Основная информация

Дата опубликования: 23 апреля 2014г.
Номер документа: RU28000201400285
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2014 года №253

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 — 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 19.03.2014 №146), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 23.04.2014 №253

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

1. В паспорте программы:

строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 139 332 001,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 997 677,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 665 656,9 тыс. рублей;

2015 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2016 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 51 390 765,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 897 974,6 тыс. рублей;

2015 год - 7 156 406,5 тыс. рублей;

2016 год - 7 156 906,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 323 509,4 тыс. рублей;

2018 год - 7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

3 396,8 тыс. рублей, из муниципальных образований: них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

80 371 245,9 тыс. рублей, из них:

2014 год — 9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год — 10 510 486,2 тыс. рублей;

2016 год - 11 151 663,6 тыс. рублей;

2017 год — 11 627 118,9 тыс. рублей;

2018 год — 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год — 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год — 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из них:

2014 год — 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год — 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год - 933 931,4 тыс. рублей;

2018 год — 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год — 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 31 275 124,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 583 345,0 тыс. рублей, из них:

2014 год — 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2016 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 486 721,1 тыс. рублей, из них:

2014 год — 412 342,7 тыс. рублей;

2015 год — 309 782,4 тыс. рублей;

2016 год — 309 782,4 тыс. рублей;

2017 год - 330 636,5 тыс. рублей;

2018 год - 353 288,1 тыс. рублей;

2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

26 389 731,9 тыс. рублей, из них:

2014 год —3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 584 032,0 тыс. рублей;

2016 год - 3 824 161,8 тыс. рублей;

2017 год - 3 732 510,6 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций) : 1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год - 241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год - 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год - 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего: 62 733 649,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 397 574,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год-313 599,8 тыс. рублей;

2015 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2016 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 10 758 680,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 1 821 606,3 тыс. рублей;

2015 год - 1 333 105,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 333 505,2 тыс. рублей;

2017 год - 1 425 274,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 522 781,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

47 305 643,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 5 455 520,9 тыс. рублей;

2015 год - 6 038 517,7 тыс. рублей;

2016 год - 6 389 392,7 тыс. рублей;

2017 год - 6 929 644,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего: 1 963 583,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 822 403,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 114 721,1 тыс. рублей;

2015 год - 105 598,5 тыс. рублей;

2016 год - 105 698,5 тыс. рублей;

2017 год - 112 813,9 тыс. рублей;

2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 118 654,4 тыс. рублей, из них:

2014 год — 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год - 144 327,4 тыс. рублей;

2016 год - 152 378,4 тыс. рублей;

2017 год - 164 512,6 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего: 5 445 571,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 964 224,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 156 158,2 тыс. рублей;

2015 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2016 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2017 год - 128 798,2 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год - 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

4 135 028,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 546 469,5 тыс. рублей;

2016 год - 581 378,9 тыс. рублей;

2017 год - 596 099,0 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год - 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год - 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего: 151 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 130 544,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области: 20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего: 59 548,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 59 548,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 326,6 тыс. рублей;

2015 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 004,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы».

Всего: 37 559 391,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 394,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2016 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 36 043 909,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 4 342 502,5 тыс. рублей;

2015 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2016 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 274 686,7 тыс. рублей;

2018 год - 5 288 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

1 401 687,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 197 139,6 тыс. рублей;

2016 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2017 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2018 год-204 351,8 тыс. рублей;

2019 год-204 351,8 тыс. рублей;

2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год - 16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год - 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в

здравоохранении».

Всего: 111 325,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 95 366,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 16 817,2 тыс. рублей;

2015 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2016 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2017 год - 12 520,1 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Всего: 32 762,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета:

29 365,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;

2015 год-4 100,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2017 год-4 174,1 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год-4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

».

2. Раздел «Описание системы подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

Описание системы подпрограмм

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

3. «Охрана здоровья матери и ребенка».

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

7. «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы».

8. «Развитие информатизации в здравоохранении».

9. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Подпрограммы состоят из основных мероприятий, направленных на решение задач программы в целях обеспечения доступности медицинской помощи, повышения эффективности медицинских услуг.

В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» выделены следующие задачи:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни;

снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний;

сохранение на спорадическом уровне распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);

раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С;

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;

обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.

8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного

обеспечения.

11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.

В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выделены следующие задачи:

соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулёзом;

совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;

модернизация наркологической службы;

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями;

совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно­транспортных происшествий;

поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови;

совершенствование оказания хирургической помощи населению.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Мероприятия по развитию службы крови.

3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам.

4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.

7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.

9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета.

В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» выделены следующие задачи:

повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;

развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;

совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;

снижение уровня первичной инвалидности детей;

профилактика и снижение количества абортов;

увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать-дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка.

4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» выделена следующая задача:

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Задачу планируется решить посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.

В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» выделены задачи:

снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из системы здравоохранения;

устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;

повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании;

развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений. -.

2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.

В подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» выделены следующие задачи:

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» выделены следующие задачи:

реализация функции центрального аппарата исполнителя государственной программы;

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования;

обеспечение хранения и складирования медицинского имущества мобилизационного резерва;

обеспечение развития государственной судебно-медицинской экспертной деятельности;

защита прав совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на неограниченный срок;

обеспечение лекарственными средствами и расходными материалами для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области за счет средств областного бюджета;

направление жителей Амурской области в государственные медицинские учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:

1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти.

2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования.

3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений. .

4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами.

5. Отдельные полномочия в области здравоохранения.

6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.

В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» выделена следующая задача:

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций.

Указанную задачу планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

В подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» выделены следующие задачи:

сокращение в области масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

реализация системы целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков;

выявление на территории области мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:

1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков.

2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы представлена в приложении №1 к государственной программе.».

3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 31 264 825,0 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 31 275 124,0 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 476 422,1 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 2 486 721,1 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 402 043,7 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 412 342,7 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 264 825,0 тыс. рублей» заменить суммой «31 275 124,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 476 422,1 тыс. рублей» заменить суммой «2 486 721,1 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 62 286 117,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 62 733 649,1 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства федерального бюджета - 247 574,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства федерального бюджета - 397 574,6 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 163 599,8 тыс. рублей» заменить словами «2014 год -313 599,8 тыс. рублей»;

г) слова «средства областного бюджета - 10 674 525,3 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 10 758 680,6 тыс. рублей, из них»;

д) слова «2014 год - 1 737 451,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 1 821 606,3 тыс. рублей»;

ж) слова «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области — 47 092 267,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области — 47 305 643,7 тыс. рублей, из них»;

з) слова «2014 год - 5 242 144,7 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 5 455 520,9 тыс. рублей»;

2) раздел «Описание системы мероприятий» дополнить подразделом следующего содержания:

«

Мероприятие 2.9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

В рамках федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» запланировано строительство объекта «Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Амурская областная детская клиническая больница», г. Благовещенск». По состоянию на 01.01.2014 техническая готовность объекта составляет 90,0%.

Не использованный по состоянию на 01.01.2014 остаток средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Амурской области, планируется использовать на завершение работ на объекте.

По результатам реализации данного мероприятия планируется ввод в эксплуатацию данного объекта здравоохранения в 2014 году.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «62 286 117,6 тыс. рублей» заменить суммой «62 733 649,1 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «247 574,6 тыс. рублей» заменить суммой «397 574,6 тыс. рублей»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:

«средства областного бюджета - 10 758 680,6 тыс. рублей;»;

г) в абзаце четвертом сумму «47 092 267,5 тыс. рублей» заменить суммой «47 305 643,7 тыс. рублей»;

4) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,12

0,16

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

2.2

Мероприятия по развитию службы крови

0,11

0,12

0,12

-

-

-

-

2.3

Обеспечение мер социальной поддержки донорам

0,11

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

0,16

2.4

Финансовое обеспечение закупок

антибактериальных и

противотуберкулезных

лекарственных

препаратов (второго

ряда), применяемых при

лечении больных

туберкулезом с

множественной

лекарственной

устойчивостью

возбудителя, и

диагностических средств

для выявления,

определения

чувствительности

микобактерии

туберкулеза и

мониторинга лечения

больных туберкулезом с

множественной

лекарственной

устойчивостью

возбудителя

0,11

0,12

0,12

-

-

-

-

2.5

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом

0,11

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

0,16

2.6

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

0,11

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

0,16

2.7

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных

происшествиях

0,11

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

0,16

2.8

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

0,11

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

0,16

2.9

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

0,11

-

-

-

-

-

-

».

5. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 1 959 724,1 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего -1 963 583,9 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 818 544,0 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 822 403,8 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 110 861,3 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 114 721,1 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «1 959 724,1 тыс. рублей» заменить суммой «1 963 583,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «818 544,0 тыс. рублей» заменить суммой «822 403,8 тыс. рублей».

6. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1) в паспорте программы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

слова «Всего - 5 440 571,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 5 445 571,5 тыс. рублей, из них»;

слова «средства областного бюджета - 959 224,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 964 224,6 тыс. рублей, из них»;

слова «2014 год - 151 158,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 156 158,2 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 440 571,5 тыс. рублей» заменить суммой «5 445 571,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «959 224,6 тыс. рублей» заменить суммой «964 224,6 тыс. рублей».

7. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 59 092,8 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 59 548,5 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 59 092,8 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 59 548,5 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 8 870,9 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 9326,6 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «59 092,8 тыс. рублей» заменить суммой «59 548,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «59 092,8 тыс. рублей» заменить суммой «59 548,5 тыс. рублей».

8. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего — 37 663 161,7 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 37 559 391,9 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 36 147 679,3 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 36 043 909,5 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 4 446 272,3 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 4 342 502,5 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительной оценке на 2014 - 2020 годы составляют 37 559 391,9 тыс. рублей, из них:»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«средства областного бюджета - 36 043 909,5 тыс. рублей;».

9. В подпрограмме 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

1) в абзаце третьем подраздела «Мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков» раздела «Описание системы основных мероприятий» слова «бюджетам муниципальных районов» заменить словами «бюджетам муниципальных образований»;

2) в абзаце пятом раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова «бюджетам муниципальных районов» заменить словами «бюджетам муниципальных образований»;

3) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно

приложению №1 к настоящим изменениям.

10. Раздел 2 приложения №1 к государственной программе дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

«

2.9

Основное

мероприятие

2.9.

Прочие

мероприятия,

осуществляемые за счет

межбюджетных

трансфертов

прошлых лет

из

федерального

бюджета

2014

г.

2014

г.

Ми-

нис-

тер-

ство

здра-

во-

охра-

нения

обла­

сти

Ввод в

эксплуа­

тацию

объекта

здравоох­

ранения

(кол-во

ед.)

1,0

».

11. В графе «Основные положения (наименование) нормативного правового акта» приложения №2 к государственной программе, в пункте 1.1 слова «бюджетам муниципальных районов» заменить словами «бюджетам муниципальных образований».

12. Приложение №3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

13. Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КОНОПЛИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРОИЗВОДНОЙ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований области (далее — муниципальные образования) из областного бюджета на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, по подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 — 2020 годы» (далее соответственно - субсидии, программа).

2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях реализации мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, на территориях муниципальных образований.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства области (далее - министерство).

4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

а) представление в министерство информации о наличии на территории муниципального образования площадей произрастания дикорастущей конопли, заверенной главой (главой администрации) муниципального образования;

б) представление в министерство заверенной копии муниципальной программы, предусматривающей расходы муниципального образования на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков;

в) представление в министерство выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год со сведениями о финансировании мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков;

г) заключение между администрацией муниципального образования и министерством соглашения о взаимодействии по реализации программы по форме, установленной министерством (далее - Соглашение);

д) софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования расходов по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, в размере не менее уровня софинансирования, определяемого согласно пункту 7 настоящего Порядка.

5. Критерием отбора муниципальных образований является наличие на территории муниципального образования площадей произрастания дикорастущей конопли.

6. Министерство осуществляет отбор муниципальных образований в соответствии с условиями и критериями отбора, установленными в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.

7. Распределение субсидий осуществляется исходя из площадей произрастания дикорастущей конопли на территориях муниципальных образований и объема субсидий, выделенных в соответствующем финансовом году, и определяется по формуле:

Сi = Собщ х Пi\ Побщ х Vi

где:

i - муниципальные образования, на территории которых располагается сырьевая база конопли, являющаяся производной для изготовления наркотиков;

С, - объем субсидии, выделенный бюджету i-му муниципального образования в соответствующем финансовом году (тыс. рублей),

Собщ - общий объем субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований на реализацию программы в соответствующем финансовом году (тыс. рублей);

Пi _ площадь произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального образования в соответствующем году (га);

Побщ - общая площадь произрастания дикорастущей конопли на территории области в соответствующем году (га);

Vi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального обязательства, который осуществляется по формуле.

Vi = 0,95 / PБOi,

где:

0,95 - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования;

PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ro муниципального образования.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен выше 95% и ниже 60% расходного обязательства.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства области.

8. Министерство на основании утвержденного Правительством области распределения субсидий в сроки и порядки, установленные Соглашениями, осуществляет в текущем финансовом году перечисление субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства.

9. Субсидии отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации.

10. Муниципальные образования - муниципальные районы вправе

передавать полученные средства субсидий в бюджеты сельских поселений области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. ^

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют ежемесячно не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным, министерству отчет об использовании средств субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

12. В случае нарушения целей и условий, установленных для предоставления субсидии, данные средства подлежат возврату в областной бюджет

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет министерство.

14. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в установленном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются.

15. В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий осуществляется дополнительное распределение субсидий.

16. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности в субсидии в соответствии с настоящим Порядком путем внесения изменений в постановление о распределении субсидий.

О предстоящем перераспределении (дополнительном распределении) субсидии министерство информирует муниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов для получения субсидии.

Приложение

к Порядку предоставления субсидий, выделяемых бюджетам

муниципальных образований на проведение мероприятий по

уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся

производной для изготовления наркотиков

ОТЧЕТ

об использовании субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на проведение

мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления

наркотиков, по подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Наименование

мероприятия

Единица

измерения

Количест­

Объем субсидий на год

(руб.)

Профинансировано нарастающим

итогом на конец отчетного периода (руб.)

Направлено исполнителям работ

во

всего

областной

бюджет

бюджет

муниципаль­

ного

образования

всего

областной

бюджет

бюджет

муниципаль­

ного

образования

всего

областной

бюджет

бюджет

муниципаль­

ного

образования

Глава муниципального образования _____________        ___________________   «___» ______________ 20 ___ г.

                                                   (подпись)                          (ФИО)

МП

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

                                                                                                        (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

BP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

51 390 765,4

6 897 974,6

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

Минздрав АО

X

X

X

X

51 361 450,7

6 886 659,9

7 153 406,5

7 153 906,5

7 320 509,4

7 472 146,5

7 617 611,2

7 757 210,7

Минстрой АО

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 486 721,1

412 342,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минздрав АО

X

X

X

X

2 478 406,4

404 028,0

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минстрой АО

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 914 708,5

287 813,8

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Минздрав АО

918

0901

0611059

600

72 788Л

14 720,3

8 671,7

8 671,7

9 255,5

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

1 665 381,5

246 432,7

211 902,2

211 902,2

226 167,1

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

176 538,9

26 660,8

22 382,4

22 382,4

23 889,2

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа Всего, в том жизни у населения, включая числе: сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Минздрав АО

918

0909

0611133

200

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

268368,5

34000,0

35000,0

35000,0

37356,1

39915,4

42370,5

44726,5

Минздрав АО

918

0909

0611134

200

268368,5

34000,0

35000,0

35000,0

37356,1

39915,4

42370,5

44726,5

1,4

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

Минздрав АО

918

0909

0611135

200

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

1.6

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 6475

33 594,0

35 462,1

Минздрав АО

918

1003

0617058

300

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 6475

33 594,0

35 462,1

1.7

Основное мероприятие 1.8. Осуществление

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Минздрав АО

918

0909

0611137

200

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.8

Основное мероприятие 1.11.

Капитальные вложения в Всего, в том

объекты государственной числе:

собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8314,7

8314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

910

0901

0611101

400

8314,7

8314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10758680,6

1821606,3

133105,2

1333505,2

1425274,0

1522781,9

1616320,4

1706087,6

Минздрав АО

X

X

X

X

10758680,6

1821606,3

133105,2

1333505,2

1425274,0

1522781,9

1616320,4

1706087,6

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 229 622,9

1 667 684,3

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

Минздрав АО

918

0901

0621059

600

8 206 386,2

1 340 963,8

1 025 264,9

1 025 264,9

1 094 283,5

1 169 252,5

1 241 169,5

1 310 187 1

918

0902

0621059

600

841 858,0

122 952,2

107 359,6

107 359,6

114 586,8

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

121 786,4

18 200,8

15 469,2

15 469,2

16 510,6

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

568 714,1

120 045,8

67 003,0

67 003,0

71 513,5

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

490878,2

65521,7

63521,7

63521,7

67797,8

72442,6

76898,3

81174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

5 544,8

5 544,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0906

0621087

200

5 544,8

5 544,8

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Минздрав АО

918

0901

0627059

300

3 610,4

469,1

469,1

469,1

500,7

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

107 206,3

13 929,7

13 929,7

13 929,7

14 867,4

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

6 064 8

788,0

788,0

788,0

841,1

898,1

954,0

1007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11501,1

Минздрав АО

918

0909

0621138

200

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Минздрав АО

918

0909

0621139

200

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Минздрав АО

918

0909

0621140

600

33 770,0

25 770,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

высокотехнологичных видов медицинской помощи

Минздрав АО

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

(Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

822 403,8

114 721,1

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минздрав АО

X

X

X

X

822 403,8

114 721,1

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

788 849,2

108 521,1

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Минздрав АО

918

0901

0631059

6600

29 086,5

3 779,3

3 779,3

3 779,3

4 033,7

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

759 762 7

104 741 8

97819,2

97819,2

104404,2

111556,8

118418,3

125003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой)диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Минздрав АО

918

0909

0631142

200

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3

Основное мероприятие 3.3

Совершенствование медико-генетического

консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Минздрав АО

918

0909

0631143

200

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 200 0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0631089

200

2 200 0

2 200,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

964 224,6

156 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Минздрав АО

964 224,6

156 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

814 739,2

119 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Минздрав АО

918

0905

0641059

600

680 149.1

100 837,7

86 512,9

86 512,9

92 336,8

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

134590,1

18496,0

17337,2

17337,2

18504,3

19772,0

20988,2

22155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

149 485 4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Минздрав АО

918

0909

0641144

200

149 485 4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Минздрав АО

Х

Х

Х

Х

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Минздрав АО

918

0901

0651059

600

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Минздрав АО

918

0909

0657060

300

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

6.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

X

X

X

X

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

918

0901

0661059

600

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 043 909,5

4 342 502,5

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Минздрав АО

X

X

X

X

36 043 909,5

4 342 502,5

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

918

0909

0671019

100

269 131,4

35 809,0

34 843,8

34 843,8

37 189,4

39 737,2

42 181,3

44 526,9

Минздрав АО

918

0909

0671019

200

41 606,2

9 290,8

4 825,9

4 825,9

5 150,8

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,8

33,2

33,2

33,2

35,5

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Минздрав АО

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

34 189 711,9

3 708 926,5

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

788 018,9

107 706,4

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

Минздрав АО

918

0909

0671059

100

142 802,5

18 554,8

18 554,8

18 554,8

19 803,9

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

163 965,8

23 060,7

21 042,4

21 042,4

22 459,0

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

473 132,0

65 036,0

60 944,0

60 944,0

65 046,7

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

8 118,6

1 054,9

1 054,9

1 054,9

1 125,9

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Минздрав АО

918

0909

0678736

500

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

218 855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Минздрав АО

918

0901

0671145

200

193 803,4

52 705,4

21 071,2

21 071,2

22 489,7

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

25 052,4

7 605,5

2 605,5

2 605,5

2 780,9

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0671101

400

20 000,0

20 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

X

X

X

X

95 366.9

16 817.2

11 730.4

11 730.4

12 520.1

13 377.8

14 200.7

14 990.3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

918

0909

0681059

600

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Минздрав АО

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Минздрав АО

918

0909

0691018

200

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Минсельхоз АО

913

0405

0698724

500

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы

Всего

139 332 001,7

17 721 228,1

18 653 199,0

19 350 091,6

19 885 044,6

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

997 677,7

665 656,9

166 010,4

166 010,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51 390 765,4

6 897 974,6

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 371 245,9

9 392 366,0

10 510 486,2

11 151 663,6

11 627 118,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196 8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

31 275 124,0

4 098 453,8

4 241 589,6

4 496 978,3

4 321 239,9

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

федеральный бюджет

583 345,0

340 905,4

121 219,8

121 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 486 721,1

412 342,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

30 119 766,4

3 633 019,5

4 053 543,7

4 308 932,4

4 249 915,2

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 914 708,5

287 813,8

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326 0

211337,6

226555,4

241814,3

258092,8

275774,6

292736,6

309014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

7 252,9

3 235,1

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

40 407,2

9 593,6

9 593,3

9 593,3

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

21 352,5

7 117,5

7 117,5

7 117,5

областной бюджет

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

62 733 649,1

8 088 037,8

7 946 731,2

8 333 912,7

8 962 252,2

9 353 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

397 574,6

313 599,8

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 758 680,6

1 821 606,3

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 807 016,8

7 620 516,0

7 850 257,0

8 237 038,5

8 901 670,4

9 289 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 229 622,9

1 667 684,3

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

116 441,5

116 441,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

110 896,7

110 896,7

областной бюджет

5 544,8

5 544,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

116 881,5 0,0

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

116 881,5 0,0

15 186,8 0,0

15 186,8 0,0

15 186,8 0,0

16 209,2 0,0

17 319,7 0,0

18 385,0 0,0

19 407,2 0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501 1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

Всего

150 000,0

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

150 000,0

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1963583,9

248186,8

251693,3

259963,4

279340,0

293195,0

308243,5

322961,9

федеральный бюджет

8963,8

8363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

822403,8

114721,1

105598,5

105698,5

112813,9

120542,7

127956,9

135072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1118654,4

123453,2

144327,4

152378,4

164512,6

170500,9

178002,9

185479,0

юридические лица

14161,9

1648,7

1767,4

1886,5

2013,5

2151,4

2283,7

2410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 921 665,5

233 623,0

247 693,3

255 863,4

274 964,0

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

788849,2

108521,1

101598,5

101598,5

108437,9

115866,9

122993,5

129832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161 9

1648,7

1767,4

1886,5

2013,5

2151,4

2283,7

2410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

19 922,4

6 529,9

2 000,0

2000,0

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

15 392,5

2000,0

2000,0

2000,0

2134,6

2280,9

2421,2

2555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

6 033,9

6 033,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего

5 445 571,5

672 711,2

710 365,1

748 185,5

774 134,8

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

964 224,6

156 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 296 086,1

635 886,7

693 540,6

731 361,0

756 177,7

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

814 739,2

119 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

151 044,5

41 000,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815 9

26 916 9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

141 000,0

41 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

37 559 391,9

4 540 349,7

5 475 512,4

5 483 610,5

5 494 023,8

5 508 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 043 909,5

4 342 502,5

5 262415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 712 680,7

227 921,7

236 842,5

244 054,7

246 727,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

893 419,7

119 977,0

114 750,3

115 636,2

123 420,8

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

788 018,9

107 706,4

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

218 855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

218 855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

111 325,6

18 675,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

111325,6

18 675,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15958,7

1857,9

1991,7

2125,8

2268,9

2424,3

2573,5

2716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

32 762,7

4 487,1

4 585,3

4 585,0

4 659,0

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405 7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331 6

1 405 7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

24 396,8

3 487,1

3 485,3

3 485,0

3 484,9

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 82 от 07.05.2014 стр.1-9 окончание, Амурская правда № 81 от 06.05.2014 стр.19-23
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать