Основная информация
Дата опубликования: | 23 сентября 2015г. |
Номер документа: | RU52000201501075 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 года № 604
О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23 сентября 2015 года № 604
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Нижегородской области "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
1. Раздел 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик-координатор Программы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Программы
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области
Подпрограммы Программы
подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций";
подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности";
подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области";
подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Цели Программы
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
Задачи Программы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области.
3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 322 885,3 тыс. рублей
2015 год - 1 732 119,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 401 039,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 153 362,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 331 951,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 345 365,6 тыс. рублей;
2020 год - 1 359 047,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 521 823,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264 200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267 043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269 943,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 137 637,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 272 306,0 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 347 696,3 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2015 - 675 826,1 тыс. рублей*;
2016 - 258 694,6тыс. рублей*;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей*;
2018 - 128 835,0 тыс. рублей;*
2019 - 128 835,0 тыс. рублей*;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей*;
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 43 422,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%) - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1 Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
Индикаторы достижения цели:
1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%*;
2. Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%*;
3. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %*.
Показатели непосредственных результатов:
1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом*;
2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом*;
3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом*;
4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*;
5. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*;
6. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*;
7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*;
8. Время на оповещение населения области - 35 минут*.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
*финансирование осуществляется в рамках программ:
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
- финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1) подраздел 2.2 "Цели, задачи" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.";
2) таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол-
нения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
2.
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
7.
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
8.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 319,8
9.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
10.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофунк-
циональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015 - 2020
Управление; ГКУ (по согласованию)
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
11.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных подразделений
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
15.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
16.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
УМЦ (по согласованию);
ЦПС (по согласованию)
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
17.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
18.
Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
НИОКР
2015 - 2017
Мининформ, ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром газораспре-
деление г. Нижний Новгород" (по согласованию)
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
19.
Основное мероприятие 4.2. Создание телекомму-
никационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
прочие расходы
2016 - 2017
Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию)
0,0
0,0
6 536,0
0,0
0,0
0,0
6 536,0
20.
Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре-
деление г. Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
22 058,1
21 993,5
12 084,0
0,0
0,0
0,0
56 135,6
21.
Основное мероприятие 4.4. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)
320,0
4 477,1
6 082,9
0,0
0,0
0,0
10 880,0
22.
Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
23.
Основное мероприятие 4.6.
Создание автомати-
зированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**
НИОКР
капвложения
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ, Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласолванию),
ОАО "РНИЦ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***
прочие расходы
2015 - 2020
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
25.
Основное мероприятие 4.8. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***
прочие расходы
2015 - 2016
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
26.
Основное мероприятие 4.9. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидео-
фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***
прочие расходы
2015 - 2016
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
27.
Основное мероприятие 4.10. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***
прочие расходы
2015
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
28.
Основное мероприятие 4.11. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
прочие расходы
2015
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
29.
Основное мероприятие 4.12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****
капвложения
2015 - 2017
Управление ГО и ПБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.
Основное мероприятие 4.13.
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****
капвложения
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
31.
Основное мероприятие 4.14.
Эксплуатационно- техническое обслуживание системы видеонаблюдения, электронной связи "гражданин - полиция"*****
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
32.
Основное мероприятие 4.15. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д.21 литер А в г.Н.Новгород*
капвложения
2015 - 2017
Минстрой
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
33.
Основное мероприятие 4.16. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
34.
Основное мероприятие 4.17.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
35.
Основное мероприятие 4.18.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
36.
Основное мероприятие 4.19.
Модернизация комплексов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
37.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.";
3) таблицу 2 подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы:
1.
Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы
%
95
98
98
98
98
98
98
98
2.
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения
%
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Непосредственные результаты:
1.
Количество пожаров
шт.
3113
3113
2002
1801
1621
1459
1313
1182
2.
Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности
мин
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы:
1.
Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
16
25
49
74
100
27
30
45
2.
Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
4
9
15
21
29
36
45
54
3.
Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
-
22
35
42
56
66
71
74
4.
Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций
%
6
13
19
26
33
40
47
54
Непосредственные результаты:
1.
Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС
чел.
2265
2535
3255
4005
4725
2595
2685
3135
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы:
1.
Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона**
%
0
0
0
40
80
-
-
-
2.
Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС**
%
0
0
20
85
100
-
-
-
3.
Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения***
%
78
78
70
65
65
65
65
65
Непосредственные результаты
1.
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом**
%
0
0
0
0
12
-
-
-
2.
Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 по сравнению с 2011 годом**
%
0
0
0
0
5
-
-
-
3.
Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 по сравнению с 2011 годом**
%
0
0
0
0
5
-
-
-
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП****
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
5.
Количество детей, погибших в результате ДТП****
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
6.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)****
чел./100 тыс. населения
22,00
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
7.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)****
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
8.
Время на оповещение населения области***
мин.
30
30
35
35
35
35
35
35
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы:
1.
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
* данные значения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при условии финансирования из областного бюджета;
** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
****финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
";
4) таблицу 3 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 4.12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
1.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV квартал 2015 года
2.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV квартал 2015 года
";
5) таблицы 4 и 5 подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
государственный заказчик-
координатор: Управление
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
государственный заказчик-
координатор: Управление
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
государственный заказчик-
координатор: Управление
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
государственный заказчик-
координатор: Управление
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Всего:
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
Мининформ**
16 790,2
20 987,7
20 987,7
0,0
0,0
0,0
58 765,6
Минздрав**
5 682,9
5 682,9
5 682,9
0,0
0,0
0,0
17 048,7
Минтранс*
603 353,0
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 204 062,0
Минстрой**
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик-
координатор: Управление
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
*финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы Нижегородской области "Информационное общество Нижегородской области".
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 846 666,2
1 757 709,8
1 358 294,1
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 986 471,5
расходы областного бюджета
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
расходы местных бюджетов
7 206,4
28 934,3
9 781,3
0,0
0,0
0,0
45 922,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 411,7
213 461,5
95 255,0
0,0
0,0
0,0
325 128,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
90 928,8
114 274,6
99 895,2
0,0
0,0
0,0
305 098,6
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
расходы областного бюджета
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы областного бюджета
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-
спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы областного бюджета
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
822 040,7
896 975,1
880 875,1
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 282 102,7
расходы областного бюджета
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
51 565,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
157 875,5
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-
материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-
спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы областного бюджета
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
752 826,1
562 209,8
178 446,9
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 879 379,6
расходы областного бюджета
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
расходы местных бюджетов
7 206,4
28 934,3
9 781,3
0,0
0,0
0,0
45 922,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 411,7
213 461,5
95 255,0
0,0
0,0
0,0
325 128,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 773,7
61 119,4
46 740,0
0,0
0,0
0,0
160 633,1
Основное мероприятие 4.1
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
Всего, в т.ч.
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы областного бюджета
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
Всего, в т.ч.
0,0
8 448,0
14 984,0
0,0
0,0
0,0
23 432,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
6 536,0
0,0
0,0
0,0
6 536,0
расходы местных бюджетов
0,0
8 448,0
8 448,0
0,0
0,0
0,0
16 896,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
Всего, в т.ч.
49 314,6
267 925,4
106 227,0
0,0
0,0
0,0
423 517,0
расходы областного бюджета
22 058,1
21 993,5
12 084,0
0,0
0,0
0,0
56 135,6
расходы местных бюджетов
5 873,1
19 153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 026,1
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 349,7
212 399,5
94 193,0
0,0
0,0
0,0
321 942,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
6 033,7
14 379,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20 413,1
Основное мероприятие 4.4
Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*
Всего, в т.ч.
2 970,3
7 124,4
8 733,2
0,0
0,0
0,0
18 830,9
расходы областного бюджета
320,0
4 477,1
6 082,9
0,0
0,0
0,0
10 880,0
расходы местных бюджетов
1 333,3
1 333,3
1 333,3
0,0
0,0
0,0
3 999,9
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 062,0
1 062,0
1 062,0
0,0
0,0
0,0
3 186,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
255,0
255,0
255,0
0,0
0,0
0,0
765,0
Основное мероприятие 4.5
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
Всего, в т.ч.
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы областного бюджета
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6
Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)***
Всего, в т.ч.
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы областного бюджета
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ***
Всего, в т.ч.
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы областного бюджета
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***
Всего, в т.ч.
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.10
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-
техническом обслуживании и содержании аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013
года № 1-П) ***
Всего, в т.ч.
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы областного бюджета
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.11
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
Всего, в т.ч.
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.12
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****
Всего, в т.ч.
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 4.13
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****
Всего, в т.ч.
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы областного бюджета
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.14
Эксплуатационно-
техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин- полиция"*****
Всего, в т.ч.
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы областного бюджета
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.15
Капитальный ремонт помещений здания по ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*
Всего, в т.ч.
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы областного бюджета
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства
юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.16
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
Всего, в т.ч.
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.17
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки ***
Всего, в т.ч.
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.18
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки ***
Всего, в т.ч.
1 055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,0
расходы областного бюджета
1 055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.19
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД ***
Всего, в т.ч.
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
расходы областного бюджета
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области";
**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы"
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
1) пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты.
2. Обеспечение готовности химико-радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения.
3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области".
4. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей.
5. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 1 521 823,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264 200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267 043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269 943,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0
";
2) в пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
- подпункт 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Сферой реализации Подпрограммы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Нижегородская область расположена в Центрально-Европейской части России и является одной из крупнейших в составе Приволжского федерального округа.
На территории Нижегородской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
Наибольшую угрозу для населения Нижегородской области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.
С целью повышения гидрометеорологической безопасности Нижегородской области, проведения превентивных мероприятий по смягчению рисков и их последствий необходимо своевременное предоставление специализированной информации о сроках вскрытия рек, максимальных уровнях и расходах воды, ходе и развитии весеннего половодья на реках Нижегородской области, метеорологической информации о пожароопасности лесов в пожароопасный сезон, о неблагоприятных явлениях погоды.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории Нижегородской области расположено 162 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 80 химически опасных, 77 взрывопожароопасных и 5 радиационно-опасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в городах Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров.
Радиационно-опасные объекты представляют значительную потенциальную опасность по тяжести поражения, масштабам и долговременности действия поражающих факторов. Масштабы возможного радиоактивного загрязнения в Нижегородской области связаны с существующими исследовательскими реакторами и предприятием, обращающимся с радиоактивными отходами.
Наличие развитой нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий химических производств и сферы использования радиоактивных веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий с выбросом радионуклидов и аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате таких аварий могут возникать обширные зоны радиоактивного загрязнения и химического заражения, облучение (отравление) персонала потенциально опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.
Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты органов дыхания. На предприятиях Нижегородской области содержится 15400,6 тонн АХОВ, общая площадь зон возможного заражения может составить 1146 кв. км. В зоне поражающих факторов возможных аварий и потенциальных чрезвычайных ситуаций проживает более 40 процентов населения области, в связи с чем территория области отнесена ко второй степени химической опасности.
По территории Нижегородской области проходят 6 нефтепроводов протяженностью 1090 км.
Основные опасности при эксплуатации линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов связаны с разрывом трубопровода, выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, загрязнением водных объектов, земель, лесов, и возможным, в некоторых случаях, воспламенением разлившейся нефти и нефтепродукта с последующим пожаром.
В Нижегородской области насчитывается свыше 9000 рек и ручьев общей протяженностью 33 тыс. км, около 6774 озер общей площадью 97,5 кв. км, 1882 водохранилища.
Основные водные артерии Нижегородской области - реки Волга и Ока, протянувшиеся по территории области, соответственно, на 290 и 260 км.
Наиболее крупными притоками реки Волги являются: в левобережье - Унжа, Ветлуга, Керженец; в правобережье - Ока, Сура.
Нижегородская область относится к числу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем гибели людей на водных объектах. За 3 года (2011 - 2013 годы) на водоемах области утонуло 573 человека, в том числе 38 детей в возрасте до 16 лет. Из погибших - 458 человек утонуло при купании, 10 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду, 105 человек погибли при невыясненных обстоятельствах. Из 458 человек, погибших при купании, 456 (99,6%) утонули, купаясь в необорудованных для этих целей местах. В 2013 году на водных объектах Нижегородской области погибло 194 человека (100% - базовый показатель).
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120, организованных мест массового отдыха населения на водоемах (только в 12 из 52 муниципальных образований имеются оборудованные пляжи). Из 59 пляжей 13 находятся в детских оздоровительных лагерях.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды, таких как г. Нижний Новгород - Стригинский Бор, река Ока, левый берег; г. Дзержинск - Дзержинский затон, река Ока, левый берег; городской округ город Бор - р. Везлома; г. Лысково - р. Волга, правый берег; Балахнинский район - озеро п. Гидроторф, оз. Лукинское и т.д., всего 33 крупных несанкционированных места купания.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного внимания со стороны родителей и взрослых.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, произошедших на территории Нижегородской области за 2004 - 2013 годы, с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики Нижегородской области и, как следствие, для ее устойчивого развития.
Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складываться из следующих составляющих:
1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).
2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).
3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ и для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения области от этих угроз.
Другим из способов повышения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.
В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 12 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 "Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", приказ МЧС России от 21 декабря 2005 года № 993 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты") накопление СИЗ должно осуществляться заблаговременно в мирное время в запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - запасы, резервы) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.
Органами исполнительной власти Нижегородской области должны обеспечиваться СИЗ работники этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории области.
В настоящее время в запасах (резервах) Нижегородской области для защиты населения имеются СИЗ органов дыхания в составе имущества гражданской обороны, переданного из казны Российской Федерации в казну Нижегородской области на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 года № 1350-рс. В 2015 году все 100% СИЗ будут иметь сроки хранения, превышающие максимальный рекомендуемый назначенный срок 25 лет. В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 "Об утверждении и введении в действие правил пользования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" освежению подлежат средства радиационной и химической защиты, у которых по истечении назначенного срока хранения выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и оно не подлежит ремонту.
Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области за счет средств областного бюджета создана группировка сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области" (далее - ГКУ).
С 2011 по 2013 годы спасателями выполнено более 16 тысяч выездов для оказания экстренной помощи людям, в происшествиях и чрезвычайных ситуациях спасено и оказана помощь более 7 тысячам человек.
Спасательные подразделения аварийно-спасательной службы ГКУ оснащены современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием, новыми аварийно-спасательными автомобилями и современным аварийно-спасательным инструментом, оснащением и экипировкой. Для проведения работ по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов необходимо оснастить аварийно-спасательный отряд области необходимым оборудованием и обучить спасателей данному виду работ.
Выполнение соответствующих мероприятий обеспечит сокращение времени реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и расширит оперативные возможности по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.
Защита населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера имеет непосредственное отношение к национальной безопасности страны, является ее полноправной составной частью.
Поэтому проблема защиты населения, в частности Нижегородской области, носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности Нижегородской области.
Современное состояние территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) и системы гражданской обороны Нижегородской области не в полной мере обеспечивают комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от ЧС, в том числе и по причине недостаточного обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, и по причине несоответствия системы оповещения Нижегородской области предъявляемым требованиям. Человек должен быть защищен от всего спектра опасностей.
Механизмом практической реализации основных положений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, предупреждения ЧС природного, техногенного и военного характера и уменьшения их последствий должен стать программно-целевой метод.
В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо:
1. Развитие и совершенствование системы обеспечения гидрометеорологической безопасности.
2. Заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.
3. Своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радиометрической лаборатории.
4. Дооснащение областной аварийно-спасательной службы современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей.
5. Подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить газоспасательные, водолазные, промышленные альпинистские и другие работы.
6. Обучение спасателей на проведение других видов аварийно-спасательных работ (по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов).
7. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка матросов-спасателей.
Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии.";
- в подпункте 3.1.2.2 "Цели и задачи Подпрограммы" абзац пятый исключить;
- в подпункте 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "1 530 383,4" заменить цифрами "1 521 823,3";
абзац третий исключить;
- подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
Обоснование состава индикаторов
Последовательное увеличение обеспеченности установленных групп населения Нижегородской области (работников органов исполнительной власти и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения) средствами индивидуальной защиты позволит снизить возможные потери населения (в случае возникновения необходимости использования СИЗ) и будет способствовать снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций для населения, проживающего в зонах возможного опасного заражения потенциально опасных объектов.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года.
Ожидаемые результаты включают: предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет проведения неотложных превентивных мер по защите населенных пунктов и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение работ по обнаружению и утилизации "бесхозных" источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, подготовки и проведения обследования и уничтожения запасов взрывоопасных и токсичных продуктов, экстренное предотвращение и локализация аварий на особо опасных объектах области.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия.
Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов, регулярная организация учебных сборов, учений, спортивных соревнований, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств гражданской обороны в соответствии с потребностью с учетом развития системы гражданской защиты. Переоснащение сил аварийно-спасательной службы современными образцами техники и оборудования для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению.
Выбранные индикаторы и непосредственные результаты позволяют контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы в вопросах спасения людей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.
4. В качестве индикатора достижения цели и непосредственных результатов реализации мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия опасных и неблагоприятных гидрометеорологических процессов выбрана заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений, час.
Повышение заблаговременности прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений позволит увеличить с 0,5 часа до 2 часов время, необходимое для принятия адекватных решений и проведения превентивных мероприятий, позволит минимизировать возможный ущерб от развития гидрометеорологических процессов, что, в свою очередь, приведет к повышению безопасности населения, обеспечению устойчивого функционирования погодозависимых отраслей экономики.
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единицы измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
";
- подпункт 3.1.2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.6. Меры правового регулирования
Для реализации Подпрограммы разработка нормативных правовых актов не требуется.";
- подпункт 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
государственный заказчик- координатор:
Управление
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
225 834,2
247 480,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
расходы областного бюджета
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы областного бюджета
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-
спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы областного бюджета
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 Обеспечение пожарной безопасности":
1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
Задачи Подпрограммы
1. Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам ГОЧС и ПБ Нижегородской области".
2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 5 137 637,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20
";
2) в пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" цифры "5 154 380,3" заменить цифрами "5 137 637,2";
- подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
Государственный заказчик-
координатор: Управление
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государст-
венной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
822 040,7
896 975,1
880 875,1
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 282 102,7
расходы областного бюджета
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофунк-
циональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
51 565,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
157 875,5
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-
материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-
спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы областного бюджета
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмм 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
1) пункт 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Задачи Подпрограммы
1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).
4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).
5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 272 306,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135
".
2) в пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы" цифры "273 559,8" заменить цифрами "272 306,0";
- подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
государственный заказчик - координатор Управление
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4. Подраздел 3.4 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"3.4. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - Подпрограмма)
3.4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области,
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цель Подпрограммы
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112";
2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
- обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области;
3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета
всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -1 347 696,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 675 826,1 тыс. рублей;
2016 - 258 694,6 тыс. рублей;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей;
2018 - 128 835,0 тыс. рублей;
2019 - 128 835,0 тыс. рублей;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации Подпрограммы 5 в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:
- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;
- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;
- доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели непосредственных результатов:
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения области - 35 минут.
3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.4.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.
Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Нижегородской области.
Условия и тенденции социально-экономического развития Нижегородской области в ближайшие годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию целей, задач и методов реализации мероприятий в области предупреждения правонарушений, чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности позволит осуществить:
формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений;
координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в июне 1990 года. По результатам проверки в 2013 году признана "ограниченно готовой" к использованию по предназначению. В связи с переходом операторов связи на новые технологии (цифровые каналы и системы связи) эффективность использования существующей системы оповещения населения значительно снизилась, и составляет 20 - 30% от нормативной. С целью приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и подготовки ее к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения, в 2013 году была выполнена проектно-сметная документация по реконструкции РАСЦО.
Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены не полностью.
Исходя из существующих угроз, в Нижегородской области требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.
Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования РАСЦО. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования в пределах всей Нижегородской области, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из областного бюджета.
3.4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.
Задачами Подпрограммы являются:
1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".
2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
3. Обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области.
4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
5. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап.
3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 годы потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 1 347 696,3 рублей.
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.
2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области.
3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112.
4. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112.
5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.
6. Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области.
7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).
8. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
9. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П".
10. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
11. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
13. Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров).
14. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-полиция".
15. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21литер А в г.Н.Новгород.
3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;
- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;
- доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели непосредственных результатов:
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения области - 35 минут.
3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы
Таблица 2. Сведения об основных мерах
правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
1.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV кв. 2015 года
2.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV кв. 2015 года
3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских
округов области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в том числе на реализацию муниципальных программ в целях реализации настоящей Подпрограммы не предусмотрено.
3.1.2.8. Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в Подпрограмме не предполагается.
3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
всего
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
государственный заказчик- координатор: Управление
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" *
Всего, в т.ч.
752 217,9
562 209,8
178 446,9
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 879 379,6
расходы областного бюджета
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
расходы местных бюджетов
7 206,4
28 934,3
9 781,3
0,0
0,0
0,0
45 922,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 411,7
213 461,5
95 255,0
0,0
0,0
0,0
325 128,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 773,7
61 119,4
46 740,0
0,0
0,0
0,0
160 633,1
Основное мероприятие 1
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
Всего, в т.ч.
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы областного бюджета
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Создание телекоммуни-
кационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
Всего, в т.ч.
0,0
8 448,0
14 984,0
0,0
0,0
0,0
23 432,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
6 536,0
0,0
0,0
0,0
6 536,0
расходы местных бюджетов
0,0
8 448,0
8 448,0
0,0
0,0
0,0
16 896,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
Всего, в т.ч.
49 314,6
267 925,4
106 227,0
0,0
0,0
0,0
423 517,0
расходы областного бюджета
22 058,1
21 993,5
12 084,0
0,0
0,0
0,0
56 135,6
расходы местных бюджетов
5 873,1
19 153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 026,1
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 349,7
212 399,5
94 193,0
0,0
0,0
0,0
321 942,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
6 033,7
14 379,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20 413,1
Основное мероприятие 4
Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*
Всего, в т.ч.
2 970,3
7 124,4
8 733,2
0,0
0,0
0,0
18 830,9
расходы областного бюджета
320,0
4 477,1
6 082,9
0,0
0,0
0,0
10 880,0
расходы местных бюджетов
1 333,3
1 333,3
1 333,3
0,0
0,0
0,0
3 999,9
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 062,0
1 062,0
1 062,0
0,0
0,0
0,0
3 186,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
255,0
255,0
255,0
0,0
0,0
0,0
765,0
Основное мероприятие 5
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
Всего, в т.ч.
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы областного бюджета
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования) ***
Всего, в т.ч.
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы областного бюджета
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***
Всего, в т.ч.
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы областного бюджета
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" ***
Всего, в т.ч.
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплутационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- програмного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***
Всего, в т.ч.
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы областного бюджета
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 11
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
Всего, в т.ч.
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 12
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО****
Всего, в т.ч.
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 13
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров) *****
Всего, в т.ч.
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы областного бюджета
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 14
Эксплуатационно-
техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-
полиция" *****
Всего, в т.ч.
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы областного бюджета
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 15
Капитальный ремонт помещений здания по ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*
Всего, в т.ч.
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы областного бюджета
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 16
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
Всего, в т.ч.
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 17
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Всего, в т.ч.
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 18
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Всего, в т.ч.
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 19
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД***
Всего, в т.ч.
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.
3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой;
- изменение федерального законодательства;
- рост числа решаемых задач.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Подпрограммы.
Фактор изменения федерального законодательства может быть скомпенсирован принятием соответствующего областного законодательства.
Использование программно-целевого метода и принятие Подпрограммы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски успешной реализации Подпрограммы:
- риск пассивного сопротивления распространению и внедрению органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Нижегородской области результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и отсутствия мотивации их использования. В целях минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных органов государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области для планирования и оперативной координации их выполнения;
- риск низкой эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и не достижения запланированных результатов ее выполнения. Данный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных решений и получаемых результатов.".
4. Раздел 4 "Оценка планируемой эффективности государственной программы " изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Задачи Подпрограммы
1. Осуществление комплекса программных мероприятий.
2. Разработка в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для выполнения государственной программы.
3. Осуществление мониторинга исполнения мероприятий Программы, оценка их результативности.
4. Содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций.
5. Проведение корректировки и актуализации системы программных мероприятий в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 43 422,5 тыс. рублей:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
176
0309
2040019
100
200
1 268,9
55,4
1 431,9
61,5
1 530,1
61,5
1 636,9
65,2
1 638,7
68,8
1 640,4
72,6
9 146,8
385,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
176
0309
2040019
100
200
4 283,9
186,9
4 835,6
207,7
5 167,1
207,7
5 527,7
219,9
5 533,7
232,5
5 539,9
245,3
30 887,7
1 300,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
176
0309
2040019
100
200
227,1
9,9
255,7
11,0
273,2
11,0
292,3
11,6
292,6
12,3
293,0
13,0
1 634,2
68,8
ИТОГО:
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
".
5. Дополнить Программу разделом 5 следующего содержания:
"5. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка планируемой эффективности государственной программы производится на основе алгоритма оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий государственной программы с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, и будет определяться степенью достижения значений индикаторов целей.
Реализация государственной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.
Социальная эффективность реализации государственной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.
Экономическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
Экологическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
Прогнозируемая доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в 2020 году, останется неизменной, как и в 2013 году 42 человека (100%).
Доля погибших людей на водных объектах в 2020 году, в том числе детей, от уровня 2013 года снизится на 7%.
Количество людей, погибших на пожарах на 10 тыс. населения, в 2020 году останется неизменной, как и в 2013 году - 96 человек.
Сокращение среднего времени (ниже нормативных) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности в 2020 году останется на прежнем уровне - 10/20 минут.".
______________
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 года № 604
О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23 сентября 2015 года № 604
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Нижегородской области "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
1. Раздел 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик-координатор Программы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Программы
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области
Подпрограммы Программы
подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций";
подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности";
подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области";
подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Цели Программы
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
Задачи Программы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области.
3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 322 885,3 тыс. рублей
2015 год - 1 732 119,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 401 039,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 153 362,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 331 951,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 345 365,6 тыс. рублей;
2020 год - 1 359 047,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 521 823,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264 200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267 043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269 943,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 137 637,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 272 306,0 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 347 696,3 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2015 - 675 826,1 тыс. рублей*;
2016 - 258 694,6тыс. рублей*;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей*;
2018 - 128 835,0 тыс. рублей;*
2019 - 128 835,0 тыс. рублей*;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей*;
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 43 422,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%) - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1 Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
Индикаторы достижения цели:
1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%*;
2. Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%*;
3. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %*.
Показатели непосредственных результатов:
1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом*;
2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом*;
3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом*;
4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*;
5. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*;
6. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*;
7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*;
8. Время на оповещение населения области - 35 минут*.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
*финансирование осуществляется в рамках программ:
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
- финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
- финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1) подраздел 2.2 "Цели, задачи" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.";
2) таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол-
нения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
2.
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
7.
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
8.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
ГКУ (по согласованию)
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 319,8
9.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
10.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофунк-
циональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015 - 2020
Управление; ГКУ (по согласованию)
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
11.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных подразделений
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
15.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
16.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление;
УМЦ (по согласованию);
ЦПС (по согласованию)
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
17.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
18.
Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
НИОКР
2015 - 2017
Мининформ, ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром газораспре-
деление г. Нижний Новгород" (по согласованию)
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
19.
Основное мероприятие 4.2. Создание телекомму-
никационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
прочие расходы
2016 - 2017
Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию)
0,0
0,0
6 536,0
0,0
0,0
0,0
6 536,0
20.
Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре-
деление г. Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
22 058,1
21 993,5
12 084,0
0,0
0,0
0,0
56 135,6
21.
Основное мероприятие 4.4. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)
320,0
4 477,1
6 082,9
0,0
0,0
0,0
10 880,0
22.
Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
23.
Основное мероприятие 4.6.
Создание автомати-
зированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**
НИОКР
капвложения
прочие расходы
2015 - 2017
Мининформ, Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласолванию),
ОАО "РНИЦ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***
прочие расходы
2015 - 2020
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
25.
Основное мероприятие 4.8. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***
прочие расходы
2015 - 2016
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
26.
Основное мероприятие 4.9. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидео-
фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***
прочие расходы
2015 - 2016
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
27.
Основное мероприятие 4.10. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***
прочие расходы
2015
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
28.
Основное мероприятие 4.11. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
прочие расходы
2015
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
29.
Основное мероприятие 4.12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****
капвложения
2015 - 2017
Управление ГО и ПБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.
Основное мероприятие 4.13.
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****
капвложения
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
31.
Основное мероприятие 4.14.
Эксплуатационно- техническое обслуживание системы видеонаблюдения, электронной связи "гражданин - полиция"*****
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
32.
Основное мероприятие 4.15. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д.21 литер А в г.Н.Новгород*
капвложения
2015 - 2017
Минстрой
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
33.
Основное мероприятие 4.16. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
34.
Основное мероприятие 4.17.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
35.
Основное мероприятие 4.18.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
36.
Основное мероприятие 4.19.
Модернизация комплексов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД***
Прочие расходы
2015
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
37.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.";
3) таблицу 2 подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы:
1.
Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы
%
95
98
98
98
98
98
98
98
2.
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения
%
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Непосредственные результаты:
1.
Количество пожаров
шт.
3113
3113
2002
1801
1621
1459
1313
1182
2.
Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности
мин
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы:
1.
Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
16
25
49
74
100
27
30
45
2.
Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
4
9
15
21
29
36
45
54
3.
Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
%
-
22
35
42
56
66
71
74
4.
Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций
%
6
13
19
26
33
40
47
54
Непосредственные результаты:
1.
Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС
чел.
2265
2535
3255
4005
4725
2595
2685
3135
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы:
1.
Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона**
%
0
0
0
40
80
-
-
-
2.
Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС**
%
0
0
20
85
100
-
-
-
3.
Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения***
%
78
78
70
65
65
65
65
65
Непосредственные результаты
1.
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом**
%
0
0
0
0
12
-
-
-
2.
Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 по сравнению с 2011 годом**
%
0
0
0
0
5
-
-
-
3.
Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 по сравнению с 2011 годом**
%
0
0
0
0
5
-
-
-
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП****
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
5.
Количество детей, погибших в результате ДТП****
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
6.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)****
чел./100 тыс. населения
22,00
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
7.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)****
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
8.
Время на оповещение населения области***
мин.
30
30
35
35
35
35
35
35
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы:
1.
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
* данные значения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при условии финансирования из областного бюджета;
** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
****финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
";
4) таблицу 3 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 4.12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
1.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV квартал 2015 года
2.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV квартал 2015 года
";
5) таблицы 4 и 5 подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
государственный заказчик-
координатор: Управление
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
государственный заказчик-
координатор: Управление
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
государственный заказчик-
координатор: Управление
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
государственный заказчик-
координатор: Управление
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Всего:
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
Мининформ**
16 790,2
20 987,7
20 987,7
0,0
0,0
0,0
58 765,6
Минздрав**
5 682,9
5 682,9
5 682,9
0,0
0,0
0,0
17 048,7
Минтранс*
603 353,0
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 204 062,0
Минстрой**
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик-
координатор: Управление
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
*финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы Нижегородской области "Информационное общество Нижегородской области".
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 846 666,2
1 757 709,8
1 358 294,1
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 986 471,5
расходы областного бюджета
1 732 119,3
1 401 039,4
1 153 362,6
1 331 951,0
1 345 365,6
1 359 047,4
8 322 885,3
расходы местных бюджетов
7 206,4
28 934,3
9 781,3
0,0
0,0
0,0
45 922,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 411,7
213 461,5
95 255,0
0,0
0,0
0,0
325 128,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
90 928,8
114 274,6
99 895,2
0,0
0,0
0,0
305 098,6
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
расходы областного бюджета
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы областного бюджета
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-
спасательная служба)
Всего, в т.ч.
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы областного бюджета
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
822 040,7
896 975,1
880 875,1
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 282 102,7
расходы областного бюджета
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
51 565,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
157 875,5
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-
материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-
спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы областного бюджета
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
Всего, в т.ч.
752 826,1
562 209,8
178 446,9
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 879 379,6
расходы областного бюджета
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
расходы местных бюджетов
7 206,4
28 934,3
9 781,3
0,0
0,0
0,0
45 922,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 411,7
213 461,5
95 255,0
0,0
0,0
0,0
325 128,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 773,7
61 119,4
46 740,0
0,0
0,0
0,0
160 633,1
Основное мероприятие 4.1
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
Всего, в т.ч.
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы областного бюджета
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
Всего, в т.ч.
0,0
8 448,0
14 984,0
0,0
0,0
0,0
23 432,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
6 536,0
0,0
0,0
0,0
6 536,0
расходы местных бюджетов
0,0
8 448,0
8 448,0
0,0
0,0
0,0
16 896,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
Всего, в т.ч.
49 314,6
267 925,4
106 227,0
0,0
0,0
0,0
423 517,0
расходы областного бюджета
22 058,1
21 993,5
12 084,0
0,0
0,0
0,0
56 135,6
расходы местных бюджетов
5 873,1
19 153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 026,1
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 349,7
212 399,5
94 193,0
0,0
0,0
0,0
321 942,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
6 033,7
14 379,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20 413,1
Основное мероприятие 4.4
Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*
Всего, в т.ч.
2 970,3
7 124,4
8 733,2
0,0
0,0
0,0
18 830,9
расходы областного бюджета
320,0
4 477,1
6 082,9
0,0
0,0
0,0
10 880,0
расходы местных бюджетов
1 333,3
1 333,3
1 333,3
0,0
0,0
0,0
3 999,9
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 062,0
1 062,0
1 062,0
0,0
0,0
0,0
3 186,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
255,0
255,0
255,0
0,0
0,0
0,0
765,0
Основное мероприятие 4.5
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
Всего, в т.ч.
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы областного бюджета
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6
Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)***
Всего, в т.ч.
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы областного бюджета
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ***
Всего, в т.ч.
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы областного бюджета
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***
Всего, в т.ч.
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.10
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-
техническом обслуживании и содержании аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013
года № 1-П) ***
Всего, в т.ч.
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы областного бюджета
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.11
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
Всего, в т.ч.
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.12
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****
Всего, в т.ч.
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 4.13
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****
Всего, в т.ч.
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы областного бюджета
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.14
Эксплуатационно-
техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин- полиция"*****
Всего, в т.ч.
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы областного бюджета
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.15
Капитальный ремонт помещений здания по ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*
Всего, в т.ч.
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы областного бюджета
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства
юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.16
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
Всего, в т.ч.
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.17
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки ***
Всего, в т.ч.
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.18
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки ***
Всего, в т.ч.
1 055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,0
расходы областного бюджета
1 055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.19
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД ***
Всего, в т.ч.
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
расходы областного бюджета
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области";
**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы"
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
1) пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты.
2. Обеспечение готовности химико-радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения.
3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области".
4. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей.
5. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 1 521 823,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264 200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267 043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269 943,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.
3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0
";
2) в пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
- подпункт 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Сферой реализации Подпрограммы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Нижегородская область расположена в Центрально-Европейской части России и является одной из крупнейших в составе Приволжского федерального округа.
На территории Нижегородской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
Наибольшую угрозу для населения Нижегородской области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.
С целью повышения гидрометеорологической безопасности Нижегородской области, проведения превентивных мероприятий по смягчению рисков и их последствий необходимо своевременное предоставление специализированной информации о сроках вскрытия рек, максимальных уровнях и расходах воды, ходе и развитии весеннего половодья на реках Нижегородской области, метеорологической информации о пожароопасности лесов в пожароопасный сезон, о неблагоприятных явлениях погоды.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории Нижегородской области расположено 162 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 80 химически опасных, 77 взрывопожароопасных и 5 радиационно-опасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в городах Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров.
Радиационно-опасные объекты представляют значительную потенциальную опасность по тяжести поражения, масштабам и долговременности действия поражающих факторов. Масштабы возможного радиоактивного загрязнения в Нижегородской области связаны с существующими исследовательскими реакторами и предприятием, обращающимся с радиоактивными отходами.
Наличие развитой нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий химических производств и сферы использования радиоактивных веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий с выбросом радионуклидов и аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате таких аварий могут возникать обширные зоны радиоактивного загрязнения и химического заражения, облучение (отравление) персонала потенциально опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.
Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты органов дыхания. На предприятиях Нижегородской области содержится 15400,6 тонн АХОВ, общая площадь зон возможного заражения может составить 1146 кв. км. В зоне поражающих факторов возможных аварий и потенциальных чрезвычайных ситуаций проживает более 40 процентов населения области, в связи с чем территория области отнесена ко второй степени химической опасности.
По территории Нижегородской области проходят 6 нефтепроводов протяженностью 1090 км.
Основные опасности при эксплуатации линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов связаны с разрывом трубопровода, выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, загрязнением водных объектов, земель, лесов, и возможным, в некоторых случаях, воспламенением разлившейся нефти и нефтепродукта с последующим пожаром.
В Нижегородской области насчитывается свыше 9000 рек и ручьев общей протяженностью 33 тыс. км, около 6774 озер общей площадью 97,5 кв. км, 1882 водохранилища.
Основные водные артерии Нижегородской области - реки Волга и Ока, протянувшиеся по территории области, соответственно, на 290 и 260 км.
Наиболее крупными притоками реки Волги являются: в левобережье - Унжа, Ветлуга, Керженец; в правобережье - Ока, Сура.
Нижегородская область относится к числу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем гибели людей на водных объектах. За 3 года (2011 - 2013 годы) на водоемах области утонуло 573 человека, в том числе 38 детей в возрасте до 16 лет. Из погибших - 458 человек утонуло при купании, 10 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду, 105 человек погибли при невыясненных обстоятельствах. Из 458 человек, погибших при купании, 456 (99,6%) утонули, купаясь в необорудованных для этих целей местах. В 2013 году на водных объектах Нижегородской области погибло 194 человека (100% - базовый показатель).
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120, организованных мест массового отдыха населения на водоемах (только в 12 из 52 муниципальных образований имеются оборудованные пляжи). Из 59 пляжей 13 находятся в детских оздоровительных лагерях.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды, таких как г. Нижний Новгород - Стригинский Бор, река Ока, левый берег; г. Дзержинск - Дзержинский затон, река Ока, левый берег; городской округ город Бор - р. Везлома; г. Лысково - р. Волга, правый берег; Балахнинский район - озеро п. Гидроторф, оз. Лукинское и т.д., всего 33 крупных несанкционированных места купания.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного внимания со стороны родителей и взрослых.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, произошедших на территории Нижегородской области за 2004 - 2013 годы, с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики Нижегородской области и, как следствие, для ее устойчивого развития.
Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складываться из следующих составляющих:
1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).
2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).
3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ и для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения области от этих угроз.
Другим из способов повышения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.
В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 12 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 "Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", приказ МЧС России от 21 декабря 2005 года № 993 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты") накопление СИЗ должно осуществляться заблаговременно в мирное время в запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - запасы, резервы) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.
Органами исполнительной власти Нижегородской области должны обеспечиваться СИЗ работники этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории области.
В настоящее время в запасах (резервах) Нижегородской области для защиты населения имеются СИЗ органов дыхания в составе имущества гражданской обороны, переданного из казны Российской Федерации в казну Нижегородской области на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 года № 1350-рс. В 2015 году все 100% СИЗ будут иметь сроки хранения, превышающие максимальный рекомендуемый назначенный срок 25 лет. В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 "Об утверждении и введении в действие правил пользования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" освежению подлежат средства радиационной и химической защиты, у которых по истечении назначенного срока хранения выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и оно не подлежит ремонту.
Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области за счет средств областного бюджета создана группировка сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области" (далее - ГКУ).
С 2011 по 2013 годы спасателями выполнено более 16 тысяч выездов для оказания экстренной помощи людям, в происшествиях и чрезвычайных ситуациях спасено и оказана помощь более 7 тысячам человек.
Спасательные подразделения аварийно-спасательной службы ГКУ оснащены современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием, новыми аварийно-спасательными автомобилями и современным аварийно-спасательным инструментом, оснащением и экипировкой. Для проведения работ по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов необходимо оснастить аварийно-спасательный отряд области необходимым оборудованием и обучить спасателей данному виду работ.
Выполнение соответствующих мероприятий обеспечит сокращение времени реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и расширит оперативные возможности по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.
Защита населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера имеет непосредственное отношение к национальной безопасности страны, является ее полноправной составной частью.
Поэтому проблема защиты населения, в частности Нижегородской области, носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности Нижегородской области.
Современное состояние территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) и системы гражданской обороны Нижегородской области не в полной мере обеспечивают комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от ЧС, в том числе и по причине недостаточного обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, и по причине несоответствия системы оповещения Нижегородской области предъявляемым требованиям. Человек должен быть защищен от всего спектра опасностей.
Механизмом практической реализации основных положений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, предупреждения ЧС природного, техногенного и военного характера и уменьшения их последствий должен стать программно-целевой метод.
В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо:
1. Развитие и совершенствование системы обеспечения гидрометеорологической безопасности.
2. Заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.
3. Своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радиометрической лаборатории.
4. Дооснащение областной аварийно-спасательной службы современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей.
5. Подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить газоспасательные, водолазные, промышленные альпинистские и другие работы.
6. Обучение спасателей на проведение других видов аварийно-спасательных работ (по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов).
7. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка матросов-спасателей.
Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии.";
- в подпункте 3.1.2.2 "Цели и задачи Подпрограммы" абзац пятый исключить;
- в подпункте 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "1 530 383,4" заменить цифрами "1 521 823,3";
абзац третий исключить;
- подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
Обоснование состава индикаторов
Последовательное увеличение обеспеченности установленных групп населения Нижегородской области (работников органов исполнительной власти и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения) средствами индивидуальной защиты позволит снизить возможные потери населения (в случае возникновения необходимости использования СИЗ) и будет способствовать снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций для населения, проживающего в зонах возможного опасного заражения потенциально опасных объектов.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года.
Ожидаемые результаты включают: предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет проведения неотложных превентивных мер по защите населенных пунктов и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение работ по обнаружению и утилизации "бесхозных" источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, подготовки и проведения обследования и уничтожения запасов взрывоопасных и токсичных продуктов, экстренное предотвращение и локализация аварий на особо опасных объектах области.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия.
Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов, регулярная организация учебных сборов, учений, спортивных соревнований, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств гражданской обороны в соответствии с потребностью с учетом развития системы гражданской защиты. Переоснащение сил аварийно-спасательной службы современными образцами техники и оборудования для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению.
Выбранные индикаторы и непосредственные результаты позволяют контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы в вопросах спасения людей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.
4. В качестве индикатора достижения цели и непосредственных результатов реализации мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия опасных и неблагоприятных гидрометеорологических процессов выбрана заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений, час.
Повышение заблаговременности прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений позволит увеличить с 0,5 часа до 2 часов время, необходимое для принятия адекватных решений и проведения превентивных мероприятий, позволит минимизировать возможный ущерб от развития гидрометеорологических процессов, что, в свою очередь, приведет к повышению безопасности населения, обеспечению устойчивого функционирования погодозависимых отраслей экономики.
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единицы измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы:
1.
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года
%
100
100
98
98
98
98
98
98
2.
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Непосредственные результаты:
1.
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий
час.
0,5
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
";
- подпункт 3.1.2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.6. Меры правового регулирования
Для реализации Подпрограммы разработка нормативных правовых актов не требуется.";
- подпункт 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
государственный заказчик- координатор:
Управление
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
225 834,2
247 480,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
расходы областного бюджета
225 834,2
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 521 823,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы областного бюджета
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-
спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы областного бюджета
221 351,7
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 493 317,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 Обеспечение пожарной безопасности":
1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
Задачи Подпрограммы
1. Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам ГОЧС и ПБ Нижегородской области".
2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 5 137 637,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20
";
2) в пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" цифры "5 154 380,3" заменить цифрами "5 137 637,2";
- подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
Государственный заказчик-
координатор: Управление
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государст-
венной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
822 040,7
896 975,1
880 875,1
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 282 102,7
расходы областного бюджета
783 885,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 137 637,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофунк-
циональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
51 565,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
157 875,5
расходы областного бюджета
13 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 410,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
38 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
144 465,5
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-
материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-
спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы областного бюджета
770 475,6
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 124 227,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмм 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
1) пункт 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Задачи Подпрограммы
1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).
4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).
5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 272 306,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135
".
2) в пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы" цифры "273 559,8" заменить цифрами "272 306,0";
- подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
государственный заказчик - координатор Управление
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы областного бюджета
40 541,3
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
272 306,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4. Подраздел 3.4 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"3.4. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - Подпрограмма)
3.4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области,
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цель Подпрограммы
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112";
2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
- обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области;
3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета
всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -1 347 696,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 675 826,1 тыс. рублей;
2016 - 258 694,6 тыс. рублей;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей;
2018 - 128 835,0 тыс. рублей;
2019 - 128 835,0 тыс. рублей;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации Подпрограммы 5 в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:
- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;
- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;
- доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели непосредственных результатов:
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения области - 35 минут.
3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.4.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.
Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Нижегородской области.
Условия и тенденции социально-экономического развития Нижегородской области в ближайшие годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию целей, задач и методов реализации мероприятий в области предупреждения правонарушений, чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности позволит осуществить:
формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений;
координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в июне 1990 года. По результатам проверки в 2013 году признана "ограниченно готовой" к использованию по предназначению. В связи с переходом операторов связи на новые технологии (цифровые каналы и системы связи) эффективность использования существующей системы оповещения населения значительно снизилась, и составляет 20 - 30% от нормативной. С целью приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и подготовки ее к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения, в 2013 году была выполнена проектно-сметная документация по реконструкции РАСЦО.
Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены не полностью.
Исходя из существующих угроз, в Нижегородской области требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.
Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования РАСЦО. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования в пределах всей Нижегородской области, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из областного бюджета.
3.4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.
Задачами Подпрограммы являются:
1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".
2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
3. Обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области.
4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
5. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап.
3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 годы потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 1 347 696,3 рублей.
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.
2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области.
3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112.
4. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112.
5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.
6. Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области.
7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).
8. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
9. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П".
10. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
11. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
13. Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров).
14. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-полиция".
15. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21литер А в г.Н.Новгород.
3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;
- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;
- доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели непосредственных результатов:
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения области - 35 минут.
3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы
Таблица 2. Сведения об основных мерах
правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
1.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV кв. 2015 года
2.
Постановление Правительства Нижегородской области
Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального законодательства
Управление
IV кв. 2015 года
3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских
округов области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в том числе на реализацию муниципальных программ в целях реализации настоящей Подпрограммы не предусмотрено.
3.1.2.8. Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в Подпрограмме не предполагается.
3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор- заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
всего
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
государственный заказчик- координатор: Управление
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" *
Всего, в т.ч.
752 217,9
562 209,8
178 446,9
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 879 379,6
расходы областного бюджета
675 826,1
258 694,6
26 670,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 347 696,3
расходы местных бюджетов
7 206,4
28 934,3
9 781,3
0,0
0,0
0,0
45 922,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 411,7
213 461,5
95 255,0
0,0
0,0
0,0
325 128,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 773,7
61 119,4
46 740,0
0,0
0,0
0,0
160 633,1
Основное мероприятие 1
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
Всего, в т.ч.
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы областного бюджета
95,0
0,0
1 565,0
0,0
0,0
0,0
1 660,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Создание телекоммуни-
кационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
Всего, в т.ч.
0,0
8 448,0
14 984,0
0,0
0,0
0,0
23 432,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
6 536,0
0,0
0,0
0,0
6 536,0
расходы местных бюджетов
0,0
8 448,0
8 448,0
0,0
0,0
0,0
16 896,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
Всего, в т.ч.
49 314,6
267 925,4
106 227,0
0,0
0,0
0,0
423 517,0
расходы областного бюджета
22 058,1
21 993,5
12 084,0
0,0
0,0
0,0
56 135,6
расходы местных бюджетов
5 873,1
19 153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 026,1
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 349,7
212 399,5
94 193,0
0,0
0,0
0,0
321 942,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
6 033,7
14 379,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20 413,1
Основное мероприятие 4
Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*
Всего, в т.ч.
2 970,3
7 124,4
8 733,2
0,0
0,0
0,0
18 830,9
расходы областного бюджета
320,0
4 477,1
6 082,9
0,0
0,0
0,0
10 880,0
расходы местных бюджетов
1 333,3
1 333,3
1 333,3
0,0
0,0
0,0
3 999,9
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 062,0
1 062,0
1 062,0
0,0
0,0
0,0
3 186,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
255,0
255,0
255,0
0,0
0,0
0,0
765,0
Основное мероприятие 5
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
Всего, в т.ч.
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы областного бюджета
0,0
200,0
402,7
0,0
0,0
0,0
602,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования) ***
Всего, в т.ч.
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы областного бюджета
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
646 214,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***
Всего, в т.ч.
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы областного бюджета
62 327,0
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142 522,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" ***
Всего, в т.ч.
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплутационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- програмного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***
Всего, в т.ч.
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы областного бюджета
22 026,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 026,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 11
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
Всего, в т.ч.
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 12
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО****
Всего, в т.ч.
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 13
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров) *****
Всего, в т.ч.
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы областного бюджета
322 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322 575,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 14
Эксплуатационно-
техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-
полиция" *****
Всего, в т.ч.
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы областного бюджета
47 113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 113,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 15
Капитальный ремонт помещений здания по ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*
Всего, в т.ч.
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы областного бюджета
50 000,0
17 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 820,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 16
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
Всего, в т.ч.
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 17
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Всего, в т.ч.
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 18
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***
Всего, в т.ч.
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 19
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД***
Всего, в т.ч.
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
**финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
**** финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
***** финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года № 981.
3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой;
- изменение федерального законодательства;
- рост числа решаемых задач.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Подпрограммы.
Фактор изменения федерального законодательства может быть скомпенсирован принятием соответствующего областного законодательства.
Использование программно-целевого метода и принятие Подпрограммы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски успешной реализации Подпрограммы:
- риск пассивного сопротивления распространению и внедрению органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Нижегородской области результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и отсутствия мотивации их использования. В целях минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных органов государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области для планирования и оперативной координации их выполнения;
- риск низкой эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и не достижения запланированных результатов ее выполнения. Данный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных решений и получаемых результатов.".
4. Раздел 4 "Оценка планируемой эффективности государственной программы " изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Задачи Подпрограммы
1. Осуществление комплекса программных мероприятий.
2. Разработка в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для выполнения государственной программы.
3. Осуществление мониторинга исполнения мероприятий Программы, оценка их результативности.
4. Содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций.
5. Проведение корректировки и актуализации системы программных мероприятий в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 43 422,5 тыс. рублей:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
176
0309
2040019
100
200
1 268,9
55,4
1 431,9
61,5
1 530,1
61,5
1 636,9
65,2
1 638,7
68,8
1 640,4
72,6
9 146,8
385,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
176
0309
2040019
100
200
4 283,9
186,9
4 835,6
207,7
5 167,1
207,7
5 527,7
219,9
5 533,7
232,5
5 539,9
245,3
30 887,7
1 300,0
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
176
0309
2040019
100
200
227,1
9,9
255,7
11,0
273,2
11,0
292,3
11,6
292,6
12,3
293,0
13,0
1 634,2
68,8
ИТОГО:
6 032,1
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 422,5
".
5. Дополнить Программу разделом 5 следующего содержания:
"5. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка планируемой эффективности государственной программы производится на основе алгоритма оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий государственной программы с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, и будет определяться степенью достижения значений индикаторов целей.
Реализация государственной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.
Социальная эффективность реализации государственной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.
Экономическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
Экологическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
Прогнозируемая доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в 2020 году, останется неизменной, как и в 2013 году 42 человека (100%).
Доля погибших людей на водных объектах в 2020 году, в том числе детей, от уровня 2013 года снизится на 7%.
Количество людей, погибших на пожарах на 10 тыс. населения, в 2020 году останется неизменной, как и в 2013 году - 96 человек.
Сокращение среднего времени (ниже нормативных) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности в 2020 году останется на прежнем уровне - 10/20 минут.".
______________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.09.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.050 Пожарная безопасность, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: