Основная информация
Дата опубликования: | 22 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU51000201500408 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015 № 592-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.11.2015 № 543-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области от 22.12.2015 № 592-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения»
1.По всему тексту государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» название подпрограммы 2 изложить в редакции: «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи».
2.Позицию «Финансовое обеспечение программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по программе:174993704,1тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 65761244,5 тыс. рублей, из них:
2014 год: 9526905,6 тыс. рублей,
2015 год: 9618156,9 тыс. рублей,
2016 год: 9404394,9 тыс. рублей,
2017 год: 10237797,2 тыс. рублей,
2018 год: 4239009,5 тыс. рублей,
2019 год: 11563867,2 тыс. рублей,
2020 год: 11171113,2 тыс. рублей.
ФБ: 6451711,6 тыс. рублей, из них:
2014 год: 466073,0 тыс. рублей,
2015 год: 410710,4 тыс. рублей,
2016 год: 218288,6 тыс. рублей,
2017 год: 138144,0 тыс. рублей,
2018 год: 138144,0 тыс. рублей,
2019 год: 1477749,8 тыс. рублей,
2020 год: 3602601,8 тыс. рублей.
ВБС: 102780748,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 12426222,7 тыс. рублей,
2015 год:12738017,5 тыс. рублей,
2016 год: 13435247,4 тыс. рублей,
2017 год:14981796,1 тыс. рублей,
2018 год:15733384,5 тыс. рублей,
2019 год:16396775,8 тыс. рублей,
2020 год:17069304,0 тыс. рублей»
3. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 52892632,2 тыс. рублей, в том числе:
ОБ:5950089,8тыс. рублей, из них:
2014 год:735644,7 тыс. рублей,
2015 год:848190,6 тыс. рублей,
2016 год:721919,6 тыс. рублей,
2017 год:763298,3 тыс. рублей,
2018 год:790667,2 тыс. рублей,
2019 год:1044880,0 тыс. рублей,
2020 год:1045489,4 тыс. рублей.
ФБ:769242,2 тыс. рублей, из них:
2014 год:210026,0 тыс. рублей,
2015 год:266277,6 тыс. рублей,
2016 год:53305,8 тыс. рублей,
2017 год:62605,3 тыс. рублей,
2018 год:62605,3 тыс. рублей,
2019 год:57211,1 тыс. рублей,
2020 год:57211,1 тыс. рублей.
ВБС:46173300,2 тыс. рублей, из них:
2014 год:5392741,8 тыс. рублей,
2015 год:5746375,1тыс. рублей,
2016 год:6021084,9 тыс. рублей,
2017 год:6692846,5 тыс. рублей,
2018 год:7139803,7 тыс. рублей,
2019 год:7443407,5 тыс. рублей,
2020 год:7737040,7 тыс. рублей»
1
4. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:70525765,3 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 13619576,3 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1714821,1 тыс. рублей,
2015 год: 1571654,4 тыс. рублей,
2016 год:1658087,6 тыс. рублей,
2017 год:1948586,0 тыс. рублей,
2018 год:2001620,3 тыс. рублей,
2019 год:2362403,5 тыс. рублей,
2020 год:2362403,5 тыс. рублей.
ФБ: 821687,8 тыс. рублей, из них:
2014 год: 236509,8 тыс. рублей,
2015 год: 136311,8 тыс. рублей,
2016 год: 161804,2 тыс. рублей,
2017 год: 71765,5 тыс. рублей,
2018 год: 71765,5 тыс. рублей,
2019 год: 71765,5 тыс. рублей,
2020 год: 71765,5 тыс. рублей.
ВБС: 56084501,2 тыс. рублей, из них:
2014 год: 7002262,8 тыс. рублей,
2015 год: 6935396,6 тыс. рублей,
2016 год: 7327155,0 тыс. рублей,
2017 год: 8201830,8 тыс. рублей,
2018 год: 8506462,0 тыс. рублей,
2019 год: 8866249,5 тыс. рублей,
2020 год: 9245144,5
тыс. рублей»
1
5.Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8765909,3 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 3421700,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 279362,3 тыс. рублей,
2015 год: 285318,9 тыс. рублей,
2016 год: 301428,9 тыс. рублей,
2017 год: 336525,7 тыс. рублей,
2018 год: 356690,6 тыс. рублей,
2019 год: 1147198,3 тыс. рублей,
2020 год: 715175,3 тыс. рублей.
ФБ: 4821262,7 тыс. рублей, из них:
2014 год: 6410,7 тыс. рублей,
2015 год: 0,0 тыс. рублей,
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 1345000,0 тыс. рублей,
2020 год: 3469852,0 тыс. рублей.
ВБС: 522946,6 тыс. рублей, из них:
2014 год: 31218,1 тыс. рублей,
2015 год: 56245,8 тыс. рублей,
2016 год: 87007,5 тыс. рублей,
2017 год: 87118,8 тыс. рублей,
2018 год: 87118,8 тыс. рублей,
2019 год: 87118,8 тыс. рублей,
2020 год: 87118,8 тыс. рублей»
6.Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 2109604,9 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 2102604,9 тыс. рублей, из них:
2014 год: 251558,6 тыс. рублей,
2015 год: 247429,9 тыс. рублей,
2016 год: 302172,2 тыс. рублей,
2017 год: 350484,3 тыс. рублей,
2018 год: 369905,3 тыс. рублей,
2019 год: 289687,3 тыс. рублей,
2020 год: 291367,3 тыс. рублей.
ФБ: 7000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 4000,0 тыс. рублей,
2015 год: 3000,0 тыс. рублей»
7.Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 404435,7 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 404435,7 тыс. рублей, из них:
2014 год: 67517,6 тыс. рублей,
2015 год: 48543,5 тыс. рублей,
2016 год: 67467,2 тыс. рублей,
2017 год: 51202,8 тыс. рублей,
2018 год: 47830,4 тыс. рублей,
2019 год: 60937,1 тыс. рублей,
2020 год: 60937,1тыс. рублей»
8. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 7изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
38592875,7
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
38567435,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5902853,4
тыс. рублей,
2015 год:
6390185,7
тыс. рублей,
2016 год:
6130190,7
тыс. рублей,
2017 год:
6629308,7
тыс. рублей,
2018 год:
585970,9
тыс. рублей,
2019 год:
6464462,9
тыс. рублей,
2020 год:
6464462,9
тыс. рублей.
ФБ:
25440,5
тыс. рублей, из них:
2014 год:
3773,2
тыс. рублей,
2015 год:
3395,9
тыс. рублей,
2016 год:
3178,6
тыс. рублей,
2017 год:
3773,2
тыс. рублей,
2018 год:
3773,2
тыс. рублей,
2019 год:
3773,2
тыс. рублей,
2020 год:
3773,2
тыс. рублей»
1
9. Раздел 3 изложить в редакции:
«3.Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
«№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ*
ВБС
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
174993704,2
6561244,6
6451711,6
102780748,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области",
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
22419201,3
9526905,6
466 073,0
12426 222,7
2015
22766 884,8
9618156,9
410 710,4
12738 017,5
2016
23057 930,9
9404394,9
218 288,6
13435 247,4
2017
25357 737,3
10237797,2
138 144,0
14981 796,1
2018
20110 538,0
4 239 009,5
138 144,0
15733 384,5
2019
29438 392,9
11 563 867,3
1 477 749,8
16396 775,8
2020
31843 019,1
11 171113,3
3 602601,8
17 069304,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
168896216,6
64478609,0
1636859,6
102 80748,0
2014
22205 834,9
9 313 539,2
466 073,0
12 426 222,7
2015
22683 531,7
9 534 803,8
410 710,4
12738 017,5
2016
23 024 427,3
9 370 891,3
218 288,6
13435 247,4
2017
25 356 488,4
10236548,3
138 144,0
14 981 796,1
2018
20 109 341,2
4 237 812,7
138 144,0
15733384,5
2019
27 385 198,0
10855672,4
132 749,8
16396775,8
2020
28 131 395,2
10929341,4
132 749,8
17069304,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
6 086 557,4
1 271 705,4
4814852,0
0,0
2014
211 448,0
211 448,0
0,0
0,0
2015
82 011,6
82 011,6
0,0
0,0
2016
32 200,0
32 200,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2 051 234,4
706 234,4
1345000,0
0,0
2020
3 709 663,4
239 811,4
3469852,0
0,0
Министерство образования и науки Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
2 133,9
2 133,9
0,0
0,0
2014
430,0
430,0
0,0
0,0
2015
221,3
221,3
0,0
0,0
2016
210,2
210,2
0,0
0,0
2017
210,2
210,2
0,0
0,0
2018
210,2
210,2
0,0
0,0
2019
426,0
426,0
0,0
0,0
2020
426,0
426,0
0,0
0,0
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
8 791,3
8 791,3
0,0
0,0
2014
1 488,4
1 488,4
0,0
0,0
2015
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
2016
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2017
1 038,7
1 038,7
0,0
0,0
2018
986,6
986,6
0,0
0,0
2019
1 534,5
1 534,5
0,0
0,0
2020
1 534,5
1 534,5
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
5,0
5,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5,0
5,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2014-2020 годы
Всего
52 892 632,2
5 950 089,8
769 242,2
46173300,2
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
6 338 412,5
735 644,7
210 026,0
5 392 741,8
2015
6 860 843,3
848 190,6
266 277,6
5 746 375,1
2016
6 796 310,3
721 919,6
53 305,8
6 021 084,9
2017
7 518 750,1
763 298,3
62 605,3
6 692 846,5
2018
7 993 076,2
790 667,2
62 605,3
7 139 803,7
2019
8 545 498,6
1 044 880,0
57 211,1
7 443 407,5
2020
8 839 741,2
1 045 489,4
57 211,1
7 737 040,7
1.1.
Задача. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики
2014-2020 годы
Всего
265 150,5
116 289,4
280,0
148581,1
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
32 599,0
14 198,4
280,0
18 120,6
2015
31 516,7
12 456,5
0,0
19 060,2
2016
29 323,3
8 874,6
0,0
20 448,7
2017
36 099,4
14 773,4
0,0
21 326,0
2018
33 096,1
10 855,3
0,0
22 240,8
2019
50 760,5
27 565,6
0,0
23 194,9
2020
51 755,5
27 565,6
0,0
24 189,9
1.1.1.
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
2014-2020 годы
Всего
254 220,3
105 359,2
280,0
148581,1
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
30 680,6
12 280,0
280,0
18 120,6
2015
30 175,2
11 115,0
0,0
19 060,2
2016
28 019,7
7 571,0
0,0
20 448,7
2017
34 850,5
13 524,5
0,0
21 326,0
2018
31 899,3
9 658,5
0,0
22 240,8
2019
48 800,0
25 605,1
0,0
23 194,9
2020
49 795,0
25 605,1
0,0
24 189,9
1.1.2.
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению
2014-2020 годы
Всего
12 101,5
12 101,5
0,0
0,0
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014
1 918,4
1 918,4
0,0
0,0
2015
1 341,5
1 341,5
0,0
0,0
2016
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2017
1 248,9
1 248,9
0,0
0,0
2018
1 196,8
1 196,8
0,0
0,0
2019
1 960,5
1 960,5
0,0
0,0
2020
1 960,5
1 960,5
0,0
0,0
1.2.
Задача. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона
2014-2020 годы
Всего
47 724 726,6
1 700 007,5
0,0
46024719,1
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
5 539 659,4
165 038,2
0,0
5 374 621,2
2015
5 951 612,4
224 297,5
0,0
5 727 314,9
2016
6 206 598,0
205 961,8
0,0
6 000 636,2
2017
6 890 226,9
218 706,4
0,0
6 671 520,5
2018
7 346 437,7
228 874,8
0,0
7 117 562,9
2019
7 748 472,3
328 259,7
0,0
7 420 212,6
2020
8 041 719,9
328 869,1
0,0
7 712 850,8
1.2.1.
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
2014-2020 годы
Всего
47 724 726,6
1 700 007,5
0,0
46024719,1
Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
5 539 659,4
165 038,2
0,0
5 374 621,2
2015
5 951 612,4
224 297,5
0,0
5 727 314,9
2016
6 206 598,0
205 961,8
0,0
6 000 636,2
2017
6 890 226,9
218 706,4
0,0
6 671 520,5
2018
7 346 437,7
228 874,8
0,0
7 117 562,9
2019
7 748 472,3
328 259,7
0,0
7 420 212,6
2020
8 041 719,9
328 869,1
0,0
7 712 850,8
1.3.
Задача. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
2014-2020 годы
Всего
4 902 755,1
4 133 792,9
768 962,2
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
766 154,1
556 408,1
209 746,0
0,0
2015
877 714,2
611 436,6
266 277,6
0,0
2016
560 389,0
507 083,2
53 305,8
0,0
2017
592 423,8
529 818,5
62 605,3
0,0
2018
613 542,4
550 937,1
62 605,3
0,0
2019
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
2020
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
1.3.1.
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении
2014-2020 годы
Всего
4 902 755,1
4 133 792,9
768 962,2
0,0
Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, %
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
766 154,1
556 408,1
209 746,0
0,0
2015
877 714,2
611 436,6
266 277,6
0,0
2016
560 389,0
507 083,2
53 305,8
0,0
2017
592 423,8
529 818,5
62 605,3
0,0
2018
613 542,4
550 937,1
62 605,3
0,0
2019
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
2020
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
2.
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»
2014-2020 годы
Всего
70 525 765,3
13619576,3
821 687,8
56 084 501,2
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
2014
8 953 593,7
1 714 821,1
236 509,8
7 002 262,8
2015
8 643 362,8
1 571 654,4
136 311,8
6 935 396,6
2016
9 147 046,8
1 658 087,6
161 804,2
7 327 155,0
2017
10 222 182,3
1 948 586,0
71 765,5
8 201 830,8
2018
10 579 847,8
2 001 620,3
71 765,5
8 506 462,0
2019
11 300 418,5
2 362 403,5
71 765,5
8 866 249,5
2020
11 679 313,5
2 362 403,5
71 765,5
9 245 144,5
2.1.
Задача. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью
2014-2020 годы
Всего
59 969 568,5
9 559 765,6
821 687,8
49 588 115,1
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
2014
7 590 605,3
1 148 082,7
236 509,8
6 206 012,8
2015
7 290 535,8
1 061 470,4
136 311,8
6 092 753,6
2016
7 794 811,0
1 197 836,8
161 804,2
6 435 170,0
2017
8 763 103,3
1 433 426,8
71 765,5
7 257 911,0
2018
9 029 509,6
1 458 478,2
71 765,5
7 499 265,9
2019
9 561 054,3
1 630 235,4
71 765,5
7 859 053,4
2020
9 939 949,3
1 630 235,4
71 765,5
8 237 948,4
2.1.1.
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи
2014-2020 годы
Всего
54 827 413,5
7 608 973,9
729 081,0
46 489 358,6
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях;доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете;удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
2014
7 012 799,8
917 573,5
198 448,9
5 896 777,4
2015
6 658 302,4
830 429,6
81 765,9
5 746 106,9
2016
7 162 934,8
952 087,2
161 804,2
6 049 043,4
2017
7 999 878,9
1 109 454,3
71 765,5
6 818 659,1
2018
8 154 911,1
1 123 045,0
71 765,5
6 960 100,6
2019
8 729 845,8
1 338 192,2
71 765,5
7 319 888,1
2020
9 108 740,8
1 338 192,2
71 765,5
7 698 783,1
2.1.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
2014-2020 годы
Всего
3 862 248,9
1 906 004,2
92 606,8
1 863 637,9
Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации
2014
485 374,9
230 509,2
38 060,9
216 804,8
2015
503 275,7
229 747,9
54 545,9
218 981,9
2016
473 420,5
242 249,6
0,0
231 170,9
2017
585 079,7
323 972,5
0,0
261 107,2
2018
647 290,9
335 433,2
0,0
311 857,7
2019
583 903,6
272 045,9
0,0
311 857,7
2020
583 903,6
272 045,9
0,0
311 857,7
2.1.3.
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации
2014-2020 годы
Всего
1 279 906,1
44 787,5
0,0
1 235 118,6
Охват реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
92 430,6
0,0
0,0
92 430,6
2015
128 957,7
1 292,9
0,0
127 664,8
2016
158 455,7
3 500,0
0,0
154 955,7
2017
178 144,7
0,0
0,0
178 144,7
2018
227 307,6
0,0
0,0
227 307,6
2019
247 304,9
19 997,3
0,0
227 307,6
2020
247 304,9
19 997,3
0,0
227 307,6
2.2.
Задача. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную
2014-2020 годы
Всего
8 358 743,7
1 862 357,6
0,0
6 496 386,1
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
1 113 463,7
317 213,7
0,0
796 250,0
2015
1 084 882,2
242 239,2
0,0
842 643,0
2016
1 068 837,0
176 852,0
0,0
891 985,0
2017
1 140 563,2
196 643,4
0,0
943 919,8
2018
1 212 388,4
205 192,3
0,0
1 007 196,1
2019
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2020
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2.2.1.
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной
2014-2020 годы
Всего
8 358 743,7
1 862 357,6
0,0
6 496 386,1
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ «Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения»,
ТФОМС Мурманской области
2014
1 113 463,7
317 213,7
0,0
796 250,0
2015
1 084 882,2
242 239,2
0,0
842 643,0
2016
1 068 837,0
176 852,0
0,0
891 985,0
2017
1 140 563,2
196 643,4
0,0
943 919,8
2018
1 212 388,4
205 192,3
0,0
1 007 196,1
2019
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2020
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2.3.
Задача. Создание условий для развития службы крови
2014-2020 годы
Всего
1 376 822,9
1 376 822,9
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
2014
154 815,8
154 815,8
0,0
0,0
2015
170 260,5
170 260,5
0,0
0,0
2016
176 343,5
176 343,5
0,0
0,0
2017
203 231,7
203 231,7
0,0
0,0
2018
213 781,2
213 781,2
0,0
0,0
2019
229 195,1
229 195,1
0,0
0,0
2020
229 195,1
229 195,1
0,0
0,0
2.3.1.
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству
2014-2020 годы
Всего
97 824,5
97 824,5
0,0
0,0
Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»
2014
13 284,0
13 284,0
0,0
0,0
2015
14 112,3
14 112,3
0,0
0,0
2016
14 481,8
14 481,8
0,0
0,0
2017
14 481,8
14 481,8
0,0
0,0
2018
14 481,8
14 481,8
0,0
0,0
2019
13 491,4
13 491,4
0,0
0,0
2020
13 491,4
13 491,4
0,0
0,0
2.3.2.
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов
2014-2020 годы
Всего
1 278 998,4
1 278 998,4
0,0
0,0
Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови
ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
2014
141 531,8
141 531,8
0,0
0,0
2015
156 148,2
156 148,2
0,0
0,0
2016
161 861,7
161 861,7
0,0
0,0
2017
188 749,9
188 749,9
0,0
0,0
2018
199 299,4
199 299,4
0,0
0,0
2019
215 703,7
215 703,7
0,0
0,0
2020
215 703,7
215 703,7
0,0
0,0
2.4.
Задача. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности
2014-2020 годы
Всего
820 630,2
820 630,2
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
94 708,9
94 708,9
0,0
0,0
2015
97 684,3
97 684,3
0,0
0,0
2016
107 055,3
107 055,3
0,0
0,0
2017
115 284,1
115 284,1
0,0
0,0
2018
124 168,6
124 168,6
0,0
0,0
2019
140 864,5
140 864,5
0,0
0,0
2020
140 864,5
140 864,5
0,0
0,0
2.4.1.
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы
2014-2020 годы
Всего
766 606,4
766 606,4
0,0
0,0
Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»,
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»,
ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»
2014
88 503,5
88 503,5
0,0
0,0
2015
91 094,2
91 094,2
0,0
0,0
2016
93 337,5
93 337,5
0,0
0,0
2017
110 443,0
110 443,0
0,0
0,0
2018
118 955,4
118 955,4
0,0
0,0
2019
132 136,4
132 136,4
0,0
0,0
2020
132 136,4
132 136,4
0,0
0,0
2.4.2.
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке
рекомендаций по повышению ее эффективности
2014-2020 годы
Всего
54 023,8
54 023,8
0,0
0,0
Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
6 205,4
6 205,4
0,0
0,0
2015
6 590,1
6 590,1
0,0
0,0
2016
13 717,8
13 717,8
0,0
0,0
2017
4 841,1
4 841,1
0,0
0,0
2018
5 213,2
5 213,2
0,0
0,0
2019
8 728,1
8 728,1
2020
8 728,1
8 728,1
3.
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"
2014-2020 годы
Всего
8 765 909,3
3 421 700,0
4821262,7
522 946,6
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
316 991,1
279 362,3
6 410,7
31 218,1
2015
341 564,7
285 318,9
0,0
56 245,8
2016
388 436,4
301 428,9
0,0
87 007,5
2017
423 644,5
336 525,7
0,0
87 118,8
2018
443 809,4
356 690,6
0,0
87 118,8
2019
2 579 317,1
1 147 198,3
1345000,0
87 118,8
2020
4 272 146,1
715 175,3
3469852,0
87 118,8
3.1.
Задача. Создание условий для оказания качественной медицинской помощи матерям и детям
2014-2020 годы
Всего
8 765 909,3
3 421 700,0
4821262,7
522 946,6
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
316 991,1
279 362,3
6 410,7
31 218,1
2015
341 564,7
285 318,9
0,0
56 245,8
2016
388 436,4
301 428,9
0,0
87 007,5
2017
423 644,5
336 525,7
0,0
87 118,8
2018
443 809,4
356 690,6
0,0
87 118,8
2019
2 579 317,1
1 147 198,3
1345000,0
87 118,8
2020
4 272 146,1
715 175,3
3469852,0
87 118,8
3.1.1.
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
588 726,8
59 369,5
6 410,7
522 946,6
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»,
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
39 514,7
1 885,9
6 410,7
31 218,1
2015
64 586,1
8 340,3
0,0
56 245,8
2016
96 574,2
9 566,7
0,0
87 007,5
2017
97 330,3
10 211,5
0,0
87 118,8
2018
97 776,3
10 657,5
0,0
87 118,8
2019
96 472,6
9 353,8
0,0
87 118,8
2020
96 472,6
9 353,8
0,0
87 118,8
3.1.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
8 177 182,5
3 362 330,5
4814852,0
0,0
Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре
Министерство здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
277 476,4
277 476,4
0,0
0,0
2015
276 978,6
276 978,6
0,0
0,0
2016
291 862,2
291 862,2
0,0
0,0
2017
326 314,2
326 314,2
0,0
0,0
2018
346 033,1
346 033,1
0,0
0,0
2019
2 482 844,5
1 137 844,5
1345000,0
0,0
2020
4 175 673,5
705 821,5
3469852,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
1 702 481,1
1 695 402,7
7 078,4
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
580 501,2
575 147,9
5 353,3
0,0
2015
228 559,0
226 833,9
1 725,1
0,0
2016
223 128,7
223 128,7
0,0
0,0
2017
158 391,4
158 391,4
0,0
0,0
2018
86 324,8
86 324,8
0,0
0,0
2019
194 298,2
194 298,2
0,0
0,0
2020
231 277,8
231 277,8
0,0
0,0
4.1.
Задача. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
1 465 281,1
1 458 202,7
7 078,4
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
496 401,2
491 047,9
5 353,3
0,0
2015
215 459,0
213 733,9
1 725,1
0,0
2016
210 028,7
210 028,7
0,0
0,0
2017
117 191,4
117 191,4
0,0
0,0
2018
86 324,8
86 324,8
0,0
0,0
2019
164 798,2
164 798,2
0,0
0,0
2020
175 077,8
175 077,8
0,0
0,0
4.1.1.
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений
2014-2019 годы
Всего
303 302,4
303 302,4
0,0
0,0
Количество разработанных ПСД в рамках программы, шт. Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках программы,шт. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, в рамках программы, шт.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
199 723,0
199 723,0
0,0
0,0
2015
54 879,4
54 879,4
0,0
0,0
2016
3 500,0
3 500,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
39 800,0
39 800,0
0,0
0,0
2020
5 400,0
5 400,0
0,0
0,0
4.1.2.
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
1 161 978,7
1 154 900,3
7 078,4
0,0
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %. Количество объектов, отремонтированных в рамках программы, шт.
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ММКУ «Управление капитального строительства»
2014
296 678,2
291 324,9
5 353,3
0,0
2015
160 579,6
158 854,5
1 725,1
0,0
2016
206 528,7
206 528,7
0,0
0,0
2017
117 191,4
117 191,4
0,0
0,0
2018
86 324,8
86 324,8
0,0
0,0
2019
124 998,2
124 998,2
0,0
0,0
2020
169 677,8
169 677,8
0,0
0,0
4.2.
Задача. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений
2014-2020 годы
Всего
237 200,0
237 200,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
2014
84 100,0
84 100,0
0,0
0,0
2015
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2016
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2017
41 200,0
41 200,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
29 500,0
29 500,0
0,0
0,0
2020
56 200,0
56 200,0
0,0
0,0
4.2.1.
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений
2014-2020 годы
Всего
237 200,0
237 200,0
0,0
0,0
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
2014
84 100,0
84 100,0
0,0
0,0
2015
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2016
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2017
41 200,0
41 200,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
29 500,0
29 500,0
0,0
0,0
2020
56 200,0
56 200,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
2 109 604,9
2 102 604,9
7 000,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
255 558,6
251 558,6
4 000,0
0,0
2015
250 429,9
247 429,9
3 000,0
0,0
2016
302 172,2
302 172,2
0,0
0,0
2017
350 484,3
350 484,3
0,0
0,0
2018
369 905,3
369 905,3
0,0
0,0
2019
289 687,3
289 687,3
0,0
0,0
2020
291 367,3
291 367,3
0,0
0,0
5.1.
Задача. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами
2014-2020 годы
Всего
285 900,7
285 900,7
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
30 210,2
30 210,2
0,0
0,0
2015
34 043,7
34 043,7
0,0
0,0
2016
39 152,5
39 152,5
0,0
0,0
2017
41 975,6
41 975,6
0,0
0,0
2018
42 484,3
42 484,3
0,0
0,0
2019
48 177,2
48 177,2
0,0
0,0
2020
49 857,2
49 857,2
0,0
0,0
5.1.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами
2014-2020 годы
Всего
285 900,7
285 900,7
0,0
0,0
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
30 210,2
30 210,2
0,0
0,0
2015
34 043,7
34 043,7
0,0
0,0
2016
39 152,5
39 152,5
0,0
0,0
2017
41 975,6
41 975,6
0,0
0,0
2018
42 484,3
42 484,3
0,0
0,0
2019
48 177,2
48 177,2
0,0
0,0
2020
49 857,2
49 857,2
0,0
0,0
5.2.
Задача. Повышение качества жизни медицинских работников
2014-2020 годы
Всего
1 823 704,2
1 816 704,2
7 000,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области
2014
225 348,4
221 348,4
4 000,0
0,0
2015
216 386,2
213 386,2
3 000,0
0,0
2016
263 019,7
263 019,7
0,0
0,0
2017
308 508,7
308 508,7
0,0
0,0
2018
327 421,0
327 421,0
0,0
0,0
2019
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
2020
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
5.2.1.
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область
2014-2020 годы
Всего
1 823 704,2
1 816 704,2
7 000,0
0,0
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области
2014
225 348,4
221 348,4
4 000,0
0,0
2015
216 386,2
213 386,2
3 000,0
0,0
2016
263 019,7
263 019,7
0,0
0,0
2017
308 508,7
308 508,7
0,0
0,0
2018
327 421,0
327 421,0
0,0
0,0
2019
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
2020
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»
2014-2020 годы
Всего
404 435,7
404 435,7
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
67 517,6
67 517,6
0,0
0,0
2015
48 543,5
48 543,5
0,0
0,0
2016
67 467,2
67 467,2
0,0
0,0
2017
51 202,8
51 202,8
0,0
0,0
2018
47 830,4
47 830,4
0,0
0,0
2019
60 937,1
60 937,1
0,0
0,0
2020
60 937,1
60 937,1
0,0
0,0
6.1.
Задача. Развитие информационной инфраструктуры системы здравоохранения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
273 730,3
273 730,3
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
45 753,8
45 753,8
0,0
0,0
2015
35 000,0
35 000,0
0,0
0,0
2016
45 588,5
45 588,5
0,0
0,0
2017
36 395,5
36 395,5
0,0
0,0
2018
33 527,5
33 527,5
0,0
0,0
2019
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
2020
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
6.1.1.
Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
273 730,3
273 730,3
0,0
0,0
Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
45 753,8
45 753,8
0,0
0,0
2015
35 000,0
35 000,0
0,0
0,0
2016
45 588,5
45 588,5
0,0
0,0
2017
36 395,5
36 395,5
0,0
0,0
2018
33 527,5
33 527,5
0,0
0,0
2019
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
2020
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
6.2.
Задача. Формирование регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения РФ
2014-2020 годы
Всего
130 705,4
130 705,4
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
21 763,8
21 763,8
0,0
0,0
2015
13 543,5
13 543,5
0,0
0,0
2016
21 878,7
21 878,7
0,0
0,0
2017
14 807,3
14 807,3
0,0
0,0
2018
14 302,9
14 302,9
0,0
0,0
2019
22 204,6
22 204,6
0,0
0,0
2020
22 204,6
22 204,6
0,0
0,0
6.2.1.
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем
2014-2020 годы
Всего
104 245,3
104 245,3
0,0
0,0
Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
16 788,8
16 788,8
0,0
0,0
2015
12 058,4
12 058,4
0,0
0,0
2016
13 878,7
13 878,7
0,0
0,0
2017
12 807,3
12 807,3
0,0
0,0
2018
12 302,9
12 302,9
0,0
0,0
2019
18 204,6
18 204,6
0,0
0,0
2020
18 204,6
18 204,6
0,0
0,0
6.2.2.
Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов
2014-2020 годы
Всего
26 460,1
26 460,1
0,0
0,0
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
4 975,0
4 975,0
0,0
0,0
2015
1 485,1
1 485,1
0,0
0,0
2016
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
2018
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
2019
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
2020
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»
2014-2020 годы
Всего
38 592 875,7
38567435,2
25 440,5
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
5 906 626,6
5 902 853,4
3 773,2
0,0
2015
6 393 581,6
6 390 185,7
3 395,9
0,0
2016
6 133 369,3
6 130 190,7
3 178,6
0,0
2017
6 633 081,9
6 629 308,7
3 773,2
0,0
2018
589 744,1
585 970,9
3 773,2
0,0
2019
6 468 236,1
6 464 462,9
3 773,2
0,0
2020
6 468 236,1
6 464 462,9
3 773,2
0,0
7.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов
2014-2020 годы
Всего
679 308,3
679 308,3
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
88 881,1
88 881,1
0,0
0,0
2015
87 814,8
87 814,8
0,0
0,0
2016
99 648,0
99 648,0
0,0
0,0
2017
99 867,3
99 867,3
0,0
0,0
2018
100 049,7
100 049,7
0,0
0,0
2019
101 523,7
101 523,7
0,0
0,0
2020
101 523,7
101 523,7
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи
2014-2020 годы
Всего
37 875 584,9
37875584,9
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
5 812 181,7
5 812 181,7
0,0
0,0
2015
6 300 654,3
6 300 654,3
0,0
0,0
2016
6 028 735,7
6 028 735,7
0,0
0,0
2017
6 527 634,4
6 527 634,4
0,0
0,0
2018
484 114,2
484 114,2
0,0
0,0
2019
6 361 132,3
6 361 132,3
0,0
0,0
2020
6 361 132,3
6 361 132,3
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности
2014-2020 годы
Всего
37 982,5
12 542,0
25 440,5
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области»
2014
5 563,8
1 790,6
3 773,2
0,0
2015
5 112,5
1 716,6
3 395,9
0,0
2016
4 985,6
1 807,0
3 178,6
0,0
2017
5 580,2
1 807,0
3 773,2
0,0
2018
5 580,2
1 807,0
3 773,2
0,0
2019
5 580,1
1 806,9
3 773,2
0,0
2020
5 580,1
1 806,9
3 773,2
0,0
____________________________
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015 № 592-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.11.2015 № 543-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области от 22.12.2015 № 592-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения»
1.По всему тексту государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» название подпрограммы 2 изложить в редакции: «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи».
2.Позицию «Финансовое обеспечение программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по программе:174993704,1тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 65761244,5 тыс. рублей, из них:
2014 год: 9526905,6 тыс. рублей,
2015 год: 9618156,9 тыс. рублей,
2016 год: 9404394,9 тыс. рублей,
2017 год: 10237797,2 тыс. рублей,
2018 год: 4239009,5 тыс. рублей,
2019 год: 11563867,2 тыс. рублей,
2020 год: 11171113,2 тыс. рублей.
ФБ: 6451711,6 тыс. рублей, из них:
2014 год: 466073,0 тыс. рублей,
2015 год: 410710,4 тыс. рублей,
2016 год: 218288,6 тыс. рублей,
2017 год: 138144,0 тыс. рублей,
2018 год: 138144,0 тыс. рублей,
2019 год: 1477749,8 тыс. рублей,
2020 год: 3602601,8 тыс. рублей.
ВБС: 102780748,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 12426222,7 тыс. рублей,
2015 год:12738017,5 тыс. рублей,
2016 год: 13435247,4 тыс. рублей,
2017 год:14981796,1 тыс. рублей,
2018 год:15733384,5 тыс. рублей,
2019 год:16396775,8 тыс. рублей,
2020 год:17069304,0 тыс. рублей»
3. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 52892632,2 тыс. рублей, в том числе:
ОБ:5950089,8тыс. рублей, из них:
2014 год:735644,7 тыс. рублей,
2015 год:848190,6 тыс. рублей,
2016 год:721919,6 тыс. рублей,
2017 год:763298,3 тыс. рублей,
2018 год:790667,2 тыс. рублей,
2019 год:1044880,0 тыс. рублей,
2020 год:1045489,4 тыс. рублей.
ФБ:769242,2 тыс. рублей, из них:
2014 год:210026,0 тыс. рублей,
2015 год:266277,6 тыс. рублей,
2016 год:53305,8 тыс. рублей,
2017 год:62605,3 тыс. рублей,
2018 год:62605,3 тыс. рублей,
2019 год:57211,1 тыс. рублей,
2020 год:57211,1 тыс. рублей.
ВБС:46173300,2 тыс. рублей, из них:
2014 год:5392741,8 тыс. рублей,
2015 год:5746375,1тыс. рублей,
2016 год:6021084,9 тыс. рублей,
2017 год:6692846,5 тыс. рублей,
2018 год:7139803,7 тыс. рублей,
2019 год:7443407,5 тыс. рублей,
2020 год:7737040,7 тыс. рублей»
1
4. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:70525765,3 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 13619576,3 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1714821,1 тыс. рублей,
2015 год: 1571654,4 тыс. рублей,
2016 год:1658087,6 тыс. рублей,
2017 год:1948586,0 тыс. рублей,
2018 год:2001620,3 тыс. рублей,
2019 год:2362403,5 тыс. рублей,
2020 год:2362403,5 тыс. рублей.
ФБ: 821687,8 тыс. рублей, из них:
2014 год: 236509,8 тыс. рублей,
2015 год: 136311,8 тыс. рублей,
2016 год: 161804,2 тыс. рублей,
2017 год: 71765,5 тыс. рублей,
2018 год: 71765,5 тыс. рублей,
2019 год: 71765,5 тыс. рублей,
2020 год: 71765,5 тыс. рублей.
ВБС: 56084501,2 тыс. рублей, из них:
2014 год: 7002262,8 тыс. рублей,
2015 год: 6935396,6 тыс. рублей,
2016 год: 7327155,0 тыс. рублей,
2017 год: 8201830,8 тыс. рублей,
2018 год: 8506462,0 тыс. рублей,
2019 год: 8866249,5 тыс. рублей,
2020 год: 9245144,5
тыс. рублей»
1
5.Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8765909,3 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 3421700,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 279362,3 тыс. рублей,
2015 год: 285318,9 тыс. рублей,
2016 год: 301428,9 тыс. рублей,
2017 год: 336525,7 тыс. рублей,
2018 год: 356690,6 тыс. рублей,
2019 год: 1147198,3 тыс. рублей,
2020 год: 715175,3 тыс. рублей.
ФБ: 4821262,7 тыс. рублей, из них:
2014 год: 6410,7 тыс. рублей,
2015 год: 0,0 тыс. рублей,
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 1345000,0 тыс. рублей,
2020 год: 3469852,0 тыс. рублей.
ВБС: 522946,6 тыс. рублей, из них:
2014 год: 31218,1 тыс. рублей,
2015 год: 56245,8 тыс. рублей,
2016 год: 87007,5 тыс. рублей,
2017 год: 87118,8 тыс. рублей,
2018 год: 87118,8 тыс. рублей,
2019 год: 87118,8 тыс. рублей,
2020 год: 87118,8 тыс. рублей»
6.Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 2109604,9 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 2102604,9 тыс. рублей, из них:
2014 год: 251558,6 тыс. рублей,
2015 год: 247429,9 тыс. рублей,
2016 год: 302172,2 тыс. рублей,
2017 год: 350484,3 тыс. рублей,
2018 год: 369905,3 тыс. рублей,
2019 год: 289687,3 тыс. рублей,
2020 год: 291367,3 тыс. рублей.
ФБ: 7000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 4000,0 тыс. рублей,
2015 год: 3000,0 тыс. рублей»
7.Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 404435,7 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 404435,7 тыс. рублей, из них:
2014 год: 67517,6 тыс. рублей,
2015 год: 48543,5 тыс. рублей,
2016 год: 67467,2 тыс. рублей,
2017 год: 51202,8 тыс. рублей,
2018 год: 47830,4 тыс. рублей,
2019 год: 60937,1 тыс. рублей,
2020 год: 60937,1тыс. рублей»
8. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 7изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
38592875,7
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
38567435,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5902853,4
тыс. рублей,
2015 год:
6390185,7
тыс. рублей,
2016 год:
6130190,7
тыс. рублей,
2017 год:
6629308,7
тыс. рублей,
2018 год:
585970,9
тыс. рублей,
2019 год:
6464462,9
тыс. рублей,
2020 год:
6464462,9
тыс. рублей.
ФБ:
25440,5
тыс. рублей, из них:
2014 год:
3773,2
тыс. рублей,
2015 год:
3395,9
тыс. рублей,
2016 год:
3178,6
тыс. рублей,
2017 год:
3773,2
тыс. рублей,
2018 год:
3773,2
тыс. рублей,
2019 год:
3773,2
тыс. рублей,
2020 год:
3773,2
тыс. рублей»
1
9. Раздел 3 изложить в редакции:
«3.Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
«№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ*
ВБС
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
174993704,2
6561244,6
6451711,6
102780748,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области",
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
22419201,3
9526905,6
466 073,0
12426 222,7
2015
22766 884,8
9618156,9
410 710,4
12738 017,5
2016
23057 930,9
9404394,9
218 288,6
13435 247,4
2017
25357 737,3
10237797,2
138 144,0
14981 796,1
2018
20110 538,0
4 239 009,5
138 144,0
15733 384,5
2019
29438 392,9
11 563 867,3
1 477 749,8
16396 775,8
2020
31843 019,1
11 171113,3
3 602601,8
17 069304,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
168896216,6
64478609,0
1636859,6
102 80748,0
2014
22205 834,9
9 313 539,2
466 073,0
12 426 222,7
2015
22683 531,7
9 534 803,8
410 710,4
12738 017,5
2016
23 024 427,3
9 370 891,3
218 288,6
13435 247,4
2017
25 356 488,4
10236548,3
138 144,0
14 981 796,1
2018
20 109 341,2
4 237 812,7
138 144,0
15733384,5
2019
27 385 198,0
10855672,4
132 749,8
16396775,8
2020
28 131 395,2
10929341,4
132 749,8
17069304,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
6 086 557,4
1 271 705,4
4814852,0
0,0
2014
211 448,0
211 448,0
0,0
0,0
2015
82 011,6
82 011,6
0,0
0,0
2016
32 200,0
32 200,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2 051 234,4
706 234,4
1345000,0
0,0
2020
3 709 663,4
239 811,4
3469852,0
0,0
Министерство образования и науки Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
2 133,9
2 133,9
0,0
0,0
2014
430,0
430,0
0,0
0,0
2015
221,3
221,3
0,0
0,0
2016
210,2
210,2
0,0
0,0
2017
210,2
210,2
0,0
0,0
2018
210,2
210,2
0,0
0,0
2019
426,0
426,0
0,0
0,0
2020
426,0
426,0
0,0
0,0
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
8 791,3
8 791,3
0,0
0,0
2014
1 488,4
1 488,4
0,0
0,0
2015
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
2016
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2017
1 038,7
1 038,7
0,0
0,0
2018
986,6
986,6
0,0
0,0
2019
1 534,5
1 534,5
0,0
0,0
2020
1 534,5
1 534,5
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
5,0
5,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5,0
5,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2014-2020 годы
Всего
52 892 632,2
5 950 089,8
769 242,2
46173300,2
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
6 338 412,5
735 644,7
210 026,0
5 392 741,8
2015
6 860 843,3
848 190,6
266 277,6
5 746 375,1
2016
6 796 310,3
721 919,6
53 305,8
6 021 084,9
2017
7 518 750,1
763 298,3
62 605,3
6 692 846,5
2018
7 993 076,2
790 667,2
62 605,3
7 139 803,7
2019
8 545 498,6
1 044 880,0
57 211,1
7 443 407,5
2020
8 839 741,2
1 045 489,4
57 211,1
7 737 040,7
1.1.
Задача. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики
2014-2020 годы
Всего
265 150,5
116 289,4
280,0
148581,1
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
32 599,0
14 198,4
280,0
18 120,6
2015
31 516,7
12 456,5
0,0
19 060,2
2016
29 323,3
8 874,6
0,0
20 448,7
2017
36 099,4
14 773,4
0,0
21 326,0
2018
33 096,1
10 855,3
0,0
22 240,8
2019
50 760,5
27 565,6
0,0
23 194,9
2020
51 755,5
27 565,6
0,0
24 189,9
1.1.1.
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
2014-2020 годы
Всего
254 220,3
105 359,2
280,0
148581,1
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
30 680,6
12 280,0
280,0
18 120,6
2015
30 175,2
11 115,0
0,0
19 060,2
2016
28 019,7
7 571,0
0,0
20 448,7
2017
34 850,5
13 524,5
0,0
21 326,0
2018
31 899,3
9 658,5
0,0
22 240,8
2019
48 800,0
25 605,1
0,0
23 194,9
2020
49 795,0
25 605,1
0,0
24 189,9
1.1.2.
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению
2014-2020 годы
Всего
12 101,5
12 101,5
0,0
0,0
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014
1 918,4
1 918,4
0,0
0,0
2015
1 341,5
1 341,5
0,0
0,0
2016
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2017
1 248,9
1 248,9
0,0
0,0
2018
1 196,8
1 196,8
0,0
0,0
2019
1 960,5
1 960,5
0,0
0,0
2020
1 960,5
1 960,5
0,0
0,0
1.2.
Задача. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона
2014-2020 годы
Всего
47 724 726,6
1 700 007,5
0,0
46024719,1
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
5 539 659,4
165 038,2
0,0
5 374 621,2
2015
5 951 612,4
224 297,5
0,0
5 727 314,9
2016
6 206 598,0
205 961,8
0,0
6 000 636,2
2017
6 890 226,9
218 706,4
0,0
6 671 520,5
2018
7 346 437,7
228 874,8
0,0
7 117 562,9
2019
7 748 472,3
328 259,7
0,0
7 420 212,6
2020
8 041 719,9
328 869,1
0,0
7 712 850,8
1.2.1.
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
2014-2020 годы
Всего
47 724 726,6
1 700 007,5
0,0
46024719,1
Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
5 539 659,4
165 038,2
0,0
5 374 621,2
2015
5 951 612,4
224 297,5
0,0
5 727 314,9
2016
6 206 598,0
205 961,8
0,0
6 000 636,2
2017
6 890 226,9
218 706,4
0,0
6 671 520,5
2018
7 346 437,7
228 874,8
0,0
7 117 562,9
2019
7 748 472,3
328 259,7
0,0
7 420 212,6
2020
8 041 719,9
328 869,1
0,0
7 712 850,8
1.3.
Задача. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
2014-2020 годы
Всего
4 902 755,1
4 133 792,9
768 962,2
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
766 154,1
556 408,1
209 746,0
0,0
2015
877 714,2
611 436,6
266 277,6
0,0
2016
560 389,0
507 083,2
53 305,8
0,0
2017
592 423,8
529 818,5
62 605,3
0,0
2018
613 542,4
550 937,1
62 605,3
0,0
2019
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
2020
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
1.3.1.
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении
2014-2020 годы
Всего
4 902 755,1
4 133 792,9
768 962,2
0,0
Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, %
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
766 154,1
556 408,1
209 746,0
0,0
2015
877 714,2
611 436,6
266 277,6
0,0
2016
560 389,0
507 083,2
53 305,8
0,0
2017
592 423,8
529 818,5
62 605,3
0,0
2018
613 542,4
550 937,1
62 605,3
0,0
2019
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
2020
746 265,8
689 054,7
57 211,1
0,0
2.
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»
2014-2020 годы
Всего
70 525 765,3
13619576,3
821 687,8
56 084 501,2
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
2014
8 953 593,7
1 714 821,1
236 509,8
7 002 262,8
2015
8 643 362,8
1 571 654,4
136 311,8
6 935 396,6
2016
9 147 046,8
1 658 087,6
161 804,2
7 327 155,0
2017
10 222 182,3
1 948 586,0
71 765,5
8 201 830,8
2018
10 579 847,8
2 001 620,3
71 765,5
8 506 462,0
2019
11 300 418,5
2 362 403,5
71 765,5
8 866 249,5
2020
11 679 313,5
2 362 403,5
71 765,5
9 245 144,5
2.1.
Задача. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью
2014-2020 годы
Всего
59 969 568,5
9 559 765,6
821 687,8
49 588 115,1
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
2014
7 590 605,3
1 148 082,7
236 509,8
6 206 012,8
2015
7 290 535,8
1 061 470,4
136 311,8
6 092 753,6
2016
7 794 811,0
1 197 836,8
161 804,2
6 435 170,0
2017
8 763 103,3
1 433 426,8
71 765,5
7 257 911,0
2018
9 029 509,6
1 458 478,2
71 765,5
7 499 265,9
2019
9 561 054,3
1 630 235,4
71 765,5
7 859 053,4
2020
9 939 949,3
1 630 235,4
71 765,5
8 237 948,4
2.1.1.
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи
2014-2020 годы
Всего
54 827 413,5
7 608 973,9
729 081,0
46 489 358,6
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях;доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете;удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
2014
7 012 799,8
917 573,5
198 448,9
5 896 777,4
2015
6 658 302,4
830 429,6
81 765,9
5 746 106,9
2016
7 162 934,8
952 087,2
161 804,2
6 049 043,4
2017
7 999 878,9
1 109 454,3
71 765,5
6 818 659,1
2018
8 154 911,1
1 123 045,0
71 765,5
6 960 100,6
2019
8 729 845,8
1 338 192,2
71 765,5
7 319 888,1
2020
9 108 740,8
1 338 192,2
71 765,5
7 698 783,1
2.1.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
2014-2020 годы
Всего
3 862 248,9
1 906 004,2
92 606,8
1 863 637,9
Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации
2014
485 374,9
230 509,2
38 060,9
216 804,8
2015
503 275,7
229 747,9
54 545,9
218 981,9
2016
473 420,5
242 249,6
0,0
231 170,9
2017
585 079,7
323 972,5
0,0
261 107,2
2018
647 290,9
335 433,2
0,0
311 857,7
2019
583 903,6
272 045,9
0,0
311 857,7
2020
583 903,6
272 045,9
0,0
311 857,7
2.1.3.
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации
2014-2020 годы
Всего
1 279 906,1
44 787,5
0,0
1 235 118,6
Охват реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
92 430,6
0,0
0,0
92 430,6
2015
128 957,7
1 292,9
0,0
127 664,8
2016
158 455,7
3 500,0
0,0
154 955,7
2017
178 144,7
0,0
0,0
178 144,7
2018
227 307,6
0,0
0,0
227 307,6
2019
247 304,9
19 997,3
0,0
227 307,6
2020
247 304,9
19 997,3
0,0
227 307,6
2.2.
Задача. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную
2014-2020 годы
Всего
8 358 743,7
1 862 357,6
0,0
6 496 386,1
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
1 113 463,7
317 213,7
0,0
796 250,0
2015
1 084 882,2
242 239,2
0,0
842 643,0
2016
1 068 837,0
176 852,0
0,0
891 985,0
2017
1 140 563,2
196 643,4
0,0
943 919,8
2018
1 212 388,4
205 192,3
0,0
1 007 196,1
2019
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2020
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2.2.1.
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной
2014-2020 годы
Всего
8 358 743,7
1 862 357,6
0,0
6 496 386,1
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ «Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения»,
ТФОМС Мурманской области
2014
1 113 463,7
317 213,7
0,0
796 250,0
2015
1 084 882,2
242 239,2
0,0
842 643,0
2016
1 068 837,0
176 852,0
0,0
891 985,0
2017
1 140 563,2
196 643,4
0,0
943 919,8
2018
1 212 388,4
205 192,3
0,0
1 007 196,1
2019
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2020
1 369 304,6
362 108,5
0,0
1 007 196,1
2.3.
Задача. Создание условий для развития службы крови
2014-2020 годы
Всего
1 376 822,9
1 376 822,9
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
2014
154 815,8
154 815,8
0,0
0,0
2015
170 260,5
170 260,5
0,0
0,0
2016
176 343,5
176 343,5
0,0
0,0
2017
203 231,7
203 231,7
0,0
0,0
2018
213 781,2
213 781,2
0,0
0,0
2019
229 195,1
229 195,1
0,0
0,0
2020
229 195,1
229 195,1
0,0
0,0
2.3.1.
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству
2014-2020 годы
Всего
97 824,5
97 824,5
0,0
0,0
Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»
2014
13 284,0
13 284,0
0,0
0,0
2015
14 112,3
14 112,3
0,0
0,0
2016
14 481,8
14 481,8
0,0
0,0
2017
14 481,8
14 481,8
0,0
0,0
2018
14 481,8
14 481,8
0,0
0,0
2019
13 491,4
13 491,4
0,0
0,0
2020
13 491,4
13 491,4
0,0
0,0
2.3.2.
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов
2014-2020 годы
Всего
1 278 998,4
1 278 998,4
0,0
0,0
Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови
ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
2014
141 531,8
141 531,8
0,0
0,0
2015
156 148,2
156 148,2
0,0
0,0
2016
161 861,7
161 861,7
0,0
0,0
2017
188 749,9
188 749,9
0,0
0,0
2018
199 299,4
199 299,4
0,0
0,0
2019
215 703,7
215 703,7
0,0
0,0
2020
215 703,7
215 703,7
0,0
0,0
2.4.
Задача. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности
2014-2020 годы
Всего
820 630,2
820 630,2
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
94 708,9
94 708,9
0,0
0,0
2015
97 684,3
97 684,3
0,0
0,0
2016
107 055,3
107 055,3
0,0
0,0
2017
115 284,1
115 284,1
0,0
0,0
2018
124 168,6
124 168,6
0,0
0,0
2019
140 864,5
140 864,5
0,0
0,0
2020
140 864,5
140 864,5
0,0
0,0
2.4.1.
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы
2014-2020 годы
Всего
766 606,4
766 606,4
0,0
0,0
Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»,
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»,
ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»
2014
88 503,5
88 503,5
0,0
0,0
2015
91 094,2
91 094,2
0,0
0,0
2016
93 337,5
93 337,5
0,0
0,0
2017
110 443,0
110 443,0
0,0
0,0
2018
118 955,4
118 955,4
0,0
0,0
2019
132 136,4
132 136,4
0,0
0,0
2020
132 136,4
132 136,4
0,0
0,0
2.4.2.
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке
рекомендаций по повышению ее эффективности
2014-2020 годы
Всего
54 023,8
54 023,8
0,0
0,0
Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
6 205,4
6 205,4
0,0
0,0
2015
6 590,1
6 590,1
0,0
0,0
2016
13 717,8
13 717,8
0,0
0,0
2017
4 841,1
4 841,1
0,0
0,0
2018
5 213,2
5 213,2
0,0
0,0
2019
8 728,1
8 728,1
2020
8 728,1
8 728,1
3.
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"
2014-2020 годы
Всего
8 765 909,3
3 421 700,0
4821262,7
522 946,6
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
316 991,1
279 362,3
6 410,7
31 218,1
2015
341 564,7
285 318,9
0,0
56 245,8
2016
388 436,4
301 428,9
0,0
87 007,5
2017
423 644,5
336 525,7
0,0
87 118,8
2018
443 809,4
356 690,6
0,0
87 118,8
2019
2 579 317,1
1 147 198,3
1345000,0
87 118,8
2020
4 272 146,1
715 175,3
3469852,0
87 118,8
3.1.
Задача. Создание условий для оказания качественной медицинской помощи матерям и детям
2014-2020 годы
Всего
8 765 909,3
3 421 700,0
4821262,7
522 946,6
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
316 991,1
279 362,3
6 410,7
31 218,1
2015
341 564,7
285 318,9
0,0
56 245,8
2016
388 436,4
301 428,9
0,0
87 007,5
2017
423 644,5
336 525,7
0,0
87 118,8
2018
443 809,4
356 690,6
0,0
87 118,8
2019
2 579 317,1
1 147 198,3
1345000,0
87 118,8
2020
4 272 146,1
715 175,3
3469852,0
87 118,8
3.1.1.
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
588 726,8
59 369,5
6 410,7
522 946,6
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»,
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
39 514,7
1 885,9
6 410,7
31 218,1
2015
64 586,1
8 340,3
0,0
56 245,8
2016
96 574,2
9 566,7
0,0
87 007,5
2017
97 330,3
10 211,5
0,0
87 118,8
2018
97 776,3
10 657,5
0,0
87 118,8
2019
96 472,6
9 353,8
0,0
87 118,8
2020
96 472,6
9 353,8
0,0
87 118,8
3.1.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
8 177 182,5
3 362 330,5
4814852,0
0,0
Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре
Министерство здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
277 476,4
277 476,4
0,0
0,0
2015
276 978,6
276 978,6
0,0
0,0
2016
291 862,2
291 862,2
0,0
0,0
2017
326 314,2
326 314,2
0,0
0,0
2018
346 033,1
346 033,1
0,0
0,0
2019
2 482 844,5
1 137 844,5
1345000,0
0,0
2020
4 175 673,5
705 821,5
3469852,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
1 702 481,1
1 695 402,7
7 078,4
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
580 501,2
575 147,9
5 353,3
0,0
2015
228 559,0
226 833,9
1 725,1
0,0
2016
223 128,7
223 128,7
0,0
0,0
2017
158 391,4
158 391,4
0,0
0,0
2018
86 324,8
86 324,8
0,0
0,0
2019
194 298,2
194 298,2
0,0
0,0
2020
231 277,8
231 277,8
0,0
0,0
4.1.
Задача. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
1 465 281,1
1 458 202,7
7 078,4
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
496 401,2
491 047,9
5 353,3
0,0
2015
215 459,0
213 733,9
1 725,1
0,0
2016
210 028,7
210 028,7
0,0
0,0
2017
117 191,4
117 191,4
0,0
0,0
2018
86 324,8
86 324,8
0,0
0,0
2019
164 798,2
164 798,2
0,0
0,0
2020
175 077,8
175 077,8
0,0
0,0
4.1.1.
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений
2014-2019 годы
Всего
303 302,4
303 302,4
0,0
0,0
Количество разработанных ПСД в рамках программы, шт. Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках программы,шт. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, в рамках программы, шт.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
199 723,0
199 723,0
0,0
0,0
2015
54 879,4
54 879,4
0,0
0,0
2016
3 500,0
3 500,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
39 800,0
39 800,0
0,0
0,0
2020
5 400,0
5 400,0
0,0
0,0
4.1.2.
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
1 161 978,7
1 154 900,3
7 078,4
0,0
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %. Количество объектов, отремонтированных в рамках программы, шт.
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ММКУ «Управление капитального строительства»
2014
296 678,2
291 324,9
5 353,3
0,0
2015
160 579,6
158 854,5
1 725,1
0,0
2016
206 528,7
206 528,7
0,0
0,0
2017
117 191,4
117 191,4
0,0
0,0
2018
86 324,8
86 324,8
0,0
0,0
2019
124 998,2
124 998,2
0,0
0,0
2020
169 677,8
169 677,8
0,0
0,0
4.2.
Задача. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений
2014-2020 годы
Всего
237 200,0
237 200,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
2014
84 100,0
84 100,0
0,0
0,0
2015
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2016
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2017
41 200,0
41 200,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
29 500,0
29 500,0
0,0
0,0
2020
56 200,0
56 200,0
0,0
0,0
4.2.1.
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений
2014-2020 годы
Всего
237 200,0
237 200,0
0,0
0,0
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
2014
84 100,0
84 100,0
0,0
0,0
2015
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2016
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2017
41 200,0
41 200,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
29 500,0
29 500,0
0,0
0,0
2020
56 200,0
56 200,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
2 109 604,9
2 102 604,9
7 000,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
255 558,6
251 558,6
4 000,0
0,0
2015
250 429,9
247 429,9
3 000,0
0,0
2016
302 172,2
302 172,2
0,0
0,0
2017
350 484,3
350 484,3
0,0
0,0
2018
369 905,3
369 905,3
0,0
0,0
2019
289 687,3
289 687,3
0,0
0,0
2020
291 367,3
291 367,3
0,0
0,0
5.1.
Задача. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами
2014-2020 годы
Всего
285 900,7
285 900,7
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
30 210,2
30 210,2
0,0
0,0
2015
34 043,7
34 043,7
0,0
0,0
2016
39 152,5
39 152,5
0,0
0,0
2017
41 975,6
41 975,6
0,0
0,0
2018
42 484,3
42 484,3
0,0
0,0
2019
48 177,2
48 177,2
0,0
0,0
2020
49 857,2
49 857,2
0,0
0,0
5.1.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами
2014-2020 годы
Всего
285 900,7
285 900,7
0,0
0,0
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
30 210,2
30 210,2
0,0
0,0
2015
34 043,7
34 043,7
0,0
0,0
2016
39 152,5
39 152,5
0,0
0,0
2017
41 975,6
41 975,6
0,0
0,0
2018
42 484,3
42 484,3
0,0
0,0
2019
48 177,2
48 177,2
0,0
0,0
2020
49 857,2
49 857,2
0,0
0,0
5.2.
Задача. Повышение качества жизни медицинских работников
2014-2020 годы
Всего
1 823 704,2
1 816 704,2
7 000,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области
2014
225 348,4
221 348,4
4 000,0
0,0
2015
216 386,2
213 386,2
3 000,0
0,0
2016
263 019,7
263 019,7
0,0
0,0
2017
308 508,7
308 508,7
0,0
0,0
2018
327 421,0
327 421,0
0,0
0,0
2019
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
2020
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
5.2.1.
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область
2014-2020 годы
Всего
1 823 704,2
1 816 704,2
7 000,0
0,0
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области
2014
225 348,4
221 348,4
4 000,0
0,0
2015
216 386,2
213 386,2
3 000,0
0,0
2016
263 019,7
263 019,7
0,0
0,0
2017
308 508,7
308 508,7
0,0
0,0
2018
327 421,0
327 421,0
0,0
0,0
2019
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
2020
241 510,1
241 510,1
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»
2014-2020 годы
Всего
404 435,7
404 435,7
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
67 517,6
67 517,6
0,0
0,0
2015
48 543,5
48 543,5
0,0
0,0
2016
67 467,2
67 467,2
0,0
0,0
2017
51 202,8
51 202,8
0,0
0,0
2018
47 830,4
47 830,4
0,0
0,0
2019
60 937,1
60 937,1
0,0
0,0
2020
60 937,1
60 937,1
0,0
0,0
6.1.
Задача. Развитие информационной инфраструктуры системы здравоохранения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
273 730,3
273 730,3
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
45 753,8
45 753,8
0,0
0,0
2015
35 000,0
35 000,0
0,0
0,0
2016
45 588,5
45 588,5
0,0
0,0
2017
36 395,5
36 395,5
0,0
0,0
2018
33 527,5
33 527,5
0,0
0,0
2019
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
2020
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
6.1.1.
Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
273 730,3
273 730,3
0,0
0,0
Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
45 753,8
45 753,8
0,0
0,0
2015
35 000,0
35 000,0
0,0
0,0
2016
45 588,5
45 588,5
0,0
0,0
2017
36 395,5
36 395,5
0,0
0,0
2018
33 527,5
33 527,5
0,0
0,0
2019
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
2020
38 732,5
38 732,5
0,0
0,0
6.2.
Задача. Формирование регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения РФ
2014-2020 годы
Всего
130 705,4
130 705,4
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
21 763,8
21 763,8
0,0
0,0
2015
13 543,5
13 543,5
0,0
0,0
2016
21 878,7
21 878,7
0,0
0,0
2017
14 807,3
14 807,3
0,0
0,0
2018
14 302,9
14 302,9
0,0
0,0
2019
22 204,6
22 204,6
0,0
0,0
2020
22 204,6
22 204,6
0,0
0,0
6.2.1.
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем
2014-2020 годы
Всего
104 245,3
104 245,3
0,0
0,0
Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
16 788,8
16 788,8
0,0
0,0
2015
12 058,4
12 058,4
0,0
0,0
2016
13 878,7
13 878,7
0,0
0,0
2017
12 807,3
12 807,3
0,0
0,0
2018
12 302,9
12 302,9
0,0
0,0
2019
18 204,6
18 204,6
0,0
0,0
2020
18 204,6
18 204,6
0,0
0,0
6.2.2.
Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов
2014-2020 годы
Всего
26 460,1
26 460,1
0,0
0,0
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
4 975,0
4 975,0
0,0
0,0
2015
1 485,1
1 485,1
0,0
0,0
2016
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
2018
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
2019
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
2020
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»
2014-2020 годы
Всего
38 592 875,7
38567435,2
25 440,5
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
5 906 626,6
5 902 853,4
3 773,2
0,0
2015
6 393 581,6
6 390 185,7
3 395,9
0,0
2016
6 133 369,3
6 130 190,7
3 178,6
0,0
2017
6 633 081,9
6 629 308,7
3 773,2
0,0
2018
589 744,1
585 970,9
3 773,2
0,0
2019
6 468 236,1
6 464 462,9
3 773,2
0,0
2020
6 468 236,1
6 464 462,9
3 773,2
0,0
7.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов
2014-2020 годы
Всего
679 308,3
679 308,3
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
88 881,1
88 881,1
0,0
0,0
2015
87 814,8
87 814,8
0,0
0,0
2016
99 648,0
99 648,0
0,0
0,0
2017
99 867,3
99 867,3
0,0
0,0
2018
100 049,7
100 049,7
0,0
0,0
2019
101 523,7
101 523,7
0,0
0,0
2020
101 523,7
101 523,7
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи
2014-2020 годы
Всего
37 875 584,9
37875584,9
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
5 812 181,7
5 812 181,7
0,0
0,0
2015
6 300 654,3
6 300 654,3
0,0
0,0
2016
6 028 735,7
6 028 735,7
0,0
0,0
2017
6 527 634,4
6 527 634,4
0,0
0,0
2018
484 114,2
484 114,2
0,0
0,0
2019
6 361 132,3
6 361 132,3
0,0
0,0
2020
6 361 132,3
6 361 132,3
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности
2014-2020 годы
Всего
37 982,5
12 542,0
25 440,5
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области»
2014
5 563,8
1 790,6
3 773,2
0,0
2015
5 112,5
1 716,6
3 395,9
0,0
2016
4 985,6
1 807,0
3 178,6
0,0
2017
5 580,2
1 807,0
3 773,2
0,0
2018
5 580,2
1 807,0
3 773,2
0,0
2019
5 580,1
1 806,9
3 773,2
0,0
2020
5 580,1
1 806,9
3 773,2
0,0
____________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: