Основная информация
Дата опубликования: | 23 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU48008214202000016 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Липецкая область |
Принявший орган: | администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОБРИНСКОГО РАЙОНА
Должность: Глава Пушкинского сельсовета Добринского района
Дата подписи: 28.04.2020 16:18:41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23.04.2020 с. Пушкино № 25
О внесении изменений в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
Утратило силу: постановление администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района от 23.11.2020 № 94
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов сельского поселения от 30.04.2009г. № 147-рс"О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района до 2020 года", постановлением администрации сельского поселения от 16.10.2018г № 56"Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области", в целях повышения эффективности расходов бюджетных средств сельского поселения Пушкинский сельсовет, руководствуясь Уставом сельского поселения Пушкинский сельсовет администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" (утвержденную постановлением № 57 от 22.10.2018г., в редакции №74 от 24.12.218г., в редакции №12 от 31.01.2019г., в редакции №18 от 21.02.2019г., в редакции №32 от 22.04.2019г., в редакции №39 от 16.05.2019г., в редакции №55 от 01.07.2019г., в редакции №64 от 02.08.2019г., в редакции №87 от 15.11.2019г., в редакции №98 от 25.12.2019г., в редакции № 5 от 10.02.2020г.), прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района начиная с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет
Н.Г. Демихова
Утверждены
Постановлением администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет от 23.04.2020г. №25
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы
(утвержденную постановлением № 57 от 22.10.2018г, в редакции №74 от 24.12.218г., в редакции №12 от 31.01.2019г, в редакции №18 от 21.02.2019г. в редакции №32 от 22.04.2019г., в редакции №39 от 16.05.2019г. в редакции №55 от 01.07.2019г. в редакции №64 от 02.08.2019г. в редакции №87 от 15.11.2019г., в редакции №98 от 25.12.2020г,в редакции № 5 от 10.02.2020г.)
1.1 Паспорт муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" в приложении "Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (прилагается);
- текстовую часть п.5 "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации" изложить в новой редакции (прилагается).
- приложение 1 "сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции.
-приложение 2 "прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции.
1.2. В паспорте Подпрограммы "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" в приложении "Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (прилагается)
- в текстовую часть п.5. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (прилагается)
1.3. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы в приложение "Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы", изложить в новой редакции (прилагается);
- текстовую часть пункта 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (прилагается).
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
на 2019-2024 годы".
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы".
Ответственный исполнитель
Администрация сельского поселение Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района (далее - Пушкинский сельский совет)
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2019 - 2024 годы
Подпрограммы
1. " Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет".
2. "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет".
3. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет"
4."Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Пушкинский сельсовет"
Цели муниципальной программы
1.Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения
Индикаторы цели
- количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.;
- создание новых рабочих мест, ед.;
- темп роста налоговых поступлений, %;
- количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.;
- количество дорог общего пользования с твердым покрытием, км.;
-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности, ед.;
- количество пожарных водоемов и гидрантов , ед.;
- количество мест отдыха, пляжей, ед.;
- количество проживаемого населения, чел.;
- ввод жилья, кв.м.;
- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, чел.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения; 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Показатели задач
1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %.
1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.
1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %..
2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.
2.2. Доля населения , участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %.
3.1 Динамика сокращения деструктивных событий
4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, %.
4.2. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел.
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Объемы финансирования составляют за счет средств местного бюджета 13460391 руб., из них:
2019 год -3402268 руб.;
2020 год -2993579 руб.
2021 год -1724000 руб.
2022 год -1610000 руб.
2023 год -1796772 руб.
2024 год -1796772 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы .
В результате реализации программы к 2024 году предполагается:
- повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;
- повысить уровень пожарной безопасности;
- повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;
- повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом.
5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования (Приложение 1)
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 13460391 руб., в том числе:
- подпрограммы " Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" - предположительно 3567193 руб.;
- подпрограммы "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" - предположительно 9374806 руб.;
- подпрограммы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" - предположительно 1000 руб.
- подпрограммы ."Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Пушкинский сельсовет -предположительно 517392 руб.
Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств бюджета поселения по годам реализации представлено в приложении 1 к Программе.
Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в приложении 2 к Программе.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования
муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
за счет средств бюджета с/п
Наименование целей,
индикаторов, задач,
показателей, подпрограмм,
основных мероприятий1
Ответственный исполнитель,
соисполнитель2
Единица измерения
Значения индикаторов,
показателей и объемов
финансирования3
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения.
2
Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
1
1
1
1
3
Индикатор 2. Создание новых рабочих мест
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
2
2
2
4
Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений
Администрация сельского поселения
%
5,3
3
3
3
4
4
4
5
Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей
Администрация сельского поселения
ед.
2, 4
20, 5
28, 5
32, 5
39, 6
45, 6
52, 6
6
Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием
Администрация сельского поселения
км.
17,8
18,0
18,5
19,0
19,8
20,3
20,9
7
Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности.
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
2
2
2
2
8
Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов
Администрация сельского поселения
ед.
3
3
3
4
4
4
4
9
Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей.
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
1
1
1
1
10
Индикатор 9. Количество проживающего населения.
Администрация сельского поселения
чел.
1576
1579
1574
1576
1578
1579
1576
11
Индикатор 10. Ввод жилья.
Администрация сельского поселения
кв.м.
810
810
810
830
850
850
850
12
Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации,
Администрация сельского поселения
чел.
2
1
1
1
1
13
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
14
Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения
Администрация сельского поселения
%
87,1
87,3
87,8
87,9
80,1
80,5
80,7
15
Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности
Администрация сельского поселения
%
85
85
90
90
90
90
92
16
Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
Администрация сельского поселения
%
77,3
77,3
77,3
86,4
86,4
86,4
86,4
17
Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.
18
Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры
19
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог
Администрация сельского поселения
км.
0,8
0,3
0,5
0,5
0,8
0,5
0,6
20
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Содержание инфраструктуры сельского поселения. в т.ч.
руб.
Х
48000
21
- расходы на содержание и текущий ремонт дорог.
руб.
Х
48000
22
Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.
23
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Протяженность освещенных частей улиц, проездов
Администрация сельского поселения
км..
20
21
22
23
24
24
24
24
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения
руб.
Х
548265
1395692
612504
498504
26
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Установка и обустройство детских и спортивных площадок.
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
27
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Приобретение контейнеров для мусора.
Администрация сельского поселения
шт.
16
5
5
5
10
10
10
28
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения.
руб.
Х
276007
140221
48000
30
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству
-расходы на оборудование площадок под контейнеры ТКО на кладбищах.
руб.
Х
276007
140221
48000
32
Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан.
33
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья.
Администрация сельского поселения
М2
Х
34
Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1. Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда.
руб.
Х
36
Итого по подпрограмме 1
Х
руб.
Х
824272
1535913
612504
498504
48000
48000
37
Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения.
44
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.
Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом
Администрация сельского поселения
%
29,8
30,8
32,1
34
36
39
45
45
Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
Администрация сельского поселения
%
10
10,5
10,6
11
11,8
12
12,5
46
Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
47
Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа
48
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.
Администрация сельского поселения
ед.
18
18
23
25
25
30
32
49
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении.
руб.
Х
92868
134675
134675
-расходы на проведение и организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и приобретение спортинвентаря
руб
92868
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2. Содержание спортивных объектов сельского поселения .
Руб.
X
202557
-расходы на содержание спортивных объектов
202557
50
Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
51
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий .
Администрация сельского поселения
ед.
168
170
173
175
185
190
190
52
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.
Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях
Администрация сельского поселения
%
10
10,5
10,6
11
11,8
12
12,5
53
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2. Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения.
руб.
Х
2067734
1234384
1100496
1100496
1650597
1650597
54
Итого по подпрограмме 2
Х
руб.
Х
2368886
1234384
1100496
1100496
1785272
1785272
55
Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
56
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.
Динамика сокращения деструктивных событий
Администрация сельского поселения
%
57
Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
58
Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды.
59
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС.
Администрация сельского поселения
%
60
70
70
75
75
80
80
60
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности
Администрация сельского поселения
%
0,25
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
61
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды.
руб.
Х
1000
62
Итого по подпрограмме 3
Х
руб.
Х
1000
63
Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
64
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.
Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование.
Администрация сельского поселения
%
50
50
50
50
50
50
50
65
Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.
Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.
Администрация сельского поселения
чел.
2
1
1
1
1
66
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
67
Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
68
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов
Администрация сельского поселения
%
70
90
90
75
70
70
65
69
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.
Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание.
руб.
Х
10 000
10 000
70
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4. Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении.
руб.
Х
6763
6000
6000
6000
6500
6500
72
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4. Ежегодные членские взносы.в т.ч.
руб.
Х
4320
5000
5000
5000
5000
5000
73
- расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию "Совета муниципальных образований"
руб.
Х
4320
5000
5000
5000
5000
5000
74
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4. Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении.
руб.
Х
75
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации.
Администрация сельского поселения
чел.
2
1
1
1
1
76
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 5. Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
руб.
Х
10000
10000
78
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6. Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
в т.ч.
руб.
161420
79
- расходы на обслуживания внутреннего долга
руб.
161420
139081
80
Основное мероприятие 7 задача 1 программы
7. Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения
36607
- Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения
36607
81
Основное мероприятие 8 задача 1 программы
Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении.
73201
82
Итого по подпрограмме 4
Х
руб.
Х
209110
223282
11000
11000
31500
31500
83
Всего по муниципальной программе
Всего
руб.
Х
3402268
2993579
1724000
1610000
1864772
1865772
84
Ответственный исполнитель
Приложение № 2
к муниципальной программе
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
N п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (руб.)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Всего
4874768,95
3537305,13
1733232,85
1619260
1864772
1865772
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
337191,27
9313,45
9232,85
9260
Бюджет сельского поселения
3402268
2993579
1724000
1610000
1864772
1865772
Районный бюджет
1119709,68
534412,68
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
2
Подпрограмма 1.
Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и
повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Пушкинский сельсовет.
Всего
1959581,68
2070325,68
612504
498504
48000
48000
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
Бюджет сельского поселения
824272
1535913
612504
498504
48000
48000
Районный бюджет
1119709,68
534412,68
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
3
Подпрограмма 2
Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.
Всего
2368886
798168
1100496
1100496
1785272
1785272
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
Бюджет сельского поселения
2368886
1234384
1100496
1100496
1785272
1785272
Районный бюджет
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
Всего
1000
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
Бюджет сельского поселения
1000
Районный бюджет
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет .
Всего
546301,27
232595,45
20232,85
20260
31500
31500
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
337191,27
9313,45
9232,85
9260
Бюджет сельского поселения
209110
223282
11000
11000
31500
31500
Районный бюджет
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
ПАСПОРТ
Подпрограммы "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
Ответственный исполнитель
Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района (далее - Пушкинский сельский совет)
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание условий для развития массового спорта.
2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1.1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.
Показатель 2.1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.
Показатель 2.2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2019 по 2024 годы.
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 9374806 руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. - 2368886 руб.,
2020 г. - 1234384 руб.,
2021 г. - 1100496 руб.,
2022 г. - 1100496 руб.,
2023 г. - 1785272 руб.,
2024 г. - 1785272 руб.,
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году:
1. увеличение количества мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни до 50 ед.
2. увеличение количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 350 мероприятий.
3. увеличение доли населения , принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях до 60%
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.
Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 9374806 руб., в том числе по годам:
2019 г. - 2368886 руб.,
2020 г. - 1234384 руб.,
2021 г. - 1100496 руб.,
2022 г. - 1100496 руб.,
2023 г. - 1785272 руб.,
2024 г. - 1785272 руб.,
ПАСПОРТ
Подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет " Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
Ответственный исполнитель
Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района (далее- Пушкинский сельский совет)
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
Показатели задач подпрограммы
1.1. Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов, %.
1.2.Численность муниципальных служащих , прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации, чел
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2019-2024 гг.
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 517392 руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. - 209110 руб.,
2020 г. - 223282 руб.,
2021 г. - 11000 руб.,
2022 г. - 11000 руб.,
2023 г. - 31500 руб.,
2024 г. - 31500 руб.,
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:
- снизить долю расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов на 10%;
- подготовить, переподготовить и пройти повышение квалификации 3 муниципальных служащих ;
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.
Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 517392 руб., в том числе по годам:
2019 г. - 209110 руб.,
2020 г. - 223282 руб.,
2021 г. - 11000 руб.,
2022 г. - 11000 руб.,
2023 г. - 31500 руб.,
2024 г. - 31500 руб.,
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОБРИНСКОГО РАЙОНА
Должность: Глава Пушкинского сельсовета Добринского района
Дата подписи: 28.04.2020 16:18:41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23.04.2020 с. Пушкино № 25
О внесении изменений в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
Утратило силу: постановление администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района от 23.11.2020 № 94
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов сельского поселения от 30.04.2009г. № 147-рс"О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района до 2020 года", постановлением администрации сельского поселения от 16.10.2018г № 56"Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области", в целях повышения эффективности расходов бюджетных средств сельского поселения Пушкинский сельсовет, руководствуясь Уставом сельского поселения Пушкинский сельсовет администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" (утвержденную постановлением № 57 от 22.10.2018г., в редакции №74 от 24.12.218г., в редакции №12 от 31.01.2019г., в редакции №18 от 21.02.2019г., в редакции №32 от 22.04.2019г., в редакции №39 от 16.05.2019г., в редакции №55 от 01.07.2019г., в редакции №64 от 02.08.2019г., в редакции №87 от 15.11.2019г., в редакции №98 от 25.12.2019г., в редакции № 5 от 10.02.2020г.), прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района начиная с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет
Н.Г. Демихова
Утверждены
Постановлением администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет от 23.04.2020г. №25
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы
(утвержденную постановлением № 57 от 22.10.2018г, в редакции №74 от 24.12.218г., в редакции №12 от 31.01.2019г, в редакции №18 от 21.02.2019г. в редакции №32 от 22.04.2019г., в редакции №39 от 16.05.2019г. в редакции №55 от 01.07.2019г. в редакции №64 от 02.08.2019г. в редакции №87 от 15.11.2019г., в редакции №98 от 25.12.2020г,в редакции № 5 от 10.02.2020г.)
1.1 Паспорт муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" в приложении "Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (прилагается);
- текстовую часть п.5 "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации" изложить в новой редакции (прилагается).
- приложение 1 "сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции.
-приложение 2 "прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции.
1.2. В паспорте Подпрограммы "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" в приложении "Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (прилагается)
- в текстовую часть п.5. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (прилагается)
1.3. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы в приложение "Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы", изложить в новой редакции (прилагается);
- текстовую часть пункта 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (прилагается).
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
на 2019-2024 годы".
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы".
Ответственный исполнитель
Администрация сельского поселение Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района (далее - Пушкинский сельский совет)
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2019 - 2024 годы
Подпрограммы
1. " Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет".
2. "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет".
3. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет"
4."Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Пушкинский сельсовет"
Цели муниципальной программы
1.Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения
Индикаторы цели
- количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.;
- создание новых рабочих мест, ед.;
- темп роста налоговых поступлений, %;
- количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.;
- количество дорог общего пользования с твердым покрытием, км.;
-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности, ед.;
- количество пожарных водоемов и гидрантов , ед.;
- количество мест отдыха, пляжей, ед.;
- количество проживаемого населения, чел.;
- ввод жилья, кв.м.;
- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, чел.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения; 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Показатели задач
1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %.
1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.
1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %..
2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.
2.2. Доля населения , участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %.
3.1 Динамика сокращения деструктивных событий
4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, %.
4.2. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел.
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Объемы финансирования составляют за счет средств местного бюджета 13460391 руб., из них:
2019 год -3402268 руб.;
2020 год -2993579 руб.
2021 год -1724000 руб.
2022 год -1610000 руб.
2023 год -1796772 руб.
2024 год -1796772 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы .
В результате реализации программы к 2024 году предполагается:
- повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;
- повысить уровень пожарной безопасности;
- повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;
- повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом.
5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования (Приложение 1)
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 13460391 руб., в том числе:
- подпрограммы " Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" - предположительно 3567193 руб.;
- подпрограммы "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" - предположительно 9374806 руб.;
- подпрограммы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" - предположительно 1000 руб.
- подпрограммы ."Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Пушкинский сельсовет -предположительно 517392 руб.
Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств бюджета поселения по годам реализации представлено в приложении 1 к Программе.
Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в приложении 2 к Программе.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования
муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
за счет средств бюджета с/п
Наименование целей,
индикаторов, задач,
показателей, подпрограмм,
основных мероприятий1
Ответственный исполнитель,
соисполнитель2
Единица измерения
Значения индикаторов,
показателей и объемов
финансирования3
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения.
2
Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
1
1
1
1
3
Индикатор 2. Создание новых рабочих мест
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
2
2
2
4
Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений
Администрация сельского поселения
%
5,3
3
3
3
4
4
4
5
Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей
Администрация сельского поселения
ед.
2, 4
20, 5
28, 5
32, 5
39, 6
45, 6
52, 6
6
Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием
Администрация сельского поселения
км.
17,8
18,0
18,5
19,0
19,8
20,3
20,9
7
Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности.
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
2
2
2
2
8
Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов
Администрация сельского поселения
ед.
3
3
3
4
4
4
4
9
Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей.
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
1
1
1
1
1
10
Индикатор 9. Количество проживающего населения.
Администрация сельского поселения
чел.
1576
1579
1574
1576
1578
1579
1576
11
Индикатор 10. Ввод жилья.
Администрация сельского поселения
кв.м.
810
810
810
830
850
850
850
12
Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации,
Администрация сельского поселения
чел.
2
1
1
1
1
13
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
14
Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения
Администрация сельского поселения
%
87,1
87,3
87,8
87,9
80,1
80,5
80,7
15
Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности
Администрация сельского поселения
%
85
85
90
90
90
90
92
16
Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
Администрация сельского поселения
%
77,3
77,3
77,3
86,4
86,4
86,4
86,4
17
Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.
18
Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры
19
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог
Администрация сельского поселения
км.
0,8
0,3
0,5
0,5
0,8
0,5
0,6
20
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Содержание инфраструктуры сельского поселения. в т.ч.
руб.
Х
48000
21
- расходы на содержание и текущий ремонт дорог.
руб.
Х
48000
22
Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.
23
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Протяженность освещенных частей улиц, проездов
Администрация сельского поселения
км..
20
21
22
23
24
24
24
24
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения
руб.
Х
548265
1395692
612504
498504
26
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Установка и обустройство детских и спортивных площадок.
Администрация сельского поселения
ед.
1
1
27
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Приобретение контейнеров для мусора.
Администрация сельского поселения
шт.
16
5
5
5
10
10
10
28
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения.
руб.
Х
276007
140221
48000
30
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству
-расходы на оборудование площадок под контейнеры ТКО на кладбищах.
руб.
Х
276007
140221
48000
32
Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан.
33
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья.
Администрация сельского поселения
М2
Х
34
Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1. Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда.
руб.
Х
36
Итого по подпрограмме 1
Х
руб.
Х
824272
1535913
612504
498504
48000
48000
37
Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения.
44
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.
Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом
Администрация сельского поселения
%
29,8
30,8
32,1
34
36
39
45
45
Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
Администрация сельского поселения
%
10
10,5
10,6
11
11,8
12
12,5
46
Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
47
Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа
48
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.
Администрация сельского поселения
ед.
18
18
23
25
25
30
32
49
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении.
руб.
Х
92868
134675
134675
-расходы на проведение и организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и приобретение спортинвентаря
руб
92868
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2. Содержание спортивных объектов сельского поселения .
Руб.
X
202557
-расходы на содержание спортивных объектов
202557
50
Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
51
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий .
Администрация сельского поселения
ед.
168
170
173
175
185
190
190
52
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.
Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях
Администрация сельского поселения
%
10
10,5
10,6
11
11,8
12
12,5
53
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2. Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения.
руб.
Х
2067734
1234384
1100496
1100496
1650597
1650597
54
Итого по подпрограмме 2
Х
руб.
Х
2368886
1234384
1100496
1100496
1785272
1785272
55
Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
56
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.
Динамика сокращения деструктивных событий
Администрация сельского поселения
%
57
Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
58
Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды.
59
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС.
Администрация сельского поселения
%
60
70
70
75
75
80
80
60
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности
Администрация сельского поселения
%
0,25
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
61
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды.
руб.
Х
1000
62
Итого по подпрограмме 3
Х
руб.
Х
1000
63
Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
64
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.
Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование.
Администрация сельского поселения
%
50
50
50
50
50
50
50
65
Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.
Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.
Администрация сельского поселения
чел.
2
1
1
1
1
66
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
67
Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
68
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов
Администрация сельского поселения
%
70
90
90
75
70
70
65
69
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.
Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание.
руб.
Х
10 000
10 000
70
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4. Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении.
руб.
Х
6763
6000
6000
6000
6500
6500
72
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4. Ежегодные членские взносы.в т.ч.
руб.
Х
4320
5000
5000
5000
5000
5000
73
- расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию "Совета муниципальных образований"
руб.
Х
4320
5000
5000
5000
5000
5000
74
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4. Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении.
руб.
Х
75
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации.
Администрация сельского поселения
чел.
2
1
1
1
1
76
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 5. Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
руб.
Х
10000
10000
78
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6. Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
в т.ч.
руб.
161420
79
- расходы на обслуживания внутреннего долга
руб.
161420
139081
80
Основное мероприятие 7 задача 1 программы
7. Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения
36607
- Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения
36607
81
Основное мероприятие 8 задача 1 программы
Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении.
73201
82
Итого по подпрограмме 4
Х
руб.
Х
209110
223282
11000
11000
31500
31500
83
Всего по муниципальной программе
Всего
руб.
Х
3402268
2993579
1724000
1610000
1864772
1865772
84
Ответственный исполнитель
Приложение № 2
к муниципальной программе
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
N п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (руб.)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Всего
4874768,95
3537305,13
1733232,85
1619260
1864772
1865772
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
337191,27
9313,45
9232,85
9260
Бюджет сельского поселения
3402268
2993579
1724000
1610000
1864772
1865772
Районный бюджет
1119709,68
534412,68
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
2
Подпрограмма 1.
Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и
повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Пушкинский сельсовет.
Всего
1959581,68
2070325,68
612504
498504
48000
48000
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
Бюджет сельского поселения
824272
1535913
612504
498504
48000
48000
Районный бюджет
1119709,68
534412,68
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
3
Подпрограмма 2
Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.
Всего
2368886
798168
1100496
1100496
1785272
1785272
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
Бюджет сельского поселения
2368886
1234384
1100496
1100496
1785272
1785272
Районный бюджет
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет
Всего
1000
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
Бюджет сельского поселения
1000
Районный бюджет
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
Средства внебюджетных источников 1
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет .
Всего
546301,27
232595,45
20232,85
20260
31500
31500
Федеральный бюджет
Бюджет Липецкой области (областной бюджет)
337191,27
9313,45
9232,85
9260
Бюджет сельского поселения
209110
223282
11000
11000
31500
31500
Районный бюджет
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
ПАСПОРТ
Подпрограммы "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
Ответственный исполнитель
Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района (далее - Пушкинский сельский совет)
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание условий для развития массового спорта.
2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1.1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.
Показатель 2.1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.
Показатель 2.2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2019 по 2024 годы.
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 9374806 руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. - 2368886 руб.,
2020 г. - 1234384 руб.,
2021 г. - 1100496 руб.,
2022 г. - 1100496 руб.,
2023 г. - 1785272 руб.,
2024 г. - 1785272 руб.,
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году:
1. увеличение количества мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни до 50 ед.
2. увеличение количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 350 мероприятий.
3. увеличение доли населения , принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях до 60%
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.
Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 9374806 руб., в том числе по годам:
2019 г. - 2368886 руб.,
2020 г. - 1234384 руб.,
2021 г. - 1100496 руб.,
2022 г. - 1100496 руб.,
2023 г. - 1785272 руб.,
2024 г. - 1785272 руб.,
ПАСПОРТ
Подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет " Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы"
Ответственный исполнитель
Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района (далее- Пушкинский сельский совет)
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
Показатели задач подпрограммы
1.1. Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов, %.
1.2.Численность муниципальных служащих , прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации, чел
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2019-2024 гг.
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 517392 руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. - 209110 руб.,
2020 г. - 223282 руб.,
2021 г. - 11000 руб.,
2022 г. - 11000 руб.,
2023 г. - 31500 руб.,
2024 г. - 31500 руб.,
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:
- снизить долю расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов на 10%;
- подготовить, переподготовить и пройти повышение квалификации 3 муниципальных служащих ;
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.
Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 517392 руб., в том числе по годам:
2019 г. - 209110 руб.,
2020 г. - 223282 руб.,
2021 г. - 11000 руб.,
2022 г. - 11000 руб.,
2023 г. - 31500 руб.,
2024 г. - 31500 руб.,
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | справка № 129 от 23.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000), 230.030.000 Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории МО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: