Основная информация
Дата опубликования: | 23 октября 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800767 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018
г. Тамбов
№ 1079
О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 №447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы»
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 №447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы» (в редакции от 29.06.2018) (далее – постановление) следующие изменения:
в наименовании и пунктах 1,2 постановления слова «на 2013 – 2020 годы» исключить.
2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:
2.1. в наименовании, по всему тексту Программы и приложений к ней слова «на 2013-2020 годы» исключить;
в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2024 году достичь следующих результатов:
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1438,0 случаев на 100 тыс. населения;
минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 169,9 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность в трудоспособном возрасте - 383,7 случая на 100 тыс. чел. соответствующего возраста;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза – 2,7 случая на 100,0 тыс. населения;
обеспеченность врачами – 32,5 человека на 10,0 тыс. населения;
отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предостав-ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 91,4 процента;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 75,38 года;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,12 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,45 кВт.ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,36 тут/м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов – 10,0 процентов
позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в три этапа:
первый этап – 2013 - 2015 годы;
второй этап – 2016 - 2018 годы;
третий этап – 2019 - 2024 годы
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 213 104 411,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
4 159 838,60 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
67 371 250,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
129 989 653,40 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 583 669,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.).;
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
4 164 917,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно - частного партнерства»:
945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 518 991,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
960 544,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
787 562,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
967 982,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
17 374 842,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
567 273,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
142 013 768,0 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
98 161,5 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.)
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
в абзаце первом слова «на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З» заменить словами «до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 № 246-З»;
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденная Законом области от 04.06.2018 № 246-З;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».»;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Программа планируется к реализации в 2013-2024 годах в три этапа.»;
в абзаце тридцать шестом цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«На третьем этапе (2019-2024 годы) в рамках национального проекта «Здравоохранение» (далее – Национальный проект) на территории Тамбовской области планируется реализация мероприятий следующих региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг». Основные цели Национального проекта: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1438,0 случаев на 100 тыс. населения;
минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 169,9 случая на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулеза – 2,7 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами – 32,5 человека на 10 тыс. населения;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«смертность в трудоспособном возрасте - 383,7 случая на 100 тыс. чел. соответствующего возраста;»;
в абзацах девятом, десятом, одиннадцатом слова «средняя заработная плата» заменить словами «отношение средней заработной платы»;
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, - 91,4 процента;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 75,38 года;»;
абзацы шестнадцатый-восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,12 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,45 кВт.ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,36 тут/м2;»
в абзаце двадцать седьмом цифры «2016-2020» заменить цифрами «2016-2024»;
в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:
в абзаце первом слова «на этапе с 2016 по 2020 годы» заменить словами «с 2016 по 2024 годы»;
в абзаце шестьдесят первом цифры «2013-2020» заменить цифрами «2013-2024»;
в разделе 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Программы»:
в абзаце девятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в абзаце тридцать шестом слова «на период 2013-2020 годов» исключить;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 67 371 250,0 тыс.руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 4 159 838,60 тыс.руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 129 989 653,40 тыс.руб. (61,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11 583 669,2 тыс.руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;
абзац четвертый исключить;
2.2. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
2.3. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбвоской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
2.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
2.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
2.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
и показатели Подпрограммы
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,0%;
сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях до 63%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 86,5%;
снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 31 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,1%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,3%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 2,4 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,36 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 25,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,3%;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 98,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,5%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,5%
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап – 2013 - 2015 годы;
второй этап – 2016 - 2018 годы;
третий этап – 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 4 164 917,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз): 1 360 003,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. – 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. – 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. – 396 883,6, тыс. руб.;
2019 г. – 88 460,2 тыс. руб.;
2020 г. – 88 460,2 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
2 804 913,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. – 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. – 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. – 353 462,4 тыс. руб.;
2019 г. – 276 994,4 тыс. руб.;
2020 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2021 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2022 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2023 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2024 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 – 0,3 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце шестнадцатом слова «Второй этап Подпрограммы ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы Подпрограммы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,0%;»;
абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях до 63%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 86,5%;»;
абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 31 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,1%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,3%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 2,4 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,36 на 100 тыс. населения;»;
абзацы двадцать шестой-тридцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 25,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,3%;
уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,5%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,5%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 4 164 917,7 тыс. руб., в том числе 1 360 003,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,7%), 2 804 913,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,3%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
2.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы,
их значения на последний год реализации
Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 262 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 случая на 100 тыс. населения
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап – 2013 - 2015 годы;
второй этап – 2016 - 2018 годы;
третий этап – 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 945 594,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. – 0,0 тыс. руб.;
2014 г. – 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 93 180,0 тыс. руб.;
2019 г. – 163 256,0 тыс. руб.;
2020 г. – 228 558,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении № 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 262 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 945 594,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы, а также информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на период до 2024 года представлена соответственно в приложениях № 1, 1 а, 3, к Программе.»;
2.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Материнская смертность до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 90%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 94,5%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 12 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - 2013 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2018 годы;
третий этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 518 991,4 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 323,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. – 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2019г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2020 г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1027 668,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. – 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. – 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. – 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. – 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. – 61 248,9 тыс. руб.;
2019 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2020 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2021 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2022 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2023 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2024 г. – 31 510,7 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце двенадцатом слова «Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
По результатам реализации Подпрограммы в 2024 году:
минимально низкий уровень материнской смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 90%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 94,5 процентов;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 12 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 518 991,4 тыс. руб., в том числе 1 027 668,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения – 100,0%;
смертность от болезней системы кровоснабжения – 477,5 случая на 100 тыс. населения
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - 2013 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2018 годы;
третий этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 960 544,00 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 939 422,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. – 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. – 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. – 78 932,2 тыс. руб.;
2019 г. – 66 208,0 тыс. руб.;
2020 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2021 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2022 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2023 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2024 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 555,9 тыс. руб.;
2017 г. – 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце восьмом слова «На втором этапе Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.)» заменить словами «На втором и третьем этапах Подпрограммы (с 2016 по 2024 гг.)»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения – 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 477,5 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» абзац шестой Мероприятия 1.2. «Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения в санаторно-курортных организациях» изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия позволит к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения до 477,5 на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 960 544,00 тыс. руб., в том числе 939 422,80 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых – 10,4 на 100 тыс. взрослого населения
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 787 562,90 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
49 313,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
738 249,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. – 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. – 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. – 52 392,0 тыс. руб.;
2017 г. – 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. – 70 710,0 тыс. руб.;
2019 г. – 56 781,0 тыс. руб.;
2020 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2021 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2022 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2023 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2024 г. – 62 010,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«На втором и третьем этапах будет создана полноценная инфраструктура для оказания паллиативной помощи взрослым и детям.»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых – 10,4 на 100 тыс. взрослого населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 787 562,9 тыс. руб., в том числе 738 249,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,7% от общего объема средств Подпрограммы) 49 313,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (6,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования – 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена – 2808 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах – 550 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников – 99,0%;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической – 75,0%;
обеспеченность врачами – 32,5 на 10 тыс. человек населения;
обеспеченность врачами участковой службы – 5,65 на 10 тыс. человек населения;
доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 100%
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 967 882,9 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
741 882,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. – 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. – 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. – 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. – 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. – 53 266,9 тыс. руб.;
2019 г. – 56 028,3 тыс. руб.;
2020 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2021 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2022 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2023 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2024 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 150,0 тыс. руб.;
2017 г. – 175,0 тыс. руб.;
2018 г. – 175,0 тыс. руб.;
2019 г. – 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 200,0 тыс. руб.;
2021 г. – 200,0 тыс. руб.;
2022 г. – 200,0 тыс. руб.;
2023 г. – 200,0 тыс. руб.;
2024 г. – 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. – 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце тринадцатом слова «Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 г.г) ориентированы»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность врачами – 32,5 на 10 тыс. человек населения;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах – 550 чел.;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической – 75,0%;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспеченность врачами участковой службы - обеспеченность врачами участковой службы – 5,65 на 10 тыс. человек населения»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в абзаце первом Мероприятия 1.1. «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 967 982,9 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,1% от общего объема средств Подпрограммы), 741 882,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,27% от общего объема средств Подпрограммы).»;
2.12. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет до 13,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет до 13,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года до 9,7%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 18,8%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до 60,2%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 250 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 143,4 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 60%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,6%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6300 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области до 141 человек
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 17 374 842,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 602 792,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. – 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1 082 429,8 тыс. руб.;
2019 г. – 827 203,8 тыс. руб.;
2020 г. – 895 484,1 тыс. руб.;
2021 г. – 924 759,3 тыс. руб.;
2022 г. – 955 205,5 тыс. руб.;
2023 г. – 986 869,5 тыс. руб.;
2024 г. – 1 019 800,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 258 691,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. – 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. – 62 985,6 тыс. руб.;
2019 г. – 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. – 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 359,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г. – 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. – 905 003,0 тыс. руб.;
2020 г. – 950 252,0 тыс. руб.;
2021 г. – 988 260,8 тыс. руб.;
2022 г. – 1 027 790,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 068 900,4 тыс. руб.;
2024 г. – 1 111 655,2 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце девятнадцатом слова «Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы второй - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года до 9,7%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 18,8%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до 60,2%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 250 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 143,4 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 60%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,6%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6300 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области – 141 человек.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 17 374 842,8 тыс. руб., в том числе 258 691,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,5% от общего объема средств Подпрограммы), 8 602 792,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 359,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 49,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
2.13. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 567 273,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
560 819,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. – 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. – 70 151,2 тыс. руб.;
2019 г. – 56 654,0 тыс. руб.;
2020 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2021 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2022 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2023 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2024 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6 453,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. – 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. – 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. – 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - с 2016 по 2018 годы, 2 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 567 273,3 тыс. руб., в том числе 6 453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,1% от общего объема средств Подпрограммы), 560 819,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо – 13463,6 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2024 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 142 013 768,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 495 803,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. – 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 028 876,8 тыс. руб.;
2019 г. – 4 181 405,8 тыс. руб.;
2020 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2021 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2022 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2023 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2024 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. – 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. – 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 395 904,4 тыс. руб.;
2020 г. – 11 851 524,9 тыс. руб.;
2021 г. – 12 325 585,9 тыс. руб.;
2022 г. – 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. – 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. – 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап с 2016 по 2018 годы, 2 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы одиннадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
«По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2024 году:
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо – 13463,6 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2024 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования – 100%;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи – 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 100%;»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 142 013 768,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 37 495 803,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 104 497 964,1 тыс. руб. (73,59% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – 3,1%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи – 95,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи – 100%
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в два этапа:
первый этап - с 2016 по 2018 годы;
второй этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 98 161,5 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 98 161,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. – 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. – 13 824,4 тыс. руб.;
2019 г. – 9 518,0 тыс. руб.;
2020 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2021 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2022 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2023 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2024 г. – 10 062,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - с 2016 по 2018 годы, 2 этап – с 2019 по 2024 годы. Этапы Подпрограммы ориентированы на использование созданных условий для решения поставленных задач.»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый исключить;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении № 1а к Программе.
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – 3,1%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут – 95,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, – 100%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 98 151,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 – 2024 годы,
подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1466
1461
1456
1451
1446
1441
1438
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
595
580
565
550
535
505
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
5. Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс. населения соответствующего возраста;
-
-
497,6
487,4
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0 <*>
200,0 <**>
200
200
200
200
200
200
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтическо-
го) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
79,3
86,3
90,0 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
73,6
73,84
74,22
74,6
74,98
75,38
13. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76
81
86
91
95
100
100
100
100
100
15. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,12
16. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
17. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
18. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,75
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями
на I - II степени
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
59
60
61,1
61,2
62,3
63
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1.13. Доля больных алкоголизмом, повтор-но госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,3
2,4
2,4
2,4
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
-
92,6
93
94
95
95
95
95
95
95
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
-
-
3
3
3
3
2,8
2,60
2,40
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
-
-
84
87
90
93
96
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдель-ных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарствен-ные препараты, предназначенные для ле-
чения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
Процент
0
0
0
10
30
40
70
75
80
90
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.10. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
15,9
15,7
15,5
14,5
13,5
12,5
12
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей
областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
654,7
654,4
654
550
535
505
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
организациях дополнительного и высшего профессионального образования
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
250
350
450
550
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и
Процент
0
0
2,5
3,5
5
7
25
40
60
75
фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7.Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
-
-
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
-
-
-
10
30
40
70
75
80
90
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
-
-
-
-
-
-
-
-
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших курсы повышения
Человек
14
2
-
-
-
-
-
-
-
-
квалификации (профессиональной переподготовки)
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологических больных среднегодо-вого контингента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
13,1
13
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголиз-мом среднегодо-вого контингента
12
12
15
15
15
15
15
14
14
13
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
10
9,9
9,8
9,7
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
19,3
19,2
19,1
19,0
18,9
18,8
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
336
335
286
278,2
262,6
250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
187
186
165
160,5
151,5
143,4
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
54,9
55
57
58
59
60
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
141
141
141
141
141
141
141
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
333
333
333
333
333
333
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
-
-
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
-
-
30
50
75
80
90
100
100
100
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
-
-
-
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.:
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
диспансерном учете, от числа выявленных
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2021
85,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2022
86,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2023
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2024
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом
Количество приобретенных объектов
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
области
в государственную собственность Тамбовской области
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения
области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
15,9
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
94,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2019
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2020
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
учете, от числа выявленных
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
238 858,5
238 858,5
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен- ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
Управление здравоохранения
области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар- ным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
Управление здравоохранения
области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
22 133,0
0,0
22 133,0
0,0
0,0
2020
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2021
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2022
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2023
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2024
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.13.Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ- ализированых
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен-
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
286 043,3
0,0
286 043,3
0,0
0,0
2019
97,3
234 531,2
0,0
234 531,2
0,0
0,0
2020
98,0
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2021
98,1
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2022
98,2
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2023
98,3
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2024
98,5
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ - ализированых продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2018
95,5
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
2019
97,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.15. Создание объектов социальной, инженерной,
Управление
Количество объектов
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
градостроительства и архитектуры области
здравоохранения
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
487,1
961,1
0,0
961,1
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
487,1
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
750 346,3
396 883,6
353 462,4
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
4 025 590,5
1 323 984,4
2 701 605,8
0,0
0,3
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
232
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
252
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
262
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,2
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
3,1
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
594 994,0
0,0
0,0
0,0
594 994,0
Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
29 438,1
0,0
29 438,1
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологи-ческим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,5
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2020
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2021
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2022
3,4
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2023
3,3
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2024
3,2
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специа-
лизирован- ных
продуктах
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения
социальной услуги по обеспечению лекарственными препа- ратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,5
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2019
3,5
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
3,5
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
3,5
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
3,3
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
3,2
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
125 417,0
64 168,1
61 248,9
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
859 573,7
473 058,4
386 515,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
16 023,0
0,0
16 023,0
0,0
0,0
2020
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2021
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2022
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2023
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2024
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
595,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2019
580,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
565,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
550,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
535,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
505,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
45 377,0
0,0
45 377,0
0,0
0,0
2020
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2021
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2022
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2023
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2024
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 932,2
0,0
78 932,2
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
675 322,7
20 555,7
654 767,0
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
70 710,0
0,0
70 710,0
0,0
0,0
2019
9,2
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
10,0
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
10,1
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
10,2
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
10,3
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
10,4
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
2018
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 023,3
49 313,3
70 710,0
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
594 009,3
49 313,3
544 696,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 838,6
0,0
24 838,6
0,0
0,0
2019
31,7
22 784,8
0,0
22 784,8
0,0
0,0
2020
31,8
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2021
31,9
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2022
32,0
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2023
32,2
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2024
32,5
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2019
31,7
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2020
31,8
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2021
31,9
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2022
32,0
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2023
32,2
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2024
32,5
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
19 550,3
0,0
19 550,3
0,0
0,0
2019
31,7
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2020
31,8
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2021
31,9
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2022
32,0
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2023
32,2
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2024
32,5
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
53 441,9
0,0
53 266,9
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
609 183,9
120 000,0
487 483,9
0,0
1 700,0
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей,
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра на
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства
перина-
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8*
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела
2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2017
56 131,4
0,0
56 131,4
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявле- ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4.Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
2019
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2020
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2021
2,8
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2022
2,6
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2023
2,4
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2024
2,3
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации)
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
2019
23,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
2019
90,0
2 981,0
2 313,9
667,1
0,0
0,0
2020
93,0
2 916,2
2 256,3
659,9
0,0
0,0
2021
96,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2022
97,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2023
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2024
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
23,0
284,2
209,1
50,1
0,0
25,0
2020
24,0
354,0
266,7
57,3
0,0
30,0
2021
24,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2022
24,5
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2023
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2024
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
4 741,7
3 902,9
838,8
0,0
0,0
2019
79,7
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской
помощи больным туберкулезом)
осмотрами на туберкулез
2021
80,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат
Управление здравоохра-
нения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2020
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2021
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2022
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2023
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2024
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
медицинским работникам)
компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
15 673,0
0,0
15 673,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 736 523,9
0,0
875 541,9
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 575 036,6
0,0
670 059,6
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 682 099,9
0,0
731 878,9
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 749 383,9
0,0
761 154,1
0,0
988 229,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доведенного государственного задания
2022
100,0
1 819 359,3
0,0
791 600,3
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 892 133,7
0,0
823 264,3
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 967 819,1
0,0
856 194,9
0,0
1 111 624,2
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2019
100,0
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
2020
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2021
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2022
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2023
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2024
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
1
13 871,1
0,0
13 871,1
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2019
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2020
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2021
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2022
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохра-нения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,9
0,0
73 547,9
0,0
0,0
2019
100,0
56 839,0
0,0
56 839,0
0,0
0,0
2020
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2021
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
качества и безопасности компонентов крови
2022
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2023
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2024
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохра-нения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2021
800
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2022
850
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2023
900
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2024
950
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
595,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2019
580,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
565,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
550,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
505,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
673,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спор-
тивная медицина»,
Управление здравоохранения
Области
Выполнение областными государ-
ственными
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 942,0
0,0
15 942,0
0,0
0,0
2019
100,0
13 243,0
0,0
13 243,0
0,0
0,0
2020
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Профпатология»
учреждениями объемов доведенного государственного задания
2021
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2022
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2023
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2024
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 006 413,4
62 985,6
1 082 429,8
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
17 374 842,8
258 691,1
8 602 792,3
0,0
8 513 359,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
67 813,2
0,0
67 813,2
0,0
0,0
2019
100,0
54 407,0
0,0
54 407,0
0,0
0,0
2020
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2021
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2022
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2023
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2024
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 097,0
0,0
2 097,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества
Объект
2018
18
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2021
21
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2022
22
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
организациями Тамбовской области
медицинских услуг
2023
23
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2024
24
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
71 266,4
1 115,2
70 151,2
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
567 273,3
6 453,6
560 819,7
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохра-нения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 064,9
11243109,1
0,0
0,0
0,0
11 243 109,1
2020
11 508,8
11694069,6
0,0
0,0
0,0
11 694 069,6
2021
11 969,1
12161832,4
0,0
0,0
0,0
12 161 832,4
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохра-нения
области
Обеспечение уплаты взно-сов на обяза-тельное медицинское страхование нера-ботающего населения в объемах, предусмотренных законода-тельством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 129 368,5
0,0
4 129 368,5
0,0
0,0
2020
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2021
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятель-ности областных государ-ственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 339,2
0,0
30 339,2
0,0
0,0
2019
100,0
26 659,0
0,0
26 659,0
0,0
0,0
2020
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2021
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2022
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2023
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2024
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспече-ние функционирования государственных органов
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
25 378,3
0,0
25 378,3
0,0
0,0
2020
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2021
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Развитие здравоохране-ния
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
2022
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2023
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2024
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятель-ности областных государ-ственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий
государ-
ственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
152 795,3
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
157 455,3
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
163 753,5
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15041794,7
20 000,0
4 028 876,8
0,0
10 992 917,9
2019
15577310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16201954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16676015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17169038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17681782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18215036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
142013768,0
20 000,0
37 495 803,9
0,0
104 497 964,1
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и
Управление здравоохра-нения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 223,4
0,0
10 223,4
0,0
0,0
2019
100,0
5 917,0
0,0
5 917,0
0,0
0,0
2020
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2021
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
медицинской эвакуации
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
2022
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2023
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2024
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2019
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2021
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2022
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2023
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2024
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 824,4
0,0
13 824,4
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
98 161,5
0,0
98 161,5
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 354 639,6
594 465,8
5 812 902,6
0,0
11 947 271,2
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0
0,0
12 464 363,4
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5
0,0
13 030 534,9
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7
0,0
13 314 046,7
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9
0,0
13 846 599,3
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9
0,0
14 400 454,0
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5
0,0
14 976 462,9
Всего по Программе:
2016-2024
167 468 851,1
2272056,5
51 588 776,8
0,0
113 608 017,8
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбовской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 354 639,6
594 465,8
5 812 902,6*
0,0
11 947 271,2*
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0*
0,0
12 464 363,4*
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5*
0,0
13 030 534,9*
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7*
0,0
13 314 046,7*
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9*
0,0
13 846 599,3*
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9*
0,0
14 400 454,0*
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5*
0,0
14 976 462,9*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 286 342,2
584 748,0
5 747 240,9
0,0
954 353,3
2019
6 847 719,9
217 656,9
5 561 604,0
0,0
1 068 459,0
2020
7 197 088,4
217 674,9
5 800 403,5
0,0
1 179 010,0
2021
6 818 139,5
0,0
5 829 678,7
0,0
988 460,8
2022
6 888 114,9
0,0
5 860 124,9
0,0
1 027 990,0
2023
6 960 889,3
0,0
5 891 788,9
0,0
1 069 100,4
2024
7 036 574,7
0,0
5 924 719,5
0,0
1 111 855,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
74 679,5
9 717,8
64 961,7*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
750 346,3
396 883,6
353 462,4
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
720 777,9
387 165,8
333 611,8
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
29 568,4
9 717,8
19 850,6*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
125 417,0
64 168,1
61 248,9
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
95 978,9
64 168,1
31 810,8
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2019
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
29 438,1**
0,0
29 438,1**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 932,2
0,0
78 932,2
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 932,2
0,0
78 932,2
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 023,3
49 313,3
70 710,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 023,3
49 313,3
70 710,0
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
53 441,9
0,0
53 266,9
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
53 441,9
0,0
53 266,9
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 006 413,4
62 985,6
1 082 429,8
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
1 990 040,4
62 985,6
1 066 056,8
0,0
860 998,0
2019
1 795 375,2
63 868,4
826 503,8
0,0
905 003,0
2020
1 908 904,5
63 868,4
894 784,1
0,0
950 252,0
2021
1 912 320,1
0,0
924 059,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 295,5
0,0
954 505,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 069,9
0,0
986 169,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 130 755,3
0,0
1 019 100,1
0,0
1 111 655,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
15 673,0*
0,0
15 673,0*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
71 266,4
1 115,2
70 151,2
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
71 266,4
1 115,2
70 151,2
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 041 794,7
20 000,0
4 028 876,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 577 310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16 201 954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16 676 015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17 169 038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17 681 782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18 215 036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 048 876,8
20 000,0
4 028 876,8
0,0
0,0
2019
4 181 405,8
0,0
4 181 405,8
0,0
0,0
2020
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2021
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2022
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2023
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2024
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 824,4
0,0
13 824,4
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 824,4
0,0
13 824,4
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наиме-нование
ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Коли-чество физичес-ких лиц
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2011,9
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27436,80
27235,0
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
276
276
-
-
-
-
-
-
9112,0
9 926,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Итого по государственной услуге
300
300
24
24
24
24
24
24
36548,80
37161,5
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-
ченный случай
13454
13454
13454
13454
13454
13454
13454
13454
569291,9
664269,9
504154,4
550683,4
572710,8
595619,2
619443,9
644221,8
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
Закон-
ченный случай
70
70
70
70
70
70
70
70
26,4
90,8
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посе-
щение
537114
576837
576837
576837
576837
576837
576837
576837
158881,4
199376,0
154215,2
168429,5
175166,7
182173,4
189460,3
197038,7
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)
Пациент-день
42400
42400
42400
42400
42400
42400
42400
42400
12963,40
14146,0
11690,0
12766,0
13276,6
13807,7
14360,0
14934,4
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посе-щение
59060
59060
59060
59060
59060
59060
59060
59060
13269,2
15942,0
13243,0
14463,0
14463,0
14463,0
14463,0
14463,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный случай
141
141
141
141
141
141
141
141
12920,10
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
4022,50
2600,3
2600,3
2600,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
141
141
141
141
141
141
141
16942,6
15520,8
15520,8
15520,8
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее
Условная единица продукта
перера-
8100,0
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
73121,3
73547,9
56839,0
62073,0
62073,0
62073,0
62073,0
62073,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
компонентов
ботки (в пересче-те на 1 литр цельной крови)
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
20689,3
23299,0
16023,0
18162,0
18162,0
18162,0
18162,0
18162,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93238
93238
93238
93238
93238
93238
93238
93238
54762,1
70710,0
56781,0
62010,0
62010,0
62010,0
62010,0
62010,0
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Коли-чество вскрытий
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
4654,38
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
Патологическая анатомия
Коли-чество иссле-дований
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
3797,30
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
Итого по государственной услуге
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
8451,68
8451,68
8451,68
8 451,68
8 451,68
8 451,68
8 451,68
8 451,68
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская экспертиза
Коли-чество экспер-тиз
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
50974,53
59361,52
45955,32
50 965,32
50 965,32
50 965,32
50 965,32
50 965,32
Итого по государственной услуге
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
59426,2
67813,2
54407,0
59417,0
59417,0
59417,0
59417,0
59417,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Площадь обрабо-
танных очагов
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
2001,7
2238,0
2097,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Коли-чество отчетов, состав-ленных по резуль-татам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11186,049
10331,71
4206,38
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Коли-чество объектов учета (регист-ров)
288
288
288
288
288
288
288
288
4023,39
5129,50
2266,65
2773,04
2773,04
2773,04
2773,04
2773,04
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
Количество отчетов, подлежащих своду
49
49
49
49
49
49
49
49
3409,37
5694,00
4570,63
5767,67
5767,67
5767,67
5767,67
5767,67
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
291
291
291
291
291
291
291
291
3070,9
6616,0
3487,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687,04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры
Коли-чество пользо-вателей
320
-
-
-
-
-
-
-
2850,0
-
-
-
-
-
-
-
Коли-чество учетных записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2912,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Коли-чество посеще-ний
9857
-
-
-
-
-
-
-
2883,99
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)
Коли-чество меро-приятий
2
15
60
60
60
60
60
60
4,4
62,5
4049,10
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)
20
80
250
250
250
250
250
250
10,00
621,40
2019,54
1941,87
1941,87
1941,87
1941,87
1941,87
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Коли-чество посеще-ний
540
240
240
240
240
240
240
240
167,40
140,5
241,86
767,99
767,99
767,99
767,99
767,99
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)
480
411
1920
1920
1920
1920
1920
1920
139,34
337,00
522,84
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Коли- чество доку-ментов
10
50
40
40
40
40
40
40
3,5
937,6
4134,95
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Коли-чество доку-ментов
5000
7361
20000
20000
20000
20000
20000
20000
150,0
469,04
1160,00
1713,60
1713,60
1713,60
1713,60
1713,60
Государственная услуга (работа):
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Коли-чество записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018
г. Тамбов
№ 1079
О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 №447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы»
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 №447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы» (в редакции от 29.06.2018) (далее – постановление) следующие изменения:
в наименовании и пунктах 1,2 постановления слова «на 2013 – 2020 годы» исключить.
2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:
2.1. в наименовании, по всему тексту Программы и приложений к ней слова «на 2013-2020 годы» исключить;
в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2024 году достичь следующих результатов:
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1438,0 случаев на 100 тыс. населения;
минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 169,9 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность в трудоспособном возрасте - 383,7 случая на 100 тыс. чел. соответствующего возраста;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза – 2,7 случая на 100,0 тыс. населения;
обеспеченность врачами – 32,5 человека на 10,0 тыс. населения;
отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предостав-ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 91,4 процента;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 75,38 года;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,12 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,45 кВт.ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,36 тут/м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов – 10,0 процентов
позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в три этапа:
первый этап – 2013 - 2015 годы;
второй этап – 2016 - 2018 годы;
третий этап – 2019 - 2024 годы
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 213 104 411,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
4 159 838,60 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
67 371 250,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
129 989 653,40 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 583 669,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.).;
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
4 164 917,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно - частного партнерства»:
945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 518 991,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
960 544,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
787 562,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
967 982,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
17 374 842,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
567 273,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
142 013 768,0 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
98 161,5 тыс.руб. (с 2016 по 2024 гг.)
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
в абзаце первом слова «на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З» заменить словами «до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 № 246-З»;
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденная Законом области от 04.06.2018 № 246-З;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».»;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Программа планируется к реализации в 2013-2024 годах в три этапа.»;
в абзаце тридцать шестом цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«На третьем этапе (2019-2024 годы) в рамках национального проекта «Здравоохранение» (далее – Национальный проект) на территории Тамбовской области планируется реализация мероприятий следующих региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг». Основные цели Национального проекта: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1438,0 случаев на 100 тыс. населения;
минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 169,9 случая на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулеза – 2,7 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами – 32,5 человека на 10 тыс. населения;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«смертность в трудоспособном возрасте - 383,7 случая на 100 тыс. чел. соответствующего возраста;»;
в абзацах девятом, десятом, одиннадцатом слова «средняя заработная плата» заменить словами «отношение средней заработной платы»;
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, - 91,4 процента;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 75,38 года;»;
абзацы шестнадцатый-восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,12 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,45 кВт.ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,36 тут/м2;»
в абзаце двадцать седьмом цифры «2016-2020» заменить цифрами «2016-2024»;
в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:
в абзаце первом слова «на этапе с 2016 по 2020 годы» заменить словами «с 2016 по 2024 годы»;
в абзаце шестьдесят первом цифры «2013-2020» заменить цифрами «2013-2024»;
в разделе 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Программы»:
в абзаце девятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в абзаце тридцать шестом слова «на период 2013-2020 годов» исключить;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 67 371 250,0 тыс.руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 4 159 838,60 тыс.руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 129 989 653,40 тыс.руб. (61,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11 583 669,2 тыс.руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;
абзац четвертый исключить;
2.2. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
2.3. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбвоской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
2.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
2.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
2.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
и показатели Подпрограммы
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,0%;
сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях до 63%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 86,5%;
снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 31 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,1%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,3%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 2,4 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,36 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 25,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,3%;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 98,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,5%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,5%
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап – 2013 - 2015 годы;
второй этап – 2016 - 2018 годы;
третий этап – 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 4 164 917,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз): 1 360 003,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. – 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. – 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. – 396 883,6, тыс. руб.;
2019 г. – 88 460,2 тыс. руб.;
2020 г. – 88 460,2 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
2 804 913,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. – 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. – 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. – 353 462,4 тыс. руб.;
2019 г. – 276 994,4 тыс. руб.;
2020 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2021 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2022 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2023 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
2024 г. – 274 807,2 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 – 0,3 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце шестнадцатом слова «Второй этап Подпрограммы ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы Подпрограммы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,0%;»;
абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях до 63%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 86,5%;»;
абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 31 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,1%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,3%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 2,4 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,36 на 100 тыс. населения;»;
абзацы двадцать шестой-тридцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 25,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,3%;
уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,5%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,5%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 4 164 917,7 тыс. руб., в том числе 1 360 003,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,7%), 2 804 913,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,3%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
2.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы,
их значения на последний год реализации
Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 262 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 случая на 100 тыс. населения
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап – 2013 - 2015 годы;
второй этап – 2016 - 2018 годы;
третий этап – 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 945 594,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. – 0,0 тыс. руб.;
2014 г. – 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 93 180,0 тыс. руб.;
2019 г. – 163 256,0 тыс. руб.;
2020 г. – 228 558,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении № 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 262 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 945 594,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы, а также информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на период до 2024 года представлена соответственно в приложениях № 1, 1 а, 3, к Программе.»;
2.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Материнская смертность до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 90%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 94,5%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 12 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - 2013 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2018 годы;
третий этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 518 991,4 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 323,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. – 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2019г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2020 г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1027 668,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. – 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. – 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. – 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. – 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. – 61 248,9 тыс. руб.;
2019 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2020 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2021 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2022 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2023 г. – 31 510,7 тыс. руб.;
2024 г. – 31 510,7 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце двенадцатом слова «Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
По результатам реализации Подпрограммы в 2024 году:
минимально низкий уровень материнской смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 90%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 94,5 процентов;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 12 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 518 991,4 тыс. руб., в том числе 1 027 668,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения – 100,0%;
смертность от болезней системы кровоснабжения – 477,5 случая на 100 тыс. населения
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - 2013 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2018 годы;
третий этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 960 544,00 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 939 422,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. – 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. – 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. – 78 932,2 тыс. руб.;
2019 г. – 66 208,0 тыс. руб.;
2020 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2021 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2022 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2023 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
2024 г. – 72 526,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 555,9 тыс. руб.;
2017 г. – 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце восьмом слова «На втором этапе Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.)» заменить словами «На втором и третьем этапах Подпрограммы (с 2016 по 2024 гг.)»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения – 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 477,5 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» абзац шестой Мероприятия 1.2. «Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения в санаторно-курортных организациях» изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия позволит к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения до 477,5 на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 960 544,00 тыс. руб., в том числе 939 422,80 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых – 10,4 на 100 тыс. взрослого населения
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 787 562,90 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
49 313,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
738 249,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. – 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. – 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. – 52 392,0 тыс. руб.;
2017 г. – 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. – 70 710,0 тыс. руб.;
2019 г. – 56 781,0 тыс. руб.;
2020 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2021 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2022 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2023 г. – 62 010,0 тыс. руб.;
2024 г. – 62 010,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«На втором и третьем этапах будет создана полноценная инфраструктура для оказания паллиативной помощи взрослым и детям.»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых – 10,4 на 100 тыс. взрослого населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 787 562,9 тыс. руб., в том числе 738 249,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,7% от общего объема средств Подпрограммы) 49 313,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (6,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования – 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена – 2808 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах – 550 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников – 99,0%;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической – 75,0%;
обеспеченность врачами – 32,5 на 10 тыс. человек населения;
обеспеченность врачами участковой службы – 5,65 на 10 тыс. человек населения;
доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 100%
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 967 882,9 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
741 882,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. – 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. – 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. – 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. – 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. – 53 266,9 тыс. руб.;
2019 г. – 56 028,3 тыс. руб.;
2020 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2021 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2022 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2023 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
2024 г. – 42 367,3 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 150,0 тыс. руб.;
2017 г. – 175,0 тыс. руб.;
2018 г. – 175,0 тыс. руб.;
2019 г. – 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 200,0 тыс. руб.;
2021 г. – 200,0 тыс. руб.;
2022 г. – 200,0 тыс. руб.;
2023 г. – 200,0 тыс. руб.;
2024 г. – 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. – 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце тринадцатом слова «Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 г.г) ориентированы»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность врачами – 32,5 на 10 тыс. человек населения;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах – 550 чел.;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической – 75,0%;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспеченность врачами участковой службы - обеспеченность врачами участковой службы – 5,65 на 10 тыс. человек населения»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в абзаце первом Мероприятия 1.1. «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 967 982,9 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,1% от общего объема средств Подпрограммы), 741 882,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,27% от общего объема средств Подпрограммы).»;
2.12. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет до 13,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет до 13,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года до 9,7%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 18,8%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до 60,2%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 250 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 143,4 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 60%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,6%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6300 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области до 141 человек
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 17 374 842,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 602 792,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. – 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1 082 429,8 тыс. руб.;
2019 г. – 827 203,8 тыс. руб.;
2020 г. – 895 484,1 тыс. руб.;
2021 г. – 924 759,3 тыс. руб.;
2022 г. – 955 205,5 тыс. руб.;
2023 г. – 986 869,5 тыс. руб.;
2024 г. – 1 019 800,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 258 691,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. – 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. – 62 985,6 тыс. руб.;
2019 г. – 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. – 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 359,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г. – 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. – 905 003,0 тыс. руб.;
2020 г. – 950 252,0 тыс. руб.;
2021 г. – 988 260,8 тыс. руб.;
2022 г. – 1 027 790,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 068 900,4 тыс. руб.;
2024 г. – 1 111 655,2 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в абзаце девятнадцатом слова «Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован» заменить словами «Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы второй - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года до 9,7%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 18,8%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до 60,2%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 250 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 143,4 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 60%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,6%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6300 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области – 141 человек.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 17 374 842,8 тыс. руб., в том числе 258 691,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,5% от общего объема средств Подпрограммы), 8 602 792,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 359,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 49,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
2.13. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 567 273,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
560 819,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. – 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. – 70 151,2 тыс. руб.;
2019 г. – 56 654,0 тыс. руб.;
2020 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2021 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2022 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2023 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
2024 г. – 61 907,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6 453,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. – 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. – 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. – 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - с 2016 по 2018 годы, 2 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 567 273,3 тыс. руб., в том числе 6 453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,1% от общего объема средств Подпрограммы), 560 819,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо – 13463,6 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2024 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
первый этап - с 2013 по 2015 годы;
второй этап - с 2016 по 2018 годы;
третий этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 142 013 768,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 495 803,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. – 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 028 876,8 тыс. руб.;
2019 г. – 4 181 405,8 тыс. руб.;
2020 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2021 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2022 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2023 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
2024 г. – 4 350 429,2 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. – 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. – 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 395 904,4 тыс. руб.;
2020 г. – 11 851 524,9 тыс. руб.;
2021 г. – 12 325 585,9 тыс. руб.;
2022 г. – 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. – 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. – 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап с 2016 по 2018 годы, 2 этап – с 2019 по 2024 годы.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы одиннадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
«По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2024 году:
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо – 13463,6 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2024 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования – 100%;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи – 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 100%;»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 142 013 768,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 37 495 803,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 104 497 964,1 тыс. руб. (73,59% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – 3,1%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи – 95,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи – 100%
позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в два этапа:
первый этап - с 2016 по 2018 годы;
второй этап - с 2019 по 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 98 161,5 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 98 161,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. – 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. – 13 824,4 тыс. руб.;
2019 г. – 9 518,0 тыс. руб.;
2020 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2021 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2022 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2023 г. – 10 062,0 тыс. руб.;
2024 г. – 10 062,0 тыс. руб.
в разделе 2 «Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы»:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - с 2016 по 2018 годы, 2 этап – с 2019 по 2024 годы. Этапы Подпрограммы ориентированы на использование созданных условий для решения поставленных задач.»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый исключить;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении № 1а к Программе.
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – 3,1%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут – 95,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, – 100%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 98 151,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 – 2024 годы,
подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1466
1461
1456
1451
1446
1441
1438
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
595
580
565
550
535
505
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
5. Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс. населения соответствующего возраста;
-
-
497,6
487,4
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0 <*>
200,0 <**>
200
200
200
200
200
200
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтическо-
го) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
79,3
86,3
90,0 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
73,6
73,84
74,22
74,6
74,98
75,38
13. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76
81
86
91
95
100
100
100
100
100
15. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,12
16. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
17. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
18. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,75
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями
на I - II степени
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
59
60
61,1
61,2
62,3
63
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1.13. Доля больных алкоголизмом, повтор-но госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,3
2,4
2,4
2,4
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
99,2
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
-
92,6
93
94
95
95
95
95
95
95
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
-
-
3
3
3
3
2,8
2,60
2,40
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
-
-
84
87
90
93
96
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдель-ных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарствен-ные препараты, предназначенные для ле-
чения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
Процент
0
0
0
10
30
40
70
75
80
90
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.10. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
15,9
15,7
15,5
14,5
13,5
12,5
12
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей
областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
654,7
654,4
654
550
535
505
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
организациях дополнительного и высшего профессионального образования
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
250
350
450
550
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и
Процент
0
0
2,5
3,5
5
7
25
40
60
75
фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7.Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
-
-
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
-
-
-
10
30
40
70
75
80
90
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
-
-
-
-
-
-
-
-
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших курсы повышения
Человек
14
2
-
-
-
-
-
-
-
-
квалификации (профессиональной переподготовки)
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологических больных среднегодо-вого контингента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
13,1
13
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголиз-мом среднегодо-вого контингента
12
12
15
15
15
15
15
14
14
13
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
10
9,9
9,8
9,7
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
19,3
19,2
19,1
19,0
18,9
18,8
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
336
335
286
278,2
262,6
250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
187
186
165
160,5
151,5
143,4
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
54,9
55
57
58
59
60
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
141
141
141
141
141
141
141
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
333
333
333
333
333
333
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
-
-
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
-
-
30
50
75
80
90
100
100
100
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
-
-
-
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.:
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
диспансерном учете, от числа выявленных
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2021
85,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2022
86,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2023
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2024
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом
Количество приобретенных объектов
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
области
в государственную собственность Тамбовской области
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения
области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
15,9
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
94,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2019
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2020
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
95,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
учете, от числа выявленных
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
238 858,5
238 858,5
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен- ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
Управление здравоохранения
области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар- ным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
Управление здравоохранения
области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
22 133,0
0,0
22 133,0
0,0
0,0
2020
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2021
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2022
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2023
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2024
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.13.Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ- ализированых
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен-
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
286 043,3
0,0
286 043,3
0,0
0,0
2019
97,3
234 531,2
0,0
234 531,2
0,0
0,0
2020
98,0
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2021
98,1
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2022
98,2
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2023
98,3
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2024
98,5
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ - ализированых продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2018
95,5
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
2019
97,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.15. Создание объектов социальной, инженерной,
Управление
Количество объектов
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
градостроительства и архитектуры области
здравоохранения
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
487,1
961,1
0,0
961,1
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
487,1
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
750 346,3
396 883,6
353 462,4
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
4 025 590,5
1 323 984,4
2 701 605,8
0,0
0,3
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
232
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
252
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
262
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,2
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
3,1
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
594 994,0
0,0
0,0
0,0
594 994,0
Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
29 438,1
0,0
29 438,1
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологи-ческим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,5
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2020
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2021
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2022
3,4
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2023
3,3
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2024
3,2
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специа-
лизирован- ных
продуктах
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения
социальной услуги по обеспечению лекарственными препа- ратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,5
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2019
3,5
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
3,5
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
3,5
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
3,3
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
3,2
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
125 417,0
64 168,1
61 248,9
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
859 573,7
473 058,4
386 515,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
16 023,0
0,0
16 023,0
0,0
0,0
2020
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2021
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2022
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2023
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2024
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
595,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2019
580,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
565,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
550,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
535,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
505,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
45 377,0
0,0
45 377,0
0,0
0,0
2020
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2021
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2022
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2023
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2024
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 932,2
0,0
78 932,2
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
675 322,7
20 555,7
654 767,0
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
70 710,0
0,0
70 710,0
0,0
0,0
2019
9,2
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
10,0
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
10,1
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
10,2
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
10,3
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
10,4
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
2018
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 023,3
49 313,3
70 710,0
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
594 009,3
49 313,3
544 696,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 838,6
0,0
24 838,6
0,0
0,0
2019
31,7
22 784,8
0,0
22 784,8
0,0
0,0
2020
31,8
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2021
31,9
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2022
32,0
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2023
32,2
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2024
32,5
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2019
31,7
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2020
31,8
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2021
31,9
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2022
32,0
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2023
32,2
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2024
32,5
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
19 550,3
0,0
19 550,3
0,0
0,0
2019
31,7
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2020
31,8
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2021
31,9
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2022
32,0
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2023
32,2
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2024
32,5
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
53 441,9
0,0
53 266,9
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
609 183,9
120 000,0
487 483,9
0,0
1 700,0
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей,
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра на
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства
перина-
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8*
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела
2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2017
56 131,4
0,0
56 131,4
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявле- ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4.Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
2019
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2020
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2021
2,8
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2022
2,6
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2023
2,4
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2024
2,3
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации)
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
2019
23,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
2019
90,0
2 981,0
2 313,9
667,1
0,0
0,0
2020
93,0
2 916,2
2 256,3
659,9
0,0
0,0
2021
96,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2022
97,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2023
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2024
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
23,0
284,2
209,1
50,1
0,0
25,0
2020
24,0
354,0
266,7
57,3
0,0
30,0
2021
24,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2022
24,5
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2023
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2024
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
4 741,7
3 902,9
838,8
0,0
0,0
2019
79,7
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской
помощи больным туберкулезом)
осмотрами на туберкулез
2021
80,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат
Управление здравоохра-
нения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2020
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2021
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2022
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2023
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2024
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
медицинским работникам)
компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
15 673,0
0,0
15 673,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 736 523,9
0,0
875 541,9
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 575 036,6
0,0
670 059,6
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 682 099,9
0,0
731 878,9
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 749 383,9
0,0
761 154,1
0,0
988 229,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доведенного государственного задания
2022
100,0
1 819 359,3
0,0
791 600,3
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 892 133,7
0,0
823 264,3
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 967 819,1
0,0
856 194,9
0,0
1 111 624,2
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2019
100,0
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
2020
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2021
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2022
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2023
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2024
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
1
13 871,1
0,0
13 871,1
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2019
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2020
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2021
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2022
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохра-нения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,9
0,0
73 547,9
0,0
0,0
2019
100,0
56 839,0
0,0
56 839,0
0,0
0,0
2020
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2021
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
качества и безопасности компонентов крови
2022
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2023
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2024
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохра-нения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2021
800
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2022
850
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2023
900
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2024
950
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
595,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2019
580,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
565,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
550,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
505,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
673,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спор-
тивная медицина»,
Управление здравоохранения
Области
Выполнение областными государ-
ственными
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 942,0
0,0
15 942,0
0,0
0,0
2019
100,0
13 243,0
0,0
13 243,0
0,0
0,0
2020
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Профпатология»
учреждениями объемов доведенного государственного задания
2021
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2022
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2023
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2024
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 006 413,4
62 985,6
1 082 429,8
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
17 374 842,8
258 691,1
8 602 792,3
0,0
8 513 359,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
67 813,2
0,0
67 813,2
0,0
0,0
2019
100,0
54 407,0
0,0
54 407,0
0,0
0,0
2020
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2021
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2022
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2023
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2024
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 097,0
0,0
2 097,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества
Объект
2018
18
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2021
21
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2022
22
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
организациями Тамбовской области
медицинских услуг
2023
23
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2024
24
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
71 266,4
1 115,2
70 151,2
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
567 273,3
6 453,6
560 819,7
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохра-нения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 064,9
11243109,1
0,0
0,0
0,0
11 243 109,1
2020
11 508,8
11694069,6
0,0
0,0
0,0
11 694 069,6
2021
11 969,1
12161832,4
0,0
0,0
0,0
12 161 832,4
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохра-нения
области
Обеспечение уплаты взно-сов на обяза-тельное медицинское страхование нера-ботающего населения в объемах, предусмотренных законода-тельством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 129 368,5
0,0
4 129 368,5
0,0
0,0
2020
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2021
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятель-ности областных государ-ственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 339,2
0,0
30 339,2
0,0
0,0
2019
100,0
26 659,0
0,0
26 659,0
0,0
0,0
2020
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2021
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2022
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2023
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2024
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспече-ние функционирования государственных органов
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
25 378,3
0,0
25 378,3
0,0
0,0
2020
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2021
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Развитие здравоохране-ния
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
2022
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2023
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2024
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятель-ности областных государ-ственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий
государ-
ственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
152 795,3
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
157 455,3
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
163 753,5
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15041794,7
20 000,0
4 028 876,8
0,0
10 992 917,9
2019
15577310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16201954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16676015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17169038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17681782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18215036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
142013768,0
20 000,0
37 495 803,9
0,0
104 497 964,1
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и
Управление здравоохра-нения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 223,4
0,0
10 223,4
0,0
0,0
2019
100,0
5 917,0
0,0
5 917,0
0,0
0,0
2020
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2021
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
медицинской эвакуации
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
2022
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2023
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2024
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2019
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2021
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2022
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2023
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2024
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 824,4
0,0
13 824,4
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
98 161,5
0,0
98 161,5
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 354 639,6
594 465,8
5 812 902,6
0,0
11 947 271,2
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0
0,0
12 464 363,4
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5
0,0
13 030 534,9
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7
0,0
13 314 046,7
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9
0,0
13 846 599,3
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9
0,0
14 400 454,0
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5
0,0
14 976 462,9
Всего по Программе:
2016-2024
167 468 851,1
2272056,5
51 588 776,8
0,0
113 608 017,8
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбовской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 354 639,6
594 465,8
5 812 902,6*
0,0
11 947 271,2*
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0*
0,0
12 464 363,4*
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5*
0,0
13 030 534,9*
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7*
0,0
13 314 046,7*
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9*
0,0
13 846 599,3*
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9*
0,0
14 400 454,0*
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5*
0,0
14 976 462,9*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 286 342,2
584 748,0
5 747 240,9
0,0
954 353,3
2019
6 847 719,9
217 656,9
5 561 604,0
0,0
1 068 459,0
2020
7 197 088,4
217 674,9
5 800 403,5
0,0
1 179 010,0
2021
6 818 139,5
0,0
5 829 678,7
0,0
988 460,8
2022
6 888 114,9
0,0
5 860 124,9
0,0
1 027 990,0
2023
6 960 889,3
0,0
5 891 788,9
0,0
1 069 100,4
2024
7 036 574,7
0,0
5 924 719,5
0,0
1 111 855,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
74 679,5
9 717,8
64 961,7*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
750 346,3
396 883,6
353 462,4
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
720 777,9
387 165,8
333 611,8
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
29 568,4
9 717,8
19 850,6*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
125 417,0
64 168,1
61 248,9
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
95 978,9
64 168,1
31 810,8
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2019
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
29 438,1**
0,0
29 438,1**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 932,2
0,0
78 932,2
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 932,2
0,0
78 932,2
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 023,3
49 313,3
70 710,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 023,3
49 313,3
70 710,0
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
53 441,9
0,0
53 266,9
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
53 441,9
0,0
53 266,9
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 006 413,4
62 985,6
1 082 429,8
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
1 990 040,4
62 985,6
1 066 056,8
0,0
860 998,0
2019
1 795 375,2
63 868,4
826 503,8
0,0
905 003,0
2020
1 908 904,5
63 868,4
894 784,1
0,0
950 252,0
2021
1 912 320,1
0,0
924 059,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 295,5
0,0
954 505,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 069,9
0,0
986 169,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 130 755,3
0,0
1 019 100,1
0,0
1 111 655,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
15 673,0*
0,0
15 673,0*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
71 266,4
1 115,2
70 151,2
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
71 266,4
1 115,2
70 151,2
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 041 794,7
20 000,0
4 028 876,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 577 310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16 201 954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16 676 015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17 169 038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17 681 782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18 215 036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 048 876,8
20 000,0
4 028 876,8
0,0
0,0
2019
4 181 405,8
0,0
4 181 405,8
0,0
0,0
2020
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2021
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2022
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2023
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2024
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 824,4
0,0
13 824,4
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 824,4
0,0
13 824,4
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наиме-нование
ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Коли-чество физичес-ких лиц
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2011,9
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27436,80
27235,0
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
276
276
-
-
-
-
-
-
9112,0
9 926,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Итого по государственной услуге
300
300
24
24
24
24
24
24
36548,80
37161,5
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-
ченный случай
13454
13454
13454
13454
13454
13454
13454
13454
569291,9
664269,9
504154,4
550683,4
572710,8
595619,2
619443,9
644221,8
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
Закон-
ченный случай
70
70
70
70
70
70
70
70
26,4
90,8
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посе-
щение
537114
576837
576837
576837
576837
576837
576837
576837
158881,4
199376,0
154215,2
168429,5
175166,7
182173,4
189460,3
197038,7
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)
Пациент-день
42400
42400
42400
42400
42400
42400
42400
42400
12963,40
14146,0
11690,0
12766,0
13276,6
13807,7
14360,0
14934,4
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посе-щение
59060
59060
59060
59060
59060
59060
59060
59060
13269,2
15942,0
13243,0
14463,0
14463,0
14463,0
14463,0
14463,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный случай
141
141
141
141
141
141
141
141
12920,10
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
4022,50
2600,3
2600,3
2600,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
141
141
141
141
141
141
141
16942,6
15520,8
15520,8
15520,8
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее
Условная единица продукта
перера-
8100,0
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
73121,3
73547,9
56839,0
62073,0
62073,0
62073,0
62073,0
62073,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
компонентов
ботки (в пересче-те на 1 литр цельной крови)
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
20689,3
23299,0
16023,0
18162,0
18162,0
18162,0
18162,0
18162,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93238
93238
93238
93238
93238
93238
93238
93238
54762,1
70710,0
56781,0
62010,0
62010,0
62010,0
62010,0
62010,0
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Коли-чество вскрытий
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
4654,38
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
Патологическая анатомия
Коли-чество иссле-дований
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
3797,30
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
Итого по государственной услуге
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
8451,68
8451,68
8451,68
8 451,68
8 451,68
8 451,68
8 451,68
8 451,68
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская экспертиза
Коли-чество экспер-тиз
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
50974,53
59361,52
45955,32
50 965,32
50 965,32
50 965,32
50 965,32
50 965,32
Итого по государственной услуге
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
3440
59426,2
67813,2
54407,0
59417,0
59417,0
59417,0
59417,0
59417,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Площадь обрабо-
танных очагов
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
2001,7
2238,0
2097,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Коли-чество отчетов, состав-ленных по резуль-татам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11186,049
10331,71
4206,38
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Коли-чество объектов учета (регист-ров)
288
288
288
288
288
288
288
288
4023,39
5129,50
2266,65
2773,04
2773,04
2773,04
2773,04
2773,04
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
Количество отчетов, подлежащих своду
49
49
49
49
49
49
49
49
3409,37
5694,00
4570,63
5767,67
5767,67
5767,67
5767,67
5767,67
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
291
291
291
291
291
291
291
291
3070,9
6616,0
3487,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687,04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры
Коли-чество пользо-вателей
320
-
-
-
-
-
-
-
2850,0
-
-
-
-
-
-
-
Коли-чество учетных записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2912,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Коли-чество посеще-ний
9857
-
-
-
-
-
-
-
2883,99
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)
Коли-чество меро-приятий
2
15
60
60
60
60
60
60
4,4
62,5
4049,10
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)
20
80
250
250
250
250
250
250
10,00
621,40
2019,54
1941,87
1941,87
1941,87
1941,87
1941,87
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Коли-чество посеще-ний
540
240
240
240
240
240
240
240
167,40
140,5
241,86
767,99
767,99
767,99
767,99
767,99
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)
480
411
1920
1920
1920
1920
1920
1920
139,34
337,00
522,84
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Коли- чество доку-ментов
10
50
40
40
40
40
40
40
3,5
937,6
4134,95
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Коли-чество доку-ментов
5000
7361
20000
20000
20000
20000
20000
20000
150,0
469,04
1160,00
1713,60
1713,60
1713,60
1713,60
1713,60
Государственная услуга (работа):
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Коли-чество записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 30.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: