Основная информация
Дата опубликования: | 23 июля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800881 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2018 г. № 759-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1120-П
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1120-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 июля 2018 года № 759-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1120-П
В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в паспорте Государственной программы:
3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
4 977 350,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
4 977 350,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 649 362,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
649 362,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2015 год – 549 467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
549 467,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2016 год – 556 083,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
556 083,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2017 год – 594 238,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
594 238,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2018 год – 660 575,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
660 575,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2019 год – 655 875,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
655 875,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2020 год – 655 875,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
655 875,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2021 год – 655 875,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
655 875,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
»;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
4 977 350
649 362
549 467
556 083
594 238
660 575
655 875
655 875
655 875
2.
Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего), в том числе
4 938 293
636 477
529 367
553 906
590 443
660 475
655 875
655 875
655 875
3.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала» (всего)
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
4.
Соисполнитель государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
6.
Участник (справочно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Подпрограмма 1 «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования»
244 864
50 801
27 880
63 422
71 121
7 985
7 885
7 885
7 885
8.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
9.
Соисполнитель подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
11.
Участник (справочно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Подпрограмма 2 «Лицензирование
и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК»
1 593 548
234 330
221151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
13.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, в том числе
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
14.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала»
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
15.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
17.
Участник (справочно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
»;
3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Сведения о показателях Государственной программы
№ п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/
мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
1.
Цель Государственной программы «Обеспечение изучения, воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа»
2.
Показатель 1. Доля общераспространенных полезных ископаемых, поставленных на территориальный баланс запасов, от представленных на государственную экспертизу
%
95
0,25
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
3.
Показатель 2. Доля принятых решений от поступивших заявок по вопросам лицензирования права пользования участками недр местного значения
%
93
0,25
93
0,3
93
0,4
93
0,4
93
0,4
93
0,4
93
0,4
93
0,4
4.
Показатель 3. Уровень информационного обеспечения геологической информацией органов управления
%
80
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
5.
Показатель 4. Количество геологических информационных ресурсов, подлежащих формированию, ведению, пополнению и использованию потребителями в фонде геологической информации автономного округа
тыс. ед. хра-не-ния
33
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Показатель 5. Доля кернового материала, обеспеченного надлежащими условиями хранения[1]
%
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 1
(вес по годам)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
8.
Цель 1 Подпрограммы 1 «Укрепление и расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов»
9.
Задача 1 Подпрограммы 1 «Увеличение объема запасов песков для строительных работ»
10.
Показатель 1. Прирост запасов песков для строительных работ
1/1.1, 1.2
млн.м3
6,1
0,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Цель 2 Подпрограммы 1 «Развитие системы мониторинга состояния и использования недр»
12.
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение мониторинга ресурсной базы полезных ископаемых»
13.
Показатель 2. Доля месторождений и ловушек, ресурсы и запасы по которым оцениваются в течение отчетного года
1/ 1.3, 1.4, 1.5
%
23
0,25
22
0,5
22
0,45
10
0,3
10
0,3
10
0,3
10
0,3
10
0,3
14.
Показатель 3. Доля применения результатов информационно-аналитических работ
1/ 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.5-1
%
85
0,2
85
0,49
73
0,44
70
0,48
73
0,48
70
0,48
70
0,48
70
0,48
15.
Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение экологического мониторинга состояния фонда скважин, пробуренных за счет средств окружного бюджета»
16.
Показатель 4. Количество обследованных скважин
1/1.8
шт.
16
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Цель 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение наполнения фонда геологической информации автономного округа»
18.
Задача 4 Подпрограммы 1 «Формирование информационной базы данных по недропользованию»
19.
Показатель 5. Доля оперативной информации по недропользованию, загруженной в фонд геологической информации автономного округа
1/1.9, 1.10
%
85
0,22
0
0
15
0,1
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
20.
Цель 4 Подпрограммы 1 «Обеспечение социальной поддержки бывшим работникам геологоразведочных предприятий»
21.
Задача 5 Подпрограммы 1 «Оказание материальной помощи работникам геологоразведочных предприятий»
22.
Показатель 6. Количество человек, получивших материальную помощь
1/1.13
чел.
630
0,01
561
0,01
560
0,01
560
0,02
570
0,2
570
0,2
570
0,2
570
0,2
23.
Подпрограмма 2
(вес по годам)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
24.
Цель 1 Подпрограммы 2 «Повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых на территории автономного округа»
25.
Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых»
26.
Показатель 1. Доля выданных лицензий от количества поступивших заявок на право пользования участками недр местного значения
1
%
90
0,2
90
0,2
90
0,25
90
0,25
90
0,25
90
0,25
90
0,25
90
0,25
27.
Показатель 2. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, от общего числа проверенных лицензий
1
%
10
0,1
10
0,1
10
0,25
10
0,25
10
0,25
10
0,25
10
0,25
10
0,25
28.
Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение наполнения территориального баланса запасов»
29.
Показатель 3. Доля ежеквартально отчитывающихся предприятий от общего числа предприятий – пользователей участками недр местного значения
1
%
100
0,1
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Показатель 4. Доля проведенных экспертиз запасов полезных ископаемых от количества представленных на рассмотрение материалов
1
%
100
0,1
100
0,2
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
31.
Цель 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение сопровождения процессов недропользования, анализ состояния и использования недр»[2]
32.
Задача 3 Подпрограммы 2 «Обеспечение аналитической, оперативной и прогнозной информацией по недропользованию и землепользованию исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований в автономном округе»[3]
33.
Количество собственных баз данных по деятельности предприятий-недропользователей[4]
ед.
59
0,2
60
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.
Процент обеспечения информацией по строительству скважин от общего количества запланированных бурением скважин4
%
90
0,1
90
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.
Задача 4 Подпрограммы 2 «Обеспечение сбора, систематизации и долговременного хранения кернового материала нефтегазоносных провинций и рудных районов автономного округа»[5]
36.
Количество обработанного, систематизированного и загруженного керна на длительное хранение[6]
тыс.пог.м
8,35
0,1
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37.
Задача 5 Подпрограммы 2 «Обеспечение сопровождения Соглашений о сотрудничестве с недропользователями»5
38.
Количество Соглашений с предприятиями ТЭК6
шт.
40
0,1
40
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.
Подпрограмма 3
(вес по годам)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
40.
Цель 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в соответствии с установленными функциями и полномочиями»
41.
Задача 1 Подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение деятельности департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа как ответственного исполнителя государственных программ»
42.
Показатель 1. Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований
1
%
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
43.
Показатель 2. Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок
1
шт.
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
44.
Показатель 3. Количество систем электронного документооборота
1
шт.
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
»;
1
3.5. в подпрограмме «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования»:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 244 864,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 244 864,0 (в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
Объем внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 50 801,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
50 801,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2015 год – 27 880,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
27 880,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2016 год – 63 422,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
63 422,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2017 год – 71 121,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 121,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2018 год – 7 985,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 985,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2019 год – 7 885,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 885,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2020 год – 7 885,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 885,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2021 год – 7 885,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 885,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
»;
3.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1
244 864
50 801
27 880
63 422
71 121
7 985
7 885
7 885
7 885
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего)
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
3.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
5.
Основное мероприятие 1. Выполнение геологоразведочных и других работ в области геологического изучения недр
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
6.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
7.
Мероприятие 1.1. Поисковые и оценочные
работы на пески для строительных работ в
пределах Тамбейской площади
12 100
12 100
0
0
0
0
0
0
0
8.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
12 100
12 100
0
0
0
0
0
0
0
9.
Мероприятие 1.3. Анализ перспективных и прогнозных ресурсов углеводородов на территории автономного округа
10 303
1824
1 480
500
499
1500
1500
1500
1500
10.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
10 303
1 824
1 480
500
499
1500
1500
1500
1500
11.
Мероприятие 1.4. Формирование ежегодных сводных балансов запасов по нефти, газу и конденсату по предприятиям, работающим на территории автономного округа
7 760
1520
1 200
0
700
1 085
1 085
1 085
1 085
12.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
7 760
1520
1 200
0
700
1 085
1 085
1 085
1 085
13.
Мероприятие 1.4-1. Оказание услуг по предоставлению информационных материалов
из государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации
100
0
0
100
0
0
0
0
0
14.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
100
0
0
100
0
0
0
0
0
15.
Мероприятие 1.5. Мониторинг состояния и изменения разведанных запасов углеводородов
13 850
2 450
1 800
800
800
2 000
2 000
2 000
2 000
16.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
13 850
2 450
1 800
800
800
2 000
2 000
2 000
2 000
17.
Мероприятие 1.5-1. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
119 671
0
0
56 845
62 826
0
0
0
0
18.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
119 671
0
0
56 845
62 826
0
0
0
0
19.
Мероприятие 1.6. Мониторинг программы лицензирования недр
1900
1900
0
0
0
0
0
0
0
20.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
1900
1900
0
0
0
0
0
0
0
21.
Мероприятие 1.7. Проведение организационных мероприятий: совещаний, семинаров, конференций, выставок и др.
122
122
0
0
0
0
0
0
0
22.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
122
122
0
0
0
0
0
0
0
23.
Мероприятие 1.8. Обеспечение профилактики и контроля за состоянием противофонтанной безопасности на скважинах, пробуренных за счет средств окружного бюджета
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
24.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
25.
Мероприятие 1.9. Сбор, обработка, систематизация и загрузка оперативной информации по недропользованию
9 050
9 050
0
0
0
0
0
0
0
26.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
9 050
9 050
0
0
0
0
0
0
0
27.
Мероприятие 1.10. Актуализация сводных карт недропользования по территории автономного округа
5 951
1 450
800
500
1
800
800
800
800
28.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
5 951
1 450
800
500
1
800
800
800
800
29.
Мероприятие 1.13. Субсидии на уставную деятельность региональной общественной организации «Тюменский Региональный
Совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье»
20 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
30.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
20 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
31.
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция) объектов
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
32.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
34.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
35.
Мероприятие 2.1. Хозяйственно-бытовой корпус на территории геологического памятника природы «Харбейский», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
25 974
0
20 000
2 079
3 795
100
0
0
0
36.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, (всего), в том числе
25 974
0
20 000
2 079
3 795
100
0
0
0
37.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
25 974
0
20 000
2 079
3 795
100
0
0
0
38.
Мероприятие 2.2. Реконструкция арочного склада территориального кернохранилища в г. Тарко-Сале, в том числе проектно-изыскательские работы
13 083
12 885
100
98
0
0
0
0
0
39.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
13 083
12 885
100
98
0
0
0
0
0
40.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
13 083
12 885
100
98
0
0
0
0
0
»;
1
3.6. в подпрограмме «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК»:
3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 593 548,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 593 548,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 234 330,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
234 330,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2015 год – 221 151,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
221 151,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2016 год – 181 771,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
181 771,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2017 год – 187 724,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
187 724,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2018 год – 194 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
194 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2019 год – 191 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
191 393,00
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2020 год – 191 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
191 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2021 год – 191 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
191 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
»;
3.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК» (всего)
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего),
в том числе
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
3.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала» (всего)
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
4.
Основное мероприятие 1. Управление природо- и недропользованием
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
5.
Мероприятие 1.1. Обеспечение лицензирования, проведения экспертизы запасов и проектной документации по участкам недр местного значения
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
6.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа «Недра Ямала»
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
7.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, в том числе
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
8.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала»
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
»;
1
3.7. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
3.7.1 в паспорте Подпрограммы 3:
3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 138 938,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
3 138 938,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 364231,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
364 231,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2015 год – 300436,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
300 436,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2016 год – 310 890,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
310 890,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2017 год – 335 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
335 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2018 год – 458 197,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
458 197,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2019 год – 456 597,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
456 597,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2020 год – 456 597,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
456 597,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2021 год – 456 597,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
456 597,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
»;
3.7.2. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016 год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
2.
Исполнитель Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего)
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
3.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
4.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
»;
3.8. в приложении к Государственной программе :
3.8.1. в нумерационном заголовке цифры «2017» заменить цифрами «2021»;
3.8.2. в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020».
[1] Показатель до 31.12.2015.
[2] Цель до 31.12.2015.
[3] Задача до 31.12.2015.
[4] Показатель до 31.12.2015.
[5] Задача до 31.12.2015.
[6] Показатель до 31.12 2015.
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2018 г. № 759-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1120-П
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1120-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 июля 2018 года № 759-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1120-П
В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в паспорте Государственной программы:
3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
4 977 350,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
4 977 350,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 649 362,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
649 362,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2015 год – 549 467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
549 467,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2016 год – 556 083,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
556 083,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2017 год – 594 238,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
594 238,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2018 год – 660 575,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
660 575,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2019 год – 655 875,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
655 875,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2020 год – 655 875,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
655 875,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2021 год – 655 875,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
655 875,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
»;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
4 977 350
649 362
549 467
556 083
594 238
660 575
655 875
655 875
655 875
2.
Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего), в том числе
4 938 293
636 477
529 367
553 906
590 443
660 475
655 875
655 875
655 875
3.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала» (всего)
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
4.
Соисполнитель государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
6.
Участник (справочно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Подпрограмма 1 «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования»
244 864
50 801
27 880
63 422
71 121
7 985
7 885
7 885
7 885
8.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
9.
Соисполнитель подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
39 057
12 885
20100
2177
3795
100
0
0
0
11.
Участник (справочно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Подпрограмма 2 «Лицензирование
и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК»
1 593 548
234 330
221151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
13.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, в том числе
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
14.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала»
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
15.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
17.
Участник (справочно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
»;
3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Сведения о показателях Государственной программы
№ п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/
мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
1.
Цель Государственной программы «Обеспечение изучения, воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа»
2.
Показатель 1. Доля общераспространенных полезных ископаемых, поставленных на территориальный баланс запасов, от представленных на государственную экспертизу
%
95
0,25
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
95
0,4
3.
Показатель 2. Доля принятых решений от поступивших заявок по вопросам лицензирования права пользования участками недр местного значения
%
93
0,25
93
0,3
93
0,4
93
0,4
93
0,4
93
0,4
93
0,4
93
0,4
4.
Показатель 3. Уровень информационного обеспечения геологической информацией органов управления
%
80
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
40
0,2
5.
Показатель 4. Количество геологических информационных ресурсов, подлежащих формированию, ведению, пополнению и использованию потребителями в фонде геологической информации автономного округа
тыс. ед. хра-не-ния
33
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Показатель 5. Доля кернового материала, обеспеченного надлежащими условиями хранения[1]
%
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 1
(вес по годам)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
8.
Цель 1 Подпрограммы 1 «Укрепление и расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов»
9.
Задача 1 Подпрограммы 1 «Увеличение объема запасов песков для строительных работ»
10.
Показатель 1. Прирост запасов песков для строительных работ
1/1.1, 1.2
млн.м3
6,1
0,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Цель 2 Подпрограммы 1 «Развитие системы мониторинга состояния и использования недр»
12.
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение мониторинга ресурсной базы полезных ископаемых»
13.
Показатель 2. Доля месторождений и ловушек, ресурсы и запасы по которым оцениваются в течение отчетного года
1/ 1.3, 1.4, 1.5
%
23
0,25
22
0,5
22
0,45
10
0,3
10
0,3
10
0,3
10
0,3
10
0,3
14.
Показатель 3. Доля применения результатов информационно-аналитических работ
1/ 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.5-1
%
85
0,2
85
0,49
73
0,44
70
0,48
73
0,48
70
0,48
70
0,48
70
0,48
15.
Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение экологического мониторинга состояния фонда скважин, пробуренных за счет средств окружного бюджета»
16.
Показатель 4. Количество обследованных скважин
1/1.8
шт.
16
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Цель 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение наполнения фонда геологической информации автономного округа»
18.
Задача 4 Подпрограммы 1 «Формирование информационной базы данных по недропользованию»
19.
Показатель 5. Доля оперативной информации по недропользованию, загруженной в фонд геологической информации автономного округа
1/1.9, 1.10
%
85
0,22
0
0
15
0,1
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
20.
Цель 4 Подпрограммы 1 «Обеспечение социальной поддержки бывшим работникам геологоразведочных предприятий»
21.
Задача 5 Подпрограммы 1 «Оказание материальной помощи работникам геологоразведочных предприятий»
22.
Показатель 6. Количество человек, получивших материальную помощь
1/1.13
чел.
630
0,01
561
0,01
560
0,01
560
0,02
570
0,2
570
0,2
570
0,2
570
0,2
23.
Подпрограмма 2
(вес по годам)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
24.
Цель 1 Подпрограммы 2 «Повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых на территории автономного округа»
25.
Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых»
26.
Показатель 1. Доля выданных лицензий от количества поступивших заявок на право пользования участками недр местного значения
1
%
90
0,2
90
0,2
90
0,25
90
0,25
90
0,25
90
0,25
90
0,25
90
0,25
27.
Показатель 2. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, от общего числа проверенных лицензий
1
%
10
0,1
10
0,1
10
0,25
10
0,25
10
0,25
10
0,25
10
0,25
10
0,25
28.
Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение наполнения территориального баланса запасов»
29.
Показатель 3. Доля ежеквартально отчитывающихся предприятий от общего числа предприятий – пользователей участками недр местного значения
1
%
100
0,1
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Показатель 4. Доля проведенных экспертиз запасов полезных ископаемых от количества представленных на рассмотрение материалов
1
%
100
0,1
100
0,2
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
31.
Цель 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение сопровождения процессов недропользования, анализ состояния и использования недр»[2]
32.
Задача 3 Подпрограммы 2 «Обеспечение аналитической, оперативной и прогнозной информацией по недропользованию и землепользованию исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований в автономном округе»[3]
33.
Количество собственных баз данных по деятельности предприятий-недропользователей[4]
ед.
59
0,2
60
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.
Процент обеспечения информацией по строительству скважин от общего количества запланированных бурением скважин4
%
90
0,1
90
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.
Задача 4 Подпрограммы 2 «Обеспечение сбора, систематизации и долговременного хранения кернового материала нефтегазоносных провинций и рудных районов автономного округа»[5]
36.
Количество обработанного, систематизированного и загруженного керна на длительное хранение[6]
тыс.пог.м
8,35
0,1
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37.
Задача 5 Подпрограммы 2 «Обеспечение сопровождения Соглашений о сотрудничестве с недропользователями»5
38.
Количество Соглашений с предприятиями ТЭК6
шт.
40
0,1
40
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.
Подпрограмма 3
(вес по годам)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
40.
Цель 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в соответствии с установленными функциями и полномочиями»
41.
Задача 1 Подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение деятельности департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа как ответственного исполнителя государственных программ»
42.
Показатель 1. Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований
1
%
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
2
0,6
43.
Показатель 2. Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок
1
шт.
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
44.
Показатель 3. Количество систем электронного документооборота
1
шт.
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
»;
1
3.5. в подпрограмме «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования»:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 244 864,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 244 864,0 (в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
Объем внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 50 801,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
50 801,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2015 год – 27 880,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
27 880,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2016 год – 63 422,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
63 422,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2017 год – 71 121,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 121,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2018 год – 7 985,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 985,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2019 год – 7 885,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 885,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2020 год – 7 885,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 885,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2021 год – 7 885,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
7 885,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
»;
3.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1
244 864
50 801
27 880
63 422
71 121
7 985
7 885
7 885
7 885
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего)
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
3.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
5.
Основное мероприятие 1. Выполнение геологоразведочных и других работ в области геологического изучения недр
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
6.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
205 807
37 916
7 780
61 245
67 326
7 885
7 885
7 885
7 885
7.
Мероприятие 1.1. Поисковые и оценочные
работы на пески для строительных работ в
пределах Тамбейской площади
12 100
12 100
0
0
0
0
0
0
0
8.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
12 100
12 100
0
0
0
0
0
0
0
9.
Мероприятие 1.3. Анализ перспективных и прогнозных ресурсов углеводородов на территории автономного округа
10 303
1824
1 480
500
499
1500
1500
1500
1500
10.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
10 303
1 824
1 480
500
499
1500
1500
1500
1500
11.
Мероприятие 1.4. Формирование ежегодных сводных балансов запасов по нефти, газу и конденсату по предприятиям, работающим на территории автономного округа
7 760
1520
1 200
0
700
1 085
1 085
1 085
1 085
12.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
7 760
1520
1 200
0
700
1 085
1 085
1 085
1 085
13.
Мероприятие 1.4-1. Оказание услуг по предоставлению информационных материалов
из государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации
100
0
0
100
0
0
0
0
0
14.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
100
0
0
100
0
0
0
0
0
15.
Мероприятие 1.5. Мониторинг состояния и изменения разведанных запасов углеводородов
13 850
2 450
1 800
800
800
2 000
2 000
2 000
2 000
16.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
13 850
2 450
1 800
800
800
2 000
2 000
2 000
2 000
17.
Мероприятие 1.5-1. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
119 671
0
0
56 845
62 826
0
0
0
0
18.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
119 671
0
0
56 845
62 826
0
0
0
0
19.
Мероприятие 1.6. Мониторинг программы лицензирования недр
1900
1900
0
0
0
0
0
0
0
20.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
1900
1900
0
0
0
0
0
0
0
21.
Мероприятие 1.7. Проведение организационных мероприятий: совещаний, семинаров, конференций, выставок и др.
122
122
0
0
0
0
0
0
0
22.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
122
122
0
0
0
0
0
0
0
23.
Мероприятие 1.8. Обеспечение профилактики и контроля за состоянием противофонтанной безопасности на скважинах, пробуренных за счет средств окружного бюджета
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
24.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
25.
Мероприятие 1.9. Сбор, обработка, систематизация и загрузка оперативной информации по недропользованию
9 050
9 050
0
0
0
0
0
0
0
26.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
9 050
9 050
0
0
0
0
0
0
0
27.
Мероприятие 1.10. Актуализация сводных карт недропользования по территории автономного округа
5 951
1 450
800
500
1
800
800
800
800
28.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
5 951
1 450
800
500
1
800
800
800
800
29.
Мероприятие 1.13. Субсидии на уставную деятельность региональной общественной организации «Тюменский Региональный
Совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье»
20 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
30.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
20 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
31.
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция) объектов
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
32.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
34.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
39 057
12 885
20 100
2 177
3 795
100
0
0
0
35.
Мероприятие 2.1. Хозяйственно-бытовой корпус на территории геологического памятника природы «Харбейский», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
25 974
0
20 000
2 079
3 795
100
0
0
0
36.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, (всего), в том числе
25 974
0
20 000
2 079
3 795
100
0
0
0
37.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
25 974
0
20 000
2 079
3 795
100
0
0
0
38.
Мероприятие 2.2. Реконструкция арочного склада территориального кернохранилища в г. Тарко-Сале, в том числе проектно-изыскательские работы
13 083
12 885
100
98
0
0
0
0
0
39.
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
13 083
12 885
100
98
0
0
0
0
0
40.
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
13 083
12 885
100
98
0
0
0
0
0
»;
1
3.6. в подпрограмме «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК»:
3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 593 548,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 593 548,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 234 330,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
234 330,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2015 год – 221 151,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
221 151,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2016 год – 181 771,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
181 771,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2017 год – 187 724,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
187 724,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2018 год – 194 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
194 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2019 год – 191 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
191 393,00
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2020 год – 191 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
191 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
2021 год – 191 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
191 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета, – 0,0)
0,0
»;
3.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК» (всего)
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего),
в том числе
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
3.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала» (всего)
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
4.
Основное мероприятие 1. Управление природо- и недропользованием
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
5.
Мероприятие 1.1. Обеспечение лицензирования, проведения экспертизы запасов и проектной документации по участкам недр местного значения
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
6.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа «Недра Ямала»
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
7.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, в том числе
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
8.
Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала»
1 593 548
234 330
221 151
181 771
187 724
194 393
191 393
191 393
191 393
»;
1
3.7. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
3.7.1 в паспорте Подпрограммы 3:
3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 138 938,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
3 138 938,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 364231,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
364 231,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2015 год – 300436,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
300 436,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2016 год – 310 890,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
310 890,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2017 год – 335 393,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
335 393,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2018 год – 458 197,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
458 197,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2019 год – 456 597,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
456 597,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2020 год – 456 597,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
456 597,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
2021 год – 456 597,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
456 597,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
0,0
»;
3.7.2. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016 год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
2.
Исполнитель Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего)
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
3.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
4.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
3 138 938
364 231
300 436
310 890
335 393
458 197
456 597
456 597
456 597
»;
3.8. в приложении к Государственной программе :
3.8.1. в нумерационном заголовке цифры «2017» заменить цифрами «2021»;
3.8.2. в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020».
[1] Показатель до 31.12.2015.
[2] Цель до 31.12.2015.
[3] Задача до 31.12.2015.
[4] Показатель до 31.12.2015.
[5] Задача до 31.12.2015.
[6] Показатель до 31.12 2015.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.08.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: