Основная информация
Дата опубликования: | 23 ноября 2018г. |
Номер документа: | RU52000201801369 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2018 г. № 792
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 ноября 2018 г. № 792
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждении государственной программы "
Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.Б.Шевченко.".
2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. По тексту государственной программы:
1) слова "министерство образования Нижегородской области" заменить словами "министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области";
2) слова "управление государственной службы занятости населения Нижегородской области" заменить словами "управление по труду и занятости населения Нижегородской области";
3) слова "министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области" заменить словами "управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области";
4) слова "управление делами Правительства Нижегородской области" заменить словами "управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области".
2.2. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 533 419,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,
2018 год - 22 241 563,3 тыс. руб.,
2019 год - 23 150 471,5 тыс. руб.,
2020 год - 23 818 445,7 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,
2019 год - 4 998,8 тыс. руб.,
2020 год - 4 998,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 42 875 728,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,
2018 год - 7 853 875,8 тыс. руб.,
2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб.,
2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 40 843,5 тыс. руб.;
2020 год - 42 374,3 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 83 961 973,5 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,
2018 год - 13 337 125,4 тыс. руб.,
2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб.,
2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 160 266,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,
2018 год - 748 301,5 тыс. руб.,
2019 год - 781 850,6 тыс. руб.,
2020 год - 819 012,0 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 37 676,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.,
2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,
2020 год - 5 994,2 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 264 768,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 - 209 709,6 тыс. руб.,
2018 - 242 621,7 тыс. руб.,
2019 - 219 304,2 тыс. руб.,
2020 - 227 348,3 тыс. руб.".
2.2.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
2.2.2.1. В позиции "Индикаторы" абзацы сорок первый и сорок четвертый исключить.
2.2.2.2. В позиции "Непосредственные результаты" абзацы девятый, шестнадцатый и семнадцатый исключить.
2.3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.3.1. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
22241 563,3
23150 471,5
23818 445,7
132533 419,6
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
53 179,9
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
4 198,8
4 198,8
30 418,4
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО;
УИП и СМИ НО
800,0
240,0
238,0
1 016,8
800,0
800,0
3 894,8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
0,0
0,0
17 212,6
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2020
УИП и СМИ НО, МСП НО
0
1 654,1
0
0
0
0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2020
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
7853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
42875 728,2
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
7852 105,8
7920 021,5
8037 766,3
42857 952,3
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
10 002,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
179 826,5
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
1 879,6
1 931,4
10 023,3
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
200,0
200,0
19 894,1
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
9 243,7
9 621,4
38 300,3
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
2 313,9
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
1 254,9
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
27 034,1
28 035,9
94 862,8
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
83961 973,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
83961 223,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,1
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4 160 266,5
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
6 691,6
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
3 888 852,8
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
334,5
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
212,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
58,4
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
264 116,5
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
37 676,2
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
18 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
4 025, 7
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
1 264 768,8
".
2.3.2. Таблицу подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
2.
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
89,8
75,0
81,2
88,0
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
9.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
-
-
10,0
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
10.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
11.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
14.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
15.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
16.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
18.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
61,0
63,5
65,5
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
48,3
51,5
54,7
20.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90,0
91,0
92,0
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
202
219
227
235
2.
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
123
154
321
311
311
439
439
439
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
11 199
12 407
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,265
0,8803
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
42,03
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,05
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
4
4
4
4
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Индикаторы
1.
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
%
0,2
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
2.
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет
%
0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,0
3,5
4,0
3.
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
%
5,6
6,0
9,5
22,2
38,9
54
61,1
66,7
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
42,0
0,0
0,0
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
-
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума к 2020 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Индикатор
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат
1
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
чел.
384566
384476
421352
451573
412446
421352
421352
421352
2
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
чел.
1850946
1892023
2026178
2011876
1720893
1720950
1720950
1720950
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы
Индикаторы
1.
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы
%
8
8
9
9
9
9
9
9
2.
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов
%
40
40
40
40
40
40
40
40
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,024
1
1
1
Непосредственные результаты
1.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей
чел.
130
130
130
130
130
130
130
130
2.
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы
ед.
120
120
130
130
130
130
130
130
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
79
79
79
75
70
70
70
4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"
чел.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2288
5874
7794
10011
9968
11120
11120
11120
6.
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1397
1360
1057
1160
1339
1140
1100
1050
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4000
4242
4041
4092
4101
4104
4110
4116
2.
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года
ед.
100
114
136
137
161
139
140
141
Непосредственные результаты
1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
1209
1237
1265
1291
1318
1342
1367
1395
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
33
43
44
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
ед.
8
11
11
11
11
11
11
11
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку
ед.
80
160
250
252
254
256
281
283
5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
ед.
300
400
500
600
650
690
700
750
6.
Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
150
84
105
118
141
163
177
200
7.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
46
46
46
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"
Индикаторы:
1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел. на 1000 работающих
0,036
0,057
0,040
0,052
0,055*
0,047
0,046
0,045
2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
1,4
1,2
1,1
1,04
0,9*
0,98
0,97
0,96
3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
45,8
43,9
43,7
47,2
46,8*
46,6
46,4
46,2
4.
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости
чел. на 10000 работающих
1,04
1,18
1,19
0,86
0,90*
1,00
0,99
0,98
5.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
%
31,3
40,8
39,6
38,6
38,5*
38,4
38,3
38,2
Непосредственные результаты:
1.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях
чел.
29757
30716
29076
30016
31201
30000
30000
30000
2.
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)
%
-
9,8
14,0
28,1
43,7
63,0
81,0
98,0
3.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
шт.
-
24940
19720
15233
9081
4500
3000
2500
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Индикатор
1.
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
%
-
-
100
100
100
-
-
-
Непосредственный результат
1.
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь
чел.
-
-
792
-
-
-
-
-
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм
%
100
100
100
100
100
100
100
100
* Значения индикаторов, приведенные в соответствующей позиции, применяются также для оценки эффективности подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" за 2017 год.
Для расчета эффективности Подпрограммы 7 применены средние значения 2013-2016 годов:
1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 0,048;
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 1,0;
3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным Нижегородстата) - 46,8;
4) интенсивный показатель профессиональной заболеваемости (по данным Роспотребнадзора на 10000 работающих) - 1,01;
5) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 38,5%.".
2.3.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
22241 563,3
23150 471,5
23818 445,7
МСП НО
20298 672,8
21764 676,9
21220 755,2
22226 207,3
23144 683,8
23812 451,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
0,0
0,0
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
0,0
0,0
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
0,0
0,0
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
0,0
0,0
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
24887 970,1
26518 606,1
25660 478,0
27549 678,0
27802 026,8
28526 286,9
расходы областного бюджета
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
22241 563,3
23150 471,5
23818 445,7
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4582 931,5
4 717 478,4
4405 647,9
5278 577,2
4651 555,3
4707 841,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области
на 2015 -2020 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
4 198,8
4 198,8
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
4 198,8
4 198,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
800,0
800,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
800,0
800,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
расходы областного бюджета
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
7 852 105,8
7920 021,5
8037 766,3
расходы областного бюджета
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
7 852 105,8
7920 021,5
8037 766,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 945,4
55 521,7
40 843,5
42 374,3
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
1 879,6
1 931,4
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
1 879,6
1 931,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
200,0
200,0
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
200,0
200,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
9 243,7
9 621,4
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
9 243,7
9 621,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
27 034,1
28 035,9
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
27 034,1
28 035,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
17745 124,5
19 083 199,0
17195 739,5
18251 475,6
18806 648,2
19365 663,1
расходы областного бюджета
13739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы областного бюджета
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1186 583,4
1 097 352,0
802 652,9
840 371,9
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
349 050,5
20 802,3
21 359,9
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1114 797,4
1 029 417,3
732 057,9
767 278,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
329 046,2
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
375,7
390,4
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
368,7
383,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 994,2
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 994,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2*
209,6
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2*
209,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10971200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5485600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".
2.4. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
2.4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9343,9
57 408,2
31395,0
41 757,1
всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:
0,0
36215,2
17759,5
15 176,5
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19186,1
0,0
4 318,1
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
17029,1
17759,5
10 858,4
областной бюджет (тыс. руб.)
9343,9
8222,6
13635,5
11 980,3
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5672,2
0,0
2 528,6
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
7298,2
0,0
12 071,7
Источники финансирования
2019
2020
ВСЕГО
ВСЕГО
4998,8
4998,8
149 901,9
всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:
0,0
0,0
69 151,2
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
23 504,2
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
0,0
45 647,0
областной бюджет (тыс. руб.)
4998,8
4998,8
53 179,9
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
0,0
27 570,7
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
8 200,8
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
0,0
19 369,9
2.4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
2.4.1.2.1. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
149 901,8
1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2020 годы
МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН;МЗ НО; Минтранс НО
8543,9
27938,4
0,0
13378,3
4198,8
4198,8
58 258,2
3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
МСП НО; УИП и СМИ НО
800,0
800,0
238,0
1 633,6
800,0
800,0
5 071,6
4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
прочие расходы
2015-2020 годы
МОН и МП НО
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2020 годы
УИП и СМИ НО
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2020 годы
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4.1.2.2. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" и "Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"
Всего:
9343,9
8222,6
13635,5
11980,3
4998,8
4998,8
53179,9
Министерство социальной политики Нижегородской области
9343,9
1606,1
238,0
3698,4
4998,8
4998,8
24884,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
216,8
Министерство культуры Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
1870,8
Министерство спорта Нижегородской области
0,0
501,9
0,0
216,7
0,0
0,0
718,6
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
0,0
1152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
1368,9
Министерство здравоохранения Нижегородской области
0,0
1654,2
0,0
3383,1
0,0
0,0
5037,3
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
1870,9
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
13397,5
3815,1
0,0
0,0
17212,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
149 901,9
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
53 179,9
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
0,0
0,0
27 570,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
0,0
0,0
69 151,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
4 198,8
4 198,8
58 258,2
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
4 198,8
4 198,8
30 418,4
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
8 200,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
19 639,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
800,0
800,0
5 071,6
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
800,0
800,0
3 894,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
1 176,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
0,0
0,0
17 212,6
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
0,0
0,0
19 369,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
45 647,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
"Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам
жизнедеятельности составит:
№ п/п
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.
Здравоохранение
0,0
4 342,7
0,0
4 000,0
0,0
0,0
8 342,7
1.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
0,0
0,0
5 037,3
1.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,4
2.
Занятость населения
0,0
3 840,7
0,0
833,6
0,0
0,0
4 674,3
2.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
1 368,9
2.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,4
3.
Социальная защита населения
9 343,9
4 182,5
238,0
4 315,3
4 998,8
4 998,8
28 077,3
3.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
24 884,0
3.2.
из федерального бюджета
0,0
2 576,4
0,0
616,9
0,0
0,0
3 193,3
4.
Физическая культура и спорт
0,0
4 615,0
0,0
833,6
0,0
0,0
5 448,6
4.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 926,6
0,0
216,7
0,0
0,0
2 143,3
4.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,3
5.
Культура
0,0
4 342,5
0,0
833,6
0,0
0,0
5 176,1
5.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
1 870,8
5.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,3
6.
Информация и связь
0,0
4 342,5
0,0
833,6
0,0
0,0
5 176,1
6.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
1 870,9
6.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,8
0,0
0,0
3 305,2
7.
Транспорт
0,0
7 415,0
0,0
3 183,6
0,0
0,0
10 598,6
7.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
4 247,5
0,0
2 566,8
0,0
0,0
6 814,3
7.2.
из федерального бюджета
0,0
3 167,5
0,0
616,8
0,0
0,0
3 784,3
Итого по разделу 1:
9 343,9
33 080,9
238,0
15 011,9
4 998,8
4 998,8
67 672,3
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
13 894,8
238,0
10 693,8
4 998,8
4 998,8
44 168,1
из федерального бюджета
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
0,0
0,0
23 504,2
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
8
Образование
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
8.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
0,0
0,0
36 582,5
8.2.
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
45 647,0
Итого по разделу 2:
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
0,0
0,0
36 582,5
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
45 647,0
Итого по таблице:
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
149 901,9
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
21 193,0
13 635,5
26 580,6
4 998,8
4 998,8
80 750,7
из федерального бюджета
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
0,0
0,0
69 151,2
".
2.4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
2.4.2.1. В паспорте и по тексту подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
цифры "42 809 200,3" заменить цифрами "42 875 728,2";
цифры "7 787 347,9" заменить цифрами "7 853 875,8";
цифры "7 785 577,9" заменить цифрами "7 852 105,8";
цифры "42 791 424,4" заменить цифрами "42 857 952,3".
2.4.2.2. Таблицу "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,2650
0,265
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
49,53
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,89
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
3
4
4
4
".
2.4.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
2.4.3.1. В строке "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" таблицы подпункта 3.3.2.4 " Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3":
цифры "1 906,8" заменить цифрами "1 967,6";
цифры "11 995,1" заменить цифрами "19 894,1".
2.4.3.2. Позицию "Непосредственные результаты" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2020 году
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
".
2.4.3.3. В позиции "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" таблицы "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3":
цифры "1 906,8" заменить цифрами "1 967,6";
цифры "19 833,3" заменить цифрами "19 894,1".
2.4.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.4.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 83 961 973,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 337 125,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 175 895,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 14 679 181,8 тыс. рублей.".
2.4.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
2.4.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 337 125,4
14 175 895,2
14 679
181,8
83 961
973,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13 241 991,8
13 337 103,6
14 175 894,7
14 679
181,3
83 961
223,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,1
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
".
2.4.4.2.2. Подпункт 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы
Значение индикатора/непосредственного результата
отчетный год
2013
текущий год
2014
очередной год
2015
первый год планового периода 2016
второй год планового периода 2017
третий год планового периода 2018
четвертый год планового
периода 2019
пятый год планового периода 2020
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
Ед.
384 566
384 476
421 352
451 573
412 446
421 352
421 352
421 352
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
Ед.
1 850 946
1 892 023
2 026 178
2 011 867
1 720 893
1 720 950
1 720 950
1 720 950
".
2.4.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
17745 124,5
19083 199,0
17195 739,5
18251 475,6
18806 648,2
19365 663,1
расходы областного бюджета
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы областного бюджета
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.4.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.4.5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 160 266,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.,
в 2018 году - 748 301,5 тыс. руб.,
в 2019 году - 781 850,6 тыс. руб.,
в 2020 году - 819 012,0 тыс. руб.".
2.4.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
2.4.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции: "3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4 160 266,5
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
6 691,6
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
3 888 852,8
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
334,5
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
212,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
58,4
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
264 116,5
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
".
2.4.5.2.2. Пункты 3, 5 и 7 позиции "Непосредственные результаты" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
76
79
79
75
70
70
70
";
"
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2288
5874
7794
10011
9968
11120
11200
11200
";
"
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1397
1360
1057
1160
1339
1140
1100
1050
".
2.4.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4160 266,5
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4160 266,5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1186 583,4
1097 352,0
802 652,9
840 371,9
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
349 050,5
20 802,3
21 359,9
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 114 797,4
1 029 417,3
732 057,9
767 278,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
329 046,2
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
375,7
390,4
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
368,7
383,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.4.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.4.6.1. В пункте 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.4.6.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 37 676,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 994,2 тыс. руб.".
2.4.6.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
2.4.6.1.2.1. В позиции "Индикаторы достижения цели" абзацы четвертый и пятый исключить.
2.4.6.1.2.2. В позиции "Показатели непосредственных результатов" абзацы третий, десятый и одиннадцатый исключить.
2.4.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
2.4.6.2.1. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
37 676,2
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
18 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
4 025,7
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.4.6.2.2. В подпункте 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты":
2.4.6.2.2.1. В позиции "Индикаторы" пункты 3, 4 исключить.
2.4.6.2.2.2. В позиции "Непосредственные результаты":
1) пункты 2, 9, 10 исключить;
2) в пункте 3 цифры "42" заменить цифрами "33".
2.4.6.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
54 462,2
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
54 462,2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.5. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения
Задачи подпрограммы
1. Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего - 1 264 768,8 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.
2016 - 182 597,2 тыс. руб.
2017 -- 209 709,6 тыс. руб.
2018 - 242 621,7 тыс. руб.
2019 - 219 304,2 тыс. руб.
2020 - 227 348,3 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам и прочие расходы по
министерству социальной политики Нижегородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Коды бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
183187,8
182597,2
209709,6
242621,7
219304,2
227348,3
150
1006
0390100190
100
141491,1
140249,8
159361,1
162409,1
168899,2
175648,9
150
1006
0390100190
200
38959,4
39039,4
38162,5
37186,4
39763,9
41056,2
150
1006
0390198730
200
60,0
25,0
25,8
26,6
150
1006
0390100190
800
51,3
48,0
52,0
40,0
41,3
42,6
150
1003
0390225280
200
1696,0
1810,0
7849,0
1036,0
10174,0
10174,0
150
1003
0390225280
600
350,0
3825,0
41625,2
150
1003
0390225280
800
990,0
1100,0
400,0
300,0
400,0
400,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
24780,4
25771,6
28546,6
30085,2
30037,9
31170,4
150
1006
0390100190
100
18040,1
19003,9
21513,8
21925,2
22801,4
23712,6
150
1006
0390100190
200
6662,0
6671,8
6525,8
6358,9
6799,6
7020,6
150
1006
0390198730
200
10,3
4,3
4,4
4,6
150
1006
0390100190
800
6,3
5,9
6,4
5,0
5,2
5,3
150
1003
0390225280
200
72,0
75,5
329,7
43,5
427,3
427,3
150
1003
0390225280
600
14,5
160,6
1748,3
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"
40600,1
40101,8
48242,5
62414,0
49981,9
51729,3
150
1006
0390100190
100
30703,6
29999,4
34103,3
34755,6
36144,4
37588,9
150
1006
0390100190
200
9116,5
9131,3
8930,0
8701,6
9304,7
9607,1
150
1006
0390198730
200
14,0
5,9
6,0
6,2
150
1006
0390100190
800
12,0
11,1
12,0
9,3
9,6
9,9
150
1003
0390225280
200
768,0
804,5
3484,9
460,0
4517,2
4517,2
150
1003
0390225280
600
155,5
1698,3
18481,6
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"
37284,0
36678,1
42158,9
48298,4
44125,5
45753,0
150
1006
0390100190
100
29005,7
28288,4
32190,9
32806,6
34117,6
35481,1
150
1006
0390100190
200
7947,7
7979,7
7785,2
7586,0
8111,8
8375,5
150
1006
0390198730
200
12,3
5,1
5,3
5,4
150
1006
0390100190
800
10,6
10,0
10,8
8,3
8,6
8,8
150
1003
0390225280
200
320,0
335,2
1452,1
191,7
1882,2
1882,2
150
1003
0390225280
600
64,8
707,6
7700,7
Подпрограмма 4
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы"
37338,6
37317,6
41819,2
47143,6
43794,7
45403,6
150
1006
0390100190
100
28298,2
28049,9
31872,2
32481,8
33779,8
35129,8
150
1006
0390100190
200
7791,9
7807,9
7632,5
7437,3
7952,8
8211,2
150
1006
0390198730
200
12,6
5,3
5,4
5,6
150
1006
0390100190
800
10,5
9,8
10,7
8,2
8,5
8,8
150
1003
0390225280
200
248,0
293,4
1271,5
167,8
1648,2
1648,2
150
1003
0390225280
600
56,6
619,7
6743,2
150
1003
0390225280
800
990,0
1100,0
400,0
300,0
400,0
400,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
31191,3
30580,3
35529,7
41114,6
37191,5
38570,8
150
1006
0390100190
100
25751,4
25062,6
28525,6
29071,2
30232,9
31441,2
150
1006
0390100190
200
5142,7
5149,3
5037,4
4908,6
5248,8
5419,4
150
1006
0390198730
200
7,9
3,3
3,4
3,5
150
1006
0390100190
800
9,2
8,4
9,2
7,1
7,3
7,6
150
1003
0390225280
200
288,0
301,4
1310,8
173,0
1699,1
1699,1
150
1003
0390225280
600
58,6
638,8
6951,4
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"
7166,4
7118,3
7873,1
13565,9
14172,7
14721,2
150
1006
0390100190
100
5801,0
5750,2
6533,8
11368,7
11823,1
12295,3
150
1006
0390100190
200
1363,6
1366,4
1335,7
2194,0
2346,2
2422,4
150
1006
0390198730
200
1,7
1,1
1,3
1,3
150
1006
0390100190
800
1,8
1,7
1,9
2,1
2,1
2,2
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
4827,0
5029,5
5539,6
150
1006
0390100190
100
3891,1
4095,4
4621,5
150
1006
0390100190
200
935,0
933,0
915,9
150
1006
0390198730
200
1,2
150
1006
0390100190
800
0,9
1,1
1,0
".
2.6. В позиции "Условные сокращения, используемые в Программе:":
2.6.1 Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"УТЗН НО - управление по труду и занятости населения Нижегородской области;".
2.6.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"УИП и СМИ НО - управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области;".
2.6.3. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"МОН и МП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2018 г. № 792
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 ноября 2018 г. № 792
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждении государственной программы "
Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.Б.Шевченко.".
2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. По тексту государственной программы:
1) слова "министерство образования Нижегородской области" заменить словами "министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области";
2) слова "управление государственной службы занятости населения Нижегородской области" заменить словами "управление по труду и занятости населения Нижегородской области";
3) слова "министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области" заменить словами "управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области";
4) слова "управление делами Правительства Нижегородской области" заменить словами "управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области".
2.2. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 533 419,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,
2018 год - 22 241 563,3 тыс. руб.,
2019 год - 23 150 471,5 тыс. руб.,
2020 год - 23 818 445,7 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,
2019 год - 4 998,8 тыс. руб.,
2020 год - 4 998,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 42 875 728,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,
2018 год - 7 853 875,8 тыс. руб.,
2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб.,
2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 40 843,5 тыс. руб.;
2020 год - 42 374,3 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 83 961 973,5 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,
2018 год - 13 337 125,4 тыс. руб.,
2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб.,
2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 160 266,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,
2018 год - 748 301,5 тыс. руб.,
2019 год - 781 850,6 тыс. руб.,
2020 год - 819 012,0 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 37 676,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.,
2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,
2020 год - 5 994,2 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 264 768,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 - 209 709,6 тыс. руб.,
2018 - 242 621,7 тыс. руб.,
2019 - 219 304,2 тыс. руб.,
2020 - 227 348,3 тыс. руб.".
2.2.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
2.2.2.1. В позиции "Индикаторы" абзацы сорок первый и сорок четвертый исключить.
2.2.2.2. В позиции "Непосредственные результаты" абзацы девятый, шестнадцатый и семнадцатый исключить.
2.3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.3.1. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
22241 563,3
23150 471,5
23818 445,7
132533 419,6
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
53 179,9
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
4 198,8
4 198,8
30 418,4
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО;
УИП и СМИ НО
800,0
240,0
238,0
1 016,8
800,0
800,0
3 894,8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
0,0
0,0
17 212,6
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2020
УИП и СМИ НО, МСП НО
0
1 654,1
0
0
0
0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2020
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
7853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
42875 728,2
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
7852 105,8
7920 021,5
8037 766,3
42857 952,3
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
10 002,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
179 826,5
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
1 879,6
1 931,4
10 023,3
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
200,0
200,0
19 894,1
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
9 243,7
9 621,4
38 300,3
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
2 313,9
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
1 254,9
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
27 034,1
28 035,9
94 862,8
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
83961 973,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
83961 223,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,1
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4 160 266,5
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
6 691,6
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
3 888 852,8
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
334,5
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
212,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
58,4
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
264 116,5
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
37 676,2
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
18 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
4 025, 7
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
1 264 768,8
".
2.3.2. Таблицу подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
2.
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
89,8
75,0
81,2
88,0
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
9.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
-
-
10,0
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
10.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
11.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
14.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
15.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
16.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
18.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
61,0
63,5
65,5
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
48,3
51,5
54,7
20.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90,0
91,0
92,0
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
202
219
227
235
2.
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
123
154
321
311
311
439
439
439
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
11 199
12 407
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,265
0,8803
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
42,03
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,05
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
4
4
4
4
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Индикаторы
1.
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
%
0,2
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
2.
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет
%
0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,0
3,5
4,0
3.
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
%
5,6
6,0
9,5
22,2
38,9
54
61,1
66,7
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
42,0
0,0
0,0
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
-
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума к 2020 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Индикатор
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат
1
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
чел.
384566
384476
421352
451573
412446
421352
421352
421352
2
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
чел.
1850946
1892023
2026178
2011876
1720893
1720950
1720950
1720950
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы
Индикаторы
1.
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы
%
8
8
9
9
9
9
9
9
2.
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов
%
40
40
40
40
40
40
40
40
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,024
1
1
1
Непосредственные результаты
1.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей
чел.
130
130
130
130
130
130
130
130
2.
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы
ед.
120
120
130
130
130
130
130
130
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
79
79
79
75
70
70
70
4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"
чел.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2288
5874
7794
10011
9968
11120
11120
11120
6.
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1397
1360
1057
1160
1339
1140
1100
1050
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4000
4242
4041
4092
4101
4104
4110
4116
2.
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года
ед.
100
114
136
137
161
139
140
141
Непосредственные результаты
1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
1209
1237
1265
1291
1318
1342
1367
1395
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
33
43
44
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
ед.
8
11
11
11
11
11
11
11
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку
ед.
80
160
250
252
254
256
281
283
5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
ед.
300
400
500
600
650
690
700
750
6.
Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
150
84
105
118
141
163
177
200
7.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
46
46
46
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"
Индикаторы:
1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел. на 1000 работающих
0,036
0,057
0,040
0,052
0,055*
0,047
0,046
0,045
2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
1,4
1,2
1,1
1,04
0,9*
0,98
0,97
0,96
3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
45,8
43,9
43,7
47,2
46,8*
46,6
46,4
46,2
4.
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости
чел. на 10000 работающих
1,04
1,18
1,19
0,86
0,90*
1,00
0,99
0,98
5.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
%
31,3
40,8
39,6
38,6
38,5*
38,4
38,3
38,2
Непосредственные результаты:
1.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях
чел.
29757
30716
29076
30016
31201
30000
30000
30000
2.
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)
%
-
9,8
14,0
28,1
43,7
63,0
81,0
98,0
3.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
шт.
-
24940
19720
15233
9081
4500
3000
2500
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Индикатор
1.
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
%
-
-
100
100
100
-
-
-
Непосредственный результат
1.
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь
чел.
-
-
792
-
-
-
-
-
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм
%
100
100
100
100
100
100
100
100
* Значения индикаторов, приведенные в соответствующей позиции, применяются также для оценки эффективности подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" за 2017 год.
Для расчета эффективности Подпрограммы 7 применены средние значения 2013-2016 годов:
1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 0,048;
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 1,0;
3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным Нижегородстата) - 46,8;
4) интенсивный показатель профессиональной заболеваемости (по данным Роспотребнадзора на 10000 работающих) - 1,01;
5) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 38,5%.".
2.3.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
22241 563,3
23150 471,5
23818 445,7
МСП НО
20298 672,8
21764 676,9
21220 755,2
22226 207,3
23144 683,8
23812 451,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
0,0
0,0
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
0,0
0,0
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
0,0
0,0
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
0,0
0,0
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
24887 970,1
26518 606,1
25660 478,0
27549 678,0
27802 026,8
28526 286,9
расходы областного бюджета
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
22241 563,3
23150 471,5
23818 445,7
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4582 931,5
4 717 478,4
4405 647,9
5278 577,2
4651 555,3
4707 841,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области
на 2015 -2020 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
4 198,8
4 198,8
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
4 198,8
4 198,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
800,0
800,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
800,0
800,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
расходы областного бюджета
5981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
7 853 875,8
7921 791,5
8039 536,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
7 852 105,8
7920 021,5
8037 766,3
расходы областного бюджета
5972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
7 852 105,8
7920 021,5
8037 766,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 945,4
55 521,7
40 843,5
42 374,3
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
40 843,5
42 374,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
1 879,6
1 931,4
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
1 879,6
1 931,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
200,0
200,0
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
200,0
200,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
9 243,7
9 621,4
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
9 243,7
9 621,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
27 034,1
28 035,9
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
27 034,1
28 035,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
17745 124,5
19 083 199,0
17195 739,5
18251 475,6
18806 648,2
19365 663,1
расходы областного бюджета
13739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4 295 178,7
3953 656,9
4 914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы областного бюджета
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1186 583,4
1 097 352,0
802 652,9
840 371,9
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
349 050,5
20 802,3
21 359,9
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1114 797,4
1 029 417,3
732 057,9
767 278,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
329 046,2
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
375,7
390,4
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
368,7
383,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 994,2
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 994,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2*
209,6
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2*
209,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 621,7
219 304,2
227 348,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10971200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5485600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".
2.4. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
2.4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9343,9
57 408,2
31395,0
41 757,1
всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:
0,0
36215,2
17759,5
15 176,5
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19186,1
0,0
4 318,1
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
17029,1
17759,5
10 858,4
областной бюджет (тыс. руб.)
9343,9
8222,6
13635,5
11 980,3
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5672,2
0,0
2 528,6
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
7298,2
0,0
12 071,7
Источники финансирования
2019
2020
ВСЕГО
ВСЕГО
4998,8
4998,8
149 901,9
всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:
0,0
0,0
69 151,2
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
23 504,2
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
0,0
45 647,0
областной бюджет (тыс. руб.)
4998,8
4998,8
53 179,9
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
0,0
27 570,7
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
8 200,8
по линии Министерства просвещения Российской Федерации
0,0
0,0
19 369,9
2.4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
2.4.1.2.1. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
149 901,8
1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2020 годы
МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН;МЗ НО; Минтранс НО
8543,9
27938,4
0,0
13378,3
4198,8
4198,8
58 258,2
3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
МСП НО; УИП и СМИ НО
800,0
800,0
238,0
1 633,6
800,0
800,0
5 071,6
4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
прочие расходы
2015-2020 годы
МОН и МП НО
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2020 годы
УИП и СМИ НО
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2020 годы
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4.1.2.2. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" и "Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"
Всего:
9343,9
8222,6
13635,5
11980,3
4998,8
4998,8
53179,9
Министерство социальной политики Нижегородской области
9343,9
1606,1
238,0
3698,4
4998,8
4998,8
24884,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
216,8
Министерство культуры Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
1870,8
Министерство спорта Нижегородской области
0,0
501,9
0,0
216,7
0,0
0,0
718,6
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
0,0
1152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
1368,9
Министерство здравоохранения Нижегородской области
0,0
1654,2
0,0
3383,1
0,0
0,0
5037,3
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
1870,9
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
13397,5
3815,1
0,0
0,0
17212,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
149 901,9
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
4 998,8
4 998,8
53 179,9
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
0,0
0,0
27 570,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
0,0
0,0
69 151,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
4 198,8
4 198,8
58 258,2
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
4 198,8
4 198,8
30 418,4
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
8 200,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
19 639,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
800,0
800,0
5 071,6
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
800,0
800,0
3 894,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
1 176,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
0,0
0,0
17 212,6
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
0,0
0,0
19 369,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
45 647,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
"Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам
жизнедеятельности составит:
№ п/п
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.
Здравоохранение
0,0
4 342,7
0,0
4 000,0
0,0
0,0
8 342,7
1.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
0,0
0,0
5 037,3
1.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,4
2.
Занятость населения
0,0
3 840,7
0,0
833,6
0,0
0,0
4 674,3
2.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
1 368,9
2.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,4
3.
Социальная защита населения
9 343,9
4 182,5
238,0
4 315,3
4 998,8
4 998,8
28 077,3
3.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
24 884,0
3.2.
из федерального бюджета
0,0
2 576,4
0,0
616,9
0,0
0,0
3 193,3
4.
Физическая культура и спорт
0,0
4 615,0
0,0
833,6
0,0
0,0
5 448,6
4.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 926,6
0,0
216,7
0,0
0,0
2 143,3
4.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,3
5.
Культура
0,0
4 342,5
0,0
833,6
0,0
0,0
5 176,1
5.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,7
0,0
0,0
1 870,8
5.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
3 305,3
6.
Информация и связь
0,0
4 342,5
0,0
833,6
0,0
0,0
5 176,1
6.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
1 870,9
6.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,8
0,0
0,0
3 305,2
7.
Транспорт
0,0
7 415,0
0,0
3 183,6
0,0
0,0
10 598,6
7.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
4 247,5
0,0
2 566,8
0,0
0,0
6 814,3
7.2.
из федерального бюджета
0,0
3 167,5
0,0
616,8
0,0
0,0
3 784,3
Итого по разделу 1:
9 343,9
33 080,9
238,0
15 011,9
4 998,8
4 998,8
67 672,3
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
13 894,8
238,0
10 693,8
4 998,8
4 998,8
44 168,1
из федерального бюджета
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
0,0
0,0
23 504,2
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
8
Образование
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
8.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
0,0
0,0
36 582,5
8.2.
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
45 647,0
Итого по разделу 2:
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
0,0
0,0
82 229,5
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
0,0
0,0
36 582,5
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
0,0
0,0
45 647,0
Итого по таблице:
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
4 998,8
4 998,8
149 901,9
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
21 193,0
13 635,5
26 580,6
4 998,8
4 998,8
80 750,7
из федерального бюджета
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
0,0
0,0
69 151,2
".
2.4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
2.4.2.1. В паспорте и по тексту подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
цифры "42 809 200,3" заменить цифрами "42 875 728,2";
цифры "7 787 347,9" заменить цифрами "7 853 875,8";
цифры "7 785 577,9" заменить цифрами "7 852 105,8";
цифры "42 791 424,4" заменить цифрами "42 857 952,3".
2.4.2.2. Таблицу "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,2650
0,265
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
49,53
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,89
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
3
4
4
4
".
2.4.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
2.4.3.1. В строке "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" таблицы подпункта 3.3.2.4 " Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3":
цифры "1 906,8" заменить цифрами "1 967,6";
цифры "11 995,1" заменить цифрами "19 894,1".
2.4.3.2. Позицию "Непосредственные результаты" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2020 году
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
".
2.4.3.3. В позиции "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" таблицы "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3":
цифры "1 906,8" заменить цифрами "1 967,6";
цифры "19 833,3" заменить цифрами "19 894,1".
2.4.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.4.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 83 961 973,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 337 125,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 175 895,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 14 679 181,8 тыс. рублей.".
2.4.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
2.4.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 337 125,4
14 175 895,2
14 679
181,8
83 961
973,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13 241 991,8
13 337 103,6
14 175 894,7
14 679
181,3
83 961
223,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,1
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
".
2.4.4.2.2. Подпункт 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы
Значение индикатора/непосредственного результата
отчетный год
2013
текущий год
2014
очередной год
2015
первый год планового периода 2016
второй год планового периода 2017
третий год планового периода 2018
четвертый год планового
периода 2019
пятый год планового периода 2020
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
Ед.
384 566
384 476
421 352
451 573
412 446
421 352
421 352
421 352
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
Ед.
1 850 946
1 892 023
2 026 178
2 011 867
1 720 893
1 720 950
1 720 950
1 720 950
".
2.4.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
17745 124,5
19083 199,0
17195 739,5
18251 475,6
18806 648,2
19365 663,1
расходы областного бюджета
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13337 125,4
14175 895,2
14679 181,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4005 456,3
4295 178,7
3953 656,9
4914 350,2
4630 753,0
4686 481,3
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы областного бюджета
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13337 103,6
14175 894,7
14679 181,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.4.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.4.5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 160 266,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.,
в 2018 году - 748 301,5 тыс. руб.,
в 2019 году - 781 850,6 тыс. руб.,
в 2020 году - 819 012,0 тыс. руб.".
2.4.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
2.4.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции: "3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4 160 266,5
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
6 691,6
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
3 888 852,8
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
334,5
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
212,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
58,4
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
264 116,5
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
".
2.4.5.2.2. Пункты 3, 5 и 7 позиции "Непосредственные результаты" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
76
79
79
75
70
70
70
";
"
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2288
5874
7794
10011
9968
11120
11200
11200
";
"
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1397
1360
1057
1160
1339
1140
1100
1050
".
2.4.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4160 266,5
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
4160 266,5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1186 583,4
1097 352,0
802 652,9
840 371,9
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
748 301,5
781 850,6
819 012,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
349 050,5
20 802,3
21 359,9
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 240,2
1 240,2
1 240,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 114 797,4
1 029 417,3
732 057,9
767 278,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
700 371,1
732 057,9
767 278,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
329 046,2
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
60,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
38,5
38,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
375,7
390,4
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
368,7
383,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
48 447,0
50 387,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
19 650,8
20 433,6
20 976,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.4.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.4.6.1. В пункте 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.4.6.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 37 676,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 994,2 тыс. руб.".
2.4.6.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
2.4.6.1.2.1. В позиции "Индикаторы достижения цели" абзацы четвертый и пятый исключить.
2.4.6.1.2.2. В позиции "Показатели непосредственных результатов" абзацы третий, десятый и одиннадцатый исключить.
2.4.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
2.4.6.2.1. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
37 676,2
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
18 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
4 025,7
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.4.6.2.2. В подпункте 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты":
2.4.6.2.2.1. В позиции "Индикаторы" пункты 3, 4 исключить.
2.4.6.2.2.2. В позиции "Непосредственные результаты":
1) пункты 2, 9, 10 исключить;
2) в пункте 3 цифры "42" заменить цифрами "33".
2.4.6.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
54 462,2
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
54 462,2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 994,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
748,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.5. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения
Задачи подпрограммы
1. Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего - 1 264 768,8 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.
2016 - 182 597,2 тыс. руб.
2017 -- 209 709,6 тыс. руб.
2018 - 242 621,7 тыс. руб.
2019 - 219 304,2 тыс. руб.
2020 - 227 348,3 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам и прочие расходы по
министерству социальной политики Нижегородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Коды бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
183187,8
182597,2
209709,6
242621,7
219304,2
227348,3
150
1006
0390100190
100
141491,1
140249,8
159361,1
162409,1
168899,2
175648,9
150
1006
0390100190
200
38959,4
39039,4
38162,5
37186,4
39763,9
41056,2
150
1006
0390198730
200
60,0
25,0
25,8
26,6
150
1006
0390100190
800
51,3
48,0
52,0
40,0
41,3
42,6
150
1003
0390225280
200
1696,0
1810,0
7849,0
1036,0
10174,0
10174,0
150
1003
0390225280
600
350,0
3825,0
41625,2
150
1003
0390225280
800
990,0
1100,0
400,0
300,0
400,0
400,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
24780,4
25771,6
28546,6
30085,2
30037,9
31170,4
150
1006
0390100190
100
18040,1
19003,9
21513,8
21925,2
22801,4
23712,6
150
1006
0390100190
200
6662,0
6671,8
6525,8
6358,9
6799,6
7020,6
150
1006
0390198730
200
10,3
4,3
4,4
4,6
150
1006
0390100190
800
6,3
5,9
6,4
5,0
5,2
5,3
150
1003
0390225280
200
72,0
75,5
329,7
43,5
427,3
427,3
150
1003
0390225280
600
14,5
160,6
1748,3
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"
40600,1
40101,8
48242,5
62414,0
49981,9
51729,3
150
1006
0390100190
100
30703,6
29999,4
34103,3
34755,6
36144,4
37588,9
150
1006
0390100190
200
9116,5
9131,3
8930,0
8701,6
9304,7
9607,1
150
1006
0390198730
200
14,0
5,9
6,0
6,2
150
1006
0390100190
800
12,0
11,1
12,0
9,3
9,6
9,9
150
1003
0390225280
200
768,0
804,5
3484,9
460,0
4517,2
4517,2
150
1003
0390225280
600
155,5
1698,3
18481,6
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"
37284,0
36678,1
42158,9
48298,4
44125,5
45753,0
150
1006
0390100190
100
29005,7
28288,4
32190,9
32806,6
34117,6
35481,1
150
1006
0390100190
200
7947,7
7979,7
7785,2
7586,0
8111,8
8375,5
150
1006
0390198730
200
12,3
5,1
5,3
5,4
150
1006
0390100190
800
10,6
10,0
10,8
8,3
8,6
8,8
150
1003
0390225280
200
320,0
335,2
1452,1
191,7
1882,2
1882,2
150
1003
0390225280
600
64,8
707,6
7700,7
Подпрограмма 4
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы"
37338,6
37317,6
41819,2
47143,6
43794,7
45403,6
150
1006
0390100190
100
28298,2
28049,9
31872,2
32481,8
33779,8
35129,8
150
1006
0390100190
200
7791,9
7807,9
7632,5
7437,3
7952,8
8211,2
150
1006
0390198730
200
12,6
5,3
5,4
5,6
150
1006
0390100190
800
10,5
9,8
10,7
8,2
8,5
8,8
150
1003
0390225280
200
248,0
293,4
1271,5
167,8
1648,2
1648,2
150
1003
0390225280
600
56,6
619,7
6743,2
150
1003
0390225280
800
990,0
1100,0
400,0
300,0
400,0
400,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
31191,3
30580,3
35529,7
41114,6
37191,5
38570,8
150
1006
0390100190
100
25751,4
25062,6
28525,6
29071,2
30232,9
31441,2
150
1006
0390100190
200
5142,7
5149,3
5037,4
4908,6
5248,8
5419,4
150
1006
0390198730
200
7,9
3,3
3,4
3,5
150
1006
0390100190
800
9,2
8,4
9,2
7,1
7,3
7,6
150
1003
0390225280
200
288,0
301,4
1310,8
173,0
1699,1
1699,1
150
1003
0390225280
600
58,6
638,8
6951,4
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"
7166,4
7118,3
7873,1
13565,9
14172,7
14721,2
150
1006
0390100190
100
5801,0
5750,2
6533,8
11368,7
11823,1
12295,3
150
1006
0390100190
200
1363,6
1366,4
1335,7
2194,0
2346,2
2422,4
150
1006
0390198730
200
1,7
1,1
1,3
1,3
150
1006
0390100190
800
1,8
1,7
1,9
2,1
2,1
2,2
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
4827,0
5029,5
5539,6
150
1006
0390100190
100
3891,1
4095,4
4621,5
150
1006
0390100190
200
935,0
933,0
915,9
150
1006
0390198730
200
1,2
150
1006
0390100190
800
0,9
1,1
1,0
".
2.6. В позиции "Условные сокращения, используемые в Программе:":
2.6.1 Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"УТЗН НО - управление по труду и занятости населения Нижегородской области;".
2.6.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"УИП и СМИ НО - управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области;".
2.6.3. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"МОН и МП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: