Основная информация

Дата опубликования: 23 июля 2020г.
Номер документа: RU52000202001221
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2020 г. № 612

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 301

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования Нижегородской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора

                                  Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 23 июля 2020 г. № 612

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301

"Об утверждении государственной программы

"Развитие образования Нижегородской области"

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.".

2. В государственной программе "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной постановлением:

2.1. В разделе 1 "Паспорт Программы":

2.1.1. Пункт 2 "Соисполнители Программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области".

2.1.2. Пункты 6 "Этапы и сроки реализации Программы" и 7 "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"

6. Этапы и сроки реализации Программы

2015-2034 годы.

Программа реализуется в один этап

7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в ценах соответствующих лет составляет 315 686 241,5 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.:

2015 год - 31 854 783,1

2016 год - 33 509 671,0

2017 год - 35 652 121,5

2018 год - 37 936 057,2

2019 год - 39 288 842,9

2020 год - 42 106 575,5

2021 год - 42 348 389,3

2022 год - 42 309 501,5

2023 год - 886 569,5

2024 год - 880 281,0

2025-2034 годы - 8 913 449,0

Подпрограмма 1

2015 год - 26 181 960,5

2016 год - 27 832 935,6

2017 год - 30 098 387,4

2018 год - 30 903 581,8

2019 год - 30 769 743,4

2020 год - 33 823 623,3

2021 год - 33 658 215,4

2022 год - 33 909 714,8

2023 год - 125 176,0

2024 год - 114 554,0

2025-2034 годы - 561 616,0

Итого: 247 979 508,2

Подпрограмма 2

2015 год - 460 308,3

2016 год - 511 200,7

2017 год - 507 948,0

2018 год - 563 937,9

2019 год - 790 222,7

2020 год - 882 894,7

2021 год - 910 327,9

2022 год - 922 405,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 5 549 245,2

Подпрограмма 3

2015 год - 3 580 233,4

2016 год - 3 789 750,7

2017 год - 3 749 928,6

2018 год - 4 435 717,5

2019 год - 4 799 231,2

2020 год - 5 030 713,7

2021 год - 5 234 123,7

2022 год - 5 523 823,2

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 36 143 522,0

Подпрограмма 4

2015 год - 73 329,7

2016 год - 70 645,8

2017 год - 70 425,2

2018 год - 85 762,1

2019 год - 89 083,6

2020 год - 86 549,6

2021 год - 89 745,0

2022 год - 93 193,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 658 734,0

Подпрограмма 5

2015 год - 571,6

2016 год - 503,0

2017 год - 690,4

2018 год - 4 503,0

2019 год - 44 192,1

2020 год - 13 025,5

2021 год - 4 692,1

2022 год - 4 692,1

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 72 869,8

Подпрограмма 6

2015 год - 676 656,8

2016 год - 466 757,2

2017 год - 705 201,2

2018 год - 1 275 125,6

2019 год - 832 008,5

2020 год - 931 963,2

2021 год - 1 581 486,2

2022 год - 1 293 324,0

2023 год - 759 176,0

2024 год - 765 727,0

2025-2034 годы - 8 351 833,0

Итого: 17 639 258,7

Подпрограмма 7

2015 год - 27 092,0

2016 год - 27 046,0

2017 год - 26 948,0

2018 год - 26 807,0

2019 год - 26 712,0

2020 год - 26 568,0

2021 год - 24 544,0

2022 год - 8 033,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 193 750,0

Подпрограмма 8

2015 год - 255 330,1

2016 год - 302 293,2

2017 год - 6 985,3

2018 год - 179 033,5

2019 год - 1 416 308,8

2020 год - 795 369,1

2021 год - 304 028,0

2022 год - 3 292,3

2023 год - 2 217,5

2022 год - 0,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 3 264 857,8

Подпрограмма 9

2015 год - 518 059,9

2016 год - 426 173,1

2017 год - 385 238,0

2018 год - 381 816,6

2019 год - 405 346,2

2020 год - 413 716,2

2021 год - 432 434,4

2022 год - 452 231,5

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 3 415 015,9

Подпрограмма 10

2016 год - 1 255,1

2017 год - 5 801,6

2018 год - 1 750,7

2019 год - 33 425,5

2020 год - 17 866,3

2021 год - 27 495,0

2022 год - 17 495,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 105 089,2

Подпрограмма 11

2017 год - 0,0

2018 год - 0,0

2019 год - 0,0

2020 год - 0,0

2021 год - 0,0

2022 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 0,0

Подпрограмма 12

2015 год - 81 240,8

2016 год - 81 110,6

2017 год - 94 567,8

2018 год - 78 021,5

2019 год - 82 568,9

2020 год - 84 285,9

2021 год - 81 297,6

2022 год - 81 297,6

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 664 390,7

".

2.1.3. В пункте 8 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций увеличится до 100% к 2026 году;";

абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

"- количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составит 121,0 тыс. человек к 2022 году;

абзацы сто восьмой, сто девятый изложить в следующей редакции:

"- общее количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции составит 4 единицы (в 2020 году - 1 единица, в 2021 году - 3 единицы);

- общее количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта составит 100 единиц (в 2019 году - 79 единиц, в 2020 году - 18 единиц, в 2021 году - 3 единицы);";

абзац сто двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация в 2019 году - 6 единиц, в 2020 году - 14 единиц;";

после абзаца сто шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"- количество мест в образовательных организациях, созданных в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, составит 4550 мест;";

абзац сто семнадцатый изложить в следующей редакции:

"- численность детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократится до 750 человек к 2022 году;".

2.2. В разделе 2 "Текст программы":

2.2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" слова "в 2015-2024 годы" заменить словами "в 2015-2034 годы".

2.2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Перечень основных мероприятий Программы

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2034

Всего

Цель Программы: формирование на территории Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина

31 854 783,1

33 509 671,0

35 652 121,5

37 936 057,2

39 288 842,9

42 106 575,5

42 348 389,3

42 309 501,5

886 569,5

880 281,0

8 913 449,0

315 686 241,5

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

26 181 960,5

27 832 935,6

30 098 387,4

30 903 581,8

30 769 743,4

33 823 623,3

33 658 215,4

33 909 714,8

125 176,0

114 554,0

561 616,0

247 979 508,2

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ОУО (при условии участия)

2 761,238

2 429,89

2 429,9

2 961,9

8 086,30

3 086,30

3 086,30

3 086,30

0,0

0,0

0,0

27 928,128

Основное мероприятие 1.3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию)

93,188

65,2

65,2

65,2

68,0

68,0

68,0

68,0

0,0

0,0

0,0

560,788

Основное мероприятие 1.4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), ОУО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), ГКС(К)ОУ НОС(К)ОШИ (по согласованию)

37 550,5

37 681,1

30 981,4

36 226,8

42 921,70

39 358,00

40 157,30

120 976,1

0,0

0,0

0,0

385 852,9

Основное мероприятие 1.6. Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов общеобразовательных организаций, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов

Прочие расходы

2016-2020

МОНО, НИРО (по согласованию)

16 741,474

14 749,31

14 749,3

14 383,3

166 309,00

63 400,20

71 400,20

67 400,20

0,0

0,0

0,0

429 132,984

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ОУО (при условии участия)

482 345,7

502 917,4

518 029,8

663 368,9

664 991,5

2 874 221,8

2 896 656,2

3 042 851,0

125 176,0

114 554,0

561 616,0

12 446 728,3

Основное мероприятие 1.8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ОУО (при условии участия)

25 642 468,4

27 275 092,7

29 532 131,8

30 186 575,7

29 866 571,3

30 409 026,7

30 433 322,0

30 451 869,3

0,0

0,0

0,0

233 797 057,9

Основное мероприятие 1.10. Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования

Прочие расходы

2019 -2021

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

252,1

2 340,0

2 080,0

1 680,0

0,0

0,0

0,0

6 352,1

Основное мероприятие 1.11. Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования

Прочие расходы

2019

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

Основное мероприятие 1.12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Прочие расходы

2020

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 561,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 561,6

Основное мероприятие 1.13. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой образовательной организации "Школа 800"

Прочие расходы

2020

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 100,0

Федеральный проект "Современная школа"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

17 640,4

143 933,3

211 445,4

221 783,9

0,0

0,0

0,0

594 803,0

в том числе обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 915,1

1 876,7

3 425,9

900,5

0,0

0,0

0,0

9 118,2

в том числе поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 611,0

625,2

584,2

946,5

0,0

0,0

0,0

4 766,9

в том числе иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на финансовое обеспечение деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

12 114,3

141 431,4

207 435,3

219 936,9

0,0

0,0

0,0

580 917,9

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 480,0

1 527,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 007,4

в том числе государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 480,0

1 527,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 007,4

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

460 308,3

511 200,7

507 948,0

563 937,9

790 222,7

882 894,7

910 327,9

922 405,0

0,0

0,0

0,0

5 549 245,2

Основное мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ГБУ ДО (по согласованию), НИРО (по согласованию)

174 210,0

176 608,4

177 935,2

198 349,2

360 818,9

307 800,2

306 852,0

311 494,9

0,0

0,0

0,0

2 014 068,8

Основное мероприятие 2.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ГБУ ДО (по согласованию), НИРО (по согласованию)

1 232,68

1 063,2

1 063,2

1 063,2

1 073,1

1 073,1

1 073,1

1 073,1

0,0

0,0

0,0

8 714,68

Основное мероприятие 2.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию) ЦРТДЮНО (по согласованию)

426,24

429,7

504,9

429,7

565,9

565,9

565,9

565,9

0,0

0,0

0,0

4 054,14

Основное мероприятие 2.4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ЦППМСП (по согласованию)

15,2

10,0

30,0

9,5

29,2

29,2

29,2

29,2

0,0

0,0

0,0

181,5

Основное мероприятие 2.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ДЮЦ "Олимпиец" (по согласованию)

508,98

453,6

453,6

453,6

472,7

472,7

472,7

472,7

0,0

0,0

0,0

3 760,58

Основное мероприятие 2.6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ЦРТДЮНО (по согласованию), РЦ "Вега" (по согласованию, ЦЭВДНО (по согласованию, ГБОУ КШИ (по согласованию)

559,21

481,0

467,9

481,0

373,9

373,9

373,9

373,9

0,0

0,0

0,0

3 484,71

Основное мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ДЮЦ "Олимпиец" (по согласованию), ЦППМСП (по согласованию)

360,0

280,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

640,3

Основное мероприятие 2.8. Организация мероприятий для обучающихся образовательных организаций - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

2 331,7

2 051,6

1 751,6

1 751,6

1 825,2

1 825,2

1 825,2

1 825,2

0,0

0,0

0,0

15 187,3

Основное мероприятие 2.9. Организация отдыха и оздоровления детей

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, министерство здравоохранения Нижегородской области

251 439,29

249 882,2

293 958,0

319 042,7

336 496,2

351 935,1

356 473,7

358 041,1

0,0

0,0

0,0

2 517 268,29

Основное мероприятие 2.10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с участием СОНКО

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, министерство социальной политики Нижегородской области

28 862,3

79 559,5

31 474,5

29 746,8

30 515,3

31 876,9

30 151,9

30 151,9

0,0

0,0

0,0

292 339,1

Основное мероприятие 2.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию)

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

0,0

0,0

0,0

289,6

Основное мероприятие 2.12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию)

208,7

230,0

157,9

225,4

201,3

201,3

201,3

201,3

0,0

0,0

0,0

1 627,2

Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в ПОО

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию)

117,8

115,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

347,8

Основное мероприятие 2.14. Предоставление субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018

МОНО

0,0

0,0

0,0

12 349,0

20 655,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 004,6

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

33 464,8

157 578,1

171 227,6

171 849,0

0,0

0,0

0,0

534 119,5

в том числе создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 362,8

6 067,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 429,8

в том числе создание детских технопарков "Кванториум"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

12 869,0

50 456,2

65 758,0

71 641,3

0,0

0,0

0,0

200 724,5

в том числе создание мобильных технопарков "Кванториум"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 049,9

11 070,1

12 016,0

0,0

0,0

0,0

28 136,0

в том числе создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 683,9

8 903,2

12 637,6

12 496,8

0,0

0,0

0,0

35 721,5

в том числе создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 916,7

72 397,9

72 397,9

72 397,9

0,0

0,0

0,0

229 110,4

в том числе внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

695,2

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

3 695,2

в том числе реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

6 300,0

3 408,1

2 297,0

2 297,0

0,0

0,0

0,0

14 302,1

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

3 498,5

29 000,6

41 045,2

46 290,6

0,0

0,0

0,0

119 834,9

в том числе создание центров цифрового образования детей "IT-куб"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

3 498,5

29 000,6

41 045,2

46 290,6

0,0

0,0

0,0

119 834,9

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Прочие расходы

2019-2021

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

195,9

126,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322,2

в том числе Субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

Прочие расходы

2019-2021

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

195,9

126,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322,2

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

3 580 233,4

3 789 750,7

3 749 928,6

4 435 717,5

4 799 231,2

5 030 713,7

5 234 123,7

5 523 823,2

0,0

0,0

0,0

36 143 522,0

Основное мероприятие 3.1. Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в том числе создание современных региональных сетевых площадок, базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, и создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

26 500,0

23 320,0

23 320,0

23 127,5

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

136 267,5

Основное мероприятие 3.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание регионального детского технопарка "Нижегородский кванториум"

Прочие расходы

2018-2020

МОНО, ГБУ ДПО ННИЦ, ПОО

0,0

0,0

0,0

47 724,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 724,0

Основное мероприятие 3.3. Разработка и внедрение сетевых механизмов, обеспечивающих подготовку кадров по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, в том числе ТОП-50

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4. Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

1 000,0

8 649,1

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

12 649,1

Основное мероприятие 3.5. Реализация инновационных образовательных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников и качества профессионального образования

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Внедрение многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе проведение научных, научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ГБУ ДО ЦМИНК Кванториум (по согласованию), ГБПОУ НИК (по согласованию), ПОО (при условии участия)

457,62

402,7

402,7

407,8

403,7

403,7

403,7

403,7

0,0

0,0

0,0

3 285,62

Основное мероприятие 3.7. Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

7 250,0

6 600,0

6 150,0

6 150,0

6 150,0

17 226,0

6 150,0

6 150,0

0,0

0,0

0,0

61 826,0

Основное мероприятие 3.8. Проведение областных олимпиад, конкурсов, фестивалей-марафонов, направленных на повышение профессиональной компетентности обучающихся в условиях развития инновационного сектора экономики

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ГБПОУ НИК (по согласованию), ПОО (при условии участия)

368,88

324,6

426,6

426,6

20 444,6

444,6

444,6

444,6

0,0

0,0

0,0

23 325,08

Основное мероприятие 3.9. Разработка и внедрение механизма многоуровневой системы повышения квалификации

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10. Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, ДПО, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными ОО, в том числе СОНКО

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО, ОО ВО, СОНКО (при условии участия)

3 545 656,9

3 759 103,4

3 719 629,3

4 356 881,6

4 716 126,8

4 940 453,4

5 171 098,8

5 460 463,1

0,0

0,0

0,0

35 669 413,3

Основное мероприятие 3.11. Реализация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО, ОО ВО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.12. Расширение доступа к получению профессионального образования, в том числе за счет внедрения дистанционных форм обучения

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.13. Стратегическая инициатива "Кадры будущего для региона"

Прочие расходы

2019-2024

ГБУ ДПО ННИЦ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

Основное мероприятие 3.14. Организация и проведение конкурса Нижегородской области в сфере науки, техники и технологий на право получения грантов и премий, выплаты их победителям

Прочие расходы

2019-2021

МОНО, ГБУ ДПО ННИЦ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

Основное мероприятие 3.15. Мероприятия по финансированию проектов - победителей совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований (в рамках соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Нижегородской области)

Прочие расходы

2019-2021

МОНО, ГБУ ДПО ННИЦ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

Федеральный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

14 457,0

38 186,0

22 026,6

22 361,8

0,0

0,0

0,0

97 031,4

в том числе Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 749,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 749,7

в том числе государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

14 457,0

21 436,3

22 026,6

22 361,8

0,0

0,0

0,0

80 281,7

Федеральный проект "Новые возможности для каждого"

Прочие расходы

2019-2021

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Экспорт образования"

Прочие расходы

2019-2021

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Основное мероприятие 4.1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), ЦМКО (по согласованию), ОМСУ (при условии участия), ОУО (при условии участия), ОО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), ЦМКО (по согласованию), ОМСУ (при условии участия)

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Основное мероприятие 4.3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), ЦМКО (по согласованию), ОМСУ (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

571,6

503,0

690,4

4 503,0

44 192,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

72 869,8

Основное мероприятие 5.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации

Прочие расходы

2015-2024

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), Главное управление МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, НИРО (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области, комитет по делам архивов Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста, в том числе с участием СОНКО

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, министерство культуры Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию), РЦ "Вега" (по согласованию), военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию), СОНКО (при условии участия)

571,6

503,0

690,4

4 503,0

4 692,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

33 369,8

Основное мероприятие 5.8. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе с участием СОНКО

Прочие расходы

2015-2020

МОНО, РЦ "Вега" (по согласованию), ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию), военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области, Главное управление МЧС России по Нижегородской области (по согласованию), СОНКО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.9. Взаимодействие с общественными организациями и СОНКО Нижегородской области по вопросам патриотического воспитания, в том числе реализация регионального проекта ПФО "Гвардеец

Прочие расходы

2016-2020

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, РО ДОСААФ России НО, СОНКО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

676 656,8

466 757,2

705 201,2

1 275 125,6

832 008,5

931 963,2

1 581 486,2

1 293 324,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

17 639 258,7

Основное мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

Прочие расходы

2015-2021

МОНО, НИРО (по согласованию)

179 156,6

195 576,8

184 733,6

189 780,2

249 627,7

180 351,1

176 391,8

182 674,1

0,0

0,0

0,0

1 538 291,9

Основное мероприятие 6.2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

559,0

559,9

570,0

570,0

596,0

596,0

596,0

596,0

0,0

0,0

0,0

4 642,9

Основное мероприятие 6.3. Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

1 143,2

659,1

547,0

513,0

714,9

568,9

880,9

680,9

0,0

0,0

0,0

5 707,9

Основное мероприятие 6.4. Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно-методической литературой, бланками документов об образовании и (или) о квалификации, а также государственных ОБОО медалями "За особые успехи в учении" в соответствии с законодательством

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

6 279,1

5 804,6

6 104,6

5 574,6

6 362,5

6 362,5

6 362,5

6 362,5

0,0

0,0

0,0

49 212,9

Основное мероприятие 6.5. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, включая развитие инфраструктуры ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет", подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, создание в ОБОО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся, в том числе обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2015-2021

МОНО, НИРО (по согласованию), ОМСУ (при условии участия)

110 447,1

60 593,5

46 793,5

61 674,1

195 128,4

30 402,1

29 891,5

30 402,1

0,00

0,0

0,0

565 332,3

Основное мероприятие 6.6. Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Капитальные вложения

2015-2020

МОНО, министерство строительства Нижегородской области

379 071,8

203 563,3

466 452,5

555 033,9

123 548,9

90 835,3

434 855,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 253 361,3

Основное мероприятие 6.7. Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений

Прочие расходы

2018

МОНО

0,0

0,0

0,0

23 233,4

41 306,7

149 536,5

151 344,4

153 242,0

0,0

0,0

0,0

518 663,0

Основное мероприятие 6.8. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

Прочие расходы

2018

МОНО, ОМСУ

0,0

0,0

0,0

438 746,4

191 695,3

79 715,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710 157,5

Основное мероприятие 6.9 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Прочие расходы

2019-2021

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 137,8

23 537,5

0,0

0,0

0,0

0,0

47 675,3

Основное мероприятие 6.10. Модернизация инфраструктуры общего образования

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2020-2034

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284 666,0

752 887,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

10 914 289,0

Федеральный проект "Современная школа"

2020-2034

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175 676,0

351 351,0

0,0

0,0

0,0

0,0

527 027,0

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 495,1

2 908,6

2 908,6

2 870,4

0,0

0,0

0,0

11 182,7

в том числе субсидии на создание в ОБОО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 495,1

2 908,6

2 908,6

2 870,4

0,0

0,0

0,0

11 182,7

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

6 821,6

78 090,4

56 986,2

99 112,7

0,0

0,0

0,0

241 010,9

в том числе обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

6 821,6

78 090,4

56 986,2

99 112,7

0,0

0,0

0,0

241 010,9

Федеральный проект "Учитель будущего"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

13 711,4

59 046,0

61 714,2

64 496,3

0,0

0,0

0,0

198 967,90

в том числе создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

13 711,4

59 046,0

61 714,2

64 496,3

0,0

0,0

0,0

198 967,90

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 736,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 736,2

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

-

-

-

193 750,0

Основное мероприятие 7.1. Предоставление социальных выплат на погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома, на оплату договоров имущественного и личного страхования; погашение задолженности по договору уступки прав требования (договор купли-продажи закладной)

Прочие расходы

2015-2022

Министерство социальной политики Нижегородской области

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

0,0

-

-

-

193 750,0

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года"

255 330,1

302 293,2

6 985,3

179 033,5

1 416 308,8

795 369,1

304 028,0

3 292,3

2 217,5

-

-

3 264 857,8

Основное мероприятие 8.1. Капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных групп), включая организацию и финансирование выполнения работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию дошкольной образовательной организации согласно действующим нормам и правилам (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2015

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

2 283,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

2 283,4

Основное мероприятие 8.2. Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий ДОО, включая организацию и финансирование выполнения работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию ДОО согласно действующим нормам и правилам, предоставление субсидий на выполнение работ

Прочие расходы

2015

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

12 064,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

12 064,8

Основное мероприятие 8.3. Реализация обязательств Нижегородской области, возникших при заключении соглашения о предоставлении мер социальной поддержки в 2013 году в рамках мероприятий по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп): погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам

Прочие расходы

2015-2023

Министерство социальной политики Нижегородской области

3 368,8

3 368,8

3 368,8

3 357,8

3 346,8

3 335,8

3 314,3

3 292,3

2 217,5

-

-

28 970,9

Основное мероприятие 8.4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Капитальные вложения

2015-2024

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

237 613,1

298 924,4

3 616,5

175 675,7

1 412 962,0

787 048,8

300 713,7

0,0

0,0

-

-

3 216 554,2

в том числе Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Капитальные вложения

2019-2024

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

1 359 793,1

55 380,6

51 362,1

0,0

0,0

-

-

1 466 535,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

2020-2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 984,5

0,00

0,0

0,0

-

-

4 984,5

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

518 059,9

426 173,1

385 238,0

381 816,6

405 346,2

413 716,2

432 434,4

452 231,5

0,0

0,0

0,0

3 415 015,9

Основное мероприятие 9.1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

76 129,4

73 652,4

83 219,8

93 586,7

96 728,20

100 582,80

100 582,80

100 582,8

0,0

0,0

0,0

725 064,90

Основное мероприятие 9.2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Прочие расходы

2015-2020

МОНО

441 930,5

352 520,7

302 018,2

288 229,9

302 118,0

313 133,4

331 851,6

351 648,7

0,0

0,0

0,0

2 683 451,0

Основное мероприятие 9.3. Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"

0,0

1 255,1

5 801,6

1 750,7

33 425,5

17 866,3

27 495,0

17 495,0

0,0

0,0

0,0

105 089,2

Основное мероприятие 10.1. Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно-аналитическая деятельность

Прочие расходы

2016-2020

МОНО, НИРО (по согласованию)

0,0

0,0

9,5

4,3

1 223,3

4,3

4,3

4,3

0,0

0,0

0,0

1 250,0

Основное мероприятие 10.2. Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики, в том числе с привлечением к реализации СОНКО

Прочие расходы

2016-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию), ЦРТДЮНО (по согласованию), СОНКО (при условии участия)

0,0

960,1

5 571,5

1 521,4

20 625,8

11 140,8

21 140,8

11 140,8

0,0

0,0

0,0

72 101,2

Основное мероприятие 10.3. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей

Прочие расходы

2016-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

75,0

359,7

85,0

85,0

85,0

0,0

0,0

0,0

689,7

Основное мероприятие 10.4. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе совместно с СОНКО

Прочие расходы

2016-2020

МОНО, РЦ "Вега" (по согласованию), СОНКО (при условии участия)

0,0

90,0

115,6

10,0

281,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

497,3

Основное мероприятие 10.5. Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения, в том числе с участием в данных мероприятиях СОНКО

Прочие расходы

2016-2020

МОНО, ЦЭВДНО (по согласованию), СОНКО (при условии участия)

0,0

205,0

105,0

140,0

4 687,1

197,5

197,5

197,5

0,0

0,0

0,0

5 729,6

Основное мероприятие 10.6. Межнациональное взаимодействие, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде

Прочие расходы

2020-2025

МОНО,

образовательные организации высшего образования (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Социальная активность"

Прочие расходы

2019-2024

МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

6 247,9

6 438,7

6 067,4

6 067,4

0,0

0,0

0,0

24 821,4

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области"*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.1. Реконструкция системы внутреннего и наружного освещения (замена источников света на светодиодные)

Прочие расходы

2017-2022 годы

МОНО, ГОО, подведомственные МОНО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.2. Проведение мероприятий по снижению тепловых потерь ограждающих конструкций зданий и сооружений (установка доводчиков на двери, герметизация оконных блоков и др.)

Прочие расходы

2017-2022 годы

МОНО, ГОО, подведомственные МОНО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.3. Проведение мероприятий по оптимизации потребления природного газа (установка оборудования по автоматическому регулированию в зависимости от погодных условий, установка термостатических клапанов и др.)

Прочие расходы

2017-2022 годы

МОНО, ГОО, подведомственные МОНО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.4. Проведение мероприятий по сокращению потребления холодной воды (установка водосберегающей арматуры, устранение утечек в водопроводах и др.)

Прочие расходы

2017-2022 годы

МОНО, ГОО, подведомственные МОНО (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.5. Представление государственными учреждениями энергетической декларации в ГИС "Энергоэффективность"

Прочие расходы

2017-2022 годы

ГОО, подведомственные МОНО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12 "Обеспечение реализации государственной программы"

81 240,8

81 110,6

94 567,8

78 021,5

82 568,9

84 285,9

81 297,6

81 297,6

0,0

0,0

0,0

664 390,7

* Финансирование подпрограммы из областного бюджета может осуществляться только после определения статьи расходов.".

2.2.3. Таблицу 2 подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Программы

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Единицы измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2034

Индикаторы программы "Развитие образования Нижегородской области"

1.

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

98,6

99

99,1

99,2

99,3

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

x

x

x

2.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет)

%

87

98

100

100

100

100

100

100

100

100

x

x

x

3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

%

84,0

84,2

84,3

84,4

84,5

84,7

73*

75*

76*

77*

78*

80*

x

4.

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

%

-

-

-

-

-

-

0,7

6

10

15

20

25

x

2.5.1. Индикаторы достижения цели

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена

отношение

1,8

1,73

1,51

1,67

1,64

1,61

1,58

1,53

1,48

1,48

x

x

x

2.

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

80

93,3

94

95

96

97

x

x

x

x

x

x

x

3.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

70

81,5

81,6

81,7

81,8

81,9

82

82,1

83

83

x

x

x

4.

Доля ОБОО (ДОО), в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ОБОО (ДОО)

%

12,8

13,6

20,0 (2,4)

21,4 (2,9)

22,3 (3,5)

23,2 (17,5)

23,6 (18,0)

23,9 (18,5)

24,1 (19,0)

24,1 (19,0)

x

x

x

5.

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, имеющих потребность в получении образовательной услуги в форме дистанционного обучения

%

90

90

90

90

90

95

100

100

100

100

x

x

x

6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, стоящих на учете в государственной информационной системе доступности дошкольного образования

%

-

-

-

80

85

90

95

100

100

100

x

x

x

7.

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент

%

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1,1765

x

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

8.

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, увеличится до 18%

%

-

-

-

-

-

12

15

18

20

20

x

x

x

9.

Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста

%

68

68

68

70

70

70

70

70

70

70

x

x

x

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

10.

Доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

%

48,4

67,0

70,6

70,6

70,7

70,7

70,8

70,8

70,9

70,9

x

x

x

11.

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50), в общем количестве ПОО

%

-

-

-

14,5

65,5

74,0

74,0

75,0

100

100

x

x

x

12.

Доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО

%

-

-

-

82,0

90,0

92,0

96,0

100,0

100

100

x

x

x

13.

Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы

%

28

31

38,1

38,2

38,5

38,5

38,6

38,6

38,7

38,7

x

x

x

14.

Доля ОО СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

%

0

5,0

5,0

6,9

10,3

15,5

20,7

25

25

25

x

x

x

15.

Доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессионального образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

x

x

x

16.

Доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия-работодатели, в общей численности организаций

%

48

54

87,99

88

89

89

89

89

90

90

x

x

x

17.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

-

-

-

117

104

107

105

107

101

101

x

x

x

18.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

-

1,1

1,7

1,7

7

7

7

7

x

x

x

19.

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

%

-

-

-

-

-

-

2,47

19

46

48

49

50

x

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

20.

Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО

%

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

x

х

x

21.

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО

%

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

x

х

x

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

22.

Доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО

%

-

-

90

90

90

90

92

92

92

92

x

x

x

23.

Доля обучающихся в ОО всех типов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России

%

-

-

95

95

95

95

95

95

95

95

x

x

x

24.

Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность регионального Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения "Юнармия"

%

-

-

-

-

-

5

6

8

8

8

x

x

x

25.

Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста

%

85

90

90

90

93

93

93

93

93

93

x

x

x

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

26.

Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования

%

58

66

80

98

96,3

98

98

98

98

98

x

x

x

27.

Удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО

%

21,4

21,7

21,9

22

23,9

24

24

24

25

25

x

x

x

28.

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников

%

20

20,5

21

21,5

22

22

22

22

22

22

x

x

x

29.

Доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации

%

75

75

80

85

90

92

95

95

95

95

x

x

x

30.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области

%

99,3

103,4

101,7

103,8

101,8

100

100

100

100

100

x

x

x

31.

Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973)

%

101,6

102,6

110,7

105,8

105,1

100

100

100

100

100

x

x

x

32.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области

%

80,4

91,1

93,3

91,5

95,1

100

100

100

100

100

x

x

x

33.

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973)

%

89,6

104,8

110,2

106,1

103,2

100

100

100

100

100

x

x

34.

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области** (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973)

%

111,3

126,5

143,3

150,4

184,7

200

200

200

200

200

x

x

x

35.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973)

%

82,5

96,3

104

99,6

103,6

100

100

100

100

100

x

x

x

36.

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

%

x

x

x

x

x

x

5

15

30

50

80

90

x

37.

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

%

x

x

x

x

x

x

10

15

40

60

85

95

x

38.

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

%

x

x

x

x

x

x

1

3

5

10

15

20

x

39.

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

%

x

x

x

x

x

x

3

5

10

25

35

50

x

40.

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

%

x

x

x

x

x

x

0

5

10

20

30

50

x

41.

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

%

x

x

x

x

x

x

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

x

42.

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

%

x

x

x

x

x

x

2

4

6

7

8

10

x

43.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

%

x

x

x

x

x

x

x

x

92,18

92,78

93,91

94,43

100

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

44.

Доля ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности от общего количества ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" по Нижегородской области

%

90,3

92,8

91

90,3

90,3

90,3

94

94

94

94

94

x

x

45.

Доля учащихся в ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности

%

34,9

46,9

34,9

34,9

34,9

34,9

x

x

x

x

x

x

x

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года"

46.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

%

x

x

x

x

78,68

79,59

88,0

95,5

100

100

x

x

x

47.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

%

x

x

x

x

x

79,6

88,0

95,5

100

100

x

x

x

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

48.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

86,2

88,7

89,0

90,0

90,7

91,0

91,4

91,5

92

92

x

x

x

49.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет

%

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

1,5

x

x

x

Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"

50.

Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи

%

x

x

50

56

62

68

74

80

80

80

x

x

x

51.

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи

%

x

x

40

45

50

55

60

65

65

65

x

x

x

52.

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи

%

x

x

10

15

18

30

33

35

35

35

x

x

x

53.

Доля молодежи, участвующей в движении студенческих трудовых отрядов, в общей численности студенческой молодежи

%

x

x

x

x

x

x

1,5

2

2,5

3

3,5

5

x

54.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом

Млн. чел.

х

х

х

х

х

х

0,1528

0,1574

0,1637

0,1719

0,1788

0,1859

x

55.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек

Млн. чел.

х

х

х

х

х

х

0,12

0,14

0,15

0,16

0,17

0,19

x

56.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность

%

х

х

х

х

х

х

30

33

36

39

42

45

x

57.

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

%

х

х

х

х

х

х

20

30

40

50

60

70

x

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными учреждениями Нижегородской области"

58.

Удельный расход электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций

кВт.ч/кв. м

-

-

-

19,39

19,38

19,37

19,36

19,35

19,34

19,33

x

x

x

59.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций

Гкал/кв. м

-

-

-

0,1536

0,1535

0,1534

0,1533

0,1532

0,153

0,1529

x

x

x

60.

Удельный расход холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций

куб. м/чел.

-

-

-

48,19

48,18

48,17

48,16

48,15

48,14

48,13

x

x

x

61.

Удельный расход природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций

куб. м/чел.

-

-

-

1812,3

1812,2

1812,1

1812

1811,9

1811,9

1811,7

x

x

x

62.

Доля государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

x

x

x

Подпрограмма 12 "Обеспечение реализации государственной программы"

63.

Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

x

x

x

2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

1.

Охват детей дошкольным образованием от 2 месяцев до 7 лет

%

75,03

75,06

75,18

80,34

82,6

82,74

84,32

85,93

100

100

x

x

x

2.

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника ОБОО

чел.

12,5

12,6

12,8

12,8

13,43

13,5

13,6

13,7

13,7

13,7

x

x

x

3.

Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

тысяч человек

115,0

115,0

119,9

119,9

119,9

119,9

119,9

120,0

120,5

121,0

x

x

x

4.

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

%

-

-

-

34

35

36

x

x

x

x

x

x

x

5.

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом

тыс. единиц

x

x

x

x

x

x

0,046

0,088

0,164

0,184

0,184

0,184

x

6.

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

тыс. человек

x

x

x

x

x

x

9,4

12

16,5

17,7

17,7

17,7

x

7.

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу, нарастающим итогом

единиц

x

x

x

x

x

x

16

18

20

23

27

36

x

8.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом

млн. единиц

x

x

x

x

x

x

0,15

0,2634

0,2634

0,2634

0,2634

0,2634

x

9.

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

%

x

x

x

x

x

x

х

55

60

65

75

85

x

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

10.

Число региональных модельных центров дополнительного образования

единиц

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

x

x

x

11.

Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей

тыс. человек

210

214,4

210

210

210

247

255

263

270

270

x

x

x

12.

Количество детей - участников оздоровительных смен, организуемых с привлечением СОНКО

человек

-

-

-

120

120

460

460

460

460

460

x

x

x

13.

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта "Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Нижегородской области

единиц

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

x

14.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию

миллион человек

-

-

-

-

-

-

0,0795

0,1208

0,2068

0,2068

0,23

0,28

x

15.

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом

тысяч человек

-

-

-

-

-

6,48

6,48

10

13

18

23

30

x

16.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом

тысяча единиц

-

-

-

-

-

-

61,185

84,56

84,56

х

х

х

x

17.

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

тысяча человек

-

-

-

-

-

-

0,09

0,09

0,09

0,09

х

х

x

18.

Создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

единица

-

-

-

-

-

-

1

2

3

3

3

3

x

19.

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом

тысяч человек

-

-

-

-

-

-

8

15

21

53

53

53

x

20.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

единиц

-

-

-

-

-

-

0

1

3

11

11

11

x

21.

Создание центров цифрового образования детей "IT- куб"

единиц

-

-

-

-

-

-

1

2

3

7

7

7

х

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

22.

Количество созданных современных ресурсных центров

единиц

14

17

22

23

28

30

32

35

35

35

x

x

x

23.

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия

человек

-

-

-

-

6

25

165

370

1300

1300

x

x

x

24.

Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (нарастающим итогом)

штук

-

-

-

-

2

4

6

7

7

7

x

x

x

25.

Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования

единиц

2

3

7

8

9

10

10

10

10

10

x

x

x

26.

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

единиц

х

х

х

х

х

х

30

50

50

50

50

50

x

27.

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

единиц

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

1

1

x

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

28.

Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования

единиц

1

1

3

4

4

4

4

4

4

4

x

x

x

29.

Количество параллелей школьных классов, принимающих участие во Всероссийских проверочных работах

единиц

0

0

1

3

4

4

6

6

6

6

x

x

x

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

30.

Численность населения Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них

тыс. чел.

270

300

330

350

370

390

400

420

420

420

x

x

x

31.

Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации

человек

50

200

200

200

200

200

200

200

200

200

x

x

x

32.

Численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)

тыс. чел.

35,0

50,0

60,0

60,0

61,0

62,0

63,0

63,0

64

64

x

x

x

33.

Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования

единицы

-

-

457

457

457

460

460

460

460

460

x

x

x

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

34.

Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО

тыс. человек

4,3

4,6

4,6

4,5

4,9

4,9

5,0

5,1

5,1

5,1

x

x

x

35.

Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет

тыс. человек

0,88

0,9

0,9

0,92

0,93

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

x

x

x

36.

Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

тыс. человек

29,7

30,2

30,3

32,9

44,9

44,73

44,73

44,73

44,73

44,73

x

x

x

37.

Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями

тыс. единиц

12,8

18,8

13,5

14,0

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

x

x

x

38.

Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования

тыс. комплектов

12,0

12,3

12,0

11,1

21,16

3,3

10,0

10,0

10

10

x

x

x

39.

Обновление автобусного парка для перевозки учащихся в период 2015-2020 годов

единиц

13

2

64

1

1

46

1

1

1

1

x

x

x

40.

Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции

единиц

1

1

3

0

1

1

0

1

3

0

0

0

0

41.

Количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта

единиц

0

0

2

1

0

105

79

18

3

0

x

x

x

42.

Количество выкупленных объектов недвижимости для расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций

единиц

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

x

43.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых капитально отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы и сооружения

единиц

0

0

0

27

21

9

9

11

11

12

0

0

x

44.

Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация

единиц

x

x

x

x

x

x

6

14

0

0

0

0

x

45.

Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

единиц

x

x

x

x

x

x

27

128

348

422

422

422

x

46.

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

единиц

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

1

x

47.

Количество мест в образовательных организациях, созданных в рамках модернизации инфраструктуры общего образования

мест

x

x

x

x

x

x

х

х

4550

0

0

0

0

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

48.

Функционирование на территории Нижегородской области семейных детских садов

единиц

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

x

х

49.

Функционирование на территории Нижегородской области учительских домов

единиц

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

x

х

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года"

50.

Количество дополнительно созданных мест в ДОО

мест

8220

3338

1223

844

0

185

1990

280

3320

х

x

x

х

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

51.

Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

2480

2112

1151

1100

993

950

920

815

800

750

x

x

х

Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"

52.

Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации

единиц

x

x

x

30

50

75

75

100

100

100

x

x

х

53.

Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов

единиц

x

x

60

62

64

66

x

x

x

x

x

x

х

54.

Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде

тыс. человек

x

x

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

x

x

х

55.

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в форумную кампанию, накопительным итогом

тыс. человек

x

x

x

x

x

x

4,0

4,6

7,0

9,0

11,0

13,0

х

56.

Количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью на территории Нижегородской области

единиц

x

x

x

x

x

x

30

40

50

60

70

80

х

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными учреждениями Нижегородской области"

57.

Количество государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

-

х

58.

Сокращение потребления электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций***

кВт.ч (тыс. руб.)

-

-

-

-

8800 (52,6)

13825 (82,7)

13800 (82,7)

13800 (82,7)

13800 (82,7)

13800 (82,7)

x

x

х

59.

Сокращение потребления тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций***

Гкал (тыс. руб.)

-

-

-

-

79 (105,86)

72 (96,48)

72 (96,48)

72 (96,48)

72 (96,48)

72 (96,48)

x

x

х

60.

Сокращение потребления холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций ***

куб. м (тыс. руб.)

-

-

-

-

132 (2)

112 (1,6)

112 (1,6)

112 (1,6)

112 (1,6)

112 (1,6)

x

x

х

61.

Сокращение потребления природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций***

куб. м (тыс. руб.)

-

-

-

-

465 (2,5)

223 (1,2)

313 (1,7)

313 (1,7)

313 (1,7)

313 (1,7)

x

x

х

Подпрограмма 12 "Обеспечение реализации государственной программы"

62.

Количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

x

x

х

63.

Количество мероприятий, организуемых с привлечением СОНКО

единиц

-

-

-

20

23

23

23

23

23

23

x

x

х

* С учетом изменения методики расчета показателя в связи с введением персонифицированного финансирования.

** В графах "2013" - "2016" значение индикатора указано без учета федеральных организаций высшего образования.

*** Экономия энергетических ресурсов в денежном выражении подлежит ежегодной корректировке из-за изменения тарифов на ТЭР.".

2.2.4. Позицию 2.6.6 "Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" таблицы 3 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить новой позицией следующего содержания:

"

Мероприятие 10. Модернизация инфраструктуры общего образования

16.

Распоряжение Правительства Нижегородской области

О заключении концессионного соглашения

Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области, МОНО

2019

".

2.2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств областного бюджета

Таблица 4

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2034

Государственная программа

"Развитие образования Нижегородской области"

Всего

31 854 783,1

33 509 671,0

35 652 121,5

37 936 057,2

39 288 842,9

42 106 575,5

42 348 389,3

42 309 501,5

886 569,5

880 281,0

8 913 449,0

315 686 241,5

Государственный заказчик - координатор МОНО

31 797 745,9

33 206 062,7

35 127 033,4

37 405 777,4

39 178 723,2

41 964 438,1

41 809 174,9

42 219 329,3

884 352,0

880 281,0

8 913 449,0

313 386 366,9

Министерство социальной политики Нижегородской области

53 584,3

104 924,2

104 956,6

104 509,2

104 616,2

105 902,0

103 856,5

87 323,5

2 217,5

0,0

0,0

771 890,0

Министерство здравоохранения Нижегородской области

3 452,9

3 038,6

2 279,0

2 279,0

2 848,7

2 848,7

2 848,7

2 848,7

0,0

0,0

0,0

22 444,3

Министерство строительства Нижегородской области

0,0

195 645,5

417 852,5

423 491,6

2 654,8

33 386,7

432 509,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 505 540,3

Подпрограмма 1

"Развитие общего образования"

Всего

26 181 960,5

27 832 935,6

30 098 387,4

30 903 581,8

30 769 743,4

33 823 623,3

33 658 215,4

33 909 714,8

125 176,0

114 554,0

561 616,0

247 979 508,2

Государственный заказчик - координатор МОНО

26 181 960,5

27 832 935,6

30 098 387,4

30 903 581,8

30 769 743,4

33 823 623,3

33 658 215,4

33 909 714,8

125 176,0

114 554,0

561 616,0

247 979 508,2

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

Всего

460 308,3

511 200,7

507 948,0

563 937,9

790 222,7

882 894,7

910 327,9

922 405,0

0,0

0,0

0,0

5 549 245,2

Государственный заказчик - координатор МОНО

433 731,9

433 652,7

431 029,2

487 314,5

712 816,6

804 047,8

831 481,0

843 558,1

0,0

0,0

0,0

4 977 631,8

Министерство социальной политики Нижегородской области

23 123,5

74 509,4

74 639,8

74 344,4

74 557,40

75 998,20

75 998,20

75 998,20

0,0

0,0

0,0

549 169,1

Министерство здравоохранения Нижегородской области

3 452,9

3 038,6

2 279,0

2 279,0

2 848,70

2 848,70

2 848,70

2 848,70

0,0

0,0

0,0

22 444,3

Подпрограмма 3

"Развитие профессионального образования"

Всего

3 580 233,4

3 789 750,7

3 749 928,6

4 435 717,5

4 799 231,2

5 030 713,7

5 234 123,7

5 523 823,2

0,0

0,0

0,0

36 143 522,0

Государственный заказчик - координатор МОНО

3 580 233,4

3 789 750,7

3 749 928,6

4 435 717,5

4 799 231,2

5 030 713,7

5 234 123,7

5 523 823,2

0,0

0,0

0,0

36 143 522,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Всего

73 329,70

70 645,80

70 425,20

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Государственный заказчик - координатор МОНО

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

Всего

571,6

503,0

690,4

4 503,0

44 192,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

72 869,8

Государственный заказчик - координатор МОНО

571,6

503,0

690,4

4 503,0

44 192,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

72 869,8

соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

Всего

676 656,8

466 757,2

705 201,2

1 275 125,6

832 008,5

931 963,2

1 581 486,2

1 293 324,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

17 639 258,7

Государственный заказчик - координатор МОНО

676 656,8

271 111,7

287 348,7

851 634,0

829 353,7

898 576,5

1 148 977,0

1 293 324,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

16 133 718,4

Министерство строительства Нижегородской области

0,0

195 645,5

417 852,5

423 491,6

2 654,8

33 386,7

432 509,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 505 540,3

Подпрограмма 7

"Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

Всего

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0,0

0,0

0,0

193 750,0

Государственный заказчик - координатор МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной политики Нижегородской области

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0,0

0,0

0,0

193 750,0

Подпрограмма 8

"Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской на период до 2023 года"

Всего

255 330,1

302 293,2

6 985,3

179 033,5

1 416 308,8

795 369,1

304 028,0

3 292,3

2 217,5

0,0

0,0

3 264 857,8

Государственный заказчик - координатор МОНО

251 961,3

298 924,4

3 616,5

175 675,7

1 412 962,0

792 033,3

300 713,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3 235 886,9

Министерство социальной политики Нижегородской области

3 368,8

3 368,8

3 368,8

3 357,8

3 346,8

3 335,8

3 314,3

3 292,3

2 217,5

0,0

0,0

28 970,9

Подпрограмма 9

"Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

Всего

518 059,9

426 173,1

385 238,0

381 816,6

405 346,2

413 716,2

432 434,4

452 231,5

0,0

0,0

0,0

3 415 015,9

Государственный заказчик - координатор МОНО

518 059,9

426 173,1

385 238,0

381 816,6

405 346,2

413 716,2

432 434,4

452 231,5

0,0

0,0

0,0

3 415 015,9

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10

"Развитие молодежной политики"

Всего

0,0

1 255,1

5 801,6

1 750,7

33 425,5

17 866,3

27 495,0

17 495,0

0,0

0,0

0,0

105 089,2

Государственный заказчик - координатор МОНО

0,0

1 255,1

5 801,6

1 750,7

33 425,5

17 866,3

27 495,0

17 495,0

0,0

0,0

0,0

105 089,2

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 11*

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный заказчик - координатор МОНО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

81 240,8

81 110,6

94 567,8

78 021,5

82 568,9

84 285,9

81 297,6

81 297,6

0,0

0,0

0,0

664 390,7

Государственный заказчик - координатор МОНО

81 240,8

81 110,6

94 567,8

78 021,5

82 568,9

84 285,9

81 297,6

81 297,6

0,0

0,0

0,0

664 390,7

соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Финансирование подпрограммы из областного бюджета может осуществляться только после определения статьи расходов.

2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Программы за счет всех источников

Таблица 5

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2034

Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"

Всего

33 135 556,09

33 871 013,40

35 766 835,40

38 659 353,20

41 147 044,10

45 192 397,70

46 748 978,70

44 173 222,00

899 667,50

880 281,00

8 913 449,00

329 387 798,09

Федеральный бюджет

976 238,0

262 237,6

67 973,1

650 717,2

1 805 408,0

2 980 996,9

4 359 892,4

1 838 662,4

0,0

0,0

0,0

12 942 125,6

Областной бюджет

31 854 783,1

33 509 671,0

35 652 121,5

37 936 057,2

39 288 842,9

42 106 575,5

42 348 389,3

42 309 501,5

886 569,5

880 281,0

8 913 449,0

315 686 241,5

Местный бюджет

304 534,99

99 104,80

46 735,70

72 578,80

52 793,20

104 825,30

40 697,00

25 058,10

13 098,00

0,00

0,00

759 425,89

Прочие источники

0,0

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

Всего

26 251 354,2

27 836 735,6

30 098 387,4

30 903 581,8

30 902 370,2

34 306 863,8

35 009 985,3

35 208 968,9

125 176,0

114 554,0

561 616,0

251 319 593,2

Федеральный бюджет

49 715,4

3 800,0

0,0

0,0

132 626,8

483 240,5

1 351 769,9

1 299 254,1

0,0

0,0

0,0

3 320 406,7

Областной бюджет

26 181 960,5

27 832 935,6

30 098 387,4

30 903 581,8

30 769 743,4

33 823 623,3

33 658 215,4

33 909 714,8

125 176,0

114 554,0

561 616,0

247 979 508,2

Местный бюджет

19 678,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 678,3

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

Всего

2 761,238

2 429,89

2 429,9

2 961,9

8 086,300

3 086,30

3 086,30

3 086,30

0,0

0,0

0,0

27 928,128

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2 761,238

2 429,89

2 429,9

2 961,9

8 086,300

3 086,30

3 086,30

3 086,30

0,0

0,0

0,0

27 928,128

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"

Всего

93,188

65,2

65,2

65,2

68,0

68,0

68,0

68,00

0,0

0,0

0,0

560,788

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

93,188

65,2

65,2

65,2

68,0

68,0

68,0

68,00

0,0

0,0

0,0

560,788

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего

103 144,2

37 681,1

30 981,4

36 226,8

42 921,7

39 358,0

40 157,3

120 976,1

0,0

0,0

0,0

451 446,6

Федеральный бюджет

45 915,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 915,4

Областной бюджет

37 550,5

37 681,1

30 981,4

36 226,8

42 921,7

39 358,0

40 157,3

120 976,1

0,0

0,0

0,0

385 852,9

Местный бюджет

19 678,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 678,3

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6. Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов общеобразовательных организаций, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов

Всего

20 541,474

18 549,31

14 749,3

14 383,3

166 309,00

63 400,20

71 400,20

67 400,20

0,0

0,0

0,0

436 732,984

Федеральный бюджет

3 800,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 600,0

Областной бюджет

16 741,474

14 749,31

14 749,3

14 383,3

166 309,00

63 400,20

71 400,20

67 400,20

0,0

0,0

0,0

429 132,984

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий

Всего

482 345,7

502 917,4

518 029,8

663 368,9

664 991,5

2 874 221,8

2 896 656,2

3 042 851,0

125 176,0

114 554,0

561 616,0

12 446 728,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

482 345,7

502 917,4

518 029,8

663 368,9

664 991,5

2 874 221,8

2 896 656,2

3 042 851,0

125 176,0

114 554,0

561 616,0

12 446 728,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Всего

25 642 468,4

27 275 092,7

29 532 131,8

30 186 575,7

29 866 571,3

30 409 026,7

30 433 322,0

30 451 869,3

0,0

0,0

0,0

233 797 057,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

25 642 468,4

27 275 092,7

29 532 131,8

30 186 575,7

29 866 571,3

30 409 026,7

30 433 322,0

30 451 869,3

0,0

0,0

0,0

233 797 057,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.10. Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

252,1

425 535,8

1 257 607,5

1 256 607,5

0,0

0,0

0,0

2 940 002,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423 195,8

1 255 527,5

1 254 927,5

0,0

0,0

0,0

2 933 650,8

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

252,1

2 340,0

2 080,0

1 680,0

0,0

0,0

0,0

6 352,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.11. Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 561,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 561,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 561,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 561,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.13. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой образовательной организации "Школа 800"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 100,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Современная школа"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

150 267,2

203 978,0

307 687,8

266 110,5

0,0

0,0

0,0

928 043,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

132 626,8

60 044,7

96 242,4

44 326,6

0,0

0,0

0,0

333 240,5

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

17 640,4

143 933,3

211 445,4

221 783,9

0,0

0,0

0,0

594 803,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

72 877,6

46 916,5

85 648,3

22 512,3

0,0

0,0

0,0

227 954,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

69 962,5

45 039,8

82 222,4

21 611,8

0,0

0,0

0,0

218 836,5

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 915,1

1 876,7

3 425,9

900,5

0,0

0,0

0,0

9 118,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

65 275,3

15 630,1

14 604,2

23 661,3

0,0

0,0

0,0

119 170,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

62 664,3

15 004,9

14 020,0

22 714,8

0,0

0,0

0,0

114 404,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 611,0

625,2

584,2

946,5

0,0

0,0

0,0

4 766,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на финансовое обеспечение деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

12 114,3

141 431,4

207 435,3

219 936,9

0,0

0,0

0,0

580 917,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

12 114,3

141 431,4

207 435,3

219 936,9

0,0

0,0

0,0

580 917,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2 480,0

1 527,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 007,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 480,0

1 527,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 007,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2 480,0

1 527,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 007,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 480,0

1 527,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 007,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

Всего

460 308,3

585 736,6

507 948,0

563 937,9

1 147 539,4

1 385 169,0

1 110 052,7

1 268 756,0

0, 0

0,0

0,0

7 029 447,9

Федеральный бюджет

0,0

74 535,9

0,0

0,0

357 316,7

502 274,3

199 724,8

346 351,0

0,0

0,0

0,0

1 480 202,7

Областной бюджет

460 308,3

511 200,7

507 948,0

563 937,9

790 222,7

882 894,7

910 327,9

922 405,0

0,0

0,0

0,0

5 549 245,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования

Всего

174 210,0

176 608,4

177 935,2

198 349,2

410 818,9

307 800,2

306 852,0

311 494,9

0,0

0,0

0,0

2 064 068,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

Областной бюджет

174 210,0

176 608,4

177 935,2

198 349,2

360 818,9

307 800,2

306 852,0

311 494,9

0,0

0,0

0,0

2 014 068,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Всего

1 232,68

1 063,2

1 063,2

1 063,2

1 073,1

1 073,1

1 073,1

1 073,1

0,0

0,0

0,0

8 714,68

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 232,68

1 063,2

1 063,2

1 063,2

1 073,1

1 073,1

1 073,1

1 073,1

0,0

0,0

0,0

8 714,68

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Всего

426,24

429,7

504,9

429,7

565,9

565,9

565,9

565,9

0,0

0,0

0,0

4 054,14

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

426,24

429,7

504,9

429,7

565,9

565,9

565,9

565,9

0,0

0,0

0,0

4 054,14

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Всего

15,2

10,0

30,0

9,5

29,2

29,2

29,2

29,2

0,0

0,0

0,0

181,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

15,2

10,0

30,0

9,5

29,2

29,2

29,2

29,2

0,0

0,0

0,0

181,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий

Всего

508,98

453,6

453,6

453,6

472,7

472,7

472,7

472,7

0,0

0,0

0,0

3 760,58

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

508,98

453,6

453,6

453,6

472,7

472,7

472,7

472,7

0,0

0,0

0,0

3 760,58

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

Всего

559,21

481,0

467,9

481,0

373,9

373,9

373,9

373,9

0,0

0,0

0,0

3 484,71

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

559,21

481,0

467,9

481,0

373,9

373,9

373,9

373,9

0,0

0,0

0,0

3 484,71

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств

Всего

360,0

280,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

640,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

360,0

280,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

640,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников

Всего

2 331,7

2 051,6

1 751,6

1 751,6

1 825,2

1 825,2

1 825,2

1 825,2

0,0

0,0

0,0

15 187,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2 331,7

2 051,6

1 751,6

1 751,6

1 825,2

1 825,2

1 825,2

1 825,2

0,0

0,0

0,0

15 187,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.9. Организация отдыха и оздоровления детей

Всего

251 439,29

249 882,2

293 958,0

319 042,7

336 496,2

351 935,1

356 473,7

358 041,1

0,0

0,0

0,0

2 517 268,29

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

251 439,29

249 882,2

293 958,0

319 042,7

336 496,2

351 935,1

356 473,7

358 041,1

0,0

0,0

0,0

2 517 268,29

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с участием СОНКО

Всего

28 862,3

154 095,4

31 474,5

29 746,8

30 515,3

31 876,9

30 151,9

30 151,9

0,0

0,0

0,0

366 875,0

Федеральный бюджет

0,0

74 535,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 535,9

Областной бюджет

28 862,3

79 559,5

31 474,5

29 746,8

30 515,3

31 876,9

30 151,9

30 151,9

0,0

0,0

0,0

292 339,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

0,0

0,0

0,0

289,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

0,0

0,0

0,0

289,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности

Всего

208,7

230,0

157,9

225,4

201,3

201,3

201,3

201,3

0,0

0,0

0,0

1 627,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

208,7

230,0

157,9

225,4

201,3

201,3

201,3

201,3

0,0

0,0

0,0

1 627,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в ПОО

Всего

117,8

115,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

347,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

117,8

115,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

347,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.14. Предоставление субсидий на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Всего

0,0

0,0

0,0

12 349,0

20 655,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 004,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

12 349,0

20 655,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 004,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

328 844,3

647 118,1

359 067,4

447 120,9

0,0

0,0

0,0

1 782 150,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

295 379,5

489 540,0

187 839,8

275 271,9

0,0

0,0

0,0

1 248 031,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

33 464,8

157 578,1

171 227,6

171 849,0

0,0

0,0

0,0

534 119,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

409 069,5

151 674,9

0,0

0,0

0,0

0,0

560 744,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

392 706,7

145 607,9

0,0

0,0

0,0

0,0

538 314,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 362,8

6 067,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 429,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание детских технопарков "Кванториум"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

82 994,9

120 877,8

65 758,0

212 841,6

0,0

0,0

0,0

482 472,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

70 125,9

70 421,6

0,0

141 200,3

0,0

0,0

0,0

281 747,8

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

12 869,0

50 456,2

65 758,0

71 641,3

0,0

0,0

0,0

200 724,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание мобильных технопарков "Кванториум"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 306,5

42 957,2

146 087,6

0,0

0,0

0,0

210 351,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 256,6

31 887,1

134 071,6

0,0

0,0

0,0

182 215,3

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 049,9

11 070,1

12 016,0

0,0

0,0

0,0

28 136,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

9 722,2

19 058,3

22 982,4

12 496,8

0,0

0,0

0,0

64 259,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

8 038,3

10 155,1

10 344,8

0,0

0,0

0,0

0,0

28 538,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1 683,9

8 903,2

12 637,6

12 496,8

0,0

0,0

0,0

35 721,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

219 012,2

72 397,9

72 397,9

72 397,9

0,0

0,0

0,0

436 205,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

207 095,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207 095,5

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

11 916,7

72 397,9

72 397,9

72 397,9

0,0

0,0

0,0

229 110,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

10 815,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

13 815,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

10 119,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 119,8

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

695,2

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

3 695,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

6 300,0

3 408,1

2 297,0

2 297,0

0,0

0,0

0,0

14 302,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6 300,0

3 408,1

2 297,0

2 297,0

0,0

0,0

0,0

14 302,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

15 435,7

41 734,9

52 930,2

117 369,7

0,0

0,0

0,0

227 470,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

11 937,2

12 734,3

11 885,0

71 079,1

0,0

0,0

0,0

107 635,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3 498,5

29 000,6

41 045,2

46 290,6

0,0

0,0

0,0

119 834,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание центров цифрового образования детей "IT-куб"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

15 435,7

41 734,9

52 930,2

117 369,7

0,0

0,0

0,0

227 470,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

11 937,2

12 734,3

11 885,0

71 079,1

0,0

0,0

0,0

107 635,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3 498,5

29 000,6

41 045,2

46 290,6

0,0

0,0

0,0

119 834,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

195,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

195,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

Всего

3 610 851,6

3 794 454,7

3 759 547,0

4 534 839,5

4 799 231,2

5 080 751,0

5 234 123,7

5 523 823,2

0,0

0,0

0,0

36 337 621,9

Федеральный бюджет

30 618,2

4 704,0

9 618,4

99 122,0

0,0

50 037,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

194 099,9

Областной бюджет

3 580 233,4

3 789 750,7

3 749 928,6

4 435 717,5

4 799 231,2

5 030 713,7

5 234 123,7

5 523 823,2

0,0

0,0

0,0

36 143 522,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1. Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в том числе создание современных региональных сетевых площадок, базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, и создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов

Всего

52 438,2

23 320,0

32 938,4

60 480,6

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

209 177,2

Федеральный бюджет

25 938,2

0,0

9 618,4

37 353,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72 909,7

Областной бюджет

26 500,0

23 320,0

23 320,0

23 127,5

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

136 267,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание регионального детского технопарка "Нижегородский Кванториум"

Всего

0,0

0,0

0,0

109 492,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109 492,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

61 768,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 768,9

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

47 724,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 724,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3. Разработка и внедрение сетевых механизмов, обеспечивающих подготовку кадров по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, в том числе ТОП-50

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4. Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования

Всего

0,0

0,0

0,0

1 000,0

8 649,1

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

12 649,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

1 000,0

8 649,1

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

12 649,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5. Реализация инновационных образовательных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников и качества профессионального образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Внедрение многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе проведение научных, научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области

Всего

457,62

402,7

402,7

407,8

403,7

403,7

403,7

403,7

0,0

0,0

0,0

3 285,62

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

457,62

402,7

402,7

407,8

403,7

403,7

403,7

403,7

0,0

0,0

0,0

3 285,62

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7. Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий

Всего

11 930,0

11 304,0

6 150,0

6 150,0

6 150,0

17 226,0

6 150,0

6 150,0

0,0

0,0

0,0

71 210,0

Федеральный бюджет

4 680,0

4 704,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 384,0

Областной бюджет

7 250,0

6 600,0

6 150,0

6 150,0

6 150,0

17 226,0

6 150,0

6 150,0

0,0

0,0

0,0

61 826,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8. Проведение областных олимпиад, конкурсов, фестивалей-марафонов, направленных на повышение профессиональной компетентности обучающихся в условиях развития инновационного сектора экономики

Всего

368,88

324,6

426,6

426,6

20 444,6

444,6

444,6

444,6

0,0

0,0

0,0

23 325,08

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

368,88

324,6

426,6

426,6

20 444,6

444,6

444,6

444,6

0,0

0,0

0,0

23 325,08

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9. Разработка и внедрение механизма многоуровневой системы повышения квалификации

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10. Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, ДПО, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными ОО, в том числе СОНКО

Всего

3 545 656,9

3 759 103,4

3 719 629,3

4 356 881,6

4 716 126,8

4 940 453,4

5 171 098,8

5 460 463,1

0,0

0,0

0,0

35 669 413,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3 545 656,9

3 759 103,4

3 719 629,3

4 356 881,6

4 716 126,8

4 940 453,4

5 171 098,8

5 460 463,1

0,0

0,0

0,0

35 669 413,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11. Реализация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Нижегородской области

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.12. Расширение доступа к получению профессионального образования, в том числе за счет внедрения дистанционных форм обучения

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.13. Стратегическая инициатива "Кадры будущего для региона"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.14. Организация и проведение конкурса Нижегородской области в сфере науки, техники и технологий на право получения грантов и премий, выплаты их победителям

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15. Мероприятия по финансированию проектов - победителей совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований (в рамках соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Нижегородской области)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

14 457,0

88 223,3

22 026,6

22 361,8

0,0

0,0

0,0

147 068,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 037,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 037,3

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

14 457,0

38 186,0

22 026,6

22 361,8

0,0

0,0

0,0

97 031,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 787,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 787,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 037,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 037,3

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 749,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 749,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

14 457,0

21 436,3

22 026,6

22 361,8

0,0

0,0

0,0

80 281,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

14 457,0

21 436,3

22 026,6

22 361,8

0,0

0,0

0,0

80 281,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Новые возможности для каждого"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Экспорт образования"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Всего

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

Всего

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

73 329,7

70 645,8

70 425,2

85 762,1

89 083,6

86 549,6

89 745,0

93 193,0

0,0

0,0

0,0

658 734,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

Всего

571,6

503,0

690,4

4 503,0

44 192,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

72 869,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

571,6

503,0

690,4

4 503,0

44 192,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

72 869,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста, в том числе с участием СОНКО

Всего

571,6

503,0

690,4

4 503,0

4 692,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

33 369,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

571,6

503,0

690,4

4 503,0

4 692,1

13 025,5

4 692,1

4 692,1

0,0

0,0

0,0

33 369,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.8. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе с участием СОНКО

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.9. Взаимодействие с общественными организациями и СОНКО Нижегородской области по вопросам патриотического воспитания, в том числе реализация регионального проекта ПФО "Гвардеец

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 500,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

Всего

790 682,09

505 222,7

775 640,6

1 358 981,8

1 374 190,4

1 752 216,5

3 156 671,1

1 485 262,5

772 274,0

765 727,0

8 351 833,0

21 088 701,69

Федеральный бюджет

0,0

19 126,5

31 307,0

47 182,6

510 906,2

793 903,4

1 549 976,7

166 880,4

0,0

0,0

0,0

3 119 282,8

Областной бюджет

676 656,8

466 757,2

705 201,2

1 275 125,6

832 008,5

931 963,2

1 581 486,2

1 293 324,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

17 639 258,70

Местный бюджет

114 025,29

19 339,0

39 127,3

36 673,6

31 275,7

26 349,9

25 208,2

25 058,1

13 098,0

0,0

0,0

330 155,09

Прочие источники

0,0

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

Основное мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

Всего

179 156,6

195 576,8

201 387,7

189 780,2

249 627,7

180 351,1

176 391,8

182 674,1

0,0

0,0

0,0

1 554 946,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

16 649,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 649,0

Областной бюджет

179 156,6

195 576,8

184 733,6

189 780,2

249 627,7

180 351,1

176 391,8

182 674,1

0,0

0,0

0,0

1 538 291,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

Основное мероприятие 6.2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда

Всего

559,0

559,9

570,0

570,0

596,0

596,0

596,0

596,0

0,0

0,0

0,0

4 642,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

559,0

559,9

570,0

570,0

596,0

596,0

596,0

596,0

0,0

0,0

0,0

4 642,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3. Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО

Всего

1 143,2

659,1

547,0

513,0

714,9

568,9

880,9

680,9

0,0

0,0

0,0

5 707,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 143,2

659,1

547,0

513,0

714,9

568,9

880,9

680,9

0,0

0,0

0,0

5 707,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями

Всего

6 279,1

5 804,6

6 104,6

5 574,6

6 362,5

6 362,5

6 362,5

6 362,5

0,0

0,0

0,0

49 212,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

6 279,1

5 804,6

6 104,6

5 574,6

6 362,5

6 362,5

6 362,5

6 362,5

0,0

0,0

0,0

49 212,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, включая развитие инфраструктуры ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет", подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, создание в ОБОО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся, в том числе обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего

140 887,10

97 661,8

87 309,5

85 112,0

208 226,4

43 500,1

42 989,5

43 500,1

13 098,0

0,0

0,0

762 284,5

Федеральный бюджет

0,0

19 126,5

14 658,0

7 182,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 967,1

Областной бюджет

110 447,1

60 593,5

46 793,5

61 674,1

195 128,4

30 402,1

29 891,5

30 402,1

0,0

0,0

0,0

565 332,3

Местный бюджет

30 440,00

17 941,8

25 858,00

16 255,30

13 098,00

13 098,00

13 098,00

13 098,00

13 098,00

0,0

0,0

155 985,10

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Всего

462 657,09

204 960,50

479 721,80

570 515,40

130 167,70

91 984,10

434 879,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 374 885,79

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

379 071,8

203 563,3

466 452,5

555 033,9

123 548,9

90 835,3

434 855,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 253 361,3

Местный бюджет

83 585,29

1 397,2

13 269,30

15 481,50

6 618,80

1 148,80

23,60

0,00

0,00

0,0

0,0

121 524,49

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Содержание группы технадзора, хозяйственно-эксплуатационной конторы, централизованной бухгалтерии при министерстве образования Нижегородской области

Всего

0,0

0,0

0,0

23 233,4

41 306,7

149 536,5

151 344,4

153 242,0

0,0

0,0

0,0

518 663,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

23 233,4

41 306,7

149 536,5

151 344,4

153 242,0

0,0

0,0

0,0

518 663,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

Всего

0,0

0,0

0,0

483 683,2

437 936,1

79 715,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 001 335,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

40 000,0

244 278,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284 278,3

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

438 746,4

191 695,3

79 715,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710 157,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

4 936,8

1 962,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 899,3

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91 629,9

89 975,4

0,0

0,0

0,0

0,0

181 605,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 575,8

65 538,1

0,0

0,0

0,0

0,0

132 113,9

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 137,8

23 537,5

0,0

0,0

0,0

0,0

47 675,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

916,3

899,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 816,1

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284 666,0

752 887,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

10 914 289,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284 666,0

752 887,0

759 176,0

765 727,0

8 351 833,0

10 914 289,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Современная школа"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

675 676,0

1 351 351,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 027 027,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500 000,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175 676,0

351 351,0

0,0

0,0

0,0

0,0

527 027,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Учитель будущего"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

216 285,6

59 046,0

61 714,2

64 496,3

0,0

0,0

0,0

401 542,10

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

202 574,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202 574,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

13 711,4

59 046,0

61 714,2

64 496,3

0,0

0,0

0,0

198 967,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

216 285,6

59 046,0

61 714,2

64 496,3

0,0

0,0

0,0

401 542,10

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

202 574,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202 574,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

13 711,4

59 046,0

61 714,2

64 496,3

0,0

0,0

0,0

198 967,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

63 774,0

297 139,8

533 146,6

256 903,4

0,0

0,0

0,0

1 150 963,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

56 952,4

219 049,4

476 160,4

157 790,7

0,0

0,0

0,0

909 952,9

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6 821,6

78 090,4

56 986,2

99 112,7

0,0

0,0

0,0

241 010,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

63 774,0

297 139,8

533 146,6

256 903,4

0,0

0,0

0,0

1 150 963,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

56 952,4

219 049,4

476 160,4

157 790,7

0,0

0,0

0,0

909 952,9

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6 821,6

78 090,4

56 986,2

99 112,7

0,0

0,0

0,0

241 010,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

19 192,8

22 373,6

22 373,6

23 920,2

0,0

0,0

0,0

87 860,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

7 101,3

8 278,2

8 278,2

9 089,7

0,0

0,0

0,0

32 747,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 495,1

2 908,6

2 908,6

2 870,4

0,0

0,0

0,0

11 182,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

9 596,4

11 186,8

11 186,8

11 960,1

0,0

0,0

0,0

43 930,1

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе субсидии на создание в ОБОО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

19 192,8

22 373,6

22 373,6

23 920,2

0,0

0,0

0,0

87 860,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

7 101,3

8 278,2

8 278,2

9 089,7

0,0

0,0

0,0

32 747,4

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 495,1

2 908,6

2 908,6

2 870,4

0,0

0,0

0,0

11 182,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

9 596,4

11 186,8

11 186,8

11 960,1

0,0

0,0

0,0

43 930,1

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 736,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 736,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 736,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 736,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

Всего

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0,0

0,0

0,0

193 750,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0,0

0,0

0,0

193 750,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1. Предоставление социальных выплат на погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома, на оплату договоров имущественного и личного страхования; погашение задолженности по договору уступки прав требования (договор купли-продажи закладной)

Всего

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0,0

0,0

0,0

193 750,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0,0

0,0

0,0

193 750,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской на период до 2023 года"

Всего

1 299 304,1

516 388,8

14 593,7

692 306,4

2 205 858,1

1 991 166,3

1 552 206,9

3 292,3

2 217,5

0,0

0,0

8 277 334,1

Федеральный бюджет

873 142,6

134 329,8

0,0

477 367,7

768 031,8

1 117 321,8

1 232

690,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4 602 883,8

Областной бюджет

255 330,10

302 293,20

6 985,30

179 033,5

1 416 308,8

795 369,1

304 028,0

3 292,3

2 217,5

0,0

0,0

3 264 857,8

Местный бюджет

170 831,4

79 765,8

7 608,4

35 905,2

21 517,5

78 475,4

15 488,8

0,0

0,0

0,0

0,0

409 592,5

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных групп), включая организацию и финансирование выполнения работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию дошкольной образовательной организации согласно действующим нормам и правилам (предоставление субсидий)

Всего

2 537,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 537,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2 283,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 283,4

Местный бюджет

253,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

253,7

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий ДОО, включая организацию и финансирование выполнения работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию ДОО согласно действующим нормам и правилам, предоставление субсидий на выполнение работ

Всего

66 246,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 246,6

Федеральный бюджет

39 874,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 874,6

Областной бюджет

12 064,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 064,8

Местный бюджет

14 307,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 307,2

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.3. Реализация обязательств Нижегородской области, возникших при заключении соглашения о предоставлении мер социальной поддержки в 2013 году в рамках мероприятий по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп): погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам

Всего

3 368,8

3 368,8

3 368,8

3 357,8

3 346,8

3 335,8

3 314,3

3 292,3

2 217,5

0,0

0,0

28 970,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3 368,8

3 368,8

3 368,8

3 357,8

3 346,8

3 335,8

3 314,3

3 292,3

2 217,5

0,0

0,0

28 970,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Всего

1 227 151,6

513 020,0

11 224,9

688 948,6

2 202 511,3

1 863 218,5

1 548 892,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8 054 967,5

Федеральный бюджет

833 268,0

134 329,8

0,0

477 367,7

768 031,8

997 694,3

1 232 690,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4 443 381,7

Областной бюджет

237 613,1

298 924,4

3 616,50

175 675,7

1 412 962,0

787 048,8

300 713,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3 216 554,2

Местный бюджет

156 270,5

79 765,8

7 608,4

35 905,2

21 517,5

78 475,40

15 488,80

0,0

0,0

0,0

0,0

395 031,6

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

1 995 042,8

1 063 103,3

1 297 022,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4 355 168,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

616 704,9

997 694,3

1 232 690,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 847 089,3

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1 359 793,1

55 380,6

51 362,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 466 535,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

18 544,8

10 028,4

12 970,2

0,0

0,0

0,0

0,0

41 543,4

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124 612,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124 612,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119 627,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119 627,5

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 984,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 984,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

Всего

518 059,9

426 173,1

385 238,0

381 816,6

405 346,2

413 716,2

432 434,4

452 231,5

0,0

0,0

0,0

3 415 015,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

518 059,9

426 173,1

385 238,0

381 816,6

405 346,2

413 716,2

432 434,4

452 231,5

0,0

0,0

0,0

3 415 015,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

Всего

76 129,4

73 652,4

83 219,8

93 586,7

96 728,20

100 582,80

100 582,80

100 582,8

0,0

0,0

0,0

725 064,90

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

76 129,4

73 652,4

83 219,8

93 586,7

96 728,20

100 582,80

100 582,80

100 582,8

0,0

0,0

0,0

725 064,90

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

441 930,5

352 520,7

302 018,2

288 229,9

302 118,0

313 133,4

331 851,6

351 648,7

0,0

0,0

0,0

2 683 451,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

441 930,5

352 520,7

302 018,2

288 229,9

302 118,0

313 133,4

331 851,6

351 648,7

0,0

0,0

0,0

2 683 451,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.3. Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"

Всего

0,0

1 255,1

5 801,6

1 750,7

45 375,2

26 777,5

27 495,0

17 495,0

0,0

0,0

0,0

125 950,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

11 949,7

8 911,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 860,9

Областной бюджет

0,0

1 255,1

5 801,6

1 750,7

33 425,5

17 866,3

27 495,0

17 495,0

0,0

0,0

0,0

105 089,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно-аналитическая деятельность

Всего

0,0

0,0

9,5

4,3

1 223,3

4,3

4,3

4,3

0,0

0,0

0,0

1 250,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

9,5

4,3

1 223,3

4,3

4,3

4,3

0,0

0,0

0,0

1 250,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики, в том числе с привлечением СОНКО

Всего

0,0

960,1

5 571,5

1 521,4

20 625,80

11 140,80

21 140,80

11 140,80

0,0

0,0

0,0

72 101,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

960,1

5 571,5

1 521,4

20 625,80

11 140,80

21 140,80

11 140,80

0,0

0,0

0,0

72 101,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей

Всего

0,0

0,0

0,0

75,0

359,7

85,0

85,0

85,0

0,0

0,0

0,0

689,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

75,0

359,7

85,0

85,0

85,0

0,0

0,0

0,0

689,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе совместно с СОНКО

Всего

0,0

90,0

115,6

10,0

281,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

497,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

90,0

115,6

10,0

281,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

497,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.5. Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения, в том числе с участием в данных мероприятиях СОНКО

Всего

0,0

205,0

105,0

140,0

4 687,1

197,5

197,5

197,5

0,0

0,0

0,0,

5 729,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

205,0

105,0

140,0

4 687,1

197,5

197,5

197,5

0,0

0,0

0,0

5 729,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.6. Межнациональное взаимодействие, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Социальная активность"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

18 197,6

15 349,9

6 067,4

6 067,4

0,0

0,0

0,0

45 682,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

11 949,7

8 911,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 860,9

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6 247,9

6 438,7

6 067,4

6 067,4

0,0

0,0

0,0

24 821,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области"*

Всего

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.1. Реконструкция системы внутреннего и наружного освещения (замена источников света на светодиодные)

Всего

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.2. Проведение мероприятий по снижению тепловых потерь ограждающих конструкций зданий и сооружений (установка доводчиков на двери, герметизация оконных блоков и др.)

Всего

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.3. Проведение мероприятий по оптимизации потребления природного газа (установка оборудования по автоматическому регулированию в зависимости от погодных условий, установка термостатических клапанов и др.)

Всего

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.4. Проведение мероприятий по сокращению потребления холодной воды (установка водосберегающей арматуры, устранение утечек в водопроводах и др.)

Всего

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.5. Представление государственными учреждениями энергетической декларации в ГИС "Энергоэффективность"

Всего

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12 "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

104 002,6

106 852,0

121 615,5

105 066,4

107 145,7

109 594,3

107 028,5

107 474,5

0,0

0,0

0,0

868 779,5

Федеральный бюджет

22 761,8

25 741,4

27 047,7

27 044,9

24 576,8

25 308,4

25 730,9

26 176,9

0,0

0,0

0,0

204 388,8

Областной бюджет

81 240,8

81 110,6

94 567,8

78 021,5

82 568,9

84 285,9

81 297,6

81 297,6

0,0

0,0

0,0

664 390,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Финансирование подпрограммы из областного бюджета может осуществляться только после определения статьи расходов.".

2.3. В разделе 3 "Подпрограммы программы":

2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Развитие общего образования":

2.3.1.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

2015 год - 26 181 960,5

2016 год - 27 832 935,6

2017 год - 30 098 387,4

2018 год - 30 903 581,8

2019 год - 30 769 743,4

2020 год - 33 823 623,3

2021 год - 33 658 215,4

2022 год - 33 909 714,8

2023 год - 125 176,0

2024 год - 114 554,0

2025 - 2034 годы - 561 616,0

Итого: 247 979 508,2

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,48 к 2022 году;

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 100% к 2022 году;

- удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся в 2018 году достиг 97%;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 83% к 2022 году;

- доля ОБОО (ДОО), в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ОБОО (ДОО) в 2022 году составит 24,1% (19%);

- доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, имеющих потребность в получении образовательной услуги в форме дистанционного обучения, в 2022 году достигнет 100%;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, стоящих на учете в государственной информационной системе доступности дошкольного образования, к 2024 году достигнет 100%;

- доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других областей, увеличится до 1,1765% к 2024 году.

Показатели непосредственных результатов:

- охват детей дошкольным образованием от 2 месяцев до 7 лет в 2022 году достигнет 100%;

- численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника ОБОО составит 13,7 в 2022 году;

- количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составит 121,0 тыс. человек к 2022 году;

- доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, достигла 36% в 2018 году;

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, в 2024 году составит 0,184 тыс. единиц;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, в 2024 году достигнет 17,7 тысячи человек нарастающим итогом;

- число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу, в 2024 году достигнет 36 нарастающим итогом;

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, в 2024 году достигнет 0,2634 млн. единиц нарастающим итогом;

- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, к 2024 году достигнет 85%

".

2.3.1.2. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.1.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2034 годы".

2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи":

2.3.2.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

Министерство образования Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 433 731,9

2016 год - 433 652,7

2017 год - 431 029,2

2018 год - 487 314,5

2019 год - 712 816,6

2020 год - 804 047,8

2021 год - 831 481,0

2022 год - 843 558,1

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 4 977 631,8

Министерство социальной политики Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 23 123,5

2016 год - 74 509,4

2017 год - 74 639,8

2018 год - 74 344,4

2019 год - 74 557,4

2020 год - 75 998,2

2021 год - 75 998,2

2022 год - 75 998,2

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 549 169,1

Министерство здравоохранения Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 3 452,9

2016 год - 3 038,6

2017 год - 2 279,0

2018 год - 2 279,0

2019 год - 2 848,7

2020 год - 2 848,7

2021 год - 2 848,7

2022 год - 2 848,7

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 22 444,3

Итого по Подпрограмме, тыс. руб.:

2015 год - 460 308,3

2016 год - 511 200,7

2017 год - 507 948,0

2018 год - 563 937,9

2019 год - 790 222,7

2020 год - 882 894,7

2021 год - 910 327,9

2022 год - 922 405,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 5 549 245,2

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, к 2024 году увеличится до 80%;

- доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, к 2022 году увеличится до 20%;

- охват организованными формами отдыха и оздоровления в 2022 году будет на уровне 70% от численности детей школьного возраста.

Показатели непосредственных результатов:

- число региональных модельных центров дополнительного образования составит 1 в 2022 году;

- количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, достигнет уровня 270 тысяч человек в 2022 году;

- количество детей - участников оздоровительных смен, организуемых с привлечением СОНКО, сохранится на уровне 460 человек в 2022 году;

- число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта "Образовательного фонда "Талант и успех", составит 1 учреждение, участниками мероприятий станут не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2024 году;

- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, к 2024 году составит 0,28 млн. человек;

- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", к 2024 году составит 30 тысяч человек (нарастающим итогом);

- количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году составит 84,56 тысяч единиц;

- количество оказанной поддержки организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в 2022 году составит 0,09 тысяч человек;

- количество созданных центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2024 году составит 3 единицы;

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации к 2024 году, составит 53,0 тысячи человек (нарастающим итогом);

- количество созданных мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в 2024 году составит 11 единиц;

- количество созданных центров цифрового образования детей "IT- куб" в 2024 году составит 7 единиц

".

2.3.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.2.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2034 годы".

2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования":

2.3.3.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2015 год - 3 580 233,4

2016 год - 3 789 750,7

2017 год - 3 749 928,6

2018 год - 4 435 717,5

2019 год - 4 799 231,2

2020 год - 5 030 713,7

2021 год - 5 234 123,7

2022 год - 5 523 823,2

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 36 143 522,0

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности к 2022 году увеличится до 70,9%;

- доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50), в общем количестве профессиональных образовательных организаций достигнет 100% к 2022 году;

- доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО увеличится до 100% к 2022 году;

- доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы увеличится до 38,7% к 2022 году;

- доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций увеличится до 25% к 2022 году;

- доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессионального образования, ежегодно будет составлять 100%;

- доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия-работодатели, в общей численности организаций увеличится к 2022 году до 90%;

- доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), составит 101% в 2022 году;

- доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, сохранится на уровне 7% в 2022 году;

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, увеличится до 25% к 2024 году;

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, увеличится до 50% к 2024 году.

Показатели непосредственных результатов:

- количество созданных современных ресурсных центров составит 35 единиц в 2022 году;

- численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, в 2022 году составит 1300 человек;

- количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс, (нарастающим итогом) составит 7 единиц в 2022 году;

- количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, составит 10 единиц в 2022 году;

- число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в 2024 году достигнет 50 накопительным итогом;

- число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом к 2024 году составит 1 единицу

".

2.3.3.2. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.3.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2034 годы".

2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования":

2.3.4.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2015 год - 73 329,7

2016 год - 70 645,8

2017 год - 70 425,2

2018 год - 85 762,1

2019 год - 89 083,6

2020 год - 86 549,6

2021 год - 89 745,0

2022 год - 93 193,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 658 734,0

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100% к 2022 году;

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100% к 2022 году.

Показатели непосредственных результатов:

- число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 4-х в 2022 году;

- количество параллелей школьных классов, принимающих участие во Всероссийских проверочных работах, в 2022 году достигнет 6 единиц

".

2.3.4.2. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.4.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2034 годы".

2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе":

2.3.5.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2015 год - 571,6

2016 год - 503,0

2017 год - 690,4

2018 год - 4 503,0

2019 год - 44 192,1

2020 год - 8 125,5

2021 год - 4 692,1

2022 год - 4 692,1

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 67 969,8

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО увеличится до 92% к 2022 году;

- доля обучающихся в ОО всех типов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, сохранится на уровне 95% в 2022 году;

- доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность регионального Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения "Юнармия", увеличится до 8% от общего количества детей в возрасте 12 - 18 лет к 2022 году;

- доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, увеличится до 93% к 2022 году.

Показатели непосредственных результатов:

- численность населения Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них, увеличится до 420 тыс. человек в 2022 году;

- количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации, сохранится на уровне 200 человек в 2022 году;

- численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера), увеличится до 64 тыс. человек в 2022 году;

- количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, увеличится до 460 единиц в 2022 году

".

2.3.5.2. В подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.5.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2034 годы".

2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области":

2.3.6.1. Позиции 2 "Соисполнители Подпрограммы", 4 "Задачи Подпрограммы", 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

2. Соисполнители Подпрограммы

министерство строительства Нижегородской области

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области

";

"

4. Задачи Подпрограммы

1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами.

2. Ресурсное обеспечение сферы образования.

3. Укрепление материально-технической базы организаций.

4. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

6. Формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.

7. Модернизация инфраструктуры общего образования

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

Министерство образования Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 676 656,8

2016 год - 271 111,7

2017 год - 287 348,7

2018 год - 851 634,0

2019 год - 829 353,7

2020 год - 898 576,5

2021 год - 1 148 977,0

2022 год - 1 293 324,0

2023 год - 759 176,0

2024 год - 765 727,0

2025-2034 годы - 8 351 833,0

Итого: 16 133 718,4

Министерство строительства Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 0,0

2016 год - 195 645,5

2017 год - 417 852,5

2018 год - 423 491,6

2019 год - 2 654,8

2020 год - 33 386,7

2021 год - 432 509,2

2022 год - 0,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 1 505 540,3

Итого по Подпрограмме, тыс. руб.:

2015 год - 676 656,8

2016 год - 466 757,2

2017 год - 705 201,2

2018 год - 1 275 125,6

2019 год - 832 008,5

2020 год - 931 963,2

2021 год - 1 581 486,2

2022 год - 1 293 324,0

2023 год - 759 176,0

2024 год - 765 727,0

2025-2034 годы - 8 351 833,0

Итого: 17 639 258,70

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования увеличится до 98% к 2022 году;

- удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО увеличится до 25% к 2022 году;

- доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 22% к 2022 году;

- доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 95% к 2022 году;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области сохранится на уровне 100% в 2022 году;

- отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области сохранится на уровне 100% к 2022 году;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области сохранится на уровне 100% к 2022 году;

- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области достигнет 100% в 2020 году;

- отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и научных сотрудников ОО ВО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области достигнет 200% в 2022 году;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области достигнет 100% в 2022 году;

- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам достигнет 90% в 2024 году;

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций достигнет 95% в 2024 году;

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программа, к 2024 году достигнет 20%;

- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, к 2024 году достигнет 50%;

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, к 2024 году достигнет 50%;

- доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, к 2024 году достигнет 1,176%;

- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, к 2024 году достигнет 10%;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций увеличится до 100 процентов к 2026 году.

Показатели непосредственных результатов:

- численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО увеличится до 5,1 тыс. человек в 2022 году;

- численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет увеличится до 0,80 тыс. человек;

- численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, увеличится до 44,73 тыс. человек в 2022 году;

- обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями сохранится на уровне 9,1 тыс. единиц;

- приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования составит 10,0 тыс. комплектов в 2022 году;

- обновление автобусного парка для перевозки учащихся к 2022 году составит 116 единиц;

- общее количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции составит 4 единицы (в 2020 году - 1 единица, в 2021 году - 3 единицы);

- общее количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта составит 100 единиц (в 2019 году - 79 единиц, в 2020 году - 18 единиц, в 2021 году - 3 единицы);

- количество выкупленных объектов недвижимости для расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2019 году составило 1 единицу;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых капитально отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы и сооружения, увеличится до 12 единиц в 2022 году;

- количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация в 2019 году - 6 единиц, в 2020 году - 14 единиц;

- количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2024 году достигнет 422 единицы;

- количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в 2024 году составит 1 единицу;

- количество мест в образовательных организациях, созданных в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, составит 4550 мест

".

2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текст подпрограммы":

2.3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.2 "Цель и задачи Подпрограммы":

1) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"7. Модернизация инфраструктуры общего образования.";

2) дополнить абзацами и таблицей следующего содержания:

"Модернизация инфраструктуры общего образования

Создание объектов недвижимого имущества, предназначенных для размещения образовательных организаций Нижегородской области, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области или органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области, осуществляется на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.

Организацию работы по заключению концессионных соглашений на создание образовательных организаций Нижегородской области организует министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Денежные средства направляются на достижение целей, показателей и результатов мероприятия, связанных с модернизацией инфраструктуры общего образования, в том числе с созданием многофункциональных комплексов, включающих в себя объекты всех уровней общего образования, дополнительного образования, спортивной инфраструктуры и иные объекты социальной инфраструктуры.

Таблица по количеству мест в образовательных организациях,

созданных в рамках модернизации инфраструктуры общего образования

№ п/п

Наименование объекта

Местонахождение объекта (адрес)

Количество мест, созданных в рамках реализации Подпрограммы

1

2

3

4

1

Единый образовательный комплекс вместимостью 4550 мест, расположенный в городе Нижнем Новгороде и городском округе город Бор Нижегородской области

1. Здание общеобразовательной школы на 1500 мест, местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, бульвар Южный (52:18:0040459:4820).

2. Здание общеобразовательной школы на 1500 мест, местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, мкр. VIII Верхние Печеры, ул. Нижне-Печерская, в районе домов № 4, 6 (52:18:0060216:3232).

3. Здание общеобразовательной школы на 1100 мест, местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, в границах улиц Машинная-Победная, в районе дома № 37 (52:18:0010435:1957).

4. Центр дополнительного образования, местоположение: Нижегородская область, г. Бор, 56 квартал Ватомского лесничества Борского лесхоза (52:20:1200014:14)

4550

".

2.3.6.2.3. В подпункте 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.6.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2034 годы".

2.3.6.2.4. Подраздел 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" дополнить абзацем и таблицей следующего содержания:

"Предельный объем средств областного бюджета на реализацию концессионного соглашения:

Объект соглашения о государственно-частном партнерстве (концессионного соглашения)

Этапы реализации соглашения о государственно- частном партнерстве (концессионного соглашения)

Предельный срок реализации

Предельный объем средств на реализацию соглашения о государственно-частном партнерстве (концессионного соглашения) с разбивкой по годам (руб.)

Главный распорядитель средств областного бюджета

Всего, в том числе:

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Единый образовательный комплекс вместимостью 4550 мест, расположенный в городе Нижнем Новгороде и городском округе город Бор Нижегородской области

Арендный платеж от ГБОУ/АНО*

2034 год

972 427 000,0

0,0

35 276 000,0

135 805 000,0

125 176 000,0

114 554 000,0

103 937 000,0

93 328 000,0

82 725 000,0

72 129 000,0

61 540 000,0

50 959 000,0

40 386 000,0

29 821 000,0

19 265 000,0

7 526 000,0

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Создание (проектирование, строительство, реконструкция), эксплуатация**

2034 год

12 941 316 000,0

675 676 000,0

1 636 017 000,0

752 887 000,0

759 176 000,0

765 727 000,0

772 549 000,0

779 654 000,0

787 051 000,0

794 753 000,0

802 773 000,0

811 123 000,0

819 815 000,0

828 865 000,0

838 285 000,0

1 116 965 000,0

*Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий" подпрограммы 1 "Развитие общего образования";

**Основное мероприятие 6.10 "Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования" подпрограммы 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области".".

2.3.7. Позицию 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы" подраздела 3.7 "Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года" изложить в следующей редакции:

"

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности от общего количества ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" по Нижегородской области сохранится на уровне 94% в 2023 году;

- доля учащихся в ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности достиг уровня 34,9% в 2018 году.

Показатели непосредственных результатов:

- на территории Нижегородской области в 2023 году будут функционировать 92 семейных детских сада и 3 учительских дома.

".

2.3.8. В подразделе 3.8 "Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года":

2.3.8.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.8.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2023 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 251 961,3

2016 год - 298 924,4

2017 год - 3 616,5

2018 год - 175 675,7

2019 год - 1 412 962,0

2020 год - 792 033,3

2021 год - 300 713,7

2022 год - 0,0

2023 год - 0,0

Итого: 3 235 886,9

Министерство социальной политики Нижегородской области, тыс. руб.:

2015 год - 3368,8

2016 год - 3368,8

2017 год - 3368,8

2018 год - 3357,8

2019 год - 3346,8

2020 год - 3335,8

2021 год - 3314,3

2022 год - 3292,3

2023 год - 2217,5

Итого: 28 970,9

Итого по Подпрограмме, тыс. руб.:

2015 год - 255 330,1

2016 год - 302 293,2

2017 год - 6 985,3

2018 год - 179 033,5

2019 год - 1 416 308,8

2020 год - 795 369,1

2021 год - 304 028,0

2022 год - 3 292,3

2023 год - 2 217,5

2022 год - 0,0

2023 год - 0,0

Итого: 3 264 857,8

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) к 2022 году сохранится на уровне 100%;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранится на уровне 100% в 2022 году;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранится на уровне 100% в 2022 году;

Показатели непосредственных результатов:

- количество дополнительно созданных мест в ДОО составит 7842 единицы к 2022 году

".

2.3.8.2. В подпункте 3.8.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.8.2 "Текст Подпрограммы" слова "2015-2024 годы" заменить словами "2015-2023 годы".

2.3.9. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области":

2.3.9.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.9.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2015 год - 518 059,9

2016 год - 426 173,1

2017 год - 385 238,0

2018 год - 381 816,6

2019 год - 405 346,2

2020 год - 413 716,2

2021 год - 432 434,4

2022 год - 452 231,5

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 3 415 015,9

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится до 96% к 2022 году;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 1% в 2022 году.

Показатели непосредственных результатов:

- численность детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократится до 750 человек к 2022 году

".

2.3.9.2. В подпункте 3.9.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.9.2 "Текст Подпрограммы" слова "с 2015 по 2024 годы " заменить словами "в 2015-2034 годы".

2.3.10. В подразделе 3.10 "Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики":

2.3.10.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.10.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 - 2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2016 год - 1 255,1

2017 год - 5 801,6

2018 год - 1 750,7

2019 год - 33 425,5

2020 год - 17 495,0

2021 год - 27 495,0

2022 год - 17 495,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 105 089,2

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи увеличится до 80% к 2022 году;

- доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи сохранится на уровне 65% в 2022 году;

- доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи сохранится на уровне 35% в 2022 году;

- доля молодежи, участвующей в движении студенческих трудовых отрядов, в общей численности студенческой молодежи к 2024 году достигнет 5%;

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, достигнет 0,1859 млн. чел. к 2024 году;

- общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, достигнет 0,19 млн. чел. к 2024 году;

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, увеличится до 45% к 2024 году;

- доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, увеличится до 70% к 2024 году.

Показатели непосредственных результатов:

- количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации, составит 100 человек в 2022 году;

- количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов составило 66 единиц в 2018 году;

- количество молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде, составит 25 тыс. человек в 2022 году;

- численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в форумную кампанию, в 2024 году достигнет 13 тысяч человек накопительным итогом;

- количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью на территории Нижегородской области, в 2024 году достигнет 80.

".

2.3.10.2. В подпункте 3.10.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.10.2 "Текст Подпрограммы" слова "в 2016 - 2024 годах" заменить словами "в 2016 - 2034 годы".

2.3.11. В подразделе "Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области":

2.3.11.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета", 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.11.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2017-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2017 год - 0,0

2018 год - 0,0

2019 год - 0,0

2020 год - 0,0

2021 год - 0,0

2022 год - 0,0

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 0,0

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- удельный расход электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций уменьшится до 19,33 кВт.ч/кв. м к 2022 году;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций уменьшится до 0,1529 Гкал/кв. м к 2022 году;

- удельный расход холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций уменьшится до 48,13 куб. м/чел. к 2022 году;

- удельный расход природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций уменьшится до 1811,7 куб. м/чел. к 2022 году;

- доля государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций составит 100%;

- удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, сохранится на уровне 100% в 2022 году.

Показатели непосредственных результатов:

- количество государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций составит 100% в 2022 году;

- потребление электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций к 2022 году составит 13800 кВт.ч (82,7 тыс.рублей);

- потребление тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций сократится до 72 Гкал (96,48 тыс.рублей) к 2022 году;

- потребление холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций сократится до 112 куб.м. (1,6 тыс.рублей) к 2022 году;

- потребление природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций сократится до 313 куб.м. (1,7 тыс.рублей) к 2022 году.

".

2.3.11.2. В подпункте 3.11.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" пункта 3.11.2 "Текст Подпрограммы" слова "с 2017 до 2022 года" заменить словами "с 2017 до 2034 года".

2.4. В разделе 4 "Подпрограмма 12 "Обеспечение реализации государственной программы":

2.4.1. Позиции 5 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", 6 "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и 7 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 4.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2015-2034 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2015 год - 81 240,8

2016 год - 81 110,6

2017 год - 94 567,8

2018 год - 78 021,5

2019 год - 82 568,9

2020 год - 84 285,9

2021 год - 81 297,6

2022 год - 81 297,6

2023 год - 0,0

2024 год - 0,0

2025-2034 годы - 0,0

Итого: 664 390,7

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, сохранится на уровне 100% в 2022 году.

Показатели непосредственных результатов:

- количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы составит 2 единицы в 2022 году;

- количество мероприятий, организуемых с привлечением СОНКО, составит 23 единицы в 2022 году

".

2.4.2. Таблицу "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам" пункта 4.2.4 "Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы" подраздела 4.2 "Текст Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

Государственная программа (всего)

Развитие образования Нижегородской области

81 240,8

81 110,6

94 567,8

78 021,5

82 568,9

84 285,9

81 297,6

81 297,6

664 390,7

Всего по аппарату

074

0709

01 Б 01 00190

000

66 949,5

67 306,5

78 556,0

78 021,5

82 568,9

84 285,9

81 297,6

81 297,6

620 283,5

074

0709

01 Б 01 00190

100

64 223,9

66 496,5

76 212,2

77 289,5

78 121,1

80 696,6

80 696,6

80 696,6

604 432,9

074

0709

01 Б 01 00190

200

2725,64

810

2343,8

732

4 447,8

3 589,3

601

601

15 850,5

Всего по структурным подразделениям при министерстве образования Нижегородской области: централизованная бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационная контора, группа технического надзора

074

0709

01 Б 02 46590

000

14 291,3

13 804,1

16 011,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 107,2

074

0709

01 Б 02 46590

100

7688,5

7 781,8

10 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 899,4

074

0709

01 Б 02 46590

200

6078,8

5 598,6

5 201,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 878,8

074

0709

01 Б 02 46590

800

524

423,7

381,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 329,0

Подпрограмма 1 (всего)

Развитие общего образования

074

0709

01 Б 01 00190

120

8 253,9

7 927,2

8 035,5

8 149,1

8 236,9

8 508,2

8 508,2

8 508,2

66 127,2

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 01 00190

120

8 253,9

7 927,2

8 035,5

8 149,1

8 236,9

8 508,2

8 508,2

8 508,2

66 127,2

Подпрограмма 2 (всего)

Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи

074

0709

01 Б 01 00190

120

4 207,1

3 982,2

4 493,4

4 556,9

4 605,9

4 757,8

4 757,8

4 757,8

36 118,9

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 01 00190

120

4 207,1

3 982,2

4 493,4

4 556,9

4 605,9

4 757,8

4 757,8

4 757,8

36 118,9

Подпрограмма 3 (всего)

Развитие профессионального образования

074

0709

01 Б 01 00190

120

8 934,7

8 591,1

9 662,3

9 798,9

9 904,3

10 230,9

10 230,9

10 230,9

77 584,0

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 01 00190

120

8 934,7

8 591,1

9 662,3

9 798,9

9 904,3

10 230,9

10 230,9

10 230,9

77 584,0

Подпрограмма 4* (всего)

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 (всего)

Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе

074

0709

01 Б 01 00190

120

3 526,1

3 318,4

3 511,1

3 560,7

3 599,0

3 717,7

3 717,7

3 717,7

28 668,4

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 01 00190

120

3 526,1

3 318,4

3 511,1

3 560,7

3 599,0

3 717,7

3 717,7

3 717,7

28 668,4

Подпрограмма 6 (всего)

Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области

48 058,9

46 774,6

56 882,4

39 803,4

43 939,6

44 383,1

41 394,8

41 394,8

362 631,6

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 01 00190

120

32 389,6

31 455,1

37 619,6

38 151,4

38 561,9

39 833,2

39 833,2

39 833,2

297 677,2

1.2. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 02 46590

110

5 675,7

7 781,8

10429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 886,6

1.3. Прочие расходы

074

0709

01 Б 01 00190

120, 240

3 388,1

1 515,4

3 251,0

1 652,0

5 377,7

4 549,9

1 561,6

1 561,6

22 857,3

074

0709

01 Б 01 00190

120

662,5

705,4

907,2

920

929,9

960,6

960,6

960,6

7 006,8

074

0709

01 Б 01 00190

240

2 725,6

810

2 343,8

732

4 447,8

3 589,3

601,0

601,0

15 850,5

1.4. Прочие расходы

074

0709

01 Б 02 46590

110, 240, 850

6 605,5

6 022,3

5 582,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 210,5

074

0709

01 Б 02 46590

110

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

074

0709

01 Б 02 46590

240

6 078,8

5 598,6

5 201,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 878,8

074

0709

01 Б 02 46590

850

524,0

423,7

381,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 329,0

Подпрограмма 7**(всего)

Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8*** (всего)

Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года

074

0709

01 Б 02 46590

110

2 010,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 010,1

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 02 46590

110

2 010,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 010,1

Подпрограмма 9 (всего)

Социально-правовая защита детей в Нижегородской области

074

0709

01 Б 01 00190

120

6 250,0

5 973,8

6 820,4

6 916,8

6 991,2

7 221,7

7 221,7

7 221,7

54 617,3

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

01 Б 01 00190

120

6 250,0

5 973,8

6 820,4

6 916,8

6 991,2

7 221,7

7 221,7

7 221,7

54 617,3

Подпрограмма 10 (всего)

Развитие молодежной политики

074

709

01 Б 01 00190

120

0,0

4 543,3

5 162,7

5 235,7

5 292,0

5 466,5

5 466,5

5 466,5

36 633,2

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями

074

709

01 Б 01 00190

120

0,0

4 543,3

5 162,7

5 235,7

5 292,0

5 466,5

5 466,5

5 466,5

36 633,2

* Финансирование подпрограммы 4 осуществляется из средств федерального бюджета.

** Обеспечение финансирования подпрограммы 7 предусмотрено министерством социальной политики Нижегородской области.

*** Обеспечение финансирования подпрограммы 8 в 2021-2023 годах предусмотрено министерством социальной политики Нижегородской области.".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.03.2021
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.060.010 Общие положения, 080.060.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать