Основная информация

Дата опубликования: 23 сентября 2020г.
Номер документа: RU62036106202000075
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                                                                                                                               № 810

г. Касимов

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2014 № 1593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов»

В целях обеспечения конституционного права населения г. Касимов на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры, сохранения, использования и популяризации культурного и исторического наследия, руководствуясь постановлением администрации от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов», Уставом муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования – городской округ город от 11.11.2014 № 1593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Касимов» (в редакции постановлений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.02.2015 № 156, от 11.08.2015 № 1100, от 30.10.2015 № 1538, от 29.12.2015 № 1820, от 21.01.2016 № 53, от 26.04.2016 № 541, от 27.06.2016 № 978, от 18.07.2016 № 1055, от 24.08.2016 № 1217, от 22.09.2016 № 1368, от 29.12.2016 № 1877, от 28.02.2017 № 211, от 20.06.2017 № 671, от 06.12.2017 № 1440, от 29.12.2017 № 1565, от 12.03.2018 № 260, от 18.06.2018 № 665, от 21.08.2018 № 944, от 01.10.2018 № 1193, от 08.11.2018 № 1382, от 15.03.2019 № 319, 25.03.2019 № 371, от 24.05.2019 № 643, от 19.06.2019 № 746, от 11.09.2019 № 1076, от 30.12.2019 № 1601, от 26.03.2020 № 307, от 17.04.2020 № 346, от 22.04.2020 № 361, от 31.07.2020 № 613, от 25.08.2020 № 688) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. в паспорте муниципальной программы:

– строку «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования

Объём финансирования Программы составляет (руб.) всего:

895 426 773,26 в т.ч.

– федеральный бюджет– 24 781 268,50

– областной бюджет – 38 732 096,94

– муниципальный бюджет – 799 717 083,34

– внебюджетные средства – 32 196 324,48

в 2015 г.: 804 620,00

 областной бюджет – 400 000,00

 муниципальный бюджет – 404 620,00

в 2016 г.: 64 006 935,63

 федеральный бюджет – 190 396,83

 муниципальный бюджет – 60 412 938,80

 внебюджетные средства – 3 403 600,00

в 2017 г.: 99 481 698,50

 федеральный бюджет – 3 505 162,87

 областной бюджет – 20 580 789,63

 муниципальный бюджет – 71 339 946,00

 внебюджетные средства – 4 055 800,00

В 2018 г.: 116 706 678,36

 федеральный бюджет – 8 505 601,93

 областной бюджет – 14 133 869,77

 муниципальный бюджет – 89 974 206,66

 внебюджетные средства – 4 093 000,00

в 2019 г.: всего: 119 046 429,42

– федеральный бюджет – 2 580 106,87

– областной бюджет – 1 873 851,64

– муниципальный бюджет – 110 915 278,59

– внебюджетные средства – 3 677 192,32

в 2020 г.: всего: 128 184 621,95

 муниципальный бюджет – 111 448 943,73

 областные средства – 1 743 585,90

 федеральный бюджет – 10 000 000,00

 внебюджетные средства – 4 992 092,32

в 2021 г.: всего 84 611 917,91

 муниципальный бюджет – 81 621 525,59

 внебюджетные средства – 2 990 392,32

в 2022 г.: всего 84 611 917,91

 муниципальный бюджет – 81 621 525,59

 внебюджетные средства – 2 990 392,32

в 2023 г.: всего 98 985 976,79

 муниципальный бюджет – 95 989 049,19

 внебюджетные средства – 2 996 927,60

в 2024 г.: всего 98 985 976,79

 муниципальный бюджет – 95 989 049,19

 внебюджетные средства – 2 996 927,60

Источники финансирования Программы:

 федеральный бюджет;

 областной бюджет;

 средства бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов;

внебюджетные средства.

1.1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить с следующей редакции

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Дополнительно будут привлечены средства внебюджетных организаций, физических лиц, участвующих в реализации программы на добровольной основе.

На реализацию Программы в соответствии с социально–экономическим положением города и региона прогнозируются средства в объеме (руб.):

 федеральный бюджет – 24 781 268,50

 областной бюджет – 38 732 096,94

 муниципальный бюджет – 799 717 083,34

 внебюджетные средства – 32 196 324,48

Финансовые средства, необходимые для достижения поставленных целей и задач, представлены в таблице (Приложение 1 к Программе).

Объёмы финансирования Программы на 2015–2024 годы за счёт средств бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета».

1.1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению (М.Г. Тукмакова) муниципального образования – городской округ город Касимов опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов», разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации по социальным вопросам А.В. Копнева.

Глава администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                                                                  И.В. Авдеев

Приложение

к проекту постановления администрации

муниципального образования

– городской округ город Касимов

от 23.09.2020 № 810

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма города Касимов»

Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов».



Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-

рования

Объем финансирования, руб.

Ожидаемый результат

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе:

1.

Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник», МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»

Муниципальный бюджет

260 820,00

260 820,00

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.

1.1

В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК «Касимовский краеведческий музей»

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»

Муниципальный бюджет

104 700,00

104 700,00

1.2

В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК «Центральная библиотека им.Л.А.Малюгина»

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»

Муниципальный бюджет

156 120,00

156 120,00

2

Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгин»

Муниципальный бюджет

10 000,00

10 000,00

Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.

Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры

2.1

В т.ч пополнение библиотечного фонда

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»

Муниципальный бюджет

10 000,00

10 000,00

3

Создание системы навигации и ориентирующей информации

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»

Областной бюджет

400 000,00

400 000,00

Муниципальный

бюджет

40 000,00

40 000,00

Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе:

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности: организация и проведение открытого фестиваля народного творчества «Золотая ладья».

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры»

Муниципальный

бюджет

10 000,00

10 000,00

Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры.

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК «Дворец культуры»

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры»

Муниципальный бюджет

30 000,00

30 000,00

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании.

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

2

Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный бюджет

14 400,00

14 400,00

3

Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского».

Муниципальный бюджет

13 200,00

13 200,00

4

Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО «Детская школа искусств»

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»

Муниципальный бюджет

26 200,00

26 200,00

Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный

бюджет

252590132,38

21269702,60

21723450,11

25678928,71

30737919,42

32960800,46

31262590,86

31250967,82

28852886,20

28852886,20

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Внебюджетные средства

6309800,00

800000,00

1135000,00

410000,00

890000,

00

805600,

00

805600,00

805600,00

329000,00

329000,00

Областные средства

1032230,00

49230,00

983000,00

Областные

средства

6997160,06

3741550,00

1929421,50

1326188,56

1.1

Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный

бюджет

45192,10

45192,10

2

Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений

Управле ние по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный бюджет

1 737 148,78

50 672,60

401 348,00

398 995,70

227 001,00

272 316,44

138 376,96

150 000,00

49 219,04

49 219,04

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Внебюджетные средства

3084200,00

263 000,00

806 000,00

180000,00

176000,00

176000,00

176000,00

653 600,00

653 600,00

3

Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры

Управление по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный

бюджет

599 945,00

116 765,00

130 650,00

219 600,00

132 930,00

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Внебюджетные средства

4

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры

Управление по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный бюджет

169 256,34

5 567,40

163 688,94

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Областной бюджет

818 234,03

278 370,00

539 864,03

Внебюджетные средства

4009100,00

853600,00

387000,00

476000,00

415000,00

375900,00

375900,00

375900,00

374 900,00

374 900,00

Федеральный бюджет

2 759 502,84

185 000,00

2 574 502,84

5

Мероприятия по курсам повышения квалификации

Управление по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный

бюджет

133024,00

30096,00

35140,00

25084,00

42704,00

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

6

Развитие материально-технической базы образовательныху чреждений в сфере культуры Софинансирование расходов. на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры ГП Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы». в т. ч. сохранение и поддержка народных художественных промыслов

Управление по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный бюджет

6 472,16

6 472,16

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Областные средства

122 971,00

122 971,00

Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области(COVID-19)

Управление по культу

ре и туризму

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Областные средства

761 994,90

761 994,90

Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры»

Муниципальный бюджет

93692177,14

9757562,34

9857629,40

12811850,71

12835318,53

13273413,54

6697332,15

6640629,75

10 909 220,36

10 909 220,36

Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях

Увеличение числа клубных формирований

Областные средства

5525768,91

3 674 200,00

1 851 568,91

Внебюджетные

средства

5160500,00

470000,00

296000,00

338200,00

366500,00

2356600,00

356600,00

356600,00

310 000,00

310 000,

00

1.1

Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры»

Муниципальный

бюджет

2

Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры»

Муниципальный бюджет

594424,93

42831,36

51078,00

95352,01

145391,40

81648,00

46150,00

48580,00

41 697,08

41 697,08

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Внебюджетные средства

330000,00

12000,00

205800,00

19000,00

46 600,00

46 600,00

3

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры»

Муниципальный бюджет

1082920,38

156 604,60

400 000,00

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Увеличение числа клубных формирований

Областные средства

1888989,63

388 989,63

1 500 000,00

Федеральные средства

12000010,37

3500010,37

8 500 000,00

Внебюджетные средства

1700700,00

305000,00

474000,00

206000,00

198700,00

103400,00

103400,00

103 400,00

103 400,00

103 400,00

Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦКР»

Муниципальный бюджет

58579936,19

1436447,00

7424304,99

8422853,17

8890122,95

9252990,04

4650253,58

4666215,18

6918374,64

6918374,64

Увеличение числа клубных формирований

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Областные средства

3011593,60

2 349 119,60

662 474,00

Внебюджетные средства

413649,12

135 000,00

23 000,00

49773,54

39586,66

39586,66

39586,66

43 557,80

43 557,80

1.1

Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры

МБУК «ЦКР»

Муниципальный

бюджет

2

Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «ЦКР»

Муниципальный бюджет

1552878,45

14000,00

196573,00

602782,00

255204,00

210924,08

164798,40

108596,97

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Внебюджетные средства

3

Развитие материально-технической базы учреждений

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «ЦКР»

Муниципальный бюджет

1162027,0

186 477,00

571 100,00

404 450,00

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Увеличение числа клубных формирований

Внебюджетные

средства

594275,36

15000,00

115000,00

92618,78

73305,66

73305,66

73305,66

75 869,80

75 869,80

Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия в культурно-досуговой деятельности

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Дворец культуры», МБУК «ЦКР», МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина», МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»,

МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Муниципальный

бюджет

2 727 313,00

139 520,00

201 900,00

550 000,00

1220500,00

615 393,00

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий

Внебюджетные

средства

Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету

хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»

Муниципальный бюджет

95056410,84

8 320 959,72

8 455 630,29

12 961 812,61

13305380,34

12034663,20

7128141,19

7144518,79

12 852 652,35

12 852 652,35

Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея.

Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании

Внебюджетные средства

5032107,00

350 000,00

516 000,00

515 000,00

691107,00

488000,00

488000,00

488000,00

748 000,00

748 000,00

Областные средства

5966389,12

3 600 798,00

2 365 591,12

1.1

Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»

Муниципальный

бюджет

2

Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры

Управление по культу

ре и туризму

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»

Муниципальный бюджет

1 993 004,04

330 089,88

407 077,00

403 727,08

313 613,84

289 153,20

75 192,00

77 263,68

48 443,68

48 443,68

Внебюджетные средства

1988465,00

32 300,00

291 000,00

297165,00

456000,00

456000,00

456000,00

3

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

Управление по культуре и туризму

МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»

Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства

2876628,00

560 000,00

698 500,00

534 000,00

410428,00

57700,00

56000,00

56000,00

252 000,00

252 000,00

Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»

Муниципальный бюджет

157864925,81

13 275 695,54

13 745 704,96

18 475 806,11

21865890,99

22800696,04

13095203,44

13137032,75

20 734 447,99

20 734 447,99

Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.

Внебюджетные

средства

305951,00

40 000,00

18 900,00

29 000,00

19501,00

37710,00

37710,00

37710,00

42 710,00

42 710,00

Областные средства

11339358,07

6 776 902,40

4 562 455,67

1.1

Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»

Муниципальный

бюджет

2

Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»

Муниципальный бюджет

1619376,17

88 596,60

206 272,00

454 887,45

405 758,40

219576,76

108 775,60

135 509,36

Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.

Внебюджетные средства

7500,00

7500,00

3

Расходы на подписку на периодические издания

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»

Муниципальный бюджет

643 826,30

152 278,26

177980,00

127 300,00

134 268,04

52 000,00

Внебюджетные средства

4

Развитие материально-технической базы учреждений.

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»

Муниципальный бюджет

108926,26

47 000,00

515,25

659,05

331,96

60420,00

Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города

Внебюджетные средства

383449,00

25 000,00

73100,00

144 000,00

39899,00

22290,00

22290,00

22290,00

17 290,00

17 290,00

Федеральные средства

21755,29

5 396,83

5 152,50

5 601,93

5604,03

Областные средства

8787,62

988,57

7799,05

5

Реализация национального проекта «Культура» (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели)

Управление по культуре и туризму

МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»

Федеральные средства

10000000,00

10000000,00

Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города

Областные средства

858620,00

858620,00

Муниципальный бюджет

367980,00

367980,00

Задача 10. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры

Управление по культуре и туризму

МКУ «ЦБУК»

Муниципальный бюджет

108312258,73

5 027 736,30

5 271 887,00

5 657 118,22

17583959,69

16090589,04

15 658 153,64

15 665 653,52

13 678 580,66

13 678 580,66

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе:

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования

Управле

ние по культуре и туризму

Управление по культуре и туризму

Муниципальный бюджет

18619407,34

2 163 900,00

2 230 010,66

2541052,99

2684273,77

2 596 557,77

2 596 557,77

1 903 527,19

1 903 527,19

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Задача 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;

Управле

ние по культуре и туризму

Управление по культуре и туризму

Муниципальный бюджет

53500,00

53 500,00

Увеличение туристического потока.

итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО:

Областной бюджет

38 732 096.94

400 000,00

20 580 789,63

14 133869,77

1873851,64

1 743 585.90

Муниципальный бюджет

799 717 083,34

404 620,00

60 412 938,80

71 339 946,00

89 974 206,66

110 915 278,59

111 448 943,73

81 621 525,59

81 621 525,59

95 989 049,19

95 989 049,19

Внебюджетные средства

32196324,48

3 403 600,00

4 055 800,00

4 093000,00

3677192,32

4992092,32

2 990 392,32

2 990 392,32

2 996927,60

2 996927,60

Федеральный бюджет

24781268,50

190 396,83

3 505 162,87

8 505601,93

2 580 106,87

10000000,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 16 (260) от 25.09.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать