
Цель мероприятия - обеспечение адекватного лечения онкологических больных с применением современной лекарственной терапии.
Химио-, гормоно- и иммунотерапия являются обязательным компонентом комплексного лечения, в котором нуждаются 80% пациентов со злокачественными новообразованиями.
В настоящее время потребность в современных лекарственных препаратах для онкологических больных удовлетворяется на 15 - 20% из-за недостаточного финансирования и невозможности самостоятельного приобретения больными дорогостоящих медикаментозных средств по социальным причинам. Это приводит к прерыванию лечения или вовсе к отказам от него. Неполноценная медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями инициирует рост смертности. На конец 2006 года в лекарственной терапии нуждались только из первичных 717 больных с раком молочной железы, 678 - с раком легкого, 330 - с раком толстого кишечника, 187 - с раком яичников, 243 - с раком предстательной железы, 140 - с раком почки, 30 - с опухолями центральной нервной системы. Этим пациентам проводится не менее 6 курсов лекарственной терапии.
Помимо первичных больных в лекарственной терапии нуждаются пациенты, у которых через временные промежутки прогрессирует опухолевый процесс.
В связи с неуклонным ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями, непрерывным внедрением в практическую деятельность новейших высокотехнологичных лекарственных средств, их подорожанием потребность в обеспечении качественной медицинской помощью онкологических больных становится приоритетной.
Недостаточное финансирование медикаментозного обеспечения лечения онкологических больных приводит к росту показателя инвалидизации с соответствующими социальными выплатами, порождает социальную напряженность в обществе.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 192701,3 тыс. рублей из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2007 год - 14310,0 тыс. рублей;
2008 год - 14503,7 тыс. рублей;
2009 год - 40899,7 тыс. рублей;
2010 год - 40995,9 тыс. рублей;
2011 год - 40996,0 тыс. рублей;
2012 год - 40996,0 тыс. рублей.
По статье затрат "Прочие расходы" предусмотрены средства на приобретение лекарственных средств для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии. Медикаменты будут приобретаться на конкурсной основе.
За счет средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы "Онкология" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы", будут приобретены лекарственные средства для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии.
Реализация мероприятия позволит привести в соответствие федеральным стандартам лечебный процесс у онкологических больных, использовать лекарственные средства с научно доказанной эффективностью, обеспечить необходимое качество жизни пациентов, широкое внедрение стационарозамещающих технологий, снять социальную напряженность в обществе.";
- главу 4 подпрограммы "Онкология" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 451057,4 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 134000 тыс. рублей (30%);
- средства областного бюджета - 317057,4 тыс. рублей (70%).
(тыс. рублей)
Источник
финансирования
Всего
2007 - 2012
годы
В том числе по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего
451 057,4
27 727,0
39 730,7
42 763,7
59 002,0
53 917
227 917
в том числе:
Федеральный
бюджет
134 000
0,0
0,0
0,0
0,0
134 000
Областной
бюджет
317 057,4
27 727,0
39 730,7
42 763,7
59 002,0
53 917,0
93 917,0
";
к) в приложении 6 к программе:
- в паспорте подпрограммы "ВИЧ-инфекция":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
- Число вновь зарегистрированных в течение года
случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в
исправительных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний, на 100 тыс. населения;
- доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 863138,5 тыс. рублей, в том числе: -
средства федерального бюджета - 388165 тыс.
рублей;
- средства областного бюджета - 474973,5 тыс.
рублей
";
- в абзаце восьмом главы 2 подпрограммы "ВИЧ-инфекция" цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- в главе 3 подпрограммы "ВИЧ-инфекция":
в абзаце шестнадцатом раздела 3.1 цифры "66154,6" заменить цифрами "83467,6";
раздел 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Строительство бюджетного учреждения здравоохранения
Воронежской области "Воронежский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями", бюджетного учреждения здравоохранения
Воронежской области "Воронежская областная
клиническая инфекционная больница"
Цель мероприятия: завершение строительства бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница".
Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах. Завершение строительства первой очереди: первый корпус бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" - в 2009 году, второй очереди: два корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" - в 2010 - 2012 годах.
Мероприятием предполагается: завершение строительства объекта "Областной центр по борьбе со СПИДом, областная инфекционная больница (строительство) г. Воронеж" по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 29б, и оснащение его современным медицинским и технологическим оборудованием.
Общий объем финансирования мероприятия - 779670,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 388165 тыс. рублей, средства областного бюджета - 391505,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить создание необходимой материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", что позволит увеличить объем и качество медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом жителям Воронежской области.";
- главу 4 подпрограммы "ВИЧ-инфекция" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 863138,5 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 388165,0 тыс. рублей (45%);
- средства областного бюджета - 474973,5 тыс. рублей (65%).
Объем финансирования в 2007 году составит 39 857,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 16700,0 тыс. рублей, средств областного бюджета - 23157,6 тыс. рублей.
В 2008 году объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составит 55836,8 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 34100,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 21736,8 тыс. рублей.
В 2009 году объем финансовых ресурсов составит 33949,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 12750,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 21199,6 тыс. рублей.
В 2010 году объем финансовых ресурсов составит 151267,5 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 42000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 109267,5 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансовых ресурсов составит 117313,0 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 48000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 69313,0 тыс. рублей.
В 2012 году объем финансовых ресурсов составит 464914,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 234615 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 230299 тыс. рублей.
Объем ассигнований ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.";
л) в приложении 7 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Вакцинопрофилактика":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы
- Охват профилактическими прививками детей в рамках
национального календаря профилактических прививок;
- заболеваемость корью (на 100 тыс. населения);
- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения);
- заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения);
- заболеваемость полиомиелитом (местные случаи,
вызванные "диким" полиовирусом)
";
строку "Сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
674031,8 тыс. рублей, в том числе: - средства
федерального бюджета - 429559,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 142627,5 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 101845,1 тыс. рублей
";
- главу 2 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
- совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- совершенствование системы транспортировки вакцин;
- обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактических прививок.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Охват профилактическими прививками детей - 95%.
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения - 0,16 случаев; в том числе по годам: 2007 год - до 0,22 случаев; 2008 год - до 0,20 случаев; 2009 год - до 0,18 случаев; 2010 год - до 0,16 случаев; 2011 год - до 0,16 случаев; 2012 год - 0,12 случаев.
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения - 0,8 случая; в том числе по годам: 2007 год - 1,6 случая; 2008 год - 1,0 случая; 2009 год - 1,0 случая; 2010 год - 0,8 случая; 2011 год - 0,8 случая; 2012 год - 0,1 случая.
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения - отсутствие случаев заболевания, вызванного "диким" полиовирусом.
Срок реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
3.1. Обеспечение иммунизации в рамках национального
календаря профилактических прививок и календаря прививок
по эпидемическим показаниям
Целью мероприятия является:
- снижение заболеваемости дифтерией до 0,12 случая на 100 тыс. населения, корью - до 0,1 случая на 100 тыс. населения, другими инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, до спорадической;
- отсутствие случаев заболевания, вызванного "диким" полиовирусом;
- снижение до спорадической заболеваемости эндемичными для области природно-очаговыми "управляемыми" инфекциями;
- поддержание заболеваемости гриппом на уровне не выше 500,0 случая на 100 тыс. населения;
- отсутствие случаев профессиональных заболеваний инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики;
- предупреждение группового и массового распространения вирусного гепатита А, кори, краснухи, дифтерии, эпидемического паротита в очаге инфекционного заболевания.
Мероприятие реализуется путем:
- поддержания контрольного уровня привитости детского населения не менее 95% в рамках национального календаря профилактических прививок;
- проведения в полном объеме иммунизации против природно-очаговых инфекций, эндемичных для Воронежской области, в том числе: охвата не менее 95% населения районов Воронежской области старше 7 лет против туляремии, иммунизации лиц профессионального риска инфицирования против сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и других инфекций;
- проведения иммунизации населения против гриппа, иммунизации подлежащих контингентов населения против инфекций, включенных в календарь прививок, по эпидемическим показаниям и в зависимости от эпидемической ситуации;
- создания эпидрезерва вакцин для проведения экстренной иммунизации в очагах инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики;
- бесперебойного обеспечения расходными материалами для проведения прививок: одноразовыми шприцами, скарификаторами, ватой, антисептиками для обработки инъекционной поверхности, резиновыми перчатками.
Для выполнения задач мероприятия для обеспечения государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику:
- по разнарядке Минздравсоцразвития России Воронежская область получает иммунобиологические препараты: вакцины и анатоксины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулеза, гриппа для возрастных контингентов населения, включенных в национальный календарь профилактических прививок;
- за счет средств областного бюджета приобретаются вакцины, анатоксины, иммуноглобулины, сыворотки и другие МИБП против туляремии, гриппа, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний, для экстренной профилактики бешенства, столбняка, туберкулин с целью выявления подлежащих ревакцинации против туберкулеза по национальному календарю профилактических прививок, тулярин для определения напряженности иммунитета против туляремии и другие средства для определения состояния иммунитета, а также создается резерв МИБП для иммунизации в очагах инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики;
- за счет средств работодателей закупаются вакцины для иммунизации подлежащих профессиональных групп;
- за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств приобретаются расходные материалы для проведения прививок.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 611621,7 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 428602,9 тыс. рублей;
- областной бюджет - 84051,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 98967,2 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье "Прочие текущие расходы".
Реализация мероприятия позволит предотвратить ежегодный экономический ущерб от случаев заболевания инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики (включая грипп и природно-очаговые инфекции), по Воронежской области в сумме 2071,3 млн. рублей. Предотвращаемая смертность от столбняка (является абсолютно летальной инфекцией, в случае отсутствия экстренной иммунизации от 10 до 15 тысяч лиц, обратившихся по травме без сведений о ранее проведенных прививках, могут погибнуть) составит 100%. Предотвращаемая смертность от дифтерии - 100%. Снижение инвалидности от полиомиелита - 100%, вирусного гепатита В - 90%. Косвенный эффект от реализации мероприятия - уменьшение депопуляции населения, положительный естественный прирост населения.
3.2. Обеспечение эффективной транспортировки, хранения и
использования медицинских иммунобиологических препаратов
для профилактических прививок
Целью мероприятия является обеспечение высокого качества медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), безопасности и эффективности их применения.
Мероприятие реализуется путем обеспечения государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, необходимым оборудованием и средствами для поддержания эффективной системы транспортировки, хранения и учета иммунобиологических препаратов для профилактических прививок в условиях "холодовой цепи", а также средствами контроля температурного режима.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов" регламентировано создание системы "холодовой цепи", то есть транспортирование и хранение для каждого вида МИБП в строго регламентированных температурных режимах.
На всех уровнях "холодовой цепи" от поставщика до потребителя (прививаемого) обеспечивается выполнение этих требований наличием достаточных объемов холодильного оборудования: термоконтейнеров для транспортировки, холодильников для хранения МИБП для профпрививок, средств контроля температурного режима.
По состоянию на 1 января 2007 года все прививочные кабинеты учреждений здравоохранения Воронежской области (свыше 1480) оснащены холодильниками (1974 штуки), имеется запас термоконтейнеров (или термосов на фельдшерских пунктах) для доставки МИБП, из них: 167 холодильников имеют сроки эксплуатации 15 - 20 лет, выходят из строя по неисправности ежегодно 5 - 8 холодильников, и на период ремонта необходимы резервные. Уполномоченным складом хранения МИБП ежегодно получаются МИБП 13 - 15 наименований по национальному календарю профилактических прививок.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 56931,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 6,8 тыс. рублей;
- областной бюджет - 55562,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1362,2 тыс. рублей.
3.3. Совершенствование диагностики инфекций, управляемых
средствами иммунопрофилактики
Целью мероприятия является выявление случаев кори и полиомиелита, лиц, подлежащих иммунопрофилактике, в очагах инфекционных заболеваний и с неизвестным прививочным анамнезом, оценка коллективного иммунитета и выработка тактики иммунизации населения Воронежской области против отдельных инфекционных заболеваний или отдельных контингентов населения из групп риска повышенного инфицирования.
Мероприятием предусмотрено создание условий для государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, для:
- проведения обязательного лабораторного подтверждения случаев кори и полиомиелитоподобных заболеваний, для чего осуществляется забор материала от больных и доставка в федеральные лабораторные центры;
- серологические лабораторные исследования сыворотки крови от лиц, подлежащих иммунопрофилактике, в очагах инфекционных заболеваний и с неизвестным прививочным анамнезом;
- осуществления скрининговых исследований на напряженность коллективного иммунитета населения к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, на базе уполномоченных организаций.
Национальным планом мероприятий на 2005 - 2007 годы по реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации, Национальным планом действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации после сертификации искоренения полиомиелита в Европейском регионе регламентировано проведение исследований на базе федеральных лабораторных центров. За год проводится от 15 до 50 анализов на каждую из этих инфекций. На эти цели предусматривается финансирование из средств федерального бюджета.
Действующими санитарными правилами регламентировано проведение исследований на наличие поствакцинального иммунитета к инфекционным заболеваниям: в очагах кори, эпидемического паротита, краснухи для отбора лиц, подлежащих экстренной вакцинопрофилактике; для лиц с неизвестным прививочным анамнезом для определения тактики иммунизации против всех инфекционных заболеваний национального календаря профилактических прививок. Подтверждение наличия поствакцинального (постинфекционного) иммунитета снижает вакцинную нагрузку на прививаемого, необходимость проведения дополнительных прививок отпадает, что ежегодно уменьшает нецелевой расход вакцин на 2 - 2,5 тысячи доз. Исследования планируется проводить в сертифицированных лабораториях на основе конкурсных торгов.
Для изучения коллективного иммунитета ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" проводятся серологические скрининговые исследования, запланировано на 2007 год на полиомиелит - 300 анализов, на паротит - 400 анализов, на корь - 300 анализов, туляремию - 150 анализов; планы на последующие годы определяются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По результатам исследований определяются контингенты, подлежащие дополнительным прививкам, корректируются сроки очередных ревакцинаций, предупреждается распространение массовых инфекционных заболеваний в группах с утраченным иммунитетом.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 2377,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 929,5 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1136 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 312,1 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".
Проведение прививок в очагах или лицам без сведений о прививках без серологического исследования на наличие поствакцинального (постинфекционного) иммунитета увеличивает затраты на закупку МИБП и расходных материалов на проведение прививок, организацию противоэпидемических мероприятий, компенсацию возможных поствакцинальных осложнений. Общий косвенный ущерб может составить за год 302,0 тыс. рублей, что выше уровня финансирования исследований.
3.4. Совершенствование методов учета, контроля и
информирования в области иммунопрофилактики
Целью мероприятия является выработка единых подходов к планированию профилактических прививок, организация автоматизированного учета и отчетности, систематического контроля за осуществлением иммунопрофилактики и обеспечения МИБП для профпрививок, квалифицированное осуществление иммунопрофилактики, формирование у населения осознанного отношения к профилактическим прививкам.
Мероприятием предусмотрено обеспечение государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, средствами для формирования единой информационной системы в учреждениях здравоохранения, проводящих иммунопрофилактику, организацию обучение кадров, участвующих в проведении иммунопрофилактики, своевременное и полное обеспечение учреждений здравоохранения нормативно-инструктивной документацией по организации и проведению иммунопрофилактики, информирование населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Профилактические прививки населению Воронежской области проводятся в учреждениях здравоохранения различного профиля и ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности. Для создания единого информационного регистра предусмотрено внедрение единого программного обеспечения в лечебно-профилактических учреждениях (подразделениях), непосредственно осуществляющих профилактические прививки, и органах управления здравоохранения (уполномоченных организациях). Перед прививками проводится медицинский осмотр населения, а при необходимости и медицинское обследование, законодательством предусмотрено оказание квалифицированной медицинской помощи в государственных и муниципальных организациях здравоохранения при возникновении поствакцинальных осложнений. Систематическое обучение кадров, участвующих в организации и проведении иммунопрофилактики, проводится путем обучения на республиканских (предусмотрено федеральной подпрограммой "Вакцинопрофилактика" и программами ликвидации кори и полиомиелита) и областных семинарах и конференциях по данной тематике. Федеральными органами ежегодно издаются новые нормативные документы по направлению иммунопрофилактики: санитарно-эпидемиологические правила, методические указания, приказы, письма, которые необходимо оперативно доводить до исполнителей.
Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях. Для решения этих задач организованы мероприятия информационного плана: создание тематических телевизионных и радиопередач, тиражирование информационных материалов по вопросам иммунопрофилактики, получаемых в рамках федеральной программы "Вакцинопрофилактика", разработка и тиражирование буклетов, плакатов, памяток.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 3035,9 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 20,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1877,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1138,6 тыс. рублей.
Распределение по основным статьям затрат:
- капитальные вложения - 1100 тыс. рублей,
- прочие текущие расходы - 1935,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит исключить гипериммунизацию лиц, получивших прививку, но потерявших информацию о ней, на 100%; охватить обучением 100% медицинских работников, участвующих в организации и проведении иммунопрофилактики; обеспечить нормативной и методической документацией 100% учреждений здравоохранения, участвующих в проведении иммунопрофилактики; сформировать осознанное отношение жителей Воронежской области к профилактическим прививкам, что улучшит показатели охвата прививками не ниже 95% населения.";
- главу 4 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 674031,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 429559,2 тыс. рублей (64%);
- областной бюджет - 142627,5 тыс. рублей (21%);
- внебюджетные средства - 101845,1 тыс. рублей (15%) (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
средства
2007 год
8 771,8
22 411,3
23 695,2
2008 год
77 338,6
25 184,0
17 723,8
2009 год
84 301,5
23 908,6
8 583,4
2010 год
115 185,8
23 707,6
11 555,7
2011 год
76 162,8
23 708,0
18 882,0
2012 год
67 798,7
23 708,0
21 405,0
Распределение средств по основным статьям затрат:
- капитальные вложения - 1874,7 тыс. рублей (0,2%);
- прочие текущие расходы - 672157,1 тыс. рублей (99,8%).";
м) в приложении 8 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Сахарный диабет":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы
- Доля осложнений при сахарном диабете;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным
диабетом I типа (мужчины, женщины);
- средняя продолжительность жизни больных сахарным
диабетом II типа (мужчины, женщины)
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Перечень основных
мероприятий подпрограммы
1. Профилактика сахарного диабета.
2. Приобретение оборудования и обеспечение
лекарственными препаратами и средствами контроля
диабета.
3. Организация комплекса социально-реабилитационных
мероприятий
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 146952,1
тыс. рублей, из них: 23323,5 тыс. рублей
- средства федерального бюджета, 97819,3 тыс. рублей -
средства областного бюджета, 25809,3 тыс. рублей -
внебюджетные источники
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2012
году:
- снижение доли осложнений при сахарном диабете до
28,5%;
- увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом I типа: мужчин до 55,4 года, женщин
- до 59,2 года;
- увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом II типа: мужчин до
71,4 года, женщин - до 73,2 года
";
- главу 2 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целями подпрограммы являются:
- совершенствование мер профилактики осложнений сахарного диабета;
- увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Таблица 6.1
Оценка прогнозируемого эффекта программных мероприятий
Единица
измерения
Базовые
значения
(2005
год)
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Доля осложнений при
сахарном диабете
%
35
32
31
30
29
28,8
28,5
Средняя
продолжительность жизни
больных сахарным
диабетом I типа:
Мужчины
лет
52,4
52,9
53,5
54
54,6
55,3
55,4
Женщины
-"-
56,2
56,7
57,3
57,8
58,4
59,1
59,2
Средняя
продолжительность жизни
больных сахарным
диабетом II типа:
Мужчины
-"-
68,7
69,2
69,7
70,4
71,2
71,3
71,4
Женщины
-"-
71,1
71,6
72,1
72,6
73,0
73,1
73,2
Задачи подпрограммы:
- совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;
- разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.";
- разделы 3.1 и 3.2 главы 3 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"3.1. Профилактика сахарного диабета
Цель мероприятия: снижение распространенности поздних осложнений сахарного диабета.
Мероприятием предполагается:
Закупка препаратов, препятствующих развитию поздних осложнений сахарного диабета (препараты тиоктовой кислоты, препараты группы жирорастворимых витаминов группы В).
Разработка и тиражирование санитарно-просветительских материалов о сахарном диабете, его осложнениях и основных факторах риска развития осложнений.
Трансляция по каналам областного и местного телевидения и радиовещания телепередач, видеороликов, а также радиопередач о сахарном диабете, его осложнениях и факторах риска развития данного заболевания.
Развитие "школ диабета" и дооснащение существующих школ.
В имеющихся и вновь создаваемых кабинетах, отделениях, в работе областного диабетологического центра особое внимание обращается на формирование групп риска среди населения и организацию первичной профилактики сахарного диабета путем проведения санитарно-просветительной работы через средства массовой информации, направленной на формирование здорового образа жизни.
Мероприятие реализуется в течение 2007 - 2012 годов.
Общий объем финансирования мероприятия - 399,0 тыс. рублей (из средств областного бюджета).
В том числе по годам:
- 2007 год - финансирование мероприятий - 200,0 тыс. рублей;
- 2008 год - финансирование мероприятий - 199,0 тыс. рублей;
- 2009 год - финансирование мероприятий - 0,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
снизить долю осложнений при сахарном диабете до 28,5%;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года.
3.2. Приобретение оборудования и обеспечение
лекарственными препаратами и средствами контроля диабета
Цели мероприятия - улучшение качества оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.
Мероприятием предполагается:
- гарантированное бесперебойное обеспечение больных с впервые выявленным сахарным диабетом и больных, которым была инициирована смена терапии, инсулиновыми препаратами высокого качества, пероральными сахароснижающими препаратами, средствами контроля диабета (тест-полоски), средствами введения инсулина (шприцы, шприц-ручки и иглы к ним);
- закупка флаконированных инсулинов 10 мл 100 ЕД/мл;
- закупка пенфильных инсулинов 3,0 N 5 100 ЕД/мл;
- закупка средств индивидуального контроля (тест-полосок к глюкометрам для определения глюкозы крови, тест-полосок для определения ацетона в моче, тест-полосок для определения микроальбуминурии, наборов и приборов для определения гликированного гемоглобина);
- закупка оборудования для оснащения кабинетов "Диабетической стопы", "Школы диабет".
Общий объем финансирования мероприятия - 122510 тыс. рублей (из них: 23323,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 97420,3 тыс. рублей - средства областного бюджета).
В том числе по годам: 2007 год - финансирование мероприятий - 17060,0 тыс. рублей (из них: 4624,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 12436,4 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2008 год - финансирование мероприятий - 15292,5 тыс. рублей (из них 15292,5 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2009 год - финансирование мероприятий - 15583,9 тыс. рублей (из них: 1636,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 13947,9 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2010 год - финансирование мероприятий - 19590,5 тыс. рублей (из них: 2881,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 14942,5 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2011 год - финансирование мероприятий - 29 234,2 тыс. рублей (из них: 9011,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20223,0 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2012 год - финансирование мероприятий - 25748 тыс. рублей (из них: 5170 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20578,0 тыс. рублей - средства областного бюджета).
Срок реализации мероприятия - 2007 - 2012 годы.
Реализация мероприятия позволит:
улучшить качество лечения больных сахарным диабетом;
повысить процент компенсированных форм сахарного диабета на 10%;
снизить развитие поздних осложнений сахарного диабета на 5%;
снизить выход на инвалидность больных по причине сахарного диабета на 1% и снизить смертность больных по причине сахарного диабета на 1%;
улучшить качество жизни больных сахарным диабетом.";
- главу 4 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 146952,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 23323,5 тыс. рублей (16,0%);
областной бюджет - 97819,3 тыс. рублей (66,0%);
внебюджетные средства (Фонд социального страхования) - 25809,3 тыс. рублей (18%).
В том числе по годам:
- федеральный бюджет:
2007 год - 4624,5 тыс. рублей;
2008 год - 0,0 тыс. рублей;
2009 год - 1636,0 тыс. рублей;
2010 год - 2881,8 тыс. рублей;
2011 год - 9011,2 тыс. рублей;
2012 год - 5170,0 тыс. рублей;
- областной бюджет:
2007 год - 12636,4 тыс. рублей;
2008 год - 15491,5 тыс. рублей;
2009 год - 13947,9 тыс. рублей;
2010 год - 14942,5 тыс. рублей;
2011 год - 20223,0 тыс. рублей;
2012 год - 20578,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства:
2007 год - 4464,3 тыс. рублей;
2008 год - 6545,9 тыс. рублей;
2009 год - 14799,1 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 0,0 тыс. рублей;
2012 год - 0,0 тыс. рублей;
- всего по подпрограмме:
2007 год - 21725,2 тыс. рублей;
2008 год - 22037,4 тыс. рублей;
2009 год - 30383,0 тыс. рублей;
2010 год - 17824,3 тыс. рублей;
2011 год - 29234,2 тыс. рублей;
2012 год - 25748,0 тыс. рублей.
Заявки на ассигнования из федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий подаются в установленном порядке.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в течение 2007 - 2012 годов на безвозвратной основе.";
н) в приложении 9 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Артериальная гипертония":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
- Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга,
включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии на 100
тыс. населения;
- смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100
тыс. населения
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы
реализации подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21978
тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 14202,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 7775,8 тыс. рублей
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и
показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной
гипертонии до 6500 случаев на 100 тыс. населения за счет
улучшения ранней диагностики и выявляемости артериальной
гипертонии;
- снизить смертность от цереброваскулярных болезней до 248
случаев на 100 тыс. населения
";
- главу 2 подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - уменьшение числа заболеваний, обусловленных артериальной гипертонией, а также снижение уровня инвалидности и смертности от ее осложнений. Задачами, которые будут решены в рамках подпрограммы, являются:
- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний в группах риска;
- внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
Целевые индикаторы подпрограммы указаны в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
"Артериальная гипертония"
Целевой показатель
Единица
измерения
Значение индикатора по годам
Базовый
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Заболеваемость
сосудистыми
расстройствами
головного мозга,
включая инсульт,
вследствие
артериальной
гипертонии на 100
тыс. населения
число
случаев
6 620
6 615
6 610
6 590
6 570
6 550
6 500
Смертность
населения от
цереброваскулярных
болезней на
100 тыс. населения
число
случаев
342
335
330
320
315
250
248
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- в главе 3 подпрограммы "Артериальная гипертония":
абзац десятый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах. Общий объем финансирования мероприятия составит 7275,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.";
абзацы шестой и седьмой раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах.
Общий объем финансирования мероприятия составит 14702,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 14202,2 тыс. рублей, областного бюджета - 500,0 тыс. рублей.";
- главу 4 подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в следующей редакции:
"4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21978,0 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 14202,2 тыс. рублей (65%);
- областной бюджет - 7775,8 тыс. рублей (35%).";
о) в приложении 10 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
- Заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.
детского населения;
- заболеваемость гонореей на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -
7782,7 тыс. рублей, из них: 640,4 тыс. рублей -
средства федерального бюджета, 7142,3 тыс.
рублей - средства областного бюджета
";
- главу 2 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основная цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем.
Задачи подпрограммы:
- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по дерматовенерологии;
- разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;
- совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем;
- совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем.
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Индикатор
Единица
измерения
Базовые
значения
(2006
год)
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Заболеваемость
сифилисом на 100 тыс.
населения
число
случаев
40,8
33,9
33,4
33,0
32,8
32,2
26,1
Заболеваемость
сифилисом у детей (0 -
17 лет) на 100 тыс.
населения
число
случаев
11,9
9,6
6,8
6,0
5,8
5,7
5,6
Заболеваемость гонореей
на 100 тыс. населения
число
случаев
29
27
26,3
26
25,0
24,9
24,8
Заболеваемость гонореей
у детей (0 - 17 лет) на
100 тыс. населения
число
случаев
11,7
11,6
7,0
6,8
6,6
6,5
6,4
";
- в главе 3 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем":
раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Развитие материально-технической базы бюджетного
учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский
областной клинический кожно-венерологический диспансер" и
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
оказывающих в соответствии с действующим законодательством
дерматовенерологическую специализированную медицинскую
помощь на территории Воронежской области
Цель мероприятия - расширение объемов и повышение качества медицинского обслуживания за счет дооснащения оборудованием и автотранспортом.
Мероприятием предусмотрено дооснащение необходимым лечебно-диагностическим оборудованием (медицинским, лабораторным и физиотерапевтическим), компьютерной и оргтехникой, автотранспортом.
Общий объем финансирования мероприятия - 4706,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 640,4 тыс. рублей, средств областного бюджета - 4066 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах.
Эффект данной подпрограммы позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи дерматовенерологическим больным, уменьшить число диагностических ошибок, более точно планировать тактику ведения больных, проводить полноценное комбинированное и комплексное обследование и лечение за счет дооснащения современным, высокотехнологическим оборудованием на 100%, в том числе уникальными аппаратами: ПЦР, ИФА, ПУВА, а также санитарным автотранспортом на 100%.";
абзац третий раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятия - 3076,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 3076,3 тыс. рублей.";
- главу 4 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования ресурсов для реализации подпрограммы составляет 7782,7 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 640,4 тыс. рублей (8,0%);
- средства областного бюджета - 7142,3 тыс. рублей (92,0%).
По статье расходов "Капитальные вложения" - 4706,4 тыс. рублей (60,5%).
По статье "Прочие расходы" - 3076,3 тыс. рублей (39,5%).";
п) в приложении 11 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Развитие психиатрической помощи":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
- Доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов;
- средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре;
- доля повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -
28340,2 тыс. рублей, из них: 3164 тыс. рублей
- средства федерального бюджета, 25176,2 тыс.
рублей - средства областного бюджета
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и
показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить качество жизни пациентов с
психическими расстройствами;
- снизить уровень риска общественно опасных
действий лиц с психическими расстройствами;
- обеспечить соответствие лечебного процесса в
головном областном психиатрическом учреждении
действующим нормативным документам;
- обеспечить качественную и своевременную
диагностику и адекватную терапию психических
расстройств и сопутствующей
соматоневрологической патологии;
- предотвратить рост показателя
внутрибольничной летальности в условиях
увеличения количества пожилых пациентов с
сопутствующей соматоневрологической
патологией, находящихся на лечении в
психиатрических стационарах
";
- главу 2 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы: развитие системы комплексной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и как следствие - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Задачи подпрограммы:
- реконструкция специализированных психиатрических учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием;
- совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;
- совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
- внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование
индикатора
Единица
измерения
Базовые
значения
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Доля пациентов,
охваченных бригадными
формами оказания
психиатрической
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
%
5,0
16,2
19,0
27,0
34,0
41,0
35
Доля пациентов,
нуждающихся в
стационарной
психиатрической
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
%
15,7
15,9
14,7
15,6
15,5
15,3
15,25
Средняя
продолжительность
лечения больного в
психиатрическом
стационаре
дней
49,3
42,1
44,9
48,0
47,9
47,7
47,5
Доля повторных в
течение года
госпитализаций в
психиатрический
стационар
%
20,0
19,1
17,7
19,5
19,2
19,0
18,9
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"3. Система подпрограммных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию двух мероприятий, направленных на улучшение качества оказания психиатрической помощи населению Воронежской области, с объемом финансирования на 2007 - 2012 годы 28340,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3164,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 25176,2 тыс. рублей.
3.1. Улучшение качества жизни и предупреждение
инвалидизации лиц с психическими расстройствами
Основная цель мероприятия: повышение качества лечения и снижение инвалидизации лиц, страдающих психическими расстройствами.
Мероприятием предусмотрено: обеспечение специализированными препаратами нового поколения (антидепрессантами, нейролептиками, антиконвульсантами) лиц, страдающих психическими расстройствами, в стационарных и амбулаторных условиях.
Комплексная помощь больным с фармакотерапией новыми современными препаратами и активным ведением психосоциальной работы в групповом и индивидуальном формате с акцентом на сбережении и предупреждении социальных потерь обусловливает сохранение и восстановление социальных позиций пациентов, предупреждает неблагоприятные варианты социальной дезадаптации и снижение уровня социального функционирования на всем протяжении болезни.
Объем финансирования мероприятия на 2007 - 2012 годы составляет 17684,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 80,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 17604,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
- 2007 год - 3357,0 тыс. рублей;
- 2008 год - 4085,0 тыс. рублей;
- 2009 год - 2839,2 тыс. рублей;
- 2010 год - 2521,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 80,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2441,0 тыс. рублей,
- 2011 год - 2441,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 2441,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
- улучшить качество социальной адаптации больных и предотвратить ежегодный экономический ущерб, возникающий в случаях заболевания психическими расстройствами;
- улучшить условия пребывания больных в стационарах, повысить качество обследования, диагностики, лечения и реабилитации;
- увеличить долю пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 35% в 2012 году;
- снизить долю пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,25% в 2012 году;
- снизить среднюю продолжительность лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,5 дня в 2012 году;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 18,9% в 2012 году.
3.2. Оснащение оборудованием, транспортными средствами и
оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области
Основная цель мероприятия: обеспечение деятельности психиатрических учреждений Воронежской области.
В настоящее время в казенном учреждении здравоохранения "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер" используются оборудование и транспортные средства с высоким процентом износа (90 - 100%), истекшим сроком эксплуатации.
Мероприятием предусмотрено приобретение диагностического оборудования для казенного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер".
Общий объем финансирования мероприятия планируется в сумме 10656 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3084,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 7572,0 тыс. рублей на период 2007 - 2012 годов.";
- главу 4 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28340,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3164,0 тыс. рублей (11%);
- средства областного бюджета - 25176,2 тыс. рублей (89%).";
р) в приложении 12 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Вирусные гепатиты":
строку "Основание для разработки подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Основание для разработки
подпрограммы
Постановление Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2004 года N 715 "Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих".
Распоряжение администрации Воронежской области от 9
июня 2006 года N 1500-р "О разработке областной
целевой программы "Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера на 2007 - 2011
годы".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2006 года N 1706-р "Концепция
федеральной целевой программы "Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 -
2011 годы)"
";
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100
тыс. населения;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100
тыс. населения;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами
B и C на 100 тыс. населения
";
- строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 69742,3
тыс. рублей, из них: 16077,2 тыс.
рублей - средства федерального бюджета, 53665,1
тыс. рублей - средства областного
бюджета
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
1. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию,
связанную с распространением вирусных гепатитов,
путем снижения показателей территориальной
заболеваемости острым гепатитом В до 2,8 и острым
вирусным гепатитом С до 2,8 на 100 тыс. населения
за год.
2. Обеспечить экономию средств (до 10% в год),
затрачиваемых на лечение и выплату пособий по
больничным листкам и инвалидности.
3. Повысить качество амбулаторно-поликлинической
помощи, увеличив на 15% количество
клинико-лабораторных исследований.
4. Уменьшить инвалидизацию при вирусных гепатитах
до 5% в год
";
- главу 2 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов В и С, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих вирусными гепатитами.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Совершенствование методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения, психосоциальной и трудовой реабилитации больных вирусными гепатитами.
2. Разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов.
3. Снижение темпов прироста числа больных вирусными гепатитами В и С.
4. Совершенствование эпидемиологического надзора за вирусными гепатитами.
5. Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах по личной и общественной профилактике вирусных гепатитов.
6. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей и тканей.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование
индикатора
Единица
измерения
Базовые
значения
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Заболеваемость острым
вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
чел.
4,9
4,5
4,1
3,9
2,8
2,7
2,8
Заболеваемость острым
вирусным гепатитом C
на 100 тыс. населения
чел.
3,8
3,6
3,3
3,13
2,9
2,8
2,8
Заболеваемость
хроническими вирусными
гепатитами B и C
чел.
19,8
18,8
18,5
18,3
17,9
17,8
17,35
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограмма предусматривает реализацию трех мероприятий, направленных на стабилизацию эпидемической ситуации, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием и расходными материалами для проведения своевременной и качественной диагностики заболевания, формирование системы адекватной противовирусной терапии больных вирусными гепатитами, передаваемыми парентеральным путем, обучение врачебного и среднего медицинского персонала по актуальным вопросам гепатологии, расширение знаний населения о вирусных гепатитах, совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов. Подпрограммные мероприятия будут осуществляться в системе здравоохранения.
3.1. Совершенствование методов диагностики
вирусных гепатитов
Цель мероприятия: совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов с использованием современного оборудования.
Мероприятием предполагается:
1. Оснащение лабораторным и диагностическим оборудованием бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница" и "Воронежская областная детская клиническая больница N 2".
2. Организация новых лабораторий для диагностики вирусных гепатитов (ПЦР и ИФА).
Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на приобретение оборудования - 14734,2 тыс. рублей, в том числе 14427,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 307 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Реализация мероприятия позволит:
- улучшить выявление хронических форм вирусных гепатитов на 30%;
- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив на 20% количество клинико-лабораторных исследований;
- организовать 10 новых рабочих мест в клинико-диагностических лабораториях.
Реализация мероприятия рассчитана на 2007 - 2012 годы.
3.2. Формирование системы адекватной противовирусной
терапии больным вирусными гепатитами,
передаваемыми парентеральным путем
Цель мероприятия: создание единой системы обеспечения больных противовирусными препаратами в соответствии с активностью процесса и генотипом вируса и улучшение качества оказания медицинской помощи данной категории больных в Воронежской области.
Мероприятием предполагается:
1. Внедрить современные эффективные противовирусные препараты для лечения парентеральных вирусных гепатитов в соответствии с генотипом и активностью процесса.
2. Снизить хронизацию процесса при вирусных гепатитах и переход в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному.
3. Снизить процент инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов.
Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на закупку спецпрепаратов на общую сумму 55008,1 тыс. рублей, в том числе 1650 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 53358,1 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Реализация мероприятия позволит:
- снизить показатели территориальной заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,8, острым вирусным гепатитом С - с 3,8 до 2,8 на 100 тыс. населения;
- экономить 15% средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листкам и инвалидности;
- снизить хронизацию процесса при вирусном гепатите В на 1 - 2%, при вирусном гепатите С - на 5 - 10% ежегодно;
- снизить инвалидизацию при вирусных гепатитах на 2% в год;
- уменьшить число перехода вирусных гепатитов в цирроз печени до 5% ежегодно.
Реализация мероприятий планируется в 2007 - 2012 годах.
3.3. Совершенствование методов профилактики
вирусных гепатитов
Цель мероприятия - предотвращение внутрибольничного инфицирования вирусными гепатитами и информированность населения о путях заражения и мерах профилактики при данных заболеваниях.
Мероприятием предполагается:
1. Формирование банка данных о больных вирусными гепатитами В и С в Воронежской области.
2. Обеспечение работы центральных стерилизационных отделений и автоклавных в стационарах.
3. Санитарно-просветительная работа в организациях, подготовка и издание брошюр, радио-, телепередач и т.д.
Реализация мероприятия позволит:
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением вирусных гепатитов;
- снизить показатели территориальной заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,8, острым вирусным гепатитом С - с 3,8 до 2,8 на 100 тыс. населения;
- предотвратить в лечебных учреждениях внутрибольничное инфицирование вирусными гепатитами.";
- главу 4 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете.
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 69742,3 тыс. рублей.
В структуре затрат капитальные вложения составят 14734,2 тыс. рублей (21%), прочие текущие расходы - 55008,1 тыс. рублей (79%).
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета - 16077,2 тыс. рублей (23%);
- средства областного бюджета - 53665,1 тыс. рублей (77%).
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом:
В 2007 году общий объем финансовых ресурсов - 13108,8 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 5200,0 тыс. рублей (39,9%), из федерального бюджета - 7908,8 тыс. рублей (60,3%).
В 2008 году общий объем финансовых ресурсов - 7700,0 тыс. рублей. Из них из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 7700,0 тыс. рублей (100%).
В 2009 году общий объем финансовых ресурсов - 10777,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 10305,1 тыс. рублей (95,7%), из федерального бюджета - 471,9 тыс. рублей (4,3%).
В 2010 году общий объем финансовых ресурсов - 11138,5 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10105,0 тыс. рублей (90,7%), из федерального бюджета - 1033,5 тыс. рублей (9,3%).
В 2011 году общий объем финансовых ресурсов - 13443,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10355 тыс. рублей (78%), из федерального бюджета - 3088 тыс. рублей (22%).
В 2012 году общий объем финансовых ресурсов - 13575 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10000 тыс. рублей (73,7%), из федерального бюджета - 3575 тыс. рублей (26,3%).".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель областной Думы
В.И.КЛЮЧНИКОВ
Воронеж,
Парламентский центр,
22 декабря 2011 года
N 864-V-ОД
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 864-V-ОД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 31 МАЯ 2007 ГОДА N 909-IV-ОД "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА 2007 - 2011 ГОДЫ"
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также приведения в соответствие с федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" ("Собрание законодательства Воронежской области", 2007, N 5, ст. 140) (в редакции постановлений Воронежской областной Думы от 19 декабря 2007 года N 1157-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 12, ст. 442); от 24 июня 2008 года N 1361-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 6, ст. 217); от 30 сентября 2008 года N 1405-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 9, ст. 343); от 23 июня 2010 года N 214-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2010, N 6 (часть 2), ст. 349); от 21 апреля 2011 года N 523-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2011, N 4, ст. 209)) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
2) в преамбуле и пункте 1 постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
3) в приложении к постановлению Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" (далее - программа):
а) в наименовании программы и далее по тексту программы слова "2007 - 2011 годы" заменить словами "2007 - 2012 годы";
б) в паспорте программы:
- строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы
и показатели программы
- Заболеваемость на 100 тыс. населения;
- смертность на 100 тыс. населения;
- смертность населения трудоспособного
возраста на 100 тыс. чел. соответствующего
возраста;
- ожидаемая продолжительность жизни населения
подпрограммы
"Неотложные меры борьбы с
туберкулезом"
- Территориальная заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в
общем числе случаев бактериовыделения среди
населения;
- смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения
подпрограммы "Онкология"
- Доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных на
I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли,
впервые взятых на учет;
- доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента
установления диагноза в числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году;
- смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения
подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
- Число вновь зарегистрированных в течение
года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том
числе в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний, на 100 тыс.
населения;
- доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных
подпрограммы
"Вакцинопрофилактика"
- Охват профилактическими прививками детей в
рамках национального календаря
профилактических прививок;
- заболеваемость корью (на 100 тыс.
населения);
- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс.
населения);
- заболеваемость краснухой (на 100 тыс.
населения);
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В
(на 100 тыс. населения);
- заболеваемость полиомиелитом (местные
случаи, вызванные "диким" полиовирусом)
подпрограммы "Сахарный
диабет"
- Доля осложнений при сахарном диабете;
- средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины);
- средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины)
подпрограммы
"Артериальная гипертония"
- Заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга, включая инсульт, вследствие
артериальной гипертонии на 100 тыс. населения;
- смертность населения от цереброваскулярных
болезней на 100 тыс. населения
подпрограммы "Инфекции,
передаваемые половым
путем"
- Заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.
детского населения;
- заболеваемость гонореей на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения
подпрограммы "Развитие
психиатрической
помощи"
- Доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов;
- средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре;
- доля повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар
подпрограммы "Вирусные
гепатиты"
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом C
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами B и C на 100 тыс. населения
";
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования программы на 2007 -
2012 годы - 2587537,4 тыс. рублей, в том
числе:
- федеральный бюджет - 1229584,9 тыс. рублей
(47,5%);
- областной бюджет - 1230298,1 тыс. рублей
(47,5%);
- внебюджетные средства - 127654,4 тыс. рублей
(5%).
В том числе по подпрограммам:
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом",
всего: 324514,4 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 220453,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 104061 тыс. рублей.
"Онкология",
всего: 451057,4 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 134000 тыс. рублей;
областной бюджет - 317057,4 тыс. рублей.
"ВИЧ-инфекция",
всего: 863138,5 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 388165 тыс. рублей;
областной бюджет - 474973,5 тыс. рублей.
"Вакцинопрофилактика",
всего: 674031,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 429559,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 142627,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 101845,1 тыс. рублей.
"Сахарный диабет",
всего: 146952,1 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 23323,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 97819,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 25809,3 тыс. рублей.
"Артериальная гипертония",
всего: 21978 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 14202,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7775,8 тыс. рублей.
"Инфекции, передаваемые половым путем",
всего: 7782,7 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 640,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 7142,3 тыс. рублей.
"Развитие психиатрической помощи",
всего: 28340,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 3164 тыс. рублей;
областной бюджет - 25176,2 тыс. рублей.
"Вирусные гепатиты",
всего: 69742,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 16077,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 53665,1 тыс. рублей
";
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности,
в том числе по
подпрограммам:
Результаты реализации программы:
- заболеваемость на 100 тыс. населения,
случаев - 143228;
- смертность на 100 тыс. населения, случаев -
17,7;
- смертность населения трудоспособного
возраста на 100 тыс. чел. соответствующего
возраста, случаев - 689;
- ожидаемая продолжительность жизни населения,
лет - 69,15
подпрограмма "Неотложные
меры борьбы с туберкулезом"
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость туберкулезом до 61,6
случая на 100 тыс. населения;
- снизить смертность от туберкулеза до 12,5
случая на 100 тыс. населения (на 2,3%);
- увеличить клиническое излечение туберкулеза
среди впервые выявленных больных туберкулезом
до 42% (на 1,2%);
- увеличить долю абациллирования больных
туберкулезом среди больных туберкулезом,
состоящих на учете, к концу года до 38,8% (на
6,3%);
- предотвращать социальный и экономический
ущерб, наносимый обществу туберкулезом
подпрограмма "Онкология"
Реализация подпрограммы позволит достичь
следующих показателей:
- доля больных с визуальными формами
злокачественных новообразований, выявленных в
I - II стадиях, - 79,4%;
- доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента
установления диагноза в числе первично взятых
на учет в течение предыдущего года - 26%;
- смертность от злокачественных
новообразований мужчин, случаев - 168,9 на 100
тыс. населения;
- смертность от злокачественных
новообразований женщин, случаев - 83,8 на 100
тыс. населения.
Социально-экономическая эффективность
реализации подпрограммы - предотвращение
ежегодного экономического ущерба, возникающего
в случаях онкологических заболеваний
(уменьшение расходов на выплату единовременных
пособий по временной нетрудоспособности,
пенсий по инвалидности, компенсаций по оплате
лекарственных средств)
подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- формирование у населения знаний о здоровом
образе жизни, стимулов к сохранению здоровья и
снижению рисков заболевания ВИЧ-инфекцией, в
том числе в уязвимых группах;
- стабилизацию (не превышение) количества
зарегистрированных ВИЧ-инфицированных жителей
Воронежской области на 100 тыс. населения
(пораженность), в сравнении со средним уровнем
по Центральному федеральному округу Российской
Федерации;
- достижение охвата ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, состоящих на диспансерном
учете, включенных в программу профилактики
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, до
уровня не менее 98% и поддержание данного
показателя на протяжении всего срока действия
подпрограммы;
- обеспечение универсального доступа к
антиретровирусной терапии нуждающихся
пациентов;
- снижение расходов на лечение осложненных и
запущенных случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа;
- завершение строительства объекта для
размещения БУЗ ВО "Воронежский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями"
подпрограмма
"Вакцинопрофилактика"
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- сохранение 95-процентного уровня охвата
детей профилактическими прививками по
национальному календарю профилактических
прививок;
- сохранение заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами специфической
профилактики, на уровне спорадических случаев;
- снижение уровня заболеваемостью корью до 0,1
случая на 100 тыс. населения;
- исключение случаев заболевания полиомиелитом
(местные случаи, вызванные "диким"
полиовирусом);
- снижение заболеваемости дифтерией до 0,12
случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости краснухой до 6,5
случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом В до 2,5 случая на 100 тыс.
населения;
- предотвращение экономического ущерба от
случаев заболевания инфекциями, управляемыми
средствами иммунопрофилактики (включая грипп и
природно-очаговые инфекции), - более 2,8 млрд.
рублей в год
подпрограмма "Сахарный
диабет"
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к
2012 году (к уровню 2010 года):
- снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 28,5%;
- увеличение средней продолжительности жизни
больных сахарным диабетом I типа: мужчин - до
55,4 года, женщин - до 59,2 года;
- увеличение средней продолжительности жизни
больных сахарным диабетом II типа: мужчин до -
71,4 года, женщин - до 73,2 года
подпрограмма "Артериальная
гипертония"
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость сосудистыми
расстройствами головного мозга, включая
инсульт, вследствие артериальной гипертонии до
6500 случаев на 100 тыс. населения за счет
улучшения ранней диагностики и выявляемости
артериальной гипертонии;
- снизить смертность от цереброваскулярных
болезней до 248 случаев на 100 тыс. населения
подпрограмма "Инфекции,
передаваемые половым путем"
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость инфекциями,
передаваемыми половым путем;
- повысить активность выявления инфекций,
передаваемых половым путем;
- снизить заболеваемость врожденным сифилисом
до единичных случаев;
- улучшить качество лабораторной диагностики
подпрограмма "Развитие
психиатрической помощи"
Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить качество жизни пациентов с
психическими расстройствами;
- снизить уровень риска общественно опасных
действий лиц с психическими расстройствами;
- обеспечить соответствие лечебного процесса в
головном областном психиатрическом учреждении
действующим нормативным документам;
- обеспечить качественную и своевременную
диагностику и адекватную терапию психических
расстройств и сопутствующей
соматоневрологической патологии;
- предотвратить рост показателя
внутрибольничной летальности в условиях
увеличения количества пожилых пациентов с
сопутствующей соматоневрологической
патологией, находящихся на лечении в
психиатрических стационарах
подпрограмма "Вирусные
гепатиты"
Реализация подпрограммы позволит:
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию,
связанную с распространением вирусных
гепатитов, путем снижения показателей
территориальной заболеваемости острым
гепатитом В до 2,8 случаев и острым вирусным
гепатитом С до 2,8 случаев на 100 тыс.
населения за год;
- обеспечить экономию средств (до 10% в год),
затрачиваемых на лечение и выплату пособий по
больничным листкам и инвалидности;
- повысить качество
амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив
на 15% количество клинико-лабораторных
исследований;
- уменьшить инвалидизацию при вирусных
гепатитах до 5% в год
";
в) в главе 2 программы:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы" определены в соответствии с целями и задачами посланий Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 и 2006 годы, концепции федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 1706-р.";
- в абзаце семнадцатом цифры "2011" заменить цифрами "2012";
г) главу 4 программы изложить в следующей редакции:
"Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем средств для реализации программы составляет 2587537,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1229584,9 тыс. рублей, областного бюджета - 1230298,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 127654,4 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы") - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 46,7%, прочие текущие расходы - 53,3%.
В структуре расходов на реализацию программы:
- федеральный бюджет - 47,5%;
- областной бюджет - 47,5%;
- внебюджетные средства - 5%.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составляет 183327,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 51046,6 тыс. рублей, областной бюджет - 104121,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 28159,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составляет 263296,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 111438,6 тыс. рублей, областной бюджет - 127588,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24269,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составляет 305041,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 141619,7 тыс. рублей, областной бюджет - 140039,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 23382,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составляет 519244,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 264858,0 тыс. рублей, областной бюджет - 242830,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 11555,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 389450,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 163202,3 тыс. рублей, областной бюджет - 207366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18882,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 927176,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 497419,7 тыс. рублей, областной бюджет - 408352 тыс. рублей, внебюджетные источники - 21405 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования областной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального
характера на 2007 - 2012 годы"
тыс. рублей
Направление подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
2 587 537,4
183 327,7
263 296,8
305 041,8
519 244,1
389 450,30
927 176,7
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
324 514,4
16 259
7 840,5
63 640,8
125 838,9
47 911,20
63 024,00
Онкология
451 057,4
27 727
39 730,7
42 763,7
59 002
53 917,00
227 917,0
ВИЧ-инфекция
863 138,5
39 857,6
55 836,8
33 949,6
151 267,5
117 313,00
464 914,0
Вакцинопрофилактика
674 031,8
54 878,3
120 246,4
116 793,5
150 449,1
118 752,80
112 911,70
Сахарный диабет
146 952,1
21 725,2
22 037,4
30 383
17 824,3
29 234,20
25 748,00
Артериальная гипертония
21 978
1 516,1
1 200
735
734,8
3 792,10
14 000,00
ИППП
7 782,7
2 484,7
1 540
468
468
1 411,00
1 411,00
Развитие психиатрической
помощи
28 340,2
5 771
7 165
5 531,2
2 521
3 676,00
3 676,00
Вирусные гепатиты
69 742,3
13 108,8
7 700
10 777
11 138,5
13 443,00
13 575,00
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 229 584,9
51 046,6
111 438,6
141 619,7
264 858
163 202,30
497 419,7
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
220 453,4
11 599
39 768,3
103 676,9
25 148,20
40 261,00
Онкология
134 000,0
134 000,00
ВИЧ-инфекция
388 165,0
16 700
34 100
12 750
42 000
48 000,00
234 615,0
Вакцинопрофилактика
429 559,2
8 771,8
77 338,6
84 301,5
115 185,8
76 162,80
67 798,70
Сахарный диабет
23 323,5
4 624,5
1 636
2 881,8
9 011,20
5 170,00
Артериальная гипертония
14 202,2
410,1
1 792,10
12 000,00
ИППП
640,4
640,4
Развитие психиатрической
помощи
3 164
392
2 692
80
Вирусные гепатиты
16 077,2
7 908,8
471,9
1 033,5
3 088,00
3 575,00
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 230 298,1
104 121,6
127 588,5
140 039,6
242 830,4
207 366,00
408 352,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
104 061
4 660
7 840,5
23 872,5
22 162
22 763,00
22 763,00
Онкология
317 057,4
27 727
39 730,7
42 763,7
59 002
53 917,00
93 917,00
ВИЧ-инфекция
474 973,5
23 157,6
21 736,8
21 199,6
109 267,5
69 313,00
230 299,0
Вакцинопрофилактика
142 627,5
22 411,3
25 184
23 908,6
23 707,6
23 708,00
23 708,00
Сахарный диабет
97 819,3
12 636,4
15 491,5
13 947,9
14 942,5
20 223,00
20 578,00
Артериальная гипертония
7 775,8
1 106
1 200
735
734,8
2 000,00
2 000,00
ИППП
7 142,3
1 844,3
1 540
468
468
1 411,00
1 411,00
Развитие психиатрической
помощи
25 176,2
5 379
7 165
2 839,2
2 441
3 676,00
3 676,00
Вирусные гепатиты
53 665,1
5 200
7 700
10 305,1
10 105
10 355,00
10 000,00
Внебюджетные
источники, всего по
программе, в том числе
по подпрограммам:
127 654,4
28 159,5
24 269,7
23 382,5
11 555,7
18 882,00
21 405,00
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
101 845,1
23 695,2
17 723,8
8 583,4
11 555,7
18 882,00
21 405,00
Сахарный диабет
25 809,3
4 464,3
6 545,9
14 799,1
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической
помощи
Вирусные гепатиты
Таблица 4.2
Финансирование программы по статье расходов
"Капитальные вложения", всего:
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 202 790,2
68 814,2
86 971,7
54 940,4
157 099,6
158 369,50
676 594,8
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
81 899,7
5 862,9
5 553
21 553,1
3 163,5
21 749,20
24 018
Онкология
258 356,1
13 417
25 227
1 864
18 006,1
12 921,00
186 921
ВИЧ-инфекция
803 218,9
33 199,6
51 223,7
27 439,6
133 995
108 300,00
449 101
Вакцинопрофилактика
1 874,7
551
708
62
146,9
0,00
406,8
Сахарный диабет
12 642
3 410,4
857,8
839,6
7 534,20
0
Артериальная гипертония
14 702,2
410,1
2 292,10
12 000
ИППП
4 706,4
1 640,4
1 180
943,00
943
Развитие психиатрической
помощи
10 656
2 414
3 080
2 692
1 235,00
1 235
Вирусные гепатиты
14 734,2
7 908,8
471,9
988,5
3 395,00
1 970
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
604 679,3
31 834,6
34 100
27 381,8
46 991,6
69 362,50
395 008,8
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
38 711,7
2 372,9
10 610,1
3 163,5
10 148,20
12 417
Онкология
134 000
134 000
ВИЧ-инфекция
388 165
16 700
34 100
12 750
42 000
48 000,00
234 615
Вакцинопрофилактика
6,8
0,00
6,8
Сахарный диабет
11 442
3 410,4
857,8
839,6
6 334,20
Артериальная гипертония
14 202,2
410,1
1 792,10
12 000
ИППП
640,4
640,4
Развитие психиатрической
помощи
3 084
392
2 692
Вирусные гепатиты
14 427,2
7 908,8
471,9
988,5
3 088,00
1 970
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
596 243
36 428,6
52 163,7
27 496,6
109 961,1
89 007,00
281 186
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
43 188
3 490
5 553
10 943
11 601,00
11 601
Онкология
124 356,1
13 417
25 227
1 864
18 006,1
12 921,00
52 921
ВИЧ-инфекция
415 053,9
16 499,6
17 123,7
14 689,6
91 955
60 300,00
214 486
Артериальная гипертония
500
500,00
Сахарный диабет
1 200
1 200,00
Вирусные гепатиты
307
307,00
ИППП
4 066
1 000
1 180
943,00
943
Развитие психиатрической
помощи
7 572
2 022
3 080
1 235,00
1 235
Внебюджетные
источники, всего по
программе, в том числе
по подпрограммам:
1 867,9
551
708
62
146,9
0,00
400
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
0
Онкология
0
ВИЧ-инфекция
0
Вакцинопрофилактика
1 867,9
551
708
62
146,9
400
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов
"Строительство объектов для нужд отрасли"
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе, в том
числе по подпрограммам:
856 632,0
31 678,6
65 579,7
19 811,6
151 961,1
110 600,0
487 601,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
17 464,0
5 553,0
1 311,0
10 600,0
Онкология
70 097,1
10 227,0
1 864,0
18 006,1
40 000,0
ВИЧ-инфекция
779 670,9
31 678,6
49 799,7
16 636,6
133 955,0
100 000,0
447 601,0
Федеральный бюджет, всего
по программе, в том числе
по подпрограммам:
388 165,0
16 700,0
34 100,0
12 750,0
42 000,0
48 000,0
234 615,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
388 165,0
16 700,0
34 100,0
12 750,0
42 000,0
48 000,0
234 615,0
Областной бюджет, всего по
программе, в том числе по
подпрограммам:
468 467,0
14 978,6
31 479,7
7 061,6
109 961,1
52 000,0
252 986,0
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
6 864,0
5 553,0
1 311,0
Онкология
70 097,1
10 227,0
1 864,0
18 006,1
40 000,0
ВИЧ-инфекция
178 519,9
14 978,6
15 699,7
3 886,6
91 955,0
52 000,0
212 986,0
Таблица 4.2б
Финансирование программы по статье расходов
"Увеличение стоимости основных фондов"
(оборудование, транспортные средства)
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
346 158,20
37 135,60
21 392,00
35 128,80
5 138,50
58 369,50
188 993,80
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
75 035,70
5 862,90
20 242,10
3 163,50
21 749,20
24 018,00
Онкология
188 259,00
13 417,00
15 000,00
12 921,00
146 921,00
ВИЧ-инфекция
23 548,00
1 521,00
1 424,00
10 803,00
8 300,00
1 500,00
Вакцинопрофилактика
1 874,70
551,00
708,00
62,00
146,90
0,00
406,80
Сахарный диабет
12 642,00
3 410,40
857,80
839,60
7 534,20
0,00
Артериальная гипертония
14 702,20
410,10
2 292,10
12 000,00
ИППП
4 706,40
1 640,40
1 180,00
943,00
943,00
Развитие психиатрической
помощи
10 656,00
2 414,00
3 080,00
2 692,00
1 235,00
1 235,00
Вирусные гепатиты
14 734,20
7 908,80
471,90
988,50
3 395,00
1 970,00
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
216 514,30
15 134,60
0,00
14 631,80
4 991,60
21 362,50
160 393,80
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
38 711,70
2 372,90
10 610,10
3 163,50
10 148,20
12 417,00
Онкология
134 000,00
134 000,00
Вакцинопрофилактика
6,80
0,00
6,80
Артериальная гипертония
14 202,20
410,10
1 792,10
12 000,00
Развитие психиатрической
помощи
3 084,00
392,00
2 692,00
Сахарный диабет
11 442,00
3 410,40
857,80
839,60
6 334,20
ИППП
640,40
640,40
Вирусные гепатиты
14 427,20
7 908,80
471,90
988,50
3 088,00
1 970,00
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
127 776,00
21 450,00
20 684,00
20 435,00
0,00
37 007,00
28 200,00
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
36 324,00
3 490,00
9 632,00
11 601,00
11 601,00
Онкология
54 259,00
13 417,00
15 000,00
12 921,00
12 921,00
ВИЧ-инфекция
23 548,00
1 521,00
1 424,00
10 803,00
8 300,00
1 500,00
ИППП
4 066,00
1 000,00
1 180,00
943,00
943,00
Развитие психиатрической
помощи
7 572,00
2 022,00
3 080,00
1 235,00
1 235,00
Сахарный диабет
1 200,00
1 200,00
Артериальная гипертония
500,00
500,00
Вирусные гепатиты
307,00
307,00
Внебюджетные
источники, всего по
программе, в том числе
по подпрограммам:
1 467,90
551,00
708,00
62,00
146,90
0,00
400,00
Вакцинопрофилактика
1 467,90
551,00
708,00
62,00
146,90
400,00
Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов
"Текущие расходы"
тыс. рублей
Направление
подпрограмм
Всего
В том числе по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
1 384 747,20
114 513,5
176 325,1
250 101,4
362 144,5
231 080,80
250 581,9
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
242 614,70
10 396,1
2 287,5
42 087,7
122 675,4
26 162,00
39 006
Онкология
192 701,30
14 310
14 503,7
40 899,7
40 995,9
40 996,00
40 996
ВИЧ-инфекция
59 919,60
6 658
4 613,1
6 510
17 312,5
9 013,00
15 813
Вакцинопрофилактика
672 157,10
54 327,3
119 538,4
116 731,5
150 302,2
118 752,80
112 504,9
Сахарный диабет
134 310,10
18 314,8
22 037,4
29 525,2
16 984,7
21 700,00
25 748
Артериальная гипертония
7 275,80
1 106
1 200
735
734,8
1 500,00
2 000
ИППП
3 076,30
844,3
360
468
468
468,00
468
Развитие психиатрической
помощи
17 684,20
3 357
4 085
2 839,2
2 521
2 441,00
2 441
Вирусные гепатиты
55 008,10
5 200
7 700
10 305,1
10 150
10 048,00
11 605
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
624 905,60
19 212
77 338,6
114 237,9
217 866,4
93 839,80
102 410,9
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
181 741,70
9 226,1
29 158,2
100 513,4
15 000,00
27 844
Онкология
0,00
ВИЧ-инфекция
0,00
Вакцинопрофилактика
429 552,40
8 771,8
77 338,6
84 301,5
115 185,8
76 162,80
67 791,9
Сахарный диабет
11 881,50
1 214,1
778,2
2 042,2
2 677,00
5 170
ИППП
0,00
Развитие психиатрической
помощи
80,00
80
Вирусные гепатиты
1 650,00
45
1 605
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по
подпрограммам:
634 055,10
67 693
75 424,8
112 543
132 869,3
118 359,00
127 166
Неотложные меры борьбы с
туберкулезом
60 873,00
1 170
2 287,5
12 929,5
22 162
11 162,00
11 162
Онкология
192 701,30
14 310
14 503,7
40 899,7
40 995,9
40 996,00
40 996
ВИЧ-инфекция
59 919,60
6 658
4 613,1
6 510
17 312,5
9 013,00
15 813
Вакцинопрофилактика
142 627,60
22 411,4
25 184
23 908,6
23 707,6
23 708,00
23 708
Сахарный диабет
96 619,30
12 636,4
15 491,5
13 947,9
14 942,5
19 023,00
20 578
Артериальная гипертония
7 275,80
1 106
1 200
735
734,8
1 500,00
2 000
ИППП
3 076,30
844,3
360
468
468
468,00
468
Развитие психиатрической
помощи
17 604,20
3 357
4 085
2 839,2
2 441
2 441,00
2 441
Вирусные гепатиты
53 358,10
5 200
7 700
10 305,1
10 105
10 048,00
10 000
Внебюджетные источники,
всего по программе, в том
числе по подпрограммам:
125 786,50
27 608,5
23 561,7
23 320,5
11 408,8
18 882,00
21 005
Вакцинопрофилактика
99 977,20
23 144,2
17 015,8
8 521,4
11 408,8
18 882,00
21 005
Сахарный диабет
25 809,30
4 464,3
6 545,9
14 799,1
";
д) в приложении 1 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
е) в приложении 2 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
ж) приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера на 2007 - 2012 годы"
Объемы и источники финансирования
N
п/п
Наименование мероприятия
Объем
финансирования
- всего
Федеральный
бюджет -
безвозвратная
основа
Областной
бюджет
Местные
бюджеты
Собственные
средства
предприятия
Кредиты
коммер-
ческих
банков
Иностранные
кредиты
<**>
Другие
источники
финанси-
рования
Гарантии
Правительства
РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по программе и по
подпрограммам
2 587 537,4
1 229 584,9
1 230 298,1
127 654,40
2007 год
183 327,70
51 046,6
104 121,60
28 159,50
2008 год
263 296,80
111 438,6
127 588,50
24 269,70
2009 год
305 041,80
141 619,7
140 039,60
23 382,50
2010 год
519 244,10
264 858
242 830,40
11 555,70
2011 год
389 450,30
163 202,3
207 366,00
18 882,00
2012 год
927 176,7
497 419,7
408 352,0
21 405,00
По подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
ИТОГО:
324 514,40
220 453,4
104 061,00
2007 год
16 259,00
11 599
4 660,00
2008 год
7 840,50
7 840,50
2009 год
63 640,80
39 768,3
23 872,50
2010 год
125 838,90
103 676,9
22 162,00
2011 год
47 911,20
25 148,2
22 763,00
2012 год
63 024,00
40 261
22 763,00
1
Строительство
Россошанского
противотуберкулезного
диспансера, всего
6 501,00
0
6 501,00
2007 год
2008 год
537,50
537,50
2009 год
5 963,50
5 963,50
2010 год
2011 год
2012 год
2
Строительство тубсанатория
"Хреновое", всего
6 864,00
0
6 864,00
2007 год
2008 год
5 553,00
5 553,00
2009 год
1 311,00
1 311,00
2010 год
2011 год
0,00
0,00
2012 год
3
Реконструкция
противотуберкулезных
учреждений Воронежской
области, всего
307,50
0
307,50
2007 год
2008 год
2009 год
307,50
307,50
2010 год
2011 год
4
Обеспечение оборудованием
и автотранспортом
противотуберкулезной
службы Воронежской
области, всего
75 035,70
38 711,7
36 324,00
2007 год
5 862,90
2 372,9
3 490,00
2008 год
2009 год
20 242,10
10 610,1
9 632,00
2010 год
3 163,50
3 163,5
2011 год
21 749,20
10 148,2
11 601,00
2012 год
24 018,00
12 417
11 601,00
5
Обеспечение
спецпрепаратами для
лечения туберкулеза, всего
242 614,70
181 741,7
60 873,00
2007 год
10 396,10
9 226,1
1 170,00
2008 год
2 287,50
2 287,50
2009 год
42 087,70
29 158,2
12 929,50
2010 год
122 675,40
100 513,4
22 162,00
2011 год
26 162,00
15 000
11 162,00
2012 год
39 006,00
27 844
11 162,00
По подпрограмме "Онкология"
ИТОГО
451 057,40
134 000,00
317 057,40
2007 год
27 727,00
27 727,00
2008 год
39 730,70
39 730,70
2009 год
42 763,70
42 763,70
2010 год
59 002,00
59 002,00
2011 год
53 917,00
0
53 917,00
2012 год
227 917
134 000
93 917,00
1
Строительство нового
областного клинического
онкологического диспансера
(адресная инвестиционная
программа), всего
70 097,10
0
70 097,10
2007 год
2008 год
10 227,00
10 227,00
2009 год
1 864,00
1 864,00
2010 год
18 006,10
18 006,10
2011 год
2012 год
40 000
40 000
2
Реконструкция зданий
бюджетного учреждения
здравоохранения
Воронежской области
"Воронежский областной
клинический онкологический
диспансер", всего
14 399,70
0
14 399,70
2007 год
10 000,00
10 000,00
2008 год
3 403,70
3 403,70
2009 год
996,00
996,00
2010 год
2011 год
2012 год
3
Укрепление материально-
технической базы
бюджетного учреждения
здравоохранения
"Воронежский областной
клинический онкологический
диспансер", всего
188 259,00
134 000
54 259,00
2007 год
3 417,00
3 417,00
2008 год
15 000,00
15 000,00
2009 год
2010 год
2011 год
12 921,00
12 921,00
2012 год
146 921,00
134 000
12 921,00
4
Повышение качества и
эффективности медицинской
помощи онкологическим
больным, всего
192 701,3
0
192 701,3
2007 год
14 310,00
14 310,00
2008 год
14 503,00
14 503,00
2009 год
40 899,70
40 899,70
2010 год
40 995,90
40 995,90
2011 год
40 996,00
40 996,00
2012 год
40 996,00
40 996,00
5
Повышение квалификации
кадров, всего
130,00
0
130,00
2007 год
2008 год
130,00
130,00
2009 год
2010 год
2011 год
По подпрограмме "ВИЧ-инфекция"
ИТОГО:
863 138,5
388 165,00
474 973,50
2007 год
39 857,60
16 700
23 157,60
2008 год
55 836,80
34 100
21 736,80
2009 год
33 949,60
12 750
21 199,60
2010 год
151 267,50
42 000
109 267,50
2011 год
117 313,00
48 000
69 313,00
2012 год
464 914,0
234 615
230 299,0
1
Совершенствование
лабораторной диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа
и СПИД-ассоциированных
заболеваний, всего
83 467,60
0,00
83 467,60
2007 год
8 179,00
8 179,00
2008 год
6 037,10
6 037,10
2009 год
17 313,00
17 313,00
2010 год
17 312,50
17 312,50
2011 год
17 313,00
17 313,00
2012 год
17 313,00
17 313,00
2
Инвестиционная программа -
строительство объекта
"Областной центр по борьбе
со СПИД, областная
инфекционная больница
(строительство) г.
Воронеж", всего
779 670,0
388 165
391 505,9
2007 год
31 678,60
16 700
14 978,60
2008 год
49 799,70
34 100
15 699,70
2009 год
16 636,60
12 750
3 886,60
2010 год
133 955,00
42 000
91 955,00
2011 год
100 000,00
48 000
52 000,00
2012 год
447 601,00
234 615
212 986,0
По подпрограмме "Вакцинопрофилактика"
ИТОГО:
674 031,80
429 559,2
142 627,50
101 845,10
2007 год
54 878,30
8 771,8
22 411,30
23 695,20
2008 год
120 246,40
77 338,6
25 184,00
17 723,80
2009 год
116 793,50
84 301,5
23 908,60
8 583,40
2010 год
150 449,10
115 185,8
23 707,60
11 555,70
2011 год
118 752,80
76 162,8
23 708,00
18 882,00
2012 год
112 911,70
67 798,7
23 708,00
21 405,00
1
Обеспечение иммунизации в
рамках национального
календаря профилактических
прививок и календаря
прививок по эпидемическим
показаниям, всего
611 621,70
428 602,90
84 051,60
0,00
0,00
0,00
0,00
98 967,20
2007 год
46 063,50
8 543,8
14 528,30
22 991,40
2008 год
107 897,10
77 041,6
14 000,00
16 855,50
2009 год
106 056,10
84 301,5
13 418,20
8 336,40
2010 год
140 413,30
115 185,8
13 980,60
11 246,90
2011 год
108 680,80
76 162,8
13 981,00
18 537,00
2012 год
102 510,90
67 367,4
14 143,50
21 000,00
2
Обеспечение эффективной
транспортировки, хранения
и использования
медицинских
иммунобиологических
препаратов для
профилактических прививок,
всего
56 931,60
6,80
55 562,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1 362,20
2007 год
7 782,70
7 503,00
279,70
2008 год
10 849,00
10 657,10
191,90
2009 год
10 220,10
10 156,40
63,70
2010 год
9 813,90
9 667,00
146,90
2011 год
9 767,00
9 427,00
340,00
2012 год
8 498,90
6,8
8 152,10
340,00
3
Совершенствование
диагностики инфекций,
управляемых средствами
иммунопрофилактики, всего
2 377,60
929,5
1 136,00
312,10
2007 год
245,00
228
17,00
2008 год
896,50
297
526,90
72,60
2009 год
102,80
26,70
76,10
2010 год
146,40
0,00
146,40
2011 год
240,00
240,00
2012 год
746,90
404,5
342,40
4
Совершенствование методов
учета, контроля и
информирования в области
иммунопрофилактики, всего
3 035,90
20
1 877,30
1 138,60
2007 год
787,10
380,00
407,10
2008 год
603,80
603,80
2009 год
414,50
307,30
107,20
2010 год
75,50
60,00
15,50
2011 год
65,00
60,00
5,00
2012 год
1 155,00
20
1 070,00
65,00
По подпрограмме "Сахарный диабет"
ИТОГО:
146 952,10
23 323,50
97 819,30
0,00
0,00
0,00
0,00
25 809,30
2007 год
21 725,20
4 624,5
12 636,40
4 464,30
2008 год
22 037,40
15 491,50
6 545,90
2009 год
30 383,00
1 636
13 947,90
14 799,10
2010 год
17 824,30
2 881,8
14 942,50
2011 год
29 234,20
9 011,2
20 223,00
2012 год
25 748,00
5 170
20 578,00
1
Профилактика сахарного
диабета, всего
399,00
0
399,00
2007 год
200,00
200,00
2008 год
199,00
199,00
2009 год
0,00
0,00
2010 год
0,00
0,00
2011 год
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
2
Приобретение оборудования
и обеспечение
сахароснижающими
препаратами и средствами
контроля
диабета, всего
122 510,00
23 323,50
97 420,30
2007 год
17 060,90
4 624,5
12 436,40
2008 год
15 292,50
15 292,50
2009 год
15 583,90
1 636
13 947,90
2010 год
19 590,50
2 881,8
14 942,50
2011 год
29 234,20
9 011,2
20 223,00
2012 год
25 748,00
5 170
20 578,00
3
Комплекс социально-
реабилитационных
мероприятий, всего
25 809,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 809,30
2007 год
4 464,30
4 464,30
2008 год
6 545,90
6 545,90
2009 год
14 799,10
14 799,10
2010 год
0,00
0,00
По подпрограмме "Артериальная гипертония"
ИТОГО:
21 978,00
14 202,2
7 775,80
2007 год
1 516,10
410,1
1 106,00
2008 год
1 200,00
1 200,00
2009 год
735,00
735,00
2010 год
734,80
734,80
2011 год
3 792,10
1 792,1
2 000,00
2012 год
14 000,00
12 000
2 000,00
1
Повышение эффективности
раннего выявления,
диагностики и лечения
больных с артериальной
гипертонией и другими
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, всего
5 775,80
0
5 775,80
2007 год
1 106,00
1 106,00
2008 год
1 200,00
1 200,00
2009 год
735,00
735,00
2010 год
734,80
734,80
2011 год
1 500,00
1 500,00
2012 год
2 000,00
2 000,00
2
Укрепление материально-
технической базы
учреждений, оказывающих
медицинскую помощь больным
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, всего
14 702,20
14 202,20
500,00
2007 год
410,10
410,1
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2 292,10
1 792,1
500,00
2012 год
12 000,00
12 000
3
Разработка системы
эпидемиологического
мониторинга за сердечно-
сосудистыми заболеваниями
в Воронежской области,
всего
0,00
0
0,00
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
По подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем"
ИТОГО:
7 782,70
640,40
7 142,30
2007 год
2 484,70
640,4
1 844,30
2008 год
1 540,00
1 540,00
2009 год
468,00
468,00
2010 год
468,00
468,00
2011 год
1 411,00
1 411,00
2012 год
1 411,00
1 411,00
1
Развитие материально-
технической базы
бюджетного учреждения
здравоохранения
Воронежской области
"Воронежский областной
клинический кожно-
венерологический
диспансер" и
государственных
и муниципальных учреждений
здравоохранения,
оказывающих в соответствии
с действующим
законодательством
дерматовенерологическую
специализированную
медицинскую помощь на
территории Воронежской
области
4 706,40
640,40
4 066,00
2007 год
1 640,40
640,4
1 000,00
2008 год
1 180,00
1 180,00
2009 год
2010 год
2011 год
943,00
943,00
2012 год
943,00
943,00
2
Диагностика, лечение и
профилактика ИППП, всего
3 076,30
0,00
3 076,30
2007 год
844,30
844,30
2008 год
360,00
360,00
2009 год
468,00
468,00
2010 год
468,00
468,00
2011 год
468,00
468,00
2012 год
468,00
468,00
По подпрограмме "Развитие психиатрической помощи"
ИТОГО:
28 340,20
3 164,00
25 176,20
2007 год
5 771,00
392
5 379,00
2008 год
7 165,00
7 165,00
2009 год
5 531,20
2 692
2 839,20
2010 год
2 521,00
80
2 441,00
2011 год
3 676,00
3 676,00
2012 год
3 676,00
3 676,00
1
Улучшение качества жизни и
предупреждение
инвалидизации лиц с
психическими
расстройствами, всего
17684,20
80,00
17604,20
2007 год
3 357,00
3 357,00
2008 год
4 085,00
4 085,00
2009 год
2 839,20
2 839,20
2010 год
2 521,00
80
2 441,00
2011 год
2 441,00
2 441,00
2012 год
2 441,00
2 441,00
2
Оснащение оборудованием,
транспортными средствами и
оргтехникой
психиатрических учреждений
Воронежской области, всего
10 656,00
3 084,00
7 572,00
2007 год
2 414,00
392
2 022,00
2008 год
3 080,00
3 080,00
2009 год
2 692,00
2 692
2010 год
2011 год
1 235,00
1 235,00
2012 год
1 235,00
1 235,00
По подпрограмме "Вирусные гепатиты"
ИТОГО:
69 742,30
16 077,20
53 665,10
2007 год
13 108,80
7 908,8
5 200,00
2008 год
7 700,00
7 700,00
2009 год
10 777,00
471,9
10 305,10
2010 год
11 138,50
1 033,5
10 105,00
2011 год
13 443,00
3 088
10 355,00
2012 год
13 575,00
3 575
10 000,00
1
Совершенствование методов
диагностики вирусных
гепатитов, всего
14 734,20
14 427,20
307,00
2007 год
7 908,80
7 908,8
2008 год
2009 год
471,90
471,9
2010 год
988,50
988,5
2011 год
3 395,00
3 088
307,00
2012 год
1 970,00
1 970
2
Формирование системы
адекватной противовирусной
терапии вирусных
гепатитов, передаваемых
парентеральным путем,
всего
55 008,10
1 650,00
53 358,10
2007 год
5 200,00
5 200,00
2008 год
7 700,00
7 700,00
2009 год
10 305,10
10 305,10
2010 год
10 150,00
45
10 105,00
2011 год
10 048,00
10 048,00
2012 год
11 605,00
1 605
10 000,00
3
Совершенствование методов
профилактики вирусных
гепатитов, всего
0,00
0
0,00
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
";
з) в приложении 4 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы
и показатели
Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100
тыс. населения.
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем
числе случаев бактериовыделения среди населения -
%.
Смертность от туберкулеза - случаев на 100 тыс.
населения
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 324514,4
тыс. рублей, из них: 220453,4 тыс. рублей -
федеральный бюджет, 104061 тыс. рублей - областной
бюджет
";
- главу 2 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области.
Задачами подпрограммы являются:
- снижение территориального показателя заболеваемости туберкулезом на 9%, уровня смертности от туберкулеза - на 9%, увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения на 0,5%;
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений;
- совершенствование методов выявления, диагностики и лечения туберкулеза;
- расширение системы мониторинга туберкулеза.
Сроки реализации подпрограммы - 2007 - 2012 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
Наименование индикатора
Единица
измерения
Базовые
значения
(2005
год)
Динамика целевых показателей
по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Территориальная
заболеваемость
туберкулезом на
100 тыс. населения
число
случаев
70,1
69,3
69,1
70,0
68,0
63,8
61,6
Доля случаев прекращения
бактериовыделения
в общем числе случаев
бактериовыделения среди
населения
%
79,7
83,0
84,1
83,6
83,7
83,8
83,9
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
число
случаев
14,8
12
10,1
13,5
13,0
12,8
12,5
";
- разделы 3.4 и 3.5 главы 3 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"3.4. Обеспечение оборудованием и автотранспортом
противотуберкулезной службы Воронежской области
Основной целью мероприятия является улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области.
В рамках мероприятия планируется оснащение 12 противотуберкулезных учреждений Воронежской области оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики, лечения и мониторинга туберкулеза.
Основным методом активного выявления туберкулеза среди взрослого населения остается рентгенофлюорографический метод. С этой целью в Воронежской области в настоящее время используется 74 флюорографа (57 стационарных и 17 передвижных). Парк имеющихся флюорографов изношен и требует замены. Так, передвижные флюорографы, используемые ГУЗ "ВОКПД им. Н.С. Похвисневой" для проведения проверочных осмотров населения города, выпущены в 1963 году (ТУР-310) и 1967 году ("Хирана"), их износ составляет 90,0%. Передвижной флюорограф, используемый для обследования населения Воронежской области, выпущен в 1986 году ("Сериомета-5") и также изношен. До 2006 года обновление рентгенофлюорографического оборудования шло крайне медленно. За 2003 - 2005 годы из всех источников было получено 9 рентгенофлюорографических установок: 2003 год - 4 установки, 2004 год - 2 установки, 2005 год - 3 установки, в 2006 году - 6 установок, однако Воронежская область по-прежнему нуждается в современном рентгенодиагностическом оборудовании.
В районных противотуберкулезных учреждениях отмечается крайне низкое оснащение диагностической аппаратурой, медленно обновляется лабораторное оборудование. В областном диспансере моральный и физический износ операционно-анестезиологического оборудования составляет 100,0%. За 2004 - 2006 годы из всех источников было получено 10 единиц операционно-анестезиологического оборудования, в том числе в 2004 году - 4 единицы, в 2005 году - 3 единицы, 2006 году - 3 единицы.
Все противотуберкулезные диспансеры выполняют функции межрайонных с обслуживанием населения прилегающих районов. На балансе противотуберкулезных учреждений состоит 94 автомобиля, в основном 1988 - 1993 годов выпуска. Обновляется автомобильный парк очень медленно: в 2003 году приобретено 2 автомобиля, в 2004 году - 2 автомобиля, в 2005 году - 1 автомобиль, в 2006 году из различных источников было получено 12 единиц автотранспорта, но автопарк по-прежнему нуждается в обновлении.
Для обеспечения лечебно-диагностического процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическим режимом требуется обновление парка оборудования и автотранспорта в противотуберкулезных учреждениях Воронежской области.
Общий объем финансирования мероприятия в 2007 - 2012 годах составит 75035,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год - 5862,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2372,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3490,0 тыс. рублей;
- 2009 год - 20242,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 10610,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 9632,0 тыс. рублей;
- 2010 год - 3163,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3163,5 тыс. рублей;
- 2011 год - 21749,2,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 10148,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11601,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 24018 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 12417 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11601,0 тыс. рублей.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 51,6%, областного бюджета - 48,4%. Средства будут направлены по статье расходов "Капитальные вложения" на приобретение лечебно-диагностического оборудования для 12 противотуберкулезных учреждений Воронежской области.
Реализация мероприятия позволит:
- выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом;
- увеличить с 80 до 90% выполнение плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет;
- снизить в 2 раза число запущенных выявляемых форм заболевания;
- увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85%;
- снизить на 20% первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности;
- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20% количество клинико-лабораторных исследований.
3.5. Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза
Основной целью мероприятия является обеспечение пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, специфическими препаратами основного и резервного ряда, соблюдение стандартов лечения.
Мероприятием предусмотрено приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения больных.
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Воронежской области остается напряженной. Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом за период с 1995 года вырос на 13,0% (1995 год - 62,0 случая на 100 тыс. населения, 2004 год - 66,9 случаев, 2005 год - 71,0 случай).
Сохраняется высокий уровень распространенности бациллярного туберкулеза (2004 год - 83,7 на 100 тыс. населения, 2005 год - 84,1), который свидетельствует о большом резервуаре туберкулезной инфекции. Это подтверждается ростом первичного инфицирования детей с 1995 года на 93% (1995 год - 1,6%, 2004 год - 2,4%, 2005 год - 3,1%), подростков - на 25% (1995 год - 1,2%, 2004 год - 1,3%, 2005 год - 1,5%). Таким образом, ежегодно на 9-10 тыс. человек увеличивается число детей и подростков с повышенным риском заболевания туберкулезом. Для предупреждения заболевания они нуждаются в проведении профилактического лечения специфическими препаратами.
Растет число лиц, впервые вышедших на инвалидность (2004 год - 73,3 на 100 тыс. населения, 2005 год - 68,1, РФ - 66,9, ЦФО - 47,8). В определенной мере это связано с высоким удельным весом среди впервые выявленных больных туберкулезом лиц с первичной множественной лекарственной устойчивостью (2004 год - 14,1%, 2005 год - 11,8%, РФ - 5,5%, ЦФО - 7,6%). Данная категория больных нуждается в длительном проведении лечения препаратами резервного ряда (капреомицин, циклосерин, фторхинолоны, ПАСК) как в условиях стационара, так и амбулаторно.
В Воронежской области наблюдается рост на 70% впервые выявленных больных туберкулезом среди социально незащищенных пациентов (пенсионеров, инвалидов, временно неработающих), доля которых в 2005 году составила 68,7% (1993 год - 40,3%, 2004 год - 68%). Данная категория лиц не имеет возможностей для приобретения дорогостоящих препаратов, в то же время они представляют эпидемиологическую опасность для окружающих.
В связи с этим основной задачей мероприятия является продолжение закупок специфических препаратов для лечения пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, за счет бюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятия в 2007 - 2012 годах составит 242614,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год - 10396,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 9226,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1170,0 тыс. рублей;
- 2008 год - 2287,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2287,5 тыс. рублей;
- 2009 год - 42087,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 29158,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 12929,5 тыс. рублей;
- 2010 год - 122675,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 100513,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 22162,0 тыс. рублей;
- 2011 год - 26162 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 15000 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11162 тыс. рублей;
- 2012 год - 39006 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 27844 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11162 тыс. рублей.
Средства в сумме 242614,7 тыс. рублей планируется направить по статье "Прочие и текущие расходы" на приобретение противотуберкулезных препаратов.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 75%, областного бюджета - 25%.";
- главу 4 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем средств для реализации подпрограммы составляет 324514,4 тыс. рублей.
Распределение средств по статьям расходов "Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы" представлено в таблице 4.1.
В структуре затрат "Капитальные вложения" составляют 25%, "Прочие текущие расходы" - 75%.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 68,0%;
- средства областного бюджета - 32,0%.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом приведены в таблице 4.2, по мероприятиям - в приложении 3.
Объем средств в 2007 году составляет 16259,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 11599,0 тыс. рублей, областного бюджета - 4660,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2008 году составляет 7840,5 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета - 7840,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2009 году составляет 63640,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 39768,3 тыс. рублей, областного бюджета - 23872,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2010 году составляет 125838,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 103676,9 тыс. рублей, областного бюджета - 22162,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2011 году составит 47911,20 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 25148,2 тыс. рублей, областного бюджета - 22763,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2012 году составит 63024 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 40261 тыс. рублей, областного бюджета - 22763,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники
финансирования
Итого
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего
Федеральный бюджет
220 453,4
11 599,0
39 768,3
103 676,9
25 148,2
40 261
Областной бюджет
104 061
4 660,0
7 840,5
23 872,5
22 162,0
22 763,0
22 763
Итого
324 514,4
16 259,0
7 840,5
63 640,8
125 838,9
47 911,2
63 024
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
38 711,7
2 372,9
10 610,1
3 163,5
10 148,2
12 417
Областной бюджет
31 587,0
3 490,0
5 553,0
10 943,0
11 601,0
11 601
Итого
81 899,7
5 862,9
5 553,0
21 553,1
3 163,5
21 749,2
24 018
Прочие текущие расходы
Федеральный бюджет
181 741,7
9 226,1
29 158,2
100 513,4
15 000,0
27 844
Областной бюджет
60 873
1 170,0
2 287,5
12 929,5
22 162,0
11 162,0
11 162
Итого
242 614,7
10 396,1
2 287,5
42 087,7
122 675,4
26 162,0
39 006
Таблица 4.2
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом
(тыс. рублей)
Показатели/годы
Итого
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% к итогу
Финансовые средства по
подпрограмме, всего
324 514,4
16 259,0
7 840,5
63 640,8
125 838,9
47 911,2
63 024,0
100,0
Средства федерального
бюджета
220 453,4
11 599,0
39 768,3
103 676,9
25 148,2
40 261
68,0
Средства областного
бюджета
104 061
4 660,0
7 840,5
23 872,5
22 162,0
22 763,0
22 763
32,0
";
и) в приложении 5 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Онкология":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
- Доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных
на I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли,
впервые взятых на учет;
- доля умерших от злокачественных
новообразований
в течение года с момента установления
диагноза в числе больных, впервые взятых на
учет в предыдущем году;
- смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения,
случаев
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -
451057,4 тыс. рублей, из них: 134000 тыс.
рублей - федеральный бюджет, 317057,4 тыс.
рублей - областной бюджет
";
- главу 2 подпрограммы "Онкология" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
В Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, происходит постарение населения. Так как вероятность возникновения злокачественных новообразований рассматривается как функция возраста, необходимо своевременно адаптировать возможности системы здравоохранения к тому, что в ближайшие годы потребность в оказании онкологической помощи населению будет возрастать.
Основная цель: снижение инвалидизации и смертности населения Воронежской области от онкологических заболеваний.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- оказание надлежащей медицинской помощи больным Воронежской области и соседних регионов с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности от них, инвалидизации трудоспособного населения;
- расширение объемов и повышение качества медицинского обслуживания, улучшение условий труда медицинских работников;
- обеспечение возможности адекватного лечения онкологических больных с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования;
- обеспечение адекватного лечения онкологических больных с применением современной лекарственной терапии;
- повышение эффективности и качества профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Онкология"
┌────────────────────┬─────────┬────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ Наименование │ Единица │Базовые │ 2007 │2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │2012 │
│ показателя │измерения│значения│ год │ год │ год │ год │ год │ год │
│ │ │ (2005) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Доля больных с │проценты │ 67,6 │ 67,9 │71,2 │ 72 │ 72,6 │ 73,1 │79,4 │
│визуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│локализациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
│злокачественных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│новообразований, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│выявленных на I и II│ │ │ │ │ │ │ │ │
│стадиях заболевания,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│в общем числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│больных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│визуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│локализациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
│опухоли, впервые │ │ │ │ │ │ │ │ │
│взятых на учет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Доля умерших от │проценты │ 31,6 │ 30 │29,5 │ 29,1 │ 28,2 │ 27,8 │26,0 │
│злокачественных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│новообразований в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│течение года с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│момента установления│ │ │ │ │ │ │ │ │
│диагноза в числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│больных, впервые │ │ │ │ │ │ │ │ │
│взятых на учет в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предыдущем году │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Смертность от │ число │ │ │ │ │ │ │ │
│злокачественных │ случаев │ │ │ │ │ │ │ │
│новообразований │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 100 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мужчины │ │ 186,8 │181,5 │ 179 │176,5 │ 174 │171,6 │168,9│
│женщины │ │ 93,5 │ 92,3 │91,7 │ 91,1 │ 90,6 │ 90,1 │83,8 │
└────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
Сроки реализации подпрограммы - 2007 - 2012 годы.";
- в главе 3 подпрограммы "Онкология":
раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Строительство нового областного клинического
онкологического диспансера
Цель мероприятия - оказание надлежащей медицинской помощи больным Воронежской области и соседних регионов с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности от них, инвалидизации трудоспособного населения.
Из расчета на численность населения (0,37 онкологической койки на 1000) в Воронежской области должно быть 925 коек, из расчета на заболеваемость - 1280 коек.
Воронежский областной клинический диспансер развернут на 350 коек. Имеет поликлинику на 190 посещений в смену, 4 лечебных корпуса, пансионат, хозяйственные помещения, аптеку. Размещается в приспособленных корпусах постройки начала и середины прошлого века в двух районах г. Воронежа с нарушением санитарных норм для больных и персонала. Отсутствие полноценного реанимационного отделения, послеоперационных палат, боксов для особо тяжелых больных, помещений для установки современного высокотехнологичного оборудования не позволяет обеспечить не только развитие службы на перспективу, но и сегодня ставит ее в разряд недостаточно оснащенной современным лечебно-диагностическим оборудованием.
На базе диспансера размещены две кафедры онкологии. Кадровый потенциал (3 доктора, 20 кандидатов медицинских наук, 70 врачей высшей и I категории) позволил в этих условиях добиться снижения запущенности до 20,9%, увеличения индекса накопления контингентов до 6,3, роста числа больных, стоящих на учете пять лет и более, до 54,6%.
Наиболее эффективным путем улучшения онкологической ситуации в Воронежской области является строительство нового современного областного клинического онкологического диспансера. Рациональным вариантом численности коечного фонда представляется 490 коек со следующей структурой: торакальное отделение - 30 коек, абдоминальное отделение - 40 коек, колопроктологическое отделение - 40 коек, онкогинекологическое отделение - 50 коек, онкоурологическое отделение - 30 коек, отделение общей онкологии (маммарное) - 60 коек, диагностическое отделение - 30 коек, отделение патологии головы и шеи - 40 коек, отделение реабилитации и восстановительной помощи - 30 коек, химиотерапевтическое отделение - 40 коек, радиологический стационар - 100 коек, из них: 60 коек - общая радиология, 40 коек - радиогинекология. Это позволит создать условия для размещения нового высокотехнологичного оборудования, эксплуатация которого повысит эффективность лечения онкологических больных и качества их жизни.
В 2008 - 2012 годах планируется разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
Общий объем финансирования мероприятия составит 70097,1 тыс. рублей из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2008 год - 10227,0 тыс. рублей;
2009 год - 1864,0 тыс. рублей;
2010 год - 18006,1 тыс. рублей.
2012 год - 40000 тыс. рублей";
разделы 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.3. Укрепление материально-технической базы
бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области
"Воронежский областной клинический онкологический
диспансер"
Цель мероприятия - обеспечение возможности адекватного лечения онкологических больных с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.
Износ и старение диагностического, лабораторного, наркозного, операционного, лучевого оборудования, а также внедрение в практическую деятельность высоких медицинских технологий диктует приоритетность переоснащения бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" медицинской техникой для повышения надлежащего качества лечебно-диагностического процесса.
В рамках реализации областной целевой программы "Онкология на 2004 - 2007 годы" частично обновлен парк диагностической техники и оборудования для лучевой терапии.
По федеральной целевой программе "Борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" в рамках реализации подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" на оснащение бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" было направлено:
- средств федерального бюджета:
в 2003 году - 24,5 млн. рублей (поставлен линейный ускоритель СЛ75-5МТ);
в 2005 году - 8,5 млн. рублей (поставлены маммограф рентгеновский стоимостью 3,7 млн. рублей, проявочная машина автоматическая стоимостью 1,9 млн. рублей и приобретено оборудование для МУЗ "Лискинская ЦРБ" (маммограф и проявочная машина) и для автономного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр" (маммограф и проявочная машина));
в 2006 году - 0,1 млн. рублей (поставлен микроскоп серии "AXIO");
- средств областного бюджета:
в 2005 году - 2,0 млн. рублей (поставлен аппарат ИВЛ INTER5PLUS в комплекте с компрессором и графическим монитором стоимостью 0,9 млн. рублей, коагулятор электрохирургический WEM SS-200 2 шт. на сумму 0,2 млн. рублей, коагулятор электрохирургический VEM ARGON стоимостью 0,4 млн. рублей, монитор пациента N IHON KOHDEM BSM-2301 2 шт. на сумму 0,4 млн. рублей и инфузомат FMS 230V стоимостью 0,1 млн. рублей);
в 2006 году - 11,0 млн. рублей (приобретен комплекс рентгенодиагностический КРТ "Электрон");
- средств ТФОМС:
в 2005 году - 60,0 млн. рублей (поставлен радиотерапевтический кобальтовый облучатель "Терагам" стоимостью 36,0 млн. рублей и аппарат для контактной лучевой терапии "Гаммамед" стоимостью 24,0 млн. рублей).
На оснащение бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" медицинским оборудованием в 2003 - 2006 годах направлено всего 106,0 млн. рублей, из них:
- средств федерального бюджета: 33,0 млн. рублей;
- средств областного бюджета: 13,0 млн. рублей;
- средств ТФОМС: 60,0 млн. рублей.
Однако до настоящего времени по-прежнему остро стоит вопрос об обновлении оборудования для операционных, реанимации, интенсивной терапии, лабораторной службы, уточняющей диагностики; об обеспечении автотранспортом и компьютерной техникой.
Значительная часть (80%) находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс, отсутствует высокотехнологичная медицинская техника, что не позволяет обеспечить необходимое качество лечебно-диагностического процесса и приводит к негативным результатам медицинской помощи (смертность, инвалидизация).
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 188259 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 134000 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 54259,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2007 год - 3417,0 тыс. рублей;
2008 год - 15000,0 тыс. рублей;
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 12921,0 тыс. рублей;
2012 года - 146921 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье затрат "Капитальные вложения" в сумме 218356,1 тыс. рублей на приобретение оборудования. В 2007 году планируется оснащение оборудованием поликлиники, биохимической лаборатории, цитологической лаборатории. Будет приобретено хирургическое оборудование. Кроме того, для обеспечения деятельности бюджетного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" будет приобретена компьютерная техника. На последующие годы перечень оборудования подлежит уточнению.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит снизить смертность от злокачественных новообразований мужчин до 168,9 на 100 тыс. населения, женщин - до 83,9 на 100 тыс. населения.
3.4. Повышение качества и эффективности
медицинской помощи онкологическим больным
Цель мероприятия - обеспечение адекватного лечения онкологических больных с применением современной лекарственной терапии.
Химио-, гормоно- и иммунотерапия являются обязательным компонентом комплексного лечения, в котором нуждаются 80% пациентов со злокачественными новообразованиями.
В настоящее время потребность в современных лекарственных препаратах для онкологических больных удовлетворяется на 15 - 20% из-за недостаточного финансирования и невозможности самостоятельного приобретения больными дорогостоящих медикаментозных средств по социальным причинам. Это приводит к прерыванию лечения или вовсе к отказам от него. Неполноценная медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями инициирует рост смертности. На конец 2006 года в лекарственной терапии нуждались только из первичных 717 больных с раком молочной железы, 678 - с раком легкого, 330 - с раком толстого кишечника, 187 - с раком яичников, 243 - с раком предстательной железы, 140 - с раком почки, 30 - с опухолями центральной нервной системы. Этим пациентам проводится не менее 6 курсов лекарственной терапии.
Помимо первичных больных в лекарственной терапии нуждаются пациенты, у которых через временные промежутки прогрессирует опухолевый процесс.
В связи с неуклонным ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями, непрерывным внедрением в практическую деятельность новейших высокотехнологичных лекарственных средств, их подорожанием потребность в обеспечении качественной медицинской помощью онкологических больных становится приоритетной.
Недостаточное финансирование медикаментозного обеспечения лечения онкологических больных приводит к росту показателя инвалидизации с соответствующими социальными выплатами, порождает социальную напряженность в обществе.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 192701,3 тыс. рублей из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2007 год - 14310,0 тыс. рублей;
2008 год - 14503,7 тыс. рублей;
2009 год - 40899,7 тыс. рублей;
2010 год - 40995,9 тыс. рублей;
2011 год - 40996,0 тыс. рублей;
2012 год - 40996,0 тыс. рублей.
По статье затрат "Прочие расходы" предусмотрены средства на приобретение лекарственных средств для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии. Медикаменты будут приобретаться на конкурсной основе.
За счет средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы "Онкология" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы", будут приобретены лекарственные средства для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии.
Реализация мероприятия позволит привести в соответствие федеральным стандартам лечебный процесс у онкологических больных, использовать лекарственные средства с научно доказанной эффективностью, обеспечить необходимое качество жизни пациентов, широкое внедрение стационарозамещающих технологий, снять социальную напряженность в обществе.";
- главу 4 подпрограммы "Онкология" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 451057,4 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 134000 тыс. рублей (30%);
- средства областного бюджета - 317057,4 тыс. рублей (70%).
(тыс. рублей)
Источник
финансирования
Всего
2007 - 2012
годы
В том числе по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего
451 057,4
27 727,0
39 730,7
42 763,7
59 002,0
53 917
227 917
в том числе:
Федеральный
бюджет
134 000
0,0
0,0
0,0
0,0
134 000
Областной
бюджет
317 057,4
27 727,0
39 730,7
42 763,7
59 002,0
53 917,0
93 917,0
";
к) в приложении 6 к программе:
- в паспорте подпрограммы "ВИЧ-инфекция":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
- Число вновь зарегистрированных в течение года
случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в
исправительных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний, на 100 тыс. населения;
- доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 863138,5 тыс. рублей, в том числе: -
средства федерального бюджета - 388165 тыс.
рублей;
- средства областного бюджета - 474973,5 тыс.
рублей
";
- в абзаце восьмом главы 2 подпрограммы "ВИЧ-инфекция" цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- в главе 3 подпрограммы "ВИЧ-инфекция":
в абзаце шестнадцатом раздела 3.1 цифры "66154,6" заменить цифрами "83467,6";
раздел 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Строительство бюджетного учреждения здравоохранения
Воронежской области "Воронежский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями", бюджетного учреждения здравоохранения
Воронежской области "Воронежская областная
клиническая инфекционная больница"
Цель мероприятия: завершение строительства бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница".
Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах. Завершение строительства первой очереди: первый корпус бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" - в 2009 году, второй очереди: два корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" - в 2010 - 2012 годах.
Мероприятием предполагается: завершение строительства объекта "Областной центр по борьбе со СПИДом, областная инфекционная больница (строительство) г. Воронеж" по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 29б, и оснащение его современным медицинским и технологическим оборудованием.
Общий объем финансирования мероприятия - 779670,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 388165 тыс. рублей, средства областного бюджета - 391505,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить создание необходимой материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", что позволит увеличить объем и качество медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом жителям Воронежской области.";
- главу 4 подпрограммы "ВИЧ-инфекция" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 863138,5 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 388165,0 тыс. рублей (45%);
- средства областного бюджета - 474973,5 тыс. рублей (65%).
Объем финансирования в 2007 году составит 39 857,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 16700,0 тыс. рублей, средств областного бюджета - 23157,6 тыс. рублей.
В 2008 году объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составит 55836,8 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 34100,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 21736,8 тыс. рублей.
В 2009 году объем финансовых ресурсов составит 33949,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 12750,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 21199,6 тыс. рублей.
В 2010 году объем финансовых ресурсов составит 151267,5 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 42000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 109267,5 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансовых ресурсов составит 117313,0 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 48000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 69313,0 тыс. рублей.
В 2012 году объем финансовых ресурсов составит 464914,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 234615 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 230299 тыс. рублей.
Объем ассигнований ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.";
л) в приложении 7 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Вакцинопрофилактика":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы
- Охват профилактическими прививками детей в рамках
национального календаря профилактических прививок;
- заболеваемость корью (на 100 тыс. населения);
- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения);
- заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения);
- заболеваемость полиомиелитом (местные случаи,
вызванные "диким" полиовирусом)
";
строку "Сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
674031,8 тыс. рублей, в том числе: - средства
федерального бюджета - 429559,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 142627,5 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 101845,1 тыс. рублей
";
- главу 2 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
- совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- совершенствование системы транспортировки вакцин;
- обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактических прививок.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Охват профилактическими прививками детей - 95%.
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения - 0,16 случаев; в том числе по годам: 2007 год - до 0,22 случаев; 2008 год - до 0,20 случаев; 2009 год - до 0,18 случаев; 2010 год - до 0,16 случаев; 2011 год - до 0,16 случаев; 2012 год - 0,12 случаев.
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения - 0,8 случая; в том числе по годам: 2007 год - 1,6 случая; 2008 год - 1,0 случая; 2009 год - 1,0 случая; 2010 год - 0,8 случая; 2011 год - 0,8 случая; 2012 год - 0,1 случая.
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения - отсутствие случаев заболевания, вызванного "диким" полиовирусом.
Срок реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
3.1. Обеспечение иммунизации в рамках национального
календаря профилактических прививок и календаря прививок
по эпидемическим показаниям
Целью мероприятия является:
- снижение заболеваемости дифтерией до 0,12 случая на 100 тыс. населения, корью - до 0,1 случая на 100 тыс. населения, другими инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, до спорадической;
- отсутствие случаев заболевания, вызванного "диким" полиовирусом;
- снижение до спорадической заболеваемости эндемичными для области природно-очаговыми "управляемыми" инфекциями;
- поддержание заболеваемости гриппом на уровне не выше 500,0 случая на 100 тыс. населения;
- отсутствие случаев профессиональных заболеваний инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики;
- предупреждение группового и массового распространения вирусного гепатита А, кори, краснухи, дифтерии, эпидемического паротита в очаге инфекционного заболевания.
Мероприятие реализуется путем:
- поддержания контрольного уровня привитости детского населения не менее 95% в рамках национального календаря профилактических прививок;
- проведения в полном объеме иммунизации против природно-очаговых инфекций, эндемичных для Воронежской области, в том числе: охвата не менее 95% населения районов Воронежской области старше 7 лет против туляремии, иммунизации лиц профессионального риска инфицирования против сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и других инфекций;
- проведения иммунизации населения против гриппа, иммунизации подлежащих контингентов населения против инфекций, включенных в календарь прививок, по эпидемическим показаниям и в зависимости от эпидемической ситуации;
- создания эпидрезерва вакцин для проведения экстренной иммунизации в очагах инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики;
- бесперебойного обеспечения расходными материалами для проведения прививок: одноразовыми шприцами, скарификаторами, ватой, антисептиками для обработки инъекционной поверхности, резиновыми перчатками.
Для выполнения задач мероприятия для обеспечения государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику:
- по разнарядке Минздравсоцразвития России Воронежская область получает иммунобиологические препараты: вакцины и анатоксины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулеза, гриппа для возрастных контингентов населения, включенных в национальный календарь профилактических прививок;
- за счет средств областного бюджета приобретаются вакцины, анатоксины, иммуноглобулины, сыворотки и другие МИБП против туляремии, гриппа, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний, для экстренной профилактики бешенства, столбняка, туберкулин с целью выявления подлежащих ревакцинации против туберкулеза по национальному календарю профилактических прививок, тулярин для определения напряженности иммунитета против туляремии и другие средства для определения состояния иммунитета, а также создается резерв МИБП для иммунизации в очагах инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики;
- за счет средств работодателей закупаются вакцины для иммунизации подлежащих профессиональных групп;
- за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств приобретаются расходные материалы для проведения прививок.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 611621,7 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 428602,9 тыс. рублей;
- областной бюджет - 84051,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 98967,2 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье "Прочие текущие расходы".
Реализация мероприятия позволит предотвратить ежегодный экономический ущерб от случаев заболевания инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики (включая грипп и природно-очаговые инфекции), по Воронежской области в сумме 2071,3 млн. рублей. Предотвращаемая смертность от столбняка (является абсолютно летальной инфекцией, в случае отсутствия экстренной иммунизации от 10 до 15 тысяч лиц, обратившихся по травме без сведений о ранее проведенных прививках, могут погибнуть) составит 100%. Предотвращаемая смертность от дифтерии - 100%. Снижение инвалидности от полиомиелита - 100%, вирусного гепатита В - 90%. Косвенный эффект от реализации мероприятия - уменьшение депопуляции населения, положительный естественный прирост населения.
3.2. Обеспечение эффективной транспортировки, хранения и
использования медицинских иммунобиологических препаратов
для профилактических прививок
Целью мероприятия является обеспечение высокого качества медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), безопасности и эффективности их применения.
Мероприятие реализуется путем обеспечения государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, необходимым оборудованием и средствами для поддержания эффективной системы транспортировки, хранения и учета иммунобиологических препаратов для профилактических прививок в условиях "холодовой цепи", а также средствами контроля температурного режима.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов" регламентировано создание системы "холодовой цепи", то есть транспортирование и хранение для каждого вида МИБП в строго регламентированных температурных режимах.
На всех уровнях "холодовой цепи" от поставщика до потребителя (прививаемого) обеспечивается выполнение этих требований наличием достаточных объемов холодильного оборудования: термоконтейнеров для транспортировки, холодильников для хранения МИБП для профпрививок, средств контроля температурного режима.
По состоянию на 1 января 2007 года все прививочные кабинеты учреждений здравоохранения Воронежской области (свыше 1480) оснащены холодильниками (1974 штуки), имеется запас термоконтейнеров (или термосов на фельдшерских пунктах) для доставки МИБП, из них: 167 холодильников имеют сроки эксплуатации 15 - 20 лет, выходят из строя по неисправности ежегодно 5 - 8 холодильников, и на период ремонта необходимы резервные. Уполномоченным складом хранения МИБП ежегодно получаются МИБП 13 - 15 наименований по национальному календарю профилактических прививок.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 56931,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 6,8 тыс. рублей;
- областной бюджет - 55562,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1362,2 тыс. рублей.
3.3. Совершенствование диагностики инфекций, управляемых
средствами иммунопрофилактики
Целью мероприятия является выявление случаев кори и полиомиелита, лиц, подлежащих иммунопрофилактике, в очагах инфекционных заболеваний и с неизвестным прививочным анамнезом, оценка коллективного иммунитета и выработка тактики иммунизации населения Воронежской области против отдельных инфекционных заболеваний или отдельных контингентов населения из групп риска повышенного инфицирования.
Мероприятием предусмотрено создание условий для государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, для:
- проведения обязательного лабораторного подтверждения случаев кори и полиомиелитоподобных заболеваний, для чего осуществляется забор материала от больных и доставка в федеральные лабораторные центры;
- серологические лабораторные исследования сыворотки крови от лиц, подлежащих иммунопрофилактике, в очагах инфекционных заболеваний и с неизвестным прививочным анамнезом;
- осуществления скрининговых исследований на напряженность коллективного иммунитета населения к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, на базе уполномоченных организаций.
Национальным планом мероприятий на 2005 - 2007 годы по реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации, Национальным планом действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации после сертификации искоренения полиомиелита в Европейском регионе регламентировано проведение исследований на базе федеральных лабораторных центров. За год проводится от 15 до 50 анализов на каждую из этих инфекций. На эти цели предусматривается финансирование из средств федерального бюджета.
Действующими санитарными правилами регламентировано проведение исследований на наличие поствакцинального иммунитета к инфекционным заболеваниям: в очагах кори, эпидемического паротита, краснухи для отбора лиц, подлежащих экстренной вакцинопрофилактике; для лиц с неизвестным прививочным анамнезом для определения тактики иммунизации против всех инфекционных заболеваний национального календаря профилактических прививок. Подтверждение наличия поствакцинального (постинфекционного) иммунитета снижает вакцинную нагрузку на прививаемого, необходимость проведения дополнительных прививок отпадает, что ежегодно уменьшает нецелевой расход вакцин на 2 - 2,5 тысячи доз. Исследования планируется проводить в сертифицированных лабораториях на основе конкурсных торгов.
Для изучения коллективного иммунитета ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" проводятся серологические скрининговые исследования, запланировано на 2007 год на полиомиелит - 300 анализов, на паротит - 400 анализов, на корь - 300 анализов, туляремию - 150 анализов; планы на последующие годы определяются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По результатам исследований определяются контингенты, подлежащие дополнительным прививкам, корректируются сроки очередных ревакцинаций, предупреждается распространение массовых инфекционных заболеваний в группах с утраченным иммунитетом.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 2377,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 929,5 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1136 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 312,1 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".
Проведение прививок в очагах или лицам без сведений о прививках без серологического исследования на наличие поствакцинального (постинфекционного) иммунитета увеличивает затраты на закупку МИБП и расходных материалов на проведение прививок, организацию противоэпидемических мероприятий, компенсацию возможных поствакцинальных осложнений. Общий косвенный ущерб может составить за год 302,0 тыс. рублей, что выше уровня финансирования исследований.
3.4. Совершенствование методов учета, контроля и
информирования в области иммунопрофилактики
Целью мероприятия является выработка единых подходов к планированию профилактических прививок, организация автоматизированного учета и отчетности, систематического контроля за осуществлением иммунопрофилактики и обеспечения МИБП для профпрививок, квалифицированное осуществление иммунопрофилактики, формирование у населения осознанного отношения к профилактическим прививкам.
Мероприятием предусмотрено обеспечение государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, средствами для формирования единой информационной системы в учреждениях здравоохранения, проводящих иммунопрофилактику, организацию обучение кадров, участвующих в проведении иммунопрофилактики, своевременное и полное обеспечение учреждений здравоохранения нормативно-инструктивной документацией по организации и проведению иммунопрофилактики, информирование населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Профилактические прививки населению Воронежской области проводятся в учреждениях здравоохранения различного профиля и ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности. Для создания единого информационного регистра предусмотрено внедрение единого программного обеспечения в лечебно-профилактических учреждениях (подразделениях), непосредственно осуществляющих профилактические прививки, и органах управления здравоохранения (уполномоченных организациях). Перед прививками проводится медицинский осмотр населения, а при необходимости и медицинское обследование, законодательством предусмотрено оказание квалифицированной медицинской помощи в государственных и муниципальных организациях здравоохранения при возникновении поствакцинальных осложнений. Систематическое обучение кадров, участвующих в организации и проведении иммунопрофилактики, проводится путем обучения на республиканских (предусмотрено федеральной подпрограммой "Вакцинопрофилактика" и программами ликвидации кори и полиомиелита) и областных семинарах и конференциях по данной тематике. Федеральными органами ежегодно издаются новые нормативные документы по направлению иммунопрофилактики: санитарно-эпидемиологические правила, методические указания, приказы, письма, которые необходимо оперативно доводить до исполнителей.
Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях. Для решения этих задач организованы мероприятия информационного плана: создание тематических телевизионных и радиопередач, тиражирование информационных материалов по вопросам иммунопрофилактики, получаемых в рамках федеральной программы "Вакцинопрофилактика", разработка и тиражирование буклетов, плакатов, памяток.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 3035,9 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 20,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1877,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1138,6 тыс. рублей.
Распределение по основным статьям затрат:
- капитальные вложения - 1100 тыс. рублей,
- прочие текущие расходы - 1935,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит исключить гипериммунизацию лиц, получивших прививку, но потерявших информацию о ней, на 100%; охватить обучением 100% медицинских работников, участвующих в организации и проведении иммунопрофилактики; обеспечить нормативной и методической документацией 100% учреждений здравоохранения, участвующих в проведении иммунопрофилактики; сформировать осознанное отношение жителей Воронежской области к профилактическим прививкам, что улучшит показатели охвата прививками не ниже 95% населения.";
- главу 4 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 674031,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 429559,2 тыс. рублей (64%);
- областной бюджет - 142627,5 тыс. рублей (21%);
- внебюджетные средства - 101845,1 тыс. рублей (15%) (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
средства
2007 год
8 771,8
22 411,3
23 695,2
2008 год
77 338,6
25 184,0
17 723,8
2009 год
84 301,5
23 908,6
8 583,4
2010 год
115 185,8
23 707,6
11 555,7
2011 год
76 162,8
23 708,0
18 882,0
2012 год
67 798,7
23 708,0
21 405,0
Распределение средств по основным статьям затрат:
- капитальные вложения - 1874,7 тыс. рублей (0,2%);
- прочие текущие расходы - 672157,1 тыс. рублей (99,8%).";
м) в приложении 8 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Сахарный диабет":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы
- Доля осложнений при сахарном диабете;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным
диабетом I типа (мужчины, женщины);
- средняя продолжительность жизни больных сахарным
диабетом II типа (мужчины, женщины)
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Перечень основных
мероприятий подпрограммы
1. Профилактика сахарного диабета.
2. Приобретение оборудования и обеспечение
лекарственными препаратами и средствами контроля
диабета.
3. Организация комплекса социально-реабилитационных
мероприятий
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 146952,1
тыс. рублей, из них: 23323,5 тыс. рублей
- средства федерального бюджета, 97819,3 тыс. рублей -
средства областного бюджета, 25809,3 тыс. рублей -
внебюджетные источники
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2012
году:
- снижение доли осложнений при сахарном диабете до
28,5%;
- увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом I типа: мужчин до 55,4 года, женщин
- до 59,2 года;
- увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом II типа: мужчин до
71,4 года, женщин - до 73,2 года
";
- главу 2 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целями подпрограммы являются:
- совершенствование мер профилактики осложнений сахарного диабета;
- увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Таблица 6.1
Оценка прогнозируемого эффекта программных мероприятий
Единица
измерения
Базовые
значения
(2005
год)
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Доля осложнений при
сахарном диабете
%
35
32
31
30
29
28,8
28,5
Средняя
продолжительность жизни
больных сахарным
диабетом I типа:
Мужчины
лет
52,4
52,9
53,5
54
54,6
55,3
55,4
Женщины
-"-
56,2
56,7
57,3
57,8
58,4
59,1
59,2
Средняя
продолжительность жизни
больных сахарным
диабетом II типа:
Мужчины
-"-
68,7
69,2
69,7
70,4
71,2
71,3
71,4
Женщины
-"-
71,1
71,6
72,1
72,6
73,0
73,1
73,2
Задачи подпрограммы:
- совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;
- разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.";
- разделы 3.1 и 3.2 главы 3 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"3.1. Профилактика сахарного диабета
Цель мероприятия: снижение распространенности поздних осложнений сахарного диабета.
Мероприятием предполагается:
Закупка препаратов, препятствующих развитию поздних осложнений сахарного диабета (препараты тиоктовой кислоты, препараты группы жирорастворимых витаминов группы В).
Разработка и тиражирование санитарно-просветительских материалов о сахарном диабете, его осложнениях и основных факторах риска развития осложнений.
Трансляция по каналам областного и местного телевидения и радиовещания телепередач, видеороликов, а также радиопередач о сахарном диабете, его осложнениях и факторах риска развития данного заболевания.
Развитие "школ диабета" и дооснащение существующих школ.
В имеющихся и вновь создаваемых кабинетах, отделениях, в работе областного диабетологического центра особое внимание обращается на формирование групп риска среди населения и организацию первичной профилактики сахарного диабета путем проведения санитарно-просветительной работы через средства массовой информации, направленной на формирование здорового образа жизни.
Мероприятие реализуется в течение 2007 - 2012 годов.
Общий объем финансирования мероприятия - 399,0 тыс. рублей (из средств областного бюджета).
В том числе по годам:
- 2007 год - финансирование мероприятий - 200,0 тыс. рублей;
- 2008 год - финансирование мероприятий - 199,0 тыс. рублей;
- 2009 год - финансирование мероприятий - 0,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
снизить долю осложнений при сахарном диабете до 28,5%;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года.
3.2. Приобретение оборудования и обеспечение
лекарственными препаратами и средствами контроля диабета
Цели мероприятия - улучшение качества оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.
Мероприятием предполагается:
- гарантированное бесперебойное обеспечение больных с впервые выявленным сахарным диабетом и больных, которым была инициирована смена терапии, инсулиновыми препаратами высокого качества, пероральными сахароснижающими препаратами, средствами контроля диабета (тест-полоски), средствами введения инсулина (шприцы, шприц-ручки и иглы к ним);
- закупка флаконированных инсулинов 10 мл 100 ЕД/мл;
- закупка пенфильных инсулинов 3,0 N 5 100 ЕД/мл;
- закупка средств индивидуального контроля (тест-полосок к глюкометрам для определения глюкозы крови, тест-полосок для определения ацетона в моче, тест-полосок для определения микроальбуминурии, наборов и приборов для определения гликированного гемоглобина);
- закупка оборудования для оснащения кабинетов "Диабетической стопы", "Школы диабет".
Общий объем финансирования мероприятия - 122510 тыс. рублей (из них: 23323,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 97420,3 тыс. рублей - средства областного бюджета).
В том числе по годам: 2007 год - финансирование мероприятий - 17060,0 тыс. рублей (из них: 4624,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 12436,4 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2008 год - финансирование мероприятий - 15292,5 тыс. рублей (из них 15292,5 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2009 год - финансирование мероприятий - 15583,9 тыс. рублей (из них: 1636,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 13947,9 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2010 год - финансирование мероприятий - 19590,5 тыс. рублей (из них: 2881,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 14942,5 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2011 год - финансирование мероприятий - 29 234,2 тыс. рублей (из них: 9011,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20223,0 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2012 год - финансирование мероприятий - 25748 тыс. рублей (из них: 5170 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20578,0 тыс. рублей - средства областного бюджета).
Срок реализации мероприятия - 2007 - 2012 годы.
Реализация мероприятия позволит:
улучшить качество лечения больных сахарным диабетом;
повысить процент компенсированных форм сахарного диабета на 10%;
снизить развитие поздних осложнений сахарного диабета на 5%;
снизить выход на инвалидность больных по причине сахарного диабета на 1% и снизить смертность больных по причине сахарного диабета на 1%;
улучшить качество жизни больных сахарным диабетом.";
- главу 4 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 146952,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 23323,5 тыс. рублей (16,0%);
областной бюджет - 97819,3 тыс. рублей (66,0%);
внебюджетные средства (Фонд социального страхования) - 25809,3 тыс. рублей (18%).
В том числе по годам:
- федеральный бюджет:
2007 год - 4624,5 тыс. рублей;
2008 год - 0,0 тыс. рублей;
2009 год - 1636,0 тыс. рублей;
2010 год - 2881,8 тыс. рублей;
2011 год - 9011,2 тыс. рублей;
2012 год - 5170,0 тыс. рублей;
- областной бюджет:
2007 год - 12636,4 тыс. рублей;
2008 год - 15491,5 тыс. рублей;
2009 год - 13947,9 тыс. рублей;
2010 год - 14942,5 тыс. рублей;
2011 год - 20223,0 тыс. рублей;
2012 год - 20578,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства:
2007 год - 4464,3 тыс. рублей;
2008 год - 6545,9 тыс. рублей;
2009 год - 14799,1 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 0,0 тыс. рублей;
2012 год - 0,0 тыс. рублей;
- всего по подпрограмме:
2007 год - 21725,2 тыс. рублей;
2008 год - 22037,4 тыс. рублей;
2009 год - 30383,0 тыс. рублей;
2010 год - 17824,3 тыс. рублей;
2011 год - 29234,2 тыс. рублей;
2012 год - 25748,0 тыс. рублей.
Заявки на ассигнования из федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий подаются в установленном порядке.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в течение 2007 - 2012 годов на безвозвратной основе.";
н) в приложении 9 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Артериальная гипертония":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
- Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга,
включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии на 100
тыс. населения;
- смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100
тыс. населения
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы
реализации подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21978
тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 14202,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 7775,8 тыс. рублей
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и
показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной
гипертонии до 6500 случаев на 100 тыс. населения за счет
улучшения ранней диагностики и выявляемости артериальной
гипертонии;
- снизить смертность от цереброваскулярных болезней до 248
случаев на 100 тыс. населения
";
- главу 2 подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - уменьшение числа заболеваний, обусловленных артериальной гипертонией, а также снижение уровня инвалидности и смертности от ее осложнений. Задачами, которые будут решены в рамках подпрограммы, являются:
- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний в группах риска;
- внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
Целевые индикаторы подпрограммы указаны в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
"Артериальная гипертония"
Целевой показатель
Единица
измерения
Значение индикатора по годам
Базовый
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Заболеваемость
сосудистыми
расстройствами
головного мозга,
включая инсульт,
вследствие
артериальной
гипертонии на 100
тыс. населения
число
случаев
6 620
6 615
6 610
6 590
6 570
6 550
6 500
Смертность
населения от
цереброваскулярных
болезней на
100 тыс. населения
число
случаев
342
335
330
320
315
250
248
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- в главе 3 подпрограммы "Артериальная гипертония":
абзац десятый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах. Общий объем финансирования мероприятия составит 7275,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.";
абзацы шестой и седьмой раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах.
Общий объем финансирования мероприятия составит 14702,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 14202,2 тыс. рублей, областного бюджета - 500,0 тыс. рублей.";
- главу 4 подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в следующей редакции:
"4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21978,0 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 14202,2 тыс. рублей (65%);
- областной бюджет - 7775,8 тыс. рублей (35%).";
о) в приложении 10 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
- Заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.
детского населения;
- заболеваемость гонореей на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -
7782,7 тыс. рублей, из них: 640,4 тыс. рублей -
средства федерального бюджета, 7142,3 тыс.
рублей - средства областного бюджета
";
- главу 2 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основная цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем.
Задачи подпрограммы:
- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по дерматовенерологии;
- разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;
- совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем;
- совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем.
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Индикатор
Единица
измерения
Базовые
значения
(2006
год)
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Заболеваемость
сифилисом на 100 тыс.
населения
число
случаев
40,8
33,9
33,4
33,0
32,8
32,2
26,1
Заболеваемость
сифилисом у детей (0 -
17 лет) на 100 тыс.
населения
число
случаев
11,9
9,6
6,8
6,0
5,8
5,7
5,6
Заболеваемость гонореей
на 100 тыс. населения
число
случаев
29
27
26,3
26
25,0
24,9
24,8
Заболеваемость гонореей
у детей (0 - 17 лет) на
100 тыс. населения
число
случаев
11,7
11,6
7,0
6,8
6,6
6,5
6,4
";
- в главе 3 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем":
раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Развитие материально-технической базы бюджетного
учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский
областной клинический кожно-венерологический диспансер" и
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
оказывающих в соответствии с действующим законодательством
дерматовенерологическую специализированную медицинскую
помощь на территории Воронежской области
Цель мероприятия - расширение объемов и повышение качества медицинского обслуживания за счет дооснащения оборудованием и автотранспортом.
Мероприятием предусмотрено дооснащение необходимым лечебно-диагностическим оборудованием (медицинским, лабораторным и физиотерапевтическим), компьютерной и оргтехникой, автотранспортом.
Общий объем финансирования мероприятия - 4706,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 640,4 тыс. рублей, средств областного бюджета - 4066 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах.
Эффект данной подпрограммы позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи дерматовенерологическим больным, уменьшить число диагностических ошибок, более точно планировать тактику ведения больных, проводить полноценное комбинированное и комплексное обследование и лечение за счет дооснащения современным, высокотехнологическим оборудованием на 100%, в том числе уникальными аппаратами: ПЦР, ИФА, ПУВА, а также санитарным автотранспортом на 100%.";
абзац третий раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятия - 3076,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 3076,3 тыс. рублей.";
- главу 4 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования ресурсов для реализации подпрограммы составляет 7782,7 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 640,4 тыс. рублей (8,0%);
- средства областного бюджета - 7142,3 тыс. рублей (92,0%).
По статье расходов "Капитальные вложения" - 4706,4 тыс. рублей (60,5%).
По статье "Прочие расходы" - 3076,3 тыс. рублей (39,5%).";
п) в приложении 11 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Развитие психиатрической помощи":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
- Доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов;
- средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре;
- доля повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар
";
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -
28340,2 тыс. рублей, из них: 3164 тыс. рублей
- средства федерального бюджета, 25176,2 тыс.
рублей - средства областного бюджета
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и
показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить качество жизни пациентов с
психическими расстройствами;
- снизить уровень риска общественно опасных
действий лиц с психическими расстройствами;
- обеспечить соответствие лечебного процесса в
головном областном психиатрическом учреждении
действующим нормативным документам;
- обеспечить качественную и своевременную
диагностику и адекватную терапию психических
расстройств и сопутствующей
соматоневрологической патологии;
- предотвратить рост показателя
внутрибольничной летальности в условиях
увеличения количества пожилых пациентов с
сопутствующей соматоневрологической
патологией, находящихся на лечении в
психиатрических стационарах
";
- главу 2 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы: развитие системы комплексной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и как следствие - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Задачи подпрограммы:
- реконструкция специализированных психиатрических учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием;
- совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;
- совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
- внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование
индикатора
Единица
измерения
Базовые
значения
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Доля пациентов,
охваченных бригадными
формами оказания
психиатрической
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
%
5,0
16,2
19,0
27,0
34,0
41,0
35
Доля пациентов,
нуждающихся в
стационарной
психиатрической
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
%
15,7
15,9
14,7
15,6
15,5
15,3
15,25
Средняя
продолжительность
лечения больного в
психиатрическом
стационаре
дней
49,3
42,1
44,9
48,0
47,9
47,7
47,5
Доля повторных в
течение года
госпитализаций в
психиатрический
стационар
%
20,0
19,1
17,7
19,5
19,2
19,0
18,9
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"3. Система подпрограммных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию двух мероприятий, направленных на улучшение качества оказания психиатрической помощи населению Воронежской области, с объемом финансирования на 2007 - 2012 годы 28340,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3164,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 25176,2 тыс. рублей.
3.1. Улучшение качества жизни и предупреждение
инвалидизации лиц с психическими расстройствами
Основная цель мероприятия: повышение качества лечения и снижение инвалидизации лиц, страдающих психическими расстройствами.
Мероприятием предусмотрено: обеспечение специализированными препаратами нового поколения (антидепрессантами, нейролептиками, антиконвульсантами) лиц, страдающих психическими расстройствами, в стационарных и амбулаторных условиях.
Комплексная помощь больным с фармакотерапией новыми современными препаратами и активным ведением психосоциальной работы в групповом и индивидуальном формате с акцентом на сбережении и предупреждении социальных потерь обусловливает сохранение и восстановление социальных позиций пациентов, предупреждает неблагоприятные варианты социальной дезадаптации и снижение уровня социального функционирования на всем протяжении болезни.
Объем финансирования мероприятия на 2007 - 2012 годы составляет 17684,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 80,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 17604,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
- 2007 год - 3357,0 тыс. рублей;
- 2008 год - 4085,0 тыс. рублей;
- 2009 год - 2839,2 тыс. рублей;
- 2010 год - 2521,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 80,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2441,0 тыс. рублей,
- 2011 год - 2441,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 2441,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
- улучшить качество социальной адаптации больных и предотвратить ежегодный экономический ущерб, возникающий в случаях заболевания психическими расстройствами;
- улучшить условия пребывания больных в стационарах, повысить качество обследования, диагностики, лечения и реабилитации;
- увеличить долю пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 35% в 2012 году;
- снизить долю пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,25% в 2012 году;
- снизить среднюю продолжительность лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,5 дня в 2012 году;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 18,9% в 2012 году.
3.2. Оснащение оборудованием, транспортными средствами и
оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области
Основная цель мероприятия: обеспечение деятельности психиатрических учреждений Воронежской области.
В настоящее время в казенном учреждении здравоохранения "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер" используются оборудование и транспортные средства с высоким процентом износа (90 - 100%), истекшим сроком эксплуатации.
Мероприятием предусмотрено приобретение диагностического оборудования для казенного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер".
Общий объем финансирования мероприятия планируется в сумме 10656 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3084,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 7572,0 тыс. рублей на период 2007 - 2012 годов.";
- главу 4 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28340,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3164,0 тыс. рублей (11%);
- средства областного бюджета - 25176,2 тыс. рублей (89%).";
р) в приложении 12 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Вирусные гепатиты":
строку "Основание для разработки подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Основание для разработки
подпрограммы
Постановление Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2004 года N 715 "Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих".
Распоряжение администрации Воронежской области от 9
июня 2006 года N 1500-р "О разработке областной
целевой программы "Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера на 2007 - 2011
годы".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2006 года N 1706-р "Концепция
федеральной целевой программы "Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 -
2011 годы)"
";
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100
тыс. населения;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100
тыс. населения;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами
B и C на 100 тыс. населения
";
- строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
2007 - 2012 годы
";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 69742,3
тыс. рублей, из них: 16077,2 тыс.
рублей - средства федерального бюджета, 53665,1
тыс. рублей - средства областного
бюджета
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
социально-экономической
эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
1. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию,
связанную с распространением вирусных гепатитов,
путем снижения показателей территориальной
заболеваемости острым гепатитом В до 2,8 и острым
вирусным гепатитом С до 2,8 на 100 тыс. населения
за год.
2. Обеспечить экономию средств (до 10% в год),
затрачиваемых на лечение и выплату пособий по
больничным листкам и инвалидности.
3. Повысить качество амбулаторно-поликлинической
помощи, увеличив на 15% количество
клинико-лабораторных исследований.
4. Уменьшить инвалидизацию при вирусных гепатитах
до 5% в год
";
- главу 2 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью подпрограммы является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов В и С, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих вирусными гепатитами.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Совершенствование методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения, психосоциальной и трудовой реабилитации больных вирусными гепатитами.
2. Разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов.
3. Снижение темпов прироста числа больных вирусными гепатитами В и С.
4. Совершенствование эпидемиологического надзора за вирусными гепатитами.
5. Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах по личной и общественной профилактике вирусных гепатитов.
6. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей и тканей.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование
индикатора
Единица
измерения
Базовые
значения
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Заболеваемость острым
вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
чел.
4,9
4,5
4,1
3,9
2,8
2,7
2,8
Заболеваемость острым
вирусным гепатитом C
на 100 тыс. населения
чел.
3,8
3,6
3,3
3,13
2,9
2,8
2,8
Заболеваемость
хроническими вирусными
гепатитами B и C
чел.
19,8
18,8
18,5
18,3
17,9
17,8
17,35
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограмма предусматривает реализацию трех мероприятий, направленных на стабилизацию эпидемической ситуации, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием и расходными материалами для проведения своевременной и качественной диагностики заболевания, формирование системы адекватной противовирусной терапии больных вирусными гепатитами, передаваемыми парентеральным путем, обучение врачебного и среднего медицинского персонала по актуальным вопросам гепатологии, расширение знаний населения о вирусных гепатитах, совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов. Подпрограммные мероприятия будут осуществляться в системе здравоохранения.
3.1. Совершенствование методов диагностики
вирусных гепатитов
Цель мероприятия: совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов с использованием современного оборудования.
Мероприятием предполагается:
1. Оснащение лабораторным и диагностическим оборудованием бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница" и "Воронежская областная детская клиническая больница N 2".
2. Организация новых лабораторий для диагностики вирусных гепатитов (ПЦР и ИФА).
Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на приобретение оборудования - 14734,2 тыс. рублей, в том числе 14427,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 307 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Реализация мероприятия позволит:
- улучшить выявление хронических форм вирусных гепатитов на 30%;
- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив на 20% количество клинико-лабораторных исследований;
- организовать 10 новых рабочих мест в клинико-диагностических лабораториях.
Реализация мероприятия рассчитана на 2007 - 2012 годы.
3.2. Формирование системы адекватной противовирусной
терапии больным вирусными гепатитами,
передаваемыми парентеральным путем
Цель мероприятия: создание единой системы обеспечения больных противовирусными препаратами в соответствии с активностью процесса и генотипом вируса и улучшение качества оказания медицинской помощи данной категории больных в Воронежской области.
Мероприятием предполагается:
1. Внедрить современные эффективные противовирусные препараты для лечения парентеральных вирусных гепатитов в соответствии с генотипом и активностью процесса.
2. Снизить хронизацию процесса при вирусных гепатитах и переход в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному.
3. Снизить процент инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов.
Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на закупку спецпрепаратов на общую сумму 55008,1 тыс. рублей, в том числе 1650 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 53358,1 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Реализация мероприятия позволит:
- снизить показатели территориальной заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,8, острым вирусным гепатитом С - с 3,8 до 2,8 на 100 тыс. населения;
- экономить 15% средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листкам и инвалидности;
- снизить хронизацию процесса при вирусном гепатите В на 1 - 2%, при вирусном гепатите С - на 5 - 10% ежегодно;
- снизить инвалидизацию при вирусных гепатитах на 2% в год;
- уменьшить число перехода вирусных гепатитов в цирроз печени до 5% ежегодно.
Реализация мероприятий планируется в 2007 - 2012 годах.
3.3. Совершенствование методов профилактики
вирусных гепатитов
Цель мероприятия - предотвращение внутрибольничного инфицирования вирусными гепатитами и информированность населения о путях заражения и мерах профилактики при данных заболеваниях.
Мероприятием предполагается:
1. Формирование банка данных о больных вирусными гепатитами В и С в Воронежской области.
2. Обеспечение работы центральных стерилизационных отделений и автоклавных в стационарах.
3. Санитарно-просветительная работа в организациях, подготовка и издание брошюр, радио-, телепередач и т.д.
Реализация мероприятия позволит:
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением вирусных гепатитов;
- снизить показатели территориальной заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,8, острым вирусным гепатитом С - с 3,8 до 2,8 на 100 тыс. населения;
- предотвратить в лечебных учреждениях внутрибольничное инфицирование вирусными гепатитами.";
- главу 4 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете.
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 69742,3 тыс. рублей.
В структуре затрат капитальные вложения составят 14734,2 тыс. рублей (21%), прочие текущие расходы - 55008,1 тыс. рублей (79%).
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета - 16077,2 тыс. рублей (23%);
- средства областного бюджета - 53665,1 тыс. рублей (77%).
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом:
В 2007 году общий объем финансовых ресурсов - 13108,8 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 5200,0 тыс. рублей (39,9%), из федерального бюджета - 7908,8 тыс. рублей (60,3%).
В 2008 году общий объем финансовых ресурсов - 7700,0 тыс. рублей. Из них из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 7700,0 тыс. рублей (100%).
В 2009 году общий объем финансовых ресурсов - 10777,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 10305,1 тыс. рублей (95,7%), из федерального бюджета - 471,9 тыс. рублей (4,3%).
В 2010 году общий объем финансовых ресурсов - 11138,5 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10105,0 тыс. рублей (90,7%), из федерального бюджета - 1033,5 тыс. рублей (9,3%).
В 2011 году общий объем финансовых ресурсов - 13443,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10355 тыс. рублей (78%), из федерального бюджета - 3088 тыс. рублей (22%).
В 2012 году общий объем финансовых ресурсов - 13575 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10000 тыс. рублей (73,7%), из федерального бюджета - 3575 тыс. рублей (26,3%).".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель областной Думы
В.И.КЛЮЧНИКОВ
Воронеж,
Парламентский центр,
22 декабря 2011 года
N 864-V-ОД
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание законодательства Воронежской области № 12 от 26.12.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: