Основная информация
Дата опубликования: | 22 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU52000201501501 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2015 года № 856
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
а) позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы
государственная программа реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
";
б) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам":
в позиции "государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
цифры "108 943 270,9" заменить цифрами "108 739 214,4";
цифры "10 354 614,6" заменить цифрами "10 150 558,1";
в позиции "подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них":
цифры "37 960 438,9" заменить цифрами "37 912 531,1";
цифры "4 053 540,2" заменить цифрами "4 005 632,4";
в позиции "подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
цифры "50 876 253,6" заменить цифрами "50 695 620,0";
цифры "4 282 912,6" заменить цифрами "4 102 279,0";
в позиции "подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области":
цифры "1 092 043,1" заменить цифрами "1 117 930,1";
цифры "233 664,1" заменить цифрами "259 551,1";
в позиции "подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы":
цифры "9 909 074,3" заменить цифрами "9 907 672,2";
цифры "1 144 667,7" заменить цифрами "1 143 265,6";
в) в позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
абзацы с первого по десятый изложить в следующей редакции:
"По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015-2022 годы - 2106 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п.м.";
позицию "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 130,0 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы, - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 235,6 км.".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,30537449
ремонт
17,38277912
кап. ремонт
0,129659051
2016 год
содержание
19,83802568
ремонт
3,523919024
кап. ремонт
0,141568404
2017 год
содержание
21,22850989
ремонт
7,41644031
кап. ремонт
0,595105148
2018 год
содержание
21,37751248
ремонт
16,80124355
кап. ремонт
0,726197237
2019 год
содержание
21,65925553
ремонт
16,98905686
кап. ремонт
0,752381074
2020 год
содержание
21,90748593
ремонт
17,13232835
кап. ремонт
0,740993835
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы" Программы:
1.3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. рублей
Всего, в том числе:
37 912 531,1
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 238 390,3
2017 год
3 851 053,1
2018 год
4 889 461,1
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2106 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п. м
".
1.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме:
тыс. руб.
Всего, в том числе:
50 695 620,0
2015 год
4 102 279,0
2016 год
4 513 331,7
2017 год
4 433 573,2
2018 год
7 346 545,7
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 130,0 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 235,6 км.
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"", приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"", приложение 3-А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"":
а) пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 117 930,1
2015 год
259 551,1
2016 год
214 204,0
2017 год
0,0
2018 год
128 835,0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94
";
б) в подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" слова "по 2020 годы" заменить словами "по 2022 годы".
1.4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. "Паспорт подпрограммы 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 907 672,2
2015 год
1 143 265,6
2016 год
1 145 641,5
2017 год
1 144 394,4
2018 год
1 212 159,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ПОДРАЗДЕЛА 2.4 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет
областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 739 214,4
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 279 178,2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 047 050,5
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 645,6
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 652 538,4
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040 916,1
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
900 456,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2017
Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО "НТЦМК"*, ПУГАДН ФСНСТ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Основное мероприятие 3.14.
Содержание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года N 114-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижний Новгород*
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
* - по согласованию;
** - при условии участия".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2 "СВЕДЕНИЯ ОБ
ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ"
ПОДРАЗДЕЛА 2.5 "ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Индикаторы
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26 719
27 584,4
29 803
32 545,5
35 812,2
39 593,3
43 937,9
48 941,1
52 120
55 455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
млрд. руб.
18,2
14,7
16
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
27,9
27,4
27,5
28,7
27,4
25,8
27,5
28,1
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,2
3,6
4,5
6,6
8,9
11,2
13,6
16,1
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
411
470
585
864
1 158
1 468
1 782
2 106
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
368
464
974
1 514
2 087
2 695
3 123
3 624
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100
227
303
152
217
261
201
208
216
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,4
13,2
30,0
40,0
20,0
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,8
43,6
50,4
65,9
87,2
100,5
114,7
130,0
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
18
24
26
28
30
33
36
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25
25
25
25
25
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс.руб.
1 415,7
2 674,1
3 932,5
4 089,8
4 247,1
4 404,4
4 404,4
4 404,4
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс.руб.
40
1 056,7
1 196,7
1 505,4
1 515,4
1 515,4
1 515,4
1 515,4
Непосредственные результаты
1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц
9
8
8
1
1
1
1
1
* - по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Всего
10 150 558,1
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 739 214,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
9 111 567,5
9 429 020,7
13 577 001,6
14 166 810,6
14 754 586,3
14 542 019,3
14 542 019,3
99 642 753,4
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Всего
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Всего
17 513 926,2
13 566 255,8
15 602 535,5
16 284 623,7
16 841 852,4
17 575 768,8
17 149 288,8
17 149 288,8
131 683 540,0
расходы областного бюджета
10 150 558,1
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 739 214,4
расходы местных бюджетов
158 855,8
571 394,6
566 988,6
1 452 945,2
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
8 319 170,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
7 198 251,4
2 822 368,7
4 500 835,7
83 683,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 605 138,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 657,9
1 346,0
1 346,0
20 016,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 921 444,1
расходы областного бюджета
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
расходы местных бюджетов
8 913,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 279 178,2
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 279 178,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 047 050,5
расходы областного бюджета
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 047 050,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
расходы областного бюджета
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 558,6
расходы областного бюджета
17 645,6
0,0
0,0
17 645,6
расходы местных бюджетов
8 913,0
0,0
0,0
8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
8 943 616,3
5 858 657,0
6 787 595,0
7 628 565,7
7 703 917,1
7 953 431,2
7 528 297,2
7 528 297,2
59 932 376,7
расходы областного бюджета
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
расходы местных бюджетов
135 491,4
210 730,3
238 100,0
282 020,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
1 280 394,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
4 705 845,9
1 134 595,0
2 115 921,8
0,0
0,0
0,0
7 956 362,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 692,7
3 407 131,2
4 817 697,3
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
47 872 360,0
расходы областного бюджета
3 124 617,8
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 652 538,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7
4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
5 098 586,8
расходы областного бюджета
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
2 095 169,8
1 573 025,3
1 141 375,1
182 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 992 370,2
расходы областного бюджета
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
1 040 916,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
30 730,3
58 100,0
91 400,0
315 721,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
3 635 732,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
360 000,0
360 000,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
0,0
1 929 344,6
расходы областного бюджета
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
расходы областного бюджета
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
331 113,6
116 816,5
217 427,2
134 617,5
133 950,5
133 950,5
133 950,5
1 581 714,3
расходы областного бюджета
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 589,2
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 036,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
83 683,0
0,0
0,0
0,0
0,0
422 487,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
313,2
467,5
329,5
329,5
329,5
2 565,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
313,2
467,5
329,5
329,5
329,5
2 565,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
900 456,0
расходы областного бюджета
127 446,0
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
900 456,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
расходы областного бюджета
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Всего
расходы областного бюджета
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
86 959,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
450 958,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 276,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 471,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
83 683,0
422 487,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Содержание системы фото видео- фиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года № 114-П)
Всего
29 315,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 315,2
расходы областного бюджета
29 315,2
29 315,2
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
2 989 658,4
3 700 506,0
2 334 672,0
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
22 317 743,0
расходы областного бюджета
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
357 041,5
325 013,7
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
2 989 658,4
3 700 506,0
2 334 672,0
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
22 317 743,0
расходы областного бюджета
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
357 041,5
325 013,7
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
расходы областного бюджета
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013-2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30865,4
31013,7
31079,9
31128,5
31201,3
31274,1
31341,4
31410,8
31472,5
31534,7
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12987,1
12992,8
12995,6
12995,6
13018,1
13031,0
13043,4
13057,6
13064,1
13068,0
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17878,3
18020,9
18084,3
18132,9
18183,2
18243,1
18298,0
18353,2
18408,4
18466,7
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,9
262,3
13,4
13,2
30,0
40,0
20,0
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
99,8
2,3
6,7
0,2
20,0
2,9
14,2
19,8
11,4
12,2
10,1
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
162,5
11,1
6,5
29,9
20,0
17,1
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,9
668,9
23,5
13,2
30,0
156,0
20,0
309,3
34,5
26,5
27,4
28,5
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
496,3
2,3
6,7
0,2
136,0
2,9
294,8
19,8
11,4
12,2
10,1
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
172,6
21,2
6,5
29,9
20,0
17,1
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
220,2
14,6
27,8
57,7
97,0
109,4
138,1
163,8
180,8
198,5
220,2
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
63,6
2,3
9,0
9,0
28,3
30,7
44,9
55,9
57,8
60,3
63,6
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
156,6
12,3
18,8
48,7
68,6
78,7
93,2
107,9
123,0
138,2
156,6
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
46,2
0,0
2,9
3,1
3,8
11,4
11,4
20,2
29,7
39,4
46,2
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
36,2
0,0
0,0
0,2
0,9
1,4
1,4
10,2
19,7
29,4
36,2
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
10,0
0,0
2,9
2,9
2,9
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
1153,7
531,1
565,9
549,9
494,1
514,8
667,7
697,6
776,0
1001,7
1153,7
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
920,4
531,1
337,3
316,7
260,8
281,6
434,4
464,3
542,7
768,4
920,4
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
233,2
150,7
228,6
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11067,466
11033,985
11122,471
11213,753
11384,828
11700,275
11698,755
11649,362
12042,186
12285,942
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3881,166
3679,685
3621,085
3562,339
3580,386
3739,744
3579,014
3367,226
3594,407
3669,207
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7186,300
7354,300
7501,386
7651,414
7804,442
7960,531
8119,741
8282,136
8447,779
8616,735
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
70,1
69,1
69,3
69,6
70,4
72,3
71,8
70,9
73,4
74,7
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,9
28,3
27,9
27,4
27,5
28,7
27,4
25,8
27,5
28,1
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
40,2
40,8
41,5
42,2
42,9
43,6
44,4
45,1
45,9
46,7
Примечание: в графах "2013 год" и "2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части
дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего,
в том числе:
103
04 09
14 0 0000
000
13 914 756,0
11 032 098,6
12 851 927,2
15 938 319,4
16 527 951,0
17 115 545,8
17 115 545,8
17 115 545,8
121 611 689,8
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" *
103
04 09
14 2 2080
400
3 124 617,8
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 652 538,4
103
04 09
14 2 2090
400
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
103
04 09
14 2 2885
400
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
1 047 486,2
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
11 427 971,8
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 635 732,4
103
04 09
14 2 7220
500
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040 916,1
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 389 806,3
из них:
Мероприятие 1.1. "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 705 230,3
103
04 09
142 2080
400
1 000 000,0
977 762,6
1 977 762,6
103
04 09
142 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
142 5420
400
827 467,7
827 467,7
Мероприятие 1.2.
"Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4 120 978,8
3 995 355,3
6 643 303,5
9 601 576,0
9 837 996,8
10 065 347,5
10 065 347,5
10 065 347,5
64 294 444,4
103
04 09
14 2 2080
400
2 124 617,8
2 429 368,6
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
41 674 775,8
103
04 09
14 2 2090
400
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 2885
400
39 715,1
39 715,1
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
1 047 486,2
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 600 504,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 2050
200
2 243 303,6
2 415 836,2
2 745 605,0
2 826 213,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 071 515,8
103
04 09
14 1 2050
800
65 262,4
41 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116 262,4
103
04 09
14 1 2060
200
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 746 059,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 138 450,5
103
04 09
14 1 2070
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
Основное мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 2060
200
34 890,5
130 000,0
167 665,9
332 556,4
Основное мероприятие 2.2. "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 2060
200
1 391 751,5
373 148,1
630 683,2
1 746 059,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 805 894,1
Основное мероприятие 2.3. "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 2050
200
2 243 303,6
2 415 836,2
2 745 605,0
2 826 213,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 071 515,8
103
04 09
14 1 2050
800
65 262,4
41 000,0
10 000,0
116 262,4
Основное мероприятие 2.4. "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 2070
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 5 4859
100
131 628,1
134 080,4
134 080,4
140 812,8
140 823,5
140 834,4
140 834,4
140 834,4
1 103 928,4
103
04 09
14 5 4859
200
26 587,9
19 977,1
15 977,1
24 392,8
25 783,1
27 201,4
27 201,4
27 201,4
194 322,2
103
04 09
14 5 4859
800
942 782,7
944 237,9
944 238,0
1 000 056,7
1 057 060,0
1 115 198,2
1 115 198,2
1 115 198,2
8 233 969,9
Основное мероприятие 4. "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
3 635 732,4
103
04 09
14 2 7220
500
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
1 040 916,1
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 389 806,3
103
04 09
14 1 7221
500
17 645,6
0,0
17 645,6
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 779 117,5
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
4 705 845,9
2 182 081,2
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
23 046 184,2
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
2 476 771,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 636 541,1
иные межбюджетные трансферты
04 09
2 229 074,9
1 047 486,2
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
18 409 643,1
* - по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых
в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
№ п.п.
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно- сметной документации
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км
Стоимость в ценах соответст- вующих лет (тыс. руб)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусст- венные сооружения, пог.м.
км
из них искусст- венные соору- жения, пог.м.
Остаток сметной стоимости в ценах соответст- вующих лет (тыс. руб)
2015 год
2016 год
2017 год
+ до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего
106,9115
3082,714
28 515 355,8
106,0485
3082,714
21 533 265,4
6 776 467,5
3 817 518,4
5 121 106,5
5 818 173,0
в том числе по объектам капитального строительства:
0,0
1.
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)
ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 16 апреля 2008г № 271-08/ГГЭ-3272/04.
2016
14,69
728,984
6 721 617,5
14,69
728,984
3 705 230,3
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
2.
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 г.
2018
9,42
407,83
4 675 024,6
9,42
407,83
3 680 138,4
250,0
100,0
100,0
3 679 688,4
3.
Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгосэкспертиза России" №160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.13г.
2018
8,719
1450,93
14 208 503,8
8,719
1450,93
11 609 155,1
3 489 633,2
2 233 903,3
4 368 765,8
1 516 852,8
4.
Строительство мостового перехода через р.Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области
№0071-13/УГЭ -4465 от 07.02.13г.
2018
0,335
24,5
49 021,2
0,335
24,5
49 021,2
0,0
26 195,6
0,0
22 825,6
5.
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п.Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
В экспертизе
2018
54
52 051,8
54
52 051,8
0,0
351,8
0,0
51 700,0
6.
Строительство мостового перехода через р.Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород- Шахунья- Киров- д.Никитиха- с.Новоуспенское- а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области
№0135-14/УГЭ-4891 от 21.03.2014г.
2017
0,481
41,15
115 880,6
0,481
41,15
115 880,6
0,0
51 277,5
64 603,1
0,0
7.
Строительство мостового перехода через р.Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда- Городец- Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014г.
2018
0,743
70,2
127 448,6
0,743
70,2
127 448,6
0,0
43 286,3
84 162,3
0,0
8.
Строительство мостового перехода через р.Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области
№0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014г.
2018
0,17
23,02
40 395,2
0,17
23,02
40 395,2
0,0
395,2
0,0
40 000,0
9.
Строительство мостового перехода через р.Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014г.
2018
0,258
26,1
27 689,6
0,258
26,1
27 689,6
0,0
689,6
0,0
27 000,0
10.
Строительство мостового перехода через р.Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1930) р.Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области
№0657-13/УГЭ-45169 от 03.10.2013г.
2018
0,631
39,1
167 620,1
0,631
39,1
167 620,1
0,0
0,0
22 997,2
144 622,9
11.
Строительство мостового перехода через р.Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г.Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области
№0253-13/УГЭ-4524 от 11.04.2013г.
2018
0,3995
61,2
150 310,4
0,3995
61,2
150 310,4
0,0
0,0
99 220,4
51 090,0
12.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров- Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 18+926 в Сеченовском районе Нижегородской области
№0118-14/УГЭ-4885 от 14.03.2014г.
2015
0,181
30,03
16 781,1
0,181
30,03
14 695,1
13 667,7
0,0
0,0
1 027,4
13.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров- Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области
№0194-14/УГЭ-4886 от 29.04.2014г.
2015
0,207
41,67
27 713,4
0,207
41,67
27 713,4
134,3
0,0
0,0
27 579,1
14.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров с мостом через р.Янушка на км 127+869 в Краснобаковском районе Нижегородской области
0
2017
0,5
36
69 752,9
0,5
36
69 752,9
0,0
32 547,2
37 205,7
0,0
15.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино-Плотниково-Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области
2016
0,5
48
40 024,2
0,5
48
40 024,2
29 826,5
10 197,7
0,0
0,0
16.
Строительство автомобильной дороги подъезд к д.Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха- Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области
№0857-09/УГЭ - 3065 ОТ 09.12.2009
2016
5,479
156 104,7
5,479
19 523,4
13 840,3
5 683,1
0,0
0,0
17.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово- Тумботино- Гороховец в Павловском районе Нижегородской области
№0161-15/917-5195 от 09.06.2015
2016
1,6
60 588,2
1,6
60 588,2
22 095,0
38 493,2
0,0
0,0
18.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Бор от а/д Валки- Великовское- Каменка- Михайловское в Лысковском районе Нижегородской области*
№0608-13/УГЭ - 4706 от 16.09.2013
2015
1,764
50 095,9
1,764
34 394,3
32 813,4
0,0
0,0
1 580,9
19.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Слободки от а/д Подъезд №1 к р.п.Сокольское в Сокольском районе Нижегородской области*
№ 0106-15/УГЭ-5194 от 17.04.15
2015
2,5
45 062,9
2,5
45 062,9
42 028,0
0,0
0,0
3 034,9
20.
Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Вязовка от автодороги (3729) подъезд к д.Новая Березовка в Сергачском районе Нижегородской области
№0729-12/УГЭ -3900 от 01.10.2012г.
2015
2,746
83 666,8
2,746
25 784,9
25 174,4
0,0
0,0
610,5
21.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№0183-15/УГЭ -5196 от 22.06.2015г.
2016
1,2
21 471,5
1,2
21 471,5
18 302,1
3 169,4
0,0
0,0
22.
Строительство автомобильной дороги Красный Кирпичник- Зименки в Богородском районе Нижегородской области*
№0570-13/УГЭ -4692 от29.08.2013г.
2015
4,915
95 571,1
4,915
44 662,9
42 225,1
0,0
0,0
2 437,8
23.
Строительство подъезда к д.Николаевка от автодороги (1517) подъезд к д.Ольгино в Воротынском районе Нижегородской области
№1019-11/УГЭ-3901 от 12.12.2011г.
2015
3,64
139 262,9
3,64
30 953,6
29 010,7
0,0
0,0
1 942,9
24.
Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012г.
2016
3,849
66 945,6
3,849
66 945,6
0,0
71 979,2
0,0
-5 033,6
25.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тугарино от а/д Подъезд к с.Ивановское в городе областного значения Бор Нижегородской области*
№0412-14/УГЭ - 5062 от 28.10.2014
2015
2,346
56 789,1
2,346
56 789,1
53 378,2
0,0
0,0
3 410,9
26.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Санницы от а/д Подъезд к причалу на р.Оке в Павловском районе Нижегородской области*
№0404-14/УГ-4858 от 21.10.2014г.
2015
0,975
22 529,4
0,975
22 529,4
20 601,5
0,0
0,0
1 927,9
27.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки- Великовское- Каменка- Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области
№0158-15/917-5197 от 01.06.15г
2016
1,929
49 734,3
1,2
49 734,3
45 095,0
4 639,3
0,0
0,0
28.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малые Гривы от а/д Сосновское- Панино в Сосновском районе Нижегородской области
2016
1,49
52 465,8
0,6
52 465,8
47 356,4
5 109,4
0,0
0,0
29.
Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
0
2016
0,466
14 698,0
1
14 698,0
5 730,0
8 968,0
0,0
0,0
30.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Быковы Горы от а/д Ульяновка- Спасское в Спасском районе Нижегородской области
0
2016
0,446
14 358,9
0,5
14 358,9
7 793,9
0,0
0,0
6 565,0
31.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
0
2017
0,75
28 497,1
1
28 497,1
0,0
28 000,0
497,1
0,0
32.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2016
0,7
19 459,4
0,7
19 459,4
0,0
19 459,4
0,0
0,0
33.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области
0
2017
1
29 241,8
1
29 241,8
0,0
21 348,9
7 892,9
0,0
34.
Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир- Муром- Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области
0
2016
1,5
97 035,7
1,5
97 035,7
37 235,4
59 800,3
0,0
0,0
35.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
0
2017
1,6
39 193,2
1,6
39 193,2
0,0
35 000,0
4 193,2
0,0
36.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
0
2017
3,5
84 595,5
3,5
84 595,5
72 808,7
5 002,8
11 722,1
-4 938,1
37.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
0
2017
1,4
36 099,7
1,4
36 099,7
0,0
32 331,6
3 768,1
0,0
38.
Строительство автомобильной Фатеево- Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
0
2017
2
51 095,8
2
51 095,8
0,0
47 000,0
4 095,8
0,0
39.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка- д.Кирилловка от а/д Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области
0
2019
4,1
130 170,3
4,1
130 170,3
0,0
54 827,0
58 502,8
16 840,5
40.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Трегубово от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
0
2019
2,5
84 065,6
2,5
84 065,6
0,0
0,0
66 917,1
17 148,5
41.
Строительство автомобильной дороги Мячково- Соловьево в Володарском районе Нижегородской области
0
2019
4
127 742,7
4
127 742,7
0,0
0,0
100 851,6
26 891,1
42.
Строительство автомобильной дороги Ивановское- Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2019
3,7
101 842,3
3,7
101 842,3
0,0
0,0
87 285,3
14 557,0
43.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2018
2,8
80 451,5
2,8
80 451,5
0,0
0,0
54 326,0
26 125,5
44.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
0
2018
1,6
44 654,0
1,6
44 654,0
0,0
0,0
44 000,0
654,0
*- мощность (протяженность) искусственных сооружений, км не рассчитывалась, так как объекты не обеспечены лимитами бюджетных обязательств.";
ПРИЛОЖЕНИЕ 3-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных
фондов к реализации государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015-2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
674 957,8
524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
5 454 075,3
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленным на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
16 873,9
13 114,7
17 991,8
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
136 351,9
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения"
647 959,5
503 604,8
690 883,2
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
5 235 912,3
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
10 124,4
7 868,8
10 795,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
81 811,1
Примечание: по объектам, по которым завершение строительства (реконструкции) предусмотрено за пределами 2015 года, в графе 11 указывается объем финансирования по годам до ввода объекта в эксплуатацию.";
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 5 "АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ПО ПОДПРОГРАММАМ"
РАЗДЕЛА 4 "ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
0
42 266,9
47 346,1
50 098,9
46 897,5
47 074,9
47 255,8
47 255,8
47 255,8
375 451,7
103
04 08
1450019
100
38 179,2
43 128,5
45 881,3
44 231,5
44 256,8
44 282,8
44 282,8
44 282,8
348 525,7
103
04 08
1450019
200
4 044,9
4 174,8
4 174,8
2 606,2
2 754,9
2 906,3
2 906,3
2 906,3
26 474,5
103
04 08
1450019
800
42,8
42,8
42,8
59,8
63,2
66,7
66,7
66,7
451,5
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
1 073 046,5
1 073 929,3
1 069 929,4
1 140 310,8
1 198 292,7
1 257 429,2
1 257 429,2
1 257 429,2
9 327 796,3
103
04 09
1454859
100
109 726,6
115 444,6
115 444,6
124 813,6
124 912,2
125 012,8
125 012,8
125 012,8
965 380,0
103
04 09
1454859
200
20 571,2
14 274,0
10 274,0
15 467,1
16 348,6
17 247,8
17 247,8
17 247,8
128 678,3
103
04 09
1454859
800
942 748,7
944 210,7
944 210,8
1 000 030,1
1 057 031,9
1 115 168,6
1 115 168,6
1 115 168,6
8 233 738,0
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
103
04 09
1454859
100
21 901,5
18 635,8
18 635,8
15 999,2
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
138 548,4
103
04 09
1454859
200
6 016,7
5 703,1
5 703,1
8 925,7
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
65 643,9
103
04 09
1454859
800
34,0
27,2
27,2
26,6
28,1
29,6
29,6
29,6
231,9
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
560 637,6
560 014,1
593 604,2
622 683,7
652 342,4
652 342,4
652 342,4
4 851 624,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
21 564,2
22 940,6
22 115,8
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
174 262,8
103
04 08
1450019
200
2 023,0
2 087,4
2 087,4
1 303,1
1 377,4
1 453,1
1 453,1
1 453,1
13 237,6
103
04 08
1450019
800
21,4
21,4
21,4
29,9
31,6
33,4
33,4
33,4
225,9
Итого:
21 134,0
23 673,0
25 049,4
23 448,8
23 537,4
23 627,9
23 627,9
23 627,9
187 726,3
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
57 722,3
57 722,3
62 406,8
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
482 690,0
103
04 09
1454859
200
10 285,6
7 137,0
5 137,0
7 733,5
8 174,3
8 623,8
8 623,8
8 623,8
64 338,8
103
04 09
1454859
800
471 374,4
472 105,3
472 105,4
500 015,1
528 515,9
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4 116 869,0
Итого:
536 523,3
536 964,6
534 964,7
570 155,4
599 146,3
628 714,5
628 714,5
628 714,5
4 663 897,8
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
560 637,8
560 014,2
593 604,1
622 683,9
652 342,6
652 342,6
652 342,6
4 851 624,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
21 564,3
22 940,7
22 115,7
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
174 262,9
103
04 08
1450019
200
2 021,9
2 087,4
2 087,4
1 303,1
1 377,5
1 453,2
1 453,2
1 453,2
13 236,9
103
04 08
1450019
800
21,4
21,4
21,4
29,9
31,6
33,3
33,3
33,3
225,6
Итого:
21 132,9
23 673,1
25 049,5
23 448,7
23 537,5
23 627,9
23 627,9
23 627,9
187 725,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
57 722,3
57 722,3
62 406,8
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
482 690,0
103
04 09
1454859
200
10 285,6
7 137,0
5 137,0
7 733,6
8 174,3
8 624,0
8 624,0
8 624,0
64 339,5
103
04 09
1454859
800
471 374,4
472 105,4
472 105,4
500 015,0
528 516,0
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4 116 869,1
Итого:
536 523,3
536 964,7
534 964,7
570 155,4
599 146,4
628 714,7
628 714,7
628 714,7
4 663 898,6
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
21 901,5
18 635,8
18 635,8
15 999,2
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
138 548,4
103
04 09
1454859
200
6 016,7
5 703,1
5 703,1
8 925,7
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
65 643,9
103
04 09
1454859
800
34,0
27,2
27,2
26,6
28,1
29,6
29,6
29,6
231,9
Итого:
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 5 "ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
244,8
59
115
279
294
310
314
324
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
503,1
798,3
1 654,7
1 842,9
1 940,5
1 940,5
1 940,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
104,5
105
104,7
104,7
104,7
104,7
104,7
104,7
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.
1 382,1
479,2
762,5
1 580,4
1 760,1
1 853,4
1 853,4
1 853,4
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,12
0,14
0,17
0,16
0,16
0,16
0,17
";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км.
30
40
20
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
8 808,1
5 467,9
6 369,5
7 155,9
7 300,9
7 528,3
7 528,3
7 528,3
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км./млн. руб.
0,0034
0,0073
0,0031
0,0040
0,0047
0,0035
0,0036
0,0038
";
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
676
668
615
575
536
502
502
502
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706
766
792
815
838
861
884
884
884
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
90
124
200
263
325
382
382
382
4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
515520
710272
1145600
1506464
1861600
2188096
2188096
2188096
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
168334,35
172864,94
174707,5
217427,16
134617,5
133950,5
133951
133951
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
158506,92
153385,04
146272,19
171892,77
100693,77
94966,68
94966,7
94966,7
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
3,25
4,63
7,8
8,76
18,49
23
23
23
".
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2015 года № 856
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
а) позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы
государственная программа реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
";
б) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам":
в позиции "государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
цифры "108 943 270,9" заменить цифрами "108 739 214,4";
цифры "10 354 614,6" заменить цифрами "10 150 558,1";
в позиции "подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них":
цифры "37 960 438,9" заменить цифрами "37 912 531,1";
цифры "4 053 540,2" заменить цифрами "4 005 632,4";
в позиции "подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
цифры "50 876 253,6" заменить цифрами "50 695 620,0";
цифры "4 282 912,6" заменить цифрами "4 102 279,0";
в позиции "подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области":
цифры "1 092 043,1" заменить цифрами "1 117 930,1";
цифры "233 664,1" заменить цифрами "259 551,1";
в позиции "подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы":
цифры "9 909 074,3" заменить цифрами "9 907 672,2";
цифры "1 144 667,7" заменить цифрами "1 143 265,6";
в) в позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
абзацы с первого по десятый изложить в следующей редакции:
"По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015-2022 годы - 2106 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п.м.";
позицию "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 130,0 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы, - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 235,6 км.".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,30537449
ремонт
17,38277912
кап. ремонт
0,129659051
2016 год
содержание
19,83802568
ремонт
3,523919024
кап. ремонт
0,141568404
2017 год
содержание
21,22850989
ремонт
7,41644031
кап. ремонт
0,595105148
2018 год
содержание
21,37751248
ремонт
16,80124355
кап. ремонт
0,726197237
2019 год
содержание
21,65925553
ремонт
16,98905686
кап. ремонт
0,752381074
2020 год
содержание
21,90748593
ремонт
17,13232835
кап. ремонт
0,740993835
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы" Программы:
1.3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. рублей
Всего, в том числе:
37 912 531,1
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 238 390,3
2017 год
3 851 053,1
2018 год
4 889 461,1
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2106 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п. м
".
1.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме:
тыс. руб.
Всего, в том числе:
50 695 620,0
2015 год
4 102 279,0
2016 год
4 513 331,7
2017 год
4 433 573,2
2018 год
7 346 545,7
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 130,0 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 235,6 км.
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"", приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"", приложение 3-А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"":
а) пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 117 930,1
2015 год
259 551,1
2016 год
214 204,0
2017 год
0,0
2018 год
128 835,0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94
";
б) в подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" слова "по 2020 годы" заменить словами "по 2022 годы".
1.4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. "Паспорт подпрограммы 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 907 672,2
2015 год
1 143 265,6
2016 год
1 145 641,5
2017 год
1 144 394,4
2018 год
1 212 159,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ПОДРАЗДЕЛА 2.4 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет
областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 739 214,4
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 279 178,2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 047 050,5
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 645,6
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 652 538,4
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040 916,1
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
900 456,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2017
Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО "НТЦМК"*, ПУГАДН ФСНСТ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Основное мероприятие 3.14.
Содержание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года N 114-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижний Новгород*
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
* - по согласованию;
** - при условии участия".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2 "СВЕДЕНИЯ ОБ
ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ"
ПОДРАЗДЕЛА 2.5 "ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Индикаторы
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26 719
27 584,4
29 803
32 545,5
35 812,2
39 593,3
43 937,9
48 941,1
52 120
55 455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
млрд. руб.
18,2
14,7
16
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
27,9
27,4
27,5
28,7
27,4
25,8
27,5
28,1
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,2
3,6
4,5
6,6
8,9
11,2
13,6
16,1
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
411
470
585
864
1 158
1 468
1 782
2 106
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
368
464
974
1 514
2 087
2 695
3 123
3 624
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100
227
303
152
217
261
201
208
216
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,4
13,2
30,0
40,0
20,0
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,8
43,6
50,4
65,9
87,2
100,5
114,7
130,0
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
18
24
26
28
30
33
36
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25
25
25
25
25
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс.руб.
1 415,7
2 674,1
3 932,5
4 089,8
4 247,1
4 404,4
4 404,4
4 404,4
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс.руб.
40
1 056,7
1 196,7
1 505,4
1 515,4
1 515,4
1 515,4
1 515,4
Непосредственные результаты
1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц
9
8
8
1
1
1
1
1
* - по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Всего
10 150 558,1
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 739 214,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
9 111 567,5
9 429 020,7
13 577 001,6
14 166 810,6
14 754 586,3
14 542 019,3
14 542 019,3
99 642 753,4
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Всего
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Всего
17 513 926,2
13 566 255,8
15 602 535,5
16 284 623,7
16 841 852,4
17 575 768,8
17 149 288,8
17 149 288,8
131 683 540,0
расходы областного бюджета
10 150 558,1
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 739 214,4
расходы местных бюджетов
158 855,8
571 394,6
566 988,6
1 452 945,2
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
8 319 170,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
7 198 251,4
2 822 368,7
4 500 835,7
83 683,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 605 138,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 657,9
1 346,0
1 346,0
20 016,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 921 444,1
расходы областного бюджета
4 005 632,4
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 912 531,1
расходы местных бюджетов
8 913,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 279 178,2
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 279 178,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 047 050,5
расходы областного бюджета
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 047 050,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
расходы областного бюджета
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 558,6
расходы областного бюджета
17 645,6
0,0
0,0
17 645,6
расходы местных бюджетов
8 913,0
0,0
0,0
8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
8 943 616,3
5 858 657,0
6 787 595,0
7 628 565,7
7 703 917,1
7 953 431,2
7 528 297,2
7 528 297,2
59 932 376,7
расходы областного бюджета
4 102 279,0
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 695 620,0
расходы местных бюджетов
135 491,4
210 730,3
238 100,0
282 020,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
1 280 394,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
4 705 845,9
1 134 595,0
2 115 921,8
0,0
0,0
0,0
7 956 362,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 692,7
3 407 131,2
4 817 697,3
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
47 872 360,0
расходы областного бюджета
3 124 617,8
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 652 538,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7
4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
5 098 586,8
расходы областного бюджета
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
2 095 169,8
1 573 025,3
1 141 375,1
182 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 992 370,2
расходы областного бюджета
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
1 040 916,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
30 730,3
58 100,0
91 400,0
315 721,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
3 635 732,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
360 000,0
360 000,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
0,0
1 929 344,6
расходы областного бюджета
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
расходы областного бюджета
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
331 113,6
116 816,5
217 427,2
134 617,5
133 950,5
133 950,5
133 950,5
1 581 714,3
расходы областного бюджета
259 551,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 117 930,1
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 589,2
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 036,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
83 683,0
0,0
0,0
0,0
0,0
422 487,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
313,2
467,5
329,5
329,5
329,5
2 565,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
313,2
467,5
329,5
329,5
329,5
2 565,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
900 456,0
расходы областного бюджета
127 446,0
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
900 456,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
расходы областного бюджета
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Всего
расходы областного бюджета
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
86 959,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
450 958,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 276,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 471,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
83 683,0
422 487,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Содержание системы фото видео- фиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года № 114-П)
Всего
29 315,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 315,2
расходы областного бюджета
29 315,2
29 315,2
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
2 989 658,4
3 700 506,0
2 334 672,0
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
22 317 743,0
расходы областного бюджета
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
357 041,5
325 013,7
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
2 989 658,4
3 700 506,0
2 334 672,0
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
22 317 743,0
расходы областного бюджета
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
357 041,5
325 013,7
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
расходы областного бюджета
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013-2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30865,4
31013,7
31079,9
31128,5
31201,3
31274,1
31341,4
31410,8
31472,5
31534,7
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12987,1
12992,8
12995,6
12995,6
13018,1
13031,0
13043,4
13057,6
13064,1
13068,0
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17878,3
18020,9
18084,3
18132,9
18183,2
18243,1
18298,0
18353,2
18408,4
18466,7
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,9
262,3
13,4
13,2
30,0
40,0
20,0
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
99,8
2,3
6,7
0,2
20,0
2,9
14,2
19,8
11,4
12,2
10,1
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
162,5
11,1
6,5
29,9
20,0
17,1
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,9
668,9
23,5
13,2
30,0
156,0
20,0
309,3
34,5
26,5
27,4
28,5
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
496,3
2,3
6,7
0,2
136,0
2,9
294,8
19,8
11,4
12,2
10,1
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
172,6
21,2
6,5
29,9
20,0
17,1
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
220,2
14,6
27,8
57,7
97,0
109,4
138,1
163,8
180,8
198,5
220,2
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
63,6
2,3
9,0
9,0
28,3
30,7
44,9
55,9
57,8
60,3
63,6
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
156,6
12,3
18,8
48,7
68,6
78,7
93,2
107,9
123,0
138,2
156,6
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
46,2
0,0
2,9
3,1
3,8
11,4
11,4
20,2
29,7
39,4
46,2
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
36,2
0,0
0,0
0,2
0,9
1,4
1,4
10,2
19,7
29,4
36,2
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
10,0
0,0
2,9
2,9
2,9
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
1153,7
531,1
565,9
549,9
494,1
514,8
667,7
697,6
776,0
1001,7
1153,7
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
920,4
531,1
337,3
316,7
260,8
281,6
434,4
464,3
542,7
768,4
920,4
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
233,2
150,7
228,6
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11067,466
11033,985
11122,471
11213,753
11384,828
11700,275
11698,755
11649,362
12042,186
12285,942
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3881,166
3679,685
3621,085
3562,339
3580,386
3739,744
3579,014
3367,226
3594,407
3669,207
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7186,300
7354,300
7501,386
7651,414
7804,442
7960,531
8119,741
8282,136
8447,779
8616,735
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
70,1
69,1
69,3
69,6
70,4
72,3
71,8
70,9
73,4
74,7
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,9
28,3
27,9
27,4
27,5
28,7
27,4
25,8
27,5
28,1
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
40,2
40,8
41,5
42,2
42,9
43,6
44,4
45,1
45,9
46,7
Примечание: в графах "2013 год" и "2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части
дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего,
в том числе:
103
04 09
14 0 0000
000
13 914 756,0
11 032 098,6
12 851 927,2
15 938 319,4
16 527 951,0
17 115 545,8
17 115 545,8
17 115 545,8
121 611 689,8
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" *
103
04 09
14 2 2080
400
3 124 617,8
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 652 538,4
103
04 09
14 2 2090
400
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
103
04 09
14 2 2885
400
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 715,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
1 047 486,2
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
11 427 971,8
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 635 732,4
103
04 09
14 2 7220
500
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040 916,1
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 389 806,3
из них:
Мероприятие 1.1. "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 705 230,3
103
04 09
142 2080
400
1 000 000,0
977 762,6
1 977 762,6
103
04 09
142 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
142 5420
400
827 467,7
827 467,7
Мероприятие 1.2.
"Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4 120 978,8
3 995 355,3
6 643 303,5
9 601 576,0
9 837 996,8
10 065 347,5
10 065 347,5
10 065 347,5
64 294 444,4
103
04 09
14 2 2080
400
2 124 617,8
2 429 368,6
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
41 674 775,8
103
04 09
14 2 2090
400
454 230,0
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 997 778,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 2885
400
39 715,1
39 715,1
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
1 047 486,2
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 600 504,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 2050
200
2 243 303,6
2 415 836,2
2 745 605,0
2 826 213,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 071 515,8
103
04 09
14 1 2050
800
65 262,4
41 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116 262,4
103
04 09
14 1 2060
200
1 426 642,0
503 148,1
798 349,1
1 746 059,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 138 450,5
103
04 09
14 1 2070
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
Основное мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 2060
200
34 890,5
130 000,0
167 665,9
332 556,4
Основное мероприятие 2.2. "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 2060
200
1 391 751,5
373 148,1
630 683,2
1 746 059,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 805 894,1
Основное мероприятие 2.3. "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 2050
200
2 243 303,6
2 415 836,2
2 745 605,0
2 826 213,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 071 515,8
103
04 09
14 1 2050
800
65 262,4
41 000,0
10 000,0
116 262,4
Основное мероприятие 2.4. "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 2070
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 568 656,8
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 5 4859
100
131 628,1
134 080,4
134 080,4
140 812,8
140 823,5
140 834,4
140 834,4
140 834,4
1 103 928,4
103
04 09
14 5 4859
200
26 587,9
19 977,1
15 977,1
24 392,8
25 783,1
27 201,4
27 201,4
27 201,4
194 322,2
103
04 09
14 5 4859
800
942 782,7
944 237,9
944 238,0
1 000 056,7
1 057 060,0
1 115 198,2
1 115 198,2
1 115 198,2
8 233 969,9
Основное мероприятие 4. "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
3 635 732,4
103
04 09
14 2 7220
500
483 716,1
407 700,0
58 100,0
91 400,0
1 040 916,1
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 389 806,3
103
04 09
14 1 7221
500
17 645,6
0,0
17 645,6
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 779 117,5
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
4 705 845,9
2 182 081,2
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
23 046 184,2
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
2 476 771,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 636 541,1
иные межбюджетные трансферты
04 09
2 229 074,9
1 047 486,2
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
18 409 643,1
* - по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых
в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
№ п.п.
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно- сметной документации
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км
Стоимость в ценах соответст- вующих лет (тыс. руб)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусст- венные сооружения, пог.м.
км
из них искусст- венные соору- жения, пог.м.
Остаток сметной стоимости в ценах соответст- вующих лет (тыс. руб)
2015 год
2016 год
2017 год
+ до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего
106,9115
3082,714
28 515 355,8
106,0485
3082,714
21 533 265,4
6 776 467,5
3 817 518,4
5 121 106,5
5 818 173,0
в том числе по объектам капитального строительства:
0,0
1.
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)
ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 16 апреля 2008г № 271-08/ГГЭ-3272/04.
2016
14,69
728,984
6 721 617,5
14,69
728,984
3 705 230,3
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
2.
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 г.
2018
9,42
407,83
4 675 024,6
9,42
407,83
3 680 138,4
250,0
100,0
100,0
3 679 688,4
3.
Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгосэкспертиза России" №160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.13г.
2018
8,719
1450,93
14 208 503,8
8,719
1450,93
11 609 155,1
3 489 633,2
2 233 903,3
4 368 765,8
1 516 852,8
4.
Строительство мостового перехода через р.Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области
№0071-13/УГЭ -4465 от 07.02.13г.
2018
0,335
24,5
49 021,2
0,335
24,5
49 021,2
0,0
26 195,6
0,0
22 825,6
5.
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п.Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
В экспертизе
2018
54
52 051,8
54
52 051,8
0,0
351,8
0,0
51 700,0
6.
Строительство мостового перехода через р.Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород- Шахунья- Киров- д.Никитиха- с.Новоуспенское- а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области
№0135-14/УГЭ-4891 от 21.03.2014г.
2017
0,481
41,15
115 880,6
0,481
41,15
115 880,6
0,0
51 277,5
64 603,1
0,0
7.
Строительство мостового перехода через р.Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда- Городец- Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014г.
2018
0,743
70,2
127 448,6
0,743
70,2
127 448,6
0,0
43 286,3
84 162,3
0,0
8.
Строительство мостового перехода через р.Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области
№0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014г.
2018
0,17
23,02
40 395,2
0,17
23,02
40 395,2
0,0
395,2
0,0
40 000,0
9.
Строительство мостового перехода через р.Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014г.
2018
0,258
26,1
27 689,6
0,258
26,1
27 689,6
0,0
689,6
0,0
27 000,0
10.
Строительство мостового перехода через р.Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1930) р.Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области
№0657-13/УГЭ-45169 от 03.10.2013г.
2018
0,631
39,1
167 620,1
0,631
39,1
167 620,1
0,0
0,0
22 997,2
144 622,9
11.
Строительство мостового перехода через р.Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г.Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области
№0253-13/УГЭ-4524 от 11.04.2013г.
2018
0,3995
61,2
150 310,4
0,3995
61,2
150 310,4
0,0
0,0
99 220,4
51 090,0
12.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров- Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 18+926 в Сеченовском районе Нижегородской области
№0118-14/УГЭ-4885 от 14.03.2014г.
2015
0,181
30,03
16 781,1
0,181
30,03
14 695,1
13 667,7
0,0
0,0
1 027,4
13.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров- Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области
№0194-14/УГЭ-4886 от 29.04.2014г.
2015
0,207
41,67
27 713,4
0,207
41,67
27 713,4
134,3
0,0
0,0
27 579,1
14.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров с мостом через р.Янушка на км 127+869 в Краснобаковском районе Нижегородской области
0
2017
0,5
36
69 752,9
0,5
36
69 752,9
0,0
32 547,2
37 205,7
0,0
15.
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино-Плотниково-Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области
2016
0,5
48
40 024,2
0,5
48
40 024,2
29 826,5
10 197,7
0,0
0,0
16.
Строительство автомобильной дороги подъезд к д.Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха- Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области
№0857-09/УГЭ - 3065 ОТ 09.12.2009
2016
5,479
156 104,7
5,479
19 523,4
13 840,3
5 683,1
0,0
0,0
17.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово- Тумботино- Гороховец в Павловском районе Нижегородской области
№0161-15/917-5195 от 09.06.2015
2016
1,6
60 588,2
1,6
60 588,2
22 095,0
38 493,2
0,0
0,0
18.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Бор от а/д Валки- Великовское- Каменка- Михайловское в Лысковском районе Нижегородской области*
№0608-13/УГЭ - 4706 от 16.09.2013
2015
1,764
50 095,9
1,764
34 394,3
32 813,4
0,0
0,0
1 580,9
19.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Слободки от а/д Подъезд №1 к р.п.Сокольское в Сокольском районе Нижегородской области*
№ 0106-15/УГЭ-5194 от 17.04.15
2015
2,5
45 062,9
2,5
45 062,9
42 028,0
0,0
0,0
3 034,9
20.
Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Вязовка от автодороги (3729) подъезд к д.Новая Березовка в Сергачском районе Нижегородской области
№0729-12/УГЭ -3900 от 01.10.2012г.
2015
2,746
83 666,8
2,746
25 784,9
25 174,4
0,0
0,0
610,5
21.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№0183-15/УГЭ -5196 от 22.06.2015г.
2016
1,2
21 471,5
1,2
21 471,5
18 302,1
3 169,4
0,0
0,0
22.
Строительство автомобильной дороги Красный Кирпичник- Зименки в Богородском районе Нижегородской области*
№0570-13/УГЭ -4692 от29.08.2013г.
2015
4,915
95 571,1
4,915
44 662,9
42 225,1
0,0
0,0
2 437,8
23.
Строительство подъезда к д.Николаевка от автодороги (1517) подъезд к д.Ольгино в Воротынском районе Нижегородской области
№1019-11/УГЭ-3901 от 12.12.2011г.
2015
3,64
139 262,9
3,64
30 953,6
29 010,7
0,0
0,0
1 942,9
24.
Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012г.
2016
3,849
66 945,6
3,849
66 945,6
0,0
71 979,2
0,0
-5 033,6
25.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тугарино от а/д Подъезд к с.Ивановское в городе областного значения Бор Нижегородской области*
№0412-14/УГЭ - 5062 от 28.10.2014
2015
2,346
56 789,1
2,346
56 789,1
53 378,2
0,0
0,0
3 410,9
26.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Санницы от а/д Подъезд к причалу на р.Оке в Павловском районе Нижегородской области*
№0404-14/УГ-4858 от 21.10.2014г.
2015
0,975
22 529,4
0,975
22 529,4
20 601,5
0,0
0,0
1 927,9
27.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки- Великовское- Каменка- Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области
№0158-15/917-5197 от 01.06.15г
2016
1,929
49 734,3
1,2
49 734,3
45 095,0
4 639,3
0,0
0,0
28.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малые Гривы от а/д Сосновское- Панино в Сосновском районе Нижегородской области
2016
1,49
52 465,8
0,6
52 465,8
47 356,4
5 109,4
0,0
0,0
29.
Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
0
2016
0,466
14 698,0
1
14 698,0
5 730,0
8 968,0
0,0
0,0
30.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Быковы Горы от а/д Ульяновка- Спасское в Спасском районе Нижегородской области
0
2016
0,446
14 358,9
0,5
14 358,9
7 793,9
0,0
0,0
6 565,0
31.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
0
2017
0,75
28 497,1
1
28 497,1
0,0
28 000,0
497,1
0,0
32.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2016
0,7
19 459,4
0,7
19 459,4
0,0
19 459,4
0,0
0,0
33.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области
0
2017
1
29 241,8
1
29 241,8
0,0
21 348,9
7 892,9
0,0
34.
Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир- Муром- Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области
0
2016
1,5
97 035,7
1,5
97 035,7
37 235,4
59 800,3
0,0
0,0
35.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
0
2017
1,6
39 193,2
1,6
39 193,2
0,0
35 000,0
4 193,2
0,0
36.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
0
2017
3,5
84 595,5
3,5
84 595,5
72 808,7
5 002,8
11 722,1
-4 938,1
37.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
0
2017
1,4
36 099,7
1,4
36 099,7
0,0
32 331,6
3 768,1
0,0
38.
Строительство автомобильной Фатеево- Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
0
2017
2
51 095,8
2
51 095,8
0,0
47 000,0
4 095,8
0,0
39.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка- д.Кирилловка от а/д Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области
0
2019
4,1
130 170,3
4,1
130 170,3
0,0
54 827,0
58 502,8
16 840,5
40.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Трегубово от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
0
2019
2,5
84 065,6
2,5
84 065,6
0,0
0,0
66 917,1
17 148,5
41.
Строительство автомобильной дороги Мячково- Соловьево в Володарском районе Нижегородской области
0
2019
4
127 742,7
4
127 742,7
0,0
0,0
100 851,6
26 891,1
42.
Строительство автомобильной дороги Ивановское- Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2019
3,7
101 842,3
3,7
101 842,3
0,0
0,0
87 285,3
14 557,0
43.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2018
2,8
80 451,5
2,8
80 451,5
0,0
0,0
54 326,0
26 125,5
44.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
0
2018
1,6
44 654,0
1,6
44 654,0
0,0
0,0
44 000,0
654,0
*- мощность (протяженность) искусственных сооружений, км не рассчитывалась, так как объекты не обеспечены лимитами бюджетных обязательств.";
ПРИЛОЖЕНИЕ 3-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных
фондов к реализации государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015-2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
674 957,8
524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
5 454 075,3
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленным на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
16 873,9
13 114,7
17 991,8
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
136 351,9
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения"
647 959,5
503 604,8
690 883,2
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
5 235 912,3
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
10 124,4
7 868,8
10 795,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
81 811,1
Примечание: по объектам, по которым завершение строительства (реконструкции) предусмотрено за пределами 2015 года, в графе 11 указывается объем финансирования по годам до ввода объекта в эксплуатацию.";
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 5 "АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ПО ПОДПРОГРАММАМ"
РАЗДЕЛА 4 "ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 907 672,2
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
0
42 266,9
47 346,1
50 098,9
46 897,5
47 074,9
47 255,8
47 255,8
47 255,8
375 451,7
103
04 08
1450019
100
38 179,2
43 128,5
45 881,3
44 231,5
44 256,8
44 282,8
44 282,8
44 282,8
348 525,7
103
04 08
1450019
200
4 044,9
4 174,8
4 174,8
2 606,2
2 754,9
2 906,3
2 906,3
2 906,3
26 474,5
103
04 08
1450019
800
42,8
42,8
42,8
59,8
63,2
66,7
66,7
66,7
451,5
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
1 073 046,5
1 073 929,3
1 069 929,4
1 140 310,8
1 198 292,7
1 257 429,2
1 257 429,2
1 257 429,2
9 327 796,3
103
04 09
1454859
100
109 726,6
115 444,6
115 444,6
124 813,6
124 912,2
125 012,8
125 012,8
125 012,8
965 380,0
103
04 09
1454859
200
20 571,2
14 274,0
10 274,0
15 467,1
16 348,6
17 247,8
17 247,8
17 247,8
128 678,3
103
04 09
1454859
800
942 748,7
944 210,7
944 210,8
1 000 030,1
1 057 031,9
1 115 168,6
1 115 168,6
1 115 168,6
8 233 738,0
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
103
04 09
1454859
100
21 901,5
18 635,8
18 635,8
15 999,2
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
138 548,4
103
04 09
1454859
200
6 016,7
5 703,1
5 703,1
8 925,7
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
65 643,9
103
04 09
1454859
800
34,0
27,2
27,2
26,6
28,1
29,6
29,6
29,6
231,9
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
560 637,6
560 014,1
593 604,2
622 683,7
652 342,4
652 342,4
652 342,4
4 851 624,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
21 564,2
22 940,6
22 115,8
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
174 262,8
103
04 08
1450019
200
2 023,0
2 087,4
2 087,4
1 303,1
1 377,4
1 453,1
1 453,1
1 453,1
13 237,6
103
04 08
1450019
800
21,4
21,4
21,4
29,9
31,6
33,4
33,4
33,4
225,9
Итого:
21 134,0
23 673,0
25 049,4
23 448,8
23 537,4
23 627,9
23 627,9
23 627,9
187 726,3
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
57 722,3
57 722,3
62 406,8
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
482 690,0
103
04 09
1454859
200
10 285,6
7 137,0
5 137,0
7 733,5
8 174,3
8 623,8
8 623,8
8 623,8
64 338,8
103
04 09
1454859
800
471 374,4
472 105,3
472 105,4
500 015,1
528 515,9
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4 116 869,0
Итого:
536 523,3
536 964,6
534 964,7
570 155,4
599 146,3
628 714,5
628 714,5
628 714,5
4 663 897,8
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
560 637,8
560 014,2
593 604,1
622 683,9
652 342,6
652 342,6
652 342,6
4 851 624,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
21 564,3
22 940,7
22 115,7
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
174 262,9
103
04 08
1450019
200
2 021,9
2 087,4
2 087,4
1 303,1
1 377,5
1 453,2
1 453,2
1 453,2
13 236,9
103
04 08
1450019
800
21,4
21,4
21,4
29,9
31,6
33,3
33,3
33,3
225,6
Итого:
21 132,9
23 673,1
25 049,5
23 448,7
23 537,5
23 627,9
23 627,9
23 627,9
187 725,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
57 722,3
57 722,3
62 406,8
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
482 690,0
103
04 09
1454859
200
10 285,6
7 137,0
5 137,0
7 733,6
8 174,3
8 624,0
8 624,0
8 624,0
64 339,5
103
04 09
1454859
800
471 374,4
472 105,4
472 105,4
500 015,0
528 516,0
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4 116 869,1
Итого:
536 523,3
536 964,7
534 964,7
570 155,4
599 146,4
628 714,7
628 714,7
628 714,7
4 663 898,6
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
21 901,5
18 635,8
18 635,8
15 999,2
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
138 548,4
103
04 09
1454859
200
6 016,7
5 703,1
5 703,1
8 925,7
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
65 643,9
103
04 09
1454859
800
34,0
27,2
27,2
26,6
28,1
29,6
29,6
29,6
231,9
Итого:
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2015 года № 856
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 5 "ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
244,8
59
115
279
294
310
314
324
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
503,1
798,3
1 654,7
1 842,9
1 940,5
1 940,5
1 940,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
104,5
105
104,7
104,7
104,7
104,7
104,7
104,7
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.
1 382,1
479,2
762,5
1 580,4
1 760,1
1 853,4
1 853,4
1 853,4
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,12
0,14
0,17
0,16
0,16
0,16
0,17
";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км.
30
40
20
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
8 808,1
5 467,9
6 369,5
7 155,9
7 300,9
7 528,3
7 528,3
7 528,3
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км./млн. руб.
0,0034
0,0073
0,0031
0,0040
0,0047
0,0035
0,0036
0,0038
";
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
676
668
615
575
536
502
502
502
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706
766
792
815
838
861
884
884
884
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
90
124
200
263
325
382
382
382
4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
515520
710272
1145600
1506464
1861600
2188096
2188096
2188096
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
168334,35
172864,94
174707,5
217427,16
134617,5
133950,5
133951
133951
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
158506,92
153385,04
146272,19
171892,77
100693,77
94966,68
94966,7
94966,7
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
3,25
4,63
7,8
8,76
18,49
23
23
23
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.000 Транспорт, 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: