Основная информация
Дата опубликования: | 23 ноября 2018г. |
Номер документа: | RU63000201801329 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Самарская область |
Принявший орган: | Правительство Самарской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 НОЯБРЯ 2018 Г. N 701
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014-2020 ГОДЫ"
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623, Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы" следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
после раздела "Задачи Государственной программы" дополнить разделом "Стратегические показатели (индикаторы) Государственной программы" следующего содержания:
"Стратегические показатели (индикаторы) Государственной программы
-
коэффициент сбалансированности областного бюджета";
наименование раздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) Государственной программы";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" сумму "74 127,4" заменить суммой "72 674,0", сумму "10 088,9" заменить суммой "10 020,2", сумму "10 381,4" заменить суммой "8 996,6";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации Государственной программы";
в тексте Государственной программы:
наименование раздела I "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Государственная программа" изложить в следующей редакции:
"I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Государственной программы, показатели и анализ рисков реализации Государственной программы";
в разделе II "Приоритеты, основные цель и задачи, планируемые конечные результаты реализации Государственной программы":
наименование изложить в следующей редакции:
"II. Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы, описание целей и задач Государственной программы, планируемые результаты реализации Государственной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) сферы реализации Государственной программы";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Исходя из Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441, приоритетами бюджетной политики являются:";
раздел V "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"V. Перечень стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы
Перечень стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен в приложении 1.1 к Государственной программе. Методика расчета стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы приведена в приложении 3 к Государственной программе.";
дополнить разделом V.I "Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы" следующего содержания:
"V.I. Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы
Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен в приложении 1 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) Государственной программы приведена в приложении 3 к Государственной программе.";
в подпрограмме "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 1";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 1";
в тексте подпрограммы 1:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце пятом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 1" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 1":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 1 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 1, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 2";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" сумму "32 236,2" заменить суммой "30 801,7", сумму "3 960,1" заменить суммой "3 910,3", сумму "5 156,9" заменить суммой "3 772,1";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 2";
в тексте подпрограммы 2:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце шестом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 2" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 2":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзацы с восьмого по десятый изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 2 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 2 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 2, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 3";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" сумму "38 344,3" заменить суммой "38 356,2", сумму "5 628,0" заменить суммой "5 640,0";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 3";
в тексте подпрограммы 3:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце двенадцатом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 3" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзацы с восьмого по десятый изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 3 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 3 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 3 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 3, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 4";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" сумму "2 258,3" заменить суммой "2 264,1", сумму "333,0" заменить суммой "338,9";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 4";
в тексте подпрограммы 4:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце двенадцатом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов);
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 4" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 4":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзацы с восьмого по десятый изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 4 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 4 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 4, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 5";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" сумму "1 288,7" заменить суммой "1 252,0", сумму "167,9" заменить суммой "131,1";
в тексте подпрограммы 5:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 5":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 5";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 5 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце восьмом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 5" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 5":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
абзацы с шестого по восьмой изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 5 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 5 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 5 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 5, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в приложении 1 к Государственной программе:
наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы";
наименование графы "Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)" изложить в следующей редакции:
"Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора)";
наименование графы "Значение показателя (индикатора) по годам" изложить в следующей редакции:
"Значение тактического показателя (индикатора) по годам";
дополнить приложением 1.1 к Государственной программе в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в приложении 3 к Государственной программе:
наименование изложить в следующей редакции:
"Методика расчета стратегических и тактических показателей (индикаторов) государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы";
в наименовании графы "Наименование целевого показателя (индикатора)" слово "целевого" исключить;
в наименовании графы "Методика расчета целевого показателя (индикатора)" слово "целевого" исключить;
перед пунктом 1 дополнить наименованием раздела следующего содержания:
"Тактические показатели (индикаторы)";
перед разделом "Тактические показатели (индикаторы)" дополнить разделом "Стратегические показатели (индикаторы)" в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству управления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. первого вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области
Ю.А. Рожин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2018 N 701
Перечень
стратегических показателей (индикаторов) государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
Наименование цели, стратегического показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение стратегического показателя (индикатора) по годам
2017 (отчет)
2018 (оценка)
плановый период (прогноз)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
1.
Коэффициент сбалансированности областного бюджета
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2018 N 701
Перечень
основных мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнители мероприятия
Срок реализации, годы
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
1.
Разработка бюджетного прогноза Самарской области
Министерство управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО)
2016
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа)
2.
Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 2 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
1.
Обеспечение своевременного облуживания долговых обязательств Самарской области
МУФ СО
2014-2020
3 594,7
4 529,8
5 234,7
4 370,0
3 895,3
3 759,0
5 332,4
30 715,9
Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе
2.
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
3.
Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
4.
Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований
МУФ СО
2014-2020
9,6
7,2
9,8
12,3
13,3
11,4
10,0
73,7
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
5.
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней BB+/Ba2/AA-(RU)
6.
Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
МУФ СО
2014-2020
2,3
2,3
0,9
1,6
1,7
1,7
1,7
12,2
Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
3 606,6
4 539,4
5 245,4
4 383,9
3 910,3
3 772,1
5 344,1
30 801,7
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014-2020 годы
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
1.
Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)
МУФ СО
2014
4 162,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 162,2
2.
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований
МУФ СО
2015-2020
0,0
3 997,5
3 448,9
3 171,0
3 644,4
3 709,0
3 709,0
21 679,9
Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе
3.
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов
МУФ СО,
2014-2020
1 944,9
1 944,9
1 945,0
1 945,1
1 945,5
945,0
945,0
11 615,6
Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
4.
Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами
МУФ СО
2014-2020
325,0
175,0
177,2
51,4
50,0
60,0
60,0
898,6
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе
5.
Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
6 432,2
6 117,4
5 571,2
5 167,5
5 640,0
4 714,0
4 714,0
38 356,2
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
1.
Обеспечение бюджетного процесса
МУФ СО
2014-2020
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
331,5
331,7
2 264,1
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
2.
Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
3.
Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов
5.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
6.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предоставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
7.
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
8.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
9.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
10.
Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
11.
Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 15 приложения 1 к Государственной программе
12.
Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 16 приложения 1 к Государственной программе
13.
Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности)
МУФ СО
2016-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 17 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее - клиенты)
14.
Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014-2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
15.
Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности
МУФ СО
2016-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 19 приложения 1 к Государственной программе
16.
Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
17.
Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014-2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
18.
Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
19.
Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014-2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
20.
Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
21.
Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
22.
Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа "Расходное расписание"
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
23.
Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт
МУФ СО
2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
24.
Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности участников и неучастников бюджетного процесса
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
25.
Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в электронном виде
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
26.
Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчётности
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
27.
Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов
МУФ СО
2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 21 приложения 1 к Государственной программе
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
28.
Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
331,5
331,7
2 264,1
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
1.
Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
МУФ СО
2014-2016
3
0,5
4,1
0
0
0
0
7,6
Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области
2.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области
МУФ СО
2014-2020
193,1
233,95
166,4
159,8
131,1
178,9
178,9
1 252,0
Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе
3.
Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО
МУФ СО
2017
2,1
2,1
Показатель - п. 28 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
196,1
234,5
170,5
161,9
131,1
178,9
178,9
1 252,0
Всего
10584,8
11 191,1
11 297,5
10 015,2
10 020,2
8 996,6
10 568,8
72 674,0
Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2018 N 701
Методика расчета
стратегических и тактических показателей (индикаторов) государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
Наименование показателя (индикатора)
Методика расчёта показателя (индикатора)
Источник информации для расчета значения показателя (индикатора)
Примечание
Стратегические показатели (индикаторы)
1.
Коэффициент сбалансированности областного бюджета,
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где
- общий объем доходов областного бюджета;
- общий объем источников финансирования дефицита областного бюджета;
Р - общий объем расходов областного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317)
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 НОЯБРЯ 2018 Г. N 701
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014-2020 ГОДЫ"
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623, Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы" следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
после раздела "Задачи Государственной программы" дополнить разделом "Стратегические показатели (индикаторы) Государственной программы" следующего содержания:
"Стратегические показатели (индикаторы) Государственной программы
-
коэффициент сбалансированности областного бюджета";
наименование раздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) Государственной программы";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" сумму "74 127,4" заменить суммой "72 674,0", сумму "10 088,9" заменить суммой "10 020,2", сумму "10 381,4" заменить суммой "8 996,6";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации Государственной программы";
в тексте Государственной программы:
наименование раздела I "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Государственная программа" изложить в следующей редакции:
"I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Государственной программы, показатели и анализ рисков реализации Государственной программы";
в разделе II "Приоритеты, основные цель и задачи, планируемые конечные результаты реализации Государственной программы":
наименование изложить в следующей редакции:
"II. Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы, описание целей и задач Государственной программы, планируемые результаты реализации Государственной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) сферы реализации Государственной программы";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Исходя из Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441, приоритетами бюджетной политики являются:";
раздел V "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"V. Перечень стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы
Перечень стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен в приложении 1.1 к Государственной программе. Методика расчета стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы приведена в приложении 3 к Государственной программе.";
дополнить разделом V.I "Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы" следующего содержания:
"V.I. Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы
Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен в приложении 1 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) Государственной программы приведена в приложении 3 к Государственной программе.";
в подпрограмме "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 1";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 1";
в тексте подпрограммы 1:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце пятом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 1" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 1":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 1 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 1, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 2";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" сумму "32 236,2" заменить суммой "30 801,7", сумму "3 960,1" заменить суммой "3 910,3", сумму "5 156,9" заменить суммой "3 772,1";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 2";
в тексте подпрограммы 2:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце шестом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 2" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 2":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзацы с восьмого по десятый изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 2 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 2 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 2, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 3";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" сумму "38 344,3" заменить суммой "38 356,2", сумму "5 628,0" заменить суммой "5 640,0";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 3";
в тексте подпрограммы 3:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце двенадцатом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 3" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзацы с восьмого по десятый изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 3 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 3 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 3 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 3, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 4";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" сумму "2 258,3" заменить суммой "2 264,1", сумму "333,0" заменить суммой "338,9";
наименование раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Результаты реализации подпрограммы 4";
в тексте подпрограммы 4:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце двенадцатом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов);
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 4" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 4":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова "показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже;
абзацы с восьмого по десятый изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 4 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 4 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 4, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в подпрограмме "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
наименование раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 5";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" сумму "1 288,7" заменить суммой "1 252,0", сумму "167,9" заменить суммой "131,1";
в тексте подпрограммы 5:
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 5":
наименование изложить в следующей редакции:
"III. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 5";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 5 характеризуют следующие тактические показатели (индикаторы):";
в абзаце восьмом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 5" раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 5":
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами "тактических показателей (индикаторов)";
абзацы с шестого по восьмой изложить в следующей редакции:
" - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы 5 в отчетном году;
- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 5 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 5 используются все тактические показатели (индикаторы) подпрограммы 5, приведенные в приложении 1 к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.";
в приложении 1 к Государственной программе:
наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы";
наименование графы "Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)" изложить в следующей редакции:
"Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора)";
наименование графы "Значение показателя (индикатора) по годам" изложить в следующей редакции:
"Значение тактического показателя (индикатора) по годам";
дополнить приложением 1.1 к Государственной программе в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в приложении 3 к Государственной программе:
наименование изложить в следующей редакции:
"Методика расчета стратегических и тактических показателей (индикаторов) государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы";
в наименовании графы "Наименование целевого показателя (индикатора)" слово "целевого" исключить;
в наименовании графы "Методика расчета целевого показателя (индикатора)" слово "целевого" исключить;
перед пунктом 1 дополнить наименованием раздела следующего содержания:
"Тактические показатели (индикаторы)";
перед разделом "Тактические показатели (индикаторы)" дополнить разделом "Стратегические показатели (индикаторы)" в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству управления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. первого вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области
Ю.А. Рожин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2018 N 701
Перечень
стратегических показателей (индикаторов) государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
Наименование цели, стратегического показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение стратегического показателя (индикатора) по годам
2017 (отчет)
2018 (оценка)
плановый период (прогноз)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
1.
Коэффициент сбалансированности областного бюджета
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2018 N 701
Перечень
основных мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнители мероприятия
Срок реализации, годы
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
1.
Разработка бюджетного прогноза Самарской области
Министерство управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО)
2016
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа)
2.
Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 2 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
1.
Обеспечение своевременного облуживания долговых обязательств Самарской области
МУФ СО
2014-2020
3 594,7
4 529,8
5 234,7
4 370,0
3 895,3
3 759,0
5 332,4
30 715,9
Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе
2.
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
3.
Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
4.
Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований
МУФ СО
2014-2020
9,6
7,2
9,8
12,3
13,3
11,4
10,0
73,7
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
5.
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней BB+/Ba2/AA-(RU)
6.
Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
МУФ СО
2014-2020
2,3
2,3
0,9
1,6
1,7
1,7
1,7
12,2
Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
3 606,6
4 539,4
5 245,4
4 383,9
3 910,3
3 772,1
5 344,1
30 801,7
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014-2020 годы
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
1.
Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)
МУФ СО
2014
4 162,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 162,2
2.
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований
МУФ СО
2015-2020
0,0
3 997,5
3 448,9
3 171,0
3 644,4
3 709,0
3 709,0
21 679,9
Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе
3.
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов
МУФ СО,
2014-2020
1 944,9
1 944,9
1 945,0
1 945,1
1 945,5
945,0
945,0
11 615,6
Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
4.
Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами
МУФ СО
2014-2020
325,0
175,0
177,2
51,4
50,0
60,0
60,0
898,6
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе
5.
Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
6 432,2
6 117,4
5 571,2
5 167,5
5 640,0
4 714,0
4 714,0
38 356,2
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
1.
Обеспечение бюджетного процесса
МУФ СО
2014-2020
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
331,5
331,7
2 264,1
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
2.
Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
3.
Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
4.
Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов
5.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
6.
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предоставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
7.
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
8.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
9.
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
10.
Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
11.
Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 15 приложения 1 к Государственной программе
12.
Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО
МУФ СО
2015-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 16 приложения 1 к Государственной программе
13.
Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности)
МУФ СО
2016-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 17 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее - клиенты)
14.
Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014-2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
15.
Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности
МУФ СО
2016-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 19 приложения 1 к Государственной программе
16.
Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
17.
Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014-2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
18.
Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
19.
Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014-2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
20.
Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
21.
Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
22.
Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа "Расходное расписание"
МУФ СО
2014
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
23.
Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт
МУФ СО
2015
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
24.
Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности участников и неучастников бюджетного процесса
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
25.
Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в электронном виде
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
26.
Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчётности
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
27.
Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов
МУФ СО
2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатель - п. 21 приложения 1 к Государственной программе
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
28.
Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО
МУФ СО
2014-2020
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
349,9
299,9
310,5
301,8
338,9
331,5
331,7
2 264,1
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
1.
Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
МУФ СО
2014-2016
3
0,5
4,1
0
0
0
0
7,6
Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области
2.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области
МУФ СО
2014-2020
193,1
233,95
166,4
159,8
131,1
178,9
178,9
1 252,0
Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе
3.
Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО
МУФ СО
2017
2,1
2,1
Показатель - п. 28 приложения 1 к Государственной программе
Итого по подпрограмме
196,1
234,5
170,5
161,9
131,1
178,9
178,9
1 252,0
Всего
10584,8
11 191,1
11 297,5
10 015,2
10 020,2
8 996,6
10 568,8
72 674,0
Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2018 N 701
Методика расчета
стратегических и тактических показателей (индикаторов) государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
Наименование показателя (индикатора)
Методика расчёта показателя (индикатора)
Источник информации для расчета значения показателя (индикатора)
Примечание
Стратегические показатели (индикаторы)
1.
Коэффициент сбалансированности областного бюджета,
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где
- общий объем доходов областного бюджета;
- общий объем источников финансирования дефицита областного бюджета;
Р - общий объем расходов областного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: