Основная информация
Дата опубликования: | 23 августа 2018г. |
Номер документа: | RU52000201801030 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2018 года № 601
О внесении изменений в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 августа 2018 года № 601
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 28 апреля 2014 года № 287
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 106 597,70
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 604,40
223 643,40
125 041,40
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
10 278,80
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,00
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 421,40
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
417 116,0
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3511,7
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
673 781,50
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн. руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
44 753,6
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
51,33
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
54,7
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
85,07
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
462 583,7
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
339
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
млн. руб.
16 163,2
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
16 163,2
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 303 200
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
200
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
6
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
1
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
27 778
Количество созданных рабочих мест
ед.
24
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в т. ч.
млн. руб.
4 071,59
Областной бюджет
млн. руб.
673,78
Местный бюджет
млн. руб.
2 930,56
Федеральный бюджет
млн. руб.
464,78
Юридические лица, ИП
млн. руб.
2,47
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в т.ч.
млн. руб.
447,26
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
447,26
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87
500,00
115
785,80
19
480,10
218 542,60
316 604,40
223
643,40
125 041,40
1 106
597,70
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
10 278,8
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261
50
10 278,8
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2017-2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2
000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
(по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2
000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
3 421,40
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95
812,90
17
298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
417 116,0
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94
823,10
16
427,60
74
520,30
155 984,6
67 819,9
0
409 575,5
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
(по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз"
(по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142
300,0*
157 591,60
152
771,0
118 396,0
673 781,50
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142
300,00*
157 591,60
152
771,00
118
396,00
673 781,50
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. В таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Позиции "Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" и "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/м
лн руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
27 133,5 ***
29 863,6
***
31 527,3
***
33 809,1
***
36 772,3
39 873,1
42 106,0
44 753,6
";
"
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
49,8
52,1
54,7
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100,5
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 гг., в т.ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
".
2.2.2. Сноски после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
"*** Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, действовавшим до 1 января 2017 года."
2.3. В таблице 3 "Меры правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" слова "Основное мероприятие: Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы" заменить словами "Основное мероприятие: Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы".
2.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 604,4
223 643,40
125 041,40
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
159 012,8
70 872,40
6 645,40
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
157 591,6
152 771,00
118 396,00
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68690,90
3511,70
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
118 396,00
* Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036
520,01
1 092 640,03
1 125
163,14
2 298 292,98
9 483 600,87
7 401
215,5
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 604,40
223 643,40
125 041,40
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
1 283 588,20
43 946,10
56 459,90
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12 314 563,56
595 302,83
864 714,08
470 951,00
9 095 272,
00
7 219
202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
227 149,38
119 211,17
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600
000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600
000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
658 058,64
555 050,20
433 811,20
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
45 458,20
23 864,80
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086, 60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
11 480,90
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
212 052,7
90 813,7
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
67 819,9
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
44 587,2
22993,8
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
11 480,9
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000, 00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231,85
9 954,00
341 492,90
1 495 468,10
311 948,80
171 855,80
(1) расходы областного бюджета
87 500, 00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,0
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
27 662,57
0
0
1 238 130,00
20 081,30
52 948,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
101 079,18
0
0
0
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90
99 746,50
137 568,30
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
142 300,00**
1 395 721,60
170 151,30
170 150,50
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
0
1 238 130,00
17 380,30
51 754,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 452
98 800,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
0
5 093,20
1 705,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
0
2 701,00
1 193,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
0
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
0
864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90***
99 746,50
136 704,30
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90***
99 746,50
136 704,30
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017 - 2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.
** Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.1.1. Пункт 3.2.1. "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Государственный заказчик-координатор подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Инвестиционно-инновационное обновление электроэнергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи и распределения и потребления электрической энергии
Задачи подпрограммы
1. Модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
2. Повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики.
3. Повышение надежности функционирования электроэнергетики
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
2015 год - 2000,0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 51,33% в 2020 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 гг. - 16163,2 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года - 1 шт.
".
3.1.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель подпрограммы
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
капвложения
2017
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2018
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2018
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2019
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2022
АО "ВВГК" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
".
3.1.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
49,8
52,1
54,7
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100,5
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 гг., в т.ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
".
3.1.4. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19291 526,0
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19289 526,0
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.2 Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
3.2. В таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" слова "Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы" заменить словами "Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы".
3.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.1. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
1. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;
2. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области
3. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Задачи подпрограммы
1. Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников природного газа (строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций).
2. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.
3. Улучшение качества жизни населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 367 116,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,9 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,6 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 156 855,60 тыс. руб.;
2019 год - 68 690,90 тыс. руб.;
2020 год - 3 511,70 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 85,07%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1303200 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 250 шт.
".
3.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
156 855,60
68 690,90
3 511,70
417 116,0
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
155 984,6
67 819,9
0
409 575,5
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.3.2.2. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжения за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжения за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы
газоснабжения за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022,66
434 226,84
658 058,64
555 050,20
433 811,20
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
45 458,20
23 864,80
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306, 86
411 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
11 480,9
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
212 052,7
90 813,7
0
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
67 819,9
0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
44 587,2
22 993,8
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
11 480,9
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306, 86
261 031,14
569 535,84
341 255, 50
341 255,50
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306, 86
261 031,14
569 535,84
341 255, 50
341 255,50
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) <*>
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <*>
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2018 года № 601
О внесении изменений в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 августа 2018 года № 601
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 28 апреля 2014 года № 287
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 106 597,70
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 604,40
223 643,40
125 041,40
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
10 278,80
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,00
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 421,40
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
417 116,0
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3511,7
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
673 781,50
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн. руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
44 753,6
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
51,33
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
54,7
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
85,07
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
462 583,7
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
339
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
млн. руб.
16 163,2
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
16 163,2
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 303 200
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
200
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
6
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
1
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
27 778
Количество созданных рабочих мест
ед.
24
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в т. ч.
млн. руб.
4 071,59
Областной бюджет
млн. руб.
673,78
Местный бюджет
млн. руб.
2 930,56
Федеральный бюджет
млн. руб.
464,78
Юридические лица, ИП
млн. руб.
2,47
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в т.ч.
млн. руб.
447,26
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
447,26
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87
500,00
115
785,80
19
480,10
218 542,60
316 604,40
223
643,40
125 041,40
1 106
597,70
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
10 278,8
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261
50
10 278,8
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2017-2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2
000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
(по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2
000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
3 421,40
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95
812,90
17
298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
417 116,0
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94
823,10
16
427,60
74
520,30
155 984,6
67 819,9
0
409 575,5
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
(по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз"
(по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142
300,0*
157 591,60
152
771,0
118 396,0
673 781,50
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142
300,00*
157 591,60
152
771,00
118
396,00
673 781,50
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. В таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Позиции "Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" и "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/м
лн руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
27 133,5 ***
29 863,6
***
31 527,3
***
33 809,1
***
36 772,3
39 873,1
42 106,0
44 753,6
";
"
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
49,8
52,1
54,7
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100,5
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 гг., в т.ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
".
2.2.2. Сноски после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
"*** Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, действовавшим до 1 января 2017 года."
2.3. В таблице 3 "Меры правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" слова "Основное мероприятие: Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы" заменить словами "Основное мероприятие: Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы".
2.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 604,4
223 643,40
125 041,40
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
159 012,8
70 872,40
6 645,40
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
157 591,6
152 771,00
118 396,00
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68690,90
3511,70
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
118 396,00
* Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036
520,01
1 092 640,03
1 125
163,14
2 298 292,98
9 483 600,87
7 401
215,5
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 604,40
223 643,40
125 041,40
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
1 283 588,20
43 946,10
56 459,90
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12 314 563,56
595 302,83
864 714,08
470 951,00
9 095 272,
00
7 219
202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
227 149,38
119 211,17
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600
000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600
000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
658 058,64
555 050,20
433 811,20
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
45 458,20
23 864,80
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086, 60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
11 480,90
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
212 052,7
90 813,7
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
67 819,9
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
44 587,2
22993,8
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
11 480,9
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000, 00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231,85
9 954,00
341 492,90
1 495 468,10
311 948,80
171 855,80
(1) расходы областного бюджета
87 500, 00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,0
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
27 662,57
0
0
1 238 130,00
20 081,30
52 948,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
101 079,18
0
0
0
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90
99 746,50
137 568,30
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
142 300,00**
1 395 721,60
170 151,30
170 150,50
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
0
1 238 130,00
17 380,30
51 754,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 452
98 800,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
0
5 093,20
1 705,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
0
2 701,00
1 193,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
0
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
0
864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90***
99 746,50
136 704,30
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90***
99 746,50
136 704,30
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017 - 2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.
** Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.1.1. Пункт 3.2.1. "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Государственный заказчик-координатор подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Инвестиционно-инновационное обновление электроэнергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи и распределения и потребления электрической энергии
Задачи подпрограммы
1. Модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
2. Повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики.
3. Повышение надежности функционирования электроэнергетики
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
2015 год - 2000,0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 51,33% в 2020 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 гг. - 16163,2 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года - 1 шт.
".
3.1.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель подпрограммы
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
капвложения
2017
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2018
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2018
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2019
ПАО "МРСК Центра и Приволжье" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2022
АО "ВВГК" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
".
3.1.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
49,8
52,1
54,7
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100,5
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 гг., в т.ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
".
3.1.4. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19291 526,0
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19289 526,0
621 960,00
28 329,96
215 668,48
8 719 211,17
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
215 668,48
119 211,17
0
Основное мероприятие 2.2 Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
3.2. В таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" слова "Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы" заменить словами "Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы".
3.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.1. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
1. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;
2. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области
3. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Задачи подпрограммы
1. Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников природного газа (строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций).
2. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.
3. Улучшение качества жизни населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 367 116,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,9 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,6 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 156 855,60 тыс. руб.;
2019 год - 68 690,90 тыс. руб.;
2020 год - 3 511,70 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 85,07%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1303200 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 250 шт.
".
3.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
156 855,60
68 690,90
3 511,70
417 116,0
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
155 984,6
67 819,9
0
409 575,5
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.3.2.2. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжения за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжения за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы
газоснабжения за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022,66
434 226,84
658 058,64
555 050,20
433 811,20
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
156 855,60
68 690,90
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
45 458,20
23 864,80
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306, 86
411 031,14
569 535,84
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
11 480,9
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
212 052,7
90 813,7
0
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
67 819,9
0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
44 587,2
22 993,8
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
11 480,9
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306, 86
261 031,14
569 535,84
341 255, 50
341 255,50
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306, 86
261 031,14
569 535,84
341 255, 50
341 255,50
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) <*>
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <*>
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.09.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.010 Общие положения, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: