Основная информация
Дата опубликования: | 23 июля 2012г. |
Номер документа: | RU54000201200747 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Новосибирская область |
Принявший орган: | Правительство Новосибирской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.07.2012 № 356-п
г. Новосибирск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2011 № 384-П
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 № 384-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации", в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях Новосибирской области Правительство Новосибирской области постановляет:".
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.".
3. Долгосрочную целевую программу "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области
В.А.Юрченко
Приложение
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 23.07.2012 № 356-п
"Утверждена
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 02.09.2011 № 384-п
Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
I. Паспорт
Наименование
Программы
Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных
учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
(далее - Программа)
Наименование,
дата и номер
правового акта о
разработке
Программы
Распоряжение Правительства Новосибирской области от
07.07.2011 № 286-рп "Об утверждении Концепции
долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных
учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Основные
разработчики
Программы
Министерство социального развития Новосибирской области
Государственный
заказчик
(государственный
заказчик-
координатор)
Программы
Министерство социального развития Новосибирской области
- государственный заказчик-координатор Программы.
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области
Руководитель
Программы
Министр социального развития Новосибирской области
Пыхтин С.И.
Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Министерство социального развития Новосибирской области.
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области.
Государственные учреждения Новосибирской области,
подведомственные министерству социального развития
Новосибирской области и департаменту физической культуры
и спорта Новосибирской области
Цель и задачи
Программы
Цель:
обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и
оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях
в Новосибирской области.
Задачи:
задача 1:
сохранение, модернизация и развитие объектов
государственных и муниципальных детских оздоровительных
учреждений (далее - ДОУ) и детских оздоровительных
учреждений, социально ориентированных некоммерческих
организаций (религиозные организации) (далее - ДОУСОНО),
включая объекты инфраструктуры;
задача 2:
оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и
ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями
безопасности и комфортности, установленными действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и
правилами пожарной безопасности
Сроки (этапы)
реализации
Программы
Этапы реализации Программы не предусматриваются.
Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы
Объемы
финансирования
(с расшифровкой
по годам и
источникам
финансирования и
исполнителям
мероприятий
Программы)
Общий объем финансирования Программы составляет
749633,0 тыс. рублей. Источник финансирования:
областной бюджет Новосибирской области -
559610,0 тыс. рублей:
2012 год - 199600,0 тыс. рублей;
2013 год - 195001,0 тыс. рублей;
2014 год - 165009,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозный объем на условиях
софинансирования) - 110059,0 тыс. рублей:
2012 год - 41039,0 тыс. рублей;
2013 год - 37020,0 тыс. рублей;
2014 год - 32000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 79964,0 тыс. рублей:
2012 год - 30979,0 тыс. рублей;
2013 год - 24987,0 тыс. рублей;
2014 год - 23998,0 тыс. рублей.
Суммы средств, выделяемые из областного бюджета
Новосибирской области и местных бюджетов, подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов
всех уровней
Важнейшие
целевые
индикаторы.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы,
выраженные в
количественно
измеримых
показателях
Целевой индикатор цели:
количество детей, которое могут принять детские
оздоровительные учреждения для обеспечения отдыха и
оздоровления в летний период (в соответствии с
современными требованиями безопасности и комфортности).
Целевые индикаторы задачи 1:
количество ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по
реконструкции, капитальному и текущему ремонту
(ежегодно);
доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную
доступность (в общем количестве ДОУ). Целевые индикаторы
задачи 2:
доля ДОУ и ДОУСОНО, соответствующих современным
требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в
текущем году от общего количества ДОУ и ДОУСОНО);
доля ДОУ, соответствующих современным требованиям
противопожарной безопасности (в текущем году от общего
количества ДОУ);
доля ДОУ, в которых установлена система видеонаблюдения
(нарастающим итогом от общего количества ДОУ).
Реализация Программы позволит достичь следующих
результатов:
1. Создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха
детей в ДОУ (в 2012 году - 20500 детей, в 2013 году -
21000 детей, в 2014 году - 21970 детей) и в ДОУСОНО
(430 детей).
2. Осуществить реконструкцию, капитальный и текущий
ремонт зданий, сооружений, помещений (в том числе
спальных корпусов, санитарных комплексов, медицинских
блоков, изоляторов, пищеблоков, систем
санитарно-технического благоустройства и т.д.) и иных,
связанных с ними мероприятий, в 49 ДОУ и 3 ДОУСОНО.
3. Улучшить транспортную доступность 2 ДОУ.
4. Обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ
(аналогичный показатель 2011 года - 10%).
5. Привести в соответствие с современными требованиями
противопожарной безопасности 100% ДОУ.
6. Привести в соответствие с современными требованиями
санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80%
ДОУСОНО.
7. Оказать эффективное содействие сохранению и
укреплению здоровья детей, повышению в общей численности
учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской
области доли детей 1 - 2 групп здоровья
II. Обоснование необходимости разработки Программы
Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Новосибирской области (далее - область).
Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей; тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка; сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.
Изменения в федеральном законодательстве определили новые условия организации детского оздоровления. В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2009 № 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с 1 января 2010 года полномочиями в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей наделены субъекты Российской Федерации, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, которые закреплены за органами местного самоуправления.
Организация отдыха и оздоровления детей в Новосибирской области осуществляется круглогодично.
Экологически благоприятные условия территорий, на которых располагаются детские оздоровительные учреждения, соблюдение режима, полноценное питание в соответствии с физиологическими потребностями детей, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородные оздоровительные лагеря одной из лучших форм отдыха и оздоровления детей. Общее количество детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных учреждениях в 2010 году, составило 57 тыс. человек - 42% от общего количества детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления.
Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 24.11.2010 № Пр-3418 в 2011 году министерством социального развития Новосибирской области проведена инвентаризация и паспортизация детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области.
В настоящее время на территории Новосибирской области функционирует 79 загородных детских оздоровительных учреждений различных форм собственности, в том числе 49 ДОУ. Общее количество ДОУСОНО на территории Новосибирской области - 6, из них функционирует 4.
Более сорока лет назад построены 25 ДОУ (или 50% от их общего количества). В частности, детский оздоровительный лагерь "Красная горка" построен в 1949 году, детский оздоровительный лагерь "Лазурный берег" - в 1946 году.
Изменения, произошедшие с начала 90-х годов в экономике страны и Новосибирской области, непосредственным образом отразились на состоянии системы отдыха и оздоровления детей. В настоящее время ДОУ нуждаются в существенном обновлении. Ежегодно в ДОУ ведется лишь выборочный текущий ремонт, в то время как необходима реконструкция не соответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов.
С 2008 года по 2010 год на укрепление материально-технической базы действующих ДОУ из областного бюджета Новосибирской области в рамках областной целевой программы "Дети Новосибирской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 20.03.2008 № 49 "Об областной целевой программе "Дети Новосибирской области" на 2008 - 2012 годы", выделялись средства в размере 12820 тыс. рублей. В 2010 году в данную программу были внесены изменения, в результате чего в 2011 - 2012 годах на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей предусмотрено по 15 млн. рублей в год, государственных - 7,4 млн. рублей.
Этих средств недостаточно для приведения ДОУ в состояние, полностью отвечающее требованиям современного санитарного и противопожарного законодательства. Материально-техническая база ДОУ, особенно построенных в период 1950 - 1970 годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении.
Материально-техническая база ДОУ требует улучшения как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей.
Инвентаризация и паспортизация ДОУ и ДОУСОНО, расположенных на территории Новосибирской области, выявила ряд проблем, особенно в лагерях летнего действия:
в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО здания и сооружения нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. В частности, в связи с устаревшей материально-технической базой закрыт и находится на реконструкции муниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь "Заря" (г. Обь), не функционирует с 2007 года ДОУ "Пионерские зори";
три летних ДОУ имеют неудовлетворительную транспортную доступность (требуется ремонт дороги в ДОУ "Орбита" г. Бердска, "Чайка" Барабинского района и к оздоровительно-трудовому лагерю "Хомутина" Маслянинского района, так как в период дождей нарушается транспортная доступность к ним);
имеется проблема с наличием благоустроенных санитарно-гигиенических помещений: надворные туалеты и умывальники имеют 43% ДОУ;
24 ДОУ (48%) не имеют организованных мест купания. Невыполнение планов-заданий по оборудованию пляжей, при ограниченном временном периоде благоприятных погодных условий для купания в естественных водоемах (температура воды ниже 20°C), негативно сказывается на оздоровительном эффекте детского отдыха;
22% ДОУ летнего действия не имеют отопления. По погодным условиям такие ДОУ принимают детей 1 - 2 смены в год, вместо трех смен. Соответственно 2000 мест не используется в течение сезона.
Кроме того, ежегодно все ДОУ и ДОУСОНО перед открытием летнего сезона должны быть приведены в соответствие с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Количество мероприятий по планам-заданиям Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, выданным летним оздоровительным учреждениям области, составляет в 2011 году 1212 мероприятий (в 2010 году - 1117).
Одной из важных мер по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей является установка систем видеонаблюдения на территории ДОУ. Доля ДОУ, оборудованных системой видеонаблюдения, составляет в 2011 году 10% (5 ДОУ).
Анализ показателей, характеризующих состояние материально-технической базы ДОУ, позволяет сделать вывод о проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления.
Социальная значимость проблем, связанных с обеспечением безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей, обуславливает необходимость выработки и реализации четкой региональной стратегии и координации действий областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и руководителей ДОУ, заинтересованных общественных движений и организаций по поддержке детства и созданию благоприятной для семьи и детства среды.
Решение выявленных проблем не ограничивается рамками принятого планового периода, требует пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей, объединения ресурсов областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий многих участников, что и обусловило применение программно-целевого метода и разработку настоящей Программы.
Организация процесса укрепления и развития материально-технической базы ДОУ в рамках Программы будет способствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности функционирования ДОУ в Новосибирской области.
Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ в рамках Программы позволит:
повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах;
обеспечить на период реализации Программы четкое планирование мероприятий, направленных на достижение конкретной цели.
III. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области.
Задачи Программы:
1. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры.
2. Оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности.
Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.
IV. Система мероприятий Программы
Программные мероприятия разработаны в соответствии с планами ДОУ по развитию и укреплению материально-технической базы на 2012 - 2014 годы.
Система программных мероприятий представлена в приложении № 2 к Программе и состоит из перечня конкретных мероприятий, сгруппированных в соответствии с задачами.
V. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией Программы
Государственным заказчиком-координатором (далее заказчик-координатор) Программы является министерство социального развития Новосибирской области (далее - министерство).
Министерство осуществляет свои функции во взаимодействии с государственными заказчиками (далее - заказчики) и исполнителями Программы.
Заказчиками Программы являются: министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.
Исполнителями мероприятий Программы выступают исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Новосибирской области и осуществляющие деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
В рамках Программы будет осуществляться финансирование мероприятий путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на условиях долевого софинансирования, при наличии в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятий Программы.
Межбюджетные трансферты будут направляться с лицевого счета министерства в доход местных бюджетов на основании соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по форме, утвержденной министерством. В соглашении будет указан перечень конкретных мероприятий, на которые направляются межбюджетные трансферты.
Муниципальные образования вправе привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации программных мероприятий.
Межбюджетные трансферты по мероприятиям Программы представлены в приложении № 3 к Программе.
Отчет о реализации мероприятий Программы и об объемах финансирования администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области представляют в министерство ежеквартально и по итогам года.
В рамках реализации мероприятий Программы планируется взаимодействие с научными, общественными организациями и независимыми экспертами. В частности, с привлечением экспертов планируется выработка решений по вопросам, касающимся возможности и целесообразности использования инновационной продукции, произведенной с применением нанотехнологий и наноматериалов, в детских оздоровительных учреждениях.
Реализация и финансирование Программы будут осуществляться в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании действующих нормативных правовых актов и заключенных государственных контрактов (договоров).
Министерство по согласованию с заказчиками Программы вносит предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий, уточняет значения целевых индикаторов и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию мероприятий Программы финансовых средств.
По результатам исполнения программных мероприятий министерство вправе перераспределять при необходимости финансовые ресурсы, направленные на реализацию Программы, между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, путем внесения изменений в Программу.
Управление реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей, оперативный контроль за ходом программных мероприятий и мониторинг результатов их реализации осуществляет министерство.
Заказчик-координатор осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы.
Заказчик-координатор контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.
Заказчики представляют в министерство отчеты об исполнении Программы. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, министерство представляет сводный отчет об исполнении Программы в министерство экономического развития Новосибирской области с приложением аналитической записки.
Заказчик-координатор готовит отчет об исполнении Программы.
Заказчики Программы осуществляют текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств областного бюджета Новосибирской области.
По итогам очередного отчетного года заказчик-координатор проводит оценку эффективности реализации Программы (сопоставляя плановые и фактические показатели).
Отчет об исполнении Программы ежегодно за отчетный финансовый год направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в составе отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области.
Заказчик-координатор после окончания срока реализации Программы представляет в Законодательное Собрание Новосибирской области отчет об исполнении Программы в разрезе мероприятий с указанием всех источников финансирования, а также с оценкой результативности и эффективности выполнения Программы.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации Программы будут использованы ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных и государственных детских оздоровительных учреждений, участвующих в реализации мероприятий Программы и осуществляющих деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложении № 4 к Программе.
Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией министерства с использованием официального сайта Правительства Новосибирской области, сайта министерства, а также средств массовой информации.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей детям, находящимся в ДОУ, безопасные и благоприятные условия полноценного отдыха и оздоровления.
В рамках реализации Программы будет создана надежная, развитая материально-техническая база для детского отдыха и оздоровления, соответствующая всем требованиям безопасности и комфортности.
К концу 2014 года реализация данной Программы позволит:
создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в 2012 году - 20500 детей, в 2013 году - 21000 детей, в 2014 году - 21970 детей) и в ДОУСОНО - 430 детей. Все летние ДОУ будут обеспечены системой отопления, в результате чего увеличится количество смен для отдыха детей, что позволит принять дополнительно 2000 детей в год;
выполнить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО;
улучшить транспортную доступность 2 ДОУ;
обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель 2011 года - 10%);
привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности 100% ДОУ;
привести в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80% ДОУСОНО.
Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений - важнейшее условие для:
сохранения и укрепления здоровья детей Новосибирской области и повышения в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области доли детей 1 - 2 групп здоровья;
организации культурно-образовательного досуга, формирования здорового образа жизни детей Новосибирской области;
профилактики детского асоциального поведения в каникулярное время;
расширения перечня и повышения качества услуг для эффективного оздоровления;
создания более комфортных условий для отдыха детей.
Приложение № 1
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Цель/задачи,
требующие решения
для достижения цели
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Значение
весового
коэффи-
циента
целевого
индика-
тора
Значение целевого
индикатора, в том
числе по годам
Примечание
2011
2012
2013
2014
Цель. Обеспечение
безопасных и
благоприятных
условий отдыха и
оздоровления детей
в детских
оздоровительных
учреждениях в
Новосибирской
области
количество детей, которое
могут принять ДОУ для
обеспечения отдыха и
оздоровления в летний период
(в соответствии с современными
требованиями безопасности и
комфортности)
человек
0,3
19970
20500
21000
21970
количество детей,
которое могут принять на
отдых и оздоровление в
летний период детские
оздоровительные
учреждения всех форм
собственности
(по состоянию на
01.01.2011) - 42360
количество детей, которое
могут принять ДОУСОНО для
обеспечения отдыха и
оздоровления в летний период
(в соответствии с современными
требованиями безопасности и
комфортности)
человек
0,1
330
430
430
430
Задача 1:
сохранение,
модернизация и
развитие объектов
ДОУ и ДОУСОНО,
включая объекты
инфраструктуры
количество ДОУ, в которых
проведены работы по
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту (ежегодно)
учреждение
0,2
13
28
24
24
общее количество детских
оздоровительных
учреждений, находящихся
в государственной и
муниципальной
собственности
(по состоянию на
01.01.2011) - 49, общее
количество действующих
ДОУСОНО (по состоянию на
01.01.2011) - 4
количество ДОУСОНО, в которых
проведены работы по
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту (ежегодно)
учреждение
0,06
0
3
0
0
доля ДОУ, имеющих
удовлетворительную
транспортную доступность
(в общем количестве детских
оздоровительных учреждений)
%
0,04
94
98
98
98
Задача 2: оснащение
и благоустройство
объектов и
территорий ДОУ и
ДОУСОНО в
соответствии с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности,
установленными
действующими
санитарно-
эпидемиологическими
правилами и
нормативами и
правилами пожарной
безопасности
доля ДОУ, соответствующих
современным требованиям
санитарно-эпидемиологической
безопасности (в текущем году
от общего количества детских
оздоровительных учреждений)
%
0,1
52
65
85
100
обязательные требования
СанПиН, правил
безопасности, в том
числе пожарной, которые
необходимо соблюдать для
открытия ДОУ для приема
детей для отдыха и
оздоровления,
выполняются ежегодно
100% ДОУ. Указанные в
настоящем приложении
целевые индикаторы
характеризуют уровень
соответствия
дополнительным
современным требованиям
безопасности и
комфортности,
установленным СанПиН и
правилами пожарной
безопасности
доля ДОУСОНО, соответствующих
современным требованиям
санитарно-эпидемиологической
безопасности (в текущем году
от общего количества детских
оздоровительных учреждений)
%
0,05
75
80
80
80
доля ДОУ, соответствующих
современным требованиям
противопожарной безопасности
(в текущем году от общего
количества детских
оздоровительных учреждений)
%
0,1
68
75
85
100
доля ДОУ, в которых
установлена система
видеонаблюдения (нарастающим
итогом от общего количества
ДОУ)
%
0,05
10
39
78
100
в 2011 году данный
показатель составляет
10% (5 ДОУ)
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Приложение № 2
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Наименование мероприятия
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение показателя,
в том числе по годам
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
2012
2013
2014
Итого
Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в
Новосибирской области
Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
1.1. Организация работ по
реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту зданий,
сооружений, помещений, в
том числе по разработке
проектно-сметной
документации,
обследованию строительных
конструкций зданий,
приобретению
сопутствующего ремонту
оборудования и
материалов, приобретению
и монтажу модульных
сооружений
количество
ДОУ
28
24
24
49
Минобрнауки НСО,
государственные
учреждения
Новосибирской
области,
подведомственные
МСР и ДФКиС
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности
объектов в 49 ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
5917,6
7011,1
6372,0
9936,5
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
165692,7
168266,0
152929,0
486887,7
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
144551,7
151266,0
132929,0
428746,7
МСР
тыс. руб.
41900,0
8266,0
10929,0
61095,0
Минобрнауки
НСО
тыс. руб.
7000,0
5000,0
0
12000,0
ДФКиС
тыс. руб.
16000,0
0
0
16000,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
79651,7
138000,0
122000,0
339651,7
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
21141,0
17000,0
20000,0
58141,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
1.2. Организация работ по
улучшению транспортной
доступности ДОУ
(реконструкция дороги)
количество
ДОУ
2
0
0
2
МСР
улучшение
транспортной
доступности 2 ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
1620,3
0
0
1620,3
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
3240,6
0
0
3240,6
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
1870,6
0
0
1870,6
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
1870,6
0
0
1870,6
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
1370,0
0
0
1370,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
1.3. Проведение круглых
столов, встреч с
представителями научных
организаций (в том числе
для обсуждения вопросов,
касающихся создания
безопасных условий отдыха
и оздоровления детей)
количество
встреча
2
2
0
4
МСР
принятие решения
по применению и
использованию
инновационной
продукции,
произведенной с
применением
нанотехнологий и
наноматералов, в
целях создания
безопасных условий
отдыха и
оздоровления детей
стоимость
единицы
тыс. руб.
0
0
0
0
сумма затрат,
в том числе:
данные мероприятия носят организационный
характер и не требуют финансирования
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
1.4. Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (религиозные
организации) на
выполнение работ по
реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту зданий,
сооружений, помещений, в
том числе по разработке
проектно-сметной
документации,
обследованию строительных
конструкций зданий,
приобретению
сопутствующего ремонту
оборудования и материалов
количество
ДОУСОНО
3
0
0
3
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности
объектов 3 ДОУСОНО
стоимость
единицы
тыс. руб.
2166,7
0
0
2166,7
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
6500,0
0
0
6500,0
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
6500,0
0
0
6500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
0
0
0
0
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
Итого затрат на решение задачи 1,
в том числе:
тыс. руб.
175433,3
168266,0
152929,0
496628,3
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
областной бюджет, в том числе:
тыс. руб.
152922,3
151266,0
132929,0
437117,3
МСР
тыс. руб.
48400,0
8266,0
10929,0
67595,0
Минобрнауки НСО
тыс. руб.
7000,0
5000,0
0
12000,0
ДФКиС
тыс. руб.
16000,0
0
0
16000,0
межбюджетные трансферты
тыс. руб.
81522,3
138000,0
122000,0
341522,3
местные бюджеты
тыс. руб.
22511,0
17000,0
20000,0
59511,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями
безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и
правилами пожарной безопасности
2.1. Проведение
мероприятий по
обеспечению санитарно-
эпидемиологической
безопасности в ДОУ в
соответствии с
требованиями и нормами
СанПиН:
приобретение мебели и
мягкого инвентаря;
приобретение медицинского
оборудования, мебели в
медицинские кабинеты и
изоляторы;
приобретение холодильного
и технологического
оборудования;
приобретение и установка
спортивного инвентаря,
оборудования для игровых
и спортивных площадок;
обеспечение
доброкачественной водой
(замена труб, насосов,
ремонт скважин,
приобретение и установка
фильтров);
оборудование мест купания
(приобретение и ремонт
бассейнов, оборудование
пляжа); оборудование
спортивных и игровых
площадок;
приобретение, монтаж и
ремонт ограждения
территории ДОУ;
ремонт и монтаж систем
отопления;
благоустройство
территории (ремонт
дорожек, площадок,
установка шатров и т.д.)
количество
ДОУ
30
28
20
49
Минобрнауки НСО,
государственные
учреждения
Новосибирской
области,
подведомственные
МСР и ДФКиС
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности 100%
ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
2722,1
2257,9
2778,9
4091,1
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
81663,9
63222,0
55578,0
200463,9
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
40684,9
30735,0
26080,0
97499,9
МСР
тыс. руб.
7000,0
7535,0
7280,0
21815,0
Минобрнауки
НСО
тыс. руб.
1600,0
1500,0
500,0
3600,0
ДФКиС
тыс. руб.
2000,0
2500,0
1000,0
5500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
30084,9
19200,0
17300,0
66584,9
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
10000,0
7500,0
5500,0
23000,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
30979,0
24987,0
23998,0
79964,0
2.2. Проведение
мероприятий по
обеспечению
противопожарной
безопасности в ДОУ:
обеспечение эвакуационных
выходов из зданий и
помещений в соответствии
с современными
требованиями пожарного
надзора;
оснащение системами
беспроводной передачи
информации на пульт связи
подразделений пожарной
охраны;
приобретение средств
пожаротушения и защиты;
установка и ремонт
автоматической пожарной
сигнализации; устройство
площадки с твердым
покрытием размером не
менее 12 x 12 для
установки пожарных
автомобилей и забора воды
в любое время года
("пирс"); огнезащитная
обработка деревянных
конструкций;
установка систем
видеонаблюдения в ДОУ
количество
ДОУ
15
23
11
49
Минобрнауки НСО,
государственные
учреждения
Новосибирской
области,
подведомственные
МСР и ДФКиС
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
противопожарной
безопасности 100%
ДОУ,
обеспечение
системой
видеонаблюдения к
2014 году 100% ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
934,7
1109,6
1136,4
1062,1
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
14020,8
25520,0
12500,0
52040,8
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
5492,8
13000,0
6000,0
24492,8
МСР
тыс. руб.
2000,0
0
0
2000,0
Минобрнауки
НСО
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
ДФКиС
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
2492,8
13000,0
6000,0
21492,8
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
8528,0
12520,0
6500,0
27548,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
2.3. Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (религиозные
организации) на
проведение мероприятий по
обеспечению санитарно-
эпидемиологической
безопасности в
соответствии с
современными требованиями
и нормами СанПиН
количество
ДОУСОНО
1
0
0
1
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности 80%
ДОУСОНО
стоимость
единицы
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
0
0
0
0
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе:
тыс. руб.
96184,7
88742,0
68078,0
253004,7
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
областной бюджет, в том числе:
тыс. руб.
46677,7
43735,0
32080,0
122492,7
МСР
тыс. руб.
9500,0
7535,0
7280,0
24315,0
Минобрнауки НСО
тыс. руб.
2100,0
1500,0
500,0
4100,0
ДФКиС
тыс. руб.
2500,0
2500,0
1000,0
6000,0
межбюджетные трансферты
тыс. руб.
32577,7
32200,0
23300,0
88077,7
местные бюджеты
тыс. руб.
18528,0
20020,0
12000,0
50548,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
30979,0
24987,0
23998,0
79964,0
Итого затрат на достижение цели,
в том числе:
тыс. руб.
271618,0
257008,0
221007,0
749633,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
областной бюджет, в том числе:
тыс. руб.
199600,0
195001,0
165009,0
559610,0
МСР
тыс. руб.
57900,0
15801,0
18209,0
91910,0
Минобрнауки НСО
тыс. руб.
9100,0
6500,0
500,0
16100,0
ДФКиС
тыс. руб.
18500,0
2500,0
1000,0
22000,0
межбюджетные трансферты
тыс. руб.
114100,0
170200,0
145300,0
429600,0
местные бюджеты
тыс. руб.
41039,0
37020,0
32000,0
110059,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
30979,0
24987,0
23998,0
79964,0
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Приложение № 3
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Межбюджетные трансферты долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Наименование мероприятия
Показатель
Единица
измерения
Период реализации
Программы по годам
Ответ-
ствен-
ный
испол-
нитель
Ожидаемый
результат
2012
2013
2014
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
1.1. Организация работ по
реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту зданий,
сооружений, помещений, в
том числе по разработке
проектно-сметной
документации,
обследованию строительных
конструкций зданий,
приобретению
сопутствующего ремонту
оборудования и
материалов, приобретению
и монтажу модульных
сооружений
количество
ДОУ
28
24
24
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности
объектов в 49 ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
5917,6
7011,1
6372,0
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
165692,7
168266,0
152929,0
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
144551,7
151266,0
132929,0
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
79651,7
138000,0
122000,0
город Бердск
тыс. руб.
11950,0
12000,0
-
город Искитим
тыс. руб.
-
15000,0
5000,0
город Новосибирск
тыс. руб.
28842,5
38000,0
45000,0
город Обь
тыс. руб.
-
-
-
Барабинский район
тыс. руб.
-
4000,0
12000,0
Доволенский район
тыс. руб.
817,0
-
13000,0
Искитимский район
тыс. руб.
950,0
-
2000,0
Карасукский район
тыс. руб.
-
10000,0
-
Кочковский район
тыс. руб.
1200,0
2000,0
5000,0
Краснозерский район
тыс. руб.
1000,0
15000,0
-
Куйбышевский район
тыс. руб.
-
15000,0
20000,0
Купинский район
тыс. руб.
1612,8
-
-
Маслянинский район
тыс. руб.
10279,4
-
-
Ордынский район
тыс. руб.
-
-
2000,0
Сузунский район
тыс. руб.
3000,0
2000,0
1000,0
Татарский район
тыс. руб.
-
15000,0
2000,0
Чановский район
тыс. руб.
10000,0
5000,0
-
Черепановский район
тыс. руб.
-
-
5000,0
Чистоозерный район
тыс. руб.
-
-
10000,0
Чулымский район
тыс. руб.
10000,0
5000,0
-
1.2. Организация работ по
улучшению транспортной
доступности ДОУ
(реконструкция дороги)
количество
ДОУ
2
-
-
МСР
улучшение
транспортной
доступности 2 ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
1620,3
-
-
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
3240,6
-
-
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
1870,6
-
-
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
1870,6
-
-
Барабинский район
тыс. руб.
1200,0
-
-
Маслянинский район
тыс. руб.
670,6
-
-
Итого по задаче 1 (межбюджетные трансферты)
тыс. руб.
81522,3
138000,0
122000,0
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными
требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности
2.1. Проведение
мероприятий по
обеспечению санитарно-
эпидемиологической
безопасности в ДОУ в
соответствии с
современными требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности:
приобретение мебели и
мягкого инвентаря;
приобретение медицинского
оборудования, мебели в
медицинские кабинеты и
изоляторы;
приобретение холодильного
и технологического
оборудования;
приобретение и установка
спортивного инвентаря,
оборудования для игровых
и спортивных площадок;
обеспечение
доброкачественной водой
(замена труб, насосов,
ремонт скважин,
приобретение и установка
фильтров); оборудование
мест купания
(приобретение и ремонт
бассейнов, оборудование
пляжа); оборудование
спортивных и игровых
площадок;
приобретение, монтаж и
ремонт ограждения
территории ДОУ;
ремонт и монтаж систем
отопления;
благоустройство
территории (ремонт
дорожек, площадок,
установка шатров и т.д.)
количество
ДОУ
30
28
20
МСР
приведение в
соответствие с
требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности 100%
ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
2722,1
2257,9
2778,9
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
81663,9
63222,0
55578,0
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
40684,9
30735,0
26080,0
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
30084,9
19200,0
17300,0
город Бердск
тыс. руб.
1000,0
1000,0
-
город Искитим
тыс. руб.
1500,0
500,0
-
город Новосибирск
тыс. руб.
7392,0
10500,0
10500,0
город Обь
тыс. руб.
-
-
5000,0
Барабинский район
тыс. руб.
900,0
1000,0
-
Доволенский район
тыс. руб.
683,0
1000,0
-
Искитимский район
тыс. руб.
-
100,0
-
Карасукский район
тыс. руб.
1650,0
100,0
500,0
Кочковский район
тыс. руб.
-
100,0
-
Краснозерский район
тыс. руб.
100,0
1000,0
-
Куйбышевский район
тыс. руб.
1072,7
1000,0
-
Купинский район
тыс. руб.
6387,2
100,0
500,0
Маслянинский район
тыс. руб.
1500,0
500,0
300,0
Ордынский район
тыс. руб.
600,0
100,0
-
Сузунский район
тыс. руб.
1000,0
500,0
500,0
Татарский район
тыс. руб.
1600,0
100,0
-
Чановский район
тыс. руб.
1500,0
1000,0
-
Черепановский район
тыс. руб.
850,0
100,0
-
Чистоозерный район
тыс. руб.
1350,0
200,0
-
Чулымский район
тыс. руб.
1000,0
300,0
-
2.2. Проведение
мероприятий по
обеспечению
противопожарной
безопасности в ДОУ:
обеспечение эвакуационных
выходов из зданий и
помещений в соответствии
с современными
требованиями пожарного
надзора;
оснащение системами
беспроводной передачи
информации на пульт связи
подразделений пожарной
охраны;
приобретение средств
пожаротушения и защиты;
установка и ремонт
автоматической пожарной
сигнализации; устройство
площадки с твердым
покрытием размером не
менее 12 x 12 для
установки пожарных
автомобилей и забора воды
в любое время года
(пирс); огнезащитная
обработка деревянных
конструкций; установка
систем видеонаблюдения в
ДОУ
количество
ДОУ
15
23
11
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
противопожарной
безопасности 100%
ДОУ, обеспечение
системой
видеонаблюдения к
2014 году 100% ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
934,7
1109,6
1136,4
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
14020,8
25520,0
12500,0
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
5492,8
13000,0
6000,0
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
2492,8
13000,0
6000,0
город Бердск
тыс. руб.
500,0
1000,0
-
город Искитим
тыс. руб.
-
550,0
-
город Новосибирск
тыс. руб.
1265,5
4300,0
2600,0
город Обь
тыс. руб.
-
-
1200,0
Барабинский район
тыс. руб.
-
500,0
400,0
Доволенский район
тыс. руб.
-
550,0
600,0
Искитимский район
тыс. руб.
-
850,0
-
Карасукский район
тыс. руб.
-
550,0
-
Кочковский район
тыс. руб.
-
-
400,0
Краснозерский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Куйбышевский район
тыс. руб.
727,3
-
-
Купинский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Маслянинский район
тыс. руб.
-
800,0
-
Ордынский район
тыс. руб.
-
400,0
-
Сузунский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Татарский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Чановский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Черепановский район
тыс. руб.
-
-
800,0
Чистоозерный район
тыс. руб.
-
500,0
-
Чулымский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Итого по задаче 2 (межбюджетные трансферты)
тыс. руб.
32577,7
32200,0
23300,0
ВСЕГО
тыс. руб.
114100,0
170200,0
145300,0
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области.
Приложение № 4
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Источники и направления
расходов в разрезе
государственных заказчиков
программы (главных
распорядителей бюджетных
средств)
Финансовые затраты, тыс. рублей
(в ценах 2011 г.)
Примечание
всего
в том числе по годам
2012
2013
2014
Министерство социального развития Новосибирской области
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
711533,0
244018,0
248008,0
219507,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
521510,0
172000,0
186001,0
163509,0
местных бюджетов <*>
110059,0
41039,0
37020,0
32000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
Капитальные вложения,
в том числе из:
473621,0
159986,0
161106,0
152529,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
414110,0
137475,0
144106,0
132529,0
местных бюджетов <*>
59511,0
22511,0
17000,0
20000,0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
237912,0
84032,0
86902,0
66978,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
107400,0
34525,0
41895,0
30980,0
местных бюджетов <*>
50548,0
18528,0
20020,0
12000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
16100,0
9100,0
6500,0
500,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
16100,0
9100,0
6500,0
500,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Капитальные вложения,
в том числе из:
13425,0
7925,0
5500,0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
13425,0
7925,0
5500,0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
2675,0
1175,0
1000,0
500,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
2675,0
1175,0
1000,0
500,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
22000,0
18500,0
2500,0
1000,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
22000,0
18500,0
2500,0
1000,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Капитальные вложения,
в том числе из:
19560,0
17500,0
1660,0
400,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
19560,0
17500,0
1660,0
400,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
2440,0
1000,0
840,0
600,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
2440,0
1000,0
840,0
600,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
749633,0
271618,0
257008,0
221007,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
559610,0
199600,0
195001,0
165009,0
местных бюджетов <*>
110059,0
41039,0
37020,0
32000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
Капитальные вложения,
в том числе из:
506606,0
185411,0
168266,0
152929,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
447095,0
162900,0
151266,0
132929,0
местных бюджетов <*>
59511,0
22511,0
17000,0
20000,0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
243027,0
86207,0
88742,0
68078,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
112515,0
36700,0
43735,0
32080,0
местных бюджетов <*>
50548,0
18528,0
20020,0
12000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
--------------------------------
<*> Указываются прогнозные объемы.
<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.07.2012 № 356-п
г. Новосибирск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2011 № 384-П
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 № 384-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации", в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях Новосибирской области Правительство Новосибирской области постановляет:".
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.".
3. Долгосрочную целевую программу "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области
В.А.Юрченко
Приложение
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 23.07.2012 № 356-п
"Утверждена
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 02.09.2011 № 384-п
Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
I. Паспорт
Наименование
Программы
Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных
учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
(далее - Программа)
Наименование,
дата и номер
правового акта о
разработке
Программы
Распоряжение Правительства Новосибирской области от
07.07.2011 № 286-рп "Об утверждении Концепции
долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских оздоровительных
учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Основные
разработчики
Программы
Министерство социального развития Новосибирской области
Государственный
заказчик
(государственный
заказчик-
координатор)
Программы
Министерство социального развития Новосибирской области
- государственный заказчик-координатор Программы.
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области
Руководитель
Программы
Министр социального развития Новосибирской области
Пыхтин С.И.
Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Министерство социального развития Новосибирской области.
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области.
Государственные учреждения Новосибирской области,
подведомственные министерству социального развития
Новосибирской области и департаменту физической культуры
и спорта Новосибирской области
Цель и задачи
Программы
Цель:
обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и
оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях
в Новосибирской области.
Задачи:
задача 1:
сохранение, модернизация и развитие объектов
государственных и муниципальных детских оздоровительных
учреждений (далее - ДОУ) и детских оздоровительных
учреждений, социально ориентированных некоммерческих
организаций (религиозные организации) (далее - ДОУСОНО),
включая объекты инфраструктуры;
задача 2:
оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и
ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями
безопасности и комфортности, установленными действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и
правилами пожарной безопасности
Сроки (этапы)
реализации
Программы
Этапы реализации Программы не предусматриваются.
Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы
Объемы
финансирования
(с расшифровкой
по годам и
источникам
финансирования и
исполнителям
мероприятий
Программы)
Общий объем финансирования Программы составляет
749633,0 тыс. рублей. Источник финансирования:
областной бюджет Новосибирской области -
559610,0 тыс. рублей:
2012 год - 199600,0 тыс. рублей;
2013 год - 195001,0 тыс. рублей;
2014 год - 165009,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозный объем на условиях
софинансирования) - 110059,0 тыс. рублей:
2012 год - 41039,0 тыс. рублей;
2013 год - 37020,0 тыс. рублей;
2014 год - 32000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 79964,0 тыс. рублей:
2012 год - 30979,0 тыс. рублей;
2013 год - 24987,0 тыс. рублей;
2014 год - 23998,0 тыс. рублей.
Суммы средств, выделяемые из областного бюджета
Новосибирской области и местных бюджетов, подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов
всех уровней
Важнейшие
целевые
индикаторы.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы,
выраженные в
количественно
измеримых
показателях
Целевой индикатор цели:
количество детей, которое могут принять детские
оздоровительные учреждения для обеспечения отдыха и
оздоровления в летний период (в соответствии с
современными требованиями безопасности и комфортности).
Целевые индикаторы задачи 1:
количество ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по
реконструкции, капитальному и текущему ремонту
(ежегодно);
доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную
доступность (в общем количестве ДОУ). Целевые индикаторы
задачи 2:
доля ДОУ и ДОУСОНО, соответствующих современным
требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в
текущем году от общего количества ДОУ и ДОУСОНО);
доля ДОУ, соответствующих современным требованиям
противопожарной безопасности (в текущем году от общего
количества ДОУ);
доля ДОУ, в которых установлена система видеонаблюдения
(нарастающим итогом от общего количества ДОУ).
Реализация Программы позволит достичь следующих
результатов:
1. Создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха
детей в ДОУ (в 2012 году - 20500 детей, в 2013 году -
21000 детей, в 2014 году - 21970 детей) и в ДОУСОНО
(430 детей).
2. Осуществить реконструкцию, капитальный и текущий
ремонт зданий, сооружений, помещений (в том числе
спальных корпусов, санитарных комплексов, медицинских
блоков, изоляторов, пищеблоков, систем
санитарно-технического благоустройства и т.д.) и иных,
связанных с ними мероприятий, в 49 ДОУ и 3 ДОУСОНО.
3. Улучшить транспортную доступность 2 ДОУ.
4. Обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ
(аналогичный показатель 2011 года - 10%).
5. Привести в соответствие с современными требованиями
противопожарной безопасности 100% ДОУ.
6. Привести в соответствие с современными требованиями
санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80%
ДОУСОНО.
7. Оказать эффективное содействие сохранению и
укреплению здоровья детей, повышению в общей численности
учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской
области доли детей 1 - 2 групп здоровья
II. Обоснование необходимости разработки Программы
Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Новосибирской области (далее - область).
Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей; тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка; сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.
Изменения в федеральном законодательстве определили новые условия организации детского оздоровления. В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2009 № 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с 1 января 2010 года полномочиями в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей наделены субъекты Российской Федерации, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, которые закреплены за органами местного самоуправления.
Организация отдыха и оздоровления детей в Новосибирской области осуществляется круглогодично.
Экологически благоприятные условия территорий, на которых располагаются детские оздоровительные учреждения, соблюдение режима, полноценное питание в соответствии с физиологическими потребностями детей, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородные оздоровительные лагеря одной из лучших форм отдыха и оздоровления детей. Общее количество детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных учреждениях в 2010 году, составило 57 тыс. человек - 42% от общего количества детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления.
Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 24.11.2010 № Пр-3418 в 2011 году министерством социального развития Новосибирской области проведена инвентаризация и паспортизация детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области.
В настоящее время на территории Новосибирской области функционирует 79 загородных детских оздоровительных учреждений различных форм собственности, в том числе 49 ДОУ. Общее количество ДОУСОНО на территории Новосибирской области - 6, из них функционирует 4.
Более сорока лет назад построены 25 ДОУ (или 50% от их общего количества). В частности, детский оздоровительный лагерь "Красная горка" построен в 1949 году, детский оздоровительный лагерь "Лазурный берег" - в 1946 году.
Изменения, произошедшие с начала 90-х годов в экономике страны и Новосибирской области, непосредственным образом отразились на состоянии системы отдыха и оздоровления детей. В настоящее время ДОУ нуждаются в существенном обновлении. Ежегодно в ДОУ ведется лишь выборочный текущий ремонт, в то время как необходима реконструкция не соответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов.
С 2008 года по 2010 год на укрепление материально-технической базы действующих ДОУ из областного бюджета Новосибирской области в рамках областной целевой программы "Дети Новосибирской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 20.03.2008 № 49 "Об областной целевой программе "Дети Новосибирской области" на 2008 - 2012 годы", выделялись средства в размере 12820 тыс. рублей. В 2010 году в данную программу были внесены изменения, в результате чего в 2011 - 2012 годах на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей предусмотрено по 15 млн. рублей в год, государственных - 7,4 млн. рублей.
Этих средств недостаточно для приведения ДОУ в состояние, полностью отвечающее требованиям современного санитарного и противопожарного законодательства. Материально-техническая база ДОУ, особенно построенных в период 1950 - 1970 годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении.
Материально-техническая база ДОУ требует улучшения как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей.
Инвентаризация и паспортизация ДОУ и ДОУСОНО, расположенных на территории Новосибирской области, выявила ряд проблем, особенно в лагерях летнего действия:
в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО здания и сооружения нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. В частности, в связи с устаревшей материально-технической базой закрыт и находится на реконструкции муниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь "Заря" (г. Обь), не функционирует с 2007 года ДОУ "Пионерские зори";
три летних ДОУ имеют неудовлетворительную транспортную доступность (требуется ремонт дороги в ДОУ "Орбита" г. Бердска, "Чайка" Барабинского района и к оздоровительно-трудовому лагерю "Хомутина" Маслянинского района, так как в период дождей нарушается транспортная доступность к ним);
имеется проблема с наличием благоустроенных санитарно-гигиенических помещений: надворные туалеты и умывальники имеют 43% ДОУ;
24 ДОУ (48%) не имеют организованных мест купания. Невыполнение планов-заданий по оборудованию пляжей, при ограниченном временном периоде благоприятных погодных условий для купания в естественных водоемах (температура воды ниже 20°C), негативно сказывается на оздоровительном эффекте детского отдыха;
22% ДОУ летнего действия не имеют отопления. По погодным условиям такие ДОУ принимают детей 1 - 2 смены в год, вместо трех смен. Соответственно 2000 мест не используется в течение сезона.
Кроме того, ежегодно все ДОУ и ДОУСОНО перед открытием летнего сезона должны быть приведены в соответствие с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Количество мероприятий по планам-заданиям Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, выданным летним оздоровительным учреждениям области, составляет в 2011 году 1212 мероприятий (в 2010 году - 1117).
Одной из важных мер по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей является установка систем видеонаблюдения на территории ДОУ. Доля ДОУ, оборудованных системой видеонаблюдения, составляет в 2011 году 10% (5 ДОУ).
Анализ показателей, характеризующих состояние материально-технической базы ДОУ, позволяет сделать вывод о проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления.
Социальная значимость проблем, связанных с обеспечением безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей, обуславливает необходимость выработки и реализации четкой региональной стратегии и координации действий областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и руководителей ДОУ, заинтересованных общественных движений и организаций по поддержке детства и созданию благоприятной для семьи и детства среды.
Решение выявленных проблем не ограничивается рамками принятого планового периода, требует пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей, объединения ресурсов областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий многих участников, что и обусловило применение программно-целевого метода и разработку настоящей Программы.
Организация процесса укрепления и развития материально-технической базы ДОУ в рамках Программы будет способствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности функционирования ДОУ в Новосибирской области.
Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ в рамках Программы позволит:
повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах;
обеспечить на период реализации Программы четкое планирование мероприятий, направленных на достижение конкретной цели.
III. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области.
Задачи Программы:
1. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры.
2. Оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности.
Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.
IV. Система мероприятий Программы
Программные мероприятия разработаны в соответствии с планами ДОУ по развитию и укреплению материально-технической базы на 2012 - 2014 годы.
Система программных мероприятий представлена в приложении № 2 к Программе и состоит из перечня конкретных мероприятий, сгруппированных в соответствии с задачами.
V. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией Программы
Государственным заказчиком-координатором (далее заказчик-координатор) Программы является министерство социального развития Новосибирской области (далее - министерство).
Министерство осуществляет свои функции во взаимодействии с государственными заказчиками (далее - заказчики) и исполнителями Программы.
Заказчиками Программы являются: министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.
Исполнителями мероприятий Программы выступают исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Новосибирской области и осуществляющие деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
В рамках Программы будет осуществляться финансирование мероприятий путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на условиях долевого софинансирования, при наличии в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятий Программы.
Межбюджетные трансферты будут направляться с лицевого счета министерства в доход местных бюджетов на основании соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по форме, утвержденной министерством. В соглашении будет указан перечень конкретных мероприятий, на которые направляются межбюджетные трансферты.
Муниципальные образования вправе привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации программных мероприятий.
Межбюджетные трансферты по мероприятиям Программы представлены в приложении № 3 к Программе.
Отчет о реализации мероприятий Программы и об объемах финансирования администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области представляют в министерство ежеквартально и по итогам года.
В рамках реализации мероприятий Программы планируется взаимодействие с научными, общественными организациями и независимыми экспертами. В частности, с привлечением экспертов планируется выработка решений по вопросам, касающимся возможности и целесообразности использования инновационной продукции, произведенной с применением нанотехнологий и наноматериалов, в детских оздоровительных учреждениях.
Реализация и финансирование Программы будут осуществляться в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании действующих нормативных правовых актов и заключенных государственных контрактов (договоров).
Министерство по согласованию с заказчиками Программы вносит предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий, уточняет значения целевых индикаторов и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию мероприятий Программы финансовых средств.
По результатам исполнения программных мероприятий министерство вправе перераспределять при необходимости финансовые ресурсы, направленные на реализацию Программы, между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, путем внесения изменений в Программу.
Управление реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей, оперативный контроль за ходом программных мероприятий и мониторинг результатов их реализации осуществляет министерство.
Заказчик-координатор осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы.
Заказчик-координатор контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.
Заказчики представляют в министерство отчеты об исполнении Программы. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, министерство представляет сводный отчет об исполнении Программы в министерство экономического развития Новосибирской области с приложением аналитической записки.
Заказчик-координатор готовит отчет об исполнении Программы.
Заказчики Программы осуществляют текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств областного бюджета Новосибирской области.
По итогам очередного отчетного года заказчик-координатор проводит оценку эффективности реализации Программы (сопоставляя плановые и фактические показатели).
Отчет об исполнении Программы ежегодно за отчетный финансовый год направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в составе отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области.
Заказчик-координатор после окончания срока реализации Программы представляет в Законодательное Собрание Новосибирской области отчет об исполнении Программы в разрезе мероприятий с указанием всех источников финансирования, а также с оценкой результативности и эффективности выполнения Программы.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации Программы будут использованы ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных и государственных детских оздоровительных учреждений, участвующих в реализации мероприятий Программы и осуществляющих деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложении № 4 к Программе.
Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией министерства с использованием официального сайта Правительства Новосибирской области, сайта министерства, а также средств массовой информации.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей детям, находящимся в ДОУ, безопасные и благоприятные условия полноценного отдыха и оздоровления.
В рамках реализации Программы будет создана надежная, развитая материально-техническая база для детского отдыха и оздоровления, соответствующая всем требованиям безопасности и комфортности.
К концу 2014 года реализация данной Программы позволит:
создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в 2012 году - 20500 детей, в 2013 году - 21000 детей, в 2014 году - 21970 детей) и в ДОУСОНО - 430 детей. Все летние ДОУ будут обеспечены системой отопления, в результате чего увеличится количество смен для отдыха детей, что позволит принять дополнительно 2000 детей в год;
выполнить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО;
улучшить транспортную доступность 2 ДОУ;
обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель 2011 года - 10%);
привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности 100% ДОУ;
привести в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80% ДОУСОНО.
Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений - важнейшее условие для:
сохранения и укрепления здоровья детей Новосибирской области и повышения в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области доли детей 1 - 2 групп здоровья;
организации культурно-образовательного досуга, формирования здорового образа жизни детей Новосибирской области;
профилактики детского асоциального поведения в каникулярное время;
расширения перечня и повышения качества услуг для эффективного оздоровления;
создания более комфортных условий для отдыха детей.
Приложение № 1
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Цель/задачи,
требующие решения
для достижения цели
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Значение
весового
коэффи-
циента
целевого
индика-
тора
Значение целевого
индикатора, в том
числе по годам
Примечание
2011
2012
2013
2014
Цель. Обеспечение
безопасных и
благоприятных
условий отдыха и
оздоровления детей
в детских
оздоровительных
учреждениях в
Новосибирской
области
количество детей, которое
могут принять ДОУ для
обеспечения отдыха и
оздоровления в летний период
(в соответствии с современными
требованиями безопасности и
комфортности)
человек
0,3
19970
20500
21000
21970
количество детей,
которое могут принять на
отдых и оздоровление в
летний период детские
оздоровительные
учреждения всех форм
собственности
(по состоянию на
01.01.2011) - 42360
количество детей, которое
могут принять ДОУСОНО для
обеспечения отдыха и
оздоровления в летний период
(в соответствии с современными
требованиями безопасности и
комфортности)
человек
0,1
330
430
430
430
Задача 1:
сохранение,
модернизация и
развитие объектов
ДОУ и ДОУСОНО,
включая объекты
инфраструктуры
количество ДОУ, в которых
проведены работы по
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту (ежегодно)
учреждение
0,2
13
28
24
24
общее количество детских
оздоровительных
учреждений, находящихся
в государственной и
муниципальной
собственности
(по состоянию на
01.01.2011) - 49, общее
количество действующих
ДОУСОНО (по состоянию на
01.01.2011) - 4
количество ДОУСОНО, в которых
проведены работы по
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту (ежегодно)
учреждение
0,06
0
3
0
0
доля ДОУ, имеющих
удовлетворительную
транспортную доступность
(в общем количестве детских
оздоровительных учреждений)
%
0,04
94
98
98
98
Задача 2: оснащение
и благоустройство
объектов и
территорий ДОУ и
ДОУСОНО в
соответствии с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности,
установленными
действующими
санитарно-
эпидемиологическими
правилами и
нормативами и
правилами пожарной
безопасности
доля ДОУ, соответствующих
современным требованиям
санитарно-эпидемиологической
безопасности (в текущем году
от общего количества детских
оздоровительных учреждений)
%
0,1
52
65
85
100
обязательные требования
СанПиН, правил
безопасности, в том
числе пожарной, которые
необходимо соблюдать для
открытия ДОУ для приема
детей для отдыха и
оздоровления,
выполняются ежегодно
100% ДОУ. Указанные в
настоящем приложении
целевые индикаторы
характеризуют уровень
соответствия
дополнительным
современным требованиям
безопасности и
комфортности,
установленным СанПиН и
правилами пожарной
безопасности
доля ДОУСОНО, соответствующих
современным требованиям
санитарно-эпидемиологической
безопасности (в текущем году
от общего количества детских
оздоровительных учреждений)
%
0,05
75
80
80
80
доля ДОУ, соответствующих
современным требованиям
противопожарной безопасности
(в текущем году от общего
количества детских
оздоровительных учреждений)
%
0,1
68
75
85
100
доля ДОУ, в которых
установлена система
видеонаблюдения (нарастающим
итогом от общего количества
ДОУ)
%
0,05
10
39
78
100
в 2011 году данный
показатель составляет
10% (5 ДОУ)
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Приложение № 2
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Наименование мероприятия
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение показателя,
в том числе по годам
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
2012
2013
2014
Итого
Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в
Новосибирской области
Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
1.1. Организация работ по
реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту зданий,
сооружений, помещений, в
том числе по разработке
проектно-сметной
документации,
обследованию строительных
конструкций зданий,
приобретению
сопутствующего ремонту
оборудования и
материалов, приобретению
и монтажу модульных
сооружений
количество
ДОУ
28
24
24
49
Минобрнауки НСО,
государственные
учреждения
Новосибирской
области,
подведомственные
МСР и ДФКиС
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности
объектов в 49 ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
5917,6
7011,1
6372,0
9936,5
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
165692,7
168266,0
152929,0
486887,7
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
144551,7
151266,0
132929,0
428746,7
МСР
тыс. руб.
41900,0
8266,0
10929,0
61095,0
Минобрнауки
НСО
тыс. руб.
7000,0
5000,0
0
12000,0
ДФКиС
тыс. руб.
16000,0
0
0
16000,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
79651,7
138000,0
122000,0
339651,7
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
21141,0
17000,0
20000,0
58141,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
1.2. Организация работ по
улучшению транспортной
доступности ДОУ
(реконструкция дороги)
количество
ДОУ
2
0
0
2
МСР
улучшение
транспортной
доступности 2 ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
1620,3
0
0
1620,3
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
3240,6
0
0
3240,6
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
1870,6
0
0
1870,6
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
1870,6
0
0
1870,6
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
1370,0
0
0
1370,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
1.3. Проведение круглых
столов, встреч с
представителями научных
организаций (в том числе
для обсуждения вопросов,
касающихся создания
безопасных условий отдыха
и оздоровления детей)
количество
встреча
2
2
0
4
МСР
принятие решения
по применению и
использованию
инновационной
продукции,
произведенной с
применением
нанотехнологий и
наноматералов, в
целях создания
безопасных условий
отдыха и
оздоровления детей
стоимость
единицы
тыс. руб.
0
0
0
0
сумма затрат,
в том числе:
данные мероприятия носят организационный
характер и не требуют финансирования
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
1.4. Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (религиозные
организации) на
выполнение работ по
реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту зданий,
сооружений, помещений, в
том числе по разработке
проектно-сметной
документации,
обследованию строительных
конструкций зданий,
приобретению
сопутствующего ремонту
оборудования и материалов
количество
ДОУСОНО
3
0
0
3
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности
объектов 3 ДОУСОНО
стоимость
единицы
тыс. руб.
2166,7
0
0
2166,7
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
6500,0
0
0
6500,0
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
6500,0
0
0
6500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
0
0
0
0
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
Итого затрат на решение задачи 1,
в том числе:
тыс. руб.
175433,3
168266,0
152929,0
496628,3
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
областной бюджет, в том числе:
тыс. руб.
152922,3
151266,0
132929,0
437117,3
МСР
тыс. руб.
48400,0
8266,0
10929,0
67595,0
Минобрнауки НСО
тыс. руб.
7000,0
5000,0
0
12000,0
ДФКиС
тыс. руб.
16000,0
0
0
16000,0
межбюджетные трансферты
тыс. руб.
81522,3
138000,0
122000,0
341522,3
местные бюджеты
тыс. руб.
22511,0
17000,0
20000,0
59511,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
0
0
0
0
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями
безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и
правилами пожарной безопасности
2.1. Проведение
мероприятий по
обеспечению санитарно-
эпидемиологической
безопасности в ДОУ в
соответствии с
требованиями и нормами
СанПиН:
приобретение мебели и
мягкого инвентаря;
приобретение медицинского
оборудования, мебели в
медицинские кабинеты и
изоляторы;
приобретение холодильного
и технологического
оборудования;
приобретение и установка
спортивного инвентаря,
оборудования для игровых
и спортивных площадок;
обеспечение
доброкачественной водой
(замена труб, насосов,
ремонт скважин,
приобретение и установка
фильтров);
оборудование мест купания
(приобретение и ремонт
бассейнов, оборудование
пляжа); оборудование
спортивных и игровых
площадок;
приобретение, монтаж и
ремонт ограждения
территории ДОУ;
ремонт и монтаж систем
отопления;
благоустройство
территории (ремонт
дорожек, площадок,
установка шатров и т.д.)
количество
ДОУ
30
28
20
49
Минобрнауки НСО,
государственные
учреждения
Новосибирской
области,
подведомственные
МСР и ДФКиС
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности 100%
ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
2722,1
2257,9
2778,9
4091,1
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
81663,9
63222,0
55578,0
200463,9
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
40684,9
30735,0
26080,0
97499,9
МСР
тыс. руб.
7000,0
7535,0
7280,0
21815,0
Минобрнауки
НСО
тыс. руб.
1600,0
1500,0
500,0
3600,0
ДФКиС
тыс. руб.
2000,0
2500,0
1000,0
5500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
30084,9
19200,0
17300,0
66584,9
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
10000,0
7500,0
5500,0
23000,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
30979,0
24987,0
23998,0
79964,0
2.2. Проведение
мероприятий по
обеспечению
противопожарной
безопасности в ДОУ:
обеспечение эвакуационных
выходов из зданий и
помещений в соответствии
с современными
требованиями пожарного
надзора;
оснащение системами
беспроводной передачи
информации на пульт связи
подразделений пожарной
охраны;
приобретение средств
пожаротушения и защиты;
установка и ремонт
автоматической пожарной
сигнализации; устройство
площадки с твердым
покрытием размером не
менее 12 x 12 для
установки пожарных
автомобилей и забора воды
в любое время года
("пирс"); огнезащитная
обработка деревянных
конструкций;
установка систем
видеонаблюдения в ДОУ
количество
ДОУ
15
23
11
49
Минобрнауки НСО,
государственные
учреждения
Новосибирской
области,
подведомственные
МСР и ДФКиС
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
противопожарной
безопасности 100%
ДОУ,
обеспечение
системой
видеонаблюдения к
2014 году 100% ДОУ
стоимость
единицы
тыс. руб.
934,7
1109,6
1136,4
1062,1
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
14020,8
25520,0
12500,0
52040,8
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
5492,8
13000,0
6000,0
24492,8
МСР
тыс. руб.
2000,0
0
0
2000,0
Минобрнауки
НСО
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
ДФКиС
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
2492,8
13000,0
6000,0
21492,8
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
8528,0
12520,0
6500,0
27548,0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
2.3. Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (религиозные
организации) на
проведение мероприятий по
обеспечению санитарно-
эпидемиологической
безопасности в
соответствии с
современными требованиями
и нормами СанПиН
количество
ДОУСОНО
1
0
0
1
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности 80%
ДОУСОНО
стоимость
единицы
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
федеральный
бюджет <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
областной
бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
500,0
0
0
500,0
межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
0
0
0
0
местные
бюджеты <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
внебюджетные
источники <*>
тыс. руб.
0
0
0
0
Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе:
тыс. руб.
96184,7
88742,0
68078,0
253004,7
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
областной бюджет, в том числе:
тыс. руб.
46677,7
43735,0
32080,0
122492,7
МСР
тыс. руб.
9500,0
7535,0
7280,0
24315,0
Минобрнауки НСО
тыс. руб.
2100,0
1500,0
500,0
4100,0
ДФКиС
тыс. руб.
2500,0
2500,0
1000,0
6000,0
межбюджетные трансферты
тыс. руб.
32577,7
32200,0
23300,0
88077,7
местные бюджеты
тыс. руб.
18528,0
20020,0
12000,0
50548,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
30979,0
24987,0
23998,0
79964,0
Итого затрат на достижение цели,
в том числе:
тыс. руб.
271618,0
257008,0
221007,0
749633,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
областной бюджет, в том числе:
тыс. руб.
199600,0
195001,0
165009,0
559610,0
МСР
тыс. руб.
57900,0
15801,0
18209,0
91910,0
Минобрнауки НСО
тыс. руб.
9100,0
6500,0
500,0
16100,0
ДФКиС
тыс. руб.
18500,0
2500,0
1000,0
22000,0
межбюджетные трансферты
тыс. руб.
114100,0
170200,0
145300,0
429600,0
местные бюджеты
тыс. руб.
41039,0
37020,0
32000,0
110059,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
30979,0
24987,0
23998,0
79964,0
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Приложение № 3
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Межбюджетные трансферты долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Наименование мероприятия
Показатель
Единица
измерения
Период реализации
Программы по годам
Ответ-
ствен-
ный
испол-
нитель
Ожидаемый
результат
2012
2013
2014
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
1.1. Организация работ по
реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту зданий,
сооружений, помещений, в
том числе по разработке
проектно-сметной
документации,
обследованию строительных
конструкций зданий,
приобретению
сопутствующего ремонту
оборудования и
материалов, приобретению
и монтажу модульных
сооружений
количество
ДОУ
28
24
24
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности
объектов в 49 ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
5917,6
7011,1
6372,0
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
165692,7
168266,0
152929,0
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
144551,7
151266,0
132929,0
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
79651,7
138000,0
122000,0
город Бердск
тыс. руб.
11950,0
12000,0
-
город Искитим
тыс. руб.
-
15000,0
5000,0
город Новосибирск
тыс. руб.
28842,5
38000,0
45000,0
город Обь
тыс. руб.
-
-
-
Барабинский район
тыс. руб.
-
4000,0
12000,0
Доволенский район
тыс. руб.
817,0
-
13000,0
Искитимский район
тыс. руб.
950,0
-
2000,0
Карасукский район
тыс. руб.
-
10000,0
-
Кочковский район
тыс. руб.
1200,0
2000,0
5000,0
Краснозерский район
тыс. руб.
1000,0
15000,0
-
Куйбышевский район
тыс. руб.
-
15000,0
20000,0
Купинский район
тыс. руб.
1612,8
-
-
Маслянинский район
тыс. руб.
10279,4
-
-
Ордынский район
тыс. руб.
-
-
2000,0
Сузунский район
тыс. руб.
3000,0
2000,0
1000,0
Татарский район
тыс. руб.
-
15000,0
2000,0
Чановский район
тыс. руб.
10000,0
5000,0
-
Черепановский район
тыс. руб.
-
-
5000,0
Чистоозерный район
тыс. руб.
-
-
10000,0
Чулымский район
тыс. руб.
10000,0
5000,0
-
1.2. Организация работ по
улучшению транспортной
доступности ДОУ
(реконструкция дороги)
количество
ДОУ
2
-
-
МСР
улучшение
транспортной
доступности 2 ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
1620,3
-
-
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
3240,6
-
-
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
1870,6
-
-
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
1870,6
-
-
Барабинский район
тыс. руб.
1200,0
-
-
Маслянинский район
тыс. руб.
670,6
-
-
Итого по задаче 1 (межбюджетные трансферты)
тыс. руб.
81522,3
138000,0
122000,0
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными
требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности
2.1. Проведение
мероприятий по
обеспечению санитарно-
эпидемиологической
безопасности в ДОУ в
соответствии с
современными требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности:
приобретение мебели и
мягкого инвентаря;
приобретение медицинского
оборудования, мебели в
медицинские кабинеты и
изоляторы;
приобретение холодильного
и технологического
оборудования;
приобретение и установка
спортивного инвентаря,
оборудования для игровых
и спортивных площадок;
обеспечение
доброкачественной водой
(замена труб, насосов,
ремонт скважин,
приобретение и установка
фильтров); оборудование
мест купания
(приобретение и ремонт
бассейнов, оборудование
пляжа); оборудование
спортивных и игровых
площадок;
приобретение, монтаж и
ремонт ограждения
территории ДОУ;
ремонт и монтаж систем
отопления;
благоустройство
территории (ремонт
дорожек, площадок,
установка шатров и т.д.)
количество
ДОУ
30
28
20
МСР
приведение в
соответствие с
требованиями
санитарно-
эпидемиологической
безопасности 100%
ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
2722,1
2257,9
2778,9
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
81663,9
63222,0
55578,0
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
40684,9
30735,0
26080,0
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
30084,9
19200,0
17300,0
город Бердск
тыс. руб.
1000,0
1000,0
-
город Искитим
тыс. руб.
1500,0
500,0
-
город Новосибирск
тыс. руб.
7392,0
10500,0
10500,0
город Обь
тыс. руб.
-
-
5000,0
Барабинский район
тыс. руб.
900,0
1000,0
-
Доволенский район
тыс. руб.
683,0
1000,0
-
Искитимский район
тыс. руб.
-
100,0
-
Карасукский район
тыс. руб.
1650,0
100,0
500,0
Кочковский район
тыс. руб.
-
100,0
-
Краснозерский район
тыс. руб.
100,0
1000,0
-
Куйбышевский район
тыс. руб.
1072,7
1000,0
-
Купинский район
тыс. руб.
6387,2
100,0
500,0
Маслянинский район
тыс. руб.
1500,0
500,0
300,0
Ордынский район
тыс. руб.
600,0
100,0
-
Сузунский район
тыс. руб.
1000,0
500,0
500,0
Татарский район
тыс. руб.
1600,0
100,0
-
Чановский район
тыс. руб.
1500,0
1000,0
-
Черепановский район
тыс. руб.
850,0
100,0
-
Чистоозерный район
тыс. руб.
1350,0
200,0
-
Чулымский район
тыс. руб.
1000,0
300,0
-
2.2. Проведение
мероприятий по
обеспечению
противопожарной
безопасности в ДОУ:
обеспечение эвакуационных
выходов из зданий и
помещений в соответствии
с современными
требованиями пожарного
надзора;
оснащение системами
беспроводной передачи
информации на пульт связи
подразделений пожарной
охраны;
приобретение средств
пожаротушения и защиты;
установка и ремонт
автоматической пожарной
сигнализации; устройство
площадки с твердым
покрытием размером не
менее 12 x 12 для
установки пожарных
автомобилей и забора воды
в любое время года
(пирс); огнезащитная
обработка деревянных
конструкций; установка
систем видеонаблюдения в
ДОУ
количество
ДОУ
15
23
11
МСР
приведение в
соответствие с
современными
требованиями
противопожарной
безопасности 100%
ДОУ, обеспечение
системой
видеонаблюдения к
2014 году 100% ДОУ
стоимость единицы
тыс. руб.
934,7
1109,6
1136,4
сумма затрат,
в том числе:
тыс. руб.
14020,8
25520,0
12500,0
федеральный бюджет
<*>
тыс. руб.
-
-
-
областной бюджет,
в том числе:
тыс. руб.
5492,8
13000,0
6000,0
межбюджетные
трансферты,
в том числе:
тыс. руб.
2492,8
13000,0
6000,0
город Бердск
тыс. руб.
500,0
1000,0
-
город Искитим
тыс. руб.
-
550,0
-
город Новосибирск
тыс. руб.
1265,5
4300,0
2600,0
город Обь
тыс. руб.
-
-
1200,0
Барабинский район
тыс. руб.
-
500,0
400,0
Доволенский район
тыс. руб.
-
550,0
600,0
Искитимский район
тыс. руб.
-
850,0
-
Карасукский район
тыс. руб.
-
550,0
-
Кочковский район
тыс. руб.
-
-
400,0
Краснозерский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Куйбышевский район
тыс. руб.
727,3
-
-
Купинский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Маслянинский район
тыс. руб.
-
800,0
-
Ордынский район
тыс. руб.
-
400,0
-
Сузунский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Татарский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Чановский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Черепановский район
тыс. руб.
-
-
800,0
Чистоозерный район
тыс. руб.
-
500,0
-
Чулымский район
тыс. руб.
-
500,0
-
Итого по задаче 2 (межбюджетные трансферты)
тыс. руб.
32577,7
32200,0
23300,0
ВСЕГО
тыс. руб.
114100,0
170200,0
145300,0
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области.
Приложение № 4
к долгосрочной целевой
программе "Укрепление и развитие
материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в Новосибирской
области на 2012 - 2014 годы"
Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
Источники и направления
расходов в разрезе
государственных заказчиков
программы (главных
распорядителей бюджетных
средств)
Финансовые затраты, тыс. рублей
(в ценах 2011 г.)
Примечание
всего
в том числе по годам
2012
2013
2014
Министерство социального развития Новосибирской области
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
711533,0
244018,0
248008,0
219507,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
521510,0
172000,0
186001,0
163509,0
местных бюджетов <*>
110059,0
41039,0
37020,0
32000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
Капитальные вложения,
в том числе из:
473621,0
159986,0
161106,0
152529,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
414110,0
137475,0
144106,0
132529,0
местных бюджетов <*>
59511,0
22511,0
17000,0
20000,0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
237912,0
84032,0
86902,0
66978,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
107400,0
34525,0
41895,0
30980,0
местных бюджетов <*>
50548,0
18528,0
20020,0
12000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
16100,0
9100,0
6500,0
500,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
16100,0
9100,0
6500,0
500,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Капитальные вложения,
в том числе из:
13425,0
7925,0
5500,0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
13425,0
7925,0
5500,0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
2675,0
1175,0
1000,0
500,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
2675,0
1175,0
1000,0
500,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
22000,0
18500,0
2500,0
1000,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
22000,0
18500,0
2500,0
1000,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Капитальные вложения,
в том числе из:
19560,0
17500,0
1660,0
400,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
19560,0
17500,0
1660,0
400,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
2440,0
1000,0
840,0
600,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
2440,0
1000,0
840,0
600,0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
749633,0
271618,0
257008,0
221007,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
559610,0
199600,0
195001,0
165009,0
местных бюджетов <*>
110059,0
41039,0
37020,0
32000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
Капитальные вложения,
в том числе из:
506606,0
185411,0
168266,0
152929,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
447095,0
162900,0
151266,0
132929,0
местных бюджетов <*>
59511,0
22511,0
17000,0
20000,0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
НИОКР <**>,
в том числе из:
0
0
0
0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
0
0
0
0
местных бюджетов <*>
0
0
0
0
внебюджетных источников <*>
0
0
0
0
Прочие расходы,
в том числе из:
243027,0
86207,0
88742,0
68078,0
федерального бюджета <*>
0
0
0
0
областного бюджета
Новосибирской области
112515,0
36700,0
43735,0
32080,0
местных бюджетов <*>
50548,0
18528,0
20020,0
12000,0
внебюджетных источников <*>
79964,0
30979,0
24987,0
23998,0
--------------------------------
<*> Указываются прогнозные объемы.
<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Советская Cибирь от 07.08.2012 "Советская Сибирь", N 142, 07.08.2012, Официальный сайт Правительства Новосибирской области от 25.07.2012 http://www.adm.nso.ru, 25.07.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: