Основная информация

Дата опубликования: 23 марта 2020г.
Номер документа: RU36035815202000013
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Администрация Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРОЕКТ

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: "ул. ЛенинаГлава Ливенского сельского поселения

Дата подписи: 01.04.2020 16:46:43

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020г. № 16

с. Ливенка

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского сельского поселения от 14.11.2013 № 085 «Об утверждении муниципальной программы «Социально - экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района от 11.11.2013 №082 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ливенского сельского поселения», Уставом Ливенского сельского поселения, администрация Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ливенского сельского поселения от 14.11.2013 № 085 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения» изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Ливенского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского сельского поселения.

Глава Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

А.А. Харцызова

Приложение к постановлению администрации Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района от 23.03.2020 г. № 16

Приложение к постановлению администрации Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района от 14.11.2013 № 085

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

(далее – муниципальная программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения

Исполнители муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения

МКУК «Ливенское КДО»

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения;

2. Развитие культуры Ливенского сельского поселения;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы;

4. Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселении;

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Ливенского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания;

Создание условий для эффективной культурной деятельности;

Сохранение использование культурного наследия;

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Ливенского сельского поселения;

Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения на территории Ливенского сельского поселения, осуществление мероприятий в области гражданской обороны, профилактика преступности для обеспечения необходимых условий безопасной жизнедеятельности;

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности;

Количество отремонтированных и благоустроенных памятников-мемориалов;

Обеспеченность сельского населения питьевой водой;

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов;

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

6. Количество высаженных деревьев;

7. Уровень газификации домов природным газом;

8. Наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ;

9.Устройство ограждения кладбищ;

10. Количество ТОС;

11.Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;

12.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия;

13.Количество клубных формирований;

14.Количество участников в клубных формированиях;

15.Число читателей;

16.Число посещений библиотек;

17.Число книговыдач;

18.Массовые мероприятия;

19.Новые поступления, пополнение книжного фонда;

20.Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы;

21.Мероприятия по дизенсекции территории;

22.Количество ЧС;

23. Полнота информационного обеспечения населения;

24. Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения;

25. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями;

26. Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.

27.Доля СДК, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве бюджетных учреждений

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет - 47865,51117 тыс. рублей,

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения – 6562,21117 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. Развитие культуры Ливенского сельского поселения – 21523,3 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы – 19748,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 4. Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения – 14,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения – 17,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет

(тыс. рублей):

Год

Всего

Федеральный бюджет

Бюджет Ливенского сельского поселения

2014

3585,1

58,6

3526,5

2015

5065,5

66,7

4998,8

2016

5996,6

68,9

5927,7

2017

5071,00073

68,3

5002,70073

2018

4910,398

75,3

4835,098

2019

14091,41244

78,8

14012,61244

2020

6475,7

80,8

6394,9

2021

1346,8

81,3

1265,5

2022

1323,5

84,0

1239,5

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

5. Создание условий для комфортного проживания на территории ТОС, повышение уровня и качества жизни населения на своей территории;

6. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

7. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

8. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

9. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

10. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

11. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств;

12. Снижение количества ЧС – 100%;

13. Повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории Ливенского сельского поселения;

14. Недопущение создания и деятельности на территории Ливенского сельского поселения националистических экстремистских группировок;

15. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

16.Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений;

17. Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

18. Обновление, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

19. Улучшение состояния объектов учреждений культуры.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Ливенского сельского поселения на 2014-2022 г.г.

Целью успешного развития сельского поселения является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.

Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие сельского поселения, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2021 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.

Ливенское сельское поселение – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития сельского поселения зависят от многих факторов.

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Ливенского сельского поселения;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;

- значимость проблемы и её комплексный характер;

- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что реализация муниципальной программы невозможна без исполнения обязательной части, которая включает в себя выполнение мероприятий по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры, спорта, культуры сельского поселения.

Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития сельского поселения:

- низкий уровень жизни населения;

- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;

- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;

- уборка территории и вывоз мусора;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры.

Решение задач, связанных с социально-экономическим развитием сельской территории относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию сельского поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

С учетом складывающихся тенденций и необходимости решения существующих проблем приоритетами социальной политики сельского поселения определены:

- устойчивое развитие сельской территории;

- совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для комфортного проживания на территории ТОС, повышение уровня и качества жизни населения на своей территории;

развитие культуры и народного творчества сельского поселения;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения;

- повышение качества жизни населения Ливенского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

С учетом перечисленных приоритетов целью муниципальной программы определено удовлетворение потребностей населения и организаций в качественных условиях, обеспечивающих благоприятные условия для проживания и успешной деятельности.

Основная цель программы – обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состава целей, задач и подпрограмм муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель рассчитывается по формуле Дп = Поч *100

Оп

Где Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, %;

Поч –протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Поч рассчитывается по формуле: Поч = (Кол ф)*80 , км

1000

Где Кол ф – количество действующих фонарей, шт.;

80 – протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору, м;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

Количество отремонтированных и благоустроенных памятников-мемориалов.

Данный показатель определяет количество отремонтированных памятников-мемориалов.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Показатель рассчитывается по формуле:

Об = Чоб *100

Ч

где: Об – обеспеченность сельского населения питьевой водой, %

Чоб – численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой, чел.

Ч- численность сельского населения, чел..

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору,

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

Данный показатель показывает наличие договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и организаций.

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

6.Количество высаженных деревьев.

7.Уровень газификации домов сетевым газом.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Уг = ЖД газ *100

ЖД

где Уг – уровень газификации домов сетевым газом, %

ЖД газ – количество жилых домов в сельской местности, газифицированных сетевым газом, единиц;

ЖД – количество жилых домов в сельской местности, единиц.

8.Наличие заключенных договоров на оплачиваемые общественные работы на территории поселения.

9. Устройство ограждения кладбища.

Данный показатель определяет протяженность ограждений на кладбищах.

10. Количество ТОС.

11. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.

12.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия.

13.Количество клубных формирований.

14.Количество участников в клубных формированиях.

15.Число читателей.

16.Число посещений библиотек.

17.Число книговыдач.

18.Массовые мероприятия.

19.Новые поступления, пополнение книжного фонда.

20.Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы;

21.Мероприятия по дезинсекции территории;

22.Количество ЧС;

23. Полнота информационного обеспечения населения;

24. Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения;

25. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями;

26. Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.

27. Доля СДК, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве бюджетных учреждений

Выполнение муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

5. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

6. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

7. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

8. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

9. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

10. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств;

11. Снижение количества ЧС – 100%;

12. Повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории Ливенского сельского поселения;

13. Недопущение создания и деятельности на территории Ливенского сельского поселения националистических экстремистских группировок;

14. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

15.Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений;

16. Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

17. Обновление, развитие и укрепление материально-технической базы (приобретение специального оборудования для СДК)

18. Улучшение состояния объектов культуры.

19.Осуществление деятельности по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан проживающих на территории ТОС.

Количественные и качественные результаты муниципальной программы будут определяться по итоговым значениям индикаторов согласно приложению 1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, связанные с социально-экономическим развитием сельского поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета Ливенского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Программа рассчитана на 2014-2022 годы. Реализация программы осуществляется ежегодно.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие культуры Ливенского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения Ливенского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности предусмотрено подпрограммой «Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения».

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Плане реализации муниципальной программы согласно приложению 2 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2019 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ливенского сельского поселения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Ливенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Расходы бюджета Ливенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы приведено в приложении 4 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ливенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: "ул. ЛенинаГлава Ливенского сельского поселения

Дата подписи: 01.04.2020 16:46:43

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство Ливенского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Организация освещения улиц;

Организация и содержание мест захоронения;

Организация водоснабжения;

Организация газоснабжения;

Организация сбора и вывоза мусора;

Осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения;

Озеленение территории;

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов;

Благоустройство сквера.

Организация ТОС.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности;

2. Количество отремонтированных и благоустроенных памятников-мемориалов;

3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой;

4. Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов;

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

6. Количество высаженных деревьев;

7. Количество ТОС;

8. Уровень газификации домов сетевым газом;

9. Наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ;

10.Устройство ограждения кладбищ.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 6562,21117 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Ливенского сельского поселения

2014

154,7

154,7

2015

962,7

962,7

2016

2099,3

2099,3

2017

589,70073

589,70073

2018

599,198

599,198

2019

1603,91244

1603,91244

2020

484,3

484,3

2021

41,6

41,6

2022

27,8

27,8

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории

Ливенского сельского поселения;

Создание комфортных условий для отдыха населения;

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем

благоустройства;

Улучшение санитарного и экологического состояния

населенных пунктов.

Реконструкция и развитие сетей коммунальной

инфраструктуры

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из основных национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Ливенского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Ливенского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Ливенского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Ливенского сельского поселения на 2014-2021г.г.

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Задачами подпрограммы являются:

1. Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского поселения;

3. Улучшение экологической обстановки;

4. Создание комфортной среды проживания.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель рассчитывается по формуле Дп = Поч *100

Оп

Где Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, %;

Поч –протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Поч рассчитывается по формуле: Поч = (Кол ф)*80 , км

1000

Где Кол ф – количество действующих фонарей, шт.;

80 – протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору, м;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

Количество отремонтированных и благоустроенных памятников-мемориалов.

Данный показатель определяет количество отремонтированных памятников-мемориалов и показывается в штуках.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Показатель рассчитывается по формуле:

Об = Чоб *100

Ч

где: Об – обеспеченность сельского населения питьевой водой, %

Чоб – численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой, чел.

Ч- численность сельского населения, чел..

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору,

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

Данный показатель показывает наличие договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и организаций и показывается в штуках.

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

6.Количество высаженных деревьев.

7.Уровень газификации домов сетевым газом.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Уг = ЖД газ *100

ЖД

где Уг – уровень газификации домов сетевым газом, %

ЖД газ – количество жилых домов в сельской местности, газифицированных сетевым газом, единиц;

ЖД – количество жилых домов в сельской местности, единиц.

8.Наличие заключенных договоров на оплачиваемые общественные работы на территории поселения Данный показатель показывается словами да/нет.

9. Устройство ограждения кладбища.

Данный показатель определяет протяженность ограждений на кладбищах.

10.Количество ТОС.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства сельской территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Организация освещения улиц.

Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения;

- большой процент износа электросетевого оборудования;

- низкий процент освещенных улиц;

- замена светильников на энергосберегающие.

Из-за недостаточности средств в бюджете сельского поселения, увеличить количество светильников в поселении не представляется возможным. Организовав собрание жителей, мы решили попробовать решить давно назревшую проблему в селе своими силами. Ввиду того, что основная категория проживающих граждан в селе - пенсионеры, и решить проблемы нам не удастся без привлечения дополнительных денежных средств, и мы решили принять участие в конкурсе. Для постановки намеченных работ, сначала мы определили улицы, на которых необходимо установить фонари, составили смету. Образованный в 2018г ТОС «Ливенский» направлен на восстановление уличного освещения, на увеличение количества фонарей уличного освещения в селе и замену имеющихся лампочек на энергосберегающие. Восстановление уличного освещения планируется на улицах: А. Щукина, Дзержинского, Зеленая, Мира, Никитинская. Всего на данных улицах проживают 245 человек, из них: пенсионеров- 135 человек, детей – 59 человек, населения трудоспособного возраста- 51 человек. Все они будут являться пользователями инициативы. Восстановление уличного освещения позволит создать комфорт и обеспечить безопасность передвижения жителей по ранее не освещенным улицам села в темное время суток.

2. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.01.2013 г. всего в поселении имеется 1 кладбище. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- отсутствие контейнерных площадок для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри кладбищ;

- отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором;

3. Организация водоснабжения

Недостаточная санитарная надежность систем водоснабжения, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин, высокая изношенность разводящих систем водопроводных сетей, их высокая аварийность приводит к вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для здоровья населения.

Вследствие морального и физического износа увеличилось количество аварий и внеплановых отключений, возросли потери в сетях, ухудшилось качество воды.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 99%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Существующая система водоснабжения в с. Ливенка не удовлетворяет в полной мере потребности населения в количественном и качественном показателях питьевой воды, в ряде случаев не обеспечивает требуемых расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, особенно в летний период.

Состояние системы водоснабжения не соответствует современным требованиям коммунальных услуг, сдерживает развитие поселения.

4. Организация газификации

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в

области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Наличие газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, улучшить теплоснабжение жилых домов, снизить затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития, основным инструментом решения которой становится развитие газификации на территории Ливенского сельского поселения. Замещение используемых в настоящее время твердого и жидкого топлива природным газом, кроме экономического эффекта, будет способствовать уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки на территории поселения.

Основным мероприятием по газификации является разработка проектной документации, работы по газификации административных зданий сельского поселения.

5. Организация сбора и вывоза мусора.

Существенным фактором, определяющим улучшение экологической ситуации,

является обеспечение надлежащего санитарного состояния территории. Основная задача администрации сельского поселения – создание оптимальной системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения. Обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог Ливенского сельского поселения местного значения составляет 18,8 км (в том числе в собственности поселения – 18,8км), из них с твёрдым покрытием 1 км или 28,3% и протяженность грунтовых дорог составляет 17,8 км или 71,7%.

Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Озеленение территории

Увеличение количества зеленых насаждений на территории Ливенского

сельского поселения является важной соответствующей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в поселении.

Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, разбивка цветников, создание зеленых зон для детей.

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.

Особенно актуальной также является проблема благоустройства территории воинских захоронений.

На территории с. Ливенка расположены следующие объекты :

1.Братская могила времен Гражданской войны. Надгробие, плиты с именами погибших, элементы ограждения, плиточные покрытия, облицовка постаментов были установлены в 60-х годах с применением бетона, металла, краски. Под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур образовались значительные повреждения. В 2017 году за счет средств областного и местного бюджетов произведен ремонт воинского захоронения – братская могила № 185.

2.Мемориальный памятник войнам Вов. В 2009 году был произведен частичный косметический ремонт с облицовкой стен и установление металлического каркаса. В настоящее время мемориальный памятник находится в удовлетворительном состоянии, но также требует частичного проведения ремонтных работ.

Особенно актуальной также является проблема благоустройства территории воинского захоронения.

Благоустройство сквера.

На территории сельского поселения расположен парк, который сохранился как памятник природы. Необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

Организация ТОС.

В организации участия населения в решении вопросов местного значения, осуществления деятельности по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально- бытовых потребностей граждан на территории Ливенского сельского поселения образованы 2 ТОСа.

1.В 2015 году образован ТОС «Святой источник-Головище», который направлен на придание эстетического вида роднику, сохранение святого источника как памятника природы для будущих поколений, благоустроить прилегающую к роднику территорию, что скажется на экологическую обстановку окружающей среды и как следствие на здоровье человека. Святой источник «Головище» посещают жители других близлежащих сельских поселений Павловского района, приезжая в праздничные дни не только чтобы испить водицы, но и окропить себя святой водой с уверенностью, что вода исцелит их тело и душу.

Эффективность образования Тоса заключается в следующем: произведен ремонт дороги и обустроена стоянка для автотранспорта, заменены все устаревшие мосты на новые, выложены срубы трех колодцев, расширены и отсыпаны пешеходные дорожки, построена часовня, купальня.

2. В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения, из-за недостаточности средств в бюджете сельского поселения в 2018г образован ТОС «Ливенский». Организовав собрание жителей, мы решили попробовать решить давно назревшую проблему в селе своими силами. Ввиду того, что основная категория проживающих граждан в селе - пенсионеры, и решить проблемы нам не удастся без привлечения дополнительных денежных средств, и мы решили принять участие в конкурсе. Для постановки намеченных работ, сначала мы определили улицы, на которых необходимо установить фонари, составили смету. ТОС «Ливенский» направлен на восстановление уличного освещения, на увеличение количества фонарей уличного освещения в селе и замену имеющихся лампочек на энергосберегающие. Восстановление уличного освещения планируется на улицах: А. Щукина, Дзержинского, Зеленая, Мира, Никитинская. Всего на данных улицах проживают 245 человек, из них: пенсионеров- 135 человек, детей – 59 человек, населения трудоспособного возраста- 51 человек. Все они будут являться пользователями инициативы. Восстановление уличного освещения позволит создать комфорт и обеспечить безопасность передвижения жителей по ранее не освещенным улицам села в темное время суток.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2019 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ливенского сельского поселения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Ливенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 6562,21117 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ливенского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Ливенского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2. «Развитие культуры Ливенского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения

МКУК «Ливенское КДО»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

2. Развитие библиотечного дела

3. Проведение текущего капитального ремонта объектов учреждений культуры.

4. Обновление материально- технической базы культуры

Цель подпрограммы муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного потенциала Ливенского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий для эффективной культурной деятельности;

2. Сохранение и использование культурного наследия;

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества.

5. Ремонт, реконструкция и модернизация дома культуры.

6.Обновление материально-технической базы учреждения культуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества:

- Количество культурно-досуговых мероприятий;

- Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, человек в течение года;

- Количество культурно-досуговых формирований;

- Количество участников в культурно-досуговых формированиях, человек в течение года.

Развитие библиотечного дела:

- Число читателей;

- Число посещений библиотек;

- Число книговыдач;

- Массовые мероприятия;

- Новые поступления, пополнение книжного фонда.

Проведение текущего капитального ремонта объектов учреждений культуры

- Доля СДК, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве бюджетных учреждений

Обновление материально-технической базы учреждения культуры

- Приобретение специального оборудования для СДК

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 21523,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Ливенского сельского поселения

2014

1170,0

1170,0

2015

1467,1

1467,1

2016

1258,0

1289,6

2017

1641,9

1641,9

2018

1684,4

1684,4

2019

9818,8

9818,8

2020

3590,9

3590,9

2021

449,7

449,7

2022

442,5

442,5

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ливенского сельского поселения;

2. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

3. Увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

4. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

5. Улучшение состояния объектов учреждения культуры.

6. Обновление, укрепление материально-технической базы учреждения культуры.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью развития и поддержки сферы культуры Ливенского сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки комплекса, конкретных мер развития культуры поселения на 2014-2022 годы.

Программа основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

На территории Ливенского сельского поселения действует одно муниципальное казенное учреждение культуры МКУК «Ливенское КДО», требующее текущего капитального ремонта.

Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. В тоже время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Ливенского сельского поселения;

- увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

- увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

- решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2021 году:

- провести текущий капитальный ремонт учреждения СДК.

- повысить уровень материально-технической обеспеченности учреждений культуры;

- увеличить количество посещений учреждений культуры и наполняемость зрительных залов.

Целью подпрограммы является:

- создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения;

- эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных категорий.

Задачами подпрограммы являются:

1.Повышение качества мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию и эффективное использование культурного наследия, народной традиционной культуры;

2.Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий;

3.Выявление и поддержка творческой одаренной молодежи;

4.Внедрение и распространение новых информационных технологий в сфере культуры;

5.Комплектование и информатизация библиотек;

6.Увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения сельского поселения.

7. Ремонт, реконструкция и модернизация дома культуры.

8.Обновление материально-технической базы учреждения культуры.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1 Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;

2.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия;

3..Количество клубных формирований;

4.Количество участников в клубных формированиях;

5.Число читателей;

6.Число посещений библиотек;

7.Число книговыдач;

8.Массовые мероприятия;

9.Новые поступления, пополнение книжного фонда;

10.Доля СДК, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве бюджетных учреждений

11.Обновление материально-технической базы учреждения культуры

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

2. Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

3. Обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

4. Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия.

3.1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено:

- на сохранение единого пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни села и района;

- на организацию культурно-массовых мероприятий;

- на содержание Ливенского ДК.

Реализация мероприятия предусматривает:

- творческий отчет МКУК «Ливенского КДО» перед населением, участие всех коллективов художественной самодеятельности и досуговых формирований, в районных, межпоселенческих, зональных, областных, фестивалях-конкурсах самодеятельного творчества;

- государственные и профессиональные праздники, народные календарные праздники;

мероприятия с различными категориями населения (старшее поколение, организация досуга детей и молодежи, организация досуга семьи);

- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

3.2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено:

- на проведение мероприятий с читателями;

- комплектование библиотечного фонда;

- содержание библиотек.

Реализация мероприятия предусматривает:

- повышение образовательного уровня и творческих способностей населения

содействие нравственному развитию подрастающего поколения;

- подписка периодических изданий, приобретение новых книг;

- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

3.3 Проведение текущего капитального ремонта объектов учреждений культуры

Мероприятие направлено:

-капитальный ремонт здания Ливенского СДК: ремонт крыши, замена входных и межкомнатных дверей, ремонт зрительного зала и служебных помещений, установка сантехнического оборудования. В 2019г проведен капитальный ремонт здания Ливенское КДО на общую сумму 8105970,62 из них областные средства 7779300 руб, бюджет сельского поселения 326670,62 руб., путем проведения электронного аукциона.

3.4 Обновление материально-технической базы учреждений культуры.

Мероприятие направлено:

- приобретение нового оборудования: компьютеры, музыкальные инструменты и музыкальное оборудование, видеокамера и т.д.

- пополнение и обновление сценических костюмов.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2019 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ливенского сельского поселения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Ливенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 21523,3 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1.Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий подпрограммы, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов подпрограммы.

2.Законодательные риски.

В период реализации подпрограммы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности и Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу поселения, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование подпрограммы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ливенского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения.

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ливенского сельского поселения.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения», эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Ливенского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 19748,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Бюджет Ливенского сельского поселения

2014

2260,4

2260,4

2015

2635,2

2635,2

2016

2639,3

2639,3

2017

2839,4

2839,4

2018

2607,9

2607,9

2019

2664,3

2664,3

2020

2397,0

2397,0

2021

853,5

853,5

2022

851,2

851,2

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Ливенского сельского поселения.

Администрация Ливенского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

- внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств бюджета Ливенского сельского поселения соответствующих видов расходов на:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение выполнения других расходных обязательств Ливенского сельского поселения;

- осуществление информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения и мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Задача подпрограммы - обеспечение информационно-аналитического, организационно-технического сопровождения и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % (У):

У= Кр/Пр,

где:

Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период,

Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в соответствии с кассовым планом на отчетный период.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1.

Ожидаемые результаты:

- создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения, которые являются ответственным исполнителем муниципальной программы.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ливенского сельского поселения органами местного самоуправления Ливенского сельского поселения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование других расходных обязательств Ливенского сельского поселения администрацией Ливенского сельского поселения.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2019 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ливенского сельского поселения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Ливенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 19748,2 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В качестве рисков реализации подпрограммы рассматриваются организационные риски. Риски могут быть вызваны ошибками в управлении реализацией муниципальной программы в связи с необходимостью координировать действия большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации муниципальной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ливенского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%)

Подпрограмма 4. «Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

2. Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

4. Профилактика коррупции

5. Профилактика терроризма и экстремизма

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6. Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1) мероприятия по дезинсекции территории;

2) количество чс;

3) полнота информационного обеспечения населения;

4) уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 14,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет сельского поселения

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

5,6

5,6

2019

4,4

4,4

2020

2,5

2,5

2021

1,0

1,0

2022

1,0

1,0

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении.

2. Доведение до населения информации, направленной на защиту населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

3. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

4. Осуществление части полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

5. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения.

7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения.

Ливенское сельское поселение, подвержено следующим спектрам опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

аварии на электрических сетях;

риски возникновения техногенных пожаров;

риски возникновения природных пожаров;

риски возникновения подтопления;

риски возникновения инфекционных заболеваний людей;

риски возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных.

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, все это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. Суть проблемы состоит в том, чтобы, обеспечить снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера. Создать необходимые условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории муниципального образования путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной ситуации, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

Противодействие росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей.

В этой связи противодействия терроризму и экстремизму на территории поселения обусловлено необходимостью, обеспечения готовности сил и средств к реагированию на возможные террористические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного проявления факторов терроризма и экстремизма на территории поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от ЧС являются:

-оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края;

- организация проведения мероприятий по ГО;

- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения края от ЧС межмуниципального и регионального характера.

Приоритетами в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения противодействию угрозам терроризма и экстремизма;

- доведение до населения информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- повышение бдительности граждан;

- уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

Приоритетными направлениями в работе по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности являются:

- обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения противодействию угрозам терроризма и экстремизма;

- доведение до населения информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- повышение бдительности граждан;

- уровня правовой осведомленности и правовой культуры

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

- противодействие коррупции;

- профилактика правонарушений, связанных с распространением и потреблением наркотиков.

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Задачи подпрограммы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6. Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций в том числе:

-снижение количества чс – 100%;

-увеличения полноты информационного обеспечения населения;

-повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения;

2. Безопасности жителей сельского поселения;

3. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

4. Включение подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность;

5. Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений.

3.Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы включает в себя:

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях:

1. Мероприятия по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения, предусматривающие:

1.1.1 установку оборудования системы оповещения;

1.1.2. мероприятия по дезинсекции территории.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения:

2.1. Повышение эффективности работы по обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре муниципальных учреждений и предприятий;

2.2.Увеличение охвата и повышение качества обучения населения первичным мерам пожарной безопасности;

3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности.

3.1. Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления;

3.2.Создание на базе домов культуры, библиотек подростковых досуговых клубов;

3.3.организация, привлечение уличных комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений;

3.4.обеспечение проведения в КДО бесед, викторин, конкурсов по правилам дорожного движения;

3.5. организация проведения мероприятий на базе КДО на тему профилактики и борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, табакокурением и алкоголизмом;

3.6. осуществление корректировки действующих нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере профилактики правонарушений;

3.7. проведение бесед с учащимися общеобразовательных школ на тему об ответственности за нарушение административного и уголовного законодательства.

4. Профилактика коррупции:

4.1. В целях доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения, обеспечение поддержания официального сайта администрации Ливенского сельского поселения в актуальном состоянии;

4.2. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации Ливенского сельского поселения с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции. Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов;

4.3. Осуществление контроля за представлением муниципальными служащими сведений о доходах.

5.Профилактика терроризма и экстремизма:

5.1. Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;

5.2. Сверка библиотечного фонда со списком экстремистских материалов;

5.3. Проведение мероприятий на предупреждение межэтнической напряженности, проявлений национального и религиозного экстремизма.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Подпрограммой не предусмотрено.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

1. МКУК «Ливенское КДО».

2. Ливенский ФАП.

3. МКОУ Ливенская СОШ.

4. МКДОУ Ливенский детский сад.

Финансовое обеспечение реализации программы

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 14,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры района и поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета Ливенского сельского поселения. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8.Оценка эффективности

подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ливенского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ливенского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ливенского сельского поселения.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Ливенского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ливенского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1) Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

2) Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.10.2015 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 17,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет сельского поселения

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

13,3

13,3

2019

2,0

2,0

2020

2,0

2,0

2021

1,0

1,0

2022

1,0

1,0

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Ливенского сельского поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ливенского сельского поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ливенском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, насосы систем отопления, системы кондиционирования, оргтехника.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

2. Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;

разработка обоснованных лимитов потребления воды;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Целью подпрограммы является:

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Ливенского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ливенского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

3.Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители мероприятий

1

2

3

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

1.1.

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов

Администрация Ливенского сельского поселения

1.2.

Корректировка работы таймеров уличного освещения с учетом продолжительности темного времени суток

Администрация Ливенского сельского поселения

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

6.Финансовое обеспечение реализации программы

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации 17,3 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры района и поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета Ливенского сельского поселения. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8.Оценка эффективности подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ливенского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ливенского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Глава Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

А.А. Харцызова

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: "ул. ЛенинаГлава Ливенского сельского поселения

Дата подписи: 01.04.2020 16:46:43

Приложение № 1

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

от 23.03.2020г №16

Приложение № 1

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

14.11.2013г № 085

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях



п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.

изм.

Значения показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Ливенского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

1.1.1.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов набережных к их общей протяженности

%

22

22

22,7

23

23,2

47,5

47,5

47,5

47,5

,

1.2.1.

Устройство ограждения кладбищ

м

615

615

620

620

620

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3. Организация водоснабжения

1.3.1

Обеспепеченность сельского поселения питьевой водой

%

26,7

26,8

27,5

28,2

30,5

36,6

36,6

36,6

36,6

Основное мероприятие 1.4. Организация газоснабжения

1.4.1.

Уровень газификации домовладений природным газом

%

37,9

38,8

39,3

40,1

41,3

45

45

45

45

Основное мероприятие 1.5.Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов

1.5.1.

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Основное мероприятие 1.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.6.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

%

16,6

16,6

20,1

22,6

23,8

23,8

25

25

25

Основное мероприятие 1.7. Озеленение территории

1.7.1.

Количество высаженных деревьв

шт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

1.8.1.

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений

шт

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство парка культуры и отдыха

1.9.1.

Количество установленных скамеек

шт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.10. Организация ТОС

1.10.1

Количество ТОС

шт.

0

0

1

1

2

1

0

0

0

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Ливенского сельского поселения»

Основное мероприятие 2.1.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

2.1.1.

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры

шт

50

55

59

68

70

70

72

72

72

2.1.2.

Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия

чел.

1120

1130

1145

1159

1162

1162

1160

1160

1160

2.1.3.

Количество клубных формирований

шт

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2.1.4.

Количество участников в клубных формированиях

чел.

45

50

52

55

55

55

53

53

53

Основное мероприятие 2.2.Развитие библиотечного фонда

2.2.1.

Чило читателей

чел.

470

476

480

482

0

0

0

0

0

2.2.2.

Число посещений библиотек

чел.

3218

3235

3408

3515

0

0

0

0

0

2.2.3.

Число книговыдач

экз.

10000

10000

10000

10000

0

0

0

0

0

2.2.4.

Массовые мероприятия

шт.

10

12

15

15

0

0

0

0

0

2.2.5.

Новые поступления, пополнение книжного фонда

экз.

5

8

10

12

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.3.Проведение текущего капитального ремонта объектов учредений культуры

2.3.1.

Доля СДК, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Основное мероприятие 2.4. Обновление материально-технической базы учреждений культуры

2.4.1

Обновление,развитие и укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для сельских учреждений нультуры

тыс.руб

0

0

0

0

0

0

2005

0

0

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения

3.1.1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4. "Безопасность и праводорядок на территории Ливенского сельского поселения"

Основное мероприятие 4.1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

4.1.1.

Мероприятия по дизенсекции территории

шт.

1

1

1

0

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

4.2.1.

Количество ЧС

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

4.3.1.

Полнота информационного обеспечения населения

%

60

70

70

80

85

90

90

90

90

4.3.2.

Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения

%

65

75

75

80

85

90

90

90

90

Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения"

5.1.

Доля объемов электрической энегрии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за котроый осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

%

10,9

11,2

11,9

12,0

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: "ул. ЛенинаГлава Ливенского сельского поселения

Дата подписи: 01.04.2020 16:46:43

Приложение № 2

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

от 23.03.2020 г №16

Приложение № 2

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

14.11.2013г

План реализации муниципальной программы на 2019г


п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

КБК (муниципальный бюджет ГРБС)

Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год

начала реали-зации

окончания реали-зации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Ливенского сельского поселения

всего

14091,41244

914

4272,61244

970

9818,8

1

Подпрограмма 1.

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения»

01.01.2019

31.12.2019

914

1603,91244

1.1.

Основное мероприятие

Организация уличного освещения

Администрация Ливенского сельского поселения

Обеспечение электроэнергией сетей уличного освещения; бесперебойная работа электрических сетей уличного освещения; увеличение доли домовладений, обеспеченных уличным освещением

914

361,81244

1.2.

Основное мероприятие

Организация и содержание мест захоронения

Администрация Ливенского сельского поселения

Обеспечение санитарного благополучия территории поселения, содержание 4-х кладбищ

914

0,000

1.3.

Основное мероприятие

Организация водоснабжения

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан

914

0,000

1.4.

Основное мероприятие

Организация газоснабжения

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Повышение уровня газификации домовладений

914

0,000

1.5.

Основное мероприятие

Организация сбора и вывозв мусора и твердых бытовых отходов

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика территории сельского поселения

914

826,100

1.6.

Основное мероприятие

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дорог, обеспечение безопасности дорожного движения

914

389,000

1.7.

Основное мероприятие

Озеленение территории

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Улучшение внешнего облика сельского поселения, улучшение экологической обстановки

914

0,000

1.8.

Основное мероприятие

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, расположенных на территории поселения

914

0,000

1.9.

Основное мероприятие

Благоустройство парка культуры и отдыха

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития парка культуры и отдыха

914

27,000

1.10

Основное мероприятие

Организация ТОС

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Осуществление деятельности по благоустройству территории с участием населения

914

0,000

2

Подпрограмма 2.

«Развитие культуры Ливенского сельского поселения»

970

9818,8

2.1.

Основное мероприятие

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

МКУК "Ливенское КДО"

01.01.2019

31.12.2019

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

1787,5

2.2.

Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела

МКУК "Ливенское КДО"

01.01.2019

31.12.2019

Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных категорий

970

0,0

2.3

Основное мероприятие

Проведение текущего капитального ремонта объектов учреждений культуры

МКУК "Ливенское КДО"

01.01.2019

31.12.2019

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

8031,3

2.4

Основное мероприятие

Обновление материально-технической базы учреждений культуры

МКУК "Ливенское КДО"

01.01.2019

31.12.2019

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

0,0

3

Подпрограмма 3.

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

914

2664,3

3.1.

Основное мероприятие

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Осуществление финансовых расходов администрации Ливенского сельского поселения, обеспечивающих его функционирование

914

2483,6

3.2.

Основное мероприятие

Финансовое обеспечение выполнения других раходных обязательств Ливенского сельского поселения органами местного самоуправления Ливенского сельского поселения

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Осуществление финансирования расходов администрации Ливенского сельского поселения, обеспечивающих выполнение других расходных обязательств

914

180,7

4

Подпрграмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения"

914

4,4

4.1.

Основное мероприятие

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

914

0,0

4.2.

Основное мероприятие

Обеспечение певичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Повышение эффективности работы по обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре муниципальных учреждений и предприятий

914

4,4

4.3.

Основное мероприятие

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления

914

0,0

4.4.

Основное мероприятие

Профилактика коррупции

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Профилактика коррупции

914

0,0

4.5.

Основное мероприятие

Профилактика терроризма и экстремизма

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Снижение возможности террористических актов и преступлений в общественных местах на территории поселения

914

0,0

5

Подпрграмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения"

914

0,0

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ливенского сельского поселения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию

914

0,0

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ливенского сельского поселения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию

914

0,0

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ливенского сельского поселения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо

914

0,0

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

Администрация Ливенского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ливенского сельского поселения

914

0,0

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: "ул. ЛенинаГлава Ливенского сельского поселения

Дата подписи: 01.04.2020 16:46:43

Приложение № 3

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

от 23.03.2020 г № 16

Приложение № 3

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения»

14.11.2013г №085

Расходы местного бюджета на реализацию муниципального программы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы местного бюджета по годам реализации государственной программы
(тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения

всего

47 865,51117

3 585,1

5 065,0

5 996,6

5 071,00073

#########

##########

6 475,7

1 346,8

1 323,5

в том числе по ГРБС:

0,0

Администрация Ливенского сельского поселения

26 342,19117

2 415,1

3 597,9

4 738,6

3 429,10073

#########

4272,61244

2 884,8

897,1

881,0

МКУК "Ливенское КДО"

21 523,3

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9 818,8

3 590,9

449,7

442,5

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения»

всего

6 562,21117

154,7

962,7

2 099,3

589,70073

599,198

1 603,91244

483,3

41,6

27,8

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

6 562,21117

154,7

962,7

2 099,3

589,70073

599,198

1 603,91244

483,3

41,6

27,8

Основное мероприятие 1.1

Организация освещения улиц

в том числе по ГРБС:

всего

1 473,87917

100,0

83,1

304,2

205,16873

267,598

361,81244

115,0

25,4

11,6

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

1 473,87917

100,0

83,1

304,2

205,16873

267,598

361,81244

115,0

25,4

11,6

Основное мероприятие 1.2

Организация и содержание мест захоронеия

всего

27,7

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

27,7

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1.3

Организация водоснабжения

всего

234,4

0,0

220,1

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

234,4

0,0

220,1

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Организация газификации

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов, благоустройство территории

всего

2 248,8

16,3

360,3

324,2

211,2

119,0

826,1

365,3

13,2

13,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

2 248,8

16,3

360,3

324,2

211,2

119,0

826,1

365,3

13,2

13,2

Основное мероприятие 1.6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего

2 380,532

38,4

299,2

1 446,2

94,432

113,300

389,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

2 380,532

38,4

299,2

1 446,2

94,432

113,300

389,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Озеленение территории

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

81,9

0,0

0,0

0,0

78,9

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

81,9

0,0

0,0

0,0

78,9

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1.9

Благоустройство парка культуры и отдыха

всего

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

27,0

1,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

27,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1.10

Организация ТОС

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие культуры Ливенского сельского поселения"

всего

21 523,3

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9 818,8

3 590,9

449,7

442,5

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

21 523,3

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9 818,8

3 590,9

449,7

442,5

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего

12 492,2

999,2

1 302,3

1 086,5

1 399,2

1 434,4

1 787,5

3 590,9

449,7

442,5

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

12 492,2

999,2

1 302,3

1 086,5

1 399,2

1 434,4

1 787,5

3 590,9

449,7

442,5

Основное мероприятие 2.2

Развитие библиотечного фонда

всего

749,8

170,8

164,8

171,5

242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

749,8

170,8

164,8

171,5

242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Проведение текущего капитального ремонта объектов учреждений культуры

всего

8 281,3

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

8 031,3

0,0

0,0

0,0

в том числе ГРБС

0,0

МКУК "Ливенское КДО"

8 281,3

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

8 031,3

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Обновление материально-технической базы учреждений культуры

всего

2 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 005,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

0,0

МКУК "Ливенское КДО"

2 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 005,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

19 748,2

2 260,4

2 635,2

2 639,3

2 839,4

2 607,9

2 664,3

2 397,0

853,5

851,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

19 748,2

2 260,4

2 635,2

2 639,3

2 839,4

2 607,9

2 664,3

2 397,0

853,5

851,2

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения

всего

18 151,1

2 185,8

2 514,2

2 477,6

2 576,6

2 395,1

2 483,6

1 999,2

762,0

757,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

18 151,1

2 185,8

2 514,2

2 477,6

2 576,6

2 395,1

2 483,6

1 999,2

762,0

757,0

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ливенского сельского поселения органамиместного самоуправления Ливенского сельского поселения

всего

1 597,1

74,6

121,0

161,7

262,8

212,8

180,7

397,8

91,5

94,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

1 597,1

74,6

121,0

161,7

262,8

212,8

180,7

397,8

91,5

94,2

Основное мероприятие 3.3

Организация водоснабжения

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5

Благоустройство парка культуры и отдыха

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения"

всего

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

Основное мероприятие 4.1.

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Меры в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров

всего

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

0,0

Администрация Ливенского сельского поселения

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

Основное мероприятие 4.3.

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Профилактика коррупции

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5.

Профилактика терроризма и экстремизма

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения"

всего

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 5.1.

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 5.2.

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4

к муниципальной программе «Социально-

экономическое развитие Ливенского сельского

поселения»

от 23.03.2020 г № 16

Приложение 4

к муниципальной программе «Социально-

экономическое развитие Ливенского сельского

поселения»

14.11.2013г № 085

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, бюджета сельского поселения, внебюджетных

фондов, юридических

и физических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения

всего, в том числе:

47 865,51117

3 585,1

5 065,0

5 996,6

5 071,00073

4 910,39800

14091,41244

6 475,7

1 346,8

1 323,5

федеральный бюджет

662,7

58,6

66,7

68,9

68,3

75,3

78,8

80,8

81,3

84,0

областной бюджет

11284,61622

99,2

63,6

829,7

148,41978

303,184

7840,512440

2000

0

0

местный бюджет

35 918,19495

3 427,3

4 934,7

5 098,0

4 854,28095

4 531,914

6172,1

4 394,9

1 265,5

1 239,5

внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения»

всего, в том числе:

6 562,21117

154,7

962,7

2 099,3

589,70073

599,198

1603,91244

483,3

41,6

27,8

федеральный бюджет

областной бюджет

1 255,31622

99,2

63,6

829,7

148,41978

53,184

61,21244

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

5 306,89495

55,5

899,1

1 269,6

441,28095

546,014

1 542,7

483,3

41,6

27,8

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

всего

1 473,87917

100,0

83,1

304,2

205,16873

267,598

361,81244

115,0

25,4

11,6

федеральный бюджет

областной бюджет

335,11622

99,2

63,6

29,7

28,21978

53,184

61,21244

0

0

0

местный бюджет

1 138,76295

0,8

19,5

274,5

176,9

214,414

300,6

115,0

25,4

11,6

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.2

Организация и содержание мест захоронения

всего, в том числе:

27,7

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

27,7

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.3

Организация водоснабжения

всего, в том числе:

234,4

0,0

220,1

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

234,4

0,0

220,1

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.4

Организация газификации

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.5

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов,благоустройство территории

всего, в том числе:

2 248,8

16,3

360,3

324,2

211,2

119,0

826,1

365,3

13,2

13,2

федеральный бюджет

областной бюджет

50,0

50,0

местный бюджет

2 198,8

16,3

360,3

324,2

161,2

119,0

826,1

365,3

13,2

13,2

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего, в том числе:

2 380,532

38,4

299,2

1 446,2

94,432

113,300

389,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

800,0

800,0

местный бюджет

1 580,532

38,4

299,2

646,2

94,432

113,300

389,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.7

Озеленение территории

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.8

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего, в том числе:

81,9

0,0

0,0

0,0

78,9

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

70,2

70,2

местный бюджет

11,7

0,0

0,0

0,0

8,7

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.9

Благоустройство парка культуры и отдыха

всего, в том числе:

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

27,0

1,0

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

27,0

1,0

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.10

Организация ТОС

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 2

Развитие культуры Ливенского сельского поселения

всего, в том числе:

21 523,3

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9 818,8

3 590,9

449,7

442,5

федеральный бюджет

областной бюджет

10 029,3

0

0

0

0

250,0

7 779,3

2 000,0

0,0

0,0

местный бюджет

11 494,0

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 434,4

2 039,5

1 590,9

449,7

442,5

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего, в том числе:

10 487,2

999,2

1 302,3

1 086,5

1 399,2

1 434,4

1 787,5

1 585,9

449,7

442,5

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

10 487,2

999,2

1 302,3

1 086,5

1 399,2

1 434,4

1 787,5

1 585,9

449,7

442,5

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 2.2

Развитие библиотечного дела

всего, в том числе:

749,8

170,8

164,8

171,5

242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

749,8

170,8

164,8

171,5

242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное меропртятие 2.3

Проведение текущего капитального ремонта объектов учредений культуры

всего, в том числе:

8 281,3

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

8 031,3

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

8 029,3

250,0

7 779,3

местный бюджет

252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 2.4

Обновление материально-технической базы учреждений культуры

всего, в том числе:

2 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 005,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

2 000,0

2 000,0

местный бюджет

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего, в том числе:

19 748,2

2 260,4

2 635,2

2 639,3

2 839,4

2 607,9

2 664,3

2 397,0

853,5

851,2

федеральный бюджет

662,7

58,6

66,7

68,9

68,3

75,3

78,8

80,8

81,3

84,0

областной бюджет

местный бюджет

19 085,5

2 201,8

2 568,5

2 570,4

2 771,1

2 532,6

2 585,5

2 316,2

772,2

767,2

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 3.1.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения

всего, в том числе:

18 151,1

2 185,8

2 514,2

2 477,6

2 576,6

2 395,1

2 483,6

1 999,2

762,0

757,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

18 151,1

2 185,8

2 514,2

2 477,6

2 576,6

2 395,1

2 483,6

1 999,2

762,0

757,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.2.

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ливенского сельского поселения органами местного самоуправления Ливенского сельского поселения

всего, в том числе:

1 597,1

74,6

121,0

161,7

262,8

212,8

180,7

397,8

91,5

94,2

федеральный бюджет

662,7

58,6

66,7

68,9

68,3

75,3

78,8

80,8

81,3

84,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

934,4

16,0

54,3

92,8

194,5

137,5

101,9

317,0

10,2

10,2

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 3.3

Организация водоснабжения

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 3.5

Благоустройство парка культуры и отдыха

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Подпрограмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения"

всего, в том числе:

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.1.

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.2.

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров

всего, в том числе:

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.3.

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.4.

Профилактика коррупции

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.5.

Профилактика терроризма и экстремизма

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения"

всего, в том числе:

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 5.1.

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего, в том числе:

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 5.2.

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 5.3.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 5.4.

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: "ул. ЛенинаГлава Ливенского сельского поселения

Дата подписи: 01.04.2020 16:46:43

Расчет бюджетных проектировок на реализацию муниципальной программы "Социально-экономичесое развитие Ливенского сельского

поселения" в разрезе основных мероприятий на 2014-2022годов.

Статус

Наименование государственной программы,подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия

Наименование
ответственного исполнителя,
исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Коды бюджетной классификации

Сумма бюджетных ассигнований по годам (тыс.рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения

всего

3 585,1

5 065,0

5 996,6

5 071,00073

4 910,378

14091,41244

6 475,7

1 346,8

1 323,5

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

2 415,1

3 597,9

4 738,6

3 429,10073

3 225,978

4272,61244

2 884,8

897,1

881,0

МКУК "Ливенское КДО"

970

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9818,8

3 590,9

449,7

442,5

в том числе:

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ливенского сельского поселения»

всего

154,7

962,7

2 099,3

589,70073

599,198

1603,91244

483,3

41,6

27,8

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

154,7

962,7

2 099,3

589,70073

599,198

1603,91244

483,3

41,6

27,8

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

всего

100,0

83,1

304,2

205,16873

267,598

361,81244

115,0

25,4

11,6

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 01 78670

200

100,0

83,1

304,2

205,16873

267,598

361,81244

115,0

25,4

11,6

Основное мероприятие 1.2

Организация и содержание мест захоронения

всего

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 02 78610

200

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1.3

Организация водоснабжения

всего

0,0

220,1

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 03 78610

200

0,0

220,1

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Организация газоснабжения

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 04 78610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов, благоустройство территории

всего

16,3

360,3

324,2

211,2

119,0

826,1

365,3

13,2

13,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

04 12

01 1 05 78430

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

05 03

01 1 05 78610

200

16,3

360,3

324,2

211,2

119,0

826,1

365,3

13,2

13,2

Основное мероприятие 1.6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего

38,4

299,2

1 446,2

94,432

113,300

389,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

04 09

01 1 06 71290

200

38,4

299,2

1 446,2

94,432

113,300

389,0

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1.7

Озеленение территории

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 07 78610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

0,0

0,0

0,0

78,9

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 08 78610

200

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

914

05 03

01 1 08 78530

200

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

05 03

01 1 08 S8530

200

0,0

0,0

0,0

73,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Благоустройство сквера культуры и отдыха

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

27,0

1,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 1 09 78610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

27,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1.20

Организация ТОС

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

05 03

01 105 78610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

0503

01 101 78670

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие культуры Ливенского сельского поселения

всего

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9 818,8

3 590,9

449,7

442,5

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

970

1 170,0

1 467,1

1 258,0

1 641,9

1 684,4

9 818,8

3 590,9

449,7

442,5

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего

999,2

1 302,3

1 086,5

1 399,2

1 434,4

1 787,5

1 585,9

449,7

442,5

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

970

08 01

01 2 01 00590

100

797,1

598,8

631,3

743,7

814,0

787,1

864,8

432,4

425,2

970

08 01

01 2 01 00590

200

199,1

702,3

454,0

648,9

615,1

999,0

717,9

16,8

16,8

970

08 01

01 2 01 00590

800

3,0

1,2

1,2

6,6

5,3

1,4

3,2

0,5

0,5

Основное мероприятие 2.2

Развитие библиотечного дела

всего

170,8

164,8

171,5

242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

970

08 01

01 2 02 00590

100

170,3

164,8

171,0

241,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

970

08 01

01 2 02 00590

200

0,5

0,0

0,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Проведение текущего и капитального ремонта объектов учредений культуры

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

8 031,3

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ливенское КДО"

970

08 01

01 2 01 S8750

200

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

8 031,3

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Обновление материально-технической базы учредений культуры

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 005,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области

970

08 01

01 2 01 00590

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 005,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

2 260,4

2 635,2

2 639,3

2 839,4

2 607,88

2 664,3

2 397,0

853,5

851,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

2 260,4

2 635,2

2 639,3

2 839,4

2 607,88

2 664,3

2 397,0

853,5

851,2

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ливенского сельского поселения

всего

2 185,8

2 514,2

2 477,6

2 576,6

2 395,1

2 483,6

1 999,2

762,0

757,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 02

01 3 01 72020

100

581,5

697,3

696,6

630,3

693,2

681,1

642,4

420,8

420,8

914

01 04

01 3 01 72010

100

978,1

1 046,0

955,9

810,6

861,2

879,0

771,6

291,6

291,6

914

01 04

01 3 01 72010

200

586,0

650,8

789,1

1 096,9

807,4

895,5

556,3

44,4

39,4

914

01 04

01 3 01 72010

800

40,2

35,6

34,4

38,8

33,3

28,0

28,9

5,2

5,2

914

01 04

01 3 01 72010

500

0,0

84,5

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ливенского сельского поселения органами местного самоуправления Ливенского сельского поселения

всего

74,6

121,0

161,7

262,8

212,8

180,7

397,8

91,5

94,2

в том числе по ГРБС:

914

01 13

01 3 02 70200

200

2,1

30,3

16,8

105,1

61,7

14,0

89,6

1,9

1,9

Администрация Ливенского сельского поселения

914

02 03

01 3 02 51180

100

52,7

61,8

62,3

62,07997

68,9

70,5

74,4

74,4

74,4

914

02 03

01 3 02 51180

200

5,9

4,9

6,6

6,22003

6,4

8,3

6,4

6,9

9,6

914

01 13

01 3 02 70200

500

12,1

10,0

10,8

30,4

14,6

16,9

22,0

1,5

1,5

914

10 01

01 3 02 70470

300

0,0

0,0

59,0

57,5

59,8

64,1

62,8

4,2

4,2

914

0107

01 3 02 70110

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

914

0107

01 3 02 70120

800

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

914

01 13

01 3 02 70200

800

1,3

0,8

2,0

1,4

1,4

6,8

1,5

1,6

1,6

914

10 01

01 3 02 70410

200

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

13 01

01 3 02 27880

700

0,0

4,4

3,7

0,1

0,0

0,1

1,1

1,0

1,0

Основное мероприятие 3.3

Организация водоснабжения

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 13

01 3 7020

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 13

01 3 7020

500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5

Благоустройство парка культуры и отдыха

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 13

01 3 7020

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Ливенского сельского поселения"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

Основное мероприятие 4.1

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

03 09

01 4 01 71430

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

0314

01 4 01 71430

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

4,4

2,5

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

03 09

01 4 02 71430

200

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

3,0

2,5

1,0

1,0

Основное мероприятие 4.3

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

03 09

01 4 03 71380

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4

Профилактика коррупции

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

03 09

01 4 04 71380

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5

Профилактика терроризма и экстремизма

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

03 09

01 4 05 71380

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ливенского сельского поселения"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 5.1

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

2,0

1,0

1,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 04

01 5 01 72010

200

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,5

0,5

914

05 03

01 5 01 78670

200

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

1,0

0,5

0,5

Основное мероприятие 5.2

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 04

01 5 02 72010

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 04

01 5 03 72010

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ливенского сельского поселения

914

01 04

01 5 04 72010

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать