Основная информация
Дата опубликования: | 23 июля 2007г. |
Номер документа: | ru42000200700389 |
Текущая редакция: | 22 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.07.2007 №217
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ»
НА 2008 - 2013 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 29.12.2007 №379, от 17.04.2008 №143, от 05.06.2008 №213, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473, от 25.12.2008 №585, от 30.12.2008 №606, от 31.03.2009 №134, от 11.06.2009 №263, от 10.07.2009 №309, от 02.12.2009 №472, от 30.12.2009 №552, от 21.06.2010 №254, от 10.12.2010 №549, от 29.12.2010 №621, от 07.04.2011 №146, от 17.06.2011 №274, от 06.09.2011 №402, от 04.10.2011 №447, от 15.12.2011 №578)
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008 - 2013 годы.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.12.2010 №549)
2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, финансируемых из средств областного бюджета, является расходным обязательством Кемеровской области.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
Губернатор
Кемеровской области
А. Тулеев
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 23.07.2007 №217
(в ред. Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 10.12.2010 №549)
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008 – 2013 годы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 01.06.2007 № 116-рг «О разработке долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 №113-рг, от 23.10.2009 №186-рг, от 01.11.2010 №181-рг)
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области
Сергеев Алексей Станиславович
Основной разработчик Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Цели Программы
Укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей
Задачи Программы
Обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни
Срок реализации Программы
2008 – 2013 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
Подпрограммы:
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»;
«Развитие первичной медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Техническое перевооружение здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»;
«Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»;
«Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»;
«Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
«Подготовка специалистов здравоохранения»;
«Телемедицина»;
«Утилизация медицинских отходов»;
«Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
«Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области»
Основной исполнитель Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7639,3584 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 676,3524 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2528,2074 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 360,8364 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3522,509 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 139,989 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей
2013 год – 20,9 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;
повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;
снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;
снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;
снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;
снижение общей смертности населения.
Экономический эффект - снижение затрат на медицинскую помощь.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни больных;
повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами
Главным в финансовой политике здравоохранения Кемеровской области является ее адресность. Это приоритетное направление текущих расходов бюджета здравоохранения и средств соответствующих целевых программ на решение первостепенных задач здравоохранения.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:
снижение заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность, снижение репродуктивного потенциала нации, распространение которых несёт особую угрозу здоровью граждан и национальной безопасности;
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;
повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по следующим основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»:
сахарный диабет;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
злокачественные новообразования;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
вирусные гепатиты;
психические расстройства и расстройства поведения;
болезни системы кровообращения.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действовавшей с 2002 года федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)», в задачи которой входили: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация, начиная с 2002 года, показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 19 подпрограмм, отражающих проблемные вопросы здравоохранения.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2008 год составил 127,4 случая на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза по Кемеровской области практически в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Следующая проблема – это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины и здоровья населения. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2008 году 19,6 случая на 100 тысяч населения (в 2007 году – 217). Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово ёмкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению первичного выхода на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, снижению смертности населения от злокачественных новообразований на 3 процента.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Показатель первичного выхода на инвалидность по этому заболеванию в 2007 году составил 55,2 случая на 10 тысяч населения. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря реализации подпрограммы в 2008 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами, что снизило количество осложнений этого заболевания на 1,9 процента. Дальнейшая реализация подпрограммы позволит обеспечить больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами, а также средствами контроля, что, в свою очередь, позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений на 5 процентов, снизить первичный выход на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, повысить качество жизни этих больных.
К группе социально значимых болезней относится и сифилис. За последние 5 лет (2004–2008 годы) заболеваемость населения сифилисом снизилась в целом в 1,1 раза, в том числе среди детей – в 1,1 раза. Вместе с тем ее уровень остается высоким. Интенсивный показатель в 2008 году составил 108,1 случая заболевания на 100 тысяч населения.
Несмотря на увеличение охвата беременных обследованием на сифилис и проводимым при необходимости превентивным лечением, ежегодно регистрируются случаи врожденного сифилиса, хотя по сравнению с 2004 годом их количество уменьшилось в 2 раза, с 10 до 5 случаев.
Инфекции, передающиеся половым путем, оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий подпрограммы позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передающихся половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объём профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса, обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Подпрограммой предусмотрено целевое финансирование на улучшение диагностики, раннюю выявляемость и лечение вирусных гепатитов В и С. Несмотря на значительное снижение заболеваемости гепатитом В за последние 3 года, ее уровень остается высоким и составил в 2008 году 12 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость гепатитом С с 2005 года по 2008 год уменьшилась на 12 процентов. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2008 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 102,7 случая на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией Кемеровская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе. В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области. Высокий уровень заболеваемости привел к выявлению инфицированных лиц среди доноров. В 2008 году среди доноров выявлено 37 человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в 2007 году - 69 человек). В связи с этим возникла проблема обеспечения эпидемиологической безопасности при переливании крови и ее компонентов. С этой целью необходимо широкое внедрение новых технологий, в том числе использование карантинизации донорской крови, которые требуют дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
Артериальная гипертония является одним из самых распространённых и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению её серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. Только за 2008 год уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кемеровской области составил 803,7 случая на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нём приходится на трудоспособный возраст.
Реализация подпрограммы позволит снизить первичный выход на инвалидность на 8 процентов, снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 10 процентов, снизить обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе на 1,5 процента, снизить общую смертность населения на 2,5 процента.
В рамках подпрограммы «Вакцинопрофилактика» будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
В рамках подпрограммы «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи» планируется обеспечить возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх Программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
Современное здравоохранение невозможно без внедрения новых технологий, методов лечения, для чего необходимо проведение обучающих семинаров, подготовка и переподготовка медицинских кадров.
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи» предусматривает дополнительное финансирование на проведение мониторинга мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний, что позволит оценивать эффективность проводимых мероприятий, их результативность и, при необходимости, вносить коррективы в них, устранять недостатки. Повысится профессионализм медицинских работников. Учреждения освоят современные медицинские технологии. Выполнение указанной подпрограммы позволит обеспечить мерами социальной поддержки медицинских работников первичного медицинского звена (участковых врачей, медсестер) при проведении работы на участках.
В рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение» осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Реализация мероприятий указанной подпрограммы позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
Реализация подпрограммы «Техническое перевооружение здравоохранения» позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,6 случая в 2008 году (показатель соответствует уровню среднероссийского). Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Средний показатель первичной детской инвалидности за последние три года составляет в среднем 25,2 случая на 10 тысяч детского населения.
Реализация подпрограммы «Здоровое поколение» крайне необходима.
Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи. Позволят повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий.
Решают вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей.
Обеспечивают приобретение для учреждений, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь детям, современного лечебно-диагностического оборудования, реактивов, лекарственных препаратов, повышающих адаптационно-компенсаторные возможности организма ребенка. За счет средств подпрограммы предусматривается внедрение телемедицинских технологий для проведения семинаров и консультаций; обеспечение школьных образовательных учреждений продуктами питания с лечебно-профилактическими свойствами; проведение комплекса оздоровительных мероприятий для детей; улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений системы здравоохранения.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов, улучшить качество жизни детей-инвалидов.
Одной из основных задач сегодняшнего здравоохранения является продление периода физической активности у граждан старшего поколения, снижение смертности от соматических заболеваний. Актуальным является дальнейшее развитие медико-социальной службы, стационаров на дому при поликлиниках, дальнейшего развития госпитальных отделений для ветеранов войн в муниципальных учреждениях здравоохранения, сети губернских аптек, льготного лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов. Решить поставленную задачу позволит реализация подпрограммы «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения», в рамках которой необходимо дальнейшее финансирование учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения.
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее – госпиталь) организовано в 1999 году как учреждение по оказанию медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения в Кемеровской области. Финансирование госпиталя из средств областного бюджета является гарантией стабильной работы учреждения.
Реализация подпрограммы «Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области» позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении, реабилитации различных категорий населения: работающих граждан, детей-подростков, ветеранов войн и т.д. По данным анализа, проведенного за предыдущие 5 лет, средняя потребность в санаторно-курортном лечении в целом по Кемеровской области составляет примерно 60 тысяч человек в год. Планируется дополнительное привлечение средств из различных источников.
Исполнение подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений» предусматривает меры социальной поддержки выпускников высших и средних профессиональных образовательных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здравоохранения сельской местности, рабочих поселков в виде выплаты единовременного пособия. Это позволит укомплектовать сельское здравоохранение медицинскими кадрами.
В рамках подпрограммы «Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» предусмотрено дальнейшее развитие ведущего медицинского учреждения Кемеровской области – государственного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная клиническая больница» (далее – больница).
Социально-экономический кризис 90-х годов серьезно отразился на темпах развития больницы, состоянии основных фондов и, как следствие, на качестве оказания медицинской помощи. В результате принимаемых мер, больница получила новые импульсы развития. В течение 2001–2008 годов на строительство и реконструкцию были освоены средства в размере 371266,9 тысячи рублей, на приобретение оборудования – 354944,4 тысячи рублей.
В результате были капитально отремонтированы консультативная поликлиника, корпус №5, выполнены капитальные ремонты части помещений корпусов №1, 2, вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций. Были организованы и открыты новые структурные подразделения, внедрены лечебные и диагностические технологии, возобновлены направления деятельности, утраченные в 90-е годы.
Вместе с тем основные фонды больницы морально и физически устарели и не соответствуют уровню крупного многопрофильного клинического стационара. Инфраструктура нарушена длительным существованием незавершенного строительства. Общий дефицит площадей затрудняет интенсификацию стационарной помощи. Недостаточно технологическое обеспечение лечебно-диагностического процесса. Действующие механизмы финансирования не адаптированы для выполнения специфических задач больницы.
Преодоление сложившихся тенденций требует проведения комплекса мероприятий в рамках программы по развитию материальной базы, структурной перестройки больницы, организации ряда подразделений.
Программные мероприятия по развитию больницы предусматривают комплексное решение всех ее проблем. В их числе укрепление материальной базы – капитальный ремонт и реконструкция больничных корпусов, замена устаревших инженерных коммуникаций, замена старого и приобретение нового технологического оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность больницы, создание соответствующих санитарным требованиям внутренних и внешних рекреационных зон для больных, включая полное обновление благоустройства территории больницы.
Медицинская составляющая подпрограммы развития больницы предусматривает переоборудование действующих функциональных подразделений больницы – операционных залов, манипуляционных, стерилизационных, лабораторных и других.
Неотъемлемой частью программных мероприятий является обновление устаревшего и приобретение нового медицинского оборудования современного поколения, позволяющего проводить диагностику и лечение на уровне мировых стандартов – ангиографическое оборудование для рентгенхирургии, магниторезонансный и спиральный компьютерный томографы, установки для контактной литотрипсии и нефролитолапаксации, эндохирургическое оборудование с видеокомплексами, эндоволоконная оптика, операционное и реанимационное оборудование, операционные микроскопы, лабораторное аналитическое оборудование, реанимобили для выездной работы и многое другое, что отражено в программных мероприятиях.
Организация специализированных центров интенсивных медицинских технологий на базе больницы позволит обеспечить население отдельными видами амбулаторной и стационарной специализированной помощи, вырабатывать единую политику в подготовке кадров, внедрении единых стандартов медицинских технологий, наиболее эффективно использовать специализированные койки областной больницы для интенсивного лечения, обеспечить преемственность в тактике ведения больных на этапах долечивания. В больнице широко начнут выполняться высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Реализация подпрограммы в полном объеме выведет больницу в число лечебных учреждений, соответствующих международным стандартам.
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях» разработана с использованием системного подхода к достижению целей, задач и приоритетов в развитии здравоохранения Кемеровской области и ориентирована на инновационные клинико-организационные технологии оказания специализированной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Сложившаяся к настоящему времени в Кемеровской области демографическая ситуация, характеризующаяся низкой продолжительностью жизни населения, связанная, в первую очередь, со сверхсмертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диктует потребность в повышении эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особую роль в улучшении демографических процессов должна занимать сформированная на современном уровне кардиологическая служба.
До настоящего времени модель единой кардиологической службы получила полномасштабную реализацию только в областном центре и требует дальнейшего распространения в других муниципальных образованиях.
Эффективность дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, проводимой при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (аортокоронарное шунтирование, чрезкожная коронарная ангиопластика), зависит от качества, своевременности и адекватности восстановительного, санаторного лечения и лекарственного обеспечения (на амбулаторном этапе). Существующая сегодня материально-техническая база центра санаторно-восстановительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» не справляется с возрастающими объемами, целесообразно её расширение.
Наряду с проблемой острых форм ишемической болезни сердца чрезвычайно актуальной является проблема острых нарушений мозгового кровообращения в связи с их лидирующими позициями среди причин смерти населения, в том числе у лиц трудоспособного возраста.
Одной из причин высокой распространенности заболеваний сосудов и смертности от них следует рассматривать низкий уровень профилактики, неадекватное и несвоевременное их лечение. Эффективность профилактики зависит от работы органов здравоохранения и от активного участия в этой деятельности самих пациентов и общества.
Реализация подпрограммы позволит и в дальнейшем осуществлять разработки высокоэффективных технологий оперативных вмешательств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (в том числе малоинвазивных); разработку и внедрение высокоинформативных диагностических методов и восстановительных технологий; разработку, апробацию и клиническое применение биологических протезов клапанов сердца и сосудов и другие. Опыт фундаментальных исследований в создании имплантатов на основе биологических тканей, который накоплен в МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», позволяет проводить серьезные прикладные исследования в области тканевой инженерии и занять лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по данному научному направлению. Для ликвидации отставания в области нано- и клеточных технологий – одного из самых перспективных направлений современной медицинской науки, входящих в список приоритетных научных направлений Российской академии медицинских наук, необходимы собственные фундаментальные разработки с использованием экспериментальных методов, что повысит конкурентоспособность отечественных клеточных препаратов по отношению к дорогостоящим импортным.
Применение современных методов лечения гематологических заболеваний привело к дефициту тромбомассы, получаемой методом прерывистого тромбоцитофереза. С 2004 года потребление тромбоцитарной массы в Кемеровской области ежегодно увеличивается.
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным» позволит снизить риск развития посттрансфузионных осложнений, как иммунных, так и инфекционных, на 30 процентов.
Основанием для разработки подпрограммы «Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» явилась федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.99 №1098, и решение Совета безопасности Российской Федерации от 29.12.2001.
Необходимость совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций обусловлена прежде всего тем, что Кемеровская область относится к регионам высокого риска возникновения техногенных катастроф.
На территории Кемеровской области находятся 18 химически опасных городов и населенных пунктов, в которых расположены 76 химически опасных объектов экономики, использующих в своей деятельности аварийно-опасные химические вещества, 227 взрывоопасных и пожароопасных объектов, 79 складов взрывоопасных веществ промышленного назначения.
В зоне с сейсмичностью 6-8 баллов по шкале Рихтера находятся 65 населенных пунктов с численностью населения 1756,5 тысячи человек, крупнейшие объекты промышленности и энергетики, угледобывающие шахты и обогатительные фабрики.
Города Кемерово и Новокузнецк являются крупными транспортными узлами. По территории Кемеровской области проходят автомобильные и железные дороги федерального значения, 8 крупных нефте- и газо-трубопроводов.
Специфическим для Кемеровской области источником катастроф являются угольные шахты с их огромными запасами высококачественных, но насыщенных взрывоопасным метаном углей.
Кроме того, реальную угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Кемеровской области может создать терроризм.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с ликвидаций медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций, связана:
с масштабностью, сложностью и многообразием проблем, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных с конкретными целями, ресурсами, сроками реализации и исполнителями;
с необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
с потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений.
Важным фактором, формирующим здоровье населения Кемеровской области, является эффективность функционирования системы здравоохранения, которая во многом определяется кадровой политикой. В здравоохранении Кемеровской области ощущается явная нехватка медицинских кадров. Укомплектованность медицинских учреждений физическими лицами на 10 тысяч населения составляет: врачи – 56,3 процента, средние медицинские работники – 67,9 процента.
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа, квалификационно-профессиональный – в низком удельном весе врачей первичного звена, с одной стороны, и нехватке специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Устранить эти диспропорции позволит реализация подпрограммы «Подготовка специалистов здравоохранения».
В программные мероприятия включено последипломное обучение в клинической ординатуре и интернатуре врачей по отдельным узким специальностям.
В качестве второго обеспечивающего компонента кадровой эффективности в здравоохранении программные мероприятия предусматривают подготовку управленческих кадров. В условиях рыночной экономики профессиональная подготовка к организационно-управленческой, планово-экономической, аналитической и предпринимательской деятельности становится обязательным атрибутом успешного руководителя.
В целях подготовки кадрового резерва организаторов здравоохранения в рамках Программы предусматривается клиническая ординатура и первичная профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в количестве 80 человек. Программа подготовки включает изучение основ бухгалтерского учета, экономики предприятия, анализа финансово-хозяйственной деятельности субъекта управления, инвестиционного, инновационного, финансового менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования и других дисциплин, не входящих в образовательные стандарты врачебных специальностей.
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью;
повысить эффективность функционирования региональной системы здравоохранения за счет применения научного подхода к управлению, эффективной организации финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения.
Целью подпрограммы «Телемедицина» является оказание доступной высококвалифицированной медицинской помощи населению Кемеровской области путем внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе электронных (цифровых) операционных залов, электронных (цифровых) диагностических и лечебных кабинетов врачей различных специальностей и передвижных телемедицинских установок.
В настоящее время одной из существенных является проблема утилизации медицинских отходов. В рамках подпрограммы «Утилизация медицинских отходов» планируется оснащение крупных лечебно-профилактических учреждений современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции медицинских отходов классов Б и В.
Реализация подпрограммы позволит создать условия в лечебно-профилактических учреждениях по организации сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов Б и В, что, в свою очередь, позволит улучшить эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе.
Одним из последних направлений развития сферы здравоохранения является принятие мер, направленных на укрепление здоровья населения за счет пропаганды здорового образа жизни и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.
Для этих целей предусмотрена подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака», в рамках которой осуществляется обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающее помощь в отказе от потребления алкоголя и табака, внедрение современных медико-профилактических технологий в деятельность специально создаваемых центров здоровья и обучение медицинских специалистов и граждан эффективным методам профилактики заболеваний.
Подпрограмма «Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области» предназначена для разработки сетевой компьютерной программы и создания электронной базы хранения медицинской информации о гражданах, обратившихся за медицинской помощью.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели Программы – укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных технологий;
укрепить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам;
усовершенствовать работу ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»;
«Развитие первичной медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Техническое перевооружение здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»;
«Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»;
«Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»;
«Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
«Подготовка специалистов здравоохранения»;
«Телемедицина»;
«Утилизация медицинских отходов»;
«Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
«Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области».
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7639,3584 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 676,3524 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2528,2074 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 360,8364 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3522,509 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 139,989 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей;
2013 год – 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год
5. Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;
повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;
снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;
снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;
снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;
снижение общей смертности населения.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях и случаях и, следовательно, выплат по социальному страхованию;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения;
повышение эффективности функционирования организаций здравоохранения за счет применения современных управленческих технологий.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни жителей области;
повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов;
повышение качества организации системы распределения выпускников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
№
п/п
Наименование подпрограмм,
программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного
мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2013 годы
7639,3584
2528,2074
2528,2074
-
-
3522,509
1379,044
209,598
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
2109,81
517,775
517,775
-
-
1348,46
224,704
18,871
2011 год
676,3524
360,8364
360,8364
-
-
139,989
154,2
21,327
2012 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
2013 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2013 годы
1314,475
420,688
420,688
-
-
664,119
206,46
23,208
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области (далее – ДОЗН)
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
338,767
51,056
51,056
-
-
262,65
24,69
0,371
2011 год
267,728
119,112
119,112
-
-
100,989
40,9
6,727
2012 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
2013 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
1.1.
Сахарный диабет
2008-2013 годы
220,059
79,151
79,151
-
-
50,503
87,72
2,685
Снижение уровня ос-ложнений при сахар-ном диабете к базово-му уровню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
на 2,1%
2011 год
56,574
21,521
21,521
-
-
17,853
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих пре-паратов и изделий медицинского назна-чения
2008-2013 годы
214,465
76,41
76,41
-
-
47,65
87,72
2,685
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
2011 год
50,98
18,78
18,78
-
-
15,0
16,5
0,7
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
5,594
2,741
2,741
-
-
2,853
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,594
2,741
2,741
-
-
2,853
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2013 годы
37,376
5,635
5,635
-
-
3,281
18,8
9,66
Органы местного самоуправления
(по согласованию, далее - ОМС)
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным арте-риальным давлением по отношению к ба-зовому значению от общего числа впер-вые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
5,71
0,0
0,0
-
-
0,0
5,6
0,11
на 1,4%
2011 год
8,316
1,235
1,235
-
-
1,881
2,2
3,0
на 1,5%
2012 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
2013 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2013 годы
1,91
0,0
0,0
-
-
0,0
1,75
0,16
ОМС
Увеличение числа школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
1,01
0,0
0,0
-
-
0,0
0,9
0,11
до 50
2011 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2013 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (арте-риальная гиперто-ния)
2008-2013 годы
33,15
4,5
4,5
-
-
2,1
17,05
9,5
ДОЗН
Снижение смертнос-ти от болезней систе-мы кровообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
4,7
0,0
0,0
-
-
0,0
4,7
0,0
до 205,0
2011 год
5,8
0,1
0,1
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2012 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2013 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.3.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
2,316
1,135
1,135
-
-
1,181
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,316
1,135
1,135
-
-
1,181
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом
2008-2013 годы
390,798
181,067
181,067
-
-
187,311
19,5
2,92
ДОЗН
Снижение уровня за-болеваемости тубер-кулезом на 100 тыс. населения:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
до 145,0
2011 год
108,971
48,96
48,96
-
-
55,611
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1.3.1.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2013 годы
353,827
160,707
160,707
-
-
170,7
19,5
2,92
ДОЗН
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
2011 год
72,0
28,6
28,6
-
-
39,0
3,7
0,7
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
36,971
20,36
20,36
-
-
16,611
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
36,971
20,36
20,36
-
-
16,611
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2013 годы
384,618
18,254
18,254
-
-
331,4
27,7
7,264
ОМС
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих анти-ретровирусные препараты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
219,008
1,304
1,304
-
-
215,0
2,7
0,004
45%
2011 год
20,6
3,3
3,3
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2013 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2013 годы
84,133
9,194
9,194
-
-
59,3
13,0
2,639
ОМС
Охват 98% рожениц экспресс-диагности-кой в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
19,908
0,904
0,904
-
-
17,0
2,0
0,004
2011 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2013 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2013 годы
300,485
9,06
9,06
-
-
272,1
14,7
4,625
ОМС
Проведение трех-этапной химиопро-филактики верти-кального пути пе-редачи ВИЧ-ин-фекции у 81% бере-менных и двухэтап-ной у 98% рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
199,1
0,4
0,4
-
-
198,0
0,7
0,0
2011 год
10,2
0,8
0,8
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
2013 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2013 годы
159,54
64,62
64,62
-
-
77,238
17,43
0,252
ДОЗН
Снижение уровня за-болеваемости остры-ми вирусными гепати-тами В и С на 100 тыс. населения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
45,732
5,5
5,5
-
-
40,0
0,23
0,002
до 10,0
2011 год
34,4
20,5
20,5
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2013 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.
Инфекции, переда-ваемые половым путем
2008-2013 годы
9,193
3,665
3,665
-
-
3,036
2,065
0,427
ДОЗН,
ОМС
Снижение уровня за-болеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 109,1
2011 год
4,221
1,665
1,665
-
-
1,629
0,5
0,427
до 108,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
5,572
2,1
2,1
-
-
1,407
2,065
0,0
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
1.6.2
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
3,621
1,565
1,565
-
-
1,629
0,0
0,427
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,621
1,565
1,565
-
-
1,629
0,0
0,427
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2013 годы
12,1664,931
4931
-
-
7,0
0,235
0,0
ДОЗН,
ОМС
Повторные госпита-лизации в психиат-рический стационар от общего числа гос-питализаций в течение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
9,246
4,531
4,531
-
-
4,715
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.7.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
2,92
0,4
0,4
-
-
2,285
0,235
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
9,246
4,531
4,531
-
-
4,715
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
9,246
4,531
4,531
-
-
4,715
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2013 годы
100,725
63,365
63,365
-
-
4,35
33,01
0,0
ОМС
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний ви-зуальной локализа-ции от общего чис-ла случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
10,065
8,805
8,805
-
-
0,0
1,26
0,0
до 18%
2011 год
25,4
17,4
17,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
2013 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области
2008-2013 годы
705,14
156,04
156,04
-
-
479,0
47,4
22,7
ОМС
Уровень охвата про-филактическими прививками детей - не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
177,91
9,81
9,81
-
-
153,0
13,3
1,8
2011 год
114,7
65,0
65,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2013 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2013
годы
348,751
256,811
256,811
-
-
0,0
60,19
31,75
ДОЗН,
ОМС
Доля лиц, получив-ших высокотехноло-гичную медицинс-кую помощь, от чис-ла обратившихся -100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
31,447
30,407
30,407
-
-
0,0
0,29
0,75
2011 год
52,3
30,0
30,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2013 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2013 годы
5,564
0,0
0,0
-
-
0,0
4,064
1,5
ОМС
Охват профилакти-ческими осмотрами контингентов, подле-жащих периодичес-ким осмотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
1,414
0,0
0,0
-
-
0,0
1,414
0,0
98,8%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2013 годы
524,634
258,134
258,134
-
-
0,0
249,3
17,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
66,5
0,2
2010 год
147,114
98,114
98,114
-
-
0,0
40,0
9,0
2011 год
39,6
12,0
12,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2013 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от 30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»
2008-2013 годы
181,13
32,13
32,13
-
-
0,0
145,0
4,0
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся -100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
38,7
0,1
0,1
-
-
0,0
38,6
0,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения
2008-2013 годы
135,252
19,852
19,852
-
-
0,0
102,2
13,2
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся - 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,4
3,6
3,6
-
-
0,0
0,8
9,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для создания резер-ва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарствен-ных средств
2008-2013 годы
208,252
206,152
206,152
-
-
0,0
2,1
0,0
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
95,014
94,414
94,414
-
-
0,0
0,6
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2013 годы
985,392
318,592
318,592
-
-
0,0
648,0
18,8
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
159,737
37,437
37,437
-
-
0,0
116,0
6,3
2011 год
67,073
18,073
18,073
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
2013 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2013 годы
153,948
63,298
63,298
-
-
1,87
66,83
21,95
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
6,925
3,905
3,905
-
-
0,31
2,11
0,6
2011 год
361,1
19,3
19,3
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2013 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2013 годы
8,394
7,879
7,879
-
-
0,0
0,515
0,0
Снижение младен-ческой смертности на:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
3,5 %
2010 год
1,415
1,0
1,0
-
-
0,0
0,415
0,0
4 %
2011 год
3,2
3,2
3,2
-
-
0,0
0,0
0,0
5 %
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учреждений здравоохранения для детей
2008-2013 годы
64,426
9,776
9,776
-
-
1,56
42,51
10,58
Снижение материн-ской смертности, снижение младен-ческой смертности соответственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7% и 3,5%
2010 год
1,11
0,6
0,6
-
-
0,0
0,51
0,0
на 8% и 4%
2011 год
16,1
5,0
5,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2012 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2013 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2013 годы
9,08
7,43
7,43
-
-
0,31
1,34
0,0
Обеспечение 100% детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием, снижение детской инвалид-ности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
1,2
0,1
0,1
-
-
0,31
0,79
0,0
2011 год
0,7
0,7
0,7
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.4.
Улучшение матери-ально-технической базы, обеспечение медицинским обо-рудованием госу-дарственных учреж-дений здравоохране-ния: детских специа-лизированных сана-ториев и домов ре-бенка Кемеровской области
2008-2013 годы
18,4
14,9
14,9
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение детской инвалидности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
0,9
0,9
0,9
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2013 годы
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2013 годы
12,791
6,591
6,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение качества жизни детей, дости-жение социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2013 годы
3,697
3,417
3,417
-
-
0,0
0,06
0,22
Профилактика ослож-нений и снижение детской смертности, возможность социаль-ной и профессиональ-ной адаптации, про-филактика смертности от поздних сосудис-тых осложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,13
0,1
0,1
-
-
0,0
0,03
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2013 годы
24,904
3,205
3,205
-
-
0,0
19,949
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
0,114
0,105
0,105
-
-
0,0
0,009
0,0
на 8%
2011 год
6,1
0,4
0,4
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2013 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2013 годы
11,656
9,5
9,5
-
-
0,0
1,356
0,8
Снижение материнс-кой смертности, сни-жение младенческой смертности соответ-ственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,956
1,0
1,0
-
-
0,0
0,356
0,6
на 8% и 4%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2013 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражданам, относящимся к кон-тингентам особого внимания, и граж-данам старшего поколения»
2008-2013 годы
16,505
10,3
10,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
Уровень диспансе-ризации граждан, от-носящихся к кон-тингентам особого внимания, - 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.1
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2013 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
8.2
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн
2008-2013 годы
6,505
0,3
0,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2013 годы
814,8944
773,4944
773,4944
-
-
0,0
40,4
1,0
ОМС
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
202,32
187,52
187,52
-
-
0,0
14,8
0,0
2011 год
89,1514
89,1514
89,1514
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2013 годы
8,848
8,848
8,848
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС
Оказание мер со-циальной поддержки 100% выпускников профессионально-об-разовательных меди-цинских учреждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,966
1,966
1,966
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»
2008-2013 годы
151,082
151,082
151,082
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница», ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств -100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
76,92
76,92
76,92
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,8
0,8
0,8
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение
2008-2013 годы
26,96
26,96
26,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,5
13,5
13,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2013 годы
25,96
25,96
25,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,5
12,5
12,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2013 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2013 годы
124,122
124,122
124,122
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
63,42
63,42
63,42
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,8
0,8
0,8
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности систе-мы медицинской помощи при сердеч-но-сосудистых забо-леваниях»
2008-2013
годы
2508,204
13,734
13,734
-
-
2377,52
49,95
67,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический
диспансер», ДОЗН
Снижение смертнос-ти от ишемической болезни сердца, сни-жение смертности от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.
Формирование и со-вершенствование системы оказания специализированной помощи при заболе-ваниях сосудов
2008-2013
годы
22,095
0,0
0,0
-
-
11,0
5,495
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.1.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2013
годы
21,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа пос-ле высокотехноло-гичных методов лечения
2008-2013
годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2013
годы
42,59
0,0
0,0
-
-
10,14
5,45
27,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2013
годы
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с откры-тием дополнительно 60 коек кардиологи-ческого отделения МЛПУ «Городская клиническая боль-ница №29 – медико-санитарная часть ОАО «ЗСМК»
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской акаде-мии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
2008-2013
годы
15,14
0,0
0,0
-
-
10,14
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2013
годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной ме-дицинской помощи (дорогостоящие тех-нологии)
2008-2013
годы
2000,781
2,901
2,901
-
-
1934,38
30,7
32,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,880
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области
2008-2013
годы
291,605
0,0
0,0
-
-
289,7
0,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»
2008-2013
годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2013
годы
198,605
0,0
0,0
-
-
196,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение, капитальное строительство
2008-2013
годы
31,833
8,833
8,833
-
-
15,0
8,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Ке-меровский кардиоло-гический диспансер» для установки ком-пьютерного томографа
2008-2013
годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оз-доровительного кор-пуса центра сана-торно-восстанови-тельного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2013
годы
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2013
годы
119,3
2,0
2,0
-
-
117,3
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2013 годы
12,3
9,8
9,8
-
-
0,0
2,5
0,0
ДОЗН,
ОМС
Сокращение сроков пребывания на койке:
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17 дней
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2013 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2013 годы
4,7
2,2
2,2
-
-
0,0
2,5
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Ке-меровский област-ной центр медици-ны катастроф»
Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экст-ренной медицинской помощи лицам, пос-традавшим в дорож-но-транспортных происшествиях
2008-2013 годы
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф»
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2013 годы
30,788
30,788
30,788
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Подготовка специа-листов здравоохра-нения по отдельным узким специальнос-тям и кадрового ре-зерва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,431
13,431
13,431
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2009-2013
годы
10,499
10,499
10,499
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», ДОЗН
Сокращение времени и затрат на проведе-ние диагностики за-болевания, повыше-ние уровня точности определения диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,299
0,299
0,299
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2012 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2013 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Тиражирование системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2013 годы
37,91
37,09
37,09
-
-
0,0
0,805
0,015
ДОЗН
Количество учреж-дений, получивших установку для тер-мохимического обез-зараживания отходов классов Б и В, единиц
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,105
0,0
0,0
-
-
0,0
0,105
0,0
3
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2013 годы
9,978
8,563
8,563
-
-
0,0
1,265
0,15
ГУЗ «Кемеровский клинический центр
лечебной физкультуры и спортивной
медицины»
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,878
3,563
3,563
-
-
0,0
0,265
0,05
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.1.
Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения
2008-2013 годы
1,51
0,3
0,3
-
-
0,0
1,06
0,15
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
0,41
0,3
0,3
-
-
0,0
0,06
0,05
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.2.
Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения
2008-2013 годы
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.3.
Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)
2008-2013 годы
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19.
Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицин-ском портрете граждан для лечеб-но-профилактичес-ких учреждений Ке-меровской области»
2008-2013 годы
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Целевые индикаторы Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.10.2011 №447)
№
п/п
Наименование
подпрограмм,
программных мероприятий
Сроки испол-нения
Наименование показателя
Единица измере-ния
Исходные показатели базового года
(2007 год)
Значение целевого индикатора Программы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей
I. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
1.
Сахарный диабет
2008 –
2013
годы
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базо-вому уровню на 01.01.2008
про-центов
1,7
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,3
2.
Сахарный диабет
2008 –
2013
годы
Увеличение средней продол-жительности жизни при сахар-ном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
лет
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,2
II. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных туберкулезом;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 –
2013
годы
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения
число случаев
145,0
145,0
150,0
145,0
140,0
135,0
135,0
4.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 –
2013
годы
Число случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев бактериовыде-ления
про-центов
70,8
71,2
71,4
71,7
72,0
72,3
72,3
5.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 –
2013
годы
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
число случаев
45,5
40,0
44,5
44,0
43,5
43,0
43,0
III. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни
6.
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 –
2013
годы
Ежегодное число вновь заре-гистрированных случаев ВИЧ-инфекциии
чело-век
1198
2756
1557
1776
2023
2200
2200
7.
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 –
2013
годы
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, вклю-ченных в Программу профи-лактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
про-центов
75
76
90
92
94
96
96
8.
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 –
2013
годы
Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получающих антирет-ровирусные препараты
про-центов
25
40
40
45
50
55
55
9.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2012
годы
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
чело-век
9,8
8,5
9,7
9,6
9,5
9,4
9,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения
чело-век
1,6
1,0
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
11.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения
чело-век
111,3
108,1
110,1
109,1
108,1
107,1
107,1
12.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости гоно-реей на 100 тыс. населения
чело-век
127,6
115,0
124,8
123,1
123,0
122,8
122,8
13.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Доля специализированных ме-дицинских учреждений, осу-ществляющих мониторинг из-менчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений
про-центов
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
14.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Количество открытых специа-лизированных центров профи-лактики и лечения ИПП для детей и подростков
единиц
1
1
1
2
2
2
2
15.
Вирусные гепатиты
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости ост-рыми вирусными гепатитами В на 100 тыс. населения
чело-век
13
12
11
10
7
6,5
6,5
16.
Вирусные гепатиты
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости ост-рыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения
чело-век
7,8
7,0
7,5
7,2
7,0
6,5
6,5
17.
Вирусные гепатиты
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
чело-век
46
45
41
39
37
35
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV. Задачи: 1) обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
18.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатричес-кой помощи (включающей психосоциальную терапию и реабилитацию), от общего чис-ла пациентов по отношению к предыдущему году
про-центов
10
10
10
10
10
10
10
19.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатричес-кой помощи (включающей психосоциальную терапию и реабилитацию), от общего чис-ла пациентов по отношению к предыдущему году
про-центов
23,2
22,7
22,5
22,0
21,5
21,0
21,0
20.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Средняя продолжительность лечения больного в стационаре
койко-дней
64,0
57,0
60,0
58,0
56,0
53,0
53,0
21.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года
про-центов
23
19
19
17
15
14,0
14,0
V. Задачи: 1) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень охвата профилакти-ческими прививками детей
про-центов
не менее 95
не менее 100
не менее 100
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
23.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости ин-фекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом
число случаев
споради-ческие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
24.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости полиомиелитом
число случаев
0
0
0
0
0
0
0
25.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения
чело-век
1,0
0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
VI. Задачи: 1) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
3) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
4) формирование у населения Кемеровской области мотивации к здоровому образу жизни;
5) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
26.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Увеличение впервые выяв-ленных лиц с повышенным ар-териальным давлением по от-ношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц
про-центов
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией
единиц
45
48
48
50
51
52
52
28.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Увеличение доли лиц с артериальной гипертонией, обученных в школах здоровья
про-центов
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,6
29.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях
тыс. человек
37,0
38,5
39,0
40,0
41,0
42,0
42,0
30.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинской помощи при сер-дечно-сосудистых заболеваниях»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности от болезней системы кровооб-ращения на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
число случа-ев
247,9
230,2
210,0
205,0
200,0
195,0
195,0
31.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинской помощи при сер-дечно-сосудистых заболеваниях»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
число случа-ев
99,1
87,7
100,0
98,0
97,0
96,0
96,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VII. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями
32.
Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных
2008 –
2013
годы
Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии
про-центов
12
14
16
18
20
22
22
33.
Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных
2008 –
2013
годы
Уровень смертности при злокачественных новообразо-ваниях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году
про-центов
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
34.
Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных
2008 –
2013
годы
Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году
про-центов
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
VIII. Задача: обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
35.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных видов медицинс-кой помощи»
2008 –
2013
годы
Доля лиц, получивших высо-котехнологичную медицинс-кую помощь, от числа нуж-дающихся
про-центов
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36.
Подпрограмма «Телемедицина»
2008 –
2013
годы
Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «Кемеровский областной информационно-аналитичес-кий центр». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинс-ких центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области
еди-ниц
-
Разработана и принята концепция создания
системы «Телемедицина Кемеровской области»
Создание технических проектов
для пилотных объектов
8 центров, терминалы и пункты
3 центра, терминалы и пункты
Терминалы и пункты
Терминалы и пункты
IX. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
37.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
2008 –
2013
годы
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете
на 1000 насе-ления
312,5
334,2
415
485
500
515
38.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
2008 –
2013
годы
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам
про-центов
97,0
98,5
98,6
98,8
99,1
99,5
39.
Подпрограмма «Развитие соци-ально ориентиро-ванной медицинс-кой помощи граж-данам, относящим-ся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»
2008 –
2013
годы
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания
про-центов
85
90
94
95
95
97
X. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
40.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008 –
2013
годы
Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц
рублей
35000
35500
36000
36500
37000
37500
37500
XI. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 –
2013
годы
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми
число случаев
26,3
19,1
20
18
17,9
17,0
17,0
42.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №621)
2008 –
2013
годы
Детская смертность от рождения от 1 года до 4 лет на 1000 родившихся живыми
число случаев
71,1
67,6
66,5
66,0
65,0
64,0
64,0
43.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 –
2013
годы
Младенческая смертность (число детей, умерших в воз-расте до 1 года, на 1000 родив-шихся живыми)
число случаев
9,4
8,6
7,6
6,0
5,9
5,5
5,5
44.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 –
2013
годы
Профилактические осмотры детей (доля осмотренных де-тей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)
про-центов
94,81
96,7
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
XII. Задачи: 1) совершенствование областной службы медицины катастроф;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости
45.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности от всех видов транспортных несчаст-ных случаев на 100 тыс. насе-ления в трудоспособном возрасте
число случаев
31,1
28,6
30,0
29,0
28,0
27,0
27,0
46.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
число случаев
25,8
17,8
20,5
20,0
19,0
18,5
18,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
XIII. Задачи: 1) обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
47.
Подпрограмма «Подготовка специ-алистов здравоох-ранения»
2008 –
2013
годы
Подготовка специалистов здравоохранения по отдель-ным узким специальностям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохранения
человек
-
-
182
229
182
-
-
48.
Подпрограмма «Утилизация ме-дицинских отхо-дов»
2008 –
2013
годы
Количество лечебно-профи-лактических учреждений, по-лучивших установку для тер-мохимического обеззаражива-ния и измельчения отходов классов Б и В
еди-ниц
3
3
4
4
3
3
3
Всего по Программе
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
2008 –
2013
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,86
3,07
0,87
1,25
1,25
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.07.2007 №217
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ»
НА 2008 - 2013 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 29.12.2007 №379, от 17.04.2008 №143, от 05.06.2008 №213, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473, от 25.12.2008 №585, от 30.12.2008 №606, от 31.03.2009 №134, от 11.06.2009 №263, от 10.07.2009 №309, от 02.12.2009 №472, от 30.12.2009 №552, от 21.06.2010 №254, от 10.12.2010 №549, от 29.12.2010 №621, от 07.04.2011 №146, от 17.06.2011 №274, от 06.09.2011 №402, от 04.10.2011 №447, от 15.12.2011 №578)
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008 - 2013 годы.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.12.2010 №549)
2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, финансируемых из средств областного бюджета, является расходным обязательством Кемеровской области.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 №146)
Губернатор
Кемеровской области
А. Тулеев
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 23.07.2007 №217
(в ред. Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 10.12.2010 №549)
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008 – 2013 годы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 01.06.2007 № 116-рг «О разработке долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 №113-рг, от 23.10.2009 №186-рг, от 01.11.2010 №181-рг)
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области
Сергеев Алексей Станиславович
Основной разработчик Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Цели Программы
Укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей
Задачи Программы
Обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни
Срок реализации Программы
2008 – 2013 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
Подпрограммы:
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»;
«Развитие первичной медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Техническое перевооружение здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»;
«Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»;
«Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»;
«Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
«Подготовка специалистов здравоохранения»;
«Телемедицина»;
«Утилизация медицинских отходов»;
«Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
«Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области»
Основной исполнитель Программы
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7639,3584 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 676,3524 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2528,2074 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 360,8364 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3522,509 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 139,989 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей
2013 год – 20,9 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;
повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;
снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;
снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;
снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;
снижение общей смертности населения.
Экономический эффект - снижение затрат на медицинскую помощь.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни больных;
повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами
Главным в финансовой политике здравоохранения Кемеровской области является ее адресность. Это приоритетное направление текущих расходов бюджета здравоохранения и средств соответствующих целевых программ на решение первостепенных задач здравоохранения.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:
снижение заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность, снижение репродуктивного потенциала нации, распространение которых несёт особую угрозу здоровью граждан и национальной безопасности;
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;
повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по следующим основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»:
сахарный диабет;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
злокачественные новообразования;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
вирусные гепатиты;
психические расстройства и расстройства поведения;
болезни системы кровообращения.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действовавшей с 2002 года федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)», в задачи которой входили: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация, начиная с 2002 года, показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 19 подпрограмм, отражающих проблемные вопросы здравоохранения.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2008 год составил 127,4 случая на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза по Кемеровской области практически в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Следующая проблема – это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины и здоровья населения. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2008 году 19,6 случая на 100 тысяч населения (в 2007 году – 217). Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово ёмкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению первичного выхода на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, снижению смертности населения от злокачественных новообразований на 3 процента.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Показатель первичного выхода на инвалидность по этому заболеванию в 2007 году составил 55,2 случая на 10 тысяч населения. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря реализации подпрограммы в 2008 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами, что снизило количество осложнений этого заболевания на 1,9 процента. Дальнейшая реализация подпрограммы позволит обеспечить больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами, а также средствами контроля, что, в свою очередь, позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений на 5 процентов, снизить первичный выход на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, повысить качество жизни этих больных.
К группе социально значимых болезней относится и сифилис. За последние 5 лет (2004–2008 годы) заболеваемость населения сифилисом снизилась в целом в 1,1 раза, в том числе среди детей – в 1,1 раза. Вместе с тем ее уровень остается высоким. Интенсивный показатель в 2008 году составил 108,1 случая заболевания на 100 тысяч населения.
Несмотря на увеличение охвата беременных обследованием на сифилис и проводимым при необходимости превентивным лечением, ежегодно регистрируются случаи врожденного сифилиса, хотя по сравнению с 2004 годом их количество уменьшилось в 2 раза, с 10 до 5 случаев.
Инфекции, передающиеся половым путем, оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий подпрограммы позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передающихся половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объём профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса, обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Подпрограммой предусмотрено целевое финансирование на улучшение диагностики, раннюю выявляемость и лечение вирусных гепатитов В и С. Несмотря на значительное снижение заболеваемости гепатитом В за последние 3 года, ее уровень остается высоким и составил в 2008 году 12 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость гепатитом С с 2005 года по 2008 год уменьшилась на 12 процентов. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2008 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 102,7 случая на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией Кемеровская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе. В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области. Высокий уровень заболеваемости привел к выявлению инфицированных лиц среди доноров. В 2008 году среди доноров выявлено 37 человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в 2007 году - 69 человек). В связи с этим возникла проблема обеспечения эпидемиологической безопасности при переливании крови и ее компонентов. С этой целью необходимо широкое внедрение новых технологий, в том числе использование карантинизации донорской крови, которые требуют дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
Артериальная гипертония является одним из самых распространённых и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению её серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. Только за 2008 год уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кемеровской области составил 803,7 случая на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нём приходится на трудоспособный возраст.
Реализация подпрограммы позволит снизить первичный выход на инвалидность на 8 процентов, снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 10 процентов, снизить обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе на 1,5 процента, снизить общую смертность населения на 2,5 процента.
В рамках подпрограммы «Вакцинопрофилактика» будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
В рамках подпрограммы «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи» планируется обеспечить возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх Программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
Современное здравоохранение невозможно без внедрения новых технологий, методов лечения, для чего необходимо проведение обучающих семинаров, подготовка и переподготовка медицинских кадров.
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи» предусматривает дополнительное финансирование на проведение мониторинга мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний, что позволит оценивать эффективность проводимых мероприятий, их результативность и, при необходимости, вносить коррективы в них, устранять недостатки. Повысится профессионализм медицинских работников. Учреждения освоят современные медицинские технологии. Выполнение указанной подпрограммы позволит обеспечить мерами социальной поддержки медицинских работников первичного медицинского звена (участковых врачей, медсестер) при проведении работы на участках.
В рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение» осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Реализация мероприятий указанной подпрограммы позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
Реализация подпрограммы «Техническое перевооружение здравоохранения» позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,6 случая в 2008 году (показатель соответствует уровню среднероссийского). Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Средний показатель первичной детской инвалидности за последние три года составляет в среднем 25,2 случая на 10 тысяч детского населения.
Реализация подпрограммы «Здоровое поколение» крайне необходима.
Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи. Позволят повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий.
Решают вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей.
Обеспечивают приобретение для учреждений, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь детям, современного лечебно-диагностического оборудования, реактивов, лекарственных препаратов, повышающих адаптационно-компенсаторные возможности организма ребенка. За счет средств подпрограммы предусматривается внедрение телемедицинских технологий для проведения семинаров и консультаций; обеспечение школьных образовательных учреждений продуктами питания с лечебно-профилактическими свойствами; проведение комплекса оздоровительных мероприятий для детей; улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений системы здравоохранения.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов, улучшить качество жизни детей-инвалидов.
Одной из основных задач сегодняшнего здравоохранения является продление периода физической активности у граждан старшего поколения, снижение смертности от соматических заболеваний. Актуальным является дальнейшее развитие медико-социальной службы, стационаров на дому при поликлиниках, дальнейшего развития госпитальных отделений для ветеранов войн в муниципальных учреждениях здравоохранения, сети губернских аптек, льготного лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов. Решить поставленную задачу позволит реализация подпрограммы «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения», в рамках которой необходимо дальнейшее финансирование учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения.
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее – госпиталь) организовано в 1999 году как учреждение по оказанию медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения в Кемеровской области. Финансирование госпиталя из средств областного бюджета является гарантией стабильной работы учреждения.
Реализация подпрограммы «Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области» позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении, реабилитации различных категорий населения: работающих граждан, детей-подростков, ветеранов войн и т.д. По данным анализа, проведенного за предыдущие 5 лет, средняя потребность в санаторно-курортном лечении в целом по Кемеровской области составляет примерно 60 тысяч человек в год. Планируется дополнительное привлечение средств из различных источников.
Исполнение подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений» предусматривает меры социальной поддержки выпускников высших и средних профессиональных образовательных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здравоохранения сельской местности, рабочих поселков в виде выплаты единовременного пособия. Это позволит укомплектовать сельское здравоохранение медицинскими кадрами.
В рамках подпрограммы «Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» предусмотрено дальнейшее развитие ведущего медицинского учреждения Кемеровской области – государственного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная клиническая больница» (далее – больница).
Социально-экономический кризис 90-х годов серьезно отразился на темпах развития больницы, состоянии основных фондов и, как следствие, на качестве оказания медицинской помощи. В результате принимаемых мер, больница получила новые импульсы развития. В течение 2001–2008 годов на строительство и реконструкцию были освоены средства в размере 371266,9 тысячи рублей, на приобретение оборудования – 354944,4 тысячи рублей.
В результате были капитально отремонтированы консультативная поликлиника, корпус №5, выполнены капитальные ремонты части помещений корпусов №1, 2, вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций. Были организованы и открыты новые структурные подразделения, внедрены лечебные и диагностические технологии, возобновлены направления деятельности, утраченные в 90-е годы.
Вместе с тем основные фонды больницы морально и физически устарели и не соответствуют уровню крупного многопрофильного клинического стационара. Инфраструктура нарушена длительным существованием незавершенного строительства. Общий дефицит площадей затрудняет интенсификацию стационарной помощи. Недостаточно технологическое обеспечение лечебно-диагностического процесса. Действующие механизмы финансирования не адаптированы для выполнения специфических задач больницы.
Преодоление сложившихся тенденций требует проведения комплекса мероприятий в рамках программы по развитию материальной базы, структурной перестройки больницы, организации ряда подразделений.
Программные мероприятия по развитию больницы предусматривают комплексное решение всех ее проблем. В их числе укрепление материальной базы – капитальный ремонт и реконструкция больничных корпусов, замена устаревших инженерных коммуникаций, замена старого и приобретение нового технологического оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность больницы, создание соответствующих санитарным требованиям внутренних и внешних рекреационных зон для больных, включая полное обновление благоустройства территории больницы.
Медицинская составляющая подпрограммы развития больницы предусматривает переоборудование действующих функциональных подразделений больницы – операционных залов, манипуляционных, стерилизационных, лабораторных и других.
Неотъемлемой частью программных мероприятий является обновление устаревшего и приобретение нового медицинского оборудования современного поколения, позволяющего проводить диагностику и лечение на уровне мировых стандартов – ангиографическое оборудование для рентгенхирургии, магниторезонансный и спиральный компьютерный томографы, установки для контактной литотрипсии и нефролитолапаксации, эндохирургическое оборудование с видеокомплексами, эндоволоконная оптика, операционное и реанимационное оборудование, операционные микроскопы, лабораторное аналитическое оборудование, реанимобили для выездной работы и многое другое, что отражено в программных мероприятиях.
Организация специализированных центров интенсивных медицинских технологий на базе больницы позволит обеспечить население отдельными видами амбулаторной и стационарной специализированной помощи, вырабатывать единую политику в подготовке кадров, внедрении единых стандартов медицинских технологий, наиболее эффективно использовать специализированные койки областной больницы для интенсивного лечения, обеспечить преемственность в тактике ведения больных на этапах долечивания. В больнице широко начнут выполняться высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Реализация подпрограммы в полном объеме выведет больницу в число лечебных учреждений, соответствующих международным стандартам.
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях» разработана с использованием системного подхода к достижению целей, задач и приоритетов в развитии здравоохранения Кемеровской области и ориентирована на инновационные клинико-организационные технологии оказания специализированной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Сложившаяся к настоящему времени в Кемеровской области демографическая ситуация, характеризующаяся низкой продолжительностью жизни населения, связанная, в первую очередь, со сверхсмертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диктует потребность в повышении эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особую роль в улучшении демографических процессов должна занимать сформированная на современном уровне кардиологическая служба.
До настоящего времени модель единой кардиологической службы получила полномасштабную реализацию только в областном центре и требует дальнейшего распространения в других муниципальных образованиях.
Эффективность дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, проводимой при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (аортокоронарное шунтирование, чрезкожная коронарная ангиопластика), зависит от качества, своевременности и адекватности восстановительного, санаторного лечения и лекарственного обеспечения (на амбулаторном этапе). Существующая сегодня материально-техническая база центра санаторно-восстановительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» не справляется с возрастающими объемами, целесообразно её расширение.
Наряду с проблемой острых форм ишемической болезни сердца чрезвычайно актуальной является проблема острых нарушений мозгового кровообращения в связи с их лидирующими позициями среди причин смерти населения, в том числе у лиц трудоспособного возраста.
Одной из причин высокой распространенности заболеваний сосудов и смертности от них следует рассматривать низкий уровень профилактики, неадекватное и несвоевременное их лечение. Эффективность профилактики зависит от работы органов здравоохранения и от активного участия в этой деятельности самих пациентов и общества.
Реализация подпрограммы позволит и в дальнейшем осуществлять разработки высокоэффективных технологий оперативных вмешательств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (в том числе малоинвазивных); разработку и внедрение высокоинформативных диагностических методов и восстановительных технологий; разработку, апробацию и клиническое применение биологических протезов клапанов сердца и сосудов и другие. Опыт фундаментальных исследований в создании имплантатов на основе биологических тканей, который накоплен в МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», позволяет проводить серьезные прикладные исследования в области тканевой инженерии и занять лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по данному научному направлению. Для ликвидации отставания в области нано- и клеточных технологий – одного из самых перспективных направлений современной медицинской науки, входящих в список приоритетных научных направлений Российской академии медицинских наук, необходимы собственные фундаментальные разработки с использованием экспериментальных методов, что повысит конкурентоспособность отечественных клеточных препаратов по отношению к дорогостоящим импортным.
Применение современных методов лечения гематологических заболеваний привело к дефициту тромбомассы, получаемой методом прерывистого тромбоцитофереза. С 2004 года потребление тромбоцитарной массы в Кемеровской области ежегодно увеличивается.
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным» позволит снизить риск развития посттрансфузионных осложнений, как иммунных, так и инфекционных, на 30 процентов.
Основанием для разработки подпрограммы «Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» явилась федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.99 №1098, и решение Совета безопасности Российской Федерации от 29.12.2001.
Необходимость совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций обусловлена прежде всего тем, что Кемеровская область относится к регионам высокого риска возникновения техногенных катастроф.
На территории Кемеровской области находятся 18 химически опасных городов и населенных пунктов, в которых расположены 76 химически опасных объектов экономики, использующих в своей деятельности аварийно-опасные химические вещества, 227 взрывоопасных и пожароопасных объектов, 79 складов взрывоопасных веществ промышленного назначения.
В зоне с сейсмичностью 6-8 баллов по шкале Рихтера находятся 65 населенных пунктов с численностью населения 1756,5 тысячи человек, крупнейшие объекты промышленности и энергетики, угледобывающие шахты и обогатительные фабрики.
Города Кемерово и Новокузнецк являются крупными транспортными узлами. По территории Кемеровской области проходят автомобильные и железные дороги федерального значения, 8 крупных нефте- и газо-трубопроводов.
Специфическим для Кемеровской области источником катастроф являются угольные шахты с их огромными запасами высококачественных, но насыщенных взрывоопасным метаном углей.
Кроме того, реальную угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Кемеровской области может создать терроризм.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с ликвидаций медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций, связана:
с масштабностью, сложностью и многообразием проблем, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных с конкретными целями, ресурсами, сроками реализации и исполнителями;
с необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
с потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений.
Важным фактором, формирующим здоровье населения Кемеровской области, является эффективность функционирования системы здравоохранения, которая во многом определяется кадровой политикой. В здравоохранении Кемеровской области ощущается явная нехватка медицинских кадров. Укомплектованность медицинских учреждений физическими лицами на 10 тысяч населения составляет: врачи – 56,3 процента, средние медицинские работники – 67,9 процента.
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа, квалификационно-профессиональный – в низком удельном весе врачей первичного звена, с одной стороны, и нехватке специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Устранить эти диспропорции позволит реализация подпрограммы «Подготовка специалистов здравоохранения».
В программные мероприятия включено последипломное обучение в клинической ординатуре и интернатуре врачей по отдельным узким специальностям.
В качестве второго обеспечивающего компонента кадровой эффективности в здравоохранении программные мероприятия предусматривают подготовку управленческих кадров. В условиях рыночной экономики профессиональная подготовка к организационно-управленческой, планово-экономической, аналитической и предпринимательской деятельности становится обязательным атрибутом успешного руководителя.
В целях подготовки кадрового резерва организаторов здравоохранения в рамках Программы предусматривается клиническая ординатура и первичная профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в количестве 80 человек. Программа подготовки включает изучение основ бухгалтерского учета, экономики предприятия, анализа финансово-хозяйственной деятельности субъекта управления, инвестиционного, инновационного, финансового менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования и других дисциплин, не входящих в образовательные стандарты врачебных специальностей.
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью;
повысить эффективность функционирования региональной системы здравоохранения за счет применения научного подхода к управлению, эффективной организации финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения.
Целью подпрограммы «Телемедицина» является оказание доступной высококвалифицированной медицинской помощи населению Кемеровской области путем внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе электронных (цифровых) операционных залов, электронных (цифровых) диагностических и лечебных кабинетов врачей различных специальностей и передвижных телемедицинских установок.
В настоящее время одной из существенных является проблема утилизации медицинских отходов. В рамках подпрограммы «Утилизация медицинских отходов» планируется оснащение крупных лечебно-профилактических учреждений современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции медицинских отходов классов Б и В.
Реализация подпрограммы позволит создать условия в лечебно-профилактических учреждениях по организации сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов Б и В, что, в свою очередь, позволит улучшить эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе.
Одним из последних направлений развития сферы здравоохранения является принятие мер, направленных на укрепление здоровья населения за счет пропаганды здорового образа жизни и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.
Для этих целей предусмотрена подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака», в рамках которой осуществляется обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающее помощь в отказе от потребления алкоголя и табака, внедрение современных медико-профилактических технологий в деятельность специально создаваемых центров здоровья и обучение медицинских специалистов и граждан эффективным методам профилактики заболеваний.
Подпрограмма «Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области» предназначена для разработки сетевой компьютерной программы и создания электронной базы хранения медицинской информации о гражданах, обратившихся за медицинской помощью.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели Программы – укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных технологий;
укрепить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам;
усовершенствовать работу ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»;
«Вакцинопрофилактика»;
«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»;
«Развитие первичной медицинской помощи»;
«Лекарственное обеспечение»;
«Техническое перевооружение здравоохранения»;
«Здоровое поколение»;
«Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»;
«Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»;
«Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»;
«Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»;
«Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»;
«Развитие ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»;
«Подготовка специалистов здравоохранения»;
«Телемедицина»;
«Утилизация медицинских отходов»;
«Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
«Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области».
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7639,3584 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 2109,81 млн. рублей;
2011 год – 676,3524 млн. рублей;
2012 год – 519,48 млн. рублей;
2013 год – 519,48 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы – 2528,2074 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 517,775 млн. рублей;
2011 год – 360,8364 млн. рублей;
2012 год – 231,38 млн. рублей;
2013 год – 231,38 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы – 3522,509 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1348,46 млн. рублей;
2011 год – 139,989 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
2013 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы – 1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 224,704 млн. рублей;
2011 год – 154,2 млн. рублей;
2012 год – 154,2 млн. рублей;
2013 год – 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 18,871 млн. рублей;
2011 год – 21,327 млн. рублей;
2012 год – 20,9 млн. рублей;
2013 год – 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год
5. Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;
повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;
снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;
снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;
снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;
снижение общей смертности населения.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях и случаях и, следовательно, выплат по социальному страхованию;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения;
повышение эффективности функционирования организаций здравоохранения за счет применения современных управленческих технологий.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни жителей области;
повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов;
повышение качества организации системы распределения выпускников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
№
п/п
Наименование подпрограмм,
программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного
мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2013 годы
7639,3584
2528,2074
2528,2074
-
-
3522,509
1379,044
209,598
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
2109,81
517,775
517,775
-
-
1348,46
224,704
18,871
2011 год
676,3524
360,8364
360,8364
-
-
139,989
154,2
21,327
2012 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
2013 год
519,48
231,38
231,38
-
-
113,0
154,2
20,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2013 годы
1314,475
420,688
420,688
-
-
664,119
206,46
23,208
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области (далее – ДОЗН)
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
338,767
51,056
51,056
-
-
262,65
24,69
0,371
2011 год
267,728
119,112
119,112
-
-
100,989
40,9
6,727
2012 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
2013 год
179,1
57,9
57,9
-
-
74,0
40,9
6,3
1.1.
Сахарный диабет
2008-2013 годы
220,059
79,151
79,151
-
-
50,503
87,72
2,685
Снижение уровня ос-ложнений при сахар-ном диабете к базово-му уровню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
на 2,1%
2011 год
56,574
21,521
21,521
-
-
17,853
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
на 2,2%
1.1.1.
Приобретение саха-роснижающих пре-паратов и изделий медицинского назна-чения
2008-2013 годы
214,465
76,41
76,41
-
-
47,65
87,72
2,685
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
2010 год
24,385
10,4
10,4
-
-
1,95
12,0
0,035
2011 год
50,98
18,78
18,78
-
-
15,0
16,5
0,7
2012 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
2013 год
45,9
13,7
13,7
-
-
15,0
16,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
5,594
2,741
2,741
-
-
2,853
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,594
2,741
2,741
-
-
2,853
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2013 годы
37,376
5,635
5,635
-
-
3,281
18,8
9,66
Органы местного самоуправления
(по согласованию, далее - ОМС)
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным арте-риальным давлением по отношению к ба-зовому значению от общего числа впер-вые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
5,71
0,0
0,0
-
-
0,0
5,6
0,11
на 1,4%
2011 год
8,316
1,235
1,235
-
-
1,881
2,2
3,0
на 1,5%
2012 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
2013 год
8,1
2,2
2,2
-
-
0,7
2,2
3,0
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2013 годы
1,91
0,0
0,0
-
-
0,0
1,75
0,16
ОМС
Увеличение числа школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
1,01
0,0
0,0
-
-
0,0
0,9
0,11
до 50
2011 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2013 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (арте-риальная гиперто-ния)
2008-2013 годы
33,15
4,5
4,5
-
-
2,1
17,05
9,5
ДОЗН
Снижение смертнос-ти от болезней систе-мы кровообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
4,7
0,0
0,0
-
-
0,0
4,7
0,0
до 205,0
2011 год
5,8
0,1
0,1
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2012 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
2013 год
7,9
2,2
2,2
-
-
0,7
2,0
3,0
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.3.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
2,316
1,135
1,135
-
-
1,181
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,316
1,135
1,135
-
-
1,181
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом
2008-2013 годы
390,798
181,067
181,067
-
-
187,311
19,5
2,92
ДОЗН
Снижение уровня за-болеваемости тубер-кулезом на 100 тыс. населения:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
до 145,0
2011 год
108,971
48,96
48,96
-
-
55,611
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1.3.1.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2013 годы
353,827
160,707
160,707
-
-
170,7
19,5
2,92
ДОЗН
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
2009 год
54,1
3,5
3,58
-
-
48,0
2,5
0,1
2010 год
33,767
25,047
25,047
-
-
5,7
2,8
0,22
2011 год
72,0
28,6
28,6
-
-
39,0
3,7
0,7
2012 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
2013 год
53,4
10,0
10,0
-
-
39,0
3,7
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
36,971
20,36
20,36
-
-
16,611
0,0
0,0
ДОЗН
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
36,971
20,36
20,36
-
-
16,611
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2013 годы
384,618
18,254
18,254
-
-
331,4
27,7
7,264
ОМС
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих анти-ретровирусные препараты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
219,008
1,304
1,304
-
-
215,0
2,7
0,004
45%
2011 год
20,6
3,3
3,3
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2013 год
22,3
5,0
5,0
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2013 годы
84,133
9,194
9,194
-
-
59,3
13,0
2,639
ОМС
Охват 98% рожениц экспресс-диагности-кой в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
19,908
0,904
0,904
-
-
17,0
2,0
0,004
2011 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
2013 год
10,4
2,5
2,5
-
-
4,7
2,5
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2013 годы
300,485
9,06
9,06
-
-
272,1
14,7
4,625
ОМС
Проведение трех-этапной химиопро-филактики верти-кального пути пе-редачи ВИЧ-ин-фекции у 81% бере-менных и двухэтап-ной у 98% рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
199,1
0,4
0,4
-
-
198,0
0,7
0,0
2011 год
10,2
0,8
0,8
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
2013 год
11,9
2,5
2,5
-
-
5,1
3,1
1,2
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2013 годы
159,54
64,62
64,62
-
-
77,238
17,43
0,252
ДОЗН
Снижение уровня за-болеваемости остры-ми вирусными гепати-тами В и С на 100 тыс. населения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
45,732
5,5
5,5
-
-
40,0
0,23
0,002
до 10,0
2011 год
34,4
20,5
20,5
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2013 год
24,9
11,0
11,0
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.
Инфекции, переда-ваемые половым путем
2008-2013 годы
9,193
3,665
3,665
-
-
3,036
2,065
0,427
ДОЗН,
ОМС
Снижение уровня за-болеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 109,1
2011 год
4,221
1,665
1,665
-
-
1,629
0,5
0,427
до 108,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1.6.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
5,572
2,1
2,1
-
-
1,407
2,065
0,0
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
2012 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
2013 год
1,5
1,0
1,0
-
-
0,0
0,5
0,0
1.6.2
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
3,621
1,565
1,565
-
-
1,629
0,0
0,427
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,621
1,565
1,565
-
-
1,629
0,0
0,427
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2013 годы
12,1664,931
4931
-
-
7,0
0,235
0,0
ДОЗН,
ОМС
Повторные госпита-лизации в психиат-рический стационар от общего числа гос-питализаций в течение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
9,246
4,531
4,531
-
-
4,715
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.7.1.
Приобретение лекарственных средств
2008-2013 годы
2,92
0,4
0,4
-
-
2,285
0,235
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.2.
Приобретение оборудования
2008-2013 годы
9,246
4,531
4,531
-
-
4,715
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
9,246
4,531
4,531
-
-
4,715
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2013 годы
100,725
63,365
63,365
-
-
4,35
33,01
0,0
ОМС
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний ви-зуальной локализа-ции от общего чис-ла случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
10,065
8,805
8,805
-
-
0,0
1,26
0,0
до 18%
2011 год
25,4
17,4
17,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
2013 год
23,0
15,0
15,0
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области
2008-2013 годы
705,14
156,04
156,04
-
-
479,0
47,4
22,7
ОМС
Уровень охвата про-филактическими прививками детей - не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
177,91
9,81
9,81
-
-
153,0
13,3
1,8
2011 год
114,7
65,0
65,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2013 год
74,7
25,0
25,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2013
годы
348,751
256,811
256,811
-
-
0,0
60,19
31,75
ДОЗН,
ОМС
Доля лиц, получив-ших высокотехноло-гичную медицинс-кую помощь, от чис-ла обратившихся -100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
31,447
30,407
30,407
-
-
0,0
0,29
0,75
2011 год
52,3
30,0
30,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2013 год
67,3
45,0
45,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2013 годы
5,564
0,0
0,0
-
-
0,0
4,064
1,5
ОМС
Охват профилакти-ческими осмотрами контингентов, подле-жащих периодичес-ким осмотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
1,414
0,0
0,0
-
-
0,0
1,414
0,0
98,8%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2013 годы
524,634
258,134
258,134
-
-
0,0
249,3
17,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
66,5
0,2
2010 год
147,114
98,114
98,114
-
-
0,0
40,0
9,0
2011 год
39,6
12,0
12,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
2013 год
40,6
13,0
13,0
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от 30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»
2008-2013 годы
181,13
32,13
32,13
-
-
0,0
145,0
4,0
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся -100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
38,7
0,1
0,1
-
-
0,0
38,6
0,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
23,8
10,0
10,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения
2008-2013 годы
135,252
19,852
19,852
-
-
0,0
102,2
13,2
Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся - 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,4
3,6
3,6
-
-
0,0
0,8
9,0
2011 год
19,8
6,0
6,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2013 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для создания резер-ва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарствен-ных средств
2008-2013 годы
208,252
206,152
206,152
-
-
0,0
2,1
0,0
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
95,014
94,414
94,414
-
-
0,0
0,6
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2013 годы
985,392
318,592
318,592
-
-
0,0
648,0
18,8
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
159,737
37,437
37,437
-
-
0,0
116,0
6,3
2011 год
67,073
18,073
18,073
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
2013 год
63,38
14,38
14,38
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2013 годы
153,948
63,298
63,298
-
-
1,87
66,83
21,95
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
6,925
3,905
3,905
-
-
0,31
2,11
0,6
2011 год
361,1
19,3
19,3
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
2013 год
30,9
14,1
14,1
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2013 годы
8,394
7,879
7,879
-
-
0,0
0,515
0,0
Снижение младен-ческой смертности на:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
3,5 %
2010 год
1,415
1,0
1,0
-
-
0,0
0,415
0,0
4 %
2011 год
3,2
3,2
3,2
-
-
0,0
0,0
0,0
5 %
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учреждений здравоохранения для детей
2008-2013 годы
64,426
9,776
9,776
-
-
1,56
42,51
10,58
Снижение материн-ской смертности, снижение младен-ческой смертности соответственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7% и 3,5%
2010 год
1,11
0,6
0,6
-
-
0,0
0,51
0,0
на 8% и 4%
2011 год
16,1
5,0
5,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2012 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
2013 год
13,1
2,0
2,0
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10% и 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2013 годы
9,08
7,43
7,43
-
-
0,31
1,34
0,0
Обеспечение 100% детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием, снижение детской инвалид-ности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
1,2
0,1
0,1
-
-
0,31
0,79
0,0
2011 год
0,7
0,7
0,7
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.4.
Улучшение матери-ально-технической базы, обеспечение медицинским обо-рудованием госу-дарственных учреж-дений здравоохране-ния: детских специа-лизированных сана-ториев и домов ре-бенка Кемеровской области
2008-2013 годы
18,4
14,9
14,9
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение детской инвалидности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
0,9
0,9
0,9
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2013 годы
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2013 годы
12,791
6,591
6,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение качества жизни детей, дости-жение социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2013 годы
3,697
3,417
3,417
-
-
0,0
0,06
0,22
Профилактика ослож-нений и снижение детской смертности, возможность социаль-ной и профессиональ-ной адаптации, про-филактика смертности от поздних сосудис-тых осложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,13
0,1
0,1
-
-
0,0
0,03
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
1,5
1,5
1,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2013 годы
24,904
3,205
3,205
-
-
0,0
19,949
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
0,114
0,105
0,105
-
-
0,0
0,009
0,0
на 8%
2011 год
6,1
0,4
0,4
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2013 год
6,3
0,6
0,6
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2013 годы
11,656
9,5
9,5
-
-
0,0
1,356
0,8
Снижение материнс-кой смертности, сни-жение младенческой смертности соответ-ственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,956
1,0
1,0
-
-
0,0
0,356
0,6
на 8% и 4%
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2013 год
3,0
3,0
3,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражданам, относящимся к кон-тингентам особого внимания, и граж-данам старшего поколения»
2008-2013 годы
16,505
10,3
10,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
Уровень диспансе-ризации граждан, от-носящихся к кон-тингентам особого внимания, - 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.1
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2013 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
8.2
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн
2008-2013 годы
6,505
0,3
0,3
-
-
0,0
1,88
4,325
ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
0,23
0,0
0,0
-
-
0,0
0,23
0,0
2011 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
2013 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2013 годы
814,8944
773,4944
773,4944
-
-
0,0
40,4
1,0
ОМС
Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
202,32
187,52
187,52
-
-
0,0
14,8
0,0
2011 год
89,1514
89,1514
89,1514
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
57,0
57,0
57,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2013 годы
8,848
8,848
8,848
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС
Оказание мер со-циальной поддержки 100% выпускников профессионально-об-разовательных меди-цинских учреждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,966
1,966
1,966
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»
2008-2013 годы
151,082
151,082
151,082
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница», ДОЗН
Процент освоения выделенных финан-совых средств -100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
76,92
76,92
76,92
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,8
0,8
0,8
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение
2008-2013 годы
26,96
26,96
26,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,5
13,5
13,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2013 годы
25,96
25,96
25,96
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,5
12,5
12,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2013 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2013 годы
124,122
124,122
124,122
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
63,42
63,42
63,42
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,8
0,8
0,8
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности систе-мы медицинской помощи при сердеч-но-сосудистых забо-леваниях»
2008-2013
годы
2508,204
13,734
13,734
-
-
2377,52
49,95
67,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический
диспансер», ДОЗН
Снижение смертнос-ти от ишемической болезни сердца, сни-жение смертности от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.
Формирование и со-вершенствование системы оказания специализированной помощи при заболе-ваниях сосудов
2008-2013
годы
22,095
0,0
0,0
-
-
11,0
5,495
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.1.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2013
годы
21,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
5,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа пос-ле высокотехноло-гичных методов лечения
2008-2013
годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2013
годы
42,59
0,0
0,0
-
-
10,14
5,45
27,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2013
годы
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с откры-тием дополнительно 60 коек кардиологи-ческого отделения МЛПУ «Городская клиническая боль-ница №29 – медико-санитарная часть ОАО «ЗСМК»
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской акаде-мии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
2008-2013
годы
15,14
0,0
0,0
-
-
10,14
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2013
годы
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2013
годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной ме-дицинской помощи (дорогостоящие тех-нологии)
2008-2013
годы
2000,781
2,901
2,901
-
-
1934,38
30,7
32,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,880
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
944,401
2,901
2,901
-
-
932,5
9,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области
2008-2013
годы
291,605
0,0
0,0
-
-
289,7
0,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»
2008-2013
годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2013
годы
198,605
0,0
0,0
-
-
196,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение, капитальное строительство
2008-2013
годы
31,833
8,833
8,833
-
-
15,0
8,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Ке-меровский кардиоло-гический диспансер» для установки ком-пьютерного томографа
2008-2013
годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2013
годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оз-доровительного кор-пуса центра сана-торно-восстанови-тельного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2013
годы
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2013
годы
119,3
2,0
2,0
-
-
117,3
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2013 годы
12,3
9,8
9,8
-
-
0,0
2,5
0,0
ДОЗН,
ОМС
Сокращение сроков пребывания на койке:
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17 дней
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2013 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2013 годы
4,7
2,2
2,2
-
-
0,0
2,5
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
2,5
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Ке-меровский област-ной центр медици-ны катастроф»
Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экст-ренной медицинской помощи лицам, пос-традавшим в дорож-но-транспортных происшествиях
2008-2013 годы
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф»
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2013 годы
30,788
30,788
30,788
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Подготовка специа-листов здравоохра-нения по отдельным узким специальнос-тям и кадрового ре-зерва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
13,431
13,431
13,431
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2009-2013
годы
10,499
10,499
10,499
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», ДОЗН
Сокращение времени и затрат на проведе-ние диагностики за-болевания, повыше-ние уровня точности определения диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,299
0,299
0,299
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2012 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тиражиро-вание системы
2013 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Тиражирование системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2013 годы
37,91
37,09
37,09
-
-
0,0
0,805
0,015
ДОЗН
Количество учреж-дений, получивших установку для тер-мохимического обез-зараживания отходов классов Б и В, единиц
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,105
0,0
0,0
-
-
0,0
0,105
0,0
3
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2013 годы
9,978
8,563
8,563
-
-
0,0
1,265
0,15
ГУЗ «Кемеровский клинический центр
лечебной физкультуры и спортивной
медицины»
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,878
3,563
3,563
-
-
0,0
0,265
0,05
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18.1.
Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения
2008-2013 годы
1,51
0,3
0,3
-
-
0,0
1,06
0,15
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
0,41
0,3
0,3
-
-
0,0
0,06
0,05
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.2.
Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения
2008-2013 годы
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,468
3,263
3,263
-
-
0,0
0,205
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
18.3.
Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)
2008-2013 годы
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
5,0
5,0
5,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19.
Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицин-ском портрете граждан для лечеб-но-профилактичес-ких учреждений Ке-меровской области»
2008-2013 годы
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,446
0,446
0,446
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Целевые индикаторы Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.10.2011 №447)
№
п/п
Наименование
подпрограмм,
программных мероприятий
Сроки испол-нения
Наименование показателя
Единица измере-ния
Исходные показатели базового года
(2007 год)
Значение целевого индикатора Программы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей
I. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
1.
Сахарный диабет
2008 –
2013
годы
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базо-вому уровню на 01.01.2008
про-центов
1,7
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,3
2.
Сахарный диабет
2008 –
2013
годы
Увеличение средней продол-жительности жизни при сахар-ном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
лет
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,2
II. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных туберкулезом;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 –
2013
годы
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения
число случаев
145,0
145,0
150,0
145,0
140,0
135,0
135,0
4.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 –
2013
годы
Число случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев бактериовыде-ления
про-центов
70,8
71,2
71,4
71,7
72,0
72,3
72,3
5.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 –
2013
годы
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
число случаев
45,5
40,0
44,5
44,0
43,5
43,0
43,0
III. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни
6.
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 –
2013
годы
Ежегодное число вновь заре-гистрированных случаев ВИЧ-инфекциии
чело-век
1198
2756
1557
1776
2023
2200
2200
7.
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 –
2013
годы
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, вклю-ченных в Программу профи-лактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
про-центов
75
76
90
92
94
96
96
8.
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 –
2013
годы
Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получающих антирет-ровирусные препараты
про-центов
25
40
40
45
50
55
55
9.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2012
годы
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
чело-век
9,8
8,5
9,7
9,6
9,5
9,4
9,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения
чело-век
1,6
1,0
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
11.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения
чело-век
111,3
108,1
110,1
109,1
108,1
107,1
107,1
12.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости гоно-реей на 100 тыс. населения
чело-век
127,6
115,0
124,8
123,1
123,0
122,8
122,8
13.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Доля специализированных ме-дицинских учреждений, осу-ществляющих мониторинг из-менчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений
про-центов
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
14.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 –
2013
годы
Количество открытых специа-лизированных центров профи-лактики и лечения ИПП для детей и подростков
единиц
1
1
1
2
2
2
2
15.
Вирусные гепатиты
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости ост-рыми вирусными гепатитами В на 100 тыс. населения
чело-век
13
12
11
10
7
6,5
6,5
16.
Вирусные гепатиты
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости ост-рыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения
чело-век
7,8
7,0
7,5
7,2
7,0
6,5
6,5
17.
Вирусные гепатиты
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
чело-век
46
45
41
39
37
35
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV. Задачи: 1) обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
18.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатричес-кой помощи (включающей психосоциальную терапию и реабилитацию), от общего чис-ла пациентов по отношению к предыдущему году
про-центов
10
10
10
10
10
10
10
19.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными фор-мами оказания психиатричес-кой помощи (включающей психосоциальную терапию и реабилитацию), от общего чис-ла пациентов по отношению к предыдущему году
про-центов
23,2
22,7
22,5
22,0
21,5
21,0
21,0
20.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Средняя продолжительность лечения больного в стационаре
койко-дней
64,0
57,0
60,0
58,0
56,0
53,0
53,0
21.
Развитие психиатрической помощи
2008 –
2013
годы
Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года
про-центов
23
19
19
17
15
14,0
14,0
V. Задачи: 1) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень охвата профилакти-ческими прививками детей
про-центов
не менее 95
не менее 100
не менее 100
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
23.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости ин-фекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом
число случаев
споради-ческие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
спора-дичес-кие
24.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости полиомиелитом
число случаев
0
0
0
0
0
0
0
25.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
2008 –
2013
годы
Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения
чело-век
1,0
0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
VI. Задачи: 1) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
3) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
4) формирование у населения Кемеровской области мотивации к здоровому образу жизни;
5) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
26.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Увеличение впервые выяв-ленных лиц с повышенным ар-териальным давлением по от-ношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц
про-центов
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией
единиц
45
48
48
50
51
52
52
28.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Увеличение доли лиц с артериальной гипертонией, обученных в школах здоровья
про-центов
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,6
29.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 –
2013
годы
Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях
тыс. человек
37,0
38,5
39,0
40,0
41,0
42,0
42,0
30.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинской помощи при сер-дечно-сосудистых заболеваниях»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности от болезней системы кровооб-ращения на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
число случа-ев
247,9
230,2
210,0
205,0
200,0
195,0
195,0
31.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинской помощи при сер-дечно-сосудистых заболеваниях»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
число случа-ев
99,1
87,7
100,0
98,0
97,0
96,0
96,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VII. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями
32.
Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных
2008 –
2013
годы
Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии
про-центов
12
14
16
18
20
22
22
33.
Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных
2008 –
2013
годы
Уровень смертности при злокачественных новообразо-ваниях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году
про-центов
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
34.
Приобретение до-рогостоящих ле-карственных средств для лече-ния онкологичес-ких и гематоло-гических больных
2008 –
2013
годы
Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году
про-центов
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
VIII. Задача: обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
35.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных видов медицинс-кой помощи»
2008 –
2013
годы
Доля лиц, получивших высо-котехнологичную медицинс-кую помощь, от числа нуж-дающихся
про-центов
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36.
Подпрограмма «Телемедицина»
2008 –
2013
годы
Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «Кемеровский областной информационно-аналитичес-кий центр». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинс-ких центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области
еди-ниц
-
Разработана и принята концепция создания
системы «Телемедицина Кемеровской области»
Создание технических проектов
для пилотных объектов
8 центров, терминалы и пункты
3 центра, терминалы и пункты
Терминалы и пункты
Терминалы и пункты
IX. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
37.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
2008 –
2013
годы
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете
на 1000 насе-ления
312,5
334,2
415
485
500
515
38.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
2008 –
2013
годы
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам
про-центов
97,0
98,5
98,6
98,8
99,1
99,5
39.
Подпрограмма «Развитие соци-ально ориентиро-ванной медицинс-кой помощи граж-данам, относящим-ся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»
2008 –
2013
годы
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания
про-центов
85
90
94
95
95
97
X. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
40.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008 –
2013
годы
Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц
рублей
35000
35500
36000
36500
37000
37500
37500
XI. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 –
2013
годы
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми
число случаев
26,3
19,1
20
18
17,9
17,0
17,0
42.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №621)
2008 –
2013
годы
Детская смертность от рождения от 1 года до 4 лет на 1000 родившихся живыми
число случаев
71,1
67,6
66,5
66,0
65,0
64,0
64,0
43.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 –
2013
годы
Младенческая смертность (число детей, умерших в воз-расте до 1 года, на 1000 родив-шихся живыми)
число случаев
9,4
8,6
7,6
6,0
5,9
5,5
5,5
44.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 –
2013
годы
Профилактические осмотры детей (доля осмотренных де-тей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)
про-центов
94,81
96,7
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
XII. Задачи: 1) совершенствование областной службы медицины катастроф;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости
45.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности от всех видов транспортных несчаст-ных случаев на 100 тыс. насе-ления в трудоспособном возрасте
число случаев
31,1
28,6
30,0
29,0
28,0
27,0
27,0
46.
Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровский об-ластной центр ме-дицины катаст-роф»
2008 –
2013
годы
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
число случаев
25,8
17,8
20,5
20,0
19,0
18,5
18,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
XIII. Задачи: 1) обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания – участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
47.
Подпрограмма «Подготовка специ-алистов здравоох-ранения»
2008 –
2013
годы
Подготовка специалистов здравоохранения по отдель-ным узким специальностям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохранения
человек
-
-
182
229
182
-
-
48.
Подпрограмма «Утилизация ме-дицинских отхо-дов»
2008 –
2013
годы
Количество лечебно-профи-лактических учреждений, по-лучивших установку для тер-мохимического обеззаражива-ния и измельчения отходов классов Б и В
еди-ниц
3
3
4
4
3
3
3
Всего по Программе
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 №578)
2008 –
2013
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,86
3,07
0,87
1,25
1,25
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 06.10.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 08.09.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 18.06.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 14.04.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 15.02.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 13.12.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 23.06.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 25.02.2010, "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 7, ч.1, 2009 г. от 31.08.2009 стр.92, "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 6, 2009 ... |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: