Основная информация
Дата опубликования: | 23 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28002205202000072 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Белогорского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020 № 185
г. Белогорск
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Белогорского района от 09.11.2015 № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы муниципального образования Белогорского района от 17.10.2018 № 637 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Белогорского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», протоколом заседания комиссии по рассмотрению и отбору муниципальных программ от 09.01.2020 № 1
постановляю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования Белогорского района от 09.11.2015 № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района» (далее по тексту - постановление), следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»».
1.3. Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости Белогорского района» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Белогорского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Белогорского района Д.В.Инюточкин
Приложение
к постановлению главы муниципального образования Белогорского района от 23.03.2020 № 185
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
Паспорт
1.
Наименование муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района» (далее - Программа)
2.
Координатор Программы
Администрация муниципального образования Белогорского района
3.
Координаторы подпрограмм
Администрация муниципального образования Белогорского района
4.
Участники Программы
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
5.
Цель (цели) Программы
1. Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в решении вопросов местного значения.
2. Создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района, улучшение качества жизни в сельской местности.
3. Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального образования Белогорского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.
4. Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального образования Белогорского района.
5. Сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
6. Защита населения от болезней, общих для человека и животных.
6.
Задачи Программы
1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района.
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
4. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
5. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
6. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
7. Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового уровня жизни.
8. Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
9. Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав Программы
1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
2. «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района»
3. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района»
8.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации Программы в целом и в разрезе подпрограмм
2014 – 2025 годы.
Этапы реализации выделяются по подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района: 2014 – 2017 годы (1 этап) и 2018 – 2019 годы (2 этап).
По остальным подпрограммам этапы реализации не выделяются.
9.
Объемы бюджетных ассигнований Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составит 621267,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 2124,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 352,3 тыс. рублей;
2015 год – 552,6 тыс. рублей;
2016 год – 1219,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета – 3656,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -556,0 тыс. рублей;
2015 год -595,1 тыс. рублей;
2016 год- 686,2 тыс. рублей;
2017 год- 175,5 тыс. рублей;
2018 год- 175,4 тыс. рублей;
2019 год- 178,6 тыс. рублей;
2020 год- 215 тыс. рублей;
2021 год- 215 тыс. рублей;
2022 год- 215 тыс. рублей;
2023 год- 215 тыс. рублей;
2024 год- 215 тыс. рублей;
2025 год- 215 тыс. рублей.
Из районного бюджета объем финансовых средств составит 3802,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год- 728,8 тыс. рублей;
2015 год- 1068,1 тыс. рублей;
2016 год- 447,6 тыс. рублей;
2017 год- 704,4 тыс. рублей;
2018 год- 124,0 тыс. рублей;
2019 год- 130,0 тыс. рублей;
2020 год- 100,0 тыс. рублей;
2021 год- 100,0 тыс. рублей;
2022 год- 100,0 тыс. рублей;
2023 год- 100,0 тыс. рублей;
2024 год- 100,0 тыс. рублей;
2025 год- 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников – 611683,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 125850,0 тыс. рублей;
2015 год – 66930,60 тыс. рублей;
2016 год – 201902,7 тыс. рублей;
2017 год – 205000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12000,00 тыс. рублей.
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Улучшение жилищных условий 16 сельских семей, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов.
2.Ежегодное удовлетворение потребностей организаций АПК Белогорского района в молодых специалистах.
3. Увеличение к 2025 году:
а) производства зерновых до 103,2 тыс. тонн.
б) производства сои до 199,33 тыс. тонн.
в) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов.
г) увеличение производства молока до 13,35 тыс. тонн.
4. Охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи.
5. Ежегодное уничтожение не менее 80 процентов дикорастущей конопли.
Характеристика сферы реализации Программы
В системе народного хозяйства агропромышленный комплекс является наиболее ресурсоемким и в то же время жизненно важным, так как обеспечивает население района продовольствием. Профилирующая отрасль экономики района - сельское хозяйство.
Программа определяет цели, задачи и направления развития агропромышленного комплекса, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту и устойчивое развитие сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий программы и показатели их результативности.
По итогам 2017 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 4418,9 млн.руб., в том числе продукции растениеводства на сумму 3176,9 млн.руб. и животноводства на сумму 1242,0 млн.руб. В общем объеме производства продукции сельского хозяйства растениеводство составляет 71,9 %, животноводство - 28,1 %.
В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств Белогорского района в 2017 году на долю сельскохозяйственных организаций приходится 35,7 процентов, хозяйств населения- 21,2 процентов, крестьянских (фермерских) хозяйств – 43,1 процентов.
Основными направлениями развития растениеводства является увеличение объемов производства сельскохозяйственных культур за счет увеличения посевных площадей путем распашки залежных земель, повышение урожайности за счет применения минеральных удобрений, соблюдение севооборота, применения средств защиты растений и высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур.
Основными направлениями развития животноводства являются сохранение поголовья скота, совершенствование селекционно-племенной работы с маточным поголовьем, укрепление кормовой базы.
Основные проблемы, определенные Программой:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства прежде всего из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые в производстве материально-технические ресурсы;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;
- повсеместное распространение дикорастущей конопли, служащей сырьем для изготовления наркотиков растительного происхождения.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Одной из главных целей Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Белогорского района Амурской области на период до 2025 года является развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства:
- увеличение занятости сельского населения, рост доходов, улучшение условий труда и качества жизни сельских жителей на основе устойчивого экономического роста и повышения эффективности агропромышленного комплекса.
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.
К приоритетам развития агропромышленного комплекса относятся:
- в сфере производства – развитие растениеводства, производство молока и мяса;
- в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей района;
- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, привлечение и закрепление молодежи на селе, и повышение кадрового потенциала, как одного из важнейших условий формирования инновационного агропромышленного комплекса;
- в сфере развития производственного потенциала – эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и ввод в оборот неиспользуемых категорий сельскохозяйственных угодий;
- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции.
Для дальнейшего наращивания и стабилизации производства сельхозпродукции необходимо постоянно обновлять машинно-тракторный парк.
Цели Программы:
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в решении вопросов местного значения;
- создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района, улучшение качества жизни в сельской местности;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального образования Белогорского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального образования Белогорского района;
- сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- эстетическое развитие территорий поселений и повышение уровня их благоустройства.
Достижение целей Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач, реализуемых в рамках подпрограмм муниципальной программы:
1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района.
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
4. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
5. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
6. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
7. Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового уровня жизни.
8. Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
9. Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
10. Повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений Белогорского района для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 – 2025 годов. Этапы реализации выделяются по подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского»: 2014-2017 годы (1 этап) и 2018-2019 годы (2 этап). По остальным подпрограммам этапы реализации не выделяются.
4. Описание системы подпрограмм
Подпрограммы Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих динамичное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.
1. Целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района» является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
1.1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются: ввод жилья для сельских граждан, в том числе для молодых семей, ввод в действие объектов социальной сферы, ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, создание рабочих мест.
2. Целью подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района» является создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
2.1. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
2.2. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
2.3. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
2.4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются производство зерновых культур и сои, производство молока, увеличение поголовья КРС молочного направления в хозяйствах всех категорий.
3. Целью подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района» является сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ -реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
3.1. Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
3.2. Выявление на территории мест произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений и их уничтожение.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи, ежегодное уничтожение не менее 80 процентов дикорастущей конопли.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
2. Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"
3. Закон Амурской области от 29.12.2012 № 142-ОЗ «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Амурской области»
4. Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»
5. Постановление Правительства Амурской области от 03.07. 2013 г № 302 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», иных нормативных правовых актов Амурской области в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 621267,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета –2124,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 3656,8 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 3802,9 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 611683,3 тыс. рублей.
По подпрограммам:
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района» - 10011,3 тыс. рублей;
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района» - 610943,7 тыс. рублей;
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района» - 312,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников финансирования представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности Программы
В результате реализации Программы планируется:
1. Улучшение жилищных условий 16 сельских семей, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов.
2. Удовлетворение потребностей организаций АПК Белогорского района в молодых специалистах на 20% и социальной сферы на 38,7 %.
3. Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Белогорского района на 2,7 % и ожидаемой продолжительности жизни на 5 %.
4. Увеличение к 2025 году:
а) производства зерна до 103,2 тыс. тонн.
б) производства сои до 199,3 тыс. тонн.
в) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов.
г) увеличение производства молока до 13,3 тыс. тонн.
5. Охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи.
6. Ежегодное уничтожение не менее 80 процентов дикорастущей конопли.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в Приложении № 1 к настоящей Программе.
8. Риски реализации Программы.
Меры управления рисками
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам в том числе относятся:
макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими, в связи с этим, ценовыми колебаниями;
природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшения ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта производственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использование мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 25.07.2011 №260-ФЗ;
проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;
проведения оперативного и годового мониторинга реализации Программы, подготовки и предоставления в установленном порядке ежеквартальной информации о ходе и результатах реализации Программы, включая предложения об ее корректировке.
Подпрограмма 1
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
образования Белогорского района»
Паспорт
Наименование подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
Координатор подпрограммы
Администрация муниципального образования Белогорского района
Участники муниципальной программы
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Цель (цели) подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
Задачи подпрограммы
Основной задачей подпрограммы является:
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2025 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2019 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10011,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета– 2453,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 563,8 тыс. рублей;
2015 год – 998,1 тыс. рублей;
2016 год – 317,6 тыс. рублей;
2017 год – 574,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1440,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 448,5 тыс. рублей;
2015 год - 438,8 тыс. рублей;
2016 год – 552,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 1433,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 352,3 тыс. рублей;
2015 год - 552,6 тыс. рублей;
2016 год – 529,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 4683,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 850,0 тыс. рублей;
2015 год – 1930,6 тыс. рублей;
2016 год – 1902,7 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
а) Улучшение жилищных условий 16 сельских семей, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Белогорского района в молодых специалистах на 20,0 % и социальной сферы - на 38,7 %;
в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Белогорского района на 2,7 % и ожидаемой продолжительности жизни на 5 %.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
2.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Белогорского района
На сельской территории Белогорского образования Белогорского района (далее - Муниципальный район) расположены 36 населенных пунктов.
Общая площадь сельской территории Белогорского района составляет 259 088 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 205 510 га.
Характеристика землепользования на сельских территориях Белогорского района приведена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика землепользования на территории
Белогорского района по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Кол-во
Примечание
1.
Общая площадь территории Белогорского района
га
259 088
1.1.
- леса
га
2085
категория земли- земли лесного фонда
1.2.
- водоемы
га
564
категория земли- земли водного фонда
1.3.
- площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов
га
541
1.4.
- площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.)
га
13 244
В данной площади находится категория земли- земли промышленности, транспорта и связи, а также земли под дорогами
1.5.
- площади земель сельскохозяйственного назначения - всего
га
202 964
Основание: годовой отчет о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности на 01.01.2013г. (управление Росреестра по Амурской области)
- в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур
га
189 769
Основание: годовой отчет о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности на 01.01.2013г. (управление Росреестра по Амурской области)
%
93,49
2.
Количество сельскохозяйственных предприятий
ед.
10
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
га
35360
- в них среднегодовая численность работающих
чел.
493
- получаемый среднегодовой удельный доход
руб/га
31699
3.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
63
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
га
45554
- в них среднегодовая численность работающих
чел.
260
- получаемый среднегодовой удельный доход
руб/га
8749
4.
Количество личных подсобных хозяйств (семей)
ед.
7462
5.
Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
га
1276
6.
Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
руб.
53611
2.2. Сельское население Белогорского района
Численность сельского населения Белогорского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 20091 человек, в том числе трудоспособного населения 11875 человек.
Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство – 1758 человек (14,80 %);
- организации бюджетной сферы - 2081 человек (17,52 %);
- организации несельскохозяйственной сферы – 1718 человек (14,47 %);
- личное подсобное хозяйство – 1336 человек (11,25 %);
- работает за пределами сельской территории Белогорского района – 1480 человек (12,46 %);
- не обеспечено работой – 3465 человек (17,25 %).
Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 7678 рублей на человека.
1
Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения
МО Белогорского района по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Наименование сельских поселений в составе Белогорского района
Численность сельского населения Белогорского района, (чел.)
Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Белогорского района, (чел.)
Всего
В т.ч. по возрастным группам
Наличие трудоспособного сельского населения - всего
Занято на территории Белогорского района
Работает за пределами территории Белогорского района
Не обеспечено работой
Уровень безработицы (%)
Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)
До 7 лет
7-18 лет
18-35 лет
35-60 лет
Свыше 60 лет
Всего
В том числе
Уровень занятости сельского населения Белогорского района, (%)
В сельскохозяйственном производстве
В организациях
бюджетной сферы
В прочих организациях
В личном подсобном хозяйстве
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Амурский сельсовет
1286
122
164
356
426
218
653
313
10
48
255
0
63,6
102
238
36,4
6697
Белоцерковский сельсовет
410
49
45
129
143
44
226
122
32
26
46
18
88,1
77
27
11,9
5803
Васильевский сельсовет
2950
285
443
453
705
1064
1597
1269
759
118
31
361
96,9
278
50
3,1
8755
Великокнязевский сельсовет
1145
94
144
305
393
209
628
332
50
54
5
223
95,2
266
30
4,8
6136
Возжаевский сельсовет
4745
445
645
1475
1976
204
3655
1566
7
1253
262
44
47,5
171
1918
52,5
9500
Кустанаевский сельсовет
812
76
128
227
284
97
477
212
33
67
88
24
57,4
62
203
42,6
7143
Лохвицкий сельсовет
1031
104
145
281
339
162
507
431
20
51
51
309
86,6
8
68
13,4
6302
Некрасовский сельсовет
624
79
85
133
165
162
259
199
38
30
29
102
95,8
49
11
4,2
6602
Никольский сельсовет
2158
188
420
560
668
322
1170
1011
528
120
315
48
92,6
72
87
7,4
6647
Новинский сельсовет
516
51
58
115
175
117
271
92
0
55
0
0
47,36
37
142
52,4
5789
Озерянский сельсовет
786
36
62
262
280
146
352
169
107
55
5
2
65,6
62
121
34,4
4252
Пригородный сельсовет
861
93
109
262
286
111
505
253
116
42
60
35
65,9
80
172
34,1
7450
Светиловский сельсовет
524
40
73
121
232
58
334
167
24
31
112
0
81,1
104
63
18,9
5789
Томичевский сельсовет
1756
217
236
512
513
278
965
660
25
110
442
83
72,4
39
266
27,6
9271
Успеновский сельсовет
487
33
55
171
152
76
276
134
9
21
17
87
73,6
73
69
25,0
5194
Итого по Белогорскому району
20091
1912
2812
5362
6737
3268
11875
6930
1758
2081
1718
1336
Х
1480
3465
Х
7678
1
2.3. Развитие агропромышленного комплекса Белогорского района
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Белогорского района является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Белогорского района осуществляют производственную деятельность 10 сельскохозяйственных организаций, 63 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7462 личных подсобных хозяйств.
Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.
1
Таблица 3
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса муниципального
образования Белогорского района
№
п/п
Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных
мероприятий
Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
Планируемые на период 2014-2025 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств
Организацион-но-правовая форма и наименование
Основные направления хозяйственной деятельности
Среднегодовой объем производства
Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)
(млн. руб.)
В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2025 годы
физ. ед.
млн. руб
Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы
(млн. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Белоцерковский сельсовет
ООО «Агро-овощи»
Производство овощей
400 тыс. тонн
72,0
Строительство свиноводческого комплекса на 5000 голов
100,0
-
-
2
Кустанаевский сельсовет
ИП Арутюнян Л.А.
Производство молока
580 тыс. тонн
11,6
Строительство живтноводческого комплекса на 600 голов
300,0
-
-
ИП Арутюнян Л.А.
Производство молока
350 телят
Строительства родильного отделения с телятником
110,0
-
-
388 тыс.
тонн
7,8
Строительство коровника с молочным блоком
на 300 голов
150,0
-
-
ИП
Арутюнян Л.А.
Производство молока
1200 кв.м
10,0
Комплекс жилых домов (20)
40,0
-
-
3
Васильевский сельсовет
СПК «Октябрьский»
Племенной завод
700 бычков
140,0
Животноводческий комплекс племенного направления на 5000 голов
300,0
-
-
СПК «Октябрьский»
3000 кв. м
Комплекс жилых домов (20-40)
120,0
-
-
4
Возжаевский сельсовет
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
40,0 тыс. тонн
Зерноочистительный комплекс с хранилищами и оборудованием для подработки, сушки, хранения и перевалки растительного сырья
231,6
-
-
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
100,0 тыс. тонн
Агрологистический комплекс по переработке сои тыс. тонн
400,0
-
-
Администрация МО Белогорского района
500 мест
Стадион
12,0
-
-
5
Озерянский сельсовет
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
1000,0 тонн
Реконструкция зернохранилищ (2 склада)
40,0
-
-
6
Пригородный сельсовет
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Расширение промышленной базы (гараж, склад)
40,0
-
-
7
Томичевский сельсовет
ООО «Томичевское хлебоприемное»
Предоставление услуг, связанных с производством и переработкой зерновых
100,0 тыс. тонн
Реконструкция комплекса
300,0
-
-
Администрация Томичевского сельсовета
20 мест
Строительство бани
20,0
-
-
1
2.4. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Белогорского района
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Белогорского образования Белогорского района на 01.01.2013 года составляет 367850 кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома - 138538 кв.м ( 37,7 %);
- индивидуальные жилые дома. - 229312 кв.м ( 62,3 %).
Обеспеченность жильем в 2012 году составила 19,34 кв. м в расчете на одного сельского жителя.
На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 174 сельских семьи, в том числе 22 сельских молодых семьи и молодых специалистов
Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 21,62 % (79523 кв.м).
1
Таблица 4
Характеристика жилищного фонда сельских поселений Белогорского района на 01.01.2013
№
п/п
Наименование сельского поселения
Общие данные
Обеспеченность коммунальными
услугами (домов/человек)
Кол-во домов
(ед.)
Кол-во квартир
Общ. площадь (кв.м)
Кол-во
жителей (чел.)
Уровень
Обеспеченности
жильем (кв.м/чел.)
Центральный
водопровод
Сетевой газ
Всего
В том числе ветхий и аварийный жилфонд
домов (квартир)
человек
Домов (квартир)
человек
Площадь
% к общему наличию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Многоквартирный жилищный фонд
84
2903
138538
223
0,16
4471
30,98
84/2903
4471
61/1435
2775
1
Васильевский сельсовет
11
297
14131
662
21,34
11/297
662
9/33
106
2
Возжаевский сельсовет
43
1900
90565
2385
37,97
43/1900
2385
27/952
1748
3
Никольский сельсовет
16
311
15563
681
22,85
16/311
681
16/310
681
4
Озерянский сельсовет
1
16
632
16
39,5
1/16
16
1/16
16
5
Пригородный сельсовет
3
59
2712
223
8,22
115
23,58
3/59
115
2/54
104
6
Томичевский сельсовет
10
320
14935
612
24,4
10/320
612
6/70
120
2
Индивидуальный жилищный фонд
3664
4990
229312
79300
34,58
14543
15,77
154/296
613
2703/3511
9430
1
Амурский сельсовет
289
426
18100
12000
66,7
1105
16,38
34/81
87
230/310
950
2
Белоцерковский сельсовет
64
110
6000
500
8,33
282
21,28
23/46
112
51/80
258
3
Васильевский сельсовет
533
744
33669
21400
63,56
1974
10,84
35/64
173
4
Великокнязевский
334
369
17300
5600
32,37
1046
16,54
334/369
1046
5
Возжаевский сельсовет
427
528
22285
18900
84,81
3077
7,24
35/65
160
429/465
1158
6
Кустанаевский сельсовет
199
250
12100
1300
10,74
662
18,28
199/250
662
7
Лохвицкий сельсовет
301
378
21500
1800
8,37
801
26,84
250/361
716
8
Некрасовский сельсовет
188
281
13700
611
22,42
82/121
262
9
Никольский сельсовет
299
414
19837
12500
63,01
1287
15,41
9/20
45
242/302
1055
10
Новинский сельсовет
144
221
10000
2300
23
536
18,66
144/221
536
11
Озерянский сельсовет
198
327
12568
600
4,77
608
20,67
9/6
14
198/327
608
12
Пригородный сельсовет
127
238
11288
200
1,77
591
19,1
5/7
9
80/155
530
13
Светиловский сельсовет
119
160
8300
500
6,02
443
18,74
14
Томичевский сельсовет
277
350
12925
700
5,42
1128
11,46
4/7
13
140/180
620
15
Успеновский сельсовет
165
194
9600
1000
10,42
392
24,49
110/130
261
Итого по Муниципальному району
3748
7893
367850
79523
21,62
19014
19,34
238/3199
5084
2764/7710
12205
Таблица 5
Характеристика
наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских поселениях Белогорского района
по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Наименование сельского поселения
Общеобразовательные школы
Детские дошкольные учреждения
ФАПы и офисы врача общей практики
Культурно-досуговые учреждения
Плоскостные спортивные сооружения
Наличие (ед.)
Мощность – ученических мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности (%)
Наличие (ед.)
Мощность – детских мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
Наличие (ед.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), %
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Наличие (ед.)
Мощность – посадочных мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), %
Наличие (ед.)
Площадь – кв.м
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Амурский с/с
1
300
удовл
60
2
16,0
удовл
2
300
1 авар
1 ветх
128,9
2
5648
ветхое
225,2
Белоцерковкий с/с
1
162
удовл
70
1
24,0
удовл
1
80
авар
102,6
1
5000
ветхое
625,4
Васильевкий с/с
1
500
удовл
70
3
1
360
удовл
129,0
3
10330
ветхое
179,6
Великокнязевкий с/с
1
160
удовл
73
2
17,0
1 удовл
1 ветхое
2
350
ветх
224,3
1
4050
ветхое
181,4
Возжаевкий с/с
2
1340
удовл
131
-
-
-
1
230
удовл
54,3
1
1900
ветхое
40,0
Кустанаевкий с/с
1
192
удовл
65
2
25,0
удовл
2
240
ветх
160,0
1
1410
ветхое
89,0
Лохвицкий с/с
1
116
удовл
85
1
10,0
удовл
1
100
ветх
63,7
3
1410
ветхое
70,1
Никольский с/с
1
500
удовл
90
1
80
удовл
64
2
9,3
удовл
3
410
1 авар
2 ветх
198,0
1
1368
ветхое
32,5
Некрасовкий с/с
1
320
удовл
58
2
32,0
удовл
1
200
авар
133,3
2
1248
ветхое
102,6
Новинский с/с
1
320
удовл
53
1
19,0
удовл
1
80
ветх
53,3
1
360
ветхое
35,8
Озерянский с/с
1
192
удовл
50
3
38,0
1 удовл
1 ветхое
1 авар
3
120
ветх
80,0
360
23,5
Пригородный с/с
1
110
удовл
46
2
23,0
1 удовл
1 ветхое
2
345
авар
98,6
1
1050
ветхое
62,5
Светиловский с/с
1
198
удовл
60
1
19,0
удовл
1
140
ветх
93,3
1
3060
ветхое
299,5
Томичевский с/с
1
230
удовл
80
1
60
удовл
85
УБ
1
70
удов
26,7
3
5960
ветхое
174,1
Успеновский с/с
1
200
удовл
67
1
21,0
удовл
1
150
авар
166,7
1
1410
ветхое
148,5
Итого по Белогорскому району
16
4840
2
140
23
23
3175
22
44564
113,7
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 26,74 %, сетевым газоснабжением (газ в баллонах) – 58,34 %.
По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Белогорского района функционируют:
- 16 общеобразовательные школы на 4840 ученических мест;
- 2 детских сада на 140 мест;
- 23 фельдшерско-акушерских пункта;
- 23 учреждения культурно-досугового типа на 3175 мест;
- 22 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 44564 кв.м.
Уровень обеспеченности сельского населения Белогорского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.
Таблица 6
Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов
социальной сферы в Белогорском районе на 01.01.2013
№
п/п
Наименование объекта в сельском поселении
Обеспеченность коммунальными
услугами
отопление
водопровод
Сетевой газ
Канализация
От центральной котельной
От собственного источника (уголь)
От центрального водопровода
От собственного источника
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Амурский сельсовет
Администрация сельсовета
42,14Гкал
привоз 6,0м3
МКУ «Амурский культурно-досуговый центр»
260,6Гкал
10м3
10м3
МОКУ СОШ с.Амурского
533,9Гкал
501м3
501м3
2
Белоцерковский сельсовет
Администрация сельсовета
18,02Гкал
90м3
90м3
МОКУ СОШ с.Белоцерковки
338,33Гкал
500м3
3
Васильевский сельсовет
Администрация сельсовета
183,82 Гкал (уголь 101т)
77м3
МКУ «Васильевский дом культуры»
270,53Гкал
МОАУ СОШ с.Васильевки
1234,9Гкал
2760м3
2760м3
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района»
182,53Гкал
120м3
120м3
4
Великокнязевский сельсовет
Администрация сельсовета
44,37Гкал
45м3
МКУ «Великокнязевский культурно-досуговый центр»
143,55Гкал
150м3
МОБУ СОШ с.Великокнязевки
636,3Гкал
400м3
5
Возжаевский сельсовет
Администрация сельсовета
200Гкал
96м3
96м3
МБУК «Культурно-спортивный комплекс с.Возжаевка»
266Гкал
320м3
320м3
МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки
1846,35Гкал
1824м3
1824м3
МОАУ СОШ№2 с.Возжаевки
1295,32Гкал
1030м3
1030м3
МОБУ ДОД ДДТ с.Возжаевки
263,53Гкал
90м3
90м3
МОАУ ДОД СЮН с.Возжаевки
179,56Гкал
542м3
542м3
6
Кустанаевский сельсовет
Администрация сельсовета
26,22Гкал
привозная 6,0м3
МКУ «Кустанаевский культурно-досуговый центр»
115,65Гкал
привозная 6,0м3
МОБУ СОШ с.Кустанаевка
806,84Гкал
400м3
7
Лохвицкий сельсовет
Администрация сельсовета
эл/эн
привозная 8,0м3
МКУ «Лохвицкий культурно-досуговый центр»
54,6Гкал (30т угля)
привозная 18,0м3
МОАУ СОШ с.Лохвицы
391,95Гкал
420м3
8
Некрасовский сельсовет
Администрация сельсовета
113,74Гкал
привозная7,2м3
МКУ «Некрасовский культурно-досуговый центр»
424,72Гкал
привозная8,0м3
МОКУ СОШ с.Некрасовки
497,48Гкал
привозная 90м3
9
Никольский сельсовет
Администрация сельсовета
26,56Гкал
27,8м3
27,8м3
МКУК «Никольский досуговый центр»
198,9Гкал
27,8м3
27,8м3
МОБУ СОШ с.Никольского
719,62Гкал
896м3
896м3
МДОАУ ДС с.Никольского
293,2Гкал
686м3
686м3
10
Новинский сельсовет
Администрация сельсовета
330,83Гкал
35м3
МОКУ СОШ с.Нового
458,04Гкал
300м3
11
Озерянский сельсовет
Администрация сельсовета
24,28Гкал (уголь 12,4т)
привозная 7,0м3
МКУ «Зареченский культурно-досуговый центр»
12,93Гкал
привозная 9,0м3
МОБУ СОШ с.Заречное
1144,01Гкал
415м3
415м3
12
Пригородный сельсовет
Администрация сельсовета
14,41Гкал
6,6м3
6,6м3
МКУ «Пригородный дом культуры»
179,44Гкал
15,94м3
15,94м3
МОКУ СОШ с.Пригородное
459,87Гкал
307м3
307м3
13
Светиловский сельсовет
Администрация сельсовета
104,37ГкалГкал
привозная 10,0м3
МОАУ СОШ с.Светиловка
661,94Гкал
500м3
14
Томичевский сельсовет
Администрация сельсовета
153,3Гкал (78,3т угля)
привозная 6,0м3
МКУ «Томичевский культурно-досуговый центр»
42,38Гкал
привозная 9,0м3
МОБУ СОШ с.Томичи
719,92Гкал
242м3
242м3
МДОАУ ДС с.Томичи
212,56Гкал
1044м3
1044м3
15
Успеновский сельсовет
Администрация сельсовета
92,21Гкал
из колодца 7,0м3
Дом культуры
155,53Гкал
из колодца 7,0м3
МОКУ СОШ с.Успеновки
316,34Гкал
360м3
1
2.5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года в сельских поселениях муниципального образования Белогорского района отсутствует система сетевого газоснабжения. 60,7 % жителей района используют баллонный газ, в том числе 13,8 % - в многоквартирном жилищном фонде и 46,9 % - в индивидуальном жилищном фонде.
По заданию ОАО «Газпром» проектной организацией ОАО «Газпром Промгаз» разработана схема газоснабжения и газификации Амурской области, в том числе и Белогорского района.
В настоящее время ОАО «Газпром» приступило к проектированию строительства магистрального газопровода, утверждение проекта запланировано в конце 2013 года. После утверждения данного проекта Правительство Амурской области совместно с ОАО «Газпром» приступит к разработке Программы газификации области.
Проект позволит обеспечить газом всех потребителей области.
2.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Белогорского района включает в себя 18 водозаборов (18 артезианских скважин), 14 водопроводных башен, 20,054 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Белогорского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Белогорского района около 70%.
На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около 25,2 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Белогорского района подключены к водопроводным сетям. Еще 2,44 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (в летний период), 74,8% сельского населения Белогорского района получают воду из колодцев, индивидуальных колонок, организован подвоз воды.
В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 17 км в сельских поселениях: Кустанаевка, Возжаевка, Васильевка.
2.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Белогорского района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 41%.
Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: с. Васильевка, с.Возжаевка, с. Никольское.
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.
Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов, расположенный на территории Белоцерковского муниципального образования, в 2 км. в северном направлении от перекрестка автодороги Белогорск-Благовещенск, Свиридовка-Белогорск -20 км (старая дорога Белогорск-Благовещенск).
1
Таблица 7
Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях
Белогорского района на 01.01.2013
№ п/п
Наименование сельских поселений Белогорского района
Насосные станции (ед.)
Артезианские скважины (ед.)
Напорный водовод
(км)
Водонапорные башни (ед.)
Водопроводы
(км)
Уличные колонки
(ед.)
Получают воду от центрального водопровода
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Человек
% к общему числу жителей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Амурский сельсовет
2
1966,
1989
57
35
2
1966 1987
40 40
3,585
1986
77
130
11,8
Белоцерковский сельсовет
1
1990
40
1
1990
40
1,175
1987
75
Васильевский сельсовект
3
2
4,043
835
31,7
микрорайон «Солнечный»
1
1991
60
1
1991
37
0,44
1982
90
микрорайон «Коммунальный»
1
1985
55
1,74
1982
90
1
1979
60
1
1990
30
1,87
1990
63
Возжаевский сельсовет
1
6
4
5,38
1359
41,5
микрорайон «Поляна»
2
1988
55
1
1984
45
3,91
1974
87
микрорайон «Ж/д»
1
1980
60
1
1980
60
0,53
1980
80
микрорайон «Кирзавод»
2
1990, 1991
55
55
1
1990
55
0,94
1976
90
Никольский сельсовет
2
1979, 2005
47
1
1972
41
2,502
1964, 1974
65
726
36,9
Озерянский сельсовет
2
1967, 1966
59 60
2
1967, 1966
62 59
0,823
1985
80
26
4,2
Пригородный сельсовет
1
1991
40
1
1971
45
1,27
85
131
18,6
Томичевский сельсовет
3
3
1,996
203
15,3
микрорайон «База»
1
1971
47
1
2013
0,698
1968
65
микрорайон «СПТУ»
1
1980
60
1
1980
60
0,578
1970
65
Итого по Белогорскому району
18
52,8
14
47
20,054
76
3410
17,9
34
1
2.8. Благоустройство территорий сельских поселений
В целях повышения уровня благоустройства территорий сельских поселения Белогорского района для обеспечения благоприятных условий проживания населения программой предусматривается решение следующих задач:
разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;
разработка мероприятий по развитию благоустройства территорий сельских поселений Белогорского района;
формирование условий и создание мест отдыха населения;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий сельских поселений Белогорского района.
В целях реализации поставленных задач планируется проведение мероприятия «Районный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Белогорского района посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Подпрограммы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Амурской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Белогорского района.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Белогорского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Белогорского района.
Достижение целей Подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Белогорского района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Подпрограммы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.
Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в таблице 8.
1
Таблица 8
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2013 (базовый)
Прогноз по годам реализации Программы
Отношение 2019
к 2013, %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Демографические показатели в Муниципальном районе
1.1
Численность сельского населения
тыс. чел.
19,1
18,7
18,4
18,1
18,9
17,7
17,5
-
-
-
-
-
-
91,6
1.2
Численность сельского населения в трудоспособном возрасте
тыс. чел.
11,9
11,8
11,8
11,8
11,8
11,7
11,7
-
-
-
-
-
-
98,3
1.3
Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)
1,47
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
-
-
-
-
-
-
102,7
1.4
Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей)
1,38
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
-
-
-
-
-
-
102,2
2
Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе
2.1
Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Белогорского района
2.1.1
Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего
ед.
174
169
162
156
151
146
139
-
-
-
-
-
-
79,9
в том числе молодых семей и молодых специалистов
ед.
56
47
40
32
23
14
7
-
-
-
-
-
-
12,5
2.1.2
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего
тыс.
кв.м
0,30
0,0664
0,168
0,05
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
тыс.
кв.м
0,14
0,0664
0,114
0,05
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.1.3
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего
ед.
4
5
6
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
в том числе молодых семей и молодых специалистов
ед.
2
4
4
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.2
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Белогорского района
2.2.1
Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях
чел.
2031
2052
2081
2063
2083
2069
2069
-
-
-
-
-
-
101,9
2.2.2
Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях
чел.
2031
2052
2081
2063
2083
2069
2069
-
-
-
-
-
-
101,9
2.2. 3
Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.2.4
Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений
мест
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Белогорского района
2.3.1
Наличие ФАПов в сельских поселениях
ед.
23
23
23
21
20
19
19
-
-
-
-
-
-
82,6
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
4
2
2
2
1
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.3.2.
Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.3
Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
2
0
-
-
-
-
-
-
0
2.3.4
Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.5
Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.6
Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.4
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Белогорского района
2.4.1
Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях
ед.
22
22
23
23
23
23
23
-
-
-
-
-
-
104,5
кв.м
44564
44564
60317
60317
60317
60317
60317
-
-
-
-
-
-
135,3
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
20
19
17
15
14
12
10
-
-
-
-
-
-
50,0
кв.м
44276
44000
43437
43101
42581
41821
41000
-
-
-
-
-
-
92,6
2.4.2
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях
ед.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
кв.м
-
-
15753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
2.4.3
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями
чел.
43
43
300
51
51
52
53
-
-
-
-
-
-
123,2
2.5
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Белогорского района
2.5.1
Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях
ед.
25
25
25
26
26
26
26
-
-
-
-
-
-
104,0
мест
3365
3365
3365
3485
3485
3485
3485
-
-
-
-
-
-
103,6
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
22
21
19
16
14
12
10
-
-
-
-
-
-
45,4
мест
2765
2705
2505
1905
1505
1105
705
-
-
-
-
-
-
25,5
2.5.2
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях
ед.
0
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
мест
0
0
0
120
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.5.3
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.6
Водоснабжение в сельских поселениях Белогорского района
2.6.1
Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Белогорского района
км
0
3
4
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
0
2.6.2
Уровень износа объектов водоснабжения
%
40,0
40,0
39,0
38,5
38,0
37,5
37,0
-
-
-
-
-
-
92,5
2.6.3
Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях
%
80
90
90
90
90
90
90
-
-
-
-
-
-
112,5
3
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
3.1
Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
3.2
Объем жилищной застройки
тыс.
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
4
Создание рабочих мест в сельских поселениях Белогорского района
4.1
Количество созданных рабочих мест
ед.
24
65
47
58
60
67
75
-
-
-
-
-
-
312,5
1
4. Описание основных мероприятий и мероприятий
Для выполнения задачи 1 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье» необходимо реализовать основное мероприятие:
1.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка развития сельских территорий» включает в себя перечень мероприятий:
1.1.1. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)».
Целью мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.2. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)».
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
- софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;
- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.3. Мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности».
Реализация мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений направлена на создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий путем строительства и (или) реконструкции, предусматривающих развитие физической культуры и спорта.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.4. Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности».
Реализация мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» направлена на совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов путем строительства и (или) завершения строительства ранее начатых объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.5. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части развития водоснабжения в сельской местности)».
Реализация мероприятия направлена на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.
Предусматриваются следующие мероприятия по развитию водоснабжения:
- строительство локальных водопроводов с учетом станций водоподготовки и систем водоотведения;
- реконструкция систем водоснабжения.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.6. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности)».
Реализация мероприятия направлена на повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также роста инвестиционной активности в социально-экономическом развития сельских территорий путем реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, включающих в себя:
- инженерную подготовку площадок под компактную жилищную застройку (строительство трансформаторных подстанций, линий электропередачи; строительство и реконструкцию водопроводных, канализационных, телефонных сетей);
- строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);
- благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров).
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.7. Мероприятие «Районный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений».
Реализация мероприятия направлена на повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений Белогорского района для обеспечения благоприятны условий проживания населения.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств районного бюджета.
1
Таблица 9
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Белогорского района
в период реализации Подпрограммы
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства – всего,
в том числе:
Чел.
45
10
9
8
7
6
5
-
-
-
-
-
-
1.1
ООО «Агро - овощи»
Чел.
12
3
2
3
2
2
0
-
-
-
-
-
-
1.2
ИП Арутюнян Л.А.
Чел.
18
4
4
3
2
2
3
-
-
-
-
-
-
1.3
СПК «Октябрьский»
Чел.
15
3
3
2
3
2
2
-
-
-
-
-
-
2.
Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,
в том числе:
Чел.
27
5
6
5
8
1
1
-
-
-
-
-
-
2.1
МОКУ СОШ с.Амурского
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.2
МОКУ ООШ с.Белоцерковки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3
МОАУ СОШ с.Васильевки
Чел.
2
0
0
0
2
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4
МОАУ СОШ№ 1 с.Возжаевки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5
МОАУ СОШ №2 с.Возжаевки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6
МОАУ СОШ с.Великокнязевки
Чел.
4
0
0
2
2
0
0
-
-
-
-
-
-
.2.7
МОБУ СОШ с.Заречного
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.8.
МОАУ СОШ с.Кустанаевки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.9.
МОАУ СОШ с.Лохвицы
Чел.
6
3
0
1
0
0
1
-
-
-
-
-
-
2.10.
МОБУ СОШ с.Никольского
Чел.
2
0
0
0
1
1
0
-
-
-
-
-
-
2.11.
МОКУ СОШ с.Некрасовки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.12.
МОКУ СОШ с.Нового
Чел.
6
1
5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.13
МОКУ СОШ с.Пригородного
Чел.
2
1
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.14.
МОАУ СОШ с.Светиловки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.15
МОАУ СОШ с.Томичи
Чел.
5
0
1
1
3
0
0
-
-
-
-
-
-
2.16
МОКУ СОШ с. Успеновки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3
Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,
в том числе
29
7
7
3
2
6
2
-
-
-
-
-
-
3.1
ФАП с. Савельевка (Лохвицкий сельсовет)
Чел.
1
0
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.2
ФАП с. Павловка (Васильевский сельсовет)
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.3
Амбулатория с. Васильевка
Чел.
1
0
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.4
Амбулатория с. Великокнязевка
Чел.
2
0
1
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.5
ФАП с. Великокнязевка
Чел.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.6
ФАП с. Лукьяновка (Кустанаевский сельсовет)
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.7
ФАП с. Некрасовка
Чел.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.8
ФАП с. Новое
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.9
ФАП с. Заречное
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.10
ФАП с. Пригородное
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.11
ФАП с. Мирное (Пригородный сельсовет)
Чел.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.12
ФАП с. Светиловка
Чел.
1
0
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.13
Участковая больница с. Томичи
Чел.
16
2
4
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
4
Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,
в том числе
Чел.
5
4
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.1
Межпоселенческий социокультурный методический центр с. Васильевка
Чел.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.2
МБУ «Возжаевский культурно-спортивный комплекс» сю Возжаевка
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.3
Межпоселенческая центральная библиотека с. Васильевка
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.4
МКУ «Кустанаевский КДЦ» с. Кустанаевка
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
5.
Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,
в том числе
Чел.
15
15
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
5.1
ЦРС - стадион
Чел.
15
15
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Итого
Чел.
121
41
23
16
17
13
8
-
-
-
-
-
-
Таблица 10
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Белогорского района – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
домов
42
5
6
5
5
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
2813
330
414
340
330
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
70,62
6,69
9,62
10,8
7,68
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
Белоцерковский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
Васильевский сельсовет
домов
28
3
3
4
3
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
1949
210
210
280
210
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3
Великокнязевский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4
Возжаевский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5
Кустанаевский сельсовет
домов
3
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
180
0
0
60
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.6
Лохвицкий сельсовет
домов
2
0
1
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
120
0
60
0
60
0
0
-
-
-
-
-
-
1.7
Некрасовский сельсовет
домов
2
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
120
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.8
Никольский сельсовет
домов
2
0
0
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
120
0
0
0
60
0
0
-
-
-
-
-
-
1.9
Новинский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.10
Озерянский сельсовет
домов
2
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
114
0
54
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.11
Пригородный сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
60
60
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.12
Светиловский сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
60
60
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.13
Томичевский сельсовет
домов
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
90
0
90
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.
Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Белогорского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:
домов
30
4
4
4
4
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
2010
264
276
272
264
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
50,6
6,6
6,9
6,8
6,6
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
Белоцерковский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.2
Васильевский сельсовет
домов
15
1
3
2
2
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
1006
66
207
136
132
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3
Великокнязевский сельсовет
домов
2
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
134
0
0
68
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4
Возжаевский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5
Кустанаевский сельсовет
домов
4
1
1
1
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
269
66
69
68
66
0
0
-
-
-
-
-
-
02.6
Лохвицкий сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
66
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.7
Некрасовский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.8
Никольский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.9
Новинский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
69
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.10
Озерянский сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
66
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
02.11
Пригородный сельсовет
домов
1
0
0
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
0
0
0
66
0
0
-
-
-
-
-
-
2.12
Светиловский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
69
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.13
Томичевский сельсовет
домов
2
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
133
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Таблица 11
Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории
сельских поселений Белогорского района
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Строительство общеобразовательных учреждений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц
2
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
уч. мест
320/80
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
250,0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
МДОУ Д/с с.Возжаевки
единиц
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
уч. мест
120
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
100,0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
МСОШ с.Томичи
единиц
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
уч. мест
200/80
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
150,0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2
Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
пос. мест
120
0
0
120
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
12,0
0
0
12,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
с. Междугранка (Васильевский сельсовет)
единиц
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
пос. мест
120
0
0
120
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
12,0
0
0
12,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3
Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
15753
0
15753
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
6,6
0
6,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.1
Васильевский с/с – площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для населения (спортивное ядро с. Васильевки)
единиц
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
15753
0
15753
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
6,6
0
6,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Таблица 12
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
в сельских поселениях Белогорского района
№
п/п
Наименование проектов
Ед.
изм.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Васильевка – всего,
млн. руб.
73,93
38,52
11,75
21,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
Изготовление проектно-сметной документации
млн. руб.
1,50
0
1,50
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
Строительство подъездных дорог
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
млн. руб.
7,25
0,00
7,25
0,00
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.1
ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА
единиц
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
2,00
0
2,00
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.2
ВЛ-10 кВ
км
0,6
0
0,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,25
0
1,25
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.3
ВЛ-0,4 кВ
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
2,5
0
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.4
Линия уличного освещения
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,5
0
1,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4
Строительство объектов водоснабжения - всего
млн.руб
2,1
0
2,1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4.1
Строительство водозаборов (артезианских скважин)
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4.2
Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0,6
0
0,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4.3.
Строительство водопровода
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,5
0
1,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5
Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего
млн.руб
51,08
38,52
0,9
9,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.1
Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
37,62
37,62
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Строительство (реконструкция) детского сада
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.3
Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
ед.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
3,4
0
0
3,4
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.4
Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
ед.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
5,0
0
0
5,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.5
Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
км
1,67
0,3
0,3
0,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
5,06
0,9
0,9
0,9
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.6.6
Озеленение улиц и площадей
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Кустанаевка – всего,
млн. руб.
59,2
8,6
22,1
4,7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
Изготовление проектно-сметной документации
млн. руб.
1,50
0
1,50
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.2
Строительство подъездных дорог
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
млн. руб.
1,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3.1
Линия уличного освещения
км
13
5
5
3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4
Строительство объектов газоснабжения - всего
млн.руб
5,0
2,5
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4.1
Строительство газопровода среднего давления
км
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
5,0
2,5
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4.2
Строительство газораспределительных пунктов
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4.3
Строительство газопровода низкого давления
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5
Строительство объектов водоснабжения - всего
млн.руб
5,7
1,1
1,1
0,7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5.1
Строительство водозаборов (артезианских скважин)
ед.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0,8
0,4
0,4
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5.2
Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5.3
Строительство водопровода
км
2,1
0,3
0,3
0,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
4,9
0,7
0,7
0,7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6
Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего
млн.руб
45,5
4,5
16,5
3,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.1
Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.2
Строительство (реконструкция) детского сада
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.3
Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
2,0
0
2,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.4
Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа
ед.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
11,0
1,0
10,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.5
Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
ед.
2
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
2,0
0
1,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.6
Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
км
38,0
5,0
5,0
5,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
27,0
3,0
3,0
3,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.7
Озеленение улиц и площадей
кв.м
7000
1000
1000
1000
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
3,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Таблица 13
Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Белогорского района
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Строительство распределительных газопроводов - всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:
км
5
1,6
1,6
0,6
0,6
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
11,0
3,7
3,7
1,2
1,2
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
Кустанаевское сельское поселение
км
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
5,0
2,5
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
Томичевское сельское поселение
км
3
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
6,0
1,2
1,2
1,2
1,2
0
0
-
-
-
-
-
-
2
Строительство локальных сетей водоснабжения – всего
млн. руб.
36,9
20,9
4,7
4,5
4,7
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
6
3
1
1
1
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
15,4
7,2
0,4
3,8
4,0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
4
2
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
11,5
7,9
3,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
15
3
2
2
2
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
10,0
5,8
0,7
0,7
0,7
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
В том числе в разрезе сельских поселений:
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.1
Васильевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0,6
0
0,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водопровода
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
1,5
0
1,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.2
Возжаевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
2
1
0
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
7,0
3,0
0
0
4,0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
4,1
4,1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водопровода
км
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
5,1
5,1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.3
Кустанаевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0,8
0,4
0
0,4
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
14
2,0
2,0
2,0
2,0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
4,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.4
Пригородное сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
3,8
3,8
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.5
Томичевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
3,8
0
0
3,8
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
3,0
0
3,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 10011,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2214,6 тыс. рублей;
2015 год – 3920,1 тыс. рублей;
2016 год – 3302,2 тыс. рублей;
2017 год – 574,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в приложении № 2.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.
1
Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Белогорского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.
Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.
Экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса, существующего в границах сельских территорий Белогорского района, на основе улучшения условий жизнедеятельности сельского населения, привлечения и закрепления на селе молодых специалистов.
Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности позволит достичь экономического эффекта.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
В результате реализации настоящей Подпрограммы будут сформированы необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий:
улучшение демографической ситуации, оказывающей существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктурой в сельской местности;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе;
повышение привлекательности сельской местности как среды обитания;
снижение миграционного оттока населения, в том числе среди сельской молодежи;
улучшение качества услуг в области здравоохранения, образования, культуры, жилищной сферы;
привлечение к занятиям спортом и популяризация здорового образа жизни среди сельской молодежи.
Коэффициенты значимости показателей подпрограммы представлены в таблице 15.
Таблица 15
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й
год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
8-й год реализации
9-й год реализации
10-й год реализации
11-й год реализации
12-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие «Государственная поддержка развития сельских территорий»
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района»
Паспорт
Наименование подпрограммы
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района» (далее - Подпрограмма)
Координатор подпрограммы
Администрация муниципального образования Белогорского района
Участники муниципальной программы
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Цель (цели) подпрограммы
Создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района
Задачи подпрограммы
1. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
2. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
3. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
4. Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
5. Обеспечение управления реализацией программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014-2025 годы, этапы реализации не выделяются
1
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 610943,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 1144,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 100 тыс. рублей
2015 год – 50 тыс. рублей
2016 год – 100 тыс. рублей
2017 год – 100 тыс. рублей
2018 год – 94 тыс. рублей
2019 год – 100 тыс. рублей
2020 год – 100 тыс. рублей
2021 год – 100 тыс. рублей
2022 год – 100 тыс. рублей
2023 год – 100 тыс. рублей
2024 год – 100 тыс. рублей
2025 год – 100 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета– 2109,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей
2015 год – 156,30 тыс. рублей
2016 год – 133,3 тыс. рублей
2017 год – 175,5 тыс. рублей
2018 год – 175,4 тыс. рублей
2019 год – 178,6 тыс. рублей
2020 год – 215 тыс. рублей
2021 год – 215 тыс. рублей
2022 год – 215 тыс. рублей
2023 год – 215 тыс. рублей
2024 год – 215 тыс. рублей
2025 год – 215 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета –
690,6 тыс. рублей;
2016 год – 690,6 тыс.руб.
за счет средств внебюджетных источников – 607000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 125000,0 тыс. рублей
2015 год – 65000,0 тыс. рублей
2016 год – 200000,0 тыс. рублей
2017 год – 205000,0 тыс. рублей
2018 год – 12000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение к 2025 году:
1.Производства зерновых до 103,2 тыс. тонн.
2.Производства сои до 199,33 тыс. тонн.
3. Увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов
4. Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 13,35 тыс. тонн.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма охватывает агропромышленный комплекс района, включающий в себя отрасли по производству продукции растениеводства и животноводства.
За период с 2013 года по 2017 год объем валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах увеличился с 1821,9 млн. рублей до 4418,9 млн. рублей, или в 2,4 раза (таблица 1). Планируется, что к 2025 году объем валовой продукции достигнет 5307,2 млн. руб.
В объеме валовой продукции в 2017 году на продукцию растениеводства приходилось 71,9 %, животноводства – 28,1 %, за период с 2013 года по 2017 год рост продукции растениеводства (318,2 %) опережал рост продукции животноводства (116,9%).
1
Таблица 1
Объем валовой продукции сельского хозяйства Белогорского района
в фактических ценах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Продукция сельского хозяйства в фактических ценах - всего, млн. рублей
1821,9
3384,1
4536,5
4922,7
4418,9
4180,8
4320,9
4451,3
4600,8
4761,5
4935,8
5118,1
5307,2
291,3
в том числе:
продукция растениеводства, млн. рублей
759,6
2224,8
2642,5
2799,8
3176,9
2861,0
2949,7
3029,3
3126,2
3229,4
3342,4
3459,4
3580,5
471,3
продукция животноводства, млн. рублей
1062,3
1159,3
1894
2122,9
1242
1319,8
1371,2
1422,0
1474,6
1532,1
1593,4
1658,7
1726,7
162,5
1
За 2013-2017 годы в районе произошло увеличение площадей по зерновым культурам на 1158 гектар, сои на 23562 гектара. Увеличение посевных площадей привело к росту производства продукции растениеводства.
В 2017 году на долю сои в структуре посевных площадей приходится 81,4 процента. Согласно Зональной системы земледелия Амурской области научно - обоснованные нормы насыщения сои в севообороте должна составлять не более 64 %. Использование сои в севообороте как монокультуры более трех лет влечет за собой снижение плодородия почвы, накоплению болезней и вредителей, что в последствии приводит к значительному недобору урожая. В связи с этим, в целях сохранения плодородия почвы, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в 2018 году была пересмотрена структура посевных площадей в сторону увеличения посевов зерновых культур, однолетних и многолетних трав, черных и сидеральных паров, сокращения посевных площадей сои.
Посевная площадь к 2025 году составит 128370 га, что на 41,8 % выше уровня 2013 года (таблица 2).
Динамика производства зерновых культур за последние три года колеблется от 28794 тонн в 2015 году до 38336 тонн в 2017 году. Средний объем
производства сои в районе за последние три года увеличился с 91333 тонн до 116970 тонн (таблица 3).
Показатели урожайности сельскохозяйственных культур в районе в 2013-2025 годах приведены в таблице 4.
1
Таблица 2
Посевные площади и чистые пары в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Общая площадь, га
98101
105179
120862
113192
125648
139016
128250
130720
132200
133320
134380
135870
136510
139,1
Посевные площади, га
90536
97088
107924
107282
114098
128977
118450
118965
120250
1213500
123780
126350
128370
141,8
в том числе:
зерновые, га
14296
12552
15867
16353
15454
15605
23273
25735
26870
27660
29880
32220
32250
225,6
соя, га
68481
77746
85084
84890
92864
106966
89532
86730
86880
87190
87300
87320
88590
129,4
кормовые
культуры, га
7650
6675
6830
5932
5830
6345
5645
6500
6500
6500
6600
6810
7530
98,4
Чистые пары, га
7565
8091
12938
5910
11550
10039
9800
11755
11950
11970
10600
9520
8140
107,6
1
Таблица 3
Производство продукции растениеводства в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель производства продукции растениеводства
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
зерновые (в весе после доработки), тонн
13086
34914
28794
45025
38336
28023
40025
51470
59651
65000
74998
103104
103200
788
соя (в весе после доработки), тонн
29859
101679
91333
77647
116970
105253
73172
123157
141614
163917
180710
196470
199327
667
Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных культур в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
зерновые, ц/гектар
14,4
28,0
20,9
28,1
25,1
19,5
22,2
20,0
22,2
23,5
25,1
32,0
32,0
222,2
соя, ц/гектар
6,6
13,3
10,7
9,6
12,9
12,5
13,6
14,2
16,3
18,8
20,7
22,5
22,5
340,9
Таблица 5
Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств в Белогорском районе в 2013-2025 годах, голов
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
9139
7632
8966
7519
6663
6384
5906
6000
6050
6100
6150
6200
6300
68,9
Численность поголовья коров во всех категориях хозяйств
3954
3612
4265
3920
3461
3253
2885
2950
3000
3050
3100
3150
3250
82,2
Численность поголовья коров молочного направления во всех категориях хозяйств
2639
2487
2785
2623
2261
2491
2225
2300
2350
2400
2450
2500
2600
98,5
1
Таблица 6
Объем производства продукции и продуктивность животноводства
молочного направления во всех категориях хозяйств
в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн
10340
9638
9980
10800
9267
9564
9800
10000
10100
10500
11720
12000
13350
129,1
Удой на 1 корову, кг
3500
3875
3583
4117
4098
3839
4404
4348
4298
4375
4783
4800
5134
146,7
1
В животноводстве тенденция повышения поголовья скота наблюдалась только у крупного рогатого скота.
По итогам 2017 года во всех категориях хозяйств его насчитывалось 6,7 тысяч голов. За 2017 год во всех категориях хозяйств произведено животноводческой продукции: 9193 тонн молока, 2502 тонн мяса скота и птицы на убой (живом весе).
В целях сохранения и развития приоритетных направлений развития животноводства осуществляется государственная поддержка в виде субсидий на продукцию животноводства.
С 2015 года в Белогорском районе активно развивается молочное направление животноводства. За последние три года (2015-2017 г.г.) крестьянско-фермерскими хозяйствами Белогорского района за счет получения грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ было приобретено 72 головы крупного рогатого скота молочного направления (ИП ГКФХ Сенотрусова Е.С., ИП ГКФХ Кочура Г.Н., ИП ГКФХ Колган О.Г.), построен 1 коровник на 60 голов (ИП ГКФХ Войтихова Е.В.) и реконструирован 1 коровник на 60 голов (ИП ГКФХ Колган О.Г.), приобретена кормозаготовительная техника.
Так же в целях сохранения и увеличения поголовья молочного стада в районе, ИП ГКФХ Арутюнян Л.А. ведется строительство молочной фермы на 1198 голов, начатое в 2016 году. Планируется строительство двух коровников на 600 и 598 голов с доильно-молочным блоком (40 мест) и родильным отделением (98 голов); убойный пункт (бойня) на 10 голов; комбифуражный склад с площадками для хранения кормов (сено-соломохранилищами и силосными траншеями); ангар для сельхозтехники (теплая стоянка) и лагуны. Общая проектная мощность комплекса - 9200 молока тонн/год. В 2017 году введены в эксплуатацию объекты сельскохозяйственного назначения и животноводства - административно-бытовой корпус с общежитием, КПП с дезбарьером (животноводческий комплекс).
Внедрение современных технологий и использование высокопроизводительной техники в агропромышленном комплексе - одно из важнейших условий развития сельскохозяйственного производства. По состоянию на 01.01.2019 г. в коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района имелось: 374 трактора всех марок, 119 грузовых автомобилей, 259 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, 4 кормозаготовительных комплекса «Сенаж в упаковке», 77 единиц плугов, 25 посевных комплексов, 169 сеялок, 140 культиваторов, 26 тракторных и 12 самоходных косилок, 29 пресс-подборщиков и других сельскохозяйственных машин. Машинно-тракторный парк хозяйств района за 3 года пополнился 31 единицей зерноуборочных комбайнов, 34 единицами энергонасыщенных тракторов, 1 кормозаготовительным комплексом, 20 сеялками. Техника приобреталась на условиях лизинга, собственных и заемных средств.
В настоящее время остро стоит проблема повышения активности сельского населения и стимулирования развития малых и средних форм агробизнеса - крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Для сельского населения одним из важнейших источников жизнедеятельности является ведение личного подсобного хозяйства. Социальная обстановка в сельскохозяйственном производстве и прежде всего низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья, отвечающего современным требованиям, не позволяют обеспечить стабильный приток в аграрный комплекс профессионально подготовленных, квалифицированных работников.
Одной из существенных проблем является низкий профессиональный уровень руководителей и специалистов, их неподготовленность к управлению хозяйством. При наличии неиспользуемых трудовых ресурсов на селе многие хозяйства испытывают недостаток рабочей силы.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:
низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства прежде всего из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые в производстве материально-технические ресурсы;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
В целях создания необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства, развития конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора экономики района разработана настоящая Подпрограмма, которая определяет приоритетные направления развития сельского хозяйства района на период до 2025 года.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью Подпрограммы является создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории Белогорского района.
Основными задачами развития растениеводства является систематическое воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, увеличение посевных площадей, предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, получение стабильных урожаев, увеличение баланса питательных веществ в почвах, применение новейших технологий в производстве зерновых и сои, увеличение валового сбора зерна и сои, подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.
Приоритетами реализации Подпрограммы является:
1) совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
2) обеспечение обновления машинно-тракторного парка, перехода на энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием техники нового поколения отечественного и зарубежного производства;
3) совершенствование системы семеноводства сельскохозяйственных культур и эффективного использования селекционных достижений;
4) реализация мер по воспроизводству почвенного плодородия на основе расширения посевов многолетних трав, сидеральных культур, запашки соломы в качестве удобрения и прочих мероприятий;
5) обеспечение возврата в оборот неиспользуемых пахотных земель;
6) повышение эффективности мероприятий по защите растений от сорняков, вредителей и болезней;
7) реализация мероприятий по реконструкции и эффективному использованию мелиорированных земель.
В результате реализации Подпрограммы планируется оптимизировать структуру посевных площадей, укрепить материально-техническую базу агропромышленного комплекса, вернуть в сельскохозяйственный оборот выбывшие земли, апробировать интенсивные ресурсосберегающие технологии в пилотных хозяйствах, создать предпосылки для дальнейшего увеличения объемов производства.
В результате реализации всего комплекса мероприятий к 2025 году площадь посевов под зерновыми составит 32,25 тыс. га, средняя урожайность составит 32 ц/га, валовой сбор зерна – 103,2 тыс. тонн, площадь посева сои составит 88,59 тыс. га, урожайность – 22,5 ц/га, производство – 199,33 тыс. тонн сои в год. В 2018 году начато строительство зерновых дворов и зернохранилищ, которое планируется завершить к 2020-2021 году, следующими КФХ - ИП Арутюнян Л.А., ИП Никитин В.И., ИП Порохненко В.Ю., ИП Ганиш Д.И., ИП Кильдешов А.С.
Главной задачей развития животноводства является возрождение отрасли на основе интенсификации производства в сельскохозяйственных организациях, внедрения прогрессивных технологий производства продукции и заготовки кормов, улучшения племенной работы, ориентированной на максимальное использование селекционных достижений, обеспечения гарантированной возможности реализации излишков животноводческой продукции владельцами личных подсобных хозяйств по стабильным закупочным ценам.
Важнейшая задача Подпрограммы - снижение убыточности и обеспечение рентабельности животноводческого производства, которая должна быть решена за счет максимального использования следующих факторов:
1) совершенствования кормовой базы, оптимизации рационов кормления и условий содержания скота;
2) интенсивного ведения селекционно-племенной работы, стимулирования использования ее результатов хозяйствами области, повышения генетического потенциала;
3) расширения сети молокоприемных пунктов, в том числе стационарных.
Восстановление потенциала сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на молочном и мясном скотоводстве, - один из важнейших приоритетов развития животноводства района и области.
Основным направлением увеличения объемов производства молока является увеличение продуктивности скота за счет проведения комплекса мер, которые предполагают проведение реконструкции и технического перевооружения ферм, улучшение кормопроизводства при изменении структуры кормовых культур, оснащение кормодобывающей техникой, проведение селекционной работы, приобретения поголовья скота, повышение качества молока, обеспечения получения не менее 85 голов телят от 100 коров, доведения охвата искусственным осеменением до 60-70 % коров в общественном секторе АПК и не менее 55 % коров в частном секторе, использование для случки остального поголовья животных семени племенных производителей и быков–улучшателей, внедрение энергосберегающих технологий, что позволит сельхозтоваропроизводителям всех категорий увеличить по сравнению с 2013 годом производство молока на 3,01 тыс. тонн. Годовой объем производства молока к 2025 году составит 13,35 тыс. Поголовье КРС молочного направления увеличится до 2600 голов.
В целях дальнейшего наращивания производства продукции животноводства, повышения эффективности отрасли необходимо: наличие
пастбищ не менее 2-3 га на одну условную голову, а также ежегодное увеличение культурных пастбищ, обеспечение на зимне-стойловый период не менее 30 ц.к.ед. на одну условную голову, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, производящих животноводческую продукцию.
Сроки реализации Подпрограммы- 2014-2025 годы. Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы изложены в таблице 8.
1
Таблица 8
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи подпрограммы
Наименование решаемой проблемы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограммы
1
2
3
5
6
1.
Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства, создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности; неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые в производстве материально-технические ресурсы
2014-2025 годы, этапы реализации не выделяются
1.Увеличение объема производства продукции в хозяйствах всех категорий к 2025 году:
-зерновых до 103200 тонн;
-сои до 199327 тонн;
-молока до 13350 тонн,
-маточного поголовья молочного направления до 2600 голов.
2.
Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства, повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
Низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала
2014-2025 годы, этапы реализации не выделяются
1.Увеличение к 2025:
-площади посева многолетних трав до 7530 га;
-подъем 25337 га залежи.
2.Приобретение до 2025 года 30 тракторов, 25 комбайнов, 5 кормозаготовительных комплекса.
1
Описание системы основных мероприятий и мероприятий
Для выполнения задачи 1 «Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства» необходимо реализовать основное мероприятие:
1.1. «Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработка ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства», которое включает следующее мероприятие:
1.1.1. Строительство зерносушильного комплекса. Реализация данного мероприятия будет способствовать увеличению объема переработки кукурузы, зерновых и сои. Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.
Для выполнения задачи 2 «Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции необходимо реализовать основное мероприятие:
2.1. «Государственная поддержка отрасли животноводства, переработка ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства», которое включает следующие мероприятия:
2.1.1. Приобретение крупного рогатого скота молочного направления. Реализация данного мероприятия предусмотрена в целях увеличения поголовья коров и производства молока. Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.
2.1.2. Строительство животноводческого комплекса по производству молока. Реализация данного мероприятия предусмотрена в целях увеличения производства молока. Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.
Для выполнения задачи 3 «Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства» необходимо реализовать основное мероприятие:
3.1. «Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития», которое включает в себя мероприятие:
3.1.1.Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных источников.
Для выполнения задачи 4 «Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» необходимо реализовать основное мероприятие:
4.1. «Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района», которое включает в себя мероприятие:
4.1.1. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Мероприятие осуществляется за счет средств областного бюджета.
Для выполнения задачи 5 «Обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы будет реализовано основное мероприятие:
5.1. «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера», которое включает в себя мероприятия:
5.1.1. организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса;
5.1.2. участие в областной Спартакиаде руководящих работников агропромышленного комплекса;
5.1.3. оказание консультационных и информационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению;
5.1.4. Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.
В соответствии со статьей 1 закона Амурской области от 28.12.2015 № 630-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области наделяются следующими полномочиями:
1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области и района, а также внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 610943,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 125100,0 тыс. рублей;
2015 год – 65206,3 тыс. рублей;
2016 год – 200923,9 тыс. рублей;
2017 год – 205275,5 тыс. рублей;
2018 год – 12269,4 тыс. рублей;
2019 год – 278,6 тыс. рублей;
2020 год – 315 тыс. рублей;
2021 год – 315 тыс. рублей;
2022 год – 315 тыс. рублей;
2023 год – 315 тыс. рублей;
2024 год – 315 тыс. рублей;
2025 год – 315 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы предусмотрено самостоятельное привлечение инвестиций сельхозтоваропроизводителями района и гибкая поддержка развития агропромышленного комплекса.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении № 2 к Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов;
- увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 13,35 тыс. тонн;
- увеличение производства зерновых культур до 103,2 тыс. тонн;
- увеличение производства сои до 199,33 тыс. тонн.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий, мероприятий подпрограммы представлены в таблице 9.
Таблица 9
Коэффициенты значимости мероприятий
№
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Коэффициент значимости
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 2
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Основное мероприятие Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства
0,3
0,76
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.
Основное мероприятие Государственная поддержка отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства
0
0
0,95
0,93
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.3.
Основное мероприятие Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района
0
0,02
0,01
0
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.4.
Основное мероприятие Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития
0,6
0,2
0,03
0,07
0,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.5.
Основное мероприятие Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера
0,1
0,02
0,01
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Подпрограмма 3
«Противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района»
Паспорт
Наименование подпрограммы
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района» (далее - Подпрограмма)
Координатор подпрограммы
Администрация муниципального образования
Белогорского района
Участники муниципальной программы
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района;
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Цель подпрограммы
Сокращение в районе масштабов незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
Задачи подпрограммы
1.Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
2.Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014–2019 годы, этапы реализации не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 312,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета– 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 65,0 тыс. рублей;
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 30,0 тыс. рублей
2017 год – 30,0 тыс. рублей
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета– 107,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 107,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение охвата детей и подростков по пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди подростков и молодежи в рамках проведения массовых культурно - досуговых и спортивных мероприятий.
2. Ежегодное уничтожение не менее 80% дикорастущей конопли.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Белогорском районе характеризуется сохраняющейся масштабностью и остротой.
Эпидемиологические особенности наркологической ситуации на территории района определяются рядом факторов: в селах большая часть населения не трудоустроена, соответственно уровень благосостояния низкий, отсутствие видимых перспектив на улучшение своего положения толкают сельских граждан на совершение наркопреступлений, отсутствием ответственного отношения к здоровью, в первую очередь подростков и молодежи, наличием на территории района собственной сырьевой базы для изготовления наркотиков каннабиноидной группы, доступностью и простотой изготовления из нее наркотиков.
По итогам 2018 года на территории муниципального образования Белогорского района было уничтожено дикорастущей конопли на площади 51,4 гектаров. На уничтожение дикорастущей конопли из районного бюджета были выделены средства в сумме 30 тыс. рублей (в 2018 году).
Проводимая на территории Белогорского района работа по уничтожению дикорастущей конопли, как сырья для производства наркотиков каннабиноидной группы, способствует уменьшению ее объемов за последние 3 года на 61% (в 2016 году объемы составляли 130 га).
Оперативная обстановка по линии незаконного оборота наркотиков в Белогорском районе остается сложной. Растет число лиц, принимающих наркотические средства.
В Белогорском районе проводится комплекс работ по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. МКУ Отделом образования Белогорского района, Отделом по ФКС и МП Белогорского района совместно с ОКОН МО МВД России «Белогорский» в 2018 году проведены следующие мероприятия с охватом более 4000 человек:
1. Декадник зимних видов спорта (подвижные игры, катание на лыжах, коньках, хоккей с шайбой) по алкогольной и антинаркотической пропаганде;
2. Акция «Всемирный день без табака»;
3. Международный день борьбы с наркоманией 26 июня. В 2018 году образовательными учреждениями были организованы акции, классные часы с демонстрацией видеороликов, проведены линейки. Охват мероприятия составил 2083 обучающихся;
4. Всероссийская акция «Займись спортом - сдай номы ГТО»;
5. Районный фестиваль «Волонтером быть здорово!».
А также проводятся профилактические беседы, тематические классные часы, родительские собрания в 11 школах района. Проводятся мероприятия и акции в период летних каникул в оздоровительных лагерях и профильных сменах. Организовываются турниры по мини-футболу, футболу, настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту, районная спартакиада, первенство по шахматам «Белая ладья».
Социально-реабилитационной службой «Доверие», молодежной гостиной «Семь-Я» проводятся выезды в села Белогорского района. Лекции сопровождаются показом видеофильмов и презентаций, раздачей методических разработок по профилактике наркомании.
В 2018 году 10 образовательных учреждениях района проведено добровольное диагностическое тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотических средств, психотропных веществ. Тестирование проведено совместно с БУЗ АО АОНД филиала г. Белогорска, в котором приняли 293 обучающихся. Так же проводится социально-психологическое тестирование, в котором в 2018 году приняли участие 504 обучающихся.
В рамках указанной подпрограммы будет продолжена деятельность по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков, по уничтожению наркосодержащих растений.
Настоящая Подпрограмма разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер противодействия незаконному обороту наркотиков и ориентирована на совершенствование системы профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью Подпрограммы является сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
- выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
Для выполнения задачи 1 «Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни» основного мероприятия 1.1. «Реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков», направлены мероприятия, реализация которых позволит увеличить охват детей и подростков по пропаганде и популяризации здорового образа жизни в рамках проведения массовых культурно - досуговых и спортивных мероприятий:
1.1.1. Организация занятости и досуга несовершеннолетних во время летних каникул проведение мероприятий структурными подразделениями администрации по профилактике и борьбе с наркоманией;
1.1.2. Проведение традиционных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни:
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день без табачного дыма;
- Международный день борьбы с наркоманией;
- Международный день отказа от курения;
- Всемирному дню борьбы со СПИДом;
1.1.3. Проведение декадников, месячников по антинаркотической пропаганде;
1.1.4. Проведение в образовательных учреждениях профилактических лекций, посвященных борьбе с наркоманией и предупреждению злоупотреблению спиртными напитками;
1.1.5. Оборудование в образовательных учреждениях информационно-просветительских стендов по антинаркотической тематике;
1.1.6. Организация и проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Белогорского района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
1.1.7. Организация и проведение районных конкурсов, направленных на профилактику наркомании в детско-юношеской среде;
1.1.8. Открытый турнир по шашкам «Лучший наркотик - это победа», посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией;
На выполнение задачи 2 «Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение» направлены мероприятия, реализация которых позволит достичь ежегодного уничтожения не менее 80% выявленных площадей дикорастущей конопли:
1.1.9. Проведение обследований территорий по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли;
1.1.10. Уничтожение сырьевой базы конопли;
1.1.11. Работа социально - реабилитационной службы «Доверие».
Целью подпрограммы является сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 312,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 172,5 тыс. рублей;
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей.
Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального района. Подпрограмма предусматривает привлечение средств областного бюджета, на основании распределения субсидий, выделяемых в соответствии с методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в приложении № 2 к Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни жителей района на протяжении 2014 - 2019 гг.
Реализация Подпрограммы будет способствовать, прежде всего совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения злоупотребления наркотиками в Белогорском районе.
Результатом реализации Подпрограммы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.
Реализация Подпрограммных мероприятий в сфере противодействия незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, представляющих наибольшую социальную опасность, добиться снижения доступности наркотиков для незаконного потребления, что создаст необходимые условия для достижения цели Подпрограммы - уменьшения количества потребителей наркотиков, ежегодного уничтожения не менее 80 процентов выявленных площадей дикорастущей конопли.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к настоящей Программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий, мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициенты значимости мероприятий
№
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Коэффициент значимости
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района на»
1
1
1
1
1
1
1.1.
Основное мероприятие «Реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков»
1
1
1
1
1
1
1
Приложение № 1
к муниципальной программе
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы основного, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Статобзор по каталогу 6.21
102,6
103,1
103,4
100,6
115,8
92,7
103,5
103,2
103,6
103,7
103,9
104,0
104,1
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Статобзор по каталогу 6.21
103,1
103,5
103,7
100,6
124,4
90,4
103,1
102,7
103,2
103,3
103,5
103,5
103,5
Индекс производства продукции животноводства(в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Статобзор по каталогу 6.21
101,7
102,4
102,8
100,7
96,0
98,6
103,9
103,7
103,7
103,9
104,0
104,1
104,1
I
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Улучшение жилищных условий сельских семей,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел.
Решение комиссии Минсельхоза области о включении в Сводный список участников мероприятий- получателей социальных выплат
4
4
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Удовлетворение потребностей организаций Белогорского района в молодых специалистах, чел.
Информация предприятий
50
41
23
5
7
4
4
-
-
-
-
-
-
Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, %
ГП-2 Сведения по показателям к расчету целевых индикаторов инженерного обустройства села
80
81
82
84
86
87
89
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие «Государственная поддержка развития сельских территорий»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
1.1.1.
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. метров
Технический план жилого здания
0,30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, тыс. кв. метров
Технический план жилого здания
0,14
0,0664
0,091
0,051
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод в действие новых плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. метров
Акт ввода в эксплуатацию администрации сельсовета
0
0
15,8
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, чел.
Отчет отдела по физической культуре и спорту администрации района
43
44
46
48
51
52
53
-
-
-
-
-
-
1.1.4.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики. единиц
Технический план здания, акт ввода в эксплуатацию
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1.5.
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части развития водоснабжения в сельской местности)»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод в действие локальных водопроводов, км
ГП-2 Сведения по показателям к расчету целевых индикаторов инженерного обустройства села
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1.6.
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских» (в части реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности)
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
Информация сельсоветов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.1.1.
Мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, %
Отчеты МФЦ
60
70
75
80
85
90
90
-
-
-
-
-
-
II
Подпрограмма «Развитие АПК в муниципальном образовании Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Увеличение производства зерновых, тыс. тонн
Отчет 2-фермер, статобзор
13,1
24,3
25,6
27,1
28,5
35,2
39,4
51,47
59,65
65,00
74,99
103,1
103,2
Увеличение производства сои, тыс. тонн
Отчет 2-фермер, статобзор
29,8
75
81,4
87
91,2
95,4
123,7
123,2
141,6
163,9
180,7
196,5
199,3
Численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, голов
Отчет 3-фермер, статобзор
3900
3000
3100
3200
3300
3500
2550
2300
2350
2400
2450
2500
2600
Увеличение производства молока, тыс. тонн
Отчет 3-фермер, статобзор
13,1
24,3
25,6
27,1
28,5
14,6
11
10
10,1
10,5
11,7
12
13,3
2.1
Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.1.1
Мероприятие «Строительство зерносушильного комплекса»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Объем валового сбора зерновых и сои, тыс.тонн
Отчет 2-фермер
42,9
99,3
107
114,1
119,7
130,6
163,19
174,62
201,26
228,92
255,71
299,57
302,53
2.2
Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.2.1
Мероприятие «Приобретение крупного рогатого скота молочного направления»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в КФХ, голов
Отчет 3-фермер
350
400
400
700
1210
600
800
600
625
700
750
800
810
2.2.2
Мероприятие «Строительство животноводческого комплекса по производству молока»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Объем производства молока в КФХ, тонн
Отчет 3-фермер
1500
2000
2100
3000
3300
3000
3500
3000
3100
3250
3400
3600
4000
2.3
Основное мероприятие «Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.3.1
Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество отловленных животных без владельцев, голов
Акт приемки отловленных животных без владельцев
-
8
7
7
7
8
8
10
10
10
10
10
10
2.4
Основное мероприятие «Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.4.1
Мероприятие «Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства и кормопроизводства»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество приобретенных
комбайнов
тракторов
Отчет 1-КФХ,
1-ИП
15
5
24
4
20
8
10
5
5
2
5
2
7
3
6
3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2.5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.5.1
Мероприятие «Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество проведенных мероприятий, единиц
План работы администрации МО
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.5.2
Мероприятие «Участие в областной Спартакиаде руководящих работников агропромышленного комплекса»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество проведенных мероприятий, единиц
План работы администрации МО
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.5.3
Мероприятие «Оказание консультативных и информационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество оказанных консультационных и информационных услуг, единиц
Справка-расчет
250
240
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2.5.4.
Мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
2016
2016
Администрация МО Белогорского района
Количество сельских советов, на которых будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись, единиц
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи
Отчет МКУ отдела образования
1089
1115
1140
1158
1179
1195
1221
-
-
-
-
-
-
Ежегодное уничтожение дикорастущей конопли, %
Сводный Акт на выполнение работ по уничтожению конопли
80
80
80
80
80
80
80
-
-
-
-
-
-
3.1.
Основное мероприятие «Реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
3.1.1
Мероприятие «Организация занятости и досуга несовершеннолетних во время летних каникул – проведение мероприятий структурными подразделениями администрации по профилактике и борьбе с наркоманией»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
4
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
3.1.2
Мероприятие «Проведение традиционных акций направленных на пропаганду здорового образа жизни»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
5
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-Всемирный день здоровья;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-Всемирный день без табачного дыма;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-Международный день борьбы с наркоманией
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
- Международный день отказа от курения;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-Всемирному дню борьбы со СПИДом;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
3.1.3
Мероприятие «Проведение декадников, месячников по антинаркотической пропаганде»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
12
11
11
12
12
12
12
-
-
-
-
-
-
3.1.4
Мероприятие «Проведение в образовательных учреждениях профилактических лекций, посвященных борьбе с наркоманией и предупреждению злоупотреблению спиртными напитками»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
22
23
24
24
23
24
20
-
-
-
-
-
-
3.1.5
Мероприятие «Оборудование в образовательных учреждениях информационно-просветительских стендов по антинаркотической тематике»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
14
16
15
14
14
14
14
-
-
-
-
-
-
3.1.6
Мероприятие «Организация и проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Белогорского района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество участников
Отчет МКУ отдела образования
322
194
205
205
210
210
210
-
-
-
-
-
-
3.1.7
Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий, направленных на профилактику наркомании в детско-юношеской среде»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
3.1.8
Мероприятие «Открытый турнир по шашкам «Лучший наркотик-это победа», посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
3.1.9
Мероприятие «Проведение обследований территорий по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество га
Протокол заседания межведомственной антинаркотической комиссии
89
130
140
120
110
50
50
-
-
-
-
-
-
3.1.10
Мероприятие «Уничтожение сырьевой базы конопли»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Ежегодное уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли, %
Сводный Акт на выполнение работ по уничтожению конопли
80
80
80
80
80
80
80
-
-
-
-
-
-
3.1.11
Мероприятие «Работа социально-реабилитационной службы «Доверие»»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество участников
Отчет отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Белогорского района
220
250
250
260
260
260
260
-
-
-
-
-
-
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
Всего
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района"
Администрация муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 0 00 00000
621267,5
127487,1
69146,4
204256,1
205879,9
12299,4
308,6
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
федеральный бюджет
2124,5
352,3
552,6
1219,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
областной бюджет
3656,8
556,0
595,1
686,2
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
3802,9
728,8
1068,1
447,6
704,4
124,0
130,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
611683,3
125850,0
66930,6
201902,7
205000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района "
Администрация муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0113
03 1 00 00000
10011,3
2214,6
3920,1
3302,2
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1433,9
352,3
552,6
529,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1440,2
448,5
438,8
552,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
2453,9
563,8
998,1
317,6
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4683,3
850,0
1930,6
1902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития сельских территорий"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
1003
03 1 01 00000
7929,3
1773,2
2943,9
3212,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1433,9
352,3
552,6
529,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1440,2
448,5
438,8
552,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
371,9
122,4
21,9
227,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4683,3
850,0
1930,6
1902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
7629,3
1673,2
2943,9
3012,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
001
1003
03 1 01 50182
1433,9
352,3
552,6
529,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
001
1003
03 1 01 R0182
1440,2
448,5
438,8
552,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
001
1003
03 1 01 L0182
71,9
22,4
21,9
27,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4683,3
850,0
1930,6
1902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
1101
03 1 01 79040
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.7.
Мероприятие "Районный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0113
03 1 02 00000
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0113
03 1 02 79580
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района"
Администрация муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 00 00000
610943,7
125100,0
65206,3
200923,9
205275,5
12269,4
278,6
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
федеральный бюджет
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
1144,0
100,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
607000,0
125000,0
65000,0
200000,0
205000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
Мероприятие "Строительство зерносушильного комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
380000,0
0,0
0,0
190000,0
190000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
380000,0
0,0
0,0
190000,0
190000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Мероприятие "Приобретение крупного рогатого скота молочного направления"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
80000,0
0,0
0,0
40000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
80000,0
0,0
0,0
40000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.2.
Мероприятие "Строительство животноводческого комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
300000,0
0,0
0,0
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
300000,0
0,0
0,0
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 02 00000
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.1.
Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 02 69700
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие "Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.1.
Мероприятие "Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 01 00000
1834,6
100,0
50,0
790,6
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
1144,0
100,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.1.
Мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 01 79860
1094,0
50,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
1094,0
50,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.2.
Мероприятие "Участие в областной Спартакиаде руководящих работников агропромышленного комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.4.
Мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района"
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 3 00 00000
312,5
172,5
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
районный бюджет
205,0
65,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие "Реализация на территории района целеноправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков"
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 3 01 00000
312,5
172,5
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
районный бюджет
205,0
65,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.10.
Мероприятие "Уничтожение сырьевой базы конопли"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 3 01 79830
312,5
172,5
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
205,0
65,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
1
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020 № 185
г. Белогорск
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Белогорского района от 09.11.2015 № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы муниципального образования Белогорского района от 17.10.2018 № 637 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Белогорского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», протоколом заседания комиссии по рассмотрению и отбору муниципальных программ от 09.01.2020 № 1
постановляю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования Белогорского района от 09.11.2015 № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района» (далее по тексту - постановление), следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»».
1.3. Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости Белогорского района» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Белогорского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Белогорского района Д.В.Инюточкин
Приложение
к постановлению главы муниципального образования Белогорского района от 23.03.2020 № 185
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
Паспорт
1.
Наименование муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района» (далее - Программа)
2.
Координатор Программы
Администрация муниципального образования Белогорского района
3.
Координаторы подпрограмм
Администрация муниципального образования Белогорского района
4.
Участники Программы
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
5.
Цель (цели) Программы
1. Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в решении вопросов местного значения.
2. Создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района, улучшение качества жизни в сельской местности.
3. Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального образования Белогорского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.
4. Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального образования Белогорского района.
5. Сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
6. Защита населения от болезней, общих для человека и животных.
6.
Задачи Программы
1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района.
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
4. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
5. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
6. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
7. Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового уровня жизни.
8. Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
9. Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав Программы
1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
2. «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района»
3. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района»
8.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации Программы в целом и в разрезе подпрограмм
2014 – 2025 годы.
Этапы реализации выделяются по подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района: 2014 – 2017 годы (1 этап) и 2018 – 2019 годы (2 этап).
По остальным подпрограммам этапы реализации не выделяются.
9.
Объемы бюджетных ассигнований Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составит 621267,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 2124,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 352,3 тыс. рублей;
2015 год – 552,6 тыс. рублей;
2016 год – 1219,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета – 3656,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -556,0 тыс. рублей;
2015 год -595,1 тыс. рублей;
2016 год- 686,2 тыс. рублей;
2017 год- 175,5 тыс. рублей;
2018 год- 175,4 тыс. рублей;
2019 год- 178,6 тыс. рублей;
2020 год- 215 тыс. рублей;
2021 год- 215 тыс. рублей;
2022 год- 215 тыс. рублей;
2023 год- 215 тыс. рублей;
2024 год- 215 тыс. рублей;
2025 год- 215 тыс. рублей.
Из районного бюджета объем финансовых средств составит 3802,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год- 728,8 тыс. рублей;
2015 год- 1068,1 тыс. рублей;
2016 год- 447,6 тыс. рублей;
2017 год- 704,4 тыс. рублей;
2018 год- 124,0 тыс. рублей;
2019 год- 130,0 тыс. рублей;
2020 год- 100,0 тыс. рублей;
2021 год- 100,0 тыс. рублей;
2022 год- 100,0 тыс. рублей;
2023 год- 100,0 тыс. рублей;
2024 год- 100,0 тыс. рублей;
2025 год- 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников – 611683,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 125850,0 тыс. рублей;
2015 год – 66930,60 тыс. рублей;
2016 год – 201902,7 тыс. рублей;
2017 год – 205000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12000,00 тыс. рублей.
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Улучшение жилищных условий 16 сельских семей, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов.
2.Ежегодное удовлетворение потребностей организаций АПК Белогорского района в молодых специалистах.
3. Увеличение к 2025 году:
а) производства зерновых до 103,2 тыс. тонн.
б) производства сои до 199,33 тыс. тонн.
в) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов.
г) увеличение производства молока до 13,35 тыс. тонн.
4. Охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи.
5. Ежегодное уничтожение не менее 80 процентов дикорастущей конопли.
Характеристика сферы реализации Программы
В системе народного хозяйства агропромышленный комплекс является наиболее ресурсоемким и в то же время жизненно важным, так как обеспечивает население района продовольствием. Профилирующая отрасль экономики района - сельское хозяйство.
Программа определяет цели, задачи и направления развития агропромышленного комплекса, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту и устойчивое развитие сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий программы и показатели их результативности.
По итогам 2017 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 4418,9 млн.руб., в том числе продукции растениеводства на сумму 3176,9 млн.руб. и животноводства на сумму 1242,0 млн.руб. В общем объеме производства продукции сельского хозяйства растениеводство составляет 71,9 %, животноводство - 28,1 %.
В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств Белогорского района в 2017 году на долю сельскохозяйственных организаций приходится 35,7 процентов, хозяйств населения- 21,2 процентов, крестьянских (фермерских) хозяйств – 43,1 процентов.
Основными направлениями развития растениеводства является увеличение объемов производства сельскохозяйственных культур за счет увеличения посевных площадей путем распашки залежных земель, повышение урожайности за счет применения минеральных удобрений, соблюдение севооборота, применения средств защиты растений и высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур.
Основными направлениями развития животноводства являются сохранение поголовья скота, совершенствование селекционно-племенной работы с маточным поголовьем, укрепление кормовой базы.
Основные проблемы, определенные Программой:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства прежде всего из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые в производстве материально-технические ресурсы;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;
- повсеместное распространение дикорастущей конопли, служащей сырьем для изготовления наркотиков растительного происхождения.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Одной из главных целей Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Белогорского района Амурской области на период до 2025 года является развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства:
- увеличение занятости сельского населения, рост доходов, улучшение условий труда и качества жизни сельских жителей на основе устойчивого экономического роста и повышения эффективности агропромышленного комплекса.
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.
К приоритетам развития агропромышленного комплекса относятся:
- в сфере производства – развитие растениеводства, производство молока и мяса;
- в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей района;
- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, привлечение и закрепление молодежи на селе, и повышение кадрового потенциала, как одного из важнейших условий формирования инновационного агропромышленного комплекса;
- в сфере развития производственного потенциала – эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и ввод в оборот неиспользуемых категорий сельскохозяйственных угодий;
- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции.
Для дальнейшего наращивания и стабилизации производства сельхозпродукции необходимо постоянно обновлять машинно-тракторный парк.
Цели Программы:
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в решении вопросов местного значения;
- создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района, улучшение качества жизни в сельской местности;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального образования Белогорского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального образования Белогорского района;
- сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- эстетическое развитие территорий поселений и повышение уровня их благоустройства.
Достижение целей Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач, реализуемых в рамках подпрограмм муниципальной программы:
1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального образования Белогорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района.
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
4. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
5. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
6. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
7. Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового уровня жизни.
8. Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
9. Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
10. Повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений Белогорского района для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 – 2025 годов. Этапы реализации выделяются по подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского»: 2014-2017 годы (1 этап) и 2018-2019 годы (2 этап). По остальным подпрограммам этапы реализации не выделяются.
4. Описание системы подпрограмм
Подпрограммы Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих динамичное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.
1. Целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района» является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
1.1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются: ввод жилья для сельских граждан, в том числе для молодых семей, ввод в действие объектов социальной сферы, ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, создание рабочих мест.
2. Целью подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района» является создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
2.1. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
2.2. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
2.3. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
2.4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются производство зерновых культур и сои, производство молока, увеличение поголовья КРС молочного направления в хозяйствах всех категорий.
3. Целью подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района» является сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ -реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
3.1. Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
3.2. Выявление на территории мест произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений и их уничтожение.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи, ежегодное уничтожение не менее 80 процентов дикорастущей конопли.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
2. Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"
3. Закон Амурской области от 29.12.2012 № 142-ОЗ «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Амурской области»
4. Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»
5. Постановление Правительства Амурской области от 03.07. 2013 г № 302 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», иных нормативных правовых актов Амурской области в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 621267,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета –2124,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 3656,8 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 3802,9 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 611683,3 тыс. рублей.
По подпрограммам:
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района» - 10011,3 тыс. рублей;
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района» - 610943,7 тыс. рублей;
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района» - 312,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников финансирования представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности Программы
В результате реализации Программы планируется:
1. Улучшение жилищных условий 16 сельских семей, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов.
2. Удовлетворение потребностей организаций АПК Белогорского района в молодых специалистах на 20% и социальной сферы на 38,7 %.
3. Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Белогорского района на 2,7 % и ожидаемой продолжительности жизни на 5 %.
4. Увеличение к 2025 году:
а) производства зерна до 103,2 тыс. тонн.
б) производства сои до 199,3 тыс. тонн.
в) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов.
г) увеличение производства молока до 13,3 тыс. тонн.
5. Охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи.
6. Ежегодное уничтожение не менее 80 процентов дикорастущей конопли.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в Приложении № 1 к настоящей Программе.
8. Риски реализации Программы.
Меры управления рисками
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам в том числе относятся:
макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими, в связи с этим, ценовыми колебаниями;
природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшения ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта производственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использование мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 25.07.2011 №260-ФЗ;
проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;
проведения оперативного и годового мониторинга реализации Программы, подготовки и предоставления в установленном порядке ежеквартальной информации о ходе и результатах реализации Программы, включая предложения об ее корректировке.
Подпрограмма 1
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
образования Белогорского района»
Паспорт
Наименование подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
Координатор подпрограммы
Администрация муниципального образования Белогорского района
Участники муниципальной программы
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Цель (цели) подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
Задачи подпрограммы
Основной задачей подпрограммы является:
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Белогорского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2025 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2019 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10011,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета– 2453,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 563,8 тыс. рублей;
2015 год – 998,1 тыс. рублей;
2016 год – 317,6 тыс. рублей;
2017 год – 574,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1440,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 448,5 тыс. рублей;
2015 год - 438,8 тыс. рублей;
2016 год – 552,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 1433,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 352,3 тыс. рублей;
2015 год - 552,6 тыс. рублей;
2016 год – 529,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 4683,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 850,0 тыс. рублей;
2015 год – 1930,6 тыс. рублей;
2016 год – 1902,7 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
а) Улучшение жилищных условий 16 сельских семей, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Белогорского района в молодых специалистах на 20,0 % и социальной сферы - на 38,7 %;
в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Белогорского района на 2,7 % и ожидаемой продолжительности жизни на 5 %.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
2.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Белогорского района
На сельской территории Белогорского образования Белогорского района (далее - Муниципальный район) расположены 36 населенных пунктов.
Общая площадь сельской территории Белогорского района составляет 259 088 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 205 510 га.
Характеристика землепользования на сельских территориях Белогорского района приведена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика землепользования на территории
Белогорского района по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Кол-во
Примечание
1.
Общая площадь территории Белогорского района
га
259 088
1.1.
- леса
га
2085
категория земли- земли лесного фонда
1.2.
- водоемы
га
564
категория земли- земли водного фонда
1.3.
- площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов
га
541
1.4.
- площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.)
га
13 244
В данной площади находится категория земли- земли промышленности, транспорта и связи, а также земли под дорогами
1.5.
- площади земель сельскохозяйственного назначения - всего
га
202 964
Основание: годовой отчет о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности на 01.01.2013г. (управление Росреестра по Амурской области)
- в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур
га
189 769
Основание: годовой отчет о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности на 01.01.2013г. (управление Росреестра по Амурской области)
%
93,49
2.
Количество сельскохозяйственных предприятий
ед.
10
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
га
35360
- в них среднегодовая численность работающих
чел.
493
- получаемый среднегодовой удельный доход
руб/га
31699
3.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
63
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
га
45554
- в них среднегодовая численность работающих
чел.
260
- получаемый среднегодовой удельный доход
руб/га
8749
4.
Количество личных подсобных хозяйств (семей)
ед.
7462
5.
Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
га
1276
6.
Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
руб.
53611
2.2. Сельское население Белогорского района
Численность сельского населения Белогорского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 20091 человек, в том числе трудоспособного населения 11875 человек.
Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство – 1758 человек (14,80 %);
- организации бюджетной сферы - 2081 человек (17,52 %);
- организации несельскохозяйственной сферы – 1718 человек (14,47 %);
- личное подсобное хозяйство – 1336 человек (11,25 %);
- работает за пределами сельской территории Белогорского района – 1480 человек (12,46 %);
- не обеспечено работой – 3465 человек (17,25 %).
Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 7678 рублей на человека.
1
Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения
МО Белогорского района по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Наименование сельских поселений в составе Белогорского района
Численность сельского населения Белогорского района, (чел.)
Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Белогорского района, (чел.)
Всего
В т.ч. по возрастным группам
Наличие трудоспособного сельского населения - всего
Занято на территории Белогорского района
Работает за пределами территории Белогорского района
Не обеспечено работой
Уровень безработицы (%)
Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)
До 7 лет
7-18 лет
18-35 лет
35-60 лет
Свыше 60 лет
Всего
В том числе
Уровень занятости сельского населения Белогорского района, (%)
В сельскохозяйственном производстве
В организациях
бюджетной сферы
В прочих организациях
В личном подсобном хозяйстве
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Амурский сельсовет
1286
122
164
356
426
218
653
313
10
48
255
0
63,6
102
238
36,4
6697
Белоцерковский сельсовет
410
49
45
129
143
44
226
122
32
26
46
18
88,1
77
27
11,9
5803
Васильевский сельсовет
2950
285
443
453
705
1064
1597
1269
759
118
31
361
96,9
278
50
3,1
8755
Великокнязевский сельсовет
1145
94
144
305
393
209
628
332
50
54
5
223
95,2
266
30
4,8
6136
Возжаевский сельсовет
4745
445
645
1475
1976
204
3655
1566
7
1253
262
44
47,5
171
1918
52,5
9500
Кустанаевский сельсовет
812
76
128
227
284
97
477
212
33
67
88
24
57,4
62
203
42,6
7143
Лохвицкий сельсовет
1031
104
145
281
339
162
507
431
20
51
51
309
86,6
8
68
13,4
6302
Некрасовский сельсовет
624
79
85
133
165
162
259
199
38
30
29
102
95,8
49
11
4,2
6602
Никольский сельсовет
2158
188
420
560
668
322
1170
1011
528
120
315
48
92,6
72
87
7,4
6647
Новинский сельсовет
516
51
58
115
175
117
271
92
0
55
0
0
47,36
37
142
52,4
5789
Озерянский сельсовет
786
36
62
262
280
146
352
169
107
55
5
2
65,6
62
121
34,4
4252
Пригородный сельсовет
861
93
109
262
286
111
505
253
116
42
60
35
65,9
80
172
34,1
7450
Светиловский сельсовет
524
40
73
121
232
58
334
167
24
31
112
0
81,1
104
63
18,9
5789
Томичевский сельсовет
1756
217
236
512
513
278
965
660
25
110
442
83
72,4
39
266
27,6
9271
Успеновский сельсовет
487
33
55
171
152
76
276
134
9
21
17
87
73,6
73
69
25,0
5194
Итого по Белогорскому району
20091
1912
2812
5362
6737
3268
11875
6930
1758
2081
1718
1336
Х
1480
3465
Х
7678
1
2.3. Развитие агропромышленного комплекса Белогорского района
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Белогорского района является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Белогорского района осуществляют производственную деятельность 10 сельскохозяйственных организаций, 63 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7462 личных подсобных хозяйств.
Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.
1
Таблица 3
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса муниципального
образования Белогорского района
№
п/п
Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных
мероприятий
Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
Планируемые на период 2014-2025 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств
Организацион-но-правовая форма и наименование
Основные направления хозяйственной деятельности
Среднегодовой объем производства
Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)
(млн. руб.)
В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2025 годы
физ. ед.
млн. руб
Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы
(млн. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Белоцерковский сельсовет
ООО «Агро-овощи»
Производство овощей
400 тыс. тонн
72,0
Строительство свиноводческого комплекса на 5000 голов
100,0
-
-
2
Кустанаевский сельсовет
ИП Арутюнян Л.А.
Производство молока
580 тыс. тонн
11,6
Строительство живтноводческого комплекса на 600 голов
300,0
-
-
ИП Арутюнян Л.А.
Производство молока
350 телят
Строительства родильного отделения с телятником
110,0
-
-
388 тыс.
тонн
7,8
Строительство коровника с молочным блоком
на 300 голов
150,0
-
-
ИП
Арутюнян Л.А.
Производство молока
1200 кв.м
10,0
Комплекс жилых домов (20)
40,0
-
-
3
Васильевский сельсовет
СПК «Октябрьский»
Племенной завод
700 бычков
140,0
Животноводческий комплекс племенного направления на 5000 голов
300,0
-
-
СПК «Октябрьский»
3000 кв. м
Комплекс жилых домов (20-40)
120,0
-
-
4
Возжаевский сельсовет
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
40,0 тыс. тонн
Зерноочистительный комплекс с хранилищами и оборудованием для подработки, сушки, хранения и перевалки растительного сырья
231,6
-
-
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
100,0 тыс. тонн
Агрологистический комплекс по переработке сои тыс. тонн
400,0
-
-
Администрация МО Белогорского района
500 мест
Стадион
12,0
-
-
5
Озерянский сельсовет
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
1000,0 тонн
Реконструкция зернохранилищ (2 склада)
40,0
-
-
6
Пригородный сельсовет
ООО «Амурагрокомплекс»
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Расширение промышленной базы (гараж, склад)
40,0
-
-
7
Томичевский сельсовет
ООО «Томичевское хлебоприемное»
Предоставление услуг, связанных с производством и переработкой зерновых
100,0 тыс. тонн
Реконструкция комплекса
300,0
-
-
Администрация Томичевского сельсовета
20 мест
Строительство бани
20,0
-
-
1
2.4. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Белогорского района
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Белогорского образования Белогорского района на 01.01.2013 года составляет 367850 кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома - 138538 кв.м ( 37,7 %);
- индивидуальные жилые дома. - 229312 кв.м ( 62,3 %).
Обеспеченность жильем в 2012 году составила 19,34 кв. м в расчете на одного сельского жителя.
На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 174 сельских семьи, в том числе 22 сельских молодых семьи и молодых специалистов
Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 21,62 % (79523 кв.м).
1
Таблица 4
Характеристика жилищного фонда сельских поселений Белогорского района на 01.01.2013
№
п/п
Наименование сельского поселения
Общие данные
Обеспеченность коммунальными
услугами (домов/человек)
Кол-во домов
(ед.)
Кол-во квартир
Общ. площадь (кв.м)
Кол-во
жителей (чел.)
Уровень
Обеспеченности
жильем (кв.м/чел.)
Центральный
водопровод
Сетевой газ
Всего
В том числе ветхий и аварийный жилфонд
домов (квартир)
человек
Домов (квартир)
человек
Площадь
% к общему наличию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Многоквартирный жилищный фонд
84
2903
138538
223
0,16
4471
30,98
84/2903
4471
61/1435
2775
1
Васильевский сельсовет
11
297
14131
662
21,34
11/297
662
9/33
106
2
Возжаевский сельсовет
43
1900
90565
2385
37,97
43/1900
2385
27/952
1748
3
Никольский сельсовет
16
311
15563
681
22,85
16/311
681
16/310
681
4
Озерянский сельсовет
1
16
632
16
39,5
1/16
16
1/16
16
5
Пригородный сельсовет
3
59
2712
223
8,22
115
23,58
3/59
115
2/54
104
6
Томичевский сельсовет
10
320
14935
612
24,4
10/320
612
6/70
120
2
Индивидуальный жилищный фонд
3664
4990
229312
79300
34,58
14543
15,77
154/296
613
2703/3511
9430
1
Амурский сельсовет
289
426
18100
12000
66,7
1105
16,38
34/81
87
230/310
950
2
Белоцерковский сельсовет
64
110
6000
500
8,33
282
21,28
23/46
112
51/80
258
3
Васильевский сельсовет
533
744
33669
21400
63,56
1974
10,84
35/64
173
4
Великокнязевский
334
369
17300
5600
32,37
1046
16,54
334/369
1046
5
Возжаевский сельсовет
427
528
22285
18900
84,81
3077
7,24
35/65
160
429/465
1158
6
Кустанаевский сельсовет
199
250
12100
1300
10,74
662
18,28
199/250
662
7
Лохвицкий сельсовет
301
378
21500
1800
8,37
801
26,84
250/361
716
8
Некрасовский сельсовет
188
281
13700
611
22,42
82/121
262
9
Никольский сельсовет
299
414
19837
12500
63,01
1287
15,41
9/20
45
242/302
1055
10
Новинский сельсовет
144
221
10000
2300
23
536
18,66
144/221
536
11
Озерянский сельсовет
198
327
12568
600
4,77
608
20,67
9/6
14
198/327
608
12
Пригородный сельсовет
127
238
11288
200
1,77
591
19,1
5/7
9
80/155
530
13
Светиловский сельсовет
119
160
8300
500
6,02
443
18,74
14
Томичевский сельсовет
277
350
12925
700
5,42
1128
11,46
4/7
13
140/180
620
15
Успеновский сельсовет
165
194
9600
1000
10,42
392
24,49
110/130
261
Итого по Муниципальному району
3748
7893
367850
79523
21,62
19014
19,34
238/3199
5084
2764/7710
12205
Таблица 5
Характеристика
наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских поселениях Белогорского района
по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Наименование сельского поселения
Общеобразовательные школы
Детские дошкольные учреждения
ФАПы и офисы врача общей практики
Культурно-досуговые учреждения
Плоскостные спортивные сооружения
Наличие (ед.)
Мощность – ученических мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности (%)
Наличие (ед.)
Мощность – детских мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
Наличие (ед.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), %
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Наличие (ед.)
Мощность – посадочных мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), %
Наличие (ед.)
Площадь – кв.м
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Амурский с/с
1
300
удовл
60
2
16,0
удовл
2
300
1 авар
1 ветх
128,9
2
5648
ветхое
225,2
Белоцерковкий с/с
1
162
удовл
70
1
24,0
удовл
1
80
авар
102,6
1
5000
ветхое
625,4
Васильевкий с/с
1
500
удовл
70
3
1
360
удовл
129,0
3
10330
ветхое
179,6
Великокнязевкий с/с
1
160
удовл
73
2
17,0
1 удовл
1 ветхое
2
350
ветх
224,3
1
4050
ветхое
181,4
Возжаевкий с/с
2
1340
удовл
131
-
-
-
1
230
удовл
54,3
1
1900
ветхое
40,0
Кустанаевкий с/с
1
192
удовл
65
2
25,0
удовл
2
240
ветх
160,0
1
1410
ветхое
89,0
Лохвицкий с/с
1
116
удовл
85
1
10,0
удовл
1
100
ветх
63,7
3
1410
ветхое
70,1
Никольский с/с
1
500
удовл
90
1
80
удовл
64
2
9,3
удовл
3
410
1 авар
2 ветх
198,0
1
1368
ветхое
32,5
Некрасовкий с/с
1
320
удовл
58
2
32,0
удовл
1
200
авар
133,3
2
1248
ветхое
102,6
Новинский с/с
1
320
удовл
53
1
19,0
удовл
1
80
ветх
53,3
1
360
ветхое
35,8
Озерянский с/с
1
192
удовл
50
3
38,0
1 удовл
1 ветхое
1 авар
3
120
ветх
80,0
360
23,5
Пригородный с/с
1
110
удовл
46
2
23,0
1 удовл
1 ветхое
2
345
авар
98,6
1
1050
ветхое
62,5
Светиловский с/с
1
198
удовл
60
1
19,0
удовл
1
140
ветх
93,3
1
3060
ветхое
299,5
Томичевский с/с
1
230
удовл
80
1
60
удовл
85
УБ
1
70
удов
26,7
3
5960
ветхое
174,1
Успеновский с/с
1
200
удовл
67
1
21,0
удовл
1
150
авар
166,7
1
1410
ветхое
148,5
Итого по Белогорскому району
16
4840
2
140
23
23
3175
22
44564
113,7
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 26,74 %, сетевым газоснабжением (газ в баллонах) – 58,34 %.
По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Белогорского района функционируют:
- 16 общеобразовательные школы на 4840 ученических мест;
- 2 детских сада на 140 мест;
- 23 фельдшерско-акушерских пункта;
- 23 учреждения культурно-досугового типа на 3175 мест;
- 22 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 44564 кв.м.
Уровень обеспеченности сельского населения Белогорского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.
Таблица 6
Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов
социальной сферы в Белогорском районе на 01.01.2013
№
п/п
Наименование объекта в сельском поселении
Обеспеченность коммунальными
услугами
отопление
водопровод
Сетевой газ
Канализация
От центральной котельной
От собственного источника (уголь)
От центрального водопровода
От собственного источника
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Амурский сельсовет
Администрация сельсовета
42,14Гкал
привоз 6,0м3
МКУ «Амурский культурно-досуговый центр»
260,6Гкал
10м3
10м3
МОКУ СОШ с.Амурского
533,9Гкал
501м3
501м3
2
Белоцерковский сельсовет
Администрация сельсовета
18,02Гкал
90м3
90м3
МОКУ СОШ с.Белоцерковки
338,33Гкал
500м3
3
Васильевский сельсовет
Администрация сельсовета
183,82 Гкал (уголь 101т)
77м3
МКУ «Васильевский дом культуры»
270,53Гкал
МОАУ СОШ с.Васильевки
1234,9Гкал
2760м3
2760м3
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района»
182,53Гкал
120м3
120м3
4
Великокнязевский сельсовет
Администрация сельсовета
44,37Гкал
45м3
МКУ «Великокнязевский культурно-досуговый центр»
143,55Гкал
150м3
МОБУ СОШ с.Великокнязевки
636,3Гкал
400м3
5
Возжаевский сельсовет
Администрация сельсовета
200Гкал
96м3
96м3
МБУК «Культурно-спортивный комплекс с.Возжаевка»
266Гкал
320м3
320м3
МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки
1846,35Гкал
1824м3
1824м3
МОАУ СОШ№2 с.Возжаевки
1295,32Гкал
1030м3
1030м3
МОБУ ДОД ДДТ с.Возжаевки
263,53Гкал
90м3
90м3
МОАУ ДОД СЮН с.Возжаевки
179,56Гкал
542м3
542м3
6
Кустанаевский сельсовет
Администрация сельсовета
26,22Гкал
привозная 6,0м3
МКУ «Кустанаевский культурно-досуговый центр»
115,65Гкал
привозная 6,0м3
МОБУ СОШ с.Кустанаевка
806,84Гкал
400м3
7
Лохвицкий сельсовет
Администрация сельсовета
эл/эн
привозная 8,0м3
МКУ «Лохвицкий культурно-досуговый центр»
54,6Гкал (30т угля)
привозная 18,0м3
МОАУ СОШ с.Лохвицы
391,95Гкал
420м3
8
Некрасовский сельсовет
Администрация сельсовета
113,74Гкал
привозная7,2м3
МКУ «Некрасовский культурно-досуговый центр»
424,72Гкал
привозная8,0м3
МОКУ СОШ с.Некрасовки
497,48Гкал
привозная 90м3
9
Никольский сельсовет
Администрация сельсовета
26,56Гкал
27,8м3
27,8м3
МКУК «Никольский досуговый центр»
198,9Гкал
27,8м3
27,8м3
МОБУ СОШ с.Никольского
719,62Гкал
896м3
896м3
МДОАУ ДС с.Никольского
293,2Гкал
686м3
686м3
10
Новинский сельсовет
Администрация сельсовета
330,83Гкал
35м3
МОКУ СОШ с.Нового
458,04Гкал
300м3
11
Озерянский сельсовет
Администрация сельсовета
24,28Гкал (уголь 12,4т)
привозная 7,0м3
МКУ «Зареченский культурно-досуговый центр»
12,93Гкал
привозная 9,0м3
МОБУ СОШ с.Заречное
1144,01Гкал
415м3
415м3
12
Пригородный сельсовет
Администрация сельсовета
14,41Гкал
6,6м3
6,6м3
МКУ «Пригородный дом культуры»
179,44Гкал
15,94м3
15,94м3
МОКУ СОШ с.Пригородное
459,87Гкал
307м3
307м3
13
Светиловский сельсовет
Администрация сельсовета
104,37ГкалГкал
привозная 10,0м3
МОАУ СОШ с.Светиловка
661,94Гкал
500м3
14
Томичевский сельсовет
Администрация сельсовета
153,3Гкал (78,3т угля)
привозная 6,0м3
МКУ «Томичевский культурно-досуговый центр»
42,38Гкал
привозная 9,0м3
МОБУ СОШ с.Томичи
719,92Гкал
242м3
242м3
МДОАУ ДС с.Томичи
212,56Гкал
1044м3
1044м3
15
Успеновский сельсовет
Администрация сельсовета
92,21Гкал
из колодца 7,0м3
Дом культуры
155,53Гкал
из колодца 7,0м3
МОКУ СОШ с.Успеновки
316,34Гкал
360м3
1
2.5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года в сельских поселениях муниципального образования Белогорского района отсутствует система сетевого газоснабжения. 60,7 % жителей района используют баллонный газ, в том числе 13,8 % - в многоквартирном жилищном фонде и 46,9 % - в индивидуальном жилищном фонде.
По заданию ОАО «Газпром» проектной организацией ОАО «Газпром Промгаз» разработана схема газоснабжения и газификации Амурской области, в том числе и Белогорского района.
В настоящее время ОАО «Газпром» приступило к проектированию строительства магистрального газопровода, утверждение проекта запланировано в конце 2013 года. После утверждения данного проекта Правительство Амурской области совместно с ОАО «Газпром» приступит к разработке Программы газификации области.
Проект позволит обеспечить газом всех потребителей области.
2.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Белогорского района включает в себя 18 водозаборов (18 артезианских скважин), 14 водопроводных башен, 20,054 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Белогорского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Белогорского района около 70%.
На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около 25,2 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Белогорского района подключены к водопроводным сетям. Еще 2,44 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (в летний период), 74,8% сельского населения Белогорского района получают воду из колодцев, индивидуальных колонок, организован подвоз воды.
В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 17 км в сельских поселениях: Кустанаевка, Возжаевка, Васильевка.
2.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Белогорского района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 41%.
Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: с. Васильевка, с.Возжаевка, с. Никольское.
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.
Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов, расположенный на территории Белоцерковского муниципального образования, в 2 км. в северном направлении от перекрестка автодороги Белогорск-Благовещенск, Свиридовка-Белогорск -20 км (старая дорога Белогорск-Благовещенск).
1
Таблица 7
Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях
Белогорского района на 01.01.2013
№ п/п
Наименование сельских поселений Белогорского района
Насосные станции (ед.)
Артезианские скважины (ед.)
Напорный водовод
(км)
Водонапорные башни (ед.)
Водопроводы
(км)
Уличные колонки
(ед.)
Получают воду от центрального водопровода
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Количество
Год ввода
Износ (%)
Человек
% к общему числу жителей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Амурский сельсовет
2
1966,
1989
57
35
2
1966 1987
40 40
3,585
1986
77
130
11,8
Белоцерковский сельсовет
1
1990
40
1
1990
40
1,175
1987
75
Васильевский сельсовект
3
2
4,043
835
31,7
микрорайон «Солнечный»
1
1991
60
1
1991
37
0,44
1982
90
микрорайон «Коммунальный»
1
1985
55
1,74
1982
90
1
1979
60
1
1990
30
1,87
1990
63
Возжаевский сельсовет
1
6
4
5,38
1359
41,5
микрорайон «Поляна»
2
1988
55
1
1984
45
3,91
1974
87
микрорайон «Ж/д»
1
1980
60
1
1980
60
0,53
1980
80
микрорайон «Кирзавод»
2
1990, 1991
55
55
1
1990
55
0,94
1976
90
Никольский сельсовет
2
1979, 2005
47
1
1972
41
2,502
1964, 1974
65
726
36,9
Озерянский сельсовет
2
1967, 1966
59 60
2
1967, 1966
62 59
0,823
1985
80
26
4,2
Пригородный сельсовет
1
1991
40
1
1971
45
1,27
85
131
18,6
Томичевский сельсовет
3
3
1,996
203
15,3
микрорайон «База»
1
1971
47
1
2013
0,698
1968
65
микрорайон «СПТУ»
1
1980
60
1
1980
60
0,578
1970
65
Итого по Белогорскому району
18
52,8
14
47
20,054
76
3410
17,9
34
1
2.8. Благоустройство территорий сельских поселений
В целях повышения уровня благоустройства территорий сельских поселения Белогорского района для обеспечения благоприятных условий проживания населения программой предусматривается решение следующих задач:
разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;
разработка мероприятий по развитию благоустройства территорий сельских поселений Белогорского района;
формирование условий и создание мест отдыха населения;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий сельских поселений Белогорского района.
В целях реализации поставленных задач планируется проведение мероприятия «Районный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Белогорского района посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Подпрограммы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Амурской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Белогорского района.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Белогорского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Белогорского района.
Достижение целей Подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Белогорского района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Подпрограммы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.
Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в таблице 8.
1
Таблица 8
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2013 (базовый)
Прогноз по годам реализации Программы
Отношение 2019
к 2013, %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Демографические показатели в Муниципальном районе
1.1
Численность сельского населения
тыс. чел.
19,1
18,7
18,4
18,1
18,9
17,7
17,5
-
-
-
-
-
-
91,6
1.2
Численность сельского населения в трудоспособном возрасте
тыс. чел.
11,9
11,8
11,8
11,8
11,8
11,7
11,7
-
-
-
-
-
-
98,3
1.3
Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)
1,47
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
-
-
-
-
-
-
102,7
1.4
Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей)
1,38
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
-
-
-
-
-
-
102,2
2
Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе
2.1
Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Белогорского района
2.1.1
Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего
ед.
174
169
162
156
151
146
139
-
-
-
-
-
-
79,9
в том числе молодых семей и молодых специалистов
ед.
56
47
40
32
23
14
7
-
-
-
-
-
-
12,5
2.1.2
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего
тыс.
кв.м
0,30
0,0664
0,168
0,05
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
тыс.
кв.м
0,14
0,0664
0,114
0,05
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.1.3
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего
ед.
4
5
6
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
в том числе молодых семей и молодых специалистов
ед.
2
4
4
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.2
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Белогорского района
2.2.1
Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях
чел.
2031
2052
2081
2063
2083
2069
2069
-
-
-
-
-
-
101,9
2.2.2
Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях
чел.
2031
2052
2081
2063
2083
2069
2069
-
-
-
-
-
-
101,9
2.2. 3
Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.2.4
Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений
мест
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Белогорского района
2.3.1
Наличие ФАПов в сельских поселениях
ед.
23
23
23
21
20
19
19
-
-
-
-
-
-
82,6
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
4
2
2
2
1
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.3.2.
Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.3
Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
2
0
-
-
-
-
-
-
0
2.3.4
Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.5
Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.6
Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.4
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Белогорского района
2.4.1
Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях
ед.
22
22
23
23
23
23
23
-
-
-
-
-
-
104,5
кв.м
44564
44564
60317
60317
60317
60317
60317
-
-
-
-
-
-
135,3
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
20
19
17
15
14
12
10
-
-
-
-
-
-
50,0
кв.м
44276
44000
43437
43101
42581
41821
41000
-
-
-
-
-
-
92,6
2.4.2
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях
ед.
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
кв.м
-
-
15753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
2.4.3
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями
чел.
43
43
300
51
51
52
53
-
-
-
-
-
-
123,2
2.5
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Белогорского района
2.5.1
Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях
ед.
25
25
25
26
26
26
26
-
-
-
-
-
-
104,0
мест
3365
3365
3365
3485
3485
3485
3485
-
-
-
-
-
-
103,6
в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
22
21
19
16
14
12
10
-
-
-
-
-
-
45,4
мест
2765
2705
2505
1905
1505
1105
705
-
-
-
-
-
-
25,5
2.5.2
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях
ед.
0
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
мест
0
0
0
120
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0
2.5.3
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа
чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
2.6
Водоснабжение в сельских поселениях Белогорского района
2.6.1
Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Белогорского района
км
0
3
4
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
0
2.6.2
Уровень износа объектов водоснабжения
%
40,0
40,0
39,0
38,5
38,0
37,5
37,0
-
-
-
-
-
-
92,5
2.6.3
Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях
%
80
90
90
90
90
90
90
-
-
-
-
-
-
112,5
3
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
3.1
Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
3.2
Объем жилищной застройки
тыс.
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
4
Создание рабочих мест в сельских поселениях Белогорского района
4.1
Количество созданных рабочих мест
ед.
24
65
47
58
60
67
75
-
-
-
-
-
-
312,5
1
4. Описание основных мероприятий и мероприятий
Для выполнения задачи 1 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье» необходимо реализовать основное мероприятие:
1.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка развития сельских территорий» включает в себя перечень мероприятий:
1.1.1. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)».
Целью мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.2. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)».
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
- софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;
- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.3. Мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности».
Реализация мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений направлена на создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий путем строительства и (или) реконструкции, предусматривающих развитие физической культуры и спорта.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.4. Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности».
Реализация мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» направлена на совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов путем строительства и (или) завершения строительства ранее начатых объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.5. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части развития водоснабжения в сельской местности)».
Реализация мероприятия направлена на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.
Предусматриваются следующие мероприятия по развитию водоснабжения:
- строительство локальных водопроводов с учетом станций водоподготовки и систем водоотведения;
- реконструкция систем водоснабжения.
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.6. Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности)».
Реализация мероприятия направлена на повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также роста инвестиционной активности в социально-экономическом развития сельских территорий путем реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, включающих в себя:
- инженерную подготовку площадок под компактную жилищную застройку (строительство трансформаторных подстанций, линий электропередачи; строительство и реконструкцию водопроводных, канализационных, телефонных сетей);
- строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);
- благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров).
На софинансирование мероприятия подпрограммы предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
1.1.7. Мероприятие «Районный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений».
Реализация мероприятия направлена на повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений Белогорского района для обеспечения благоприятны условий проживания населения.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств районного бюджета.
1
Таблица 9
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Белогорского района
в период реализации Подпрограммы
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства – всего,
в том числе:
Чел.
45
10
9
8
7
6
5
-
-
-
-
-
-
1.1
ООО «Агро - овощи»
Чел.
12
3
2
3
2
2
0
-
-
-
-
-
-
1.2
ИП Арутюнян Л.А.
Чел.
18
4
4
3
2
2
3
-
-
-
-
-
-
1.3
СПК «Октябрьский»
Чел.
15
3
3
2
3
2
2
-
-
-
-
-
-
2.
Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,
в том числе:
Чел.
27
5
6
5
8
1
1
-
-
-
-
-
-
2.1
МОКУ СОШ с.Амурского
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.2
МОКУ ООШ с.Белоцерковки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3
МОАУ СОШ с.Васильевки
Чел.
2
0
0
0
2
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4
МОАУ СОШ№ 1 с.Возжаевки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5
МОАУ СОШ №2 с.Возжаевки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6
МОАУ СОШ с.Великокнязевки
Чел.
4
0
0
2
2
0
0
-
-
-
-
-
-
.2.7
МОБУ СОШ с.Заречного
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.8.
МОАУ СОШ с.Кустанаевки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.9.
МОАУ СОШ с.Лохвицы
Чел.
6
3
0
1
0
0
1
-
-
-
-
-
-
2.10.
МОБУ СОШ с.Никольского
Чел.
2
0
0
0
1
1
0
-
-
-
-
-
-
2.11.
МОКУ СОШ с.Некрасовки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.12.
МОКУ СОШ с.Нового
Чел.
6
1
5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.13
МОКУ СОШ с.Пригородного
Чел.
2
1
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.14.
МОАУ СОШ с.Светиловки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.15
МОАУ СОШ с.Томичи
Чел.
5
0
1
1
3
0
0
-
-
-
-
-
-
2.16
МОКУ СОШ с. Успеновки
Чел.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3
Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,
в том числе
29
7
7
3
2
6
2
-
-
-
-
-
-
3.1
ФАП с. Савельевка (Лохвицкий сельсовет)
Чел.
1
0
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.2
ФАП с. Павловка (Васильевский сельсовет)
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.3
Амбулатория с. Васильевка
Чел.
1
0
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.4
Амбулатория с. Великокнязевка
Чел.
2
0
1
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.5
ФАП с. Великокнязевка
Чел.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.6
ФАП с. Лукьяновка (Кустанаевский сельсовет)
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.7
ФАП с. Некрасовка
Чел.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.8
ФАП с. Новое
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.9
ФАП с. Заречное
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.10
ФАП с. Пригородное
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.11
ФАП с. Мирное (Пригородный сельсовет)
Чел.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.12
ФАП с. Светиловка
Чел.
1
0
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
3.13
Участковая больница с. Томичи
Чел.
16
2
4
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
4
Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,
в том числе
Чел.
5
4
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.1
Межпоселенческий социокультурный методический центр с. Васильевка
Чел.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.2
МБУ «Возжаевский культурно-спортивный комплекс» сю Возжаевка
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.3
Межпоселенческая центральная библиотека с. Васильевка
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
4.4
МКУ «Кустанаевский КДЦ» с. Кустанаевка
Чел.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
5.
Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,
в том числе
Чел.
15
15
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
5.1
ЦРС - стадион
Чел.
15
15
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Итого
Чел.
121
41
23
16
17
13
8
-
-
-
-
-
-
Таблица 10
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Белогорского района – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
домов
42
5
6
5
5
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
2813
330
414
340
330
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
70,62
6,69
9,62
10,8
7,68
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
Белоцерковский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
Васильевский сельсовет
домов
28
3
3
4
3
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
1949
210
210
280
210
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3
Великокнязевский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4
Возжаевский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5
Кустанаевский сельсовет
домов
3
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
180
0
0
60
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.6
Лохвицкий сельсовет
домов
2
0
1
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
120
0
60
0
60
0
0
-
-
-
-
-
-
1.7
Некрасовский сельсовет
домов
2
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
120
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.8
Никольский сельсовет
домов
2
0
0
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
120
0
0
0
60
0
0
-
-
-
-
-
-
1.9
Новинский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.10
Озерянский сельсовет
домов
2
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
114
0
54
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.11
Пригородный сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
60
60
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.12
Светиловский сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
60
60
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.13
Томичевский сельсовет
домов
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
90
0
90
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.
Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Белогорского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:
домов
30
4
4
4
4
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
2010
264
276
272
264
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
50,6
6,6
6,9
6,8
6,6
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
Белоцерковский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.2
Васильевский сельсовет
домов
15
1
3
2
2
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
1006
66
207
136
132
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3
Великокнязевский сельсовет
домов
2
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
134
0
0
68
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4
Возжаевский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5
Кустанаевский сельсовет
домов
4
1
1
1
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
269
66
69
68
66
0
0
-
-
-
-
-
-
02.6
Лохвицкий сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
66
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.7
Некрасовский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.8
Никольский сельсовет
домов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.9
Новинский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
69
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.10
Озерянский сельсовет
домов
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
66
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
02.11
Пригородный сельсовет
домов
1
0
0
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
66
0
0
0
66
0
0
-
-
-
-
-
-
2.12
Светиловский сельсовет
домов
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
69
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.13
Томичевский сельсовет
домов
2
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
133
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Таблица 11
Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории
сельских поселений Белогорского района
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Строительство общеобразовательных учреждений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц
2
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
уч. мест
320/80
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
250,0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
МДОУ Д/с с.Возжаевки
единиц
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
уч. мест
120
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
100,0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
МСОШ с.Томичи
единиц
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
уч. мест
200/80
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
150,0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2
Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
пос. мест
120
0
0
120
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
12,0
0
0
12,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
с. Междугранка (Васильевский сельсовет)
единиц
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
пос. мест
120
0
0
120
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
12,0
0
0
12,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3
Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
15753
0
15753
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
6,6
0
6,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
3.1
Васильевский с/с – площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для населения (спортивное ядро с. Васильевки)
единиц
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
кв.м
15753
0
15753
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
6,6
0
6,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Таблица 12
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
в сельских поселениях Белогорского района
№
п/п
Наименование проектов
Ед.
изм.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Васильевка – всего,
млн. руб.
73,93
38,52
11,75
21,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
Изготовление проектно-сметной документации
млн. руб.
1,50
0
1,50
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
Строительство подъездных дорог
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
млн. руб.
7,25
0,00
7,25
0,00
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.1
ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА
единиц
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
2,00
0
2,00
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.2
ВЛ-10 кВ
км
0,6
0
0,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,25
0
1,25
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.3
ВЛ-0,4 кВ
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
2,5
0
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.3.4
Линия уличного освещения
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,5
0
1,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4
Строительство объектов водоснабжения - всего
млн.руб
2,1
0
2,1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4.1
Строительство водозаборов (артезианских скважин)
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4.2
Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0,6
0
0,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.4.3.
Строительство водопровода
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,5
0
1,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5
Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего
млн.руб
51,08
38,52
0,9
9,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.1
Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
37,62
37,62
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Строительство (реконструкция) детского сада
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.3
Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
ед.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
3,4
0
0
3,4
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.4
Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
ед.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
5,0
0
0
5,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.5.5
Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
км
1,67
0,3
0,3
0,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
5,06
0,9
0,9
0,9
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.6.6
Озеленение улиц и площадей
кв.м
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Кустанаевка – всего,
млн. руб.
59,2
8,6
22,1
4,7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
Изготовление проектно-сметной документации
млн. руб.
1,50
0
1,50
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.2
Строительство подъездных дорог
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
млн. руб.
1,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.3.1
Линия уличного освещения
км
13
5
5
3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
1,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4
Строительство объектов газоснабжения - всего
млн.руб
5,0
2,5
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4.1
Строительство газопровода среднего давления
км
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
5,0
2,5
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4.2
Строительство газораспределительных пунктов
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.4.3
Строительство газопровода низкого давления
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5
Строительство объектов водоснабжения - всего
млн.руб
5,7
1,1
1,1
0,7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5.1
Строительство водозаборов (артезианских скважин)
ед.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0,8
0,4
0,4
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5.2
Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.5.3
Строительство водопровода
км
2,1
0,3
0,3
0,3
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
4,9
0,7
0,7
0,7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6
Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего
млн.руб
45,5
4,5
16,5
3,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.1
Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.2
Строительство (реконструкция) детского сада
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.3
Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
2,0
0
2,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.4
Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа
ед.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
11,0
1,0
10,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.5
Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
ед.
2
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
2,0
0
1,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.6
Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
км
38,0
5,0
5,0
5,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
27,0
3,0
3,0
3,0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.6.7
Озеленение улиц и площадей
кв.м
7000
1000
1000
1000
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб
3,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Таблица 13
Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Белогорского района
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Строительство распределительных газопроводов - всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:
км
5
1,6
1,6
0,6
0,6
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
11,0
3,7
3,7
1,2
1,2
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1
Кустанаевское сельское поселение
км
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
5,0
2,5
2,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.2
Томичевское сельское поселение
км
3
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
6,0
1,2
1,2
1,2
1,2
0
0
-
-
-
-
-
-
2
Строительство локальных сетей водоснабжения – всего
млн. руб.
36,9
20,9
4,7
4,5
4,7
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
6
3
1
1
1
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
15,4
7,2
0,4
3,8
4,0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
4
2
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
11,5
7,9
3,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
15
3
2
2
2
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
10,0
5,8
0,7
0,7
0,7
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1
В том числе в разрезе сельских поселений:
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.1
Васильевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0,6
0
0,6
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водопровода
км
2
0
2
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
1,5
0
1,5
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.2
Возжаевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
2
1
0
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
7,0
3,0
0
0
4,0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
4,1
4,1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водопровода
км
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
5,1
5,1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.3
Кустанаевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
2
1
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0,8
0,4
0
0,4
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
14
2,0
2,0
2,0
2,0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
4,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.4
Пригородное сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
3,8
3,8
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
1
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.5
Томичевское сельское поселение
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство артезианских скважин
ед.
1
0
0
1
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
3,8
0
0
3,8
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство водонапорных башен
ед.
1
0
1
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
3,0
0
3,0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
- строительство распределительного водопровода
км
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
млн.руб.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 10011,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2214,6 тыс. рублей;
2015 год – 3920,1 тыс. рублей;
2016 год – 3302,2 тыс. рублей;
2017 год – 574,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в приложении № 2.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.
1
Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Белогорского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.
Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.
Экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса, существующего в границах сельских территорий Белогорского района, на основе улучшения условий жизнедеятельности сельского населения, привлечения и закрепления на селе молодых специалистов.
Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности позволит достичь экономического эффекта.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
В результате реализации настоящей Подпрограммы будут сформированы необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий:
улучшение демографической ситуации, оказывающей существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктурой в сельской местности;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе;
повышение привлекательности сельской местности как среды обитания;
снижение миграционного оттока населения, в том числе среди сельской молодежи;
улучшение качества услуг в области здравоохранения, образования, культуры, жилищной сферы;
привлечение к занятиям спортом и популяризация здорового образа жизни среди сельской молодежи.
Коэффициенты значимости показателей подпрограммы представлены в таблице 15.
Таблица 15
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й
год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
8-й год реализации
9-й год реализации
10-й год реализации
11-й год реализации
12-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие «Государственная поддержка развития сельских территорий»
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района»
Паспорт
Наименование подпрограммы
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района» (далее - Подпрограмма)
Координатор подпрограммы
Администрация муниципального образования Белогорского района
Участники муниципальной программы
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Цель (цели) подпрограммы
Создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории района
Задачи подпрограммы
1. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства.
2. Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции.
3. Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
4. Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
5. Обеспечение управления реализацией программы, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014-2025 годы, этапы реализации не выделяются
1
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 610943,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета – 1144,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 100 тыс. рублей
2015 год – 50 тыс. рублей
2016 год – 100 тыс. рублей
2017 год – 100 тыс. рублей
2018 год – 94 тыс. рублей
2019 год – 100 тыс. рублей
2020 год – 100 тыс. рублей
2021 год – 100 тыс. рублей
2022 год – 100 тыс. рублей
2023 год – 100 тыс. рублей
2024 год – 100 тыс. рублей
2025 год – 100 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета– 2109,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей
2015 год – 156,30 тыс. рублей
2016 год – 133,3 тыс. рублей
2017 год – 175,5 тыс. рублей
2018 год – 175,4 тыс. рублей
2019 год – 178,6 тыс. рублей
2020 год – 215 тыс. рублей
2021 год – 215 тыс. рублей
2022 год – 215 тыс. рублей
2023 год – 215 тыс. рублей
2024 год – 215 тыс. рублей
2025 год – 215 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета –
690,6 тыс. рублей;
2016 год – 690,6 тыс.руб.
за счет средств внебюджетных источников – 607000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 125000,0 тыс. рублей
2015 год – 65000,0 тыс. рублей
2016 год – 200000,0 тыс. рублей
2017 год – 205000,0 тыс. рублей
2018 год – 12000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение к 2025 году:
1.Производства зерновых до 103,2 тыс. тонн.
2.Производства сои до 199,33 тыс. тонн.
3. Увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов
4. Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 13,35 тыс. тонн.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма охватывает агропромышленный комплекс района, включающий в себя отрасли по производству продукции растениеводства и животноводства.
За период с 2013 года по 2017 год объем валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах увеличился с 1821,9 млн. рублей до 4418,9 млн. рублей, или в 2,4 раза (таблица 1). Планируется, что к 2025 году объем валовой продукции достигнет 5307,2 млн. руб.
В объеме валовой продукции в 2017 году на продукцию растениеводства приходилось 71,9 %, животноводства – 28,1 %, за период с 2013 года по 2017 год рост продукции растениеводства (318,2 %) опережал рост продукции животноводства (116,9%).
1
Таблица 1
Объем валовой продукции сельского хозяйства Белогорского района
в фактических ценах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Продукция сельского хозяйства в фактических ценах - всего, млн. рублей
1821,9
3384,1
4536,5
4922,7
4418,9
4180,8
4320,9
4451,3
4600,8
4761,5
4935,8
5118,1
5307,2
291,3
в том числе:
продукция растениеводства, млн. рублей
759,6
2224,8
2642,5
2799,8
3176,9
2861,0
2949,7
3029,3
3126,2
3229,4
3342,4
3459,4
3580,5
471,3
продукция животноводства, млн. рублей
1062,3
1159,3
1894
2122,9
1242
1319,8
1371,2
1422,0
1474,6
1532,1
1593,4
1658,7
1726,7
162,5
1
За 2013-2017 годы в районе произошло увеличение площадей по зерновым культурам на 1158 гектар, сои на 23562 гектара. Увеличение посевных площадей привело к росту производства продукции растениеводства.
В 2017 году на долю сои в структуре посевных площадей приходится 81,4 процента. Согласно Зональной системы земледелия Амурской области научно - обоснованные нормы насыщения сои в севообороте должна составлять не более 64 %. Использование сои в севообороте как монокультуры более трех лет влечет за собой снижение плодородия почвы, накоплению болезней и вредителей, что в последствии приводит к значительному недобору урожая. В связи с этим, в целях сохранения плодородия почвы, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в 2018 году была пересмотрена структура посевных площадей в сторону увеличения посевов зерновых культур, однолетних и многолетних трав, черных и сидеральных паров, сокращения посевных площадей сои.
Посевная площадь к 2025 году составит 128370 га, что на 41,8 % выше уровня 2013 года (таблица 2).
Динамика производства зерновых культур за последние три года колеблется от 28794 тонн в 2015 году до 38336 тонн в 2017 году. Средний объем
производства сои в районе за последние три года увеличился с 91333 тонн до 116970 тонн (таблица 3).
Показатели урожайности сельскохозяйственных культур в районе в 2013-2025 годах приведены в таблице 4.
1
Таблица 2
Посевные площади и чистые пары в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Общая площадь, га
98101
105179
120862
113192
125648
139016
128250
130720
132200
133320
134380
135870
136510
139,1
Посевные площади, га
90536
97088
107924
107282
114098
128977
118450
118965
120250
1213500
123780
126350
128370
141,8
в том числе:
зерновые, га
14296
12552
15867
16353
15454
15605
23273
25735
26870
27660
29880
32220
32250
225,6
соя, га
68481
77746
85084
84890
92864
106966
89532
86730
86880
87190
87300
87320
88590
129,4
кормовые
культуры, га
7650
6675
6830
5932
5830
6345
5645
6500
6500
6500
6600
6810
7530
98,4
Чистые пары, га
7565
8091
12938
5910
11550
10039
9800
11755
11950
11970
10600
9520
8140
107,6
1
Таблица 3
Производство продукции растениеводства в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель производства продукции растениеводства
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
зерновые (в весе после доработки), тонн
13086
34914
28794
45025
38336
28023
40025
51470
59651
65000
74998
103104
103200
788
соя (в весе после доработки), тонн
29859
101679
91333
77647
116970
105253
73172
123157
141614
163917
180710
196470
199327
667
Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных культур в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
зерновые, ц/гектар
14,4
28,0
20,9
28,1
25,1
19,5
22,2
20,0
22,2
23,5
25,1
32,0
32,0
222,2
соя, ц/гектар
6,6
13,3
10,7
9,6
12,9
12,5
13,6
14,2
16,3
18,8
20,7
22,5
22,5
340,9
Таблица 5
Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств в Белогорском районе в 2013-2025 годах, голов
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
9139
7632
8966
7519
6663
6384
5906
6000
6050
6100
6150
6200
6300
68,9
Численность поголовья коров во всех категориях хозяйств
3954
3612
4265
3920
3461
3253
2885
2950
3000
3050
3100
3150
3250
82,2
Численность поголовья коров молочного направления во всех категориях хозяйств
2639
2487
2785
2623
2261
2491
2225
2300
2350
2400
2450
2500
2600
98,5
1
Таблица 6
Объем производства продукции и продуктивность животноводства
молочного направления во всех категориях хозяйств
в Белогорском районе в 2013-2025 годах
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2013 год к 2025 году, %
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн
10340
9638
9980
10800
9267
9564
9800
10000
10100
10500
11720
12000
13350
129,1
Удой на 1 корову, кг
3500
3875
3583
4117
4098
3839
4404
4348
4298
4375
4783
4800
5134
146,7
1
В животноводстве тенденция повышения поголовья скота наблюдалась только у крупного рогатого скота.
По итогам 2017 года во всех категориях хозяйств его насчитывалось 6,7 тысяч голов. За 2017 год во всех категориях хозяйств произведено животноводческой продукции: 9193 тонн молока, 2502 тонн мяса скота и птицы на убой (живом весе).
В целях сохранения и развития приоритетных направлений развития животноводства осуществляется государственная поддержка в виде субсидий на продукцию животноводства.
С 2015 года в Белогорском районе активно развивается молочное направление животноводства. За последние три года (2015-2017 г.г.) крестьянско-фермерскими хозяйствами Белогорского района за счет получения грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ было приобретено 72 головы крупного рогатого скота молочного направления (ИП ГКФХ Сенотрусова Е.С., ИП ГКФХ Кочура Г.Н., ИП ГКФХ Колган О.Г.), построен 1 коровник на 60 голов (ИП ГКФХ Войтихова Е.В.) и реконструирован 1 коровник на 60 голов (ИП ГКФХ Колган О.Г.), приобретена кормозаготовительная техника.
Так же в целях сохранения и увеличения поголовья молочного стада в районе, ИП ГКФХ Арутюнян Л.А. ведется строительство молочной фермы на 1198 голов, начатое в 2016 году. Планируется строительство двух коровников на 600 и 598 голов с доильно-молочным блоком (40 мест) и родильным отделением (98 голов); убойный пункт (бойня) на 10 голов; комбифуражный склад с площадками для хранения кормов (сено-соломохранилищами и силосными траншеями); ангар для сельхозтехники (теплая стоянка) и лагуны. Общая проектная мощность комплекса - 9200 молока тонн/год. В 2017 году введены в эксплуатацию объекты сельскохозяйственного назначения и животноводства - административно-бытовой корпус с общежитием, КПП с дезбарьером (животноводческий комплекс).
Внедрение современных технологий и использование высокопроизводительной техники в агропромышленном комплексе - одно из важнейших условий развития сельскохозяйственного производства. По состоянию на 01.01.2019 г. в коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района имелось: 374 трактора всех марок, 119 грузовых автомобилей, 259 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, 4 кормозаготовительных комплекса «Сенаж в упаковке», 77 единиц плугов, 25 посевных комплексов, 169 сеялок, 140 культиваторов, 26 тракторных и 12 самоходных косилок, 29 пресс-подборщиков и других сельскохозяйственных машин. Машинно-тракторный парк хозяйств района за 3 года пополнился 31 единицей зерноуборочных комбайнов, 34 единицами энергонасыщенных тракторов, 1 кормозаготовительным комплексом, 20 сеялками. Техника приобреталась на условиях лизинга, собственных и заемных средств.
В настоящее время остро стоит проблема повышения активности сельского населения и стимулирования развития малых и средних форм агробизнеса - крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Для сельского населения одним из важнейших источников жизнедеятельности является ведение личного подсобного хозяйства. Социальная обстановка в сельскохозяйственном производстве и прежде всего низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья, отвечающего современным требованиям, не позволяют обеспечить стабильный приток в аграрный комплекс профессионально подготовленных, квалифицированных работников.
Одной из существенных проблем является низкий профессиональный уровень руководителей и специалистов, их неподготовленность к управлению хозяйством. При наличии неиспользуемых трудовых ресурсов на селе многие хозяйства испытывают недостаток рабочей силы.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:
низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства прежде всего из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые в производстве материально-технические ресурсы;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
В целях создания необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства, развития конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора экономики района разработана настоящая Подпрограмма, которая определяет приоритетные направления развития сельского хозяйства района на период до 2025 года.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью Подпрограммы является создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории Белогорского района.
Основными задачами развития растениеводства является систематическое воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, увеличение посевных площадей, предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, получение стабильных урожаев, увеличение баланса питательных веществ в почвах, применение новейших технологий в производстве зерновых и сои, увеличение валового сбора зерна и сои, подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.
Приоритетами реализации Подпрограммы является:
1) совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
2) обеспечение обновления машинно-тракторного парка, перехода на энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием техники нового поколения отечественного и зарубежного производства;
3) совершенствование системы семеноводства сельскохозяйственных культур и эффективного использования селекционных достижений;
4) реализация мер по воспроизводству почвенного плодородия на основе расширения посевов многолетних трав, сидеральных культур, запашки соломы в качестве удобрения и прочих мероприятий;
5) обеспечение возврата в оборот неиспользуемых пахотных земель;
6) повышение эффективности мероприятий по защите растений от сорняков, вредителей и болезней;
7) реализация мероприятий по реконструкции и эффективному использованию мелиорированных земель.
В результате реализации Подпрограммы планируется оптимизировать структуру посевных площадей, укрепить материально-техническую базу агропромышленного комплекса, вернуть в сельскохозяйственный оборот выбывшие земли, апробировать интенсивные ресурсосберегающие технологии в пилотных хозяйствах, создать предпосылки для дальнейшего увеличения объемов производства.
В результате реализации всего комплекса мероприятий к 2025 году площадь посевов под зерновыми составит 32,25 тыс. га, средняя урожайность составит 32 ц/га, валовой сбор зерна – 103,2 тыс. тонн, площадь посева сои составит 88,59 тыс. га, урожайность – 22,5 ц/га, производство – 199,33 тыс. тонн сои в год. В 2018 году начато строительство зерновых дворов и зернохранилищ, которое планируется завершить к 2020-2021 году, следующими КФХ - ИП Арутюнян Л.А., ИП Никитин В.И., ИП Порохненко В.Ю., ИП Ганиш Д.И., ИП Кильдешов А.С.
Главной задачей развития животноводства является возрождение отрасли на основе интенсификации производства в сельскохозяйственных организациях, внедрения прогрессивных технологий производства продукции и заготовки кормов, улучшения племенной работы, ориентированной на максимальное использование селекционных достижений, обеспечения гарантированной возможности реализации излишков животноводческой продукции владельцами личных подсобных хозяйств по стабильным закупочным ценам.
Важнейшая задача Подпрограммы - снижение убыточности и обеспечение рентабельности животноводческого производства, которая должна быть решена за счет максимального использования следующих факторов:
1) совершенствования кормовой базы, оптимизации рационов кормления и условий содержания скота;
2) интенсивного ведения селекционно-племенной работы, стимулирования использования ее результатов хозяйствами области, повышения генетического потенциала;
3) расширения сети молокоприемных пунктов, в том числе стационарных.
Восстановление потенциала сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на молочном и мясном скотоводстве, - один из важнейших приоритетов развития животноводства района и области.
Основным направлением увеличения объемов производства молока является увеличение продуктивности скота за счет проведения комплекса мер, которые предполагают проведение реконструкции и технического перевооружения ферм, улучшение кормопроизводства при изменении структуры кормовых культур, оснащение кормодобывающей техникой, проведение селекционной работы, приобретения поголовья скота, повышение качества молока, обеспечения получения не менее 85 голов телят от 100 коров, доведения охвата искусственным осеменением до 60-70 % коров в общественном секторе АПК и не менее 55 % коров в частном секторе, использование для случки остального поголовья животных семени племенных производителей и быков–улучшателей, внедрение энергосберегающих технологий, что позволит сельхозтоваропроизводителям всех категорий увеличить по сравнению с 2013 годом производство молока на 3,01 тыс. тонн. Годовой объем производства молока к 2025 году составит 13,35 тыс. Поголовье КРС молочного направления увеличится до 2600 голов.
В целях дальнейшего наращивания производства продукции животноводства, повышения эффективности отрасли необходимо: наличие
пастбищ не менее 2-3 га на одну условную голову, а также ежегодное увеличение культурных пастбищ, обеспечение на зимне-стойловый период не менее 30 ц.к.ед. на одну условную голову, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, производящих животноводческую продукцию.
Сроки реализации Подпрограммы- 2014-2025 годы. Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы изложены в таблице 8.
1
Таблица 8
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи подпрограммы
Наименование решаемой проблемы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограммы
1
2
3
5
6
1.
Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства, создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности; неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые в производстве материально-технические ресурсы
2014-2025 годы, этапы реализации не выделяются
1.Увеличение объема производства продукции в хозяйствах всех категорий к 2025 году:
-зерновых до 103200 тонн;
-сои до 199327 тонн;
-молока до 13350 тонн,
-маточного поголовья молочного направления до 2600 голов.
2.
Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства, повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
Низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала
2014-2025 годы, этапы реализации не выделяются
1.Увеличение к 2025:
-площади посева многолетних трав до 7530 га;
-подъем 25337 га залежи.
2.Приобретение до 2025 года 30 тракторов, 25 комбайнов, 5 кормозаготовительных комплекса.
1
Описание системы основных мероприятий и мероприятий
Для выполнения задачи 1 «Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечение устойчивого роста производства продукции, увеличение и модернизация мощностей для хранения продукции растениеводства» необходимо реализовать основное мероприятие:
1.1. «Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработка ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства», которое включает следующее мероприятие:
1.1.1. Строительство зерносушильного комплекса. Реализация данного мероприятия будет способствовать увеличению объема переработки кукурузы, зерновых и сои. Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.
Для выполнения задачи 2 «Создание условий для развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции необходимо реализовать основное мероприятие:
2.1. «Государственная поддержка отрасли животноводства, переработка ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства», которое включает следующие мероприятия:
2.1.1. Приобретение крупного рогатого скота молочного направления. Реализация данного мероприятия предусмотрена в целях увеличения поголовья коров и производства молока. Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.
2.1.2. Строительство животноводческого комплекса по производству молока. Реализация данного мероприятия предусмотрена в целях увеличения производства молока. Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.
Для выполнения задачи 3 «Повышение эффективности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства» необходимо реализовать основное мероприятие:
3.1. «Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития», которое включает в себя мероприятие:
3.1.1.Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных источников.
Для выполнения задачи 4 «Исполнение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» необходимо реализовать основное мероприятие:
4.1. «Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района», которое включает в себя мероприятие:
4.1.1. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Мероприятие осуществляется за счет средств областного бюджета.
Для выполнения задачи 5 «Обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы будет реализовано основное мероприятие:
5.1. «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера», которое включает в себя мероприятия:
5.1.1. организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса;
5.1.2. участие в областной Спартакиаде руководящих работников агропромышленного комплекса;
5.1.3. оказание консультационных и информационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению;
5.1.4. Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.
В соответствии со статьей 1 закона Амурской области от 28.12.2015 № 630-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области наделяются следующими полномочиями:
1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области и района, а также внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 610943,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 125100,0 тыс. рублей;
2015 год – 65206,3 тыс. рублей;
2016 год – 200923,9 тыс. рублей;
2017 год – 205275,5 тыс. рублей;
2018 год – 12269,4 тыс. рублей;
2019 год – 278,6 тыс. рублей;
2020 год – 315 тыс. рублей;
2021 год – 315 тыс. рублей;
2022 год – 315 тыс. рублей;
2023 год – 315 тыс. рублей;
2024 год – 315 тыс. рублей;
2025 год – 315 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы предусмотрено самостоятельное привлечение инвестиций сельхозтоваропроизводителями района и гибкая поддержка развития агропромышленного комплекса.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении № 2 к Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления до 2,6 тыс. голов;
- увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 13,35 тыс. тонн;
- увеличение производства зерновых культур до 103,2 тыс. тонн;
- увеличение производства сои до 199,33 тыс. тонн.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий, мероприятий подпрограммы представлены в таблице 9.
Таблица 9
Коэффициенты значимости мероприятий
№
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Коэффициент значимости
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 2
«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Основное мероприятие Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства
0,3
0,76
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.
Основное мероприятие Государственная поддержка отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства
0
0
0,95
0,93
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.3.
Основное мероприятие Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района
0
0,02
0,01
0
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.4.
Основное мероприятие Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития
0,6
0,2
0,03
0,07
0,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.5.
Основное мероприятие Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера
0,1
0,02
0,01
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Подпрограмма 3
«Противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района»
Паспорт
Наименование подпрограммы
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района» (далее - Подпрограмма)
Координатор подпрограммы
Администрация муниципального образования
Белогорского района
Участники муниципальной программы
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района;
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Цель подпрограммы
Сокращение в районе масштабов незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
Задачи подпрограммы
1.Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
2.Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014–2019 годы, этапы реализации не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 312,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета– 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 65,0 тыс. рублей;
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 30,0 тыс. рублей
2017 год – 30,0 тыс. рублей
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета– 107,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 107,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение охвата детей и подростков по пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди подростков и молодежи в рамках проведения массовых культурно - досуговых и спортивных мероприятий.
2. Ежегодное уничтожение не менее 80% дикорастущей конопли.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Белогорском районе характеризуется сохраняющейся масштабностью и остротой.
Эпидемиологические особенности наркологической ситуации на территории района определяются рядом факторов: в селах большая часть населения не трудоустроена, соответственно уровень благосостояния низкий, отсутствие видимых перспектив на улучшение своего положения толкают сельских граждан на совершение наркопреступлений, отсутствием ответственного отношения к здоровью, в первую очередь подростков и молодежи, наличием на территории района собственной сырьевой базы для изготовления наркотиков каннабиноидной группы, доступностью и простотой изготовления из нее наркотиков.
По итогам 2018 года на территории муниципального образования Белогорского района было уничтожено дикорастущей конопли на площади 51,4 гектаров. На уничтожение дикорастущей конопли из районного бюджета были выделены средства в сумме 30 тыс. рублей (в 2018 году).
Проводимая на территории Белогорского района работа по уничтожению дикорастущей конопли, как сырья для производства наркотиков каннабиноидной группы, способствует уменьшению ее объемов за последние 3 года на 61% (в 2016 году объемы составляли 130 га).
Оперативная обстановка по линии незаконного оборота наркотиков в Белогорском районе остается сложной. Растет число лиц, принимающих наркотические средства.
В Белогорском районе проводится комплекс работ по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. МКУ Отделом образования Белогорского района, Отделом по ФКС и МП Белогорского района совместно с ОКОН МО МВД России «Белогорский» в 2018 году проведены следующие мероприятия с охватом более 4000 человек:
1. Декадник зимних видов спорта (подвижные игры, катание на лыжах, коньках, хоккей с шайбой) по алкогольной и антинаркотической пропаганде;
2. Акция «Всемирный день без табака»;
3. Международный день борьбы с наркоманией 26 июня. В 2018 году образовательными учреждениями были организованы акции, классные часы с демонстрацией видеороликов, проведены линейки. Охват мероприятия составил 2083 обучающихся;
4. Всероссийская акция «Займись спортом - сдай номы ГТО»;
5. Районный фестиваль «Волонтером быть здорово!».
А также проводятся профилактические беседы, тематические классные часы, родительские собрания в 11 школах района. Проводятся мероприятия и акции в период летних каникул в оздоровительных лагерях и профильных сменах. Организовываются турниры по мини-футболу, футболу, настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту, районная спартакиада, первенство по шахматам «Белая ладья».
Социально-реабилитационной службой «Доверие», молодежной гостиной «Семь-Я» проводятся выезды в села Белогорского района. Лекции сопровождаются показом видеофильмов и презентаций, раздачей методических разработок по профилактике наркомании.
В 2018 году 10 образовательных учреждениях района проведено добровольное диагностическое тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотических средств, психотропных веществ. Тестирование проведено совместно с БУЗ АО АОНД филиала г. Белогорска, в котором приняли 293 обучающихся. Так же проводится социально-психологическое тестирование, в котором в 2018 году приняли участие 504 обучающихся.
В рамках указанной подпрограммы будет продолжена деятельность по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков, по уничтожению наркосодержащих растений.
Настоящая Подпрограмма разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер противодействия незаконному обороту наркотиков и ориентирована на совершенствование системы профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью Подпрограммы является сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
- выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
Для выполнения задачи 1 «Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни» основного мероприятия 1.1. «Реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков», направлены мероприятия, реализация которых позволит увеличить охват детей и подростков по пропаганде и популяризации здорового образа жизни в рамках проведения массовых культурно - досуговых и спортивных мероприятий:
1.1.1. Организация занятости и досуга несовершеннолетних во время летних каникул проведение мероприятий структурными подразделениями администрации по профилактике и борьбе с наркоманией;
1.1.2. Проведение традиционных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни:
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день без табачного дыма;
- Международный день борьбы с наркоманией;
- Международный день отказа от курения;
- Всемирному дню борьбы со СПИДом;
1.1.3. Проведение декадников, месячников по антинаркотической пропаганде;
1.1.4. Проведение в образовательных учреждениях профилактических лекций, посвященных борьбе с наркоманией и предупреждению злоупотреблению спиртными напитками;
1.1.5. Оборудование в образовательных учреждениях информационно-просветительских стендов по антинаркотической тематике;
1.1.6. Организация и проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Белогорского района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
1.1.7. Организация и проведение районных конкурсов, направленных на профилактику наркомании в детско-юношеской среде;
1.1.8. Открытый турнир по шашкам «Лучший наркотик - это победа», посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией;
На выполнение задачи 2 «Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение» направлены мероприятия, реализация которых позволит достичь ежегодного уничтожения не менее 80% выявленных площадей дикорастущей конопли:
1.1.9. Проведение обследований территорий по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли;
1.1.10. Уничтожение сырьевой базы конопли;
1.1.11. Работа социально - реабилитационной службы «Доверие».
Целью подпрограммы является сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 312,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 172,5 тыс. рублей;
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей.
Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального района. Подпрограмма предусматривает привлечение средств областного бюджета, на основании распределения субсидий, выделяемых в соответствии с методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в приложении № 2 к Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни жителей района на протяжении 2014 - 2019 гг.
Реализация Подпрограммы будет способствовать, прежде всего совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения злоупотребления наркотиками в Белогорском районе.
Результатом реализации Подпрограммы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.
Реализация Подпрограммных мероприятий в сфере противодействия незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, представляющих наибольшую социальную опасность, добиться снижения доступности наркотиков для незаконного потребления, что создаст необходимые условия для достижения цели Подпрограммы - уменьшения количества потребителей наркотиков, ежегодного уничтожения не менее 80 процентов выявленных площадей дикорастущей конопли.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к настоящей Программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий, мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициенты значимости мероприятий
№
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Коэффициент значимости
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района на»
1
1
1
1
1
1
1.1.
Основное мероприятие «Реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков»
1
1
1
1
1
1
1
Приложение № 1
к муниципальной программе
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы основного, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Статобзор по каталогу 6.21
102,6
103,1
103,4
100,6
115,8
92,7
103,5
103,2
103,6
103,7
103,9
104,0
104,1
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Статобзор по каталогу 6.21
103,1
103,5
103,7
100,6
124,4
90,4
103,1
102,7
103,2
103,3
103,5
103,5
103,5
Индекс производства продукции животноводства(в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Статобзор по каталогу 6.21
101,7
102,4
102,8
100,7
96,0
98,6
103,9
103,7
103,7
103,9
104,0
104,1
104,1
I
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Улучшение жилищных условий сельских семей,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел.
Решение комиссии Минсельхоза области о включении в Сводный список участников мероприятий- получателей социальных выплат
4
4
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Удовлетворение потребностей организаций Белогорского района в молодых специалистах, чел.
Информация предприятий
50
41
23
5
7
4
4
-
-
-
-
-
-
Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, %
ГП-2 Сведения по показателям к расчету целевых индикаторов инженерного обустройства села
80
81
82
84
86
87
89
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие «Государственная поддержка развития сельских территорий»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
1.1.1.
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. метров
Технический план жилого здания
0,30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, тыс. кв. метров
Технический план жилого здания
0,14
0,0664
0,091
0,051
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод в действие новых плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. метров
Акт ввода в эксплуатацию администрации сельсовета
0
0
15,8
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, чел.
Отчет отдела по физической культуре и спорту администрации района
43
44
46
48
51
52
53
-
-
-
-
-
-
1.1.4.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики. единиц
Технический план здания, акт ввода в эксплуатацию
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1.5.
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части развития водоснабжения в сельской местности)»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Ввод в действие локальных водопроводов, км
ГП-2 Сведения по показателям к расчету целевых индикаторов инженерного обустройства села
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1.1.6.
Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских» (в части реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности)
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
Информация сельсоветов
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2.1.
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.1.1.
Мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, %
Отчеты МФЦ
60
70
75
80
85
90
90
-
-
-
-
-
-
II
Подпрограмма «Развитие АПК в муниципальном образовании Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Увеличение производства зерновых, тыс. тонн
Отчет 2-фермер, статобзор
13,1
24,3
25,6
27,1
28,5
35,2
39,4
51,47
59,65
65,00
74,99
103,1
103,2
Увеличение производства сои, тыс. тонн
Отчет 2-фермер, статобзор
29,8
75
81,4
87
91,2
95,4
123,7
123,2
141,6
163,9
180,7
196,5
199,3
Численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, голов
Отчет 3-фермер, статобзор
3900
3000
3100
3200
3300
3500
2550
2300
2350
2400
2450
2500
2600
Увеличение производства молока, тыс. тонн
Отчет 3-фермер, статобзор
13,1
24,3
25,6
27,1
28,5
14,6
11
10
10,1
10,5
11,7
12
13,3
2.1
Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.1.1
Мероприятие «Строительство зерносушильного комплекса»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Объем валового сбора зерновых и сои, тыс.тонн
Отчет 2-фермер
42,9
99,3
107
114,1
119,7
130,6
163,19
174,62
201,26
228,92
255,71
299,57
302,53
2.2
Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.2.1
Мероприятие «Приобретение крупного рогатого скота молочного направления»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в КФХ, голов
Отчет 3-фермер
350
400
400
700
1210
600
800
600
625
700
750
800
810
2.2.2
Мероприятие «Строительство животноводческого комплекса по производству молока»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Объем производства молока в КФХ, тонн
Отчет 3-фермер
1500
2000
2100
3000
3300
3000
3500
3000
3100
3250
3400
3600
4000
2.3
Основное мероприятие «Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.3.1
Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество отловленных животных без владельцев, голов
Акт приемки отловленных животных без владельцев
-
8
7
7
7
8
8
10
10
10
10
10
10
2.4
Основное мероприятие «Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.4.1
Мероприятие «Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства и кормопроизводства»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество приобретенных
комбайнов
тракторов
Отчет 1-КФХ,
1-ИП
15
5
24
4
20
8
10
5
5
2
5
2
7
3
6
3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2.5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
2.5.1
Мероприятие «Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество проведенных мероприятий, единиц
План работы администрации МО
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.5.2
Мероприятие «Участие в областной Спартакиаде руководящих работников агропромышленного комплекса»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество проведенных мероприятий, единиц
План работы администрации МО
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.5.3
Мероприятие «Оказание консультативных и информационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению»
2014
2025
Администрация МО Белогорского района
Количество оказанных консультационных и информационных услуг, единиц
Справка-расчет
250
240
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2.5.4.
Мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
2016
2016
Администрация МО Белогорского района
Количество сельских советов, на которых будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись, единиц
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Охват профилактическими мероприятиями до 50 процентов организованной молодежи
Отчет МКУ отдела образования
1089
1115
1140
1158
1179
1195
1221
-
-
-
-
-
-
Ежегодное уничтожение дикорастущей конопли, %
Сводный Акт на выполнение работ по уничтожению конопли
80
80
80
80
80
80
80
-
-
-
-
-
-
3.1.
Основное мероприятие «Реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
3.1.1
Мероприятие «Организация занятости и досуга несовершеннолетних во время летних каникул – проведение мероприятий структурными подразделениями администрации по профилактике и борьбе с наркоманией»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
4
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
3.1.2
Мероприятие «Проведение традиционных акций направленных на пропаганду здорового образа жизни»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
5
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-Всемирный день здоровья;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-Всемирный день без табачного дыма;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-Международный день борьбы с наркоманией
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
- Международный день отказа от курения;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-Всемирному дню борьбы со СПИДом;
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
3.1.3
Мероприятие «Проведение декадников, месячников по антинаркотической пропаганде»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
12
11
11
12
12
12
12
-
-
-
-
-
-
3.1.4
Мероприятие «Проведение в образовательных учреждениях профилактических лекций, посвященных борьбе с наркоманией и предупреждению злоупотреблению спиртными напитками»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
22
23
24
24
23
24
20
-
-
-
-
-
-
3.1.5
Мероприятие «Оборудование в образовательных учреждениях информационно-просветительских стендов по антинаркотической тематике»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
14
16
15
14
14
14
14
-
-
-
-
-
-
3.1.6
Мероприятие «Организация и проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Белогорского района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество участников
Отчет МКУ отдела образования
322
194
205
205
210
210
210
-
-
-
-
-
-
3.1.7
Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий, направленных на профилактику наркомании в детско-юношеской среде»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
3.1.8
Мероприятие «Открытый турнир по шашкам «Лучший наркотик-это победа», посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество мероприятий
Отчет МКУ отдела образования
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
3.1.9
Мероприятие «Проведение обследований территорий по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество га
Протокол заседания межведомственной антинаркотической комиссии
89
130
140
120
110
50
50
-
-
-
-
-
-
3.1.10
Мероприятие «Уничтожение сырьевой базы конопли»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Ежегодное уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли, %
Сводный Акт на выполнение работ по уничтожению конопли
80
80
80
80
80
80
80
-
-
-
-
-
-
3.1.11
Мероприятие «Работа социально-реабилитационной службы «Доверие»»
2014
2019
Администрация МО Белогорского района
Количество участников
Отчет отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Белогорского района
220
250
250
260
260
260
260
-
-
-
-
-
-
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
Всего
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Белогорского района"
Администрация муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 0 00 00000
621267,5
127487,1
69146,4
204256,1
205879,9
12299,4
308,6
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
федеральный бюджет
2124,5
352,3
552,6
1219,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
областной бюджет
3656,8
556,0
595,1
686,2
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
3802,9
728,8
1068,1
447,6
704,4
124,0
130,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
611683,3
125850,0
66930,6
201902,7
205000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Белогорского района "
Администрация муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0113
03 1 00 00000
10011,3
2214,6
3920,1
3302,2
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1433,9
352,3
552,6
529,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1440,2
448,5
438,8
552,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
2453,9
563,8
998,1
317,6
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4683,3
850,0
1930,6
1902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития сельских территорий"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
1003
03 1 01 00000
7929,3
1773,2
2943,9
3212,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1433,9
352,3
552,6
529,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1440,2
448,5
438,8
552,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
371,9
122,4
21,9
227,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4683,3
850,0
1930,6
1902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
7629,3
1673,2
2943,9
3012,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
001
1003
03 1 01 50182
1433,9
352,3
552,6
529,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
001
1003
03 1 01 R0182
1440,2
448,5
438,8
552,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
001
1003
03 1 01 L0182
71,9
22,4
21,9
27,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4683,3
850,0
1930,6
1902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
1101
03 1 01 79040
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.7.
Мероприятие "Районный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0113
03 1 02 00000
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Белогорского района через многофункциональный центр предоставления услуг"
Отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0113
03 1 02 79580
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
2082,0
441,4
976,2
90,0
574,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белогорского района"
Администрация муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 00 00000
610943,7
125100,0
65206,3
200923,9
205275,5
12269,4
278,6
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
федеральный бюджет
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
1144,0
100,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
607000,0
125000,0
65000,0
200000,0
205000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
Мероприятие "Строительство зерносушильного комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
100000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
380000,0
0,0
0,0
190000,0
190000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
380000,0
0,0
0,0
190000,0
190000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Мероприятие "Приобретение крупного рогатого скота молочного направления"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
80000,0
0,0
0,0
40000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
80000,0
0,0
0,0
40000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.2.
Мероприятие "Строительство животноводческого комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
300000,0
0,0
0,0
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
300000,0
0,0
0,0
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Белогорского района"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 02 00000
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.1.
Мероприятие "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 02 69700
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2109,1
0,0
156,3
133,3
175,5
175,4
178,6
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие "Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.1.
Мероприятие "Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
127000,0
75000,0
15000,0
10000,0
15000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 01 00000
1834,6
100,0
50,0
790,6
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
1144,0
100,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.1.
Мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 2 01 79860
1094,0
50,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
1094,0
50,0
50,0
100,0
100,0
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.2.
Мероприятие "Участие в областной Спартакиаде руководящих работников агропромышленного комплекса"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.4.
Мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
690,6
0,0
0,0
690,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Белогорского района"
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 3 00 00000
312,5
172,5
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
районный бюджет
205,0
65,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие "Реализация на территории района целеноправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков"
МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 3 01 00000
312,5
172,5
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
районный бюджет
205,0
65,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.10.
Мероприятие "Уничтожение сырьевой базы конопли"
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
Всего
001
0405
03 3 01 79830
312,5
172,5
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет
205,0
65,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: